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<row _id="1"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DKP8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03528/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14784,00</ValorInicial><ValorFinal>14784,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VZ9SH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169931</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>10182</Id></row>
<row _id="2"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-87GZ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03547/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>LINAGLIPTINA 5 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14482,80</ValorInicial><ValorFinal>14482,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-87GZ8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170116</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>10183</Id></row>
<row _id="3"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D2PRJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00971/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>APEX COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>44381245000181</CnpjFornecedor><Objeto>Curativo antimicrobiano para transferência de exsudato, autoaderente, traumático, recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm2 de prata) e carvão ativado. o curativo pode permanecer na lesão por até 14 dias, esterilizado. tamanho aproximado 10x12 cm / Curativo antimicrobiano para transferência de exsudato, autoaderente, traumático, recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm2 de prata) e carvão ativado. o curativo pode permanecer na lesão por até 14 dias, esterilizado. tamanho aproximado 15x20 cm.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11578,80</ValorInicial><ValorFinal>11578,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BD1MX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170463</idOrigem><CnpjFormatado>44.381.245/0001-81</CnpjFormatado><Id>10184</Id></row>
<row _id="4"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0D8LR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03660/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8157293000127</CnpjFornecedor><Objeto>EVEROLIMO 10 MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12028,24</ValorInicial><ValorFinal>12028,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0D8LR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170479</idOrigem><CnpjFormatado>08.157.293/0001-27</CnpjFormatado><Id>10185</Id></row>
<row _id="5"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F10PD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03802/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>METILFENIDATO, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA DURA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1681,86</ValorInicial><ValorFinal>1681,86</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F10PD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170707</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>10186</Id></row>
<row _id="6"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos para instruções de armamento e tiro - Lote 2</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1790,84</ValorInicial><ValorFinal>1790,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WXLVG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170708</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>10187</Id></row>
<row _id="7"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5D48N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03806/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>OLMESARTANA 20MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12.5MG - OLMESARTANA MEDOXAMILA 40MG + ANLODIPINO 5MG - OLMESARTANA MEDOXAMILA 20MG + ANLODIPINO 5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>873,69</ValorInicial><ValorFinal>873,69</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5D48N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170717</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>10188</Id></row>
<row _id="8"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QPLDF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01000/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14013647000162</CnpjFornecedor><Objeto>MARCADOR P/ PARA QUADRO BRANCO / CANETA MARCA TEXTO ; MATERIAL: PLASTICO ; FORMATO: CILINDRICO ; APRESENTACAO: INDIVIDUAL ; PONTA: CHANFRADA 4 MM ; COR: AMARELO FLUORESCENTE ; TAMPA: CLIP ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1 UN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>595,80</ValorInicial><ValorFinal>595,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K28X4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170842</idOrigem><CnpjFormatado>14.013.647/0001-62</CnpjFormatado><Id>10189</Id></row>
<row _id="9"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTÂNEO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>820,30</ValorInicial><ValorFinal>820,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6GMN5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170912</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>10190</Id></row>
<row _id="10"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LV9W2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03871/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>DONEPEZILA 10 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>444,54</ValorInicial><ValorFinal>444,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LV9W2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171050</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>10191</Id></row>
<row _id="11"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T848P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03936/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>MICROTUBO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9300,00</ValorInicial><ValorFinal>9300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T848P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171202</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>10192</Id></row>
<row _id="12"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F744S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04216/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>LANCETA AUTOMATICA;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RH1Q0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172237</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>10193</Id></row>
<row _id="13"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CPWJG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA REGISTRADOR A-Z ; MATERIAL: PAPEL CARTAO ; REVESTIMENTO: PAPEL MONOLUCIUDO ; ESPESSURA DA CAPA: 1,7 MM ; LOMBO: 60 MM ; LARGURA: 280 MM ; ALTURA: 345 MM ; COR: PRETA ; QUANTIDADE ARGOLA GUIA: 2 ARGOLAS ; FORMATO GUIA: D ; DIAMETRO: 30 MM ; COMPRESSOR: COM COMPRESSOR METAL ; SISTEMA TRAVAMENTO: ALAVANCA ; ACABAMENTO: NIQUELADO ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 20 UN; MARCA: FRAMA / PAPEL SULFITE; MATERIAL: ALCALINO; COR: BRANCO; GRAMATURA: 75 G/M²; FORMATO: A4; LARGURA: 210 MM; ALTURA: 297 MM; APLICACAO: MULTIUSO; APRESENTACAO: PACOTE 500 FL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 10 PACOTES; MARCA: INK CLEAR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10779,50</ValorInicial><ValorFinal>10779,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6B9D0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172674</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>10194</Id></row>
<row _id="14"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PVW4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00977/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: POLIMIXINA B, SULFATO 500.000 UI; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR E INTRATECAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA MARCA: BLAU.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14910,00</ValorInicial><ValorFinal>14910,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8TS4Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170477</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>10195</Id></row>
<row _id="15"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00232/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MARCELO HIDEKI TOGO</Fornecedor><CnpjFornecedor>9059484754</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente a autorização dos Cursos: Técnico em Vendas, Técnico em Administração e Técnico em Contabilidade, ambos do Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, conforme estabelecido na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, ofertados pela Escola Vale do Cricaré, situada na Rua Humberto de Almeida Franklin, nº 217, Bairro Universitário, município de São Mateus, ES, CEP 29.933-415</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4185,60</ValorInicial><ValorFinal>4185,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de serviço emitida pela SEDU, porém processo é do CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171092</idOrigem><CnpjFormatado>00.009.059/4847-54</CnpjFormatado><Id>10196</Id></row>
<row _id="16"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00146/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FILMES DE MARÉ LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>50493962000106</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Produção de Obra Audiovisual em Curta e Média Metragem e Complementação, Linha 1 - Projetos de Produção de Obra Audiovisual em Curta e Média Metragem de Documentário, Ficção e Animação, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172281</idOrigem><CnpjFormatado>50.493.962/0001-06</CnpjFormatado><Id>10199</Id></row>
<row _id="17"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N833K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04349/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>PLACA PETRI</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1660,00</ValorInicial><ValorFinal>1660,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N833K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172425</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>10200</Id></row>
<row _id="18"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W31K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04357/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>LEVETIRACETAM 250MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3168,00</ValorInicial><ValorFinal>3168,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172427</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>10201</Id></row>
<row _id="19"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RZLB6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 044/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00086/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35229486000119</CnpjFornecedor><Objeto>MÁQUINA DE CORTAR CABELO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24843,00</ValorInicial><ValorFinal>24843,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4RL4X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172584</idOrigem><CnpjFormatado>35.229.486/0001-19</CnpjFormatado><Id>10202</Id></row>
<row _id="20"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-87GZ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03548/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>SITAGLIPTINA, FOSFATO 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - SITAGLIPTINA, 50 MG + METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5713,68</ValorInicial><ValorFinal>5713,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-87GZ8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170118</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>10204</Id></row>
<row _id="21"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61451654003494</CnpjFornecedor><Objeto>ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS: AQUISIÇÃO DE ABTS 2022</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8633748,48</ValorInicial><ValorFinal>8633748,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6W8P8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170152</idOrigem><CnpjFormatado>61.451.654/0034-94</CnpjFormatado><Id>10205</Id></row>
<row _id="22"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C3XHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00212/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Gráfica Rápida</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4716,51</ValorInicial><ValorFinal>4716,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BR8MD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170153</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>10206</Id></row>
<row _id="23"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>SABÃO EM PÓ </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8508,50</ValorInicial><ValorFinal>8508,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MB2SW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170248</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>10208</Id></row>
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<row _id="25"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BDKFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03925/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EPPENDORF DO BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3010937000136</CnpjFornecedor><Objeto>MICROPIPETA AUTOMATICA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL (0,5 A 10 MICROLITROS)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2143,00</ValorInicial><ValorFinal>2143,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BDKFH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171056</idOrigem><CnpjFormatado>03.010.937/0001-36</CnpjFormatado><Id>10210</Id></row>
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<row _id="29"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XJJZN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00089/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>CHAPA DE POLICARBONATO 3mm</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>145798,80</ValorInicial><ValorFinal>145798,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KJPHG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173044</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>10214</Id></row>
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<row _id="31"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9T3NJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto> PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS DA PGE/ES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45034,92</ValorInicial><ValorFinal>45034,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>173050</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>10216</Id></row>
<row _id="32"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00094/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ARTEFATO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>4343154000137</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 03/2022 - Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169890</idOrigem><CnpjFormatado>04.343.154/0001-37</CnpjFormatado><Id>10217</Id></row>
<row _id="33"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HRQJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03551/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM FENESTRA, PERMEABILIDADE SELETIVA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10000,00</ValorInicial><ValorFinal>10000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X4K5P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169938</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>10218</Id></row>
<row _id="34"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FDRNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03606/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>NITRENDIPINO 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>169,47</ValorInicial><ValorFinal>169,47</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FDRNB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170283</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>10219</Id></row>
<row _id="35"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 745/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03790/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto>MESALAZINA 400MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>789,42</ValorInicial><ValorFinal>789,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-988Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171371</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>10220</Id></row>
<row _id="36"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F1WQ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00364/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>M7 DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37128778000190</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEDESTAL DE BANNER), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS EQUIPES NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DO CENSO ESCOLAR 2023 E 2024</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1022,97</ValorInicial><ValorFinal>1022,97</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo realizado no SIGA, porém não finalizado</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172494</idOrigem><CnpjFormatado>37.128.778/0001-90</CnpjFormatado><Id>10221</Id></row>
<row _id="37"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-wvrs8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00103/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>TESTADOR DE CABO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1350,00</ValorInicial><ValorFinal>1350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-g4h4l</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172868</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>10222</Id></row>
<row _id="38"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-18BKM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00148/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A GAZETA DIGITAL</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da lei 8.666/93.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172790</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>10223</Id></row>
<row _id="39"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M2FG9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00106/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL ADMINISTRADORA DE BENS </Fornecedor><CnpjFornecedor>8777667000107</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de imóvel para abrigar a Farmácia Cidadã Estadual de Serra.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>456000,00</ValorInicial><ValorFinal>456000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação, Art. 24, inciso X - Lei 8666/93.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169727</idOrigem><CnpjFormatado>08.777.667/0001-07</CnpjFormatado><Id>10229</Id></row>
<row _id="40"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VKJPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00944/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : METRONIDAZOL 5MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 100ML ; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO Nome Comercial: Metronack Detentor do Registro: B.BRAUN REGISTRO ANVISA:1.0085.0107/004-5.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6535,00</ValorInicial><ValorFinal>6535,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PJQ4T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170142</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>10230</Id></row>
<row _id="41"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R1QFF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>PREGABALINA 75MG CÁPSULA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4716,09</ValorInicial><ValorFinal>4716,09</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R1QFF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171433</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>10231</Id></row>
<row _id="42"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5CGDN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1711,60</ValorInicial><ValorFinal>1711,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5CGDN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171595</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>10232</Id></row>
<row _id="43"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00153/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FILMES DO CERRADO PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>7530292000113</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 ¿ Seleção de Projetos de Produção de Obras Audiovisuais ¿ Longa Metragem e Obra Documental Seriada, Linha 1: Projetos de Produção de Obra Audiovisual de Longametragem de Ficção, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7500,00</ValorInicial><ValorFinal>7500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171598</idOrigem><CnpjFormatado>07.530.292/0001-13</CnpjFormatado><Id>10233</Id></row>
<row _id="44"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PPT4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04235/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE SODIO 9MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13800,00</ValorInicial><ValorFinal>13800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1HJM0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172022</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>10234</Id></row>
<row _id="45"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZC492</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47920620000102</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (DILUENTE, TRINCHA E TINTA)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>68343,20</ValorInicial><ValorFinal>68343,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z1G80</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172023</idOrigem><CnpjFormatado>47.920.620/0001-02</CnpjFormatado><Id>10235</Id></row>
<row _id="46"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J7KTS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04302/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>FÓRMULA INFANTIL PARA DIETA ORAL/ENTERAL </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2380,80</ValorInicial><ValorFinal>2380,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J7KTS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172189</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>10236</Id></row>
<row _id="47"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J7KTS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04303/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>FÓRMULA INFANTIL PARA DIETA ORAL/ENTERAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1116,00</ValorInicial><ValorFinal>1116,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J7KTS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172190</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>10237</Id></row>
<row _id="48"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JJQD7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04233/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>CEFTRIAXONA 1G ; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16249,50</ValorInicial><ValorFinal>16249,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RV14C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172024</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>10238</Id></row>
<row _id="49"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B6PBV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00994/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/AMPOLA 5ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO/AMPOLA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1187,93</ValorInicial><ValorFinal>1187,93</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8PQ1K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170963</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>10243</Id></row>
<row _id="50"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B6PBV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00995/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TIAMINA, CLORIDRATO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML/FRASCO-AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; VALIDADE: NAO PODENDO SER INFERIOR A 12 MESES APOS ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, FRASCO-AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5166,00</ValorInicial><ValorFinal>5166,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8PQ1K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170966</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>10244</Id></row>
<row _id="51"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DQ035</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04124/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DQ035</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171907</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>10245</Id></row>
<row _id="52"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9TBQJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04411/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>ANLODIPINO, BESILATO 5MG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: BENAZEPRIL, CLORIDRATO 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>702,00</ValorInicial><ValorFinal>702,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Disp. Lic. Inc. IV, Art. 24 - 2023-9TBQJ</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172873</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>10246</Id></row>
<row _id="53"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9TBQJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04412/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>O1:ANLODIPINO, BESILATO 2,5MG;  PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: BENAZEPRIL, CLORIDRATO - 1: CITIDINA, FOSFATO DISSODICO 2,5MG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: URIDINA, TRIFOSFATO TRISSODICO 1,5MG -  LEVOMEPROMAZINA 100 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5697,00</ValorInicial><ValorFinal>5697,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga> Disp. Lic. Inc. IV, Art. 24  - 2023-9TBQJ</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172875</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>10247</Id></row>
<row _id="54"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RRN3N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00109/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9516,60</ValorInicial><ValorFinal>9516,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NX0CT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173045</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>10248</Id></row>
<row _id="55"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D2PRJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03581/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO TIPO ROLO PARA PREVENCAO DE ULCERAS POR PRESSAO COM ALTA PERMEABILIDADE A VAPORES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4214,50</ValorInicial><ValorFinal>4214,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WPQ0N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170049</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>10255</Id></row>
<row _id="56"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-X32C3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>23154021000167</CnpjFornecedor><Objeto>A prestação de serviços de apoio técnico  especializado para inspeção, medição e determinação do nível de atendimento aos  parâmetros dos serviços operacionais das praças de pedágio do Sistema Rodovia do Sol,  bem como a verificação do controle da fluidez do tráfego em todo o trecho concedido.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>750000,00</ValorInicial><ValorFinal>750000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170297</idOrigem><CnpjFormatado>23.154.021/0001-67</CnpjFormatado><Id>10256</Id></row>
<row _id="57"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00953/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9288811000104</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: GASTROINTESTINAL; MATERIAL: CATGUT CROMADO; COLORACAO: MARROM; CALIBRE: 1; COMPRIMENTO: 75 CM;FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 9 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM:EMBALAGEMINDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:SHALLON / FIO SUTURA; TIPO: CUTICULAR; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; COLORACAO: PRETO;CALIBRE:2-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAOAGULHA: 4,0 CM; NUMEROFIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRAMICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE. MARCA SHALLON / FIO SUTURA; TIPO: CUTICULAR; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; COLORACAO: PRETO;CALIBRE:3-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA:1/2CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAOAGULHA: 4 CM; NUMEROFIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRAMICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE; MARCA:SHALLON / FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: POLIESTER TRANCADO; COLORACAO:VERDE;CALIBRE: 5-0; COMPRIMENTO: 4,7 CM; TIPO DE AGULHA: TAPERCUT; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULO; DIMENSAO AGULHA: 75 CM;NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRAMICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9265,44</ValorInicial><ValorFinal>9265,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TMVMN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170298</idOrigem><CnpjFormatado>09.288.811/0001-04</CnpjFormatado><Id>10257</Id></row>
<row _id="58"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N6NML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00086/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>ontratação de empresa para fornecimento e instalação de estruturas, equipamentos, materiais, mão de obra e logística geral para realização de eventos</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11069,28</ValorInicial><ValorFinal>11069,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QDTVL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170336</idOrigem><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>10258</Id></row>
<row _id="59"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00183/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>52794928 FLÁVIO BARBOSA DA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>52794928000199</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 / Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para a realização da ação ¿Patrimônio Vivo Capixaba: Calendário, Inventário e Encontro das Culturas Populares¿, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172473</idOrigem><CnpjFormatado>52.794.928/0001-99</CnpjFormatado><Id>10259</Id></row>
<row _id="60"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9F44L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 014/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00113/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14934850000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONDICIONADOR PARA CABELO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5800,00</ValorInicial><ValorFinal>5800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9F44L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172682</idOrigem><CnpjFormatado>14.934.850/0001-71</CnpjFormatado><Id>10260</Id></row>
<row _id="61"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LPCK4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FINGER &amp; SOMMER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14369787000178</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de empresa especializada  para a realização de medidas de inspeção sobre a Ponte Darcy Castello de Mendonça  (Terceira Ponte)</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1148995,90</ValorInicial><ValorFinal>1148995,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172687</idOrigem><CnpjFormatado>14.369.787/0001-78</CnpjFormatado><Id>10261</Id></row>
<row _id="62"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HN347</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46096695000158</CnpjFornecedor><Objeto>CONSUMO DE ARP - Aquisição e instalação de aparelhos condicionadores de ar, conforme Termo de Referência da ARP 006/2023- SEDU, Pregão Nº 004/2023, Processo nº 2023- G0TQ6, da SEDU</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>106055,00</ValorInicial><ValorFinal>106055,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P3ZSN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169766</idOrigem><CnpjFormatado>46.096.695/0001-58</CnpjFormatado><Id>10268</Id></row>
<row _id="63"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-88F39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>MIDIA DE DVD E APAGADOR DE QUADRO BRANCO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1201,00</ValorInicial><ValorFinal>1201,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8J1P8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170249</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>10269</Id></row>
<row _id="64"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HDS4T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03865/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>USA HEMP BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>38243284000110</CnpjFornecedor><Objeto>Canabidiol 3000mg/30ml</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8243,63</ValorInicial><ValorFinal>8243,63</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>DISPENSA DE LICITAÇÃ, ART. 24, IV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171313</idOrigem><CnpjFormatado>38.243.284/0001-10</CnpjFormatado><Id>10270</Id></row>
<row _id="65"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FF8MZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00059/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>COADOR PARA CAFETEIRA ELÉTRICA 10L</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1680,00</ValorInicial><ValorFinal>1680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SWX6R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171373</idOrigem><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>10271</Id></row>
<row _id="66"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03793/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15835,50</ValorInicial><ValorFinal>15835,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-988Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171374</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>10272</Id></row>
<row _id="67"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00294/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>DEBORA CATARINA PFEILSTICKER</Fornecedor><CnpjFornecedor>45395454934</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Enfermagem, Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde, conforme estabelecido na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, ofertado pelo Centro Educacional São Francisco de Assis - CESFA, situado na Avenida Celso Schwab Tagarro, nº 21, Bairro Vila Vicente, município de Barra de São Francisco ES, CEP 29.800-000.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de serviço emitida pela SEDU, porém processo é do CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171487</idOrigem><CnpjFormatado>00.045.395/4549-34</CnpjFormatado><Id>10273</Id></row>
<row _id="68"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6B05F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30950184000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO VESTUÁRIO MASCULINO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6323,90</ValorInicial><ValorFinal>6323,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H3W2N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174701</idOrigem><CnpjFormatado>30.950.184/0001-11</CnpjFormatado><Id>10275</Id></row>
<row _id="69"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L E D COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>49626277000113</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL DE DEPILACAO E MASSAGISTA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28019,00</ValorInicial><ValorFinal>28019,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga> Pregão Eletrônico nº 018/2023</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169774</idOrigem><CnpjFormatado>49.626.277/0001-13</CnpjFormatado><Id>10276</Id></row>
<row _id="70"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00201/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39500645000200</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Drone</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26563,04</ValorInicial><ValorFinal>26563,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NFD0N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169977</idOrigem><CnpjFormatado>39.500.645/0002-00</CnpjFormatado><Id>10277</Id></row>
<row _id="71"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D0D5C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03741/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CITRATO DE POTASSIO MONOHIDRATADO 10 MEQ; COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3468,22</ValorInicial><ValorFinal>3468,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D0D5C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170782</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>10278</Id></row>
<row _id="72"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>CREME DE PENTEAR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2120,00</ValorInicial><ValorFinal>2120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P86NB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170790</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>10279</Id></row>
<row _id="73"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N6NML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00089/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>fornecimento e instalação de estruturas, equipamentos, materiais, mão de obra e logística geral para realização de eventos - ACACCI</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8463,31</ValorInicial><ValorFinal>8463,31</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QDTVL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171432</idOrigem><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>10281</Id></row>
<row _id="74"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JH1GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00917/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: NITROPRUSSETO DE SODIO DIHIDRATADO 50MG OU 50MG/2ML; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL OU SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA + DILUENTE OU AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA + DILUENTE OU AMPOLA MARCA: NITROP® FABRICANTE: HYPOFARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5532,00</ValorInicial><ValorFinal>5532,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F7BCJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169897</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>10286</Id></row>
<row _id="75"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FRCNF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03561/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LDM EQUIPAMENTOS LTDA-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>538079000109</CnpjFornecedor><Objeto>DETERGENTE ALCALINO DE LABORATORIO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2644,00</ValorInicial><ValorFinal>2644,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FRCNF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170047</idOrigem><CnpjFormatado>00.538.079/0001-09</CnpjFormatado><Id>10287</Id></row>
<row _id="76"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TZ1RL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03652/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>HIDROCORTISONA,SUCCINATO SODICO 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4740,00</ValorInicial><ValorFinal>4740,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VSGBF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170300</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>10288</Id></row>
<row _id="77"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SMHQ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00587/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000281</CnpjFornecedor><Objeto>Inscricao de duas servidoras da seger no treinamento masterclass contratacao de fiscalizacao e manutencao predial</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6380,00</ValorInicial><ValorFinal>6380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171421</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0002-81</CnpjFormatado><Id>10289</Id></row>
<row _id="78"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 023/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>ALIMENTO LIQUIDO PARA DIETA ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA (1.5 KCAL/ML), HIPERPROTEICA (IGUAL OU MAIOR DE 60G/LITRO) ISENTA SACAROSE E GLUTEN; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: NORMOLIPIDICA, COM BAIXA OSMOLARIDADE (ABAIXO DE 400 MO/ML E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9090,00</ValorInicial><ValorFinal>9090,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0V9MM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171422</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>10290</Id></row>
<row _id="79"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PJ0H7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04240/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA ASPART 100 UI/ML FLEXTOUCH (MARCA FIASP.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>902,55</ValorInicial><ValorFinal>902,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PJ0H7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171972</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>10291</Id></row>
<row _id="80"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C9RCP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00072/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11637221000191</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICOHOSPITALAR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1400,00</ValorInicial><ValorFinal>1400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C9RCP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172683</idOrigem><CnpjFormatado>11.637.221/0001-91</CnpjFormatado><Id>10292</Id></row>
<row _id="81"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C9RCP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11637221000191</CnpjFornecedor><Objeto>FONTE DE ALIMENTACAO: ENTRADA: 100-240V (BIVOLT) AUTOMATICO: AESPIRE; MARCA: HEALTH CARE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3868,36</ValorInicial><ValorFinal>3868,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C9RCP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172684</idOrigem><CnpjFormatado>11.637.221/0001-91</CnpjFormatado><Id>10293</Id></row>
<row _id="82"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CERA HEMOSTATICA PARA OSSO COM 2,5G ESTERIL, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTAA INTEGRIDADE DO PRODUTO. CAIXA COM 24 UNIDADES.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4654,00</ValorInicial><ValorFinal>4654,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZNWW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172741</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>10294</Id></row>
<row _id="83"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MC958</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03587/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28933805000107</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR FPS 30 GEL CREME OIL FREE - FILTRO SOLAR FPS 60 GEL CREME.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2325,08</ValorInicial><ValorFinal>2325,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MC958</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170151</idOrigem><CnpjFormatado>28.933.805/0001-07</CnpjFormatado><Id>10295</Id></row>
<row _id="84"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z259W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 008/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA: AQUISIÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO - referente a ARP nº 005/2022 - processo 2022-Z259W- para Ajuda Humanitária em atendimento a afetados em situação anormal - 116 unidades.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2224,88</ValorInicial><ValorFinal>2224,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X0TRV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170204</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>10296</Id></row>
<row _id="85"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZWDBS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 204/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03835/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>CITRATO DE SODIO DIHIDRATADO PARA ANALISE, ACS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>180,00</ValorInicial><ValorFinal>180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZWDBS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170716</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>10298</Id></row>
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<row _id="87"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BHSXW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ELEMENTAR/OLIGOMERICA LIQUIDA, SISTEMA FECHADO 500ML - SUPLEMENTO HIPERPROTEICO, HIPERCALORICO; COM ARGININA E SEM SACAROSE; PARA CICATRIZACAO DE FERIDAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6394,38</ValorInicial><ValorFinal>6394,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VJ4SG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171375</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>10300</Id></row>
<row _id="88"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B163C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04185/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA INFANTIL E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES HIPERCALORICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM MAIOR CONCENTRACAO DE NUTRIENTES, SUPLEMENTADA COM LCPUFAS (ARA E DHA)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7935,60</ValorInicial><ValorFinal>7935,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B163C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171876</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>10301</Id></row>
<row _id="89"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL, LIQUIDA, ESPECIFICA PARA DIABÉTICOS DO TIPO I E II OU HIPERGLICEMIA POR STRESS, HIPERPROTEICA (ACIMA DE 15% E MENOR QUE 20% DAS CALORIAS TOTAIS), DE ACORDO COM A ADA, NORMOCALORICA (DENSIDADE CALÓRICA MAIOR OU IGUAL A 1.0 KCAL /ML E MENOR QUE 1.2 KCAL/ML), HIPERLIPIDICA,COMPLETA EM VITAMINAS E MINERAIS, SEGUNDO A IDR, COM FIBRAS, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN ¿ SISTEMA FECHADO. FRASCO 1000 ML.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7584,00</ValorInicial><ValorFinal>7584,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-54JZG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172230</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>10302</Id></row>
<row _id="90"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T0BW2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04329/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1772798000233</CnpjFornecedor><Objeto>INSUMO PARA BOMBA DE INSULINA:CARELINK USB BLUE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>432,00</ValorInicial><ValorFinal>432,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>DISPENSA DE LICITAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172300</idOrigem><CnpjFormatado>01.772.798/0002-33</CnpjFormatado><Id>10303</Id></row>
<row _id="91"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H79FM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04310/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1772798000233</CnpjFornecedor><Objeto>INSUMO PARA BOMBA DE INSULINA:CARELINK USB BLUE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>432,00</ValorInicial><ValorFinal>432,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>DISPENÇA DE LICITAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172302</idOrigem><CnpjFormatado>01.772.798/0002-33</CnpjFormatado><Id>10304</Id></row>
<row _id="92"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4TRK0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04328/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>OLOPATADINA, CLORIDRATO 0,2% FRASCO 2,5ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>913,56</ValorInicial><ValorFinal>913,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172239</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>10305</Id></row>
<row _id="93"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6GJ8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00120/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRATERM LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32759895000139</CnpjFornecedor><Objeto>APARELHO DE AR CONDICIONADO E TUBULAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6336,08</ValorInicial><ValorFinal>6336,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3DSD7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173982</idOrigem><CnpjFormatado>32.759.895/0001-39</CnpjFormatado><Id>10310</Id></row>
<row _id="94"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QT7B3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>02/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7343712000152</CnpjFornecedor><Objeto>a prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT) ¿ PABX, provida de tecnologia TDM/IP</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28735,00</ValorInicial><ValorFinal>28735,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>174021</idOrigem><CnpjFormatado>07.343.712/0001-52</CnpjFormatado><Id>10311</Id></row>
<row _id="95"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JFJLP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 511/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03167/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>126,00</ValorInicial><ValorFinal>126,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JFJLP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169588</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>10312</Id></row>
<row _id="96"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KT1KC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03471/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>ARIPIPRAZOL 20 MG - DESVENLAFAXINA, SUCCINATO MONOIDRATADO 50 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3622,50</ValorInicial><ValorFinal>3622,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KT1KC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169778</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>10313</Id></row>
<row _id="97"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-78GRZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00082/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao e instalacao de pelicula decorativa e de protecao solar predial, incluindo remocao de eventual pre-existente e limpeza dos vidros, da SESP.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>966,67</ValorInicial><ValorFinal>966,67</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-78GRZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169785</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>10314</Id></row>
<row _id="98"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-95VVW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA- ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18250413000190</CnpjFornecedor><Objeto>UNIFORMES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>85622,00</ValorInicial><ValorFinal>85622,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1XSJT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171059</idOrigem><CnpjFormatado>18.250.413/0001-90</CnpjFormatado><Id>10315</Id></row>
<row _id="99"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00128/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CASA DA LAVA PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA E SERVIÇOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10524559000174</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos da Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Seleção de Projetos de Memória e Preservação Audiovisual, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171086</idOrigem><CnpjFormatado>10.524.559/0001-74</CnpjFormatado><Id>10317</Id></row>
<row _id="100"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9Z69H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00240/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FLÁVIA EMÍLIA DOS SANTOS CLETO</Fornecedor><CnpjFornecedor>3163645763</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DOS CURSOS: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, EIXO TECNOLÓGICO DE INFRAESTRUTURA E TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EIXO TECNOLÓGICO DE SEGURANÇA, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE-ES Nº. 3.777/2014, OFERTADOS PELA ESCOLA VALE DO CRICARÉ, SITUADA NA RUA HUMBERTO DE ALMEIDA FRANKLIN, Nº 217, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ES, CEP 29.933-415.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3139,20</ValorInicial><ValorFinal>3139,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga> A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA PELA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171155</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.163/6457-63</CnpjFormatado><Id>10318</Id></row>
<row _id="101"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>TOUCA DESCARTAVEL, EM TNT, 100% POLIPROPILENO, COM 20 OU 30 G/M², NAO ESTERIL, TAMANHO UNICO,SANFONADA, FORMATO ANATOMICO, ACABAMENTO COM ELASTICO, NA COR BRANCA. ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.O PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE . MARCA/MODELO: SOFT AID.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1038,00</ValorInicial><ValorFinal>1038,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6GNDB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171696</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>10319</Id></row>
<row _id="102"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B163C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04144/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA INFANTIL E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES HIPERCALORICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM MAIOR CONCENTRACAO DE NUTRIENTES, SUPLEMENTADA COM LCPUFAS (ARA E DHA)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1167,00</ValorInicial><ValorFinal>1167,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B163C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171875</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>10320</Id></row>
<row _id="103"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-85886</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03313/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CODEINA FOSFATO 30MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>781,20</ValorInicial><ValorFinal>781,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-85886</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169721</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>10324</Id></row>
<row _id="104"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-85886</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03315/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>GABAPENTINA 400MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>662,23</ValorInicial><ValorFinal>662,23</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-85886</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169722</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>10325</Id></row>
<row _id="105"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00954/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, SEMI-FACIAL, DESCARTAVEL, COM TRES CAMADAS DE PROTECAO, SENDO A INTERNA EM MATERIAL HIPOALERGICO, CONFECCIONADA COM NAO TECIDO, COM GRAMATURA MINIMA DE 30G/M², COM CLIP NASAL EMBUTIDO QUE PERMITA AJUSTE ADEQUADO AO CONTORNO DO ROSTO, PRODUZIDO EM ALUMINIO SUAVE E FLEXIVEL, NAO TRAUMATIZANTE, INODORA, TIRAS COSTURADAS COM SOLDA ELETRONICA COM FIXACAO AURICULAR, BORDAS BEM ACABADAS, ISENTAS DE COLA. O ELEMENTO FILTRANTE DEVE CONTER EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA DE NO MINIMO 95% E EFICIENCIA DE FILTRAGEM DE PARTICULAS DE NO MINIMO 98%. EMBALAGEM EM CAIXA TIPO DISPENSER-BOX COM 50 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, N° DE REGISTRO E REGISTRO DA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 50 UNIDADES MARCA:AMED (EVA).</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1273,50</ValorInicial><ValorFinal>1273,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6GNDB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170327</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>10326</Id></row>
<row _id="106"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M917R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00998/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ITA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41554303000133</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: EFEDRINA, SULFATO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE NOME COMERCIAL: SULFATO DE EFEDRINA - GENÉRICO DETENTORA D REGISTRO: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>716,00</ValorInicial><ValorFinal>716,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DQ0KP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171052</idOrigem><CnpjFormatado>41.554.303/0001-33</CnpjFormatado><Id>10327</Id></row>
<row _id="107"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00238/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>DEBORA CATARINA PFEILSTICKER</Fornecedor><CnpjFornecedor>45395454934</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS, EIXO TECNOLÓGICO DE AMBIENTE E SAÚDE, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE-ES Nº. 3.777/2014, OFERTADO PELA ESCOLA VALE DO CRICARÉ, SITUADA NA RUA HUMBERTO DE ALMEIDA FRANKLIN, Nº 217, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ES, CEP 29.933-415.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA PELA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171153</idOrigem><CnpjFormatado>00.045.395/4549-34</CnpjFormatado><Id>10328</Id></row>
<row _id="108"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00176/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALÔ VÍDEO LTDA. ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31390347000111</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 / Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para a realização do programa ¿Cinema em Toda Parte ¿ Formação de Núcleos Audiovisuais no Espírito Santo¿, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172366</idOrigem><CnpjFormatado>31.390.347/0001-11</CnpjFormatado><Id>10329</Id></row>
<row _id="109"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9NJ9S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04350/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>BEBEDOURO INDUSTRIAL; CAPACIDADE 100 LITROS: DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL; MINIMO 02 TORNEIRAS CROMADAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2711,00</ValorInicial><ValorFinal>2711,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9HKK5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172365</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>10330</Id></row>
<row _id="110"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HSFGC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04257/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOMEPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>291,00</ValorInicial><ValorFinal>291,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C59HV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172039</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>10334</Id></row>
<row _id="111"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00152/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KLAXON CULTURA AUDIOVISUAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9397798000121</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Seleção de Núcleos Criativos para Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais no Estado do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7500,00</ValorInicial><ValorFinal>7500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172185</idOrigem><CnpjFormatado>09.397.798/0001-21</CnpjFormatado><Id>10335</Id></row>
<row _id="112"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43690572000152</CnpjFornecedor><Objeto>CERTIFICADO DIGITAL; ICPBRASIL, E-CPF; TIPO A3; VALIDADE: 3 ANOS, COM TOKEN</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>132,00</ValorInicial><ValorFinal>132,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>ADESÃO A ARP PCES nº 00005/2023</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172864</idOrigem><CnpjFormatado>43.690.572/0001-52</CnpjFormatado><Id>10336</Id></row>
<row _id="113"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0FWH9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04230/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44639493000180</CnpjFornecedor><Objeto>CEFAZOLINA SODICA 1G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1500,00</ValorInicial><ValorFinal>1500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4F9ZW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172103</idOrigem><CnpjFormatado>44.639.493/0001-80</CnpjFormatado><Id>10339</Id></row>
<row _id="114"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VBGJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03618/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA 100 MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>592,50</ValorInicial><ValorFinal>592,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VBGJ3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170329</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>10343</Id></row>
<row _id="115"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LHC2W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00093/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RS COMERCIAL LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11396978000130</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de materiais de copa e cozinha.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7689,50</ValorInicial><ValorFinal>7689,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GR224</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170335</idOrigem><CnpjFormatado>11.396.978/0001-30</CnpjFormatado><Id>10344</Id></row>
<row _id="116"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00214/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ASTERIXCO TELECOM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22416591000115</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e Instalação de equipamento para Sistema de Circuito Fechado de TV - Lote 2</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>68154,60</ValorInicial><ValorFinal>68154,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GG7HW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170789</idOrigem><CnpjFormatado>22.416.591/0001-15</CnpjFormatado><Id>10345</Id></row>
<row _id="117"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F416M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03848/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 40 X 12 MM - DIMENSAO: 25 X 7 MM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2288,75</ValorInicial><ValorFinal>2288,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VCQ85</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170862</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>10346</Id></row>
<row _id="118"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QSH6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GÁS GLP</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1475,60</ValorInicial><ValorFinal>1475,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SWW47</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170914</idOrigem><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>10348</Id></row>
<row _id="119"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-13WPP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70%. ALMOTOLIA COM 100 ML; SOLUCAO AQUOSA, ANTI-SEPTICA DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70%, ACONDICIONADO EM ALMOTOLIA PLASTICA COM CAPACIDADE MEDIA PARA 100 (CEM) ML, APRESENTANDO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, DESCRICAO DA COMPOSICAO, DEMAIS EXIGENCIAS ESTAMPADAS NO ROTULO, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, TECNICO RESPONSAVEL COM REGISTRO NO CONSELHO DE ORIGEM, E FICHA TECNICA DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE (ANVISA E MINISTERIO DA SAUDE). UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100ML - PROCEDÊNCIA: NACIONAL</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1000,00</ValorInicial><ValorFinal>1000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TN2SW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171589</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>10349</Id></row>
<row _id="120"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QHKBG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04066/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 10 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>363,92</ValorInicial><ValorFinal>363,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QHKBG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171593</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>10350</Id></row>
<row _id="121"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QHKBG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04067/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000157</CnpjFornecedor><Objeto>AMISSULPRIDA 200 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>953,40</ValorInicial><ValorFinal>953,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QHKBG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171594</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0001-57</CnpjFormatado><Id>10351</Id></row>
<row _id="122"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00174/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FLÁVIA HELENA SANTOS PERET 03578499650</Fornecedor><CnpjFornecedor>26718950000140</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 / Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para a realização do projeto Lugares de Ler: Formação de Núcleos de Leitura no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172364</idOrigem><CnpjFormatado>26.718.950/0001-40</CnpjFormatado><Id>10352</Id></row>
<row _id="123"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B2W2C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04180/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>64171697000146</CnpjFornecedor><Objeto>MICOFENOLATO MOFETILA 500MG COMPRIMIDOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1960,00</ValorInicial><ValorFinal>1960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B2W2C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172490</idOrigem><CnpjFormatado>64.171.697/0001-46</CnpjFormatado><Id>10353</Id></row>
<row _id="124"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00168/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KEVIN TALARICO DE OLIVEIRA 43443243827</Fornecedor><CnpjFornecedor>36231732000130</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Projetos de Produção e Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos (Games) no Estado do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171802</idOrigem><CnpjFormatado>36.231.732/0001-30</CnpjFormatado><Id>10354</Id></row>
<row _id="125"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L8S7K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/IEMA/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>VITÓRIA LOCAÇÃO DE DRONES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46650979000144</CnpjFornecedor><Objeto>REPARO DE DRONES</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4075,00</ValorInicial><ValorFinal>4075,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171872</idOrigem><CnpjFormatado>46.650.979/0001-44</CnpjFormatado><Id>10355</Id></row>
<row _id="126"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30506467000179</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços especializados de locação de espaço físico, infraestrutura e recursos audiovisuais, alimentação e apoio operacional na cidade de Vitória ¿ ES, para atender às necessidades desta Secretaria de Estado da Educação na realização do evento intitulado: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA, conforme as especificações contidas no Termo de Referência Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2023.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41123,60</ValorInicial><ValorFinal>41123,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KD2HX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169970</idOrigem><CnpjFormatado>30.506.467/0001-79</CnpjFormatado><Id>10360</Id></row>
<row _id="127"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00204/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46096695000158</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de ar condicionado do tipo split inverter e tubulação - LOTE 2</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10228,00</ValorInicial><ValorFinal>10228,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MD312</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169974</idOrigem><CnpjFormatado>46.096.695/0001-58</CnpjFormatado><Id>10361</Id></row>
<row _id="128"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9HDP7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00065/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - GUARACOOP</Fornecedor><CnpjFornecedor>37314695000196</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de gêneros alimentícios  ((HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS/CONGELADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura  Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>601884,03</ValorInicial><ValorFinal>601884,03</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo Licitatório não realizado no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169975</idOrigem><CnpjFormatado>37.314.695/0001-96</CnpjFormatado><Id>10362</Id></row>
<row _id="129"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JCC45</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03900/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BEM MED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18806050000126</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA PARA PERFUROCORTANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2225,00</ValorInicial><ValorFinal>2225,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DSNSW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170915</idOrigem><CnpjFormatado>18.806.050/0001-26</CnpjFormatado><Id>10363</Id></row>
<row _id="130"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T92T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00137/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICENTRO NUCLEAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1302032000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>90370,00</ValorInicial><ValorFinal>90370,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Adesão à Ata de Registro de Preços 0459/2022 - HINSG</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171051</idOrigem><CnpjFormatado>01.302.032/0001-04</CnpjFormatado><Id>10364</Id></row>
<row _id="131"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00138/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRAÇA PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>34862251000105</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Seleção de Projetos do Prêmio para Licenciamento de Obras Audiovisuais do Espírito Santo para Exibição na Rede Nacional de Comunicação Pública - RNPC, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171098</idOrigem><CnpjFormatado>34.862.251/0001-05</CnpjFormatado><Id>10365</Id></row>
<row _id="132"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3ZRQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03932/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 11,55 GRAMAS (MANIPULADO); FOSFATO DE SODIO DIBASICO ANIDRO 55,6 GRAMAS (MANIPULADO)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>899,52</ValorInicial><ValorFinal>899,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3ZRQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171341</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>10366</Id></row>
<row _id="133"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00166/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>THEMBI ROSA LESTE 03218585651</Fornecedor><CnpjFornecedor>38034691000117</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 ¿ Culturas da Infância, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171343</idOrigem><CnpjFormatado>38.034.691/0001-17</CnpjFormatado><Id>10367</Id></row>
<row _id="134"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X254V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PRIMIDONA 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2151,18</ValorInicial><ValorFinal>2151,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X254V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171486</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>10368</Id></row>
<row _id="135"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-Z5BV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00111/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TECNOCRYO GASES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5198469000109</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES HOSPITALARES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>933135,00</ValorInicial><ValorFinal>933135,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-Z5BV7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170244</idOrigem><CnpjFormatado>05.198.469/0001-09</CnpjFormatado><Id>10370</Id></row>
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<row _id="137"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03998/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>NUTRICAO ENTERAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1440,00</ValorInicial><ValorFinal>1440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LHLK4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171302</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>10372</Id></row>
<row _id="138"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JJQD7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: GLICOSE 50MG/ML (5%); FORMAFARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 500ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7500,00</ValorInicial><ValorFinal>7500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RC7GX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171582</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>10373</Id></row>
<row _id="139"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JJQD7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO / CONCENTRACAO1: ATROPINA,SULFATO 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR /INTRAVENOSA / SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: ATROFARMA FABRICANTE: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2700,00</ValorInicial><ValorFinal>2700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RC7GX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171583</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>10374</Id></row>
<row _id="140"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00157/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>G ZENATTI DE BARROS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31288275000104</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Seleção de Projetos de Produção de Obras Audiovisuais - Longa Metragem e Obra Documental Seriada, Linha 1: Projetos de Produção de Obra Audiovisual de Longametragem de Ficção, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7500,00</ValorInicial><ValorFinal>7500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171584</idOrigem><CnpjFormatado>31.288.275/0001-04</CnpjFormatado><Id>10375</Id></row>
<row _id="141"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LRK6D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ACICLOVIR 250MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO:INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASO-AMPOLA; MARCA:ACICLOVIR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5192,00</ValorInicial><ValorFinal>5192,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1C32K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171587</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>10376</Id></row>
<row _id="142"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z96ZW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04141/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS - POLIVITAMINICO E OUTROS - SUPLEMENTO VITAMINICO A BASE DE VITAMINAS A, D, E</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3773,16</ValorInicial><ValorFinal>3773,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z96ZW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171919</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>10377</Id></row>
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<row _id="144"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00115/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de agua mineral sem gas.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>966,00</ValorInicial><ValorFinal>966,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S6FC4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172026</idOrigem><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>10379</Id></row>
<row _id="145"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KHJC5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00099/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RUBENS DANTAS NETO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10417609000114</CnpjFornecedor><Objeto>CHINELO DE BORRACHA; COR: PRETA; TAMANHOS: 35/36 A 45/46; SOLADO EM BORRACHA ESPONJOSA; ESPESSURA: 10 MM; TIRA ENTRE OS DEDOS EM BORRACHA; ROTULAGEM: COM IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO; PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11542,00</ValorInicial><ValorFinal>11542,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SHFJV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174663</idOrigem><CnpjFormatado>10.417.609/0001-14</CnpjFormatado><Id>10381</Id></row>
<row _id="146"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PH1BR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10832431000178</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada em Realização de Exames Toxicológicos</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8284,00</ValorInicial><ValorFinal>8284,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>174665</idOrigem><CnpjFormatado>10.832.431/0001-78</CnpjFormatado><Id>10382</Id></row>
<row _id="147"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RF05R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03420/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEMANTINA 10MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>550,42</ValorInicial><ValorFinal>550,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RF05R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169779</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>10384</Id></row>
<row _id="148"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>WP COMPANY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30393954000172</CnpjFornecedor><Objeto>WEBCAM HD; RESOLUCAO: FULL HD 1080P/FPS; FOTOS FOCUS AUOMATICO; CONEXAO USB; MICROFONE: ESTEREO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5010,00</ValorInicial><ValorFinal>5010,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CBR2N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169781</idOrigem><CnpjFormatado>30.393.954/0001-72</CnpjFormatado><Id>10385</Id></row>
<row _id="149"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N280B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20715,99</ValorInicial><ValorFinal>20715,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZJQPR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169784</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>10386</Id></row>
<row _id="150"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6W9GB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03639/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>DULOXETINA 60MG - ALPRAZOLAM 0,25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1373,40</ValorInicial><ValorFinal>1373,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6W9GB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170464</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>10387</Id></row>
<row _id="151"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ANACOLUTO PRODUÇÕES MIUDAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26949310000140</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 ¿ Seleção de Projetos de Produção de Obras Audiovisuais ¿ Longa Metragem e Obra Documental Seriada, Linha 1: Projetos de Produção de Obra Audiovisual de Longametragem de Ficção no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7500,00</ValorInicial><ValorFinal>7500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171588</idOrigem><CnpjFormatado>26.949.310/0001-40</CnpjFormatado><Id>10388</Id></row>
<row _id="152"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QHKBG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04065/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DIENOGESTE 2 MG - TIZANIDINA 2 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1511,55</ValorInicial><ValorFinal>1511,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QHKBG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171590</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>10389</Id></row>
<row _id="153"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00149/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LA PASIONARIA FILMS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26182786000107</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 ¿ Seleção de Projetos de Produção de Obras Audiovisuais ¿ Longa Metragem e Obra Documental Seriada, Linha 2: DocTV ¿ Projetos de Produção de Obra Documental Seriada para TV Pública, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7500,00</ValorInicial><ValorFinal>7500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Pualo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171591</idOrigem><CnpjFormatado>26.182.786/0001-07</CnpjFormatado><Id>10390</Id></row>
<row _id="154"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00101/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30506467000179</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços especializados de locação de espaço físico, infraestrutura e recursos audiovisuais, alimentação e apoio operacional na cidade de Vitória ¿ ES, para atender às necessidades desta Secretaria de Estado da Educação, quando da realização Prêmio SEDU: Boas Práticas na Educação</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>80338,51</ValorInicial><ValorFinal>80338,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KD2HX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172081</idOrigem><CnpjFormatado>30.506.467/0001-79</CnpjFormatado><Id>10391</Id></row>
<row _id="155"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7F6B4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00933/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CIPROFLOXACINO MONOIDRATADO, CLORIDRATO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>98,76</ValorInicial><ValorFinal>98,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ST71M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170056</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>10393</Id></row>
<row _id="156"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S4DQB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03717/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>CIANOCOBALAMINA 5.000 MCG PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>109,92</ValorInicial><ValorFinal>109,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S4DQB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170472</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>10394</Id></row>
<row _id="157"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z6N86</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>PE 034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00219/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3241181000136</CnpjFornecedor><Objeto> LOTE 03 - MÚSICA NA REDE / XV CONFABANI - CONCURSO NACIONAL DE FANFARRAS E BANDAS DE ITAPEMIRIM - ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2634,00</ValorInicial><ValorFinal>2634,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO LICITATÓRIO FOI REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171045</idOrigem><CnpjFormatado>03.241.181/0001-36</CnpjFormatado><Id>10395</Id></row>
<row _id="158"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00170/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FULÔ PROJETOS DE CULTURA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>6037757000136</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 ¿ Culturas da Infância, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171316</idOrigem><CnpjFormatado>06.037.757/0001-36</CnpjFormatado><Id>10396</Id></row>
<row _id="159"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3ZRQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03931/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4162170000123</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE POTÁSSIO 6%; XAROPE MANIPULADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>458,25</ValorInicial><ValorFinal>458,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3ZRQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171320</idOrigem><CnpjFormatado>04.162.170/0001-23</CnpjFormatado><Id>10397</Id></row>
<row _id="160"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q5R3S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00133/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>46800,00</ValorInicial><ValorFinal>46800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q5R3S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172186</idOrigem><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>10398</Id></row>
<row _id="161"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00160/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUZ STELLA RODRIGUEZ CÁCERES 06010168740</Fornecedor><CnpjFornecedor>41206549000114</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 ¿ Seleção de Projetos Culturais do Patrimônio Imaterial e Culturas Tradicionais do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172344</idOrigem><CnpjFormatado>41.206.549/0001-14</CnpjFormatado><Id>10399</Id></row>
<row _id="162"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PJ0H7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03765/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA LISPRO 50% + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50% SOLU Ç Ã O INJET Á VEL REFIL 3 ML + CANETA INJETORA DESCART Á VEL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,50</ValorInicial><ValorFinal>1046,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PJ0H7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170661</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>10400</Id></row>
<row _id="163"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-652N2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03959/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>ESTAZOLAM 2 MG E SAXAGLIPTINA 5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2232,00</ValorInicial><ValorFinal>2232,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, IV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171307</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>10401</Id></row>
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<row _id="168"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JCC45</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 120/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04210/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BEM MED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18806050000126</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA PARA PERFUROCORTANTE; MATERIAL: PAPELAO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>48,60</ValorInicial><ValorFinal>48,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JCC45</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171974</idOrigem><CnpjFormatado>18.806.050/0001-26</CnpjFormatado><Id>10406</Id></row>
<row _id="169"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-10R13</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04254/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOTIROXINA SODICA 25MCG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>135,00</ValorInicial><ValorFinal>135,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2CC2H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171975</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>10407</Id></row>
<row _id="170"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00181/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALEKSEI WROBEL ABIB</Fornecedor><CnpjFornecedor>9480987000163</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 / Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para a realização do programa Trilhas da Cultura ¿ Programa de formação, capacitação técnica e qualificação profissional para o segmento audiovisual do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172470</idOrigem><CnpjFormatado>09.480.987/0001-63</CnpjFormatado><Id>10408</Id></row>
<row _id="171"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DCX1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 135/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04334/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L.D. FARMACEUTICA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15772566000109</CnpjFornecedor><Objeto>FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 130 MG + FOSFATO DE SODIO DIBASICO 852 MG + FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBASICO 155 MG; POTE COM 60 CAPSULAS (MANIPULADO)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>748,80</ValorInicial><ValorFinal>748,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DCX1F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172368</idOrigem><CnpjFormatado>15.772.566/0001-09</CnpjFormatado><Id>10409</Id></row>
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<row _id="173"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO PARA ADESÃO À ARP 021/2022 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE AUTODESK AEC COLLECTION</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>133012,52</ValorInicial><ValorFinal>133012,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JKTBJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170110</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>10411</Id></row>
<row _id="174"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CJ78S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03607/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1640262000183</CnpjFornecedor><Objeto>EDETATO DISSÓDICO DE CÁLCIO(CaNa2EDTA) 50mg/ml/ ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% .</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11556,00</ValorInicial><ValorFinal>11556,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CJ78S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170206</idOrigem><CnpjFormatado>01.640.262/0001-83</CnpjFormatado><Id>10412</Id></row>
<row _id="175"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8LJJT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03598/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>DANTROLENO SODICO 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4912,32</ValorInicial><ValorFinal>4912,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M7MGQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170294</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>10413</Id></row>
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<row _id="178"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3ZRQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03930/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>CITRATO DE SODIO 1 MEQ/ML MANIPULADO SOLUÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>172,00</ValorInicial><ValorFinal>172,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3ZRQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171319</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>10416</Id></row>
<row _id="179"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WGZFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04268/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>TOPIRAMATO 100MG </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1632,00</ValorInicial><ValorFinal>1632,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WGZFX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172037</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>10417</Id></row>
<row _id="180"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00125/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TOLPOLAR E CIA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>1506544000192</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Projetos de Produção de Conteúdos Digitais no Estado do Espírito Santo, Linha 2: Projetos de Produção de Formatos Experimentais, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172288</idOrigem><CnpjFormatado>01.506.544/0001-92</CnpjFormatado><Id>10418</Id></row>
<row _id="181"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-11NJL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/CEPDEC/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIAFOR VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31791890000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 24 CAMINHONETES 4x4 em atendimento ao Projeto de doação aos municípios (COMPDECS)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5442857,04</ValorInicial><ValorFinal>5442857,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-541KX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174742</idOrigem><CnpjFormatado>31.791.890/0001-20</CnpjFormatado><Id>10421</Id></row>
<row _id="182"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JFJLP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03165/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>TRAMADOL 37,5 MG + PARACETAMOL 325 MG - ESCITALOPRAM OXALATO 20 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2418,04</ValorInicial><ValorFinal>2418,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JFJLP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169583</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>10422</Id></row>
<row _id="183"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P7QTZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00924/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14622553000352</CnpjFornecedor><Objeto>TIRA REAGENTE GLICEMIA; APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA; AMOSTRA: SANGUE TOTAL; USO: MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL; FAIXA MEDICAO: 10~20 a 500~600 MG/DL; METODOLOGIA DE LEITURA: AMPEROMETRICA OU FOTOMETRICA; TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: ATE 25 ºc; EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU EM FRASCO DE 25/50 UNIDADES; ROTULAGEM: NUMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GARANTIA DE FORNECIMENTO DE 1 GLICOSIMETRO E BATERIA PARA CADA 600 TIRAS EM REGIME DE COMODATO, PROFISSIONAL DE SAUDE RESPONSAVEL POR TREINAMENTO E CAPACITACAO NO USO DO EQUIPAMENTO; CERTIFICACAO: BPF - BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA; REGISTRO: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE;MARCA: OK METER MATCH II FABRICANTE: OK BIOTECH CO. DETENTOR DO REGISTRO: BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA - EP / MICROLANCETA AUTOMATICA PARA UTILIZACAO EM TESTES DE GLICOSE; DESCARTAVEL; FORMATO: ANATOMICO PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA SEGUNDO NR 32/2005 - ANVISA; NAO PERMITINDO SER REMONTADA OU REUTILIZADA; AGULHA: ACO INOX, BISEL TRIFACETADO, CALIBRE ENTRE 26G A 28G 0,36 MM DE ESPESSURA E PROFUNDIDADE ENTRE 1,5MM A 1,88MM; FIRMEMENTE EMBUTIDA EM POLIETILENO E COM TAMPA PROTETORA FACILMENTE REMOVIVEL; APRESENTANDO, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. MARCA: LANCETAS DE SEGURANÇA GLUCOLEADER HU FABRICANTE: HMD BIOMEDICAL INC DETENTOR DO REGISTRO: BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA - EPP.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12691,00</ValorInicial><ValorFinal>12691,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FVT6S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169962</idOrigem><CnpjFormatado>14.622.553/0003-52</CnpjFormatado><Id>10423</Id></row>
<row _id="184"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00086/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>49.855.001 MARINA PALOMBINI FAGUNDES</Fornecedor><CnpjFornecedor>49855001000107</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 03/2022 - Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169966</idOrigem><CnpjFormatado>49.855.001/0001-07</CnpjFormatado><Id>10424</Id></row>
<row _id="185"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NTNGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03583/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>PEPTIDEOS DE COLÁGENO EM PÓ SACHE 11G CAIXA COM 30 CPS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1620,00</ValorInicial><ValorFinal>1620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NTNGF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170103</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>10425</Id></row>
<row _id="186"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8XK2N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03983/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29332265000179</CnpjFornecedor><Objeto>BANDEIRAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7018,98</ValorInicial><ValorFinal>7018,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JC95L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171304</idOrigem><CnpjFormatado>29.332.265/0001-79</CnpjFormatado><Id>10427</Id></row>
<row _id="187"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FKK9R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30950184000111</CnpjFornecedor><Objeto>TOP ESPORTIVO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9684,00</ValorInicial><ValorFinal>9684,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R5NR7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171431</idOrigem><CnpjFormatado>30.950.184/0001-11</CnpjFormatado><Id>10428</Id></row>
<row _id="188"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2BJWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04248/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>BUDESONIDA 50 MCG/DOSE: SUSPENS Ã O NASAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>136,00</ValorInicial><ValorFinal>136,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3WLGN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172109</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>10429</Id></row>
<row _id="189"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2BH3H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4477018000130</CnpjFornecedor><Objeto>CONSUMO DE ARP - Aquisição de COLCHÃO , conforme Termo de Referência da ARP 039/2023- SEJUS, Pregão Nº 026/2023, Processo nº 2023-2BH3H, da SEJUS, NA QUAL SOMOS PARTÍCIPES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14700,00</ValorInicial><ValorFinal>14700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GJ7DR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174721</idOrigem><CnpjFormatado>04.477.018/0001-30</CnpjFormatado><Id>10430</Id></row>
<row _id="190"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DRQ4G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECULT/00050/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>Franca EPI</Fornecedor><CnpjFornecedor>29257673000103</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de consumo para conservação de acervos</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11812,40</ValorInicial><ValorFinal>11812,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>175021</idOrigem><CnpjFormatado>29.257.673/0001-03</CnpjFormatado><Id>10433</Id></row>
<row _id="191"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PRN9B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00050/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WESLEY DE OLIVEIRA BARROS ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5954058000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED 200W - 2023.500E2300003.09.0016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169731</idOrigem><CnpjFormatado>05.954.058/0001-98</CnpjFormatado><Id>10434</Id></row>
<row _id="192"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>B2B DISTRIBUIDORA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>14512114000125</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Lacre de Segurança - lote 02</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5799,60</ValorInicial><ValorFinal>5799,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6P4S5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170251</idOrigem><CnpjFormatado>14.512.114/0001-25</CnpjFormatado><Id>10435</Id></row>
<row _id="193"><IdOrgao>631</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QZ46T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HESVV/00117/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor> MEDMIX BIOENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45883165000197</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - ESFIGMOMANÔMETRO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16639,92</ValorInicial><ValorFinal>16639,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170252</idOrigem><CnpjFormatado>45.883.165/0001-97</CnpjFormatado><Id>10436</Id></row>
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<row _id="196"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-74M9B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00061/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>ELEMENTOS FILTRANTES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1326,00</ValorInicial><ValorFinal>1326,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170976</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>10439</Id></row>
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<row _id="208"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SX2W1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04339/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELBRIT PHARMA BIOTECH &amp; CONSULTING LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>37914841000114</CnpjFornecedor><Objeto>TETRABENAZINA 25 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10882,38</ValorInicial><ValorFinal>10882,38</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172297</idOrigem><CnpjFormatado>37.914.841/0001-14</CnpjFormatado><Id>10451</Id></row>
<row _id="209"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00182/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALEKSEI WROBEL ABIB</Fornecedor><CnpjFornecedor>9480987000163</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 / Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para a realização do programa Trilhas da Cultura ¿ Programa de formação, capacitação técnica e qualificação profissional para o segmento audiovisual do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172471</idOrigem><CnpjFormatado>09.480.987/0001-63</CnpjFormatado><Id>10452</Id></row>
<row _id="210"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9NJ9S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04351/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>BEBEDOURO INDUSTRIAL; CAPACIDADE 100 LITROS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2711,00</ValorInicial><ValorFinal>2711,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9HKK5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172472</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>10453</Id></row>
<row _id="211"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0KH3N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03372/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50032992000107</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR, EM ESPUMA DENSIDADE D33, DIMENSAO: 1,88X0, 88X12CM - COLCHAO PARA MACA HOSPITALAR; CONFECCIONADO EM CURVIM (GROSSO)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9446,70</ValorInicial><ValorFinal>9446,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1MWHV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169861</idOrigem><CnpjFormatado>50.032.992/0001-07</CnpjFormatado><Id>10454</Id></row>
<row _id="212"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-54F9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03517/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>43575877000466</CnpjFornecedor><Objeto>GLIMEPIRIDA 4MG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: METFORMINA, CLORIDRATO 1000MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1198,80</ValorInicial><ValorFinal>1198,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-54F9K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169867</idOrigem><CnpjFormatado>43.575.877/0004-66</CnpjFormatado><Id>10455</Id></row>
<row _id="213"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PPZSG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00903/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO INJETAVEL OU PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL OU PO LIOFILIZADO PARA SUSPENSAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO/AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA. MARCA: MOMENTA/EUROFARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5076,00</ValorInicial><ValorFinal>5076,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WQ236</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169868</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>10456</Id></row>
<row _id="214"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-54F9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03518/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>PERICIAZINA 1%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>141,10</ValorInicial><ValorFinal>141,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-54F9K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169869</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>10457</Id></row>
<row _id="215"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T13WG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00908/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>73297509000111</CnpjFornecedor><Objeto>CLIP HEMOSTATICO EM TITANIO MEDIO/LARGO PARA SISTEMA MECANICO DE LIGADURAS, ESTERIL APIROGENICO, ATOXICO, TAMANHO MEDIO/GRANDE PARA CLIPADOR, CARTUCHOS COM 6 UNIDADES. FORNECIMENTO DO CLIPADOR EM REGIME DE COMODATO; MARCA: AEROMEDICAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1902,00</ValorInicial><ValorFinal>1902,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TWKHC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169871</idOrigem><CnpjFormatado>73.297.509/0001-11</CnpjFormatado><Id>10458</Id></row>
<row _id="216"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3ZRQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03928/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L.D. FARMACEUTICA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15772566000109</CnpjFornecedor><Objeto>DOXAZOSINA 1 MG/ML (MANIPULADO)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218,64</ValorInicial><ValorFinal>218,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3ZRQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171315</idOrigem><CnpjFormatado>15.772.566/0001-09</CnpjFormatado><Id>10462</Id></row>
<row _id="217"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00252/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46096695000158</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado - Lote 2</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>227814,00</ValorInicial><ValorFinal>227814,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H4ZF9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171965</idOrigem><CnpjFormatado>46.096.695/0001-58</CnpjFormatado><Id>10463</Id></row>
<row _id="218"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-525JM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CPDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38614512000110</CnpjFornecedor><Objeto>SORO DE COOMBS; NOME PRODUTO: SORO DE COOMBS(POLIESPECIFICO); TIPO: SORO DE COOMBS(ANTIIMUNOGLOBULINAS HUMANA-POLIESPECIFICO)PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: PESQUISA DE ANTICORPOS EM IMUNOHEMATOLOGIA(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOESDE USO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROS; MARCA/FABRICANTE: IMUNOSCAN/ SCAN DIAGNÓSTICA / SOLUCAO DE ALBUMINA BOVINA; PRODUTO: SOLUCAO DE ALBUMINA BOVINA; TIPO: SOLUCAO DE ALBUMINA BOVINA 22%; FINALIDADE: UTILIZADO EM TESTES IMUNOHEMATOLOGICOS; INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALID; ADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROS; MARCA/FABRICANTE: IMUNOSCAN/ SCAN DIAGNÓSTICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1486,50</ValorInicial><ValorFinal>1486,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1451W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172228</idOrigem><CnpjFormatado>38.614.512/0001-10</CnpjFormatado><Id>10464</Id></row>
<row _id="219"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9HJ4R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03513/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>205,20</ValorInicial><ValorFinal>205,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9HJ4R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169792</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>10465</Id></row>
<row _id="220"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-239VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03771/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DABIGATRANA 110MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3064,32</ValorInicial><ValorFinal>3064,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-239VX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170718</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>10466</Id></row>
<row _id="221"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00219/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SS BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2758208000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e Instalação de equipamento para Sistema de Circuito Fechado de TV - Lotes 1 e 3.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>216427,54</ValorInicial><ValorFinal>216427,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WB47L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170719</idOrigem><CnpjFormatado>02.758.208/0001-08</CnpjFormatado><Id>10467</Id></row>
<row _id="222"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de sabonete líquido, por meio da utilização da Ata de Registro de Preços nº 008/2023, gerida pela SESP/ES. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>132,00</ValorInicial><ValorFinal>132,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VV8S1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171485</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>10468</Id></row>
<row _id="223"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-775LT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 026/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00391/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1721454000114</CnpjFornecedor><Objeto>ÁGUA MINERAL 20L</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6220,80</ValorInicial><ValorFinal>6220,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QNZCS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172145</idOrigem><CnpjFormatado>01.721.454/0001-14</CnpjFormatado><Id>10469</Id></row>
<row _id="224"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>DESODORANTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20466,00</ValorInicial><ValorFinal>20466,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5L48K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170299</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>10472</Id></row>
<row _id="225"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00131/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CAROLINA MARQUES HENRIQUES FICHEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43262634000125</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Seleção e Premiação Cineclubes em Atividade do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171144</idOrigem><CnpjFormatado>43.262.634/0001-25</CnpjFormatado><Id>10473</Id></row>
<row _id="226"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3M4GH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00141/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>39380100000126</CnpjFornecedor><Objeto> MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA DR. NILTON DE BARROS ¿ HESVV</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>859766,40</ValorInicial><ValorFinal>859766,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93 - HESVV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171586</idOrigem><CnpjFormatado>39.380.100/0001-26</CnpjFormatado><Id>10474</Id></row>
<row _id="227"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00119/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DANIELA PEIXOTO DE BARROS 34944693850</Fornecedor><CnpjFornecedor>29955829000120</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Concessão do Prêmio Hip Hop Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171683</idOrigem><CnpjFormatado>29.955.829/0001-20</CnpjFormatado><Id>10475</Id></row>
<row _id="228"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9N4VH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04277/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>GABAPENTINA 300MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2756,16</ValorInicial><ValorFinal>2756,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FQ0WZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172229</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>10476</Id></row>
<row _id="229"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-310PC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03500/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>ARIPIPRAZOL 20MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8740,00</ValorInicial><ValorFinal>8740,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-310PC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169790</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>10479</Id></row>
<row _id="230"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G271W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00047/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOC DOS PROD RURAIS DE RODA DAGUA E REGIAO - APRODER</Fornecedor><CnpjFornecedor>10765276000114</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de gêneros alimentícios  ((HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS/CONGELADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura  Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>452338,74</ValorInicial><ValorFinal>452338,74</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO NÃO REALIZADO NO SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169921</idOrigem><CnpjFormatado>10.765.276/0001-14</CnpjFormatado><Id>10480</Id></row>
<row _id="231"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZQ5CR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00925/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: FLUCONAZOL 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 100ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2184,00</ValorInicial><ValorFinal>2184,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GS7HT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169972</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>10481</Id></row>
<row _id="232"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4D045</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03966/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>SACO PLASTICO PICOTADO E TERMOHIGROMETRO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3626,00</ValorInicial><ValorFinal>3626,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FPSSR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171049</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>10482</Id></row>
<row _id="233"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6RBCC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>CETOROLACO 10MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2322,60</ValorInicial><ValorFinal>2322,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6RBCC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171684</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>10483</Id></row>
<row _id="234"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR; MATERIAL: TECIDO NAO TECIDO SMS, 100% POLIPROPILENO %; USO: DESCARTAVEL; MANGA: MANGA LONGA; TAMANHO: TAMANHO GRANDE; GRAMATURA: 30 G/M²; FECHAMENTO: PAR DE AMARRILHOS COSTAS E CINTURA; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; MANGA PUNHOS COM ELASTICO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXACAO ATRAVES DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E CINTURA - LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; O PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA:SNMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5820,00</ValorInicial><ValorFinal>5820,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6GNDB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171692</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>10484</Id></row>
<row _id="235"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-95VVW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00070/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA- ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18250413000190</CnpjFornecedor><Objeto>VESTUÁRIO MASCULINO (UNIFORME)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12429,00</ValorInicial><ValorFinal>12429,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1XSJT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171694</idOrigem><CnpjFormatado>18.250.413/0001-90</CnpjFormatado><Id>10485</Id></row>
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<row _id="237"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FBZGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 164/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/03663/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7995625000180</CnpjFornecedor><Objeto>: AMENDOIM SALGADO; TORRADO; SEM PELE; PESO ENTRE 20 A 50 G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16432,80</ValorInicial><ValorFinal>16432,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FBZGF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171058</idOrigem><CnpjFormatado>07.995.625/0001-80</CnpjFormatado><Id>10487</Id></row>
<row _id="238"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL (REF, OS 2741).</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12885,00</ValorInicial><ValorFinal>12885,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N3WDM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172117</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>10488</Id></row>
<row _id="239"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00156/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>QUIPROCÓ FILMES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>19409664000137</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Projetos de Produção de Conteúdos Digitais no Estado do Espírito Santo, Linha 1: Projeto de Produção de Obra Seriada, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172289</idOrigem><CnpjFormatado>19.409.664/0001-37</CnpjFormatado><Id>10489</Id></row>
<row _id="240"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2QHZF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 024/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4477018000130</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHÃO D45</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14570,00</ValorInicial><ValorFinal>14570,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NJ74K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172668</idOrigem><CnpjFormatado>04.477.018/0001-30</CnpjFormatado><Id>10490</Id></row>
<row _id="241"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZTBFL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>DETERGENTE; LIQUIDO; CONCENTRADO COM ALTO PODER DE LIMPEZA, INDICADO PARA LAVAGEM MANUAL OU AUTOMATICA DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS MEDICOHOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS; COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS TENSOATIVOS NAO IONICOS, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, ESPESSANTE AGENTES DE CONTROLE DE PH; EMBALAGEM: GALAO DE 5 LITROS ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALAO DE 5 LITROS: EMPRESA LICITANTE COM CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO; MARCA: PROFILATICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1012,50</ValorInicial><ValorFinal>1012,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZTBFL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171699</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>10491</Id></row>
<row _id="242"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00253/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRATERM LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32759895000139</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado - Regiões Sul e Serrana - Lote 3.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29517,20</ValorInicial><ValorFinal>29517,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-978ZZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171967</idOrigem><CnpjFormatado>32.759.895/0001-39</CnpjFormatado><Id>10492</Id></row>
<row _id="243"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QPDB8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO SHAMPOO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7420,00</ValorInicial><ValorFinal>7420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PDKNS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169884</idOrigem><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>10493</Id></row>
<row _id="244"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>F-LAURE PRODUÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30944392000108</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 03/2022 - Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169971</idOrigem><CnpjFormatado>30.944.392/0001-08</CnpjFormatado><Id>10494</Id></row>
<row _id="245"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TXCK8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00937/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:SIMETICONA 75MG/ML; FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTA-GOTAS 15ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: CIMED INDUSTRIA S.A DETENTOR DO REGISTRO: CIMED INDUSTRIA S.A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1370,96</ValorInicial><ValorFinal>1370,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WZRL2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170054</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>10495</Id></row>
<row _id="246"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-79H3Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00108/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2836248000112</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>780000,00</ValorInicial><ValorFinal>780000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-79H3Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170113</idOrigem><CnpjFormatado>02.836.248/0001-12</CnpjFormatado><Id>10496</Id></row>
<row _id="247"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BHSXW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00951/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO HIPERPROTEICO, HIPERCALORICO; COM ARGININA E SEM SACAROSE; PARA CICATRIZACAO DE FERIDAS; EMBALAGEM DE 200ML. SIGA:250515; MARCA:PROLINE 200 ML /NESTLÉ.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13775,04</ValorInicial><ValorFinal>13775,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CJ813</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170290</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>10498</Id></row>
<row _id="248"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DKP8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60,64</ValorInicial><ValorFinal>60,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VZ9SH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171428</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>10499</Id></row>
<row _id="249"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QSJKS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04061/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MEPOLIZUMABE 100MG SOLUÇÃO INJETÁVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5627,28</ValorInicial><ValorFinal>5627,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QSJKS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171681</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>10500</Id></row>
<row _id="250"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XDN0F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>L-CARNITINA 500 MG CÁPSULA MANIPULADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>732,00</ValorInicial><ValorFinal>732,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XDN0F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171902</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>10501</Id></row>
<row _id="251"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-824LF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03569/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>43575877000466</CnpjFornecedor><Objeto>TIAMINA, CLORIDRATO 300MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>162,00</ValorInicial><ValorFinal>162,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-824LF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169978</idOrigem><CnpjFormatado>43.575.877/0004-66</CnpjFormatado><Id>10503</Id></row>
<row _id="252"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T6MRC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00191/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CINTIA CORSINI FERNANDES</Fornecedor><CnpjFornecedor>2476059560</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE, EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE E SAÚDE, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE-ES Nº. 3.777/2014, OFERTADO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL CASTELO BRANCO, SITUADO NA AVENIDA BRASIL, Nº 1.303, BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA, ES, CEP 29.705-011.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170147</idOrigem><CnpjFormatado>00.002.476/0595-60</CnpjFormatado><Id>10504</Id></row>
<row _id="253"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XFQQ2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03823/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>APLICADOR ACCU CHEK UNIDADE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1032,00</ValorInicial><ValorFinal>1032,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XFQQ2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170793</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>10505</Id></row>
<row _id="254"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7NG6M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00074/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30950184000111</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLÁSTICA PICOTADA 40X60CM</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9744,00</ValorInicial><ValorFinal>9744,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HPMC4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170794</idOrigem><CnpjFormatado>30.950.184/0001-11</CnpjFormatado><Id>10506</Id></row>
<row _id="255"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4TMZD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>DISPENSER PARA PAPEL USO TOALHA; MODELO:INTERFOLHADO; CAPACIDADE MINIMA DE 600 FOLHAS, TIPO: 20MMX22,5MM; MATERIAL: PLASTICO; COR: BRANCO;SISTEMA DE ABERTURA: TRAVAS LATERAIS, TIPO PRESSAO,PODENDO SER FIXADO EM PAREDE ATRAVES DE SISTEMA ANTIFURTO, COM BUCHAS EXPANSIVEIS; TAMPA FRONTAL,TIPO BASCULANTE E VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE DO PRODUTO NO ABASTECIMENTO;GARANTIA MINIMA DE 06 MESES PELO FABRICANTE, A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA FISCAL. UNIDADE FORNECIMENTO:UNIDADE; MARCA: NOBRE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1237,20</ValorInicial><ValorFinal>1237,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0HQK9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171232</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>10507</Id></row>
<row _id="256"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P4W19</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03838/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16443,00</ValorInicial><ValorFinal>16443,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P4W19</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171233</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>10508</Id></row>
<row _id="257"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D2Q5F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00295/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>3094511759</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE CURSO-EJA, NA MODALIDADE EAD, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE-ES Nº. 3.777/2014, OFERTADO PELA ESCOLA POLITÉCNICA BRASILEIRA, SITUADA NA RUA ANTÔNIO ATAÍDE, Nº 904, BAIRRO DIVINO ESPÍRITO SANTO, VILA VELHA, ES, CEP 29.107-215.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA PELA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171758</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.094/5117-59</CnpjFormatado><Id>10509</Id></row>
<row _id="258"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B9X75</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00275/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>31827596000121</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Carrinhos de Transporte e Estantes para Bibliotecas.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>171420,10</ValorInicial><ValorFinal>171420,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SP24D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172671</idOrigem><CnpjFormatado>31.827.596/0001-21</CnpjFormatado><Id>10510</Id></row>
<row _id="259"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00164/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ARTEFATO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>4343154000137</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Seleção de Projetos de Artes Integradas no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171867</idOrigem><CnpjFormatado>04.343.154/0001-37</CnpjFormatado><Id>10511</Id></row>
<row _id="260"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q10Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04136/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>OLANZAPINA 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>872,00</ValorInicial><ValorFinal>872,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q10Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171871</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>10512</Id></row>
<row _id="261"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RF05R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04335/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO MODIFICADA (LIBERAÇÃO DUPLA)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>989,28</ValorInicial><ValorFinal>989,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RF05R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172438</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>10514</Id></row>
<row _id="262"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00184/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>52.790.221 DANIELLE FRANCISCO DE OLIVEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>52790221000104</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 / Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para a realização da ação ¿Patrimônio Vivo Capixaba: Calendário, Inventário e Encontro das Culturas Populares¿, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172474</idOrigem><CnpjFormatado>52.790.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>10515</Id></row>
<row _id="263"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JMNHZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04204/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14013647000162</CnpjFornecedor><Objeto>HIPOCLORITO; PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO; TIPO: FRASCO DE HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>140,00</ValorInicial><ValorFinal>140,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JMNHZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171995</idOrigem><CnpjFormatado>14.013.647/0001-62</CnpjFormatado><Id>10516</Id></row>
<row _id="264"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST </Fornecedor><CnpjFornecedor>2980103000190</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de inscrições para o curso ¿Retenções na Fonte para Órgãos Públicos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>911,50</ValorInicial><ValorFinal>911,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-436RW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172001</idOrigem><CnpjFormatado>02.980.103/0001-90</CnpjFormatado><Id>10517</Id></row>
<row _id="265"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-17NFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 030/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGRO 51 EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>28148189000183</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Serra sabre a bateria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23750,00</ValorInicial><ValorFinal>23750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172656</idOrigem><CnpjFormatado>28.148.189/0001-83</CnpjFormatado><Id>10518</Id></row>
<row _id="266"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZWH2Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00986/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>COLAR CERVICAL DE EMERGENCIA TAMANHO G;ESPECIFICO PARA ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR,COM DESENHO ASSIMETRICO, DOBRAVEL E PLANO,COM JANELA TRAQUEAL GRANDE DE MODO A PERMITIR UM ACESSO A REGIAO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTIDEO E ACESSO CIRURGICO DE VIA AEREA SUPERIOR) COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MINIMA DE 05 (CINCO) CENTIMETROS,PERFIL DENTEADO AO LONGO DA FACE POSTERIOR, PARA PERFEITA ADAPTACAO A CABECA E AO OMBRO DA VITIMA. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE 1,5MM, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA DE EVA (ETIL VINIL ACETATO), RADIOLUCENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM PELE DO PACIENTE, E DOTADO DE APOIO PARA MANDIBULA. NAO PERMITINDO MOVIMENTOS DE FLEXAO, EXTENSAO E ROTACAO QUANDO O VELCRO ESTA AJUSTADO. O MATERIAL DEVE PERMITIR A MONTAGEM, VERIFICANDO O TAMANHO DO COLAR ADEQUADO PELA FORMA UNIVERSAL DA MEDIDA DOS DEDOS. DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIAO PREAURICULAR. RESISTENTE A AGUA E SANGUE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>338,50</ValorInicial><ValorFinal>338,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GK9L3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170484</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>10519</Id></row>
<row _id="267"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1FG5D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03762/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>ATORVASTATINA CALCICA 80MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6287,40</ValorInicial><ValorFinal>6287,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1FG5D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170601</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>10520</Id></row>
<row _id="268"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-252P8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03756/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HSANTOS COMERCIO ATACADISTA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50282407000127</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO (AA)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>128,00</ValorInicial><ValorFinal>128,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-252P8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170883</idOrigem><CnpjFormatado>50.282.407/0001-27</CnpjFormatado><Id>10521</Id></row>
<row _id="269"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-94V84</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DICLOFENACO POTASSICO 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO/DRAGEA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE NOME COMERCIAL: POLTAX DETENTOR DO REGISTRO: GEOLAB / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ENALAPRIL, MALEATO 10MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA /COMPRIMIDO /COMPRIMIDO REVESTIDO /DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA /COMPRIMIDO /COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL. NOME COMERCIAL: SANVAPRESS DETENTOR DO REGISTRO: HIPOLABOR / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: GLIBENCLAMIDA 5MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO NOME COMERCIAL: GLICONIL DETENTOR DO REGISTRO: MEDQUIMICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>76,00</ValorInicial><ValorFinal>76,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X1JZT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171163</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>10522</Id></row>
<row _id="270"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GMGVX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:DESMOPRESSINA 0,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SPRAY; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO NASAL 2,5ML; VIA ADMINISTRACAO: NASAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1137,00</ValorInicial><ValorFinal>1137,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CSRQV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171164</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>10523</Id></row>
<row _id="271"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3ZRQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03929/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1640262000183</CnpjFornecedor><Objeto>METILCOBALAMINA 50 MG (MANIPULADO) SOLUÇÃO ESTERIL INJETÁVEL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2496,00</ValorInicial><ValorFinal>2496,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3ZRQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171321</idOrigem><CnpjFormatado>01.640.262/0001-83</CnpjFormatado><Id>10524</Id></row>
<row _id="272"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00261/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SULAMITA SARNAGLIA VIEGAS FONSECA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11967403724</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, EIXO TECNOLÓGICO DE AMBIENTE E SAÚDE, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE-ES Nº. 3.777/2014, OFERTADO PELA ESCOLA VALE DO CRICARÉ, SITUADA NA RUA HUMBERTO DE ALMEIDA FRANKLIN, Nº 217, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ES, CEP 29.933-415.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA PELA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171334</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.967/4037-24</CnpjFormatado><Id>10525</Id></row>
<row _id="273"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial da SECONT.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>72317,45</ValorInicial><ValorFinal>72317,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N16W1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169854</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>10526</Id></row>
<row _id="274"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V6F13</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03516/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SA GONDOLAS DE ACO LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>9177776000156</CnpjFornecedor><Objeto>ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS - ARMARIO GUARDA VOLUMES 12 PORTAS (MULTIUSO).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12105,00</ValorInicial><ValorFinal>12105,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ST9F3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169855</idOrigem><CnpjFormatado>09.177.776/0001-56</CnpjFormatado><Id>10527</Id></row>
<row _id="275"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G9H9P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03475/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>TESTOSTERONA 10 MG/G; GEL, 5G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7572,11</ValorInicial><ValorFinal>7572,11</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G9H9P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170072</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>10529</Id></row>
<row _id="276"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KG3RK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00089/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35229486000119</CnpjFornecedor><Objeto>BALANCA ELETRONICA 20KG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1433,70</ValorInicial><ValorFinal>1433,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5541S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170238</idOrigem><CnpjFormatado>35.229.486/0001-19</CnpjFormatado><Id>10530</Id></row>
<row _id="277"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FF5JC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03620/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FERREIRA SALES COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40693068000118</CnpjFornecedor><Objeto>NAPA HOSPITALAR ¿GROSSA TIPO COURVIM COM 1.50 DE LARGURA COR AZUL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6880,00</ValorInicial><ValorFinal>6880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L7SH7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170269</idOrigem><CnpjFormatado>40.693.068/0001-18</CnpjFormatado><Id>10531</Id></row>
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<row _id="281"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03791/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA GLARGINA 100UI ML INJ FRASCO AMPOLA 3ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>304,00</ValorInicial><ValorFinal>304,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-988Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171392</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>10535</Id></row>
<row _id="282"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9Q9LJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03880/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11003414000190</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE LIQUIDO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6888,60</ValorInicial><ValorFinal>6888,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9Q9LJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171504</idOrigem><CnpjFormatado>11.003.414/0001-90</CnpjFormatado><Id>10536</Id></row>
<row _id="283"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KW7C4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00942/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39637509000185</CnpjFornecedor><Objeto>MARTELETE ROMPEDOR PERFURADOR; 3 FUNÇÕES; COM: MANDRIL SDS; EMPUNHADURA LATERAL; HASTE LIMITADORA; INTERRUPTOR GATILHO/GATILHO DE VELOCIDADE VARIÁVEL; BOTÃO DE AVANÇO E REVERSO/BOTÃO DE DESTRAVAMENTO; SELETOR DE MODO DE OPERAÇÃO; MÍNIMO: 800W DE POTÊNCIA; FORÇA DE IMPACTO: 5 JOULES MINÍMO; TENSÃO 127V; MARCA: DWALT / FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA DE 18V;DEVE POSSUIR MANDRIL METALICO DE APERTO RAPIDO DE ½¿(13MM), COM TRAVA AUTOMATICA, NO MINIMO 22 (VINTE DUAS) POSICOES DE CONTROLE DE TORQUE, 3 (TRES) VELOCIDADE MECANICA ¿ 0 A 450, 0 A 1450 E 0 A 2000 RPM¿, FREIO ELETRICO. DEVERA SER FORNECIDO COM 2(DUAS) BATERIAS, CARREGADOR BIVOLT E MALETA PARA TRANSPORTE; MARCA:DWALT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1870,00</ValorInicial><ValorFinal>1870,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KW7C4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170173</idOrigem><CnpjFormatado>39.637.509/0001-85</CnpjFormatado><Id>10537</Id></row>
<row _id="284"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KW7C4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00943/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>MAQUINA DE SOLDA INVERSORA PARA ELETRODO REVESTIDO BIVOLT; FAIXA DE CORRENTE DE 130A A 160 A; DISPLAY DIGITAL UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:TEKNA/WAP/DIVRSAS / MORSA DE BANCADA; TORNO; LINHA PROFISSIONAL N 08; APLICACOES: INDUSTRIAS, FERRAMENTARIAS, OFICINAS, SERRALHERIAS, CONSTRUCAO CIVIL, ETC.; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE;COD. SIGA:250219; MARCA:MENEG OTTI/DIV.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1067,76</ValorInicial><ValorFinal>1067,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KW7C4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170174</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>10538</Id></row>
<row _id="285"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VWZ88</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03996/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3893,36</ValorInicial><ValorFinal>3893,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F4QWN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171243</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>10539</Id></row>
<row _id="286"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PZ4TH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03721/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>CABERGOLINA 0,5 MG - CLOZAPINA 25 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>708,40</ValorInicial><ValorFinal>708,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PZ4TH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171383</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>10540</Id></row>
<row _id="287"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BHSXW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MÓDULO DE PROBIOTICO E MÓDULO DE L-GLUTAMINA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4430,00</ValorInicial><ValorFinal>4430,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-444V4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171451</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>10541</Id></row>
<row _id="288"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F26ZZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03883/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>BARBEADOR DESCARTÁVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>710,00</ValorInicial><ValorFinal>710,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N37WB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171766</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>10542</Id></row>
<row _id="289"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LWQ1G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ERITROPOETINA RECOMBINATE HUMANA 4000UI; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO/AMPOLA. MARCA: HEMAX ERITRON FABRICANTE: BIO SIDUS / REGISTRADO: ACHÉ.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4178,00</ValorInicial><ValorFinal>4178,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F7WQ0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171662</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>10543</Id></row>
<row _id="290"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D5449</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04165/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>LEVETIRACETAM 1.000MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>977,40</ValorInicial><ValorFinal>977,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-D5449</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171895</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>10544</Id></row>
<row _id="291"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8LJJT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04208/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>NITROGLICERINA 5MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3242,00</ValorInicial><ValorFinal>3242,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M7MGQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171898</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>10545</Id></row>
<row _id="292"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ANA CLAUDIA ANDRADE ORNELAS 53788575549</Fornecedor><CnpjFornecedor>34345481000199</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 03/2022 - Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169920</idOrigem><CnpjFormatado>34.345.481/0001-99</CnpjFormatado><Id>10546</Id></row>
<row _id="293"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2JVSS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03665/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>VALPROATO DE SODIO 333MG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: ACIDO VALPROICO 145MG (EQUIVALENTE A 500MG DE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>921,60</ValorInicial><ValorFinal>921,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2JVSS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170425</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>10547</Id></row>
<row _id="294"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WGZFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03633/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>180,00</ValorInicial><ValorFinal>180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WGZFX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170541</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>10548</Id></row>
<row _id="295"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DL4M5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03872/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>PLASTICO e CANETA MARCADORA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1012,44</ValorInicial><ValorFinal>1012,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DL4M5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171069</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>10549</Id></row>
<row _id="296"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00242/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 12 - TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA O I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4000,00</ValorInicial><ValorFinal>4000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171195</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>10550</Id></row>
<row _id="297"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QZBJ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9054,15</ValorInicial><ValorFinal>9054,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TFQRS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171250</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>10551</Id></row>
<row _id="298"><IdOrgao>631</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CW3NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HESVV/00142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>1617634000150</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ¿ VENTILADOR PULMONAR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, E TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>199680,00</ValorInicial><ValorFinal>199680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171986</idOrigem><CnpjFormatado>01.617.634/0001-50</CnpjFormatado><Id>10552</Id></row>
<row _id="299"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NC5MK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03965/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>OXIBUTININA 1MG/ML XAROPE - PIOGLITAZONA CLORIDRATO 15MG - RAMIPRIL 2.5MG - PIOGLITAZONA 30MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3986,02</ValorInicial><ValorFinal>3986,02</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NC5MK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171338</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>10553</Id></row>
<row _id="300"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0JF2S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA CIRURGICA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3299,70</ValorInicial><ValorFinal>3299,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9PGBW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171339</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>10554</Id></row>
<row _id="301"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JPWS6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00140/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39307673000124</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços com fornecimento e instalação de materiais, para execução, substituição e manutenção de infraestrutura de cabeamento estruturado de redes lógicas, cabeamento óptico, instalações telefônicas, instalações elétricas e elaboração de projeto, para atender às necessidades administrativas da Secretaria de Estado da Saúde - SESA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7090000,00</ValorInicial><ValorFinal>7090000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga> AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 012/2023 - MINISTÉRIO PÚBLICO ES .Processo Administrativo (MP-ES) Nº 19.11.0079.0006620/2022-91  Ata de Registro de Preços MP-ES n. º 012/2023.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171409</idOrigem><CnpjFormatado>39.307.673/0001-24</CnpjFormatado><Id>10556</Id></row>
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<row _id="303"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L594C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL PEDIATRICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13942,08</ValorInicial><ValorFinal>13942,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L594C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171441</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>10560</Id></row>
<row _id="304"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P46WT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PANTOPRAZOL, MAGNESIO 40MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>845,10</ValorInicial><ValorFinal>845,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P46WT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171443</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>10561</Id></row>
<row _id="305"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8K9GD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>776218000132</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços especializado de desinsetização e desratização nas áreas internas e externas do imóvel na sede da Jucees e escritórios regionais</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4544,00</ValorInicial><ValorFinal>6830,67</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>155762</idOrigem><CnpjFormatado>00.776.218/0001-32</CnpjFormatado><Id>10562</Id></row>
<row _id="306"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7LB49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04091/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JRA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37252719000120</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2650,00</ValorInicial><ValorFinal>2650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BL0FB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171514</idOrigem><CnpjFormatado>37.252.719/0001-20</CnpjFormatado><Id>10563</Id></row>
<row _id="307"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-252P8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29106685000137</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA TIPO ALCALINA; TAMANHO PALITO (AAA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>299,20</ValorInicial><ValorFinal>299,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-252P8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171520</idOrigem><CnpjFormatado>29.106.685/0001-37</CnpjFormatado><Id>10564</Id></row>
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<row _id="309"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K6XWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 655/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03448/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA ASPART 100UI/ML - SEMAGLUTINA 1.34MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10363,04</ValorInicial><ValorFinal>10363,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K6XWS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170832</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>10566</Id></row>
<row _id="310"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4G7B1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04101/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>FÓRMULA INFANTIL ADEQUADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES, A BASE DE PROTEÍNA HIDROLISADA DE ARROZ</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15430,56</ValorInicial><ValorFinal>15430,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4G7B1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171719</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>10567</Id></row>
<row _id="311"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00123/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CINECLUBE PELA MADRUGADA S/C LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3810491000124</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Seleção de Núcleos Criativos para Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais no Estado do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7500,00</ValorInicial><ValorFinal>7500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172164</idOrigem><CnpjFormatado>03.810.491/0001-24</CnpjFormatado><Id>10568</Id></row>
<row _id="312"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00154/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SKERZO PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9032937000113</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Produção de Obras Audiovisuais, Linha 2 - Projetos de Produção de Obra Audiovisual em Curta e Média Metragem de Documentário, Ficção e Animação, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172255</idOrigem><CnpjFormatado>09.032.937/0001-13</CnpjFormatado><Id>10569</Id></row>
<row _id="313"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00263/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Limpeza - Lotes 1 e 3.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>112221,00</ValorInicial><ValorFinal>112221,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NG2Z6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172256</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>10570</Id></row>
<row _id="314"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4SSLP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04331/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>FLUORMETOLONA 0,1% FRASCO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>402,24</ValorInicial><ValorFinal>402,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172260</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>10571</Id></row>
<row _id="315"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HTHSQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04343/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO TIOCTICO 600MG  - LEVANLODIPINO, BESILATO 5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3877,20</ValorInicial><ValorFinal>3877,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172278</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>10572</Id></row>
<row _id="316"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustveis e da manuteno preventiva e corretiva da frota oficial</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30119,77</ValorInicial><ValorFinal>30119,77</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4HKH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171981</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>10573</Id></row>
<row _id="317"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00085/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MICROSENS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>78126950001126</CnpjFornecedor><Objeto>TELEVISOR LED 49¿ FULL HD, TELEVISOR LED 60¿ 4K</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13512,00</ValorInicial><ValorFinal>13512,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HFCV6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171990</idOrigem><CnpjFormatado>78.126.950/0011-26</CnpjFormatado><Id>10574</Id></row>
<row _id="318"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z342F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04228/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ALCAFTADINA 2,5 MG/ML SOLUÇÃO TOPICA OFTALMICA FRASCO 3 ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>172,60</ValorInicial><ValorFinal>172,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z342F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172062</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>10575</Id></row>
<row _id="319"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DVH77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04283/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36958637000132</CnpjFornecedor><Objeto>HIALURONATO DE SODIO 0,15% LUBRIFICANTE E HIDRATANTE OFTALMOLOGICO FRASCO 10 ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17353,41</ValorInicial><ValorFinal>17353,41</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DVH77</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172171</idOrigem><CnpjFormatado>36.958.637/0001-32</CnpjFormatado><Id>10576</Id></row>
<row _id="320"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-252P8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03759/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HSANTOS COMERCIO ATACADISTA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50282407000127</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO (AA)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>299,52</ValorInicial><ValorFinal>299,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-252P8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170884</idOrigem><CnpjFormatado>50.282.407/0001-27</CnpjFormatado><Id>10577</Id></row>
<row _id="321"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1GQP3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA GASTROSTOMIA / NUTRICAO ENTERAL; MATERIAL: 100% SILICONE E COM FIO RADIOPACO NA PONTA DISTAL; CALIBRE: 20 FR; FORMATO CONECTOR: Y; BALAO: COM BALAO GASTRICO DE RETENCAO INTERNA GRADUADA EM CENTIMETROS; DISCO EXTERNO EM SILICONE TRANSPARENTE; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: PAPEL GRAU CIRURGICO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:BALAO COM CAPACIDADE APROXIMADA 20CC;LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:FOYOMED / SONDA GASTROSTOMIA / NUTRICAO ENTERAL; MATERIAL: 100% SILICONE E COM FIO RADIOPACO NA PONTA DISTAL; CALIBRE: 22 FR; FORMATO CONECTOR: Y; BALAO: COM BALAO GASTRICO DE RETENCAO INTERNA GRADUADA EM CENTIMETROS; DISCO EXTERNO EM SILICONE TRANSPARENTE; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: PAPEL GRAU CIRURGICO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:BALAO COM CAPACIDADE APROXIMADA 20CC; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: FOYOMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2675,00</ValorInicial><ValorFinal>2675,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0Z40B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171248</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>10578</Id></row>
<row _id="322"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JMP63</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04237/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE SODIO 9MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6552,00</ValorInicial><ValorFinal>6552,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9VNJQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172004</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>10579</Id></row>
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<row _id="324"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00126/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TEO SENNA RAMALHO DA SILVA 10997767758</Fornecedor><CnpjFornecedor>17425148000170</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Concessão do Prêmio Hip Hop Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171704</idOrigem><CnpjFormatado>17.425.148/0001-70</CnpjFormatado><Id>10581</Id></row>
<row _id="325"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8GQPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00151/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEITO EXPRESS SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8879149000102</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS DE REPARO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5170,40</ValorInicial><ValorFinal>5170,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171767</idOrigem><CnpjFormatado>08.879.149/0001-02</CnpjFormatado><Id>10582</Id></row>
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<row _id="328"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XDN0F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04143/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>L-CARNITINA 500 MG CÁPSULA MANIPULADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>219,60</ValorInicial><ValorFinal>219,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XDN0F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171894</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>10585</Id></row>
<row _id="329"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DQ035</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 180/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04123/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>LURASIDONA 40MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6463,29</ValorInicial><ValorFinal>6463,29</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DQ035</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171899</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>10586</Id></row>
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<row _id="341"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QPDB8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>C J M UTILIDADES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>35951011000131</CnpjFornecedor><Objeto>CONDICIONADOR PARA CABELO </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8340,00</ValorInicial><ValorFinal>8340,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GV0VJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172241</idOrigem><CnpjFormatado>35.951.011/0001-31</CnpjFormatado><Id>10599</Id></row>
<row _id="342"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6G3M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 646/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA MARCA: TRANSAMIN FABRICANTE: ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4580,00</ValorInicial><ValorFinal>4580,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3T0T1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172245</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>10600</Id></row>
<row _id="343"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S5JDX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04327/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>LISINOPRIL 10MG e LISINOPRIL 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S5JDX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172253</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>10601</Id></row>
<row _id="344"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SDLSK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04312/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIMEDIX MANIPULACAO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32453201000130</CnpjFornecedor><Objeto>VITAMINA D 5000 UI</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>108,00</ValorInicial><ValorFinal>108,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, IV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172259</idOrigem><CnpjFormatado>32.453.201/0001-30</CnpjFormatado><Id>10602</Id></row>
<row _id="345"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00159/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ANTONINA DE LIMA FERNANDEZ 14298051706</Fornecedor><CnpjFornecedor>28237274000118</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 ¿ Seleção de Projetos Culturais do Patrimônio Imaterial e Culturas Tradicionais do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172326</idOrigem><CnpjFormatado>28.237.274/0001-18</CnpjFormatado><Id>10603</Id></row>
<row _id="346"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-125WF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04261/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CILOSTAZOL 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>716,94</ValorInicial><ValorFinal>716,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-125WF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172411</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>10604</Id></row>
<row _id="347"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-44CNT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04375/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>SERUM 10 ANTIOXIDANTE VITAMINA C 30 ML - LOCAO HIDRATANTE CORPORAL INTENSIVO ANTICOCEIRA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1990,86</ValorInicial><ValorFinal>1990,86</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-44CNT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172601</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>10605</Id></row>
<row _id="348"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-972C5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00070/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>OFFIS SERVIÇOS  E  MANUTENÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>52519309000196</CnpjFornecedor><Objeto>MSERVICO; TITULO:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO:SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CAMA FAWLER ELETRICA MOTORIZADA, MARCA HOSPIMETAL; COM FORNECIMENTO DE PECAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14500,00</ValorInicial><ValorFinal>14500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-972C5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172654</idOrigem><CnpjFormatado>52.519.309/0001-96</CnpjFormatado><Id>10606</Id></row>
<row _id="349"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SRXN8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 017/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARMARINHO CAMPO GRANDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39333562000192</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de tesoura para execução das atividades de vigilância epidemiológica e contenção de focos zoossanitários.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4870,80</ValorInicial><ValorFinal>4870,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SRXN8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172660</idOrigem><CnpjFormatado>39.333.562/0001-92</CnpjFormatado><Id>10607</Id></row>
<row _id="350"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00907/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>48791685000168</CnpjFornecedor><Objeto>GEL PARA ECG FRASCO 100ML, MARCA MULTIGEL; MARCA: MULTIGEL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>620,00</ValorInicial><ValorFinal>620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RMM10</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169849</idOrigem><CnpjFormatado>48.791.685/0001-68</CnpjFormatado><Id>10608</Id></row>
<row _id="351"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-54F9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03519/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>EZETIMIBA 10MG; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO2: ROSUVASTATINA 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>372,60</ValorInicial><ValorFinal>372,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-54F9K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169851</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>10609</Id></row>
<row _id="352"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3SFH2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1186098000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PORTA DOCUMENTOS EM COURO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9794,40</ValorInicial><ValorFinal>9794,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170097</idOrigem><CnpjFormatado>01.186.098/0001-86</CnpjFormatado><Id>10610</Id></row>
<row _id="353"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00992/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CERA HEMOSTATICA PARA OSSO COM 2,5G ESTERIL, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTAA INTEGRIDADE DO PRODUTO. CAIXA COM 24 UNIDADES.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2327,00</ValorInicial><ValorFinal>2327,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZNWW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170981</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>10612</Id></row>
<row _id="354"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-252P8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 328/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04077/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29106685000137</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA ALCALINA; TAMANHO PALITO (AAA)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1546,32</ValorInicial><ValorFinal>1546,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-252P8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171542</idOrigem><CnpjFormatado>29.106.685/0001-37</CnpjFormatado><Id>10613</Id></row>
<row _id="355"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00072/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS E CAIXA BOX)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9702,50</ValorInicial><ValorFinal>9702,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TRJG1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171881</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>10614</Id></row>
<row _id="356"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2ZKX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04231/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5879,90</ValorInicial><ValorFinal>5879,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z6WZK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172042</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>10615</Id></row>
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<row _id="358"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CTR5G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00179/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALFA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>36761982000181</CnpjFornecedor><Objeto>Construção de elemento físico delimitador no passeio frontal do edifício que  abrigará a nova Galeria Homero Massena</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12339,69</ValorInicial><ValorFinal>12339,69</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172125</idOrigem><CnpjFormatado>36.761.982/0001-81</CnpjFormatado><Id>10617</Id></row>
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<row _id="360"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-816WT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04178/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21296343000115</CnpjFornecedor><Objeto>ESPESSANTE ALIMENTAR EM PO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2970,00</ValorInicial><ValorFinal>2970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-816WT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172133</idOrigem><CnpjFormatado>21.296.343/0001-15</CnpjFormatado><Id>10619</Id></row>
<row _id="361"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00151/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SANTA CLAQUETE PRODUÇÕES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>15104569000174</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Seleção de Projetos de Produção de Obra Audiovisual em Curta e Média Metragem e Complementação, Linha 2 ¿ Projetos de Complementação para Produção e Pós-Produção em Longa-Metragem e do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Seleção de Projeto para Distribuição e Comercialização de Obras Audiovisuais com Destinação a Salas de Exibição, VOD e Outros Mercados, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172204</idOrigem><CnpjFormatado>15.104.569/0001-74</CnpjFormatado><Id>10620</Id></row>
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<row _id="363"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WRLZH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04338/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>LAMOTRIGINA 25 MG - LAMOTRIGINA 100 MG - CLONAZEPAM 2MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6314,40</ValorInicial><ValorFinal>6314,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172277</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>10622</Id></row>
<row _id="364"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-16HKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>BARBEADOR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9786,00</ValorInicial><ValorFinal>9786,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PGRP6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169856</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>10623</Id></row>
<row _id="365"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03545/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL LIQUIDA; NUTRICIONALMENTE COMPLETA, OLIGOMERICA -  SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6444,18</ValorInicial><ValorFinal>6444,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F2FT5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169947</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>10624</Id></row>
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<row _id="368"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D0D5C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03742/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 UI PÓ LIOFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>550,00</ValorInicial><ValorFinal>550,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D0D5C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170773</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>10627</Id></row>
<row _id="369"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PVW4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 291/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00976/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: PIPERACILINA SODICA 4G; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 2: TAZOBACTAM 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA. MARCA: EUROFARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24280,00</ValorInicial><ValorFinal>24280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8TS4Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170891</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>10628</Id></row>
<row _id="370"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00169/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ANTONIETA JORGE DERTKIGIL 13438863847</Fornecedor><CnpjFornecedor>27580256000171</CnpjFornecedor><Objeto> Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 ¿ Culturas da Infância, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171290</idOrigem><CnpjFormatado>27.580.256/0001-71</CnpjFormatado><Id>10629</Id></row>
<row _id="371"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00067/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE LÍQUIDO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2750,00</ValorInicial><ValorFinal>2750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GFZQK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171322</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>10630</Id></row>
<row _id="372"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00141/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLARISSA CAMPOLINA C SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37995504000107</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Seleção de Projetos de Produção de Obras Audiovisuais ¿ Longa Metragem e Obra Documental Seriada, Linha 1: Projetos de Produção de Obra Audiovisual de Longametragem de Ficção no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7500,00</ValorInicial><ValorFinal>7500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171515</idOrigem><CnpjFormatado>37.995.504/0001-07</CnpjFormatado><Id>10631</Id></row>
<row _id="373"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9G5SL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 099/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04274/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>BELIMUMABE 400MG FRASCO-AMPOLA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8890,80</ValorInicial><ValorFinal>8890,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9G5SL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172130</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>10632</Id></row>
<row _id="374"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WBRT3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22193764000183</CnpjFornecedor><Objeto>FECHADURA DE PORTA SIMPLES, COM DUAS CHAVES, COM GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS / CADEADO DE HASTE TEMPERADA E CROMADA, LATAO MACICO, TAMANHO 20MM, COM DUAS CHAVES, COM GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS / CADEADO DE HASTE TEMPERADA E CROMADA, LATAO MACICO, TAMANHO 40MM, COM DUAS CHAVES, COM GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5592,64</ValorInicial><ValorFinal>5592,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DG7P9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172723</idOrigem><CnpjFormatado>22.193.764/0001-83</CnpjFormatado><Id>10633</Id></row>
<row _id="375"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00297/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Bebedouro 100L.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40665,00</ValorInicial><ValorFinal>40665,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-68D7R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172983</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>10634</Id></row>
<row _id="376"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-25X0C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00107/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39823091000109</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1035,60</ValorInicial><ValorFinal>1035,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2HRFJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173064</idOrigem><CnpjFormatado>39.823.091/0001-09</CnpjFormatado><Id>10635</Id></row>
<row _id="377"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HCXPX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03487/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28911309000152</CnpjFornecedor><Objeto>SACCHAROMYCES BOULARDII-17 - LIOFILIZADO 100 MG CÁPSULA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>471,60</ValorInicial><ValorFinal>471,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HCXPX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169746</idOrigem><CnpjFormatado>28.911.309/0001-52</CnpjFormatado><Id>10636</Id></row>
<row _id="378"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PD9J4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03524/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR COM OMEGA 3, VITAMINAS E MINERAIS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>759,60</ValorInicial><ValorFinal>759,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PD9J4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169843</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>10637</Id></row>
<row _id="379"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8CVSR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03523/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>MOXIFLOXACINO, CLORIDRATO 400MG - ANLODIPINO, BESILATO 5MG; - : HIDROXIMETILBUTIRATO DE CALCIO (CAHMB) 2,3G POR PORCAO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4532,40</ValorInicial><ValorFinal>4532,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8CVSR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169848</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>10638</Id></row>
<row _id="380"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FM802</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03603/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA, FUMARATO 200 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1140,00</ValorInicial><ValorFinal>1140,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FM802</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170263</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>10639</Id></row>
<row _id="381"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00950/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO, 1kCAL/ML, PARA PACIENTES EM CONTROLE GLICEMICO, COM 15 G DE PROTEINAS, ISENTO DE SACAROSE, GLICOSE, FRUTOSE, LACTOSE E GLUTEN, FONTE DE PROTEINAS 75% DE CASEINATO DE CALCIO E SODIO + 25% WHEY PROTEIN, FONTE DE CARBOIDRATOS 39% DE ISOMALTULOSE, 61% DEXTRINA (AMIDO MODIFICADO DE TAPIOCA), FONTE DE FIBRAS 45% DE POLIDEXTROSE E 55% DE INULINA, GORDURAS 89% DE OLEO DE CANOLA E 11% OLEO DE GIRASSOL, 28% DE CARBOIDRATO, 29% DE PROTEINAS E 43% DE GORDURAS, SABORES BAUNILHA E CHOCOLATE, FRASCO DE 200 ML. MARCA:NUTREN CONTROL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4626,72</ValorInicial><ValorFinal>4626,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N1GCD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170273</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>10640</Id></row>
<row _id="382"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N833K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03599/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39639612000164</CnpjFornecedor><Objeto>PLACA PETRI; TIPO: DESCARTAVEL; MATERIAL: POLIESTIRENO CRISTAL; DIMENSAO: 90 X 15 MM; DIVISAO:SEM DIVISAO; TAMPA: COM TAMPA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2200,00</ValorInicial><ValorFinal>2200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N833K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170274</idOrigem><CnpjFormatado>39.639.612/0001-64</CnpjFormatado><Id>10641</Id></row>
<row _id="383"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F1G1D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00990/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: ALTEPLASE 50MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA Nome Comercial: ACTILYSE Detentor do Registro: BOEHRINGERING ELHEIM PROCEDÊNCIA: ALEMANHA /R.M.S.:1036700490023 /FORNECIMENTO:CAIXA COM 1 / FABRICANTE: BOEHRINGERINGELHEIM PHARMA GMBH &amp;CO. KG.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15668,88</ValorInicial><ValorFinal>15668,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F1G1D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170887</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>10642</Id></row>
<row _id="384"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WTGDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00228/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANA CRISTINA OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS 17367390775</Fornecedor><CnpjFornecedor>35410438000122</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Certificados Emoldurados</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21720,00</ValorInicial><ValorFinal>21720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MW53C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171077</idOrigem><CnpjFormatado>35.410.438/0001-22</CnpjFormatado><Id>10643</Id></row>
<row _id="385"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00231/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ROBER MARCONE ROSI</Fornecedor><CnpjFornecedor>99127105768</CnpjFornecedor><Objeto> LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar o ambiente virtual, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas on-line e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, ofertados pelo Centro Educacional Canela Verde - CECAV, situado na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 126, Edifício Banco do Comércio e Indústria, Bairro Centro, Vitória, ES CEP 29.010-002.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de Serviço emitida pela SEDU, porém processo é do CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171078</idOrigem><CnpjFormatado>00.099.127/1057-68</CnpjFormatado><Id>10644</Id></row>
<row _id="386"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00178/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ESTORIL PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12076096000150</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 / Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para a realização do projeto Cultura em Toda Parte: Gestão e Operacionalização do projeto circulação e difusão de atividades artísticas e culturais no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172448</idOrigem><CnpjFormatado>12.076.096/0001-50</CnpjFormatado><Id>10645</Id></row>
<row _id="387"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q8KNW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00147/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ENVIX ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6274118000194</CnpjFornecedor><Objeto>CONSTRUÇÃO DE NOVO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES - HRAS, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS/ES.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14000000,00</ValorInicial><ValorFinal>14000000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Licitação foi realizada pelo Banco do Brasil.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172505</idOrigem><CnpjFormatado>06.274.118/0001-94</CnpjFormatado><Id>10646</Id></row>
<row _id="388"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B2W2C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04181/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ZIPRAZIDONA 80MG CÁPSULA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4602,69</ValorInicial><ValorFinal>4602,69</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B2W2C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172507</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>10647</Id></row>
<row _id="389"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2QHZF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00085/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4477018000130</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHÃO D45</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23312,00</ValorInicial><ValorFinal>23312,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NJ74K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172644</idOrigem><CnpjFormatado>04.477.018/0001-30</CnpjFormatado><Id>10648</Id></row>
<row _id="390"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GMGVX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03885/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>FENTANILA,CITRATO 0,05MG/ML AMPOLA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1580,00</ValorInicial><ValorFinal>1580,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P14Z7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170923</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>10651</Id></row>
<row _id="391"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RWJ7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELTRICOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6055,48</ValorInicial><ValorFinal>6055,48</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171838</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>10653</Id></row>
<row _id="392"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PTKDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04306/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>ESTRADIOL 2 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>292,04</ValorInicial><ValorFinal>292,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PTKDL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172131</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>10654</Id></row>
<row _id="393"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B62Z9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04301/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>CLORTALIDONA 12,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>59,40</ValorInicial><ValorFinal>59,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B62Z9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172132</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>10655</Id></row>
<row _id="394"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00171/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KINDA RODRIGUES CONCEIÇÃO 04536017585</Fornecedor><CnpjFornecedor>19387464000120</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Projetos de Produção de Conteúdos Digitais no Estado do Espírito Santo, Linha 2: Projetos de Produção de Formatos Experimentais, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172273</idOrigem><CnpjFormatado>19.387.464/0001-20</CnpjFormatado><Id>10656</Id></row>
<row _id="395"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SETUR/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CAPELETI E TAVARES SISTEMAS DE SEGURANÇA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24479061000141</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de reparo para retornar o sistema de combate a incêndio do Pavilhão de Carapina às condições adequadas de funcionamento</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Permanência por longo prazo sem responsáveis pelo Setor de Contratos no período, seguida de sua reformulação, demandas com prazos curtos, realizados simultaneamente pela gerência.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>173361</idOrigem><CnpjFormatado>24.479.061/0001-41</CnpjFormatado><Id>10657</Id></row>
<row _id="396"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N89L1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04171/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>AMBRISENTANA 5MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10161,60</ValorInicial><ValorFinal>10161,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N89L1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171983</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>10663</Id></row>
<row _id="397"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>aquiscao de material de higiene, tipo guardanapo de papel.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368,00</ValorInicial><ValorFinal>368,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BK5VH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172045</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>10664</Id></row>
<row _id="398"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9N4VH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04279/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>GABAPENTINA 300MG CÁPSULA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>250,56</ValorInicial><ValorFinal>250,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FQ0WZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172243</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>10665</Id></row>
<row _id="399"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DCX1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04332/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>: PROPRANOLOL 10 MG/ML - MELATONINA 4 MG - </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>147,86</ValorInicial><ValorFinal>147,86</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DCX1F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172382</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>10666</Id></row>
<row _id="400"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VGNQ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLÁSTICA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, TAMANHO 75X85CM OU 75X90X0,5 CM,CAPACIDADE 100 LITROS; MARCA:COLETAR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4900,00</ValorInicial><ValorFinal>4900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S4P6N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172562</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>10667</Id></row>
<row _id="401"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4BHWB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA: AQUISIÇÃO DE TELEFONE FIXO SEM FIO COM UM RAMAL E FONES DE OUVIDO ¿ VÁRIAS UNIDADES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7719,84</ValorInicial><ValorFinal>7719,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>174004</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>10671</Id></row>
<row _id="402"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BWTFZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023 </NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00050/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50240941000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de insumos para a realização de coleta de amostras para diagnóstico laboratorial.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4368,00</ValorInicial><ValorFinal>4368,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172842</idOrigem><CnpjFormatado>50.240.941/0001-70</CnpjFormatado><Id>10674</Id></row>
<row _id="403"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NW9W8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00890/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>27080555000147</CnpjFornecedor><Objeto>14 (QUATORZE) BALANÇAS ELETRÔNICAS DE 300 KG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12600,00</ValorInicial><ValorFinal>12600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KTQXL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172843</idOrigem><CnpjFormatado>27.080.555/0001-47</CnpjFormatado><Id>10675</Id></row>
<row _id="404"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Ferramentas, Materiais e Equipamnetos para a Gerência de Gestão Patrimonial e Transportes</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>549,08</ValorInicial><ValorFinal>549,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RPP42</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172846</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>10676</Id></row>
<row _id="405"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DC2Z3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>Maximus Comércio de Mercadorias em Geral Eireli ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27353640000131</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS NOBREAK</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5032,30</ValorInicial><ValorFinal>5032,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>173102</idOrigem><CnpjFormatado>27.353.640/0001-31</CnpjFormatado><Id>10677</Id></row>
<row _id="406"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-239VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03772/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG COMPRIMIDO REVESTIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7282,80</ValorInicial><ValorFinal>7282,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-239VX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170723</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>10684</Id></row>
<row _id="407"><IdOrgao>631</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F5P5M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/04260/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>CLAVICULARIO: 220 CHAVES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1157,00</ValorInicial><ValorFinal>1157,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172121</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>10685</Id></row>
<row _id="408"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GVMW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WAY MAKER SOLUCOES EM TI LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28440028000169</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Switches</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5908520,00</ValorInicial><ValorFinal>5908520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4L9G1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172122</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.028/0001-69</CnpjFormatado><Id>10686</Id></row>
<row _id="409"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DL5HC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECULT/00047/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KEILA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA 05861270708</Fornecedor><CnpjFornecedor>42043932000161</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de informática para a sala do Projeto Estratégico Midiateca Capixaba</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6914,00</ValorInicial><ValorFinal>6914,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>173461</idOrigem><CnpjFormatado>42.043.932/0001-61</CnpjFormatado><Id>10687</Id></row>
<row _id="410"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL COM A EMPRESA PRIME </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>126688,70</ValorInicial><ValorFinal>126688,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V1SV5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173481</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>10692</Id></row>
<row _id="411"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00121/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL LIQUIDA; NUTRICIONALMENTE COMPLETA, OLIGOMERICA (PEPTIDEOS) DE ALTA ABSORCAO COM BAIXO TEOR DE LIPIDIOS E PRESENCA DE TCM, ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN, HIPERCALORICA PARA PACIENTES COM COMPROMETIMENTO DE DIGESTAO, ABSORCAO E PACIENTES CRITICOS. BASE PROTEICA DE PROTEINA DO SORO DO LEITE. HIPERCALORICA = 15 A 20% DE PROTEINA, 50 A 69% CARBOIDRATO, 25 A 30% DE LIPIDIO; 270 A 400 MOS/KG/AGUA. DENSIDADE CALORICA 1,5 KCAL/ML - SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML MARCA:NESTLE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10138,44</ValorInicial><ValorFinal>10138,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-54JZG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173820</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>10695</Id></row>
<row _id="412"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R1PB7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39500645000200</CnpjFornecedor><Objeto>DRONE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>79689,12</ValorInicial><ValorFinal>79689,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>2023-R1PB7 </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>174144</idOrigem><CnpjFormatado>39.500.645/0002-00</CnpjFormatado><Id>10698</Id></row>
<row _id="413"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5S5VZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00083/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de cafe, visando atender a SESP.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16608,00</ValorInicial><ValorFinal>16608,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CXGP9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169759</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>10703</Id></row>
<row _id="414"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LF815</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00050/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG; FORMA FARMACEUTICA: PO; FORMA DE APRESENTACAO: ENVELOPE DE 1G; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; VALIDADE: NÃO PODENDO SER INFERIOR A 12 MESES APOS ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE; MARCA: CIFARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3539,00</ValorInicial><ValorFinal>3539,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XLHFM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173726</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>10705</Id></row>
<row _id="415"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>03/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00085/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUCIANO SCUISSATTO DA CRUZ 07489225981</Fornecedor><CnpjFornecedor>35562419000111</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 03/2022 - Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>174002</idOrigem><CnpjFormatado>35.562.419/0001-11</CnpjFormatado><Id>10707</Id></row>
<row _id="416"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PMJ6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MEL LOGISTICA E DESEMBARACO ADUANEIRO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>23756206000141</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO; SUBTITULO: DESEMBARACO ADUANEIRO .</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8396,63</ValorInicial><ValorFinal>8396,63</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PMJ6K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172269</idOrigem><CnpjFormatado>23.756.206/0001-41</CnpjFormatado><Id>10708</Id></row>
<row _id="417"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BHGH6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04201/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>CETOPROFENO 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4665,00</ValorInicial><ValorFinal>4665,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BHGH6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171933</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>10718</Id></row>
<row _id="418"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0NW68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04155/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA GLARGINA 100 UI/ML CANETA DESCART Á VEL PREENCHIDA REF. 3 ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>570,00</ValorInicial><ValorFinal>570,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0NW68</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171934</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>10719</Id></row>
<row _id="419"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04202/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>LINEZOLIDA 2 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3885,00</ValorInicial><ValorFinal>3885,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X8K92</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171935</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>10720</Id></row>
<row _id="420"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1ZMTW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 544/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04227/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>FUROSEMIDA 10MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4880,00</ValorInicial><ValorFinal>4880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H042W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172000</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>10721</Id></row>
<row _id="421"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8WVGW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>16697776000142</CnpjFornecedor><Objeto>Prestacao de servicos de vigilancia patrimonial armada e desermada</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>289978,80</ValorInicial><ValorFinal>289978,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>173173</idOrigem><CnpjFormatado>16.697.776/0001-42</CnpjFormatado><Id>10722</Id></row>
<row _id="422"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4D55B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>72381189001001</CnpjFornecedor><Objeto>DESKTOP</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>243970,00</ValorInicial><ValorFinal>243970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>2023-4D55B</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>174146</idOrigem><CnpjFormatado>72.381.189/0010-01</CnpjFormatado><Id>10723</Id></row>
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<row _id="424"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7F6B4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00935/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>EPINEFRINA 1MG/ 1ML, AMPOLA 1M.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3557,10</ValorInicial><ValorFinal>3557,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ST71M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170091</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>10726</Id></row>
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<row _id="428"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B16V0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00091/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL </Fornecedor><CnpjFornecedor>5634834000172</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao, montagem e instalacao de mobiliarios de aco - armarios e estantes. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>99658,00</ValorInicial><ValorFinal>99658,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B16V0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170353</idOrigem><CnpjFormatado>05.634.834/0001-72</CnpjFormatado><Id>10730</Id></row>
<row _id="429"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00223/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JOELMA PEREIRA DA SILVA 01708529705 - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17548981000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Aparelho Celular</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>57080,00</ValorInicial><ValorFinal>57080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VBJB9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170721</idOrigem><CnpjFormatado>17.548.981/0001-09</CnpjFormatado><Id>10731</Id></row>
<row _id="430"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V7Z4Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>380502</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP490205/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIEVENTOS ORGANIZACAO E GESTAO DE EVENTOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39616297000150</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de cota de realização do evento XIII FENERGIA - Fórum de Energia com atuação e inscrições, credenciais, cenários, painéis, certificados de conclusão.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65000,00</ValorInicial><ValorFinal>65000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Inexigibilidade de Licitação</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171067</idOrigem><CnpjFormatado>39.616.297/0001-50</CnpjFormatado><Id>10733</Id></row>
<row _id="431"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-76S4L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03962/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>NISTATINA 100000UI/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>463,00</ValorInicial><ValorFinal>463,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DV39X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171135</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>10734</Id></row>
<row _id="432"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0JCFV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03807/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>OLMESARTANA 40MG +HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - OLMESARTANA 40MG +HIDROCLOROTIAZIDA 12.5MG - OLMESARTANA 40MG + ANLODIPINO 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3127,55</ValorInicial><ValorFinal>3127,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0JCFV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171165</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>10735</Id></row>
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<row _id="434"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KLN92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31707409000176</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de gêneros alimentícios  ((HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS/CONGELADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura  Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>848595,00</ValorInicial><ValorFinal>848595,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo Licitatório não realizado no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169984</idOrigem><CnpjFormatado>31.707.409/0001-76</CnpjFormatado><Id>10738</Id></row>
<row _id="435"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BZ6ZP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL TRIUNFO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17344558000197</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE 63MM (2" 1/2) - TIPO 4 - ALMOXARIFADO GERAL </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30800,00</ValorInicial><ValorFinal>30800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169997</idOrigem><CnpjFormatado>17.344.558/0001-97</CnpjFormatado><Id>10739</Id></row>
<row _id="436"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F1K1D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>DISPENSA</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8734023000131</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos (Cetamina 10%, Xilazina 10% e Acepromazina 1%) Para Eutanásia de Animais.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9410,00</ValorInicial><ValorFinal>9410,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170228</idOrigem><CnpjFormatado>08.734.023/0001-31</CnpjFormatado><Id>10741</Id></row>
<row _id="437"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26765193000165</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de agua mineral com gas.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>500,40</ValorInicial><ValorFinal>500,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TNDW8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170349</idOrigem><CnpjFormatado>26.765.193/0001-65</CnpjFormatado><Id>10742</Id></row>
<row _id="438"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00090/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de agua mineral sem gas.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>552,00</ValorInicial><ValorFinal>552,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S6FC4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170352</idOrigem><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>10744</Id></row>
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<row _id="440"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8J3PL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA - APH - 2023.500E2300003.01.0008</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29780,00</ValorInicial><ValorFinal>29780,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170558</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>10746</Id></row>
<row _id="441"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RBPHW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 030/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03743/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24,42</ValorInicial><ValorFinal>24,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9FF8F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170682</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>10747</Id></row>
<row _id="442"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 020/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9511,20</ValorInicial><ValorFinal>9511,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6GMN5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171080</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>10748</Id></row>
<row _id="443"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28DGP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03552/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CARMELOSE DE SÓDIO 0.5% + GLICERINA 0.9% - CARMELOSE SÓDICA 0.5% + GLICERINA 0.9% SOL OFTAM. 15ML- CARMELOSE SÓDICA 0.5% + GLICERINA 0.9% SOLUÇÃO OFTALMICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7380,00</ValorInicial><ValorFinal>7380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-28DGP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169993</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>10749</Id></row>
<row _id="444"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M7WB7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00047/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>2° CONSUMO DE ARP - Aquisição de Eletrodo para desfibrilador externo automático (DEA), conforme Termo de Referência da ARP 005/2022- CBMES, Pregão Nº 033/2022, Processo nº 2022-M7WB7, do CBMES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10861,20</ValorInicial><ValorFinal>10861,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KB66R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170004</idOrigem><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>10750</Id></row>
<row _id="445"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9MT3K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03734/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CELECOXIBE 200 MG - NEBIVOLOL 5 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>939,05</ValorInicial><ValorFinal>939,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9MT3K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170779</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>10751</Id></row>
<row _id="446"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T22G5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>21/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL TRIUNFO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17344558000197</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais para realização de vigilância em abelhas.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15998,85</ValorInicial><ValorFinal>15998,85</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170780</idOrigem><CnpjFormatado>17.344.558/0001-97</CnpjFormatado><Id>10752</Id></row>
<row _id="447"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00137/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PFEIFFER PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3481564000181</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Seleção de Projetos do Prêmio para Licenciamento de Obras Audiovisuais do Espírito Santo para Exibição na Rede Nacional de Comunicação Pública - RNPC, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171124</idOrigem><CnpjFormatado>03.481.564/0001-81</CnpjFormatado><Id>10753</Id></row>
<row _id="448"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T0HFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CHIESI FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61363032001541</CnpjFornecedor><Objeto>FORMOTEROL, FUMARATO 6MCG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>382,53</ValorInicial><ValorFinal>382,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T0HFH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171444</idOrigem><CnpjFormatado>61.363.032/0015-41</CnpjFormatado><Id>10754</Id></row>
<row _id="449"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PD9J4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03525/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>HIALURONATO DE SODIOM1MG/MLHIALURONATO DE SODIOM1MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>688,20</ValorInicial><ValorFinal>688,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PD9J4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169845</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>10755</Id></row>
<row _id="450"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J7T91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9003688000138</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de gêneros alimentícios  ((HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS/CONGELADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura  Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4436324,13</ValorInicial><ValorFinal>4436324,13</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo Licitatório não realizado no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169990</idOrigem><CnpjFormatado>09.003.688/0001-38</CnpjFormatado><Id>10756</Id></row>
<row _id="451"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GPTPS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL A3 - PAPEL SULFITE; MATERIAL: ALCALINO; COR: BRANCO; FORMATO: A3;  LARGURA: 297 MM; ALTURA: 420 MM; APRESENTACAO: PACOTE 500 FL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>396,20</ValorInicial><ValorFinal>396,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GPTPS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170777</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>10757</Id></row>
<row _id="452"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C66MZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03898/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>LEVODOPA 150MG; PRINCIPIO/CONCENTACAO2: CARBIDOPA 37,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8982,00</ValorInicial><ValorFinal>8982,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C66MZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171000</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>10758</Id></row>
<row _id="453"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0SD1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03950/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39343199000196</CnpjFornecedor><Objeto>AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL 24.000 BTU/H - TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA APARELHOS DE 22.000 A 24.000 BTU¿S.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12455,42</ValorInicial><ValorFinal>12455,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2K223</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171106</idOrigem><CnpjFormatado>39.343.199/0001-96</CnpjFormatado><Id>10759</Id></row>
<row _id="454"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VGTQW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03878/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR FPS 30 </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>164,90</ValorInicial><ValorFinal>164,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VGTQW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171168</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>10760</Id></row>
<row _id="455"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00253/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>3094511759</CnpjFornecedor><Objeto> LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar o ambiente virtual, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas on-line e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente a autorização de curso-EJA, na modalidade EaD, conforme estabelecido na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, ofertado pela Escola Técnica CEDTEC, situada na Avenida Civit, nº 911, Bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra, ES, CEP 29.165-032.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de serviço emitida pela SEDU, porém processo é do CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171169</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.094/5117-59</CnpjFormatado><Id>10761</Id></row>
<row _id="456"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-29R6V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04158/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>RISPERIDONA 1MG/ML - MORFINA SULFATO 10MG - METADONA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1558,40</ValorInicial><ValorFinal>1558,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-29R6V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171922</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>10762</Id></row>
<row _id="457"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-23K31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04207/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ALGODAO,MALHA TUBULAR ORTOPEDICA,MALHA TUBULAR ORTOPEDICA,MALHA TUBULAR ORTOPEDICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3606,25</ValorInicial><ValorFinal>3606,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CNJWP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171923</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>10763</Id></row>
<row _id="458"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03407/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO, 1kCAL/ML, PARA PACIENTES EM CONTROLE GLICEMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7956,60</ValorInicial><ValorFinal>7956,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MHQMB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169745</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>10764</Id></row>
<row _id="459"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MXKGN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00911/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44639493000180</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CEFEPIMA, CLORIDRATO 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA Marca: Clor. Cefepima ¿ Genérico (Aurobindo) Fabricante: Aurobindo Pharma Limited. Procedência: Andhra Pradesh ¿ Índia / MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CEFEPIMA, CLORIDRATO 2G; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA Marca: Clor. Cefepima ¿ Genérico (Aurobindo) Fabricante: Aurobindo Pharma Limited. Procedência: Andhra Pradesh ¿ Índia.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8060,00</ValorInicial><ValorFinal>8060,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P11QB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169860</idOrigem><CnpjFormatado>44.639.493/0001-80</CnpjFormatado><Id>10765</Id></row>
<row _id="460"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0ZGD6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>18917693000147</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CAFÉS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO (CECAFES).</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150399,96</ValorInicial><ValorFinal>150399,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170165</idOrigem><CnpjFormatado>18.917.693/0001-47</CnpjFormatado><Id>10766</Id></row>
<row _id="461"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0ZGD6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARMOMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4768124000172</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CAFÉS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO (CECAFES)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200000,00</ValorInicial><ValorFinal>200000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170167</idOrigem><CnpjFormatado>04.768.124/0001-72</CnpjFormatado><Id>10767</Id></row>
<row _id="462"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-77WQC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03564/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 160MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>594,00</ValorInicial><ValorFinal>594,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-77WQC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170168</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>10768</Id></row>
<row _id="463"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LWQ1G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA NOME COMERCIAL: CORTISONAL DETENTOR DO REGISTRO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7280,00</ValorInicial><ValorFinal>7280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F7WQ0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171663</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>10769</Id></row>
<row _id="464"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3HLBK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03494/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>43575877000466</CnpjFornecedor><Objeto>POLIVITAMINICO, POLIMINERAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>276,00</ValorInicial><ValorFinal>276,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3HLBK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169709</idOrigem><CnpjFormatado>43.575.877/0004-66</CnpjFormatado><Id>10770</Id></row>
<row _id="465"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M3HQ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00048/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>B2B DISTRIBUIDORA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>14512114000125</CnpjFornecedor><Objeto>B2B DISTRIBUIDORA EIRELI-ME</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6057,00</ValorInicial><ValorFinal>6057,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169758</idOrigem><CnpjFormatado>14.512.114/0001-25</CnpjFormatado><Id>10771</Id></row>
<row _id="466"><IdOrgao>631</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M7HBC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HESVV/00118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R7 GERADORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21918918000194</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ¿ GRUPO GERADOR E SUBESTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>177900,00</ValorInicial><ValorFinal>177900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170176</idOrigem><CnpjFormatado>21.918.918/0001-94</CnpjFormatado><Id>10772</Id></row>
<row _id="467"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00192/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>EDGAR HARCKBART</Fornecedor><CnpjFornecedor>24421723720</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente a autorização do Curso Técnico em Mineração, Eixo Tecnológico Recursos Naturais, conforme estabelecido na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, ofertado pelo Centro de Educação Básica e Profissional Castelo Branco, situado na Avenida Brasil, nº .303, Bairro Maria das Graças, município de Colatina, ES, CEP 29.705-011.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de serviço emitida pela SEDU, porém processo é do CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170275</idOrigem><CnpjFormatado>00.024.421/7237-20</CnpjFormatado><Id>10773</Id></row>
<row _id="468"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4D045</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03650/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIO DE SACOLAS PLSTICAS PICOTADAS E TRANSPARENTES ROLO COM 500 UNID -  700 UNID E 400 UNID.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11035,00</ValorInicial><ValorFinal>11035,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RHPKQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170304</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>10774</Id></row>
<row _id="469"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00926/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: CATGUT CROMADO; COLORACAO: MARROM;CALIBRE: 2-0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAOAGULHA:3 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUEPROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394;UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE / FIO SUTURA; MATERIAL: NYLON POLIAMIDA; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 0; COMPRIMENTO:45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAOAGULHA: 3,0 CM; NUMERO FIOS: UNICO;ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA EABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.B30.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1282,56</ValorInicial><ValorFinal>1282,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DX8ZL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170341</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>10775</Id></row>
<row _id="470"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WH8SF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00239/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À AMBIENTE VIRTUAL, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE-ES Nº. 3.777/2014, OFERTADOS PELA ESCOLA VALE DO CRICARÉ, SITUADA NA RUA HUMBERTO DE ALMEIDA FRANKLIN, Nº 217, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ES, CEP 29.933-415.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA PELA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171170</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>10776</Id></row>
<row _id="471"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CD8M3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03567/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE SODIO 9MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14940,00</ValorInicial><ValorFinal>14940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SSSBF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169996</idOrigem><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>10777</Id></row>
<row _id="472"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8DQHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PGE/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47808008000142</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19500,00</ValorInicial><ValorFinal>19500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170074</idOrigem><CnpjFormatado>47.808.008/0001-42</CnpjFormatado><Id>10778</Id></row>
<row _id="473"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XT3WH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03554/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PREGABALINA 100 MG CÁPSULA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1413,32</ValorInicial><ValorFinal>1413,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XT3WH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170082</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>10779</Id></row>
<row _id="474"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W9GV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03630/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO REVESTIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26,82</ValorInicial><ValorFinal>26,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VLM18</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170271</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>10780</Id></row>
<row _id="475"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5QM7D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00127/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TECNOCRYO GASES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5198469000109</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA TODA A REDE HOSPITALAR SESA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>515515,80</ValorInicial><ValorFinal>515515,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170767</idOrigem><CnpjFormatado>05.198.469/0001-09</CnpjFormatado><Id>10781</Id></row>
<row _id="476"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V2N0P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/04058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>HEXIS CIENTIFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>53276010000110</CnpjFornecedor><Objeto>ELETRODO DE ION FLUORETO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4850,00</ValorInicial><ValorFinal>4850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V2N0P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171510</idOrigem><CnpjFormatado>53.276.010/0001-10</CnpjFormatado><Id>10782</Id></row>
<row _id="477"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7C5LK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 022/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04084/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59309302000199</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5590,50</ValorInicial><ValorFinal>5590,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8VXX3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171511</idOrigem><CnpjFormatado>59.309.302/0001-99</CnpjFormatado><Id>10783</Id></row>
<row _id="478"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00139/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MIRADA FILMES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10731397000145</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 ¿ Seleção de Projetos de Produção de Obras Audiovisuais ¿ Longa Metragem e Obra Documental Seriada, Linha 2: DocTV ¿ Projetos de Produção de Obra Documental Seriada para TV Pública, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7500,00</ValorInicial><ValorFinal>7500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171541</idOrigem><CnpjFormatado>10.731.397/0001-45</CnpjFormatado><Id>10785</Id></row>
<row _id="479"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8ZJ8Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00921/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; SIMETICONA 40MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/ COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>476,10</ValorInicial><ValorFinal>476,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8WR8X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169913</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>10786</Id></row>
<row _id="480"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2P457</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00062/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE VAL.,INC. E DES.AGR.</Fornecedor><CnpjFornecedor>9555854000109</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de gêneros alimentícios  ((HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS/CONGELADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura  Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>721492,16</ValorInicial><ValorFinal>721492,16</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo Licitatório não realizado no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169988</idOrigem><CnpjFormatado>09.555.854/0001-09</CnpjFormatado><Id>10787</Id></row>
<row _id="481"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X7P5V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03549/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>TIAMINA CLORIDRATO 100MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 100MG + CIANOCOBALAMINA 5000MCG - LISINA CLONIXINATO 125MG + CICLOBENZAPINA 5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>689,49</ValorInicial><ValorFinal>689,49</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X7P5V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169989</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>10788</Id></row>
<row _id="482"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1Z3B5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03515/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G - SEM SABOR - SULFATO DE ZINCO 4MG/ML - MIRTAZAPINA 30MG - PAROXETINA,CLORIDRATO 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4478,94</ValorInicial><ValorFinal>4478,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1Z3B5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170008</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>10789</Id></row>
<row _id="483"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RZ26J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03578/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 16; COM 2 VIAS; ESTERIL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>777,00</ValorInicial><ValorFinal>777,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-11PHG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170069</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>10790</Id></row>
<row _id="484"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023/ZFQF3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP       </Fornecedor><CnpjFornecedor>31770761000156</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de dois caminhões novos de fabricaçãonacional em conformidade  com as Normas Euro V e Proconve P7, Ano/Modelo atual ou última versão ou equivalente à data de entrega  do veículo</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>893000,00</ValorInicial><ValorFinal>893000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo Licitatório não realizado no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170070</idOrigem><CnpjFormatado>31.770.761/0001-56</CnpjFormatado><Id>10791</Id></row>
<row _id="485"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00970/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>33846912000138</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL COM CONSISTENCIA PASTOSA, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO E HIPERCALORICO; 2,0 KCAL/ML; PARA PACIENTE DISFAGICO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2760,00</ValorInicial><ValorFinal>2760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3QN6Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170434</idOrigem><CnpjFormatado>33.846.912/0001-38</CnpjFormatado><Id>10792</Id></row>
<row _id="486"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C01F9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00061/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de Marcenaria com fornecimento de materiais e acessórios para fabricação e instalação de armários.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5500,00</ValorInicial><ValorFinal>5500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C01F9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170481</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>10793</Id></row>
<row _id="487"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SH536</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10528947000123</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14117,52</ValorInicial><ValorFinal>14117,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SH536</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169703</idOrigem><CnpjFormatado>10.528.947/0001-23</CnpjFormatado><Id>10796</Id></row>
<row _id="488"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5G8PV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03336/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MESALAZINA 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4817,88</ValorInicial><ValorFinal>4817,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5G8PV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169841</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>10799</Id></row>
<row _id="489"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-35X3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00913/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO1: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA: DICLOFARMA FABRICANTE: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1999,00</ValorInicial><ValorFinal>1999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DCRH1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169901</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>10800</Id></row>
<row _id="490"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-35X3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00914/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36958637000132</CnpjFornecedor><Objeto>MMEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICA 500MG; FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCOAMPOLA/SERINGA PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA. MARCA: CORTISONAL FABRICANTE: LABORATIL FARMACEUTICA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/AEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO1: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA: DICLOFARMA FABRICANTE: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4986,00</ValorInicial><ValorFinal>4986,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DCRH1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169902</idOrigem><CnpjFormatado>36.958.637/0001-32</CnpjFormatado><Id>10801</Id></row>
<row _id="491"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H8QLK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO</Fornecedor><CnpjFornecedor>14799034000100</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de gêneros alimentícios  ((HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS/CONGELADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura  Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações,</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1329701,76</ValorInicial><ValorFinal>1329701,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo Licitatório não realizado no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169960</idOrigem><CnpjFormatado>14.799.034/0001-00</CnpjFormatado><Id>10802</Id></row>
<row _id="492"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TBWFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03443/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE PROTEINA PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, CONSTITUIDA 100% DE PROTEINAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1394,55</ValorInicial><ValorFinal>1394,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TBWFH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170062</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>10803</Id></row>
<row _id="493"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-77WQC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03562/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1456,56</ValorInicial><ValorFinal>1456,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-77WQC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170161</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>10804</Id></row>
<row _id="494"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZTBFL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00946/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>DETERGENTE; LIQUIDO; CONCENTRADO COM ALTO PODER DE LIMPEZA, INDICADO PARA LAVAGEM MANUAL OU AUTOMATICA DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS MEDICOHOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS; COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS TENSOATIVOS NAO IONICOS, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, ESPESSANTE AGENTES DE CONTROLE DE PH; EMBALAGEM: GALAO DE 5 LITROS ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALAO DE 5 LITROS: EMPRESA LICITANTE COM CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO; MARCA: PROFILATICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4050,00</ValorInicial><ValorFinal>4050,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZTBFL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170162</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>10805</Id></row>
<row _id="495"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2236F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03300/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>IMATINIBE, MESILATO 400 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1614,96</ValorInicial><ValorFinal>1614,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2236F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169575</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>10806</Id></row>
<row _id="496"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-633TQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03496/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>92132786000119</CnpjFornecedor><Objeto>ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ 1ML, AMPOLA 1ML - IPRATROPIO,BROMETO 0,25MG/ML FRASCO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1136,76</ValorInicial><ValorFinal>1136,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-633TQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169664</idOrigem><CnpjFormatado>92.132.786/0001-19</CnpjFormatado><Id>10807</Id></row>
<row _id="497"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-12BHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00910/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : AMINOACIDOS 34G (MINIMO) ; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 2: GLICOSE 100G (MINIMO); PRINCIPIO / CONCENTRACAO 3: LIPIDEOS 40G (MINIMO); PRINCIPIO / CONCENTRACAO 4: ELETROLITOS: SODIO, POTASSIO, MAGNESIO, CALCIO, CLORETO E FOSFATO; FORMA FARMACEUTICA: EMULSAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA TRICOMPARTIMENTADA COM VOLUME TOTAL MINIMO DE 1000ML E ARMAZENADA SEM REFRIGERACAO; PARA PACIENTES NAO HEPATOPATAS E NAO NEFROPATAS; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA POR ACESSO CENTRAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA PROCEDÊNCIA: SUÉCIA MARCA/FABRICANTE: FRESENIUSNOME COMERCIAL: KABIVEN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8548,80</ValorInicial><ValorFinal>8548,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-77TW3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169903</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>10808</Id></row>
<row _id="498"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00905/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL; MATERIAL: TECIDO FIOS DE ALGODÃO; PROPRIEDADES FÍSICAS: HIPOALÉRGICO; ADESIVO: A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA; ADERÊNCIA: PERFEITA ADERÊNCIA COM BOA RASGADURA; COR: BRANCA; DIMENSÃO: LARGURA 10 X COMPRIMENTO 450 CM; APRESENTAÇÃO: ROLO, COM TAMPA DE PROTEÇÃO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NÚMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA PROCITEX/CREMER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24450,00</ValorInicial><ValorFinal>24450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HJ9BH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170001</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>10809</Id></row>
<row _id="499"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DL4M5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03402/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>170,00</ValorInicial><ValorFinal>170,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DL4M5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170184</idOrigem><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>10810</Id></row>
<row _id="500"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9QZNC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>731/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03621/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE AGUA E REFIL DE PURIFICAÇÃO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3128,00</ValorInicial><ValorFinal>3128,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JHWPR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170186</idOrigem><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>10811</Id></row>
<row _id="501"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N6NML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00085/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa para fornecimento e instalação de estruturas para realização de eventos</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6238,00</ValorInicial><ValorFinal>6238,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QDTVL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170308</idOrigem><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>10812</Id></row>
<row _id="502"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WGZFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03636/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>DULOXETINA 30 MG CÁPSULA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12470,46</ValorInicial><ValorFinal>12470,46</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WGZFX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170543</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>10813</Id></row>
<row _id="503"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VLPWQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura de 01 licença do software AutoCAD por 03 anos</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-11-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19665,55</ValorInicial><ValorFinal>19665,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VLPWQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170772</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>10814</Id></row>
<row _id="504"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03474/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>FITA ADESIVA HIPOALERGENICA PARA FIXACAO DE CURATIVOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3609,12</ValorInicial><ValorFinal>3609,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F95X4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169601</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>10815</Id></row>
<row _id="505"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-77WQC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03563/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 80MG + ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>698,67</ValorInicial><ValorFinal>698,67</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-77WQC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170164</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>10818</Id></row>
<row _id="506"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03625/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CLORIDRATO DE ESCETAMINA 50MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4578,00</ValorInicial><ValorFinal>4578,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T1866</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170265</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>10819</Id></row>
<row _id="507"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00100/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797967000195</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços especializados de licença de uso de ferramenta eletrônica de pesquisa de preços públicos, denominado ¿BANCO DE PREÇOS¿</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11580,00</ValorInicial><ValorFinal>11580,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>INEXIGIBILIDADE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171337</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.967/0001-95</CnpjFormatado><Id>10820</Id></row>
<row _id="508"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XQ52G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 617/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MEROPENEM 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO; VIA ADMINISTRACAO: INJETAVEL INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO. NOME COMERCIAL: GENÉRICO DETENTORA DO REGISTRO/FABRICANTE: BLAU FARMACÊUTICA S.A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13999,90</ValorInicial><ValorFinal>13999,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CS3B4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171517</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>10821</Id></row>
<row _id="509"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-34LT8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CAF VENDA NOVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17194510000140</CnpjFornecedor><Objeto>quisição de gêneros alimentícios  ((HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS/CONGELADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura  Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40692,90</ValorInicial><ValorFinal>40692,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo Licitatório não realizado no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169958</idOrigem><CnpjFormatado>17.194.510/0001-40</CnpjFormatado><Id>10822</Id></row>
<row _id="510"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HT2X2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03555/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>PREDNISOLONA, ACETATO 1% SUSPENSÃO; FRASCO 5 ML - DEXTRANO 70 1 MG/1 ML: HIPROMELOSE 3 MG/1 ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA; FRASCO 15 ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>190,40</ValorInicial><ValorFinal>190,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HT2X2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169959</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>10823</Id></row>
<row _id="511"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PSWNM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20528541000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PASTA PORTA DIPLOMA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4900,00</ValorInicial><ValorFinal>4900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170354</idOrigem><CnpjFormatado>20.528.541/0001-02</CnpjFormatado><Id>10824</Id></row>
<row _id="512"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9N717</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03783/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>ESCADA EXTENSIVA 2X10 COM TRÊS MODOS DE UTILIZAÇÃO: EXTENSIVEL, AVERTA OU SIMPLES. 100% ALUMÍNIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1455,00</ValorInicial><ValorFinal>1455,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9N717</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170828</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>10825</Id></row>
<row _id="513"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9N717</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03784/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LED S MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>14101815000171</CnpjFornecedor><Objeto>ESCADA DE ALUMINIO 2,5M; 07 DEGRAUS, ALTURA 2,20M, CAPACIDADE 120KG , PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>552,00</ValorInicial><ValorFinal>552,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9N717</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170831</idOrigem><CnpjFormatado>14.101.815/0001-71</CnpjFormatado><Id>10826</Id></row>
<row _id="514"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0V7MH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>Maximus Comércio de Mercadorias em Geral Eireli ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27353640000131</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3244,50</ValorInicial><ValorFinal>3244,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170900</idOrigem><CnpjFormatado>27.353.640/0001-31</CnpjFormatado><Id>10827</Id></row>
<row _id="515"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1WLT0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00996/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: MICAFUNGINA SODICA 100MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA NOME COMERCIAL: Mycamine 100 mg DETENTOR DO REGISTRO: Astellas REGISTRO ANVISA: 1.7717.0001.003-2.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7566,00</ValorInicial><ValorFinal>7566,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z01Q1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170985</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>10828</Id></row>
<row _id="516"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00130/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS</Fornecedor><CnpjFornecedor>8827841000189</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023, Edital de Seleção e Premiação Cineclubes em Atividade do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171134</idOrigem><CnpjFormatado>08.827.841/0001-89</CnpjFormatado><Id>10829</Id></row>
<row _id="517"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TBWFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03441/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>33846912000138</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO E NORMOPROTEICO, ISENTO DE GLUTEN;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2973,30</ValorInicial><ValorFinal>2973,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TBWFH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170061</idOrigem><CnpjFormatado>33.846.912/0001-38</CnpjFormatado><Id>10830</Id></row>
<row _id="518"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1P9ZC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00928/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO:ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 7,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: LABOR IMPORT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>832,00</ValorInicial><ValorFinal>832,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0T087</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170063</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>10831</Id></row>
<row _id="519"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QRZ68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03754/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO 35MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7365,60</ValorInicial><ValorFinal>7365,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QRZ68</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170684</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>10832</Id></row>
<row _id="520"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03825/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>64171697000499</CnpjFornecedor><Objeto>DAPTOMICINA 500MG FRASCO-AMPOLA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4150,00</ValorInicial><ValorFinal>4150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RKTTQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170722</idOrigem><CnpjFormatado>64.171.697/0004-99</CnpjFormatado><Id>10833</Id></row>
<row _id="521"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00225/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27525362000152</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Contrução.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>789,95</ValorInicial><ValorFinal>789,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CGVRK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170829</idOrigem><CnpjFormatado>27.525.362/0001-52</CnpjFormatado><Id>10834</Id></row>
<row _id="522"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QPLDF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00989/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA; TIPO: ALCALINA; TAMANHO: PALITO(AAA); VOLTAGEM: 1,5 V; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CARTELA 2 UN / PILHA ; TIPO: ALCALINA ; TAMANHO: PEQUENA(AA) ; VOLTAGEM: 1,5 V ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CARTELA 2 UN / GRAMPO P/GRAMPEADOR; MATERIAL: ACO CARBONO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; TAMANHO: 26/6; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1000 UNIDADES / CLIPE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; NUMERO: 6/0; COR: PRATEADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 50 UNIDADES.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1585,00</ValorInicial><ValorFinal>1585,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K28X4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170830</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>10835</Id></row>
<row _id="523"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 023/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04090/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL LIQUIDA;NUTRICIONALMENTE COMPLETA - SUPLEMENTO HIPERPROTEICO, HIPERCALORICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5260,65</ValorInicial><ValorFinal>5260,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F7PB9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171718</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>10836</Id></row>
<row _id="524"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MB5M0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30322971000119</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de limpeza, por meio da utilização da Ata de Registro de Preços nº 004/2023, gerida pela Secretaria de Estado do Governo.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>320,36</ValorInicial><ValorFinal>320,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V09D6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169945</idOrigem><CnpjFormatado>30.322.971/0001-19</CnpjFormatado><Id>10838</Id></row>
<row _id="525"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z41ZW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR</Fornecedor><CnpjFornecedor>20587922000154</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de gêneros alimentícios  ((HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS/CONGELADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura  Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1972664,32</ValorInicial><ValorFinal>1972664,32</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo Licitatório não realizado no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169949</idOrigem><CnpjFormatado>20.587.922/0001-54</CnpjFormatado><Id>10839</Id></row>
<row _id="526"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00686/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SAFETYTIME CONSULTORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>23180349000158</CnpjFornecedor><Objeto>ONTRATAÇÃO de professor para atividade de capacitação em Gestão de Mudanças para Oficiais do CBMES. CÓD CIDADES: 2023.500E2300003.10.0002</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3288,00</ValorInicial><ValorFinal>3288,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Inexigibilidade de Licitação (Inciso II, art. 25, c/c o Inciso VI, do art. 13, ambos da Lei nº 8.666/93)</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170099</idOrigem><CnpjFormatado>23.180.349/0001-58</CnpjFormatado><Id>10840</Id></row>
<row _id="527"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MC958</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03588/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR LABIAL FPS 30 BISNAGA 5.5G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>121,59</ValorInicial><ValorFinal>121,59</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MC958</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170172</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>10841</Id></row>
<row _id="528"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P3J69</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00957/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ESCOVA DESCARTAVEL COM ESPONJA PARA DEGERMANTE ANTI-SEPSIA PRE-OPERATORIO DAS MAOS E ANTEBRACOS, COM 22 ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO, PRODUTO COM REGISTRO NO M.SAUDE/ANVISA. EMBALAGEM CONFORME NORMAS DO MS E COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE. COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 2 ANOS MARCA:VIC PHARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9623,04</ValorInicial><ValorFinal>9623,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9G55G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170318</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>10842</Id></row>
<row _id="529"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0H4F9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03667/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>GLUTAMATO DE CALCIO,  GLUTAMINA;PRINCIPIO/CONCENTRACAO2:FOSFATO DE DITETRAETILAMONIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>296,70</ValorInicial><ValorFinal>296,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0H4F9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170427</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>10843</Id></row>
<row _id="530"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L7RJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>41666993000112</CnpjFornecedor><Objeto>RCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROGRAMACAO, MANUTENCAO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE INTERFACE DE CELULAR, EM PABX, REDE DE DADOS E TELEFONIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3223,20</ValorInicial><ValorFinal>3223,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L7RJ3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170440</idOrigem><CnpjFormatado>41.666.993/0001-12</CnpjFormatado><Id>10844</Id></row>
<row _id="531"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HQQJJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1554285000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TOKEN A3</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>393,60</ValorInicial><ValorFinal>393,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F6W5C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169642</idOrigem><CnpjFormatado>01.554.285/0001-75</CnpjFormatado><Id>10845</Id></row>
<row _id="532"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00912/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CERA HEMOSTATICA PARA OSSO COM 2,5G ESTERIL, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTAA INTEGRIDADE DO PRODUTO. CAIXA COM 24 UNIDADES.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2327,00</ValorInicial><ValorFinal>2327,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZNWW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169859</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>10846</Id></row>
<row _id="533"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1JJGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00199/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO PAPEL SULFITE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65442,72</ValorInicial><ValorFinal>65442,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VXP7C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169909</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>10847</Id></row>
<row _id="534"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 052/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gênero alimentício, especificamente açúcar tipo cristal, por meio da utilização da Ata de Registro de Preços nº 068/2023, gerida pela Secretaria de Estado da Justiça.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>397,80</ValorInicial><ValorFinal>397,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RQJZB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169944</idOrigem><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>10848</Id></row>
<row _id="535"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VWZ88</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03535/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO NUTRICIONAL, HIPERCALÓRICO, HIPERPROTEICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1387,20</ValorInicial><ValorFinal>1387,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JZRX3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169946</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>10849</Id></row>
<row _id="536"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-64NH2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03511/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG + ANLODIPINO 10MG - VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12.5MG + ANLODIPINO 5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4068,96</ValorInicial><ValorFinal>4068,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-64NH2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170080</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>10850</Id></row>
<row _id="537"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00194/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</Fornecedor><CnpjFornecedor>77684745700</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente a autorização do Curso Técnico em Agente Comunitário, Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, conforme estabelecido na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, ofertado pelo Centro de Educação Básica e Profissional Castelo Branco, situado na Avenida Brasil, nº 1.303, Bairro Maria das Graças, município de Colatina, ES, CEP 29.705-011.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de Serviço emitida pela SEDU, porém processo pertence ao CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170090</idOrigem><CnpjFormatado>00.077.684/7457-00</CnpjFormatado><Id>10851</Id></row>
<row _id="538"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PPZSG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03572/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI - CLARITROMICINA 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2722,00</ValorInicial><ValorFinal>2722,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7083D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170092</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>10852</Id></row>
<row _id="539"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BL5V8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03593/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE LIPIDIOS PARA DIETA ENTERAL OU ORAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>657,50</ValorInicial><ValorFinal>657,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BL5V8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170094</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>10853</Id></row>
<row _id="540"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-77WQC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 503/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03565/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO - PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUIHIDRATADO 40MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1436,58</ValorInicial><ValorFinal>1436,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-77WQC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170169</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>10854</Id></row>
<row _id="541"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DRQ7X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00115/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINULA PARA MICROSCOPIO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1010,00</ValorInicial><ValorFinal>1010,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DRQ7X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155243</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>18067</Id></row>
<row _id="542"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QD23M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 470/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00110/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: ÁGUA PARA INJECAO; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA Nome Comercial: Água para injetáveis Detentor do Registro: Farmace.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30280,00</ValorInicial><ValorFinal>30280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FZ74L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155945</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>18069</Id></row>
<row _id="543"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HH80D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00333/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CLONIDINA, CLORIDRATO 0,1MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>132,60</ValorInicial><ValorFinal>132,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HH80D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156021</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>18070</Id></row>
<row _id="544"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1B669</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>INEXIGIBILIDADE</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/01027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27492479000268</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA A SERVIDORA JORDANA BUSSULAR SCHWAMBAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6996,00</ValorInicial><ValorFinal>6996,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>155495</idOrigem><CnpjFormatado>27.492.479/0002-68</CnpjFormatado><Id>18077</Id></row>
<row _id="545"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>23412832000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HEADSET</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9749,50</ValorInicial><ValorFinal>9749,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4M3DC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155574</idOrigem><CnpjFormatado>23.412.832/0001-10</CnpjFormatado><Id>18078</Id></row>
<row _id="546"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HW9F7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>ESPARADRAPO IMPERMEAVEL; MATERIAL: TECIDO FIOS DE ALGODAO; PROPRIEDADES FISICAS: HIPOALERGICO; ADESIVO: A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA; ADERENCIA: PERFEITA ADERENCIA COM BOA RASGADURA; COR: BRANCA; DIMENSAO: LARGURA 10 X COMPRIMENTO 450 CM; APRESENTACAO: ROLO, COM TAMPA DE PROTECAO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: PROCITEX FABRICANTE: CREMER S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15120,00</ValorInicial><ValorFinal>15120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4HTPJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155101</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>18080</Id></row>
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<row _id="548"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-ZC22T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00197/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>DIPIRONA 500 MG - LISINOPRIL 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>331,20</ValorInicial><ValorFinal>331,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-ZC22T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155601</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>18082</Id></row>
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<row _id="566"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-79FZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00932/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>227,04</ValorInicial><ValorFinal>227,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-79FZQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157587</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>18109</Id></row>
<row _id="567"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PW92X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 109/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23706582000121</CnpjFornecedor><Objeto>LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; EQUIPAMENTO DE NEUROENDOSCOPIA CEREBRAL POR VIDEO (VENTRICULOSCOPIA) CONTENDO:MONITOR DE PLASMA 32, FONTE DE LUZ, CAMERA ESPECIFICA, CABO DE FIBRA OPTICA, OPTICA DE 30º (GRAU) 2.7, OPTICA DE 0º (GRAU) 2.7, OPTICA FLEXIVEL 2.7, PINCA BIPOLAR, PINCA MONOPOLAR, MICRO TESOURA, MICRO PINCA DE APREENSAO, MICRO PINCA DE PERFURACAO, TROCATER DE 03 CANAIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22060,00</ValorInicial><ValorFinal>22060,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PW92X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155575</idOrigem><CnpjFormatado>23.706.582/0001-21</CnpjFormatado><Id>18110</Id></row>
<row _id="568"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28DGP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00228/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CARMELOSE SODICA 0,5% - CARMELOSE DE SODIO 0,5% - CARMELOSE SODICA 0,5%, PRINCIPIO ATIVOS DIFERENTES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>121232,40</ValorInicial><ValorFinal>121232,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-28DGP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155577</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>18111</Id></row>
<row _id="569"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1S6D0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00243/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10269296000102</CnpjFornecedor><Objeto>ARIPIPRAZOL 20MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1242,00</ValorInicial><ValorFinal>1242,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1S6D0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155665</idOrigem><CnpjFormatado>10.269.296/0001-02</CnpjFormatado><Id>18112</Id></row>
<row _id="570"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8TWW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECOM/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de Certificados Digitais</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>130,00</ValorInicial><ValorFinal>130,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-476SC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155792</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>18113</Id></row>
<row _id="571"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QD23M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00111/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML (8,4%); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO Nome Comercial: BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 250ml Detentor do Registro: Fresenius.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10516,00</ValorInicial><ValorFinal>10516,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FZ74L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155944</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>18114</Id></row>
<row _id="572"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XQD00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00173/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>EPINEFRINA 1MG/ 1ML, AMPOLA 1ML; MARCA: HIPOLABOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1908,00</ValorInicial><ValorFinal>1908,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0L9D5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156179</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>18115</Id></row>
<row _id="573"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L89VJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00493/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL DESCARTAVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>617,00</ValorInicial><ValorFinal>617,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XKCQT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156399</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>18116</Id></row>
<row _id="574"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDSL1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00184/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 14, COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO AO INTERMEDIARIO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOBASE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1682,70</ValorInicial><ValorFinal>1682,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H1ZRF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156262</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>18117</Id></row>
<row _id="575"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-33MHM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</Fornecedor><CnpjFornecedor>18753084000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOLUÇÃO DE BALANCEAMENTO DE CARGA COM FIREWALL DE SEGURANÇA AVANÇADA DE APLICAÇÕES WEB INTEGRADO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4662000,00</ValorInicial><ValorFinal>4662000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Adesão à Ata de Registro nº 003/2022 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>156505</idOrigem><CnpjFormatado>18.753.084/0001-08</CnpjFormatado><Id>18118</Id></row>
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<row _id="577"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0PZ25</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00530/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ÁGUA TERMAL - DEXPANTENOL 50 MG/G FR 50ML - DEXPANTENOL 50 MG/G TUBO 40G - SABONETE HIGIENIZADOR EM ESPUMA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3114,57</ValorInicial><ValorFinal>3114,57</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0PZ25</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156683</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>18120</Id></row>
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<row _id="619"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0ZMLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00082/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: RISPERIDONA 1MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO MARCA: VIVERDAL FABRICANTE: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A DETENTOR DO REGISTRO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A / MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: RISPERIDONA 2MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO MARCA: VIVERDAL FABRICANTE: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A DETENTOR DO REGISTRO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,60</ValorInicial><ValorFinal>156,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H2M89</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155674</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>18194</Id></row>
<row _id="620"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BQRF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor> GEDSON VINICIUS FAIRICH ASCASSIBAS 17544355721 - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27132779000155</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7900,00</ValorInicial><ValorFinal>7900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157750</idOrigem><CnpjFormatado>27.132.779/0001-55</CnpjFormatado><Id>18200</Id></row>
<row _id="621"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-06Z31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00291/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/AMPOLA 5ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO/AMPOLA, MARCA GENERICO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3200,00</ValorInicial><ValorFinal>3200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G027W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157751</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>18201</Id></row>
<row _id="622"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZJMXR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>61089835000154</CnpjFornecedor><Objeto>BEM PERMANENTE ¿ GERADOR AEROSSOL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1593600,00</ValorInicial><ValorFinal>1593600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157802</idOrigem><CnpjFormatado>61.089.835/0001-54</CnpjFormatado><Id>18202</Id></row>
<row _id="623"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-125WF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00670/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>614,52</ValorInicial><ValorFinal>614,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-125WF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157805</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>18204</Id></row>
<row _id="624"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-125WF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00673/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>PALIPERIDONA, PALMITATO 100 MG/ML SUSPENS Ã O INJET Á VEL DE LIBERA Ç Ã O PROLONGADA- PALIPERIDONA, PALMITATO 150 MG SERINGA PREENCHIDA 1,5 M.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7677,51</ValorInicial><ValorFinal>7677,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-125WF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157806</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>18205</Id></row>
<row _id="625"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H5N3D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00139/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>CANABIDIOL 50MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14671,02</ValorInicial><ValorFinal>14671,02</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H5N3D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155257</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>18207</Id></row>
<row _id="626"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C92HS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00191/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>BRIMONIDINA 2,0 MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51,28</ValorInicial><ValorFinal>51,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C92HS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155613</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>18208</Id></row>
<row _id="627"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XQD00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00299/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>SUXAMETONIO, CLORETO 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1300,00</ValorInicial><ValorFinal>1300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DC226</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155670</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>18209</Id></row>
<row _id="628"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00140/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>SISTEMA COLETOR PARA BRONCOSCOPIA 120ML, FRASCO EM PVC ATÓXICO GRADUADO EM MILILITROS. TAMPA COM DUAS VIAS SENDO UMA VIA PARA CONEXÃO A BRONCOSCÓPIO E A OUTRA VIA PARA CONEXÃO AO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO (VÁCUO). A VIA PARA CONEXÃO AO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO POSSUI UM ADAPTADOR QUE PERMITE O USO DE VÁRIOS CALIBRES DE TUBOS. TUBO EM PVC SILICONADO PARA ADAPTAÇÃO AO BRONCOSCÓPIO. ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO. EMBALADO EM PAPEL FILME GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. CAPACIDADE: 120 ML, MARCA BRONQUINHO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>506,00</ValorInicial><ValorFinal>506,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W07J5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156171</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>18211</Id></row>
<row _id="629"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WT6F0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 037/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00174/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA DE PROCEDIMENTO; TAMANHO: PEQUENO (P); MATERIAL: LATEX NATURAL 100 %; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, ATOXICA, APIROGENICA; PUNHO: ARREDONDADO DE FORMA AMANTER PERFEITA ADAPTACAO; LUBRIFICACAO: COM TALCO; COMPRIMENTO: COMPRIMENTO APROXIMADO 25CM; DESENHO: AMBIDESTRA; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; REGISTRO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES; FABRICACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E ATENDIMENTO A NORMA NBR 13392; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES. MARCA: PROCED/TARGA S/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8694,00</ValorInicial><ValorFinal>8694,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VBZF6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156180</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>18212</Id></row>
<row _id="630"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00170/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27490440000120</CnpjFornecedor><Objeto>CONECTOR RJ45 (MACHO) CATEGORIA 6 (CAT 6)</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>690,00</ValorInicial><ValorFinal>690,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RVV51</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156203</idOrigem><CnpjFormatado>27.490.440/0001-20</CnpjFormatado><Id>18213</Id></row>
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<row _id="632"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M06W1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 771/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00463/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1590728000930</CnpjFornecedor><Objeto>FRIGOBAR BRANCO CAPACIDADE 120 LITROS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9209,48</ValorInicial><ValorFinal>9209,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X3BD7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156383</idOrigem><CnpjFormatado>01.590.728/0009-30</CnpjFormatado><Id>18215</Id></row>
<row _id="633"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MXD4Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 766/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00177/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>LISDEXANFETAMINA 30 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2944,39</ValorInicial><ValorFinal>2944,39</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MXD4Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155486</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>18226</Id></row>
<row _id="634"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T8PJ4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00112/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>DETERGENTE ENZIMATICO; ASSOCIADO A UMA COMBINACAO DE TENSO ATIVOS, NAO IONICOS, COM PH NEUTRO; ATOXICO, NAO IRRITANTE PARA A PELE E MUCOSAS; NAO CORROSIVO, NAO ESPUMANTE E BIODEGRADAVEL; COM PELO MENOS 03 (TRES) ENZIMAS (PROTEASE, AMILASE E LIPASE). DEVE POSSIBILITAR O USO MANUAL OU AUTOMATIZADO, COM AGUA POTAVEL, DESMINERALIZADA OU DEIONIZADA, EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA. O FRASCO DEVE ACONDICIONAR O PRODUTO DE MANEIRA A GARANTIR A SUA INTEGRIDADE, POSSUINDO TAMPA DE ROSCA E LACRE DE VEDACAO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR EFICACIA NA ACAO, SEGUINDO AS INSTRUCOES DE DILUICAO DO FABRICANTE. O FABRICANTE DEVE INFORMAR O VOLUME NECESSARIO PARA RECONSTITUICAO DA SOLUCAO CONCENTRADA, SENDO ESTE UM DOS CRITERIOS PARA CLASSIFICACAO DO MESMO (RENTABILIDADE NA DILUICAO). DEVE INFORMAR AINDA SOBRE A VALIDADE DESTA SOLUCAO RECONSTITUIDA E O TEMPO DE IMERSAO DOS OBJETOS NA MESMA. O PRODUTO E O ROTULO DEVERAO ATENDER AS DETERMINACOES DA RDC 55/2012 E SER REGISTRADO NA ANVISA/MS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: LITRO, MARCA PROLINK ZYMEDT GOLD 5-E.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5968,00</ValorInicial><ValorFinal>5968,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FJF8C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156046</idOrigem><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>18227</Id></row>
<row _id="635"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00171/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27525362000152</CnpjFornecedor><Objeto>FITA ISOLANTE PARA ELETRICIDADE, ROLO COM 20 METROS DE COMPRIMENTO, 19MM DE LARGURA, ALTAMENTE ADESIVA, ANTICHAMA, SUPER FLEXIVEL, DE FACIL APLICACAO; RESISTENTE, SUPORTA TEMPERATURAS DE ATE 90ºC, POSSIBILITA ISOLAMENTO DE ATE 750V; COR PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. ROLO / PINCEL 2.5 POLEGADAS, 63,5MM; UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1234,50</ValorInicial><ValorFinal>1234,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RVV51</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156204</idOrigem><CnpjFormatado>27.525.362/0001-52</CnpjFormatado><Id>18228</Id></row>
<row _id="636"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KF43X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00165/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OCTREOTIDA,ACETATO 0,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA OCTRIDE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14193,00</ValorInicial><ValorFinal>14193,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XJ8GM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156208</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>18229</Id></row>
<row _id="637"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DL4M5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00440/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL TOALHA DESCARTYÁVEL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1500,00</ValorInicial><ValorFinal>1500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DL4M5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156279</idOrigem><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>18230</Id></row>
<row _id="638"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XQ5XG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00115/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIOQUIMICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>55643555000143</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO AQUOSA 0,2%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AQUOSA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO AQUOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ALMOTOLIA COM 100 ML MARCA: RIOHEX 0,2% DERMO SUAVE FABRICANTE: RIOQUIMICA S.A. DETENTOR DO REGISTRO: RIOQUIMICA S.A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2805,60</ValorInicial><ValorFinal>2805,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LDKXL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156324</idOrigem><CnpjFormatado>55.643.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>18231</Id></row>
<row _id="639"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KQ3FX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00511/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CARVEDILOL 12,5MG,CARVEDILOL 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>58,20</ValorInicial><ValorFinal>58,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JJ6CV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156508</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>18232</Id></row>
<row _id="640"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H032C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00724/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE DE GLICERINA,LOCAO CREMOSA HIDRATANTE (MARCA FISIOGEL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1770,52</ValorInicial><ValorFinal>1770,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H032C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156912</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>18234</Id></row>
<row _id="641"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDSL1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00301/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 14, LONGA; TIPO: TIPO LEVINE; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICA; ESTRUTURA: FLEXIVEL, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE COM ORIFICIOS NA EXTREMIDADE DISTAL; COMPONENTES: CONECTOR COM TAMPA PRESA AO TUBO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOBASE / SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 16, LONGA; TIPO: TIPO LEVINE; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICA; ESTRUTURA: FLEXIVEL, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE COM ORIFICIOS NA EXTREMIDADE DISTAL; COMPONENTES: CONECTOR COM TAMPA PRESA AO TUBO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOBASE / SONDA GASTRICA; TAMANHO: NUMERO 20, LONGA; TIPO: TIPO LEVINE; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICA; ESTRUTURA: FLEXIVEL, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE COM ORIFICIOS NA EXTREMIDADE DISTAL; COMPONENTES: CONECTOR COM TAMPA PRESA AO TUBO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>834,00</ValorInicial><ValorFinal>834,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-71DSW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157808</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>18235</Id></row>
<row _id="642"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-59V7R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00304/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONEXAO PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES; FORMATO: EM Y, 2 VIAS, TUBO FLEXIVEL; TRANSPARENTE, ATOXICO; CONECTOR: LUER SLIP, EXTREMIDADES COM TAMPAS PROTETORAS; TAMANHO: ADULTO; PRIME COM VOLUME APROXIMADO DE 1,0ML; CORTA FLUXO EM TODAS AS VIAS; ESTERIL; DESCARTAVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6900,00</ValorInicial><ValorFinal>6900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W9MZ4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157811</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>18236</Id></row>
<row _id="643"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3B87V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00306/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59309302000199</CnpjFornecedor><Objeto>MICROLANCETA AUTOMATICA PARA UTILIZACAO EM TESTES DE GLICOSE; DESCARTAVEL; FORMATO: ANATOMICO PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA SEGUNDO NR 32/2005 - ANVISA; NAO PERMITINDO SER REMONTADA OU REUTILIZADA; AGULHA: ACO INOX, BISEL TRIFACETADO, CALIBRE ENTRE 26G A 28G 0,36 MM DE ESPESSURA E PROFUNDIDADE ENTRE 1,5MM A 1,88MM; FIRMEMENTE EMBUTIDA EM POLIETILENO E COM TAMPA PROTETORA FACILMENTE REMOVIVEL; APRESENTANDO, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. MARCA: INJEX FABRICANTE/DETENTOR DO REGISTRO: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8940,00</ValorInicial><ValorFinal>8940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2PKG7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157880</idOrigem><CnpjFormatado>59.309.302/0001-99</CnpjFormatado><Id>18237</Id></row>
<row _id="644"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XZ22F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 078/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01062/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE RAPIDO PARA IDENTIFICACAO DE NEISSERIA/HAEMOPHILUS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2299,40</ValorInicial><ValorFinal>2299,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XZ22F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157927</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>18238</Id></row>
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<row _id="646"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CRK1W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00412/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MODAFINILA 100MG - MODAFINILA 200MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3222,14</ValorInicial><ValorFinal>3222,14</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CRK1W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156327</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>18240</Id></row>
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<row _id="685"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MBW7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RALF MAJEVSKI SANTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9023050770</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR , AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº. 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA, EIXO TECNOLÓGICO DE CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS, NA MODALIDADE EAD, OFERTADO PELO CFEES ¿ CENTRO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE ELETRICISTAS, SITUADO NA AV. BRASIL, Nº. 19, SALA 02, BAIRRO NOVO HORIZONTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157366</idOrigem><CnpjFormatado>00.009.023/0507-70</CnpjFormatado><Id>18301</Id></row>
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<row _id="691"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WBRT3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01113/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22193764000183</CnpjFornecedor><Objeto>FECHADURA DE PORTA SIMPLES, COM DUAS CHAVES,FECHADURA PORTA; MODELO: EMBUTIR; AMBIENTE: EXTERNO,FECHADURA ELETRICA; APLICACAO: PORTA / PORTOES,CHAVE DE GRINFO; CONFECCIONADA EM ACO,CADEADO DE HASTE TEMPERADA E CROMADA, LATAO MACICO,CADEADO DE HASTE TEMPERADA E CROMADA, LATAO MACICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14351,22</ValorInicial><ValorFinal>14351,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KH7GZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157981</idOrigem><CnpjFormatado>22.193.764/0001-83</CnpjFormatado><Id>18308</Id></row>
<row _id="692"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N4HP3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19871994,00</ValorInicial><ValorFinal>19871994,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-N4HP3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158074</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>18309</Id></row>
<row _id="693"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>AYRTON FORTUNA FISCHER-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>34962110000156</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIAO IMOBILIRIA </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2448,69</ValorInicial><ValorFinal>2448,69</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158078</idOrigem><CnpjFormatado>34.962.110/0001-56</CnpjFormatado><Id>18311</Id></row>
<row _id="694"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4730</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01096/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>NAPROXENO 500MG ( EQUIVALENTE 555MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3886,39</ValorInicial><ValorFinal>3886,39</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4730</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158129</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>18312</Id></row>
<row _id="695"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-35B2G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30950184000111</CnpjFornecedor><Objeto>COLDRE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>369,00</ValorInicial><ValorFinal>369,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158132</idOrigem><CnpjFormatado>30.950.184/0001-11</CnpjFormatado><Id>18314</Id></row>
<row _id="696"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-94B3P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01158/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>LAMOTRIGINA 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>430,00</ValorInicial><ValorFinal>430,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-94B3P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158139</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>18315</Id></row>
<row _id="697"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5W27J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>DISPENSA DE LICITAÇÃO</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LED S MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>14101815000171</CnpjFornecedor><Objeto>LAMPADA LED TUBULAR T5; LUZ BRANCA (NEUTRA)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1840,00</ValorInicial><ValorFinal>1840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158165</idOrigem><CnpjFormatado>14.101.815/0001-71</CnpjFormatado><Id>18316</Id></row>
<row _id="698"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BTHJJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39818737000151</CnpjFornecedor><Objeto>2023-BTHJJ - COMPRA: AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA - referente a ARP nº 001/2022 - processo 2021-RP1B9 para Ajuda Humanitária em atendimento a afetados em situação anormal - 400 unidades.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27360,00</ValorInicial><ValorFinal>27360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RP1B9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158244</idOrigem><CnpjFormatado>39.818.737/0001-51</CnpjFormatado><Id>18317</Id></row>
<row _id="699"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-79FZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00159/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOMEPROMAZINA 100 MG .</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>544,89</ValorInicial><ValorFinal>544,89</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-79FZQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155304</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>18322</Id></row>
<row _id="700"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S0S90</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00374/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEMANTINA 10MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>297,81</ValorInicial><ValorFinal>297,81</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S0S90</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156166</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>18323</Id></row>
<row _id="701"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S0S90</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00375/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>TIZANIDINA 2MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1214,10</ValorInicial><ValorFinal>1214,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S0S90</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156167</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>18324</Id></row>
<row _id="702"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JV68G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00154/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41511821000170</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/G (2%) GELEIA; FORMA FARMACEUTICA: BISNAGA 30G; VIA ADMINISTRACAO: TOPICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TUBO. MARCA: LABCAÍNA FABRICANTE: PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. DETENTOR DO REGISTRO: PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2784,00</ValorInicial><ValorFinal>2784,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6D9PQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156168</idOrigem><CnpjFormatado>41.511.821/0001-70</CnpjFormatado><Id>18325</Id></row>
<row _id="703"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H2ZDN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00389/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10962026000174</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA ALCALINA,PILHA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3571,04</ValorInicial><ValorFinal>3571,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H2ZDN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156216</idOrigem><CnpjFormatado>10.962.026/0001-74</CnpjFormatado><Id>18326</Id></row>
<row _id="704"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VS259</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01068/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA ASPART 100UI/ML FRASCO 10ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7326,88</ValorInicial><ValorFinal>7326,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VS259</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157939</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>18330</Id></row>
<row _id="705"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HW9F7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00314/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>ESPARADRAPO IMPERMEAVEL; MATERIAL: TECIDO FIOS DE ALGODAO; PROPRIEDADES FISICAS: HIPOALERGICO; ADESIVO: A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA; ADERENCIA: PERFEITA ADERENCIA COM BOA RASGADURA; COR: BRANCA; DIMENSAO: LARGURA 10 X COMPRIMENTO 450 CM; APRESENTACAO: ROLO, COM TAMPA DE PROTECAO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: PROCITEX FABRICANTE: CREMER S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>846,72</ValorInicial><ValorFinal>846,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4HTPJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157946</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>18331</Id></row>
<row _id="706"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4DTGG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00317/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; SIMETICONA 40MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, MARCA ENTEROFTAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>264,00</ValorInicial><ValorFinal>264,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MMK2N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157947</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>18332</Id></row>
<row _id="707"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L4H8W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01110/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59309302000199</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 20 ML; SEM AGULHA; GRADUADA A CADA 1ML- SERINGA DESCARTAVEL; ESTERIL; CAPACIDADE: 5 ML, SEM AGULHA, GRADUACAO: ESCALA GRADUADA A CADA 0,1ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10253,50</ValorInicial><ValorFinal>10253,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CQPFT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157953</idOrigem><CnpjFormatado>59.309.302/0001-99</CnpjFormatado><Id>18333</Id></row>
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<row _id="723"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LTZW0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>AGAR; NOME: AGAR SABOURAUD DEXTROSE; APRESENTACAO: PO,MEIO CULTURA; NOME: MEIO SIM; APRESENTACAO: PO DESIDRATADO,AGAR; NOME: AGAR MAC CONKEY; APRESENTACAO: PO DESIDRATADO,SUPLEMENTO SELETIVO; NOME: SUPLEMENTO PARA ISOLAMENTO DE BORDETELLA PERTUSIS; APRESENTACAO: PO LIOFILIZADO,AGAR; NOME: AGAR BILE ESCULINA; APRESENTACAO: PO,SUPLEMENTO SELETIVO; NOME: SUPLEMENTO DE VANCOMICINA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4056,80</ValorInicial><ValorFinal>4056,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LTZW0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157820</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>18350</Id></row>
<row _id="724"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BN8T5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27263741000111</CnpjFornecedor><Objeto>PADROES DE TURBIDEZ CONJUNTO DE PADROES PARA CALIBRACAO DE TURBIDIMETRO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1300,00</ValorInicial><ValorFinal>1300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BN8T5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157871</idOrigem><CnpjFormatado>27.263.741/0001-11</CnpjFormatado><Id>18351</Id></row>
<row _id="725"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1TX3N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01084/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>12418191000195</CnpjFornecedor><Objeto>NISTATINA 100.000UI,OXIDO DE ZINCO 200MG/G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1887,00</ValorInicial><ValorFinal>1887,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S2VNL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157872</idOrigem><CnpjFormatado>12.418.191/0001-95</CnpjFormatado><Id>18352</Id></row>
<row _id="726"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RKW44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; METFORMINA, CLORIDRATO 850MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA DE ADMINISTRACAO: ORAL. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60,00</ValorInicial><ValorFinal>60,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8DSFC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155164</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>18356</Id></row>
<row _id="727"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F379J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0305/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>60501293005424</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Livros para atender demandas licitatórias e jurídicas na aplicação da Nova lei de licitações nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>530,00</ValorInicial><ValorFinal>530,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157951</idOrigem><CnpjFormatado>60.501.293/0054-24</CnpjFormatado><Id>18357</Id></row>
<row _id="728"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4K4L3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00327/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USOHUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO 1: DIFENIDRAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA, VIA ADMINISTRACAO: INJETAVEL; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; UNIDADEDE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA CRISTÁLIA / MEDICAMENTOS CONTROLADOSDE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BIPERIDENO,LACTATO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DEAPRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA/INTRAMUSCULA R;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA CRISTÁLIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1096,50</ValorInicial><ValorFinal>1096,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9MHSX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157985</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>18358</Id></row>
<row _id="729"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T8PJ4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00344/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>SOLUCAO REMOVEDORA DE OXIDACAO; APRESENTACAO: 5 L; INDICACAO: REMOCAO DE MANCHAS,OXIDACOES E PLACAS E PLACAS MATERIAIS FABRICADOS EM ACO INOX; COMPOSICAO: ACIDO FOSFORICO, AGUA DESMINER ALIZADA, ETER BUTILICO DE ETILENO GLICOL, NONIL FENOL; VALIDADE: 36 MESES; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALAO / OLUCAO LUBRIFICANTE MINERAL PARA INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, ISENTA DE SILICONE, FORMULADA PARA PREVENIR CONTRA FERRUGEM E OXIDACAO, PERMEAVEL AO CALOR, NAO OLEOSA E HIDROSSOLUVEL. EMBALADO EM FRASCOS EM ATE 4 LITROS, EM EMBALAGEM RESISTENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. PRONTO PARA USO / SOLUCAO PRE LIMPEZA DE MATERIAIS E INTRUMENTAIS; TENSOATIVO NAO IONICO; PARA FACILITAR A REMOCAO DE MATERIA ORGANICA; PREVINE O RESSACAMENTO E ADERENCIA; COM PH NEUTRO; NAO CORROSIVO; PRONTO PARA USO, EM FRASCO PLASTICO; COM SISTEMA APLICADOR; APRESENTACAO DO PRODUTO OBEDECENDO A LEGISLACAO VIGENTE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2294,24</ValorInicial><ValorFinal>2294,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R1ZT2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158076</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>18359</Id></row>
<row _id="730"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7XRQF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00148/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>NITRENDIPINO 20MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>789,98</ValorInicial><ValorFinal>789,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7XRQF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155370</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>18360</Id></row>
<row _id="731"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00277/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>PIRACETAM 800MG; - VORTIOXETINA 10MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7328,10</ValorInicial><ValorFinal>7328,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BGJ91</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155676</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>18361</Id></row>
<row _id="732"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QBF41</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00156/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO Nº 18 G; COM AGULHA COM PONTA ATRAUMÁTICA E TRIFACETADA; CÂNULA EM POLIURETANO COM TIRAS RADIOPACAS; FLEXÍVEL; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE TRANSPARENTE; COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR32; FILTRO HIDRÓFOBO NA CÂMARA DE REFLUXO; PADRONIZAÇÃO DE CORES DE ACORDO COM NBR ISSO 10555-5, MARCA POLYMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3400,00</ValorInicial><ValorFinal>3400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7HJ1T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156174</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>18362</Id></row>
<row _id="733"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9TL4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00159/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>MAGNESIO, SULFATO 500MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DEAPRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO:INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE. MARCA HALEXISTAR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3795,00</ValorInicial><ValorFinal>3795,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J62GP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156176</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>18363</Id></row>
<row _id="734"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7PJ6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00168/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL JOZELIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18494315000106</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL HIGIENICO; FOLHA SIMPLES; NAO RECICLADO; NA COR BRANCA; PRIMEIRA QUALIDADE; LARGURA DE 10 CM; ROLO COM 300 METROS PARA SUPORTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE; NAO RECICLADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 8 ROLOS. MARCA:PIUMA PAPER .</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4518,00</ValorInicial><ValorFinal>4518,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-10THD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156178</idOrigem><CnpjFormatado>18.494.315/0001-06</CnpjFormatado><Id>18364</Id></row>
<row _id="735"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3L4VR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00187/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,0; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR, MARCA LIFE PLUS / LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR. MARCA: LIFE PLUS / LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 8,0; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR. MARCA: LIFE PLUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9000,00</ValorInicial><ValorFinal>9000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NQQCH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156264</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>18365</Id></row>
<row _id="736"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V52BC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00144/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA. MARCA: HYPOFARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18204,40</ValorInicial><ValorFinal>18204,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LWZ97</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156265</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>18366</Id></row>
<row _id="737"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BN8T5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 387/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00450/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39639612000164</CnpjFornecedor><Objeto>PADRÃO PARA CALIBRACAO DE TURBIDIMETRO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>332,00</ValorInicial><ValorFinal>332,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BN8T5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156335</idOrigem><CnpjFormatado>39.639.612/0001-64</CnpjFormatado><Id>18367</Id></row>
<row _id="738"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SK62F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39637509000185</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de bomba eletrica submersa de agua e materiais hidraulicos para atender as necessidades da PRSM</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23114,00</ValorInicial><ValorFinal>23114,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>DISPENSA DE LICITAÇAO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>156503</idOrigem><CnpjFormatado>39.637.509/0001-85</CnpjFormatado><Id>18368</Id></row>
<row _id="739"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5C2LZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00358/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARGUS ATACADISTA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27874317000103</CnpjFornecedor><Objeto>LIXEIRA HOSPITALAR; MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: BRANCO; FORMATO: QUADRADO; DIMENSOES (A X L X P):35 X 27 X 31 CM; CAPACIDADE: 15 L; PEDAL ABERTURA TAMPA: PLASTICO; RODIZIOS: S/RODIZIO; ACESSORIOS: COM TAMPA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: IDENTIFICACAO DO LIXO; LEGISLACAO: EM ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA:PLASMONT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>908,00</ValorInicial><ValorFinal>908,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MG959</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158205</idOrigem><CnpjFormatado>27.874.317/0001-03</CnpjFormatado><Id>18369</Id></row>
<row _id="740"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VWTK3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01157/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29332265000179</CnpjFornecedor><Objeto>LIXEIRA REDONDA EM POLIPROPILENO,LIXEIRA RETANGULAR NA COR BRANCA 50 LITROS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3020,00</ValorInicial><ValorFinal>3020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BLDL1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158245</idOrigem><CnpjFormatado>29.332.265/0001-79</CnpjFormatado><Id>18371</Id></row>
<row _id="741"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VW2SB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01242/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>38091081000155</CnpjFornecedor><Objeto>FITA CIRURGICA COM ADESIVO SINTETICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2888,64</ValorInicial><ValorFinal>2888,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-91W58</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158246</idOrigem><CnpjFormatado>38.091.081/0001-55</CnpjFormatado><Id>18372</Id></row>
<row _id="742"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0ZMLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 579/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00361/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: VALPROATO DE SODIO 250MG; FORMA FARMACEUTICA:CAPSULA MOLE; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA MOLE; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAPSULA MOLE MARCA: DEPAKENE FABRICANTE: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA / MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: VALPROATO DE SODIO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO MARCA: DEPAKENE FABRICANTE: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350,00</ValorInicial><ValorFinal>350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W7N90</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158264</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>18373</Id></row>
<row _id="743"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0Z8FD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01250/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CLORIDRATO DE ESCETAMINA 50MG/ML (BASE) FRASCO-AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7440,15</ValorInicial><ValorFinal>7440,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H9C41</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158434</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>18374</Id></row>
<row _id="744"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K74SP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/PGE/00164/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>394726000156</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PCF/PGE EM BRASILIA/DF</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4554,00</ValorInicial><ValorFinal>4554,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158436</idOrigem><CnpjFormatado>00.394.726/0001-56</CnpjFormatado><Id>18375</Id></row>
<row _id="745"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MCV47</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01204/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>CLOBETASOL 0.5MG SOLUÇÃO CAPILAR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>467,10</ValorInicial><ValorFinal>467,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MCV47</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158437</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>18376</Id></row>
<row _id="746"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MCV47</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01206/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>FERRO III, SACARATO DE HIDROXIDO 100MG SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5ML (HIDROXIDO FERRICO 20MG/ML).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2254,20</ValorInicial><ValorFinal>2254,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MCV47</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158438</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>18377</Id></row>
<row _id="747"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00360/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL LIQUIDA; NUTRICIONALMENTE COMPLETA, OLIGOMERICA (PEPTIDEOS) DE ALTA ABSORCAO COM BAIXO TEOR DE LIPIDIOS E PRESENCA DE TCM, ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN, HIPERCALORICA PARA PACIENTES COM COMPROMETIMENTO DE DIGESTAO, ABSORCAO E PACIENTES CRITICOS. BASE PROTEICA DE PROTEINA DO SORO DO LEITE. HIPERCALORICA = 15 A 20% DE PROTEINA, 50 A 69% CARBOIDRATO, 25 A 30% DE LIPIDIO; 270 A 400 MOS/KG/AGUA. DENSIDADE CALORICA 1,5 KCAL/ML - SISTEMA FECHADO - FRASCO 1000 ML MARCA:NESTLE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8617,67</ValorInicial><ValorFinal>8617,67</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-54JZG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158439</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>18378</Id></row>
<row _id="748"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZV400</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32583737000170</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INTENSIVISTAS, para atender aos PACIENTES DO Hospital Estadual de Vila Velha Dr. Nilton de Barros.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1317600,00</ValorInicial><ValorFinal>1317600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>155571</idOrigem><CnpjFormatado>32.583.737/0001-70</CnpjFormatado><Id>18381</Id></row>
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<row _id="751"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-77WQC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00230/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 80MG,ANLODIP INO 5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>436,67</ValorInicial><ValorFinal>436,67</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-77WQC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155606</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>18384</Id></row>
<row _id="752"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V98Z9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00584/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. (FILIAL BRAGANCA PAULISTA SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>904728001209</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE PARA DIAGNOSTICO DE TROMBOFILIAS;.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13600,00</ValorInicial><ValorFinal>13600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-V98Z9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156641</idOrigem><CnpjFormatado>00.904.728/0012-09</CnpjFormatado><Id>18385</Id></row>
<row _id="753"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F5HD7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00552/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>SULPIRIDA 200MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>253,50</ValorInicial><ValorFinal>253,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F5HD7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156846</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>18386</Id></row>
<row _id="754"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-00R5V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00229/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; AGUA PARA INJECAO 1000ML - FRASCO/BOLSA SISTEMA FECHADO. MARCA FRESENIUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2838,00</ValorInicial><ValorFinal>2838,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S78PS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156901</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>18387</Id></row>
<row _id="755"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6XPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00971/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>687,00</ValorInicial><ValorFinal>687,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J6XPT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157633</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>18388</Id></row>
<row _id="756"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4VB7N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00321/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>SCALP; CALIBRE: 23; CANULA: ACO INOX SILICONIZADA; BISEL: CURTO, TRIFACETADO; ASA: FLEXIVEL ANTIDERRAPANTE; TUBO: FLEXIVEL, TRANSPARENTE COMPRIMENTO 30 CM; CONECTOR: RIGIDO, TIPO LUER COM TAMPA; PROTECAO: COM PROTETOR DE AGULHA; COR: COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICO, APIROGENICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>192,10</ValorInicial><ValorFinal>192,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3XM0V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157984</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>18389</Id></row>
<row _id="757"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4730</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01103/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>56994502002779</CnpjFornecedor><Objeto>SACUBITRIL 24MG + VALSARTANA 26MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3905,72</ValorInicial><ValorFinal>3905,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4730</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158133</idOrigem><CnpjFormatado>56.994.502/0027-79</CnpjFormatado><Id>18390</Id></row>
<row _id="758"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00347/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>7204591000168</CnpjFornecedor><Objeto>EXTENSAO DE PVC CRISTAL ATOXICO, TRANSPARENTE COM DIVERSOS DIAMETROS, APRESENTANDO CONECTORES DE PVC CONE FLEXIVEIS EM SUAS EXTREMIDADES, PARA A CONDUCAO DE GASES E ASPIRACAO, TAMANHO 2M. E DIAMTRO DE 5,6 MM E PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRURGICO, DISPENSA O USO DE LATEX, REDUZ RISCO OCUPACIONAL, GASTOS E EXPOSICAO DO USUARIO A RESIDUOS TOXICOS DURANTE O REPROCESSAMENTO, ATOXICO E DESCARTAVEL. ESTERILIZADO EM ETO. MARCA BIOTEC / EXTENSAO DE PVC CRISTAL ATOXICO, TRANSPARENTE COM DIVERSOS DIAMETROS, APRESENTANDO CONECTORES DE PVC CONE FLEXIVEIS EM SUAS EXTREMIDADES, PARA A CONDUCAO DE GASES E ASPIRACAO, TAMANHO 3M. E DIAMTRO DE 5,6 MM E PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRURGICO, DISPENSA O USO DE LATEX, REDUZ RISCO OCUPACIONAL, GASTOS E EXPOSICAO DO USUARIO A RESIDUOS TOXICOS DURANTE O REPROCESSAMENTO, ATOXICO E DESCARTAVEL. ESTERILIZADO EM ETO. MARCA BIOTEC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2208,00</ValorInicial><ValorFinal>2208,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RMM10</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158121</idOrigem><CnpjFormatado>07.204.591/0001-68</CnpjFormatado><Id>18391</Id></row>
<row _id="759"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RHP0W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32838277000184</CnpjFornecedor><Objeto>COPO DESCARTAVEL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2043,40</ValorInicial><ValorFinal>2043,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M5HTB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158243</idOrigem><CnpjFormatado>32.838.277/0001-84</CnpjFormatado><Id>18392</Id></row>
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<row _id="767"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X32NH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00409/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ALPRAZOLAM1MG,ARIPIPRAZOL 1MG/ML,BISSULFATODE CLOPIDOGREL 75MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8416,50</ValorInicial><ValorFinal>8416,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X32NH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156336</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>18400</Id></row>
<row _id="768"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N969D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00960/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>DIPIRONA SODICA 500MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>474,00</ValorInicial><ValorFinal>474,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5H894</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156753</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>18401</Id></row>
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<row _id="770"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L61ZJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00234/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49601107000184</CnpjFornecedor><Objeto>SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% I E II. CONJUNTO CONTENDO FRASCOS COM 10 ML DE CELULAS I E II FENOTIPADAS DESTINADAS A PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES (HUMANAS) PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPERIOR A 25 DIAS; APRESENTACAO: CONJUNTO DE 2 FRASCOS COM 10 ML CADA. Fabricante: Fresenius Kabi / SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% DO CONTROLE DE COOMBS (IGG). FRASCO CONTENDO 10 ML DE HEMACIAS SENSIBILIZADAS COM IGG PARA O CONTROLE DA FASE DE COOMBS PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPERIOR A 25 DIAS; APRESENTACAO:FRASCO COM 10 ML Fabricante: Fresenius Kabi / SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% A1 E B. CONJUNTO CONTENDO FRASCOS COM 10 ML DE CELULAS A1 E B PARA PESQUISA DE ISOAGLUTININAS A1 E B (HUMANAS) (REVERSA A1 E B) PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPERIOR A 25 DIAS; APRESENTACAO: CONJUNTO DE 2 FRASCOS COM 10 ML CADA Fabricante: Fresenius Kabi. / CONJUNTO CONTR/QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA; PRODUTO: CONJUNTO DE CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA; TIPO: CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO DE HEMACIAS E SOROS TESTES EM IMUNOHEMATOLOGIA; FINALIDADE: PERMITE O CONTROLE DOS REAGENTES E DOSPROCEDIMENTOS DE TRABALHO,NAS FENOTIPAGENS SANGUINEAS E NAS PESQUISAS E IDENTIFICACOES DE ANTICORPOS ANTI - ERITROCITARIOS; COMPONENTES: HEMACIAS - TESTES:(AB,RHD POSITIVO),(O,KELL POSITIVO,R1R2),(O,RHD NEGATIVO),(O,RHD FRACO)E(TAD POSITIVO), SOROS -TESTES:(SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES -GRUPO SANGUINEO AB),(SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES -GRUPO SANGUINEO O)E(SORO SEM ANTICORPOS IRREGULARES -GRUPO SANGUINEO O); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALI DADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 8 FRASCOS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7370,00</ValorInicial><ValorFinal>7370,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N6P14</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157041</idOrigem><CnpjFormatado>49.601.107/0001-84</CnpjFormatado><Id>18403</Id></row>
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<row _id="775"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FP1BV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00900/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRESSA DE GAZE; TIPO: HIDROFILA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>590,00</ValorInicial><ValorFinal>590,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FP1BV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157452</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>18408</Id></row>
<row _id="776"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MCKJG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DO APARELHO DE RAIO X</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28348,92</ValorInicial><ValorFinal>28348,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>155171</idOrigem><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>18415</Id></row>
<row _id="777"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K0K28</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTIANE ALMEIDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13271837000117</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de regularização de veículos</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2240,00</ValorInicial><ValorFinal>2240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157878</idOrigem><CnpjFormatado>13.271.837/0001-17</CnpjFormatado><Id>18416</Id></row>
<row _id="778"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00318/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG ; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA ;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA. MARCA: CLORIDRATO DE VANCOMICINA (GENERICO).</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1HHW6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157949</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>18417</Id></row>
<row _id="779"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JHR73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00415/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>KIT PARA DIAGNOSTICO MOLECULAR  DE ZIKA, DENGUE E CHIKUNGUNYA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5229,12</ValorInicial><ValorFinal>5229,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JHR73</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156202</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>18421</Id></row>
<row _id="780"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 018/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00169/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>35625405000108</CnpjFornecedor><Objeto>CATEGORIA 5E3.; CLASSIFICACAO ANTI-CHAMA CM CONFORME UL 4444. ; CARACTERISTICAS DE TRANSMISSAO VERIFICADAS ATE 100 MHZ, CONFORME EIA/TIA 568 B.25.; CAPA EXTERNA EM PVC RETARDANTE A CHAMA NA COR AZUL6.; CODIGO DE CORES: PAR 1 - AZUL / AZUL CLAROPAR 2 BRANCO / LARANJAPAR 3 VERDE / VERDE CLAROPAR 4 MARROM / MARROM CLARO7.; CERTIFICADOS:7.1. UL UNDERWRITERS LABORATORIES E232048 / REGISTRO UNICO FORNECIDO PELA UL (LISTED AND VERIFIED) CSA - CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION8. APLICACOES8. 1. ; INSTALACAO INTERNA HORIZONTAL 8.2.; SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRAFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DAS NORMAS 8.3.; CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDARIO ENTRE OS PAINEIS DE DISTRIBUICAO (PATCH PANELS) E OS CONECTORES NAS AREAS DE TRABALHO 8.4. ; GIGABIT ETHERNET; UTILIZANDO QUATRO PARES SIMULTANEOS PARA TRANSMISSAO DE DADOS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2080,20</ValorInicial><ValorFinal>2080,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RVV51</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156201</idOrigem><CnpjFormatado>35.625.405/0001-08</CnpjFormatado><Id>18422</Id></row>
<row _id="781"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G6173</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BUNKER COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3213418000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE ¿ FREEZER PARA ARMAZENAR HEMOCOMPONENTES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>77950,00</ValorInicial><ValorFinal>77950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157282</idOrigem><CnpjFormatado>03.213.418/0001-75</CnpjFormatado><Id>18424</Id></row>
<row _id="782"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-64NH2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00931/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 160MG,HIDROCLOTIAZIDA 12,5MG,ANLODIPINO 5MG,VALSARTANA 320MG,HIDROCLOROTIAZIDA 25MG,ANLODIPINO 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4198,32</ValorInicial><ValorFinal>4198,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-64NH2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157554</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>18425</Id></row>
<row _id="783"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5PLD4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00980/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3603,76</ValorInicial><ValorFinal>3603,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5PLD4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157742</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>18426</Id></row>
<row _id="784"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H5N3D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ROTIGOTINA 9MG - ADESIVO TRANSDERMICO (4MG/24HS).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1267,93</ValorInicial><ValorFinal>1267,93</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H5N3D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157867</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>18427</Id></row>
<row _id="785"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L9FC4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA ASPART 30%,ASPART PROTAMINA 70%,INSULINA GLARGINA 100 U/ML,LIXISENATIDA 0,033 MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2012,04</ValorInicial><ValorFinal>2012,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L9FC4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157932</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>18428</Id></row>
<row _id="786"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QD23M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01139/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA (FILIAL - CABREUVA/SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49351786001152</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE SODIO 9MG/ML BOLSA OU FRASCO - MANITOL 200MG/ML BOLSA OU FRASCO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13122,00</ValorInicial><ValorFinal>13122,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KZHVF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158167</idOrigem><CnpjFormatado>49.351.786/0011-52</CnpjFormatado><Id>18429</Id></row>
<row _id="787"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8Q9B0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01208/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>METOTREXATE 25 MG/ML SOLU Ç Ã O INJET Á VEL; FRASCO 2 ML: INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2819,03</ValorInicial><ValorFinal>2819,03</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8Q9B0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158301</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>18431</Id></row>
<row _id="788"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0SCR4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KARILAINE CONFECÇOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3664435000129</CnpjFornecedor><Objeto>CAPA COLCHAO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11900,00</ValorInicial><ValorFinal>11900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VKHT2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158463</idOrigem><CnpjFormatado>03.664.435/0001-29</CnpjFormatado><Id>18432</Id></row>
<row _id="789"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</Fornecedor><CnpjFornecedor>8228010000433</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisio de papel A4</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1560,00</ValorInicial><ValorFinal>1560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1681X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158467</idOrigem><CnpjFormatado>08.228.010/0004-33</CnpjFormatado><Id>18436</Id></row>
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<row _id="810"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VS259</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01067/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TRAZODONA CLORIDRATO 100MG - LISDEXANFETAMINA 70MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8142,33</ValorInicial><ValorFinal>8142,33</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VS259</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157937</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>18476</Id></row>
<row _id="811"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7V33R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6038607000147</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS FAZENDAS EXPERIMENTAIS DO INCAPER</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9980,66</ValorInicial><ValorFinal>9980,66</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158046</idOrigem><CnpjFormatado>06.038.607/0001-47</CnpjFormatado><Id>18480</Id></row>
<row _id="812"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6XPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00331/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31556536000111</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SULFAMETOXAZOL 400MG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: TRIMETROPINA, SULFATO 80MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: BELFACTRIM FABRICANTE: BELFAR LTDA DETENTOR DO REGISTRO: BELFAR LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>417,80</ValorInicial><ValorFinal>417,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0LHPH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158061</idOrigem><CnpjFormatado>31.556.536/0001-11</CnpjFormatado><Id>18481</Id></row>
<row _id="813"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-43MW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00340/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>UPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E HIPERCALÓRICO ENRIQUECIDO COM PROLINA, ARGININA, ZINCO, SELENIO E VITAMINAS A, C, E, COM AMIDO DE TAPIOCA, SEM ADICAO DE SACAROSE E SEM GLUTEN, DENSIDADE CALÓRICA DE 1,4 KCAL/ML, ESPECIFICO PARA CICATRIZACAO DE FERIDAS. EMBALAGEM EASY BOTTE DE 200 ML, SABOR BAUNILHA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2816,64</ValorInicial><ValorFinal>2816,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8Z85T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158062</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>18482</Id></row>
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<row _id="820"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-04D37</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00214/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15345613000138</CnpjFornecedor><Objeto>FITA ADESIVA PARA TESTE DE ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE COM INDICADOR TERMICO, DORSO DE PAPEL CREPE A BASE DE FIBRA DE CELULOSE, TINTA TERMOATIVA, ESTIRENO, BUTADIENO, RESINAS ACRILICAS, BOA ADESAO APRESENTANDO RESISTENCIA E ALTERACAO DE COLORACAO APOS EXPOSICAO A ALTAS TEMPERATURAS. TAMANHO: 19MM X 30M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. MARCA MASTER FIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1495,20</ValorInicial><ValorFinal>1495,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JLKVH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156545</idOrigem><CnpjFormatado>15.345.613/0001-38</CnpjFormatado><Id>18492</Id></row>
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<row _id="838"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BDKFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00419/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>MICROPIPETA AUTOMATICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5417,00</ValorInicial><ValorFinal>5417,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BDKFH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156273</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>18517</Id></row>
<row _id="839"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QPLDF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00190/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MMV PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32193726000184</CnpjFornecedor><Objeto>FITA ADESIVA, PARA EMPACOTAMENTO, POLIPROPILENO, COR TRANSPARENTE, DIMENSOES APROX. 45 MM X 50M, DE EXCELENTE QUALIDADE, ALTA ADERENCIA. UNIDADE. MARCA:EUROCEL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2295,00</ValorInicial><ValorFinal>2295,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K28X4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156274</idOrigem><CnpjFormatado>32.193.726/0001-84</CnpjFormatado><Id>18518</Id></row>
<row _id="840"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B1QD9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00456/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>SPLINT NASAL,.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2793,60</ValorInicial><ValorFinal>2793,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SGP5W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156333</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>18519</Id></row>
<row _id="841"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ROBER MARCONE ROSI</Fornecedor><CnpjFornecedor>99127105768</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar o ambiente virtual, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas on-line e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente a autorização de curso-EJA, na modalidade EaD, ofertado pelo EVOTEC ¿ Escola Técnica Evolução, situada na Av. Pref. José Zouain, 439 - Centro, Colatina - ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO  ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>156754</idOrigem><CnpjFormatado>00.099.127/1057-68</CnpjFormatado><Id>18520</Id></row>
<row _id="842"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QBF41</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00964/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5985,00</ValorInicial><ValorFinal>5985,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SJDM5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157588</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>18521</Id></row>
<row _id="843"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SZ1QL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00262/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>38091081000155</CnpjFornecedor><Objeto>KIT CIRURGICO UNIVERSAL; PARA PARAMENTACO CIRURGICA ESTERIL; EM NAO TECIDO; ISENTO DE PROPAGACO DE CHAMA; RESISTENTE A TRACAO E ALONGAMENTOS, RESISTENTE A PROPAGACAO DE RASGOS; ALTA BARREIRA PARA EMISSO DE FLUIDOS E MICROORGANISMOS; GRAMATURA MINIMA: 48 GR; COMPOSTA DE 02 CAMPOS LATERAIS EM SMS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,40 COM FITAS HIPOALERGENICAS E REFORCO IMPERMEVEL E ABSORVENTE; 01 CAMPO SUPERIOR EM SMS MEDIDO APROXIMADAMENTE 2,50 X 1,50 COM FITAS HIPOALERGENICAS COM REFORCO IMPERMEVEL E ABSORVENTE E IMPERMEVEL E DUAS PRESILHAS PARA FIXACO DE CABOS E TUBOS; 01 CAMPO INFERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 1,50 COM FITA HIPOALERGENICA E REFORCO IMPERMEVEL E ABSORVENTE; 01 FRONHA MAYO IMPERMEVEL COM REFORCO ABSORVENTE; 01 BORNAL IMPERMEVEL PARA PINCAS E UMA COBERTURA DE MESA AUXILIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 1,30 COM REFORCO IMPERMEVEL E ABSORVENTE ENVOLVENDO O KIT; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO; ESTERILIZACO OXIDO DE ETILENO; MARCA: PION G PLUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7174,00</ValorInicial><ValorFinal>7174,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157682</idOrigem><CnpjFormatado>38.091.081/0001-55</CnpjFormatado><Id>18522</Id></row>
<row _id="844"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9N4VH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00328/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28911309000152</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NACETILCISTEINA 600MG; FORMA FARMACEUTICA: GRANULADO; FORMA DE APRESENTACAO: ENVELOPE; VIA ADMINISTRACAO:ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE, MARCA SEM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>570,00</ValorInicial><ValorFinal>570,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S6729</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157987</idOrigem><CnpjFormatado>28.911.309/0001-52</CnpjFormatado><Id>18528</Id></row>
<row _id="845"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8P1HC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>EBASTINA 10MG,FLUVOXAMINA, MALEATO 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2127,60</ValorInicial><ValorFinal>2127,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8P1HC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158048</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>18529</Id></row>
<row _id="846"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NX9GC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01138/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>VITAMINA DO COMPLEXO B INJETAVEL, AMPOLA 2ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>423,25</ValorInicial><ValorFinal>423,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P040R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158050</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>18530</Id></row>
<row _id="847"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R9HSN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00333/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA DURA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA HIPOLABOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1493,60</ValorInicial><ValorFinal>1493,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-343FW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158065</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>18531</Id></row>
<row _id="848"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00342/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: ALGODAO; COLORACAO: PRETO;CALIBRE: 0;COMPRIMENTO: 15 X 45 CM; FORMATO AGULHA: SEM AGULHA; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL;EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL; EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO:ENVELOPE. MARCA TECHNOFIO / FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: ALGODAO; COLORACAO: PRETO;CALIBRE: 2- 0;COMPRIMENTO: 15 X 45 CM; FORMATO AGULHA: SEM AGULHA; NUMEROFIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO:LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE / FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: ALGODAO; COLORACAO: PRETO;CALIBRE:3-0; COMPRIMENTO: 15 X 45 CM; FORMATO AGULHA: SEM AGULHA; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL;EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE, MARCA TECHNOFIO / FIO SUTURA; MATERIAL: NYLON POLIAMIDA; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 0; COMPRIMENTO:45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAOAGULHA: 3,0 CM; NUMERO FIOS: UNICO;ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA EABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA MEDIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1812,48</ValorInicial><ValorFinal>1812,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DX8ZL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158067</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>18532</Id></row>
<row _id="849"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1P7B8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ANLODIPINO, BESILATO 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: BESILATO DE ANLODIPINO - GENÉRICO FABRICANTE: CIMED INDUSTRIA S.A DETENTOR DO REGISTRO: CIMED INDUSTRIA S.A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>115,60</ValorInicial><ValorFinal>115,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JQNNS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155496</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>18534</Id></row>
<row _id="850"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-478LB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00066/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32838277000184</CnpjFornecedor><Objeto>COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: CAFE; MATERIAL: POLIESTIRENO, ATOXICO;COR: BRANCO OU TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 50 ML; APRESENTACAO: 50 PACOTES COM 100 COPOS; NORMAS: NBR 14865/2002 E NBR 13230; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 5000UNIDADES; COD. SIGA: 231363; MARCA: COPOPLAST.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1460,25</ValorInicial><ValorFinal>1460,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SHH2V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155612</idOrigem><CnpjFormatado>32.838.277/0001-84</CnpjFormatado><Id>18535</Id></row>
<row _id="851"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5D7JH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00134/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 3 ML, AGULHA: SEM AGULHA, GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA A CADA 0,1ML; MATERIAL: PLASTICO, PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO, ATOXICO, RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA UTILIZACAO, TRANSPARENTE, BICO: CENTRAL E LUER LOCK, ACABAMENTO: EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA, ESTERILIDADE: ESTERIL/SILICONIZADA. EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: SR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>841,80</ValorInicial><ValorFinal>841,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-78J9G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156164</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>18536</Id></row>
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<row _id="855"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DKP8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00776/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>FENITOINA SODICA 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>345,80</ValorInicial><ValorFinal>345,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WDZSW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157058</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>18540</Id></row>
<row _id="856"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B56P7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SGS SERVICOS MEDICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32894249000184</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO (REGIÃO METROPOLITANA E SUL ).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19678999,68</ValorInicial><ValorFinal>19678999,68</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157283</idOrigem><CnpjFormatado>32.894.249/0001-84</CnpjFormatado><Id>18541</Id></row>
<row _id="857"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-55LL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>24553849000150</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Materiais de Expediente</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1060,40</ValorInicial><ValorFinal>1060,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HRS4J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157284</idOrigem><CnpjFormatado>24.553.849/0001-50</CnpjFormatado><Id>18542</Id></row>
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<row _id="859"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S977X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00269/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: SUBLINGUAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: ISORDIL FABRICANTE: EMS SIGMA PHARMA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: EMS SIGMA PHARMA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>106,40</ValorInicial><ValorFinal>106,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MX9ZB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157691</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>18544</Id></row>
<row _id="860"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MWL34</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00929/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>SITAGLIPTINA, FOSFATO 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8335,60</ValorInicial><ValorFinal>8335,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MWL34</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157709</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>18545</Id></row>
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<row _id="873"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8MRZV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00357/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR, EM ESPUMA ; DENSIDADE D45, DIMENSAO: 1,88X0,80X18CM, SUPORTA ATE 150 KG; ESTRUTURA INTERNA:100% ESPUMA POLIURETANO EM BLOCO INTEIRICO, REVESTIDO EM NAPA (TIPO COURVIN) LISO, INTEIRICO, SOMENTE COM COSTURA EMBUTIDA LATERAL, REFORCADA E CONTINUA, SEM ABAS, IMPERMEAVEL, COR AZUL ROYAL, EMBALAGEM PLASTICA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, ATENDIMENTO NORMA ABNT 13579 MARCA:MHP.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5029,85</ValorInicial><ValorFinal>5029,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M24ND</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158206</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>18577</Id></row>
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<row _id="876"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C0FX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01251/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3951140000133</CnpjFornecedor><Objeto>COLETOR DE URINA E SECRECOES; TIPO: FRASCO; SISTEMA: ABERTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6240,00</ValorInicial><ValorFinal>6240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XKH8V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158430</idOrigem><CnpjFormatado>03.951.140/0001-33</CnpjFormatado><Id>18580</Id></row>
<row _id="877"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SILVEIRA &amp; DALMAS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27745509000110</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3800,00</ValorInicial><ValorFinal>3800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3SBWT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158486</idOrigem><CnpjFormatado>27.745.509/0001-10</CnpjFormatado><Id>18583</Id></row>
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<row _id="879"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P3J69</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00376/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ESCOVA DESCARTAVEL COM ESPONJA PARA DEGERMANTE ANTI-SEPSIA PRE-OPERATORIO DAS MAOS E ANTEBRACOS, COM 22 ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO, PRODUTO COM REGISTRO NO M.SAUDE/ANVISA. EMBALAGEM CONFORME NORMAS DO MS E COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE. COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 2 ANOS MARCA:VIC PHARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17184,00</ValorInicial><ValorFinal>17184,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9G55G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158492</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>18585</Id></row>
<row _id="880"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1S6D0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00248/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ESTAZOLAM 2 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>121,59</ValorInicial><ValorFinal>121,59</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1S6D0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155667</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>18590</Id></row>
<row _id="881"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 054/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00161/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 10CM X COMPRIMENTO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: 92% ALGODÃO CRU E 8% POLIAMIDA; CONFECÇÃO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 12 UNIDADES, MARCA ANAPOLIS / ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 15 CM X COMPRIMENTO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: 92% ALGODÃO CRU E 8% POLIAMIDA; CONFECÇÃO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 12 UNIDADES, MARCA ANAPOLIS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73380,00</ValorInicial><ValorFinal>73380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HJ9BH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156270</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>18591</Id></row>
<row _id="882"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00162/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 20 CM X COMPRIMENTO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: 92% ALGODÃO CRU E 8% POLIAMIDA; CONFECÇÃO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 12 UNIDADES. MARCA ERIMAR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>55320,00</ValorInicial><ValorFinal>55320,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HJ9BH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156271</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>18592</Id></row>
<row _id="883"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SM9SL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00311/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40011952000125</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ARAMADO; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; REFORCO: FIO ACO INOX; DIAMETRO: 6,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BARRA ESTABILIZADORA P/ RETIRADA DA MASCARA IMPEDINDO A REMOCAO DO TUBO, CONECTOR DE 15 MM REMOVIVEL P/ PASSAGEM ATRAVES DAS MASCARAS LARINGEAS, EXTREMIDADE EM SILICONE PARA EVITAR TRAUMA DAS VIAS AEREAS, TRANSPARENTE EM PVC, RADIOPACO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SOLIDOR / TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ARAMADO; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; REFORCO: FIO ACO INOX; DIAMETRO: 7,0 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ACOMPANHA BARRA ESTABILIZADORA PARA RETIRADA DA MASCARA IMPEDINDO A REMOCAO DO TUBO, CONECTOR DE 15 MM REMOVIVEL PARA PASSAGEM ATRAVES DAS MASCARA LARINGEA, EXTREMIDADE EM SILICONE PARA EVITAR TRAUMA DAS VIAS AEREAS, TRANSPARENTE EM PVC, RADIOPACO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SOLIDOR / TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ARAMADO; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; REFORCO: ANEIS EM ACO INOXIDAVEL; DIAMETRO: 8,0 MM; BALAO: COM BALAO; SILICONIZADO; RADIOPACO; ESTERIL;ISENTO DE LATEX; DESCARTAVEL COM CONECTOR FIXO E BALONETE; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SOLIDOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1205,20</ValorInicial><ValorFinal>1205,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2HC63</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157942</idOrigem><CnpjFormatado>40.011.952/0001-25</CnpjFormatado><Id>18598</Id></row>
<row _id="884"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SM9SL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00312/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 7,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA GLOMED / TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 8,0 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA GLOMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1337,46</ValorInicial><ValorFinal>1337,46</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2HC63</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157943</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>18599</Id></row>
<row _id="885"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4VB7N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00322/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>SCALP; CALIBRE: 21; CANULA: ACO INOX SILICONIZADA; BISEL: CURTO, TRIFACETADO; ASA: FLEXIVEL ANTIDERRAPANTE; TUBO: FLEXIVEL, TRANSPARENTE COMPRIMENTO 30 CM; CONECTOR: RIGIDO, TIPO LUER COM TAMPA; PROTECAO: COM PROTETOR DE AGULHA; COR: COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICO, APIROGENICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES, MARCA MEDIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>203,60</ValorInicial><ValorFinal>203,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3XM0V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157983</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>18600</Id></row>
<row _id="886"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1FJ4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00336/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10962026000174</CnpjFornecedor><Objeto>ABONETE LIQUIDO CREMOSO PEROLADO, REFIL APROXIMADO DE 800ML, COM BICO DOSADOR, PH NEUTRO, COM AROMA SUAVE, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, LAUDO DE IRRITABILIDADE CUTANEA, ALVARA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO FORNECIDA PELO M.SAUDE DA EMPRESA FABRICANTE DO PRODUTO E DA EMPRESA LICITANTE, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 02 ANOS. EMBALAGEM APROXIMADA DE 800ML. MARCA:PREMISSE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3470,40</ValorInicial><ValorFinal>3470,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-42ST4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158064</idOrigem><CnpjFormatado>10.962.026/0001-74</CnpjFormatado><Id>18601</Id></row>
<row _id="887"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V9PJW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>PAMIDRONATO DISSODICO 60MG SOL. INJ.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>550,00</ValorInicial><ValorFinal>550,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V9PJW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157982</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>18612</Id></row>
<row _id="888"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DDHJ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00330/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : SULFADIAZINA DE PRATA 1% ; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 2: NITRATO DE CERIO 0,4%; FORMA FARMACEUTICA: CREME; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA; VIA DE ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA;UNIDADE DE MEDIDA: GRAMA. MARCA: CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2380,40</ValorInicial><ValorFinal>2380,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HF6QN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157986</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>18613</Id></row>
<row _id="889"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-43MW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00341/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28801626000116</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO, ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, A BASE DE CASEINATO DE CÁLCIO, ISOLADO PROTÉICO DE SOJA E PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE, COM 15% DE PROTEÍNA, 55% DE HC E 30% DE LIPÍDIOS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML, SABOR MORANGO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>160,95</ValorInicial><ValorFinal>160,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8Z85T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158063</idOrigem><CnpjFormatado>28.801.626/0001-16</CnpjFormatado><Id>18614</Id></row>
<row _id="890"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5FKQL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01140/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>TOPIRAMATO 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>723,44</ValorInicial><ValorFinal>723,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5FKQL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158209</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>18615</Id></row>
<row _id="891"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PJ6GQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00356/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>37844479000152</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: CUTICULAR; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 2-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 3;0 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL; EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: BIOLINE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1545,60</ValorInicial><ValorFinal>1545,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0QDR6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158203</idOrigem><CnpjFormatado>37.844.479/0001-52</CnpjFormatado><Id>18616</Id></row>
<row _id="892"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5FKQL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01143/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>TOPIRAMATO 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13417,48</ValorInicial><ValorFinal>13417,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5FKQL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158215</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>18617</Id></row>
<row _id="893"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>009.0198.2021.0047867-94</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00077/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>34203752000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE LOCAL, CONTEMPLANDO MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32335713,00</ValorInicial><ValorFinal>32335713,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>TODOS OS PROCEDIMENTOS FORAM REALIZADOS NO SIGA POR OUTRO ORGÃO. É UM PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158218</idOrigem><CnpjFormatado>34.203.752/0001-71</CnpjFormatado><Id>18619</Id></row>
<row _id="894"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5FKQL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01144/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>TOPIRAMATO 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5806,72</ValorInicial><ValorFinal>5806,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5FKQL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158219</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>18620</Id></row>
<row _id="895"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-32H96</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39818737000151</CnpjFornecedor><Objeto>2023-32H96 - COMPRA: AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA - referente a ARP nº 001/2022 - processo 2021-RP1B9 para Ajuda Humanitária em atendimento a afetados em situação anormal - 584 unidades.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39945,60</ValorInicial><ValorFinal>39945,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RP1B9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158242</idOrigem><CnpjFormatado>39.818.737/0001-51</CnpjFormatado><Id>18622</Id></row>
<row _id="896"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1QLS4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00383/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>PROPILTIOURACILA 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>304,02</ValorInicial><ValorFinal>304,02</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1QLS4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156161</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>18623</Id></row>
<row _id="897"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-T86JB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00184/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WMC TECNOLOGIA EM SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17733261000113</CnpjFornecedor><Objeto>SUBSTITUTO DO OVO ESPECIFICO PARA PACIENTES COM DEFICIENCIA FENILALANINA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7600,00</ValorInicial><ValorFinal>7600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-T86JB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155789</idOrigem><CnpjFormatado>17.733.261/0001-13</CnpjFormatado><Id>18624</Id></row>
<row _id="898"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S0S90</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 839/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00372/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CLONIDINA, CLORIDRATO0,15MG,SULPIRIDA 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>276,12</ValorInicial><ValorFinal>276,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S0S90</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156162</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>18625</Id></row>
<row _id="899"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S7C84</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00178/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>EXTENSOR PARA PERFUSÃO; COMPRIMENTO: COM TUBO 120 CM; PRIMER: 0,96 ML CALIBRE 3F; CONEXÃO/EXTREMIDADE: COM PROTETOR NAS EXTREMIDADES, CONECTOR LUER LOCK "FÊMEA" NAS EXTREMIDADES QUE SE DESTINAM A INFUSÃO DE SOLUÇÕES E CONECTOR LUER-SLIP "MACHO" NA EXTREMIDADE A QUAL SE CONECTA O DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; USO: DESCARTÁVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA BIOSANI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1050,00</ValorInicial><ValorFinal>1050,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G0GB1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156210</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>18626</Id></row>
<row _id="900"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TH0WM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00457/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>DEFLAZACORTE 30MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1119,20</ValorInicial><ValorFinal>1119,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-TH0WM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156400</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>18627</Id></row>
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<row _id="902"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S46CV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00754/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>COENZIMA Q10 300MG (MANIPULADO,FLUDROCORTISONA 0,025MG (MANIPULADO),FLUDROCORTISONA 0,05MG (MANIPULADO),FLUDROCORTISONA 0,3MG (MANIPULADO),MELATONINA 10MG (MANIPULADO).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1068,90</ValorInicial><ValorFinal>1068,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S46CV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157169</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>18629</Id></row>
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<row _id="904"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q1Z7Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00817/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATROPINA, SULFATO 5MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>828,00</ValorInicial><ValorFinal>828,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3DJF6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157241</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>18631</Id></row>
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<row _id="983"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-K0P2V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39637509000185</CnpjFornecedor><Objeto>CADEADO COMUM; MATERIAL CORPO: LATAO MACICO; LARGURA: 20 MM; TIPO HASTE: CURTA; TRAVAMENTO: DUPLO;DESBLOQUEIO: CHAVE SIMPLES; MATERIAL HASTE: ACO CEMENTADO E CROMADO; QUANTIDADE DE CHAVE: 2 CHAVES;UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA:GOLD</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>360,00</ValorInicial><ValorFinal>360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7ZNRL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155661</idOrigem><CnpjFormatado>39.637.509/0001-85</CnpjFormatado><Id>18813</Id></row>
<row _id="984"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S1CLC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00129/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PREDNISONA 20MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A DETENTOR DO REGISTRO: BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>258,00</ValorInicial><ValorFinal>258,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L36QP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156101</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>18814</Id></row>
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<row _id="987"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G5B4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00237/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26082710000100</CnpjFornecedor><Objeto>SUBSTITUTO DURAL, MARCA DURADRY.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9935,00</ValorInicial><ValorFinal>9935,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G5B4J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157247</idOrigem><CnpjFormatado>26.082.710/0001-00</CnpjFormatado><Id>18817</Id></row>
<row _id="988"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VZ4D8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>49.692.293 RAPHAEL FAGUNDES</Fornecedor><CnpjFornecedor>49692293000104</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para confecção de adesivos veiculares</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3040,00</ValorInicial><ValorFinal>3040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157253</idOrigem><CnpjFormatado>49.692.293/0001-04</CnpjFormatado><Id>18819</Id></row>
<row _id="989"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TJ97G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00841/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>EQUIPO SOLUCOES PARENTERAIS; GOTEJAMENTO: MICROGOTAS; CAMARA: FLEXIVEL COM FILTRO DE AR.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1152,00</ValorInicial><ValorFinal>1152,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T3X3Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157286</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>18820</Id></row>
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<row _id="1003"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZTP9B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INNOVAPHARMA LABORATORIO E MANIPULACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28846752000197</CnpjFornecedor><Objeto>IDEBENONA 150MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1677,38</ValorInicial><ValorFinal>1677,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZTP9B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157635</idOrigem><CnpjFormatado>28.846.752/0001-97</CnpjFormatado><Id>18840</Id></row>
<row _id="1004"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8CDHZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00296/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>COLETOR DE URINA E SECRECOES; TIPO: FRASCO; SISTEMA: ABERTO; MATERIAL: PLASTICO; COR: TRANSPARENTE; COMPOSICAO: TUBO DRENAGEM, CONECTOR CONICO COM PROTETOR, ALCA FIXACAO NO LEITO; GRADUACAO: GRADUACAO A CADA 100 ML; CAPACIDADE: 1200 ML; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA MRDSONDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2573,44</ValorInicial><ValorFinal>2573,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CM9PZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157803</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>18841</Id></row>
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<row _id="1010"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F54FD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00246/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ACIDO FOLICO 5MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL. MARCA HIPOFOL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23,00</ValorInicial><ValorFinal>23,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JPVK1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157448</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>18853</Id></row>
<row _id="1011"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7VNLJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00265/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: FUROSEMIDA 40MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA PRATI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>196,00</ValorInicial><ValorFinal>196,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9Q21D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157627</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>18854</Id></row>
<row _id="1012"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1FJ4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00337/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32167445000157</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL TOALHA TIPO I - BRANCO INTERFOLHADO COM 02 (DUAS)DOBRAS, GOFRADO, FOLHAS DUPLAS,FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM ALTA ABSORCAO, HIDROSSOLUVEL, BIODEGRADAVEL, MEDIDA APROXIMADAS DE 22 X 20,7 CM. EMBALAGEM: CAIXA COM NO MINIMO 2.000 (DUAS MIL) FOLHAS. MARCA:NOBRE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15350,00</ValorInicial><ValorFinal>15350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-42ST4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158037</idOrigem><CnpjFormatado>32.167.445/0001-57</CnpjFormatado><Id>18855</Id></row>
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<row _id="1033"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00072/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GAIER VEICULOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17524342000103</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 13 - PROGRAMA MATEMÁTICA NA REDE ¿ ENCONTRO CAPIXABA SELEÇÃO DE TALENTOS ¿ ENCONTRO DE MATEMÁTICA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1376,00</ValorInicial><ValorFinal>1376,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D5QP8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158086</idOrigem><CnpjFormatado>17.524.342/0001-03</CnpjFormatado><Id>18906</Id></row>
<row _id="1034"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XQ5XG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01161/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIOQUIMICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>55643555000143</CnpjFornecedor><Objeto>CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO AQUOSA 0,2%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>501,00</ValorInicial><ValorFinal>501,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VFQ18</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158087</idOrigem><CnpjFormatado>55.643.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>18907</Id></row>
<row _id="1035"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 12 - TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA VISITA TÉCNICA E PEDAGÓGICA NA UFES 03/04/2023</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7W25H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158102</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>18908</Id></row>
<row _id="1036"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7PJ6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00349/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL JOZELIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18494315000106</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL HIGIENICO; FOLHA SIMPLES; NAO RECICLADO; NA COR BRANCA; PRIMEIRA QUALIDADE; LARGURA DE 10 CM; ROLO COM 300 METROS PARA SUPORTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE; NAO RECICLADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 8 ROLOS. MARCA:PIUMA PAPER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9036,00</ValorInicial><ValorFinal>9036,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-10THD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158105</idOrigem><CnpjFormatado>18.494.315/0001-06</CnpjFormatado><Id>18909</Id></row>
<row _id="1037"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MPMLP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01168/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>COENZIMA Q10 10 MG,CARNITINA 2 GRAMAS,VITAMINA E 400 MG,VITAMINA C 500 MG,FILTRO SOLAR FPS 40 COM OXIDO DE ZINCO E DIOXIDO DE TITANIO (MANIPULADO),OXIBUTININA 0,5MG/ML (0,005%),OXIBUTININA 2MG/ML,OXIBUTININA 2MG/ML,</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1444,48</ValorInicial><ValorFinal>1444,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MPMLP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158149</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>18910</Id></row>
<row _id="1038"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MPMLP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00288/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>COENZIMAQ10 10 MG,CARNITINA2 GRAMAS,VITAMINA E400 MG,VITAMINA C500 MG,FILTRO SOLAR FPS 40OM OXIDO DE ZINCO E DIOXIDO DE TITANIO, OXIBUTININA 0,5MG/ML(0,005%), OXIBUTININA 2MG/ML;OXIBUTININA 2MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2750,32</ValorInicial><ValorFinal>2750,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MPMLP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155794</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>18914</Id></row>
<row _id="1039"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1FJ4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00090/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10962026000174</CnpjFornecedor><Objeto>ABONETE LIQUIDO CREMOSO PEROLADO, REFIL APROXIMADO DE 800ML, COM BICO DOSADOR, PH NEUTRO, COM AROMA SUAVE, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, LAUDO DE IRRITABILIDADE CUTANEA, ALVARA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO FORNECIDA PELO M.SAUDE DA EMPRESA FABRICANTE DO PRODUTO E DA EMPRESA LICITANTE, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 02 ANOS. EMBALAGEM APROXIMADA DE 800ML. MARCA:PREMISSE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11568,00</ValorInicial><ValorFinal>11568,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-42ST4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155948</idOrigem><CnpjFormatado>10.962.026/0001-74</CnpjFormatado><Id>18915</Id></row>
<row _id="1040"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0NW68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00347/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA GLARGINA 100UI/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>722,00</ValorInicial><ValorFinal>722,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0NW68</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156121</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>18916</Id></row>
<row _id="1041"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00172/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36513363000178</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO DE LINHA; QUANTIDADE DE TOMADAS: 08; FUSIVEL, BIVOLT; NORMATIZADO PELO INMETRO; CONTRA INTERFERENCIAS RFI/EMI; COMPRIMENTO DO CABO TRIPOLAR: 1,50 MTS; NORMATIZADO PELO INMETRO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>840,00</ValorInicial><ValorFinal>840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RVV51</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156205</idOrigem><CnpjFormatado>36.513.363/0001-78</CnpjFormatado><Id>18917</Id></row>
<row _id="1042"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0NW68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00344/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA GLARGINA 100UI/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7847,00</ValorInicial><ValorFinal>7847,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0NW68</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156211</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>18918</Id></row>
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<row _id="1077"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V52BC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00978/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO 10MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1210,00</ValorInicial><ValorFinal>1210,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01M97</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157555</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>18971</Id></row>
<row _id="1078"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q0X3H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 218/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00933/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>SANGUE DE CARNEIRO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>153,20</ValorInicial><ValorFinal>153,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q0X3H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157557</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>18972</Id></row>
<row _id="1079"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6SFZ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00062/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MARESSA CRISTIANE MALINI DE LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10432146741</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 148, § 3º, INCISO II DA RESOLUÇÃO CEE-ES Nº. 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS, EIXO TECNOLÓGICO DE AMBIENTE E SAÚDE, OFERTADO PELO CENTRO EDUCACIONAL SÃO CAMILO, SITUADO NA RUA SÃO CAMILO DE LELLIS, Nº. 01, BLOCO 01, BAIRRO PARAÍSO, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157581</idOrigem><CnpjFormatado>00.010.432/1467-41</CnpjFormatado><Id>18973</Id></row>
<row _id="1080"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N1L63</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00973/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS,VITAMINA A,VITAMINA E.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>297,70</ValorInicial><ValorFinal>297,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-N1L63</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157591</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>18974</Id></row>
<row _id="1081"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32102852000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3149,96</ValorInicial><ValorFinal>3149,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PPWQ6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157622</idOrigem><CnpjFormatado>32.102.852/0001-86</CnpjFormatado><Id>18975</Id></row>
<row _id="1082"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00257/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>TOUCA DESCARTAVEL, EM TNT, 100% POLIPROPILENO, COM 20 OU 30 G/M², NAO ESTERIL, TAMANHO UNICO,SANFONADA, FORMATO ANATOMICO, ACABAMENTO COM ELASTICO, NA COR BRANCA. ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE .MARCA:ANAPOLIS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2397,00</ValorInicial><ValorFinal>2397,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JPDCS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157625</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>18976</Id></row>
<row _id="1083"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CLONAZEPAM 0,5MG,MIDAZOLAM, CLORIDRATO 15MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9617,60</ValorInicial><ValorFinal>9617,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-975K2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157631</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>18977</Id></row>
<row _id="1084"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GNK49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00065/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MARCUS CAMPOS BRAUN</Fornecedor><CnpjFornecedor>78189985515</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM VETERINÁRIA, NO EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE E SAÚDE, OFERTADO PELA ETEC ¿ ESCOLA TÉCNICA, SITUADA NA AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, Nº. 482, PORTAL DE JACARAÍPE, SERRA ¿ ES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157685</idOrigem><CnpjFormatado>00.078.189/9855-15</CnpjFormatado><Id>18978</Id></row>
<row _id="1085"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GD6JG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00268/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO:PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: METOPROLOL,TARTARATO 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTEÇÃO: AMPOLA 5 ML; VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INTRA VENOSA; A D M I N I S T R A C A O INTRAVENOSA; UNI DADE DE FORNECI MENTO: UNIDADE COM DE MAIS CONFORMIDADES SEGUNDO EDITAL E LEI VIGENTE PARA MEDICAMENTOS , REGISTROS E A FINS. MARCA CRISTÁLIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3450,00</ValorInicial><ValorFinal>3450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B6HDQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157687</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>18979</Id></row>
<row _id="1086"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6M25G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00256/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA DVS. MGS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6920,79</ValorInicial><ValorFinal>6920,79</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6M25G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155633</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>18980</Id></row>
<row _id="1087"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BFX5K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00330/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>CARBAMAZEPINA 200MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4656,00</ValorInicial><ValorFinal>4656,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N15Z0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155781</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>18981</Id></row>
<row _id="1088"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00680/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CABERGOLINA 0,5 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>219,20</ValorInicial><ValorFinal>219,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4GKG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157056</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>18982</Id></row>
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<row _id="1090"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N4HP3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36345205000156</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2014166,65</ValorInicial><ValorFinal>2014166,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-N4HP3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158098</idOrigem><CnpjFormatado>36.345.205/0001-56</CnpjFormatado><Id>18984</Id></row>
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<row _id="1093"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5X8X0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>Esmeralda Comércio de Produtos de Limpeza Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16978,00</ValorInicial><ValorFinal>16978,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-96602</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158569</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>18997</Id></row>
<row _id="1094"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7K54Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4780499000158</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de precos para aquisio de roupeiros insalubres.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>127785,00</ValorInicial><ValorFinal>127785,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-59FB0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158547</idOrigem><CnpjFormatado>04.780.499/0001-58</CnpjFormatado><Id>18998</Id></row>
<row _id="1095"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01188/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>918,00</ValorInicial><ValorFinal>918,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-988Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158548</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>18999</Id></row>
<row _id="1096"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P3WQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00549/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>DIOSMINA 450MG - DIOSMINA 900MG; - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6324,89</ValorInicial><ValorFinal>6324,89</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P3WQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156784</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>19011</Id></row>
<row _id="1097"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BBC6C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00277/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>MASCARA FACIAL EM SILICONE PARA VENTILACAO NAO INVASIVA ORONASAL COM COTOVELO PADRAO; CONECTOR UNIVERSAL; COM ALMOFADA COMPOSTA POR SILICONE/GEL; COM ANEL FLEXIVEL; MASCARA TRANSPARENTE COM AJUSTE PERSONALIZADO; SUPORTE DE TESTA COM ALMOFADA COMPOSTO POR SILICONE/GEL; CLIPS MAGNETICOS DE AMBOS LADOS PROPORCIONANDO FACIL AMARRACAO;COM FIXADOR 4 PONTOS; ADULTO M; MARCA: BMC / MÁSCARA PARA CPAP TOTAL FACE, DE USO HOSPITALAR EM VENTILADOR MECANICO MICROPROCESSADO, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, TAMANHO ÚNICO, PROJETADA COM COXIM QUE INFLA COM O FLUXO DE AR, POSSIBILITANDO VEDAÇÃO COMPLETA, FEITA EM ACRÍLICO TOTALMENTE TRANSPARENTE, QUE POSSIBILITA A VISÃO PELO PACIENTE, EVITANDO CLAUSTROFOBIA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE. COM REGISTRO NO M.S./ANVISA; MARCA: PHILIPS / MÁSCARA OROFACIAL NÃO VENTILADA-DN (SEM OROFICIOS DE EXALAÇÃO) PARA USO HOSPITALAR, EM VENTILADORES MECÂNICO MICROPROCESSADOS, PARA USO EM VNI. NÃO POSSUEM ABERTURA PARA SAÍDA DO AR EXALADO NO COTOVELO OU BOJO DA MÁSCARA. ISENTA DE LATEX, PVC E DEHP. COTOVELO GIRATÓRIO EM 360 GRAUS PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E CONVENIENCIA NO ENCAIXE COM OS TUBOS DO VENTILADOR. O COTOVELO DA MÁSCARA DEVE POSSUIR UM CONECTOR CÔNICO DE 22MM, FÊMEA PADRÃO, (ISSO5356- 1) PARA CONEXÃO EXTERNA AO VENTILADOR, NA COR AZUL PARA DIFERENCIAÇÃO DE OUTROS DISPOSITIVOS E SEGURANÇA; ADEQUADA PARA TRATAMENTOS CRÍTICOS - EFICAZ A PRESSÕES TERAPEUTICAS ALTAS (ATÉ 40 CM H20). AJUSTE E LIBERAÇÃO RÁPIDA( PERMITE AJUSTE E LIBERAÇÃO RÁPIDOS E FÁCEIS COM PRESILHAS; ACOMPANHA PRESILHAS DO ARNÊ DE LIBERAÇÃO RÁPIDA - PERMITE AJUSTE E REMOÇÃO RÁPIDOS E FÁCEIS DA MÁSCARA; ARNÊS RESISTENTE SE OPÕE AO ESTIRAMENTO PARA MANTER A VEDAÇÃO, OS FECHOS DE LIBERAÇÃO RÁPIDA DO ARNÊS PERMITEM AJUSTAR E RETIRAR A MÁSCARA RÁPIDA E FACILMENTE. A FUGA DA MÁSCARA, EXCLUINDO A FUGA ENTRE A FACE E A MÁSCARA DEVE SER INFERIOR A 6L/MIN ATÉ 20CM. FEITAS EM ALMOFADAS DE PAREDES SIMPLES OU DUPLAS. FUNCIONAMENTO: COM UM FLUXO DE 601/MIN, A DIFERENÇA DE PRESSÃO ENTRE A EXTREMIDADE DO COTOVELO E O INTERIOR DA MÁSCARA É INFERIOR A 0,5CM H20. TAMANHO MÉDIO; MARCA: BMC / MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2, MASCARA N95, SEMI FACIAL, FILTRANTE, FORMATO EM CONCHA, SEM VALVULA DE EXALACAO, RESISTENTE A FLUIDOS. FIXACAO: TIRAS AJUSTAVEIS E GRAMPO DE AJUSTE NASAL; COMPOSTO POR NO MINIMO 04 CAMADAS, CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ABSORCAO QUE FILTRA MICROORGANISMOS, PARTICULAS E 95% DE AEROSSOIS DE ATE 0,3 MICRA, INDICADA PARA PROTECAO DAS VIAS RESPIRATORIAS DO PROFISSIONAL DE SAUDE CONTRA DOENCAS TRANSMITIDAS POR AEROSSOIS, PRINCIPALMENTE O BACILO DA TUBERCULOSE. DEVE POSSUIR CERTIFICACAO JUNTO AO INMETRO, C.A. DO MINISTERIO DO TRABALHO, E REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS TECNICAS DA ABNT PARA PECA FILTRANTE, E SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUALIZADA, EM MATERIAL QUE GARANTA A SUA INTEGRIDADE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6469,85</ValorInicial><ValorFinal>6469,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BBC6C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157701</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>19013</Id></row>
<row _id="1098"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0Z8FD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00273/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : GLICONATO DE CALCIO 100MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA MARCA: HALEX ISTAR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1164,00</ValorInicial><ValorFinal>1164,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MQF8X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157706</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>19014</Id></row>
<row _id="1099"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9MT3K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00690/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>ONDANSETRONA 8MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>577,50</ValorInicial><ValorFinal>577,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9MT3K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157714</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>19015</Id></row>
<row _id="1100"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PHS6S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00288/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; DIGOXINA 0,25MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL. MARCA PHARLAB.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66,00</ValorInicial><ValorFinal>66,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KG9DQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157754</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>19016</Id></row>
<row _id="1101"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-32MCH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>LARGININA 2G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>588,60</ValorInicial><ValorFinal>588,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-32MCH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157757</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>19017</Id></row>
<row _id="1102"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NP5S0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00352/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>METRONIDAZOL 250MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1131,60</ValorInicial><ValorFinal>1131,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PQV09</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155950</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>19021</Id></row>
<row _id="1103"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QPLDF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00191/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA DE ARQUIVO MORTO; MATERIAL: POLIPROPILENO CORRUGADO-POLIONDA; COR: AZUL ROYAL; ALTURA: 380 MM; LARGURA: 290 MM; PROFUNDIDADE: 175 MM; IMPRESSAO: IMPRESSAO EM DOIS LADOS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:ALAPLAST.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1380,00</ValorInicial><ValorFinal>1380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K28X4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156275</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>19022</Id></row>
<row _id="1104"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00494/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL NR 14</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2016,00</ValorInicial><ValorFinal>2016,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0GR24</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156398</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>19023</Id></row>
<row _id="1105"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RTZL8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00872/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>UMECLIDINIO, BROMETO 62,5MCG/DOSE,VILANTEROL, TRIFENATATO 25MCG/DOSE,FLUTICASONA, FUORATO 100MCG/DOSE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>922,92</ValorInicial><ValorFinal>922,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RTZL8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157369</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>19024</Id></row>
<row _id="1106"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZPB0W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00835/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>FORMOTEROL 12MCG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2599,20</ValorInicial><ValorFinal>2599,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZPB0W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157442</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>19025</Id></row>
<row _id="1107"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DZ28D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 623/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00899/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JRA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37252719000120</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL GRAU CIRURGICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>870,90</ValorInicial><ValorFinal>870,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DZ28D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157495</idOrigem><CnpjFormatado>37.252.719/0001-20</CnpjFormatado><Id>19026</Id></row>
<row _id="1108"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ELDER GERALDO DE SOUZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50267159668</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 148, § 3º, INCISO II DA RESOLUÇÃO CEE-ES Nº. 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EIXO TECNOLÓGICO DE SEGURANÇA, OFERTADO PELO CENTRO EDUCACIONAL SÃO CAMILO, SITUADO NA RUA SÃO CAMILO DE LELLIS, Nº. 01, BLOCO 01, BAIRRO PARAÍSO, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V7PN2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157590</idOrigem><CnpjFormatado>00.050.267/1596-68</CnpjFormatado><Id>19027</Id></row>
<row _id="1109"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CBCL0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00600/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>BEZAFIBRATO 200MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>243,00</ValorInicial><ValorFinal>243,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CBCL0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157130</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>19029</Id></row>
<row _id="1110"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CBCL0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00617/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>BOSENTANA 125MG,FENOFIBRATO 250MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1863,00</ValorInicial><ValorFinal>1863,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CBCL0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157133</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>19030</Id></row>
<row _id="1111"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01238/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33859616000171</CnpjFornecedor><Objeto>REFRIGERADOR DOMÉSTICO (FRIGOBAR) CAPACIDADE MÍNIMA DE 116 LITROS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3537,00</ValorInicial><ValorFinal>3537,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DBL6M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158505</idOrigem><CnpjFormatado>33.859.616/0001-71</CnpjFormatado><Id>19032</Id></row>
<row _id="1112"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PB3JV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01284/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>INFLIXIMABE 10 MG/ML PÓ LIOFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL; FRASCO AMPOLA 10 ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15600,00</ValorInicial><ValorFinal>15600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PB3JV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158703</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>19036</Id></row>
<row _id="1113"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XBKX0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00378/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>54565478000198</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE TIPO BOWIE &amp; DICK DESCARTAVEL, DESENVOLVIDO DE ACORDO COM O PADRAO AAMI. INDICADO PARA TESTEDA EFICIENCIA DE AUTOCLAVES PREVACUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VACUO PARAREMOCAO DO AR DO INTERIOR DA CAMARA INTERNA. CONSTITUIDO POR DUAS FOLHASDE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUIMICO SENSIVEL A VAPOR, CLASSE2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-5. A FOLHA DE TESTE PRINCIPALDO PACOTE E TOTALMENTE REVESTIDA POR UM INDICADOR QUIMICO QUE VAI APRESENTAR MUDANCA DE COLORACAO UNIFORME, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOCAO DOAR. O PACOTE TESTE TAMBEM DEVE CONTER ABAIXO DO TESTE PRINCIPAL UMA FOLHADE ALERTA, QUE POSSUI INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR CASO NAO SEJA DETECTADO FALHA NA BOMBA DE VACUO. APRESENTA LOCAL PARA APRESENTACAO DE DATA, NUMERO DO LOTE E INICIAIS DO OPERADOR. MARCA: CHEMDYE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TD20W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158704</idOrigem><CnpjFormatado>54.565.478/0001-98</CnpjFormatado><Id>19037</Id></row>
<row _id="1114"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F5HD7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01253/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8157293000127</CnpjFornecedor><Objeto>TERIFLUNOMIDA 14MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>693,00</ValorInicial><ValorFinal>693,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F5HD7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158685</idOrigem><CnpjFormatado>08.157.293/0001-27</CnpjFormatado><Id>19038</Id></row>
<row _id="1115"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D5X36</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>CONDROITINA, SULFATO 1,5G,FOSFATO DIBASICO DE SODIO 0,05MG/ML,VITAMINA B12 500MCG,VITAMINA B5 50MG,FAMOTIDINA 40MG,GLUCOSAMINA 500MG,CONDROITINA 400MG,HIALURONICO 25MG,VITAMINA C 20MG,MAGNESIO 0,5MG,ORGANICO 7,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>708,60</ValorInicial><ValorFinal>708,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-D5X36</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157758</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>19055</Id></row>
<row _id="1116"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D9W2H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33441376000190</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES ¿ DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO E SERVIÇO ELÉTRICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23348,76</ValorInicial><ValorFinal>23348,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão nº 057/2022 - HESVV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157759</idOrigem><CnpjFormatado>33.441.376/0001-90</CnpjFormatado><Id>19056</Id></row>
<row _id="1117"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6M25G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 160MG,VALSARTANA 160MG,ANLODIPINO 10MG,VALSARTANA 320MG,ANLODIPINO 10MG,VALSARTANA 80MG,HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG,ALSARTANA 160MG,HIDROCLOTIAZIDA 12,5MG,VALSARTANA 320MG,HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG,VALSARTANA 320MG,HIDROCLOTIAZIDA 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7470,05</ValorInicial><ValorFinal>7470,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6M25G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157760</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>19057</Id></row>
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<row _id="1119"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00298/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL; MATERIAL: TECIDO FIOS DE ALGODÃO; PROPRIEDADES FÍSICAS: HIPOALÉRGICO; ADESIVO: A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA; ADERÊNCIA: PERFEITA ADERÊNCIA COM BOA RASGADURA; COR: BRANCA; DIMENSÃO: LARGURA 10 X COMPRIMENTO 450 CM; APRESENTAÇÃO: ROLO, COM TAMPA DE PROTEÇÃO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NÚMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA PROCITEX/CREMER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16300,00</ValorInicial><ValorFinal>16300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HJ9BH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157809</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>19059</Id></row>
<row _id="1120"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-24D6M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00303/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA, FUMARATO 25MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO, MARCA CADILA/ZYDUS / QUETIAPINA 100MG; FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDOS. MARCA CADILA/ZYDUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>782,52</ValorInicial><ValorFinal>782,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HDJDL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157810</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>19060</Id></row>
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<row _id="1165"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00073/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GAIER VEICULOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17524342000103</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 13 - PROGRAMA MATEMÁTICA NA REDE ¿ ENCONTRO CAPIXABA SELEÇÃO DE TALENTOS ¿ ENCONTRO DE MATEMÁTICA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2752,00</ValorInicial><ValorFinal>2752,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3PC5D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158091</idOrigem><CnpjFormatado>17.524.342/0001-03</CnpjFormatado><Id>19126</Id></row>
<row _id="1166"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C1G63</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>V D MARTINS COMERCIO E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>40988068000145</CnpjFornecedor><Objeto>LENCOL DE BORRACHA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1782,00</ValorInicial><ValorFinal>1782,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>158644</idOrigem><CnpjFormatado>40.988.068/0001-45</CnpjFormatado><Id>19128</Id></row>
<row _id="1167"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MWTJ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>FRASCO PRA NUTRICAO ENTERAL - APLICACAO: FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE ADMINISTRACAO DE FORMULAS LIQUIDAS (DIETAS LIQUIDAS POR SONDA); CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FRASCO DESCARTAVEL EM POLIETILENO,TRANSPARENTE, ATOXICO, INODORO, SEMIRIGIDO.GRADUACAO EM RELEVO NA MESMA FACE COM ESCALA VOLUMETRICA DE 100 ML, TAMPA DE ROSCA QUE PROPORCIONE TOTAL EFEITO ENCAIXE VEDACAO, ACOMPANHA ETIQUETA ADESIVA PARA ESPECIFICACAO DA DIETA; CONFORMIDADE: PRODUTO AUTORIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E SELO DE QUALIDADE DO INMETRO.CAPACIDADE 300 ML.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3419,55</ValorInicial><ValorFinal>3419,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WC0NT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154991</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>19129</Id></row>
<row _id="1168"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0046F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00113/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA MARCADORA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>490,00</ValorInicial><ValorFinal>490,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0046F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155168</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>19130</Id></row>
<row _id="1169"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0046F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>69,80</ValorInicial><ValorFinal>69,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0046F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155169</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>19131</Id></row>
<row _id="1170"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00165/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>13015883000155</CnpjFornecedor><Objeto>APONTADOR SIMPLES SEM DISPOSITIVO - BORRACHA RETANGULAR - VANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZXUL - ELÁSTICO REDONDO - CAMNETA MARCA TEXTO - LÁPIS GRAFITE Nº 2.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6291,50</ValorInicial><ValorFinal>6291,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VQX00</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155301</idOrigem><CnpjFormatado>13.015.883/0001-55</CnpjFormatado><Id>19132</Id></row>
<row _id="1171"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z2L60</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Materiais utilizados para Pintura em Tela ¿ lote 05</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12934,96</ValorInicial><ValorFinal>12934,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6VTNV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155483</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>19134</Id></row>
<row _id="1172"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1MH9S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00221/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>PERINDOPRIL 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>183,30</ValorInicial><ValorFinal>183,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1MH9S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155624</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>19136</Id></row>
<row _id="1173"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LZWTT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00343/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA PARA PERFUROCORTANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>86,00</ValorInicial><ValorFinal>86,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LZWTT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156027</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>19137</Id></row>
<row _id="1174"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0NW68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00348/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000157</CnpjFornecedor><Objeto>RIVASTIGMINA PATCH 5CM (4,6MG/ 24H ) -     RIVASTIGMINA PATCH 10CM (9,5MG/ 24H).            </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3427,80</ValorInicial><ValorFinal>3427,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0NW68</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156122</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0001-57</CnpjFormatado><Id>19138</Id></row>
<row _id="1175"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0ZMLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00406/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>VALPROATO DE SODIO 250MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13200,00</ValorInicial><ValorFinal>13200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TH96S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156329</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>19140</Id></row>
<row _id="1176"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K6XWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00129/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA ASPART 100 UI/ML .</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>659,40</ValorInicial><ValorFinal>659,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K6XWS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155170</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>19152</Id></row>
<row _id="1177"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3k547</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00047/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIAMED LATINO AMERICA S.A </Fornecedor><CnpjFornecedor>71015853000145</CnpjFornecedor><Objeto>CONJUNTO CONTROLE/QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA; PRODUTO: CONJUNTO DE CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA; TIPO: CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO DE HEMACIAS E SOROS TESTES EM IMUNOHEMATOLOGIA; FINALIDADE: PERMITE O CONTROLE DOS REAGENTES E DOSPROCEDIMENTOS DE TRABALHO, NAS FENOTIPAGENS SANGUINEAS E NAS PESQUISAS E IDENTIFICACOES DE ANTICORPOS ANTI-ERITROCITARIOS; COMPONENTES: HEMACIASTESTES: (AB,RHD POSITIVO), (O,KELL POSITIVO,R1R2), (O,RHD NEGATIVO), (O,RHD FRACO) E (TAD POSITIVO), SOROS-TESTES: (SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES-GRUPO SANGUINEO AB), (SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES-GRUPO SANGUINEO O)E(SORO SEM ANTICORPOS IRREGULARESGRUPO SANGUINEO O); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVE L TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 8 FRASCOS. MARCA DIAMED. OBS. DEVERÁ SER ENVIADO 01(UMA) CX C/8FRASCOS POR MÊS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L9SRT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155307</idOrigem><CnpjFormatado>71.015.853/0001-45</CnpjFormatado><Id>19153</Id></row>
<row _id="1178"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PDHJK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00292/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>68337658000127</CnpjFornecedor><Objeto>OLIGONUCLEOTIDEOS SINTETICOS (PRIMERS); PRODUTO:OLIGONUCLEOTIDEOS SINTETIZADOS EM ESCALA INICIALDE 100NMOL,OLIGONUCLEOTIDEOS SINTETICOS (SONDAS); PRODUTO:OLIGONUCLEOTIDEOS SINTETICOS PARA SISTEMA DEHIDROLISE CONTENDO ENTRE 15 E 40 BASES,OLIGONUCLEOTIDEOS SINTETICOS (SONDAS,OLIGONUCLEOTIDEOS SINTETICOS (SONDAS).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15072,34</ValorInicial><ValorFinal>15072,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PDHJK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155890</idOrigem><CnpjFormatado>68.337.658/0001-27</CnpjFormatado><Id>19154</Id></row>
<row _id="1179"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8TWW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23035197000108</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL, VALIDADE 12 DOZE MESES - VALIDCAO PRESENCIAL EM DOMICILIO/SECTI.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200,00</ValorInicial><ValorFinal>200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8TWW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156206</idOrigem><CnpjFormatado>23.035.197/0001-08</CnpjFormatado><Id>19155</Id></row>
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<row _id="1192"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N969D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00123/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:DIPIRONA SODICA 500MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: PRATI DONADUZZI &amp;CIA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>276,00</ValorInicial><ValorFinal>276,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TC8BQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156102</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>19176</Id></row>
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<row _id="1206"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SBH3D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de papel toalha e papel higiênico para o órgão, por meio de ata n°083/2022-SEJUS, pregão n° 076/2022, processo: 2022-NHH3K</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35810,00</ValorInicial><ValorFinal>35810,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NHH3K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156170</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>19198</Id></row>
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<row _id="1209"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 016/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00066/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2329485000197</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 07 - TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS - PROGRAMA MATEMÁTICA NA REDE  ENCONTRO CAPIXABA SELEÇÃO DE TALENTOS  ENCONTRO DE MATEMÁTICA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10030,26</ValorInicial><ValorFinal>10030,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VQ5B5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157914</idOrigem><CnpjFormatado>02.329.485/0001-97</CnpjFormatado><Id>19202</Id></row>
<row _id="1210"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-08J4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01090/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>ACETATO DE CHUMBO II TRIHIDRATADO PA, ACS; CAS: 6080-56-4; FORMULA: C4H6O4PB.3H2O; MASSA MOLAR: 379,33  G/MOL; ASPECTO: CRISTAIS INCOLORES A BRANCO... E OUTROS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15109,21</ValorInicial><ValorFinal>15109,21</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-08J4W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158024</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>19203</Id></row>
<row _id="1211"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RF05R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01165/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 500 MG P Ó LIOFILO PARA SOLU Ç Ã O INJET Á VEL; FRAASCO/AMPOLA 500 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>967,47</ValorInicial><ValorFinal>967,47</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RF05R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158156</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>19204</Id></row>
<row _id="1212"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WM9M7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90278565000128</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>68540,00</ValorInicial><ValorFinal>68540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C55Z7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158681</idOrigem><CnpjFormatado>90.278.565/0001-28</CnpjFormatado><Id>19205</Id></row>
<row _id="1213"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-F5HD7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01256/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7.000UI COMPRIMIDO - FLUVOXAMINA MALEATO 100MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7498,69</ValorInicial><ValorFinal>7498,69</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-F5HD7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158691</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>19206</Id></row>
<row _id="1214"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TSLGN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00249/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>ASPIRADOR MEDICINAL PARA AR COMPRIMIDO, COM FRASCO DE VIDRO 500ML, BOCA ESTREITA E TAMPA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE. MARCA-HAOXI / ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA-VÁCUO, COM FRASCO DE VIDRO DE 500 ML, TAMPA DE NYLON INJETADO COM ENXERTO DE METAL CROMADO E BOTÃO DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE. MARCAHAOXI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8163,00</ValorInicial><ValorFinal>8163,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3P6PB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157481</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>19216</Id></row>
<row _id="1215"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HSGF6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01137/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15837,19</ValorInicial><ValorFinal>15837,19</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TB4LG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158142</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>19217</Id></row>
<row _id="1216"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01135/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>DONEPEZILA 10 MG + MEMANTINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>344,99</ValorInicial><ValorFinal>344,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BGJ91</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158155</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>19218</Id></row>
<row _id="1217"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-55LL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Materiais de Expediente</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1735,05</ValorInicial><ValorFinal>1735,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZVZ0B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157046</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>19228</Id></row>
<row _id="1218"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K75BS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00820/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>DIVISORIA PARA PRONTUARIO 4 FUROS EM FOLHA DE PVC RESISTENTE,PASTA U HORIZONTAL,PASTA U VERTICAL,CAPA PARA PRONTUARIO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5117,10</ValorInicial><ValorFinal>5117,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PT1G3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157243</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>19229</Id></row>
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<row _id="1220"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0XDV2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00335/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28801626000116</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE PROTEINA PARA DIETA ENTERAL OU ORAL,A BASE DE PROTEINA DO SORO DO LEITE (WHEY PROTEIN), SEM SABOR, FORMA FARMACEUTICA: EM PO,FORMA DE APRESENTACAO: LATA/POTE, VIA ADMINISTRACAO: ENTERAL/ORAL, VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: COM MINIMO DE 240 GRAMAS E MAXIMO DE 600GRAMAS. MARCA:FRESENIUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3697,60</ValorInicial><ValorFinal>3697,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5JRD1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158036</idOrigem><CnpjFormatado>28.801.626/0001-16</CnpjFormatado><Id>19231</Id></row>
<row _id="1221"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VGNQ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01155/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>31764758000120</CnpjFornecedor><Objeto>PLASTICO EM POLIETILENO, BAIXA DENSIDADE, VIRGEM, 40CM DE LARGURA X 0,010 mm DE ESPESSURA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8575,50</ValorInicial><ValorFinal>8575,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JXP9W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158040</idOrigem><CnpjFormatado>31.764.758/0001-20</CnpjFormatado><Id>19232</Id></row>
<row _id="1222"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CB7DP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01169/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>REAGENTE COLAGENO ¿ FINALIDADE: PARA ESTUDO DA FUNCAO PLAQUETARIA EM PLASMA HUMANO CITRATADO,REAGENTE ACIDO ARAQUIDONICO - FINALIDADE: PARA ESTUDO DA FUNCAO PLAQUETARIA EM PLASMA HUMANO CITRATADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4654,65</ValorInicial><ValorFinal>4654,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CB7DP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158093</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>19233</Id></row>
<row _id="1223"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N4HP3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36345205000156</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6848166,61</ValorInicial><ValorFinal>6848166,61</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-N4HP3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158094</idOrigem><CnpjFormatado>36.345.205/0001-56</CnpjFormatado><Id>19235</Id></row>
<row _id="1224"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GAIER VEICULOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17524342000103</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 13 - VISITA TÉCNICA E PEDAGÓGICA COM OS ESTUDANTES EM LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA NA UFES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1376,00</ValorInicial><ValorFinal>1376,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z96Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158103</idOrigem><CnpjFormatado>17.524.342/0001-03</CnpjFormatado><Id>19236</Id></row>
<row _id="1225"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-478LB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00067/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: AGUA E REFRIGERANTE; MATERIAL: POLIESTIRENO; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 200 ML; APRESENTACAO: 25 PACOTES COM 100 COPOS; EMBALAGEM CONTENDO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE DO INMETRO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 2500 UNIDADES. MARCA:COPOSUL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9662,00</ValorInicial><ValorFinal>9662,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SHH2V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155611</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>19237</Id></row>
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<row _id="1227"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NF90K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00133/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: IPRATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INALATORIA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO GOTEJADOR 20ML; VIA ADMINISTRACAO: INALATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO GOTEJADOR MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>410,00</ValorInicial><ValorFinal>410,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CX881</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156165</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>19239</Id></row>
<row _id="1228"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V52BC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00146/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>GRUPO: MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO 10MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR, EPIDURAL E INTRATECAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA. MARCA: CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1452,00</ValorInicial><ValorFinal>1452,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LWZ97</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156267</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>19240</Id></row>
<row _id="1229"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P42DH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 092/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00385/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>BRIMONIDINA TARTARATO 0,15%; .</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>311,52</ValorInicial><ValorFinal>311,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-P42DH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156268</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>19241</Id></row>
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<row _id="1237"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RHQW6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00313/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>ALGODAO HIDROFILO NÃO ESTERIL; QUALIDADE EXTRA; FIBRAS LONGAS; ISENTO DE IMPUREZAS; RESIDUOS E EMBARACAMENTO (NOZINHO); FORMADO PELA PROPRIA FIBRA DO ALGODAO; DE TEXTURA SUAVE E MACIA; ACONDICIONADO EM ROLO CONTENDO 500 GRAMAS, MARCA CREMER / FILME TRANSPARENTE EM POLIURETANO, AUTO ADESIVO, EM ROLO IMPERMEAVEL AO OXIGENIO E AOS VAPORES UMIDOS, FLEXIVEL E CONFORTAVEL, DE APROXIMADAMENTE 15CMX10M. MARCA CREMER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9120,00</ValorInicial><ValorFinal>9120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J64M3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157961</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>19250</Id></row>
<row _id="1238"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XQR49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>GLICOSAMINA 500 MG + CONDROITINA 400 MG  - PAROXETINA, CLORIDRATO 30 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7722,72</ValorInicial><ValorFinal>7722,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XQR49</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157963</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>19251</Id></row>
<row _id="1239"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01136/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>VORTIOXETINA 10 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6433,21</ValorInicial><ValorFinal>6433,21</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BGJ91</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158153</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>19252</Id></row>
<row _id="1240"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LTZW0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01191/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>AGAR; NOME: AGAR CARVAO; APRESENTACAO: PO; FINALIDADE: MEIO PARA O CULTIVO DE BORDETELLA PERTUSSIS E PARAPERTUSSIS,AGAR; NOME: AGAR BILE ESCULINA; APRESENTACAO: PO; FINALIDADE: ISOLAMENTO E DIFERENCIACAO DE STREPTOCOCCUS GRUPO D,AGAR; NOME: AGAR VRE (VANCOMICINA RESISTENTE ENTEROCOCCUS); APRESENTACAO: PO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5225,00</ValorInicial><ValorFinal>5225,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LTZW0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158154</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>19253</Id></row>
<row _id="1241"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00359/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>20344116000155</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: ACO INOXIDAVELMONOFILAMENTARSINTETICO; N° 2; 03 X 60CM; SEM AGULHA; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM COM 3 FIOS CADA, EMMATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE ENBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOLINE / FIO SUTURA; TIPO: GASTROINTESTINAL; MATERIAL: POLIGLACTINA; COLORACAO:VIOLETA;CALIBRE: 1; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPOAGULHA: CILINDRICA; DIMENSAOAGULHA: 4 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE:ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUEPROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394;UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA BIOLINE / FIO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADO 1.0, SINTETICO, ABSORVIVEL COM 1 AGULHA,AG. 3,5 A 4,OCM - 1/2 CIRCULAR CILINDRICA. MARCA BIOLINE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6988,08</ValorInicial><ValorFinal>6988,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TMVMN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158282</idOrigem><CnpjFormatado>20.344.116/0001-55</CnpjFormatado><Id>19254</Id></row>
<row _id="1242"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FWQC3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUSICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12895,70</ValorInicial><ValorFinal>12895,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D8RW4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158333</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>19255</Id></row>
<row _id="1243"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RHPS8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01214/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>2814497000700</CnpjFornecedor><Objeto>SINVASTATINA 40 MG-COMPRIMIDO REVESTIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23,94</ValorInicial><ValorFinal>23,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RHPS8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158446</idOrigem><CnpjFormatado>02.814.497/0007-00</CnpjFormatado><Id>19256</Id></row>
<row _id="1244"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00348/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINA DE BISTURI NR 11, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADA. MARCA DESCARPACK / LAMINA DE BISTURI NR 12, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADA / LAMINA DE BISTURI NR 21, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADA.UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE / LAMINA DE BISTURI NR 23, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>654,92</ValorInicial><ValorFinal>654,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RMM10</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158104</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>19272</Id></row>
<row _id="1245"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4730</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01100/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>CIPROFIBRATO 100MG CÁPSULA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>562,46</ValorInicial><ValorFinal>562,46</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4730</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158110</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>19273</Id></row>
<row _id="1246"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X3GX2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00350/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: GASTROINTESTINAL; MATERIAL: CATGUT CROMADO; COLORACAO: MARROM; CALIBRE: 1; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 9 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SHALON / FIO SUTURA; TIPO: FECHAMENTO GERAL; MATERIAL: CATGUT SIMPLES; COLORACAO: AMARELO; CALIBRE: 3- 0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 2;5 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL; EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SHALON.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1435,20</ValorInicial><ValorFinal>1435,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-57QWV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158112</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>19274</Id></row>
<row _id="1247"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VWZ88</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00351/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO NUTRICIONAL, HIPERCALORICO, HIPERPROTEICO, (COM 20 GRAMAS DE PROTEINA), CUJA DENSIDADE CALÓRICA ENTRE 1.5 A 2.0 KCAL/ ML, COM VARIEDADE DE MAIS DE 02 SABORES (CAIXA COM 200 ML).MARCA:FRESUBIN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4716,48</ValorInicial><ValorFinal>4716,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LMNHP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158115</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>19276</Id></row>
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<row _id="1249"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01132/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>BROMAZEPAM 3 MG - BROMAZEPAM 6 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>184,00</ValorInicial><ValorFinal>184,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BGJ91</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158120</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>19280</Id></row>
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<row _id="1322"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5G1TX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00355/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR INFANTILFPS 50, FILTRO SOLAR FPS 99 ,:FILTRO SOLAR FPS 60,FILTRO SOLARFPS 50 - PROTECAO UV.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3820,32</ValorInicial><ValorFinal>3820,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5G1TX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156031</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>19447</Id></row>
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<row _id="1324"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 12 - TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA - MÚSICA NA REDE, APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE DIRETORES E SUPERVISORES ESCOLARES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZJP2F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156266</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>19449</Id></row>
<row _id="1325"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NF90K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 706/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00413/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>IPRATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>205,00</ValorInicial><ValorFinal>205,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HFWDC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156276</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>19450</Id></row>
<row _id="1326"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6MP67</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00199/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>38091081000155</CnpjFornecedor><Objeto>AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL, IMPERMEAVEL E ESTERIL; EM SMS, 100% POLIPROPILENO; PROPRIEDADES FISICAS: ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, REPELENTE A ALCOOL E A FLUIDOS CORPORAIS, ALTA RESISTENCIA, CONFORTO E MALEABILIDADE; GRAMATURA MINIMA DE 50 G/M² COM EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA (BFE) DE NO MINIMO 99%, COMPROVADA POR LAUDO, REFORCO IMPERMEAVEL (POLIPROPILENO/POLIETILENO) PRINCIPALMENTE NAS REGIOES DE TORAX, ABDOMEN E BRACOS. MANGAS LONGAS, EM DESIGN RAGLAN, TENDO A JUNCAO LONGITUDINAL FEITA ATRAVES DE SELAGEM OU SOLDAGEM ULTRASSONICA, PUNHO EM MALHA; TIRAS NA ALTURA DA CINTURA E PESCOCO QUE PERMITAM O FECHAMENTO AJUSTAVEL; TOALHA ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MAOS; TAMANHO: GRANDE, COM COMPRIMENTO APROXIMADO, DO COLARINHO A BASE, DE 1,50M E LARGURA MINIMA DE 1,20M. DOBRADURA ASSEPTICA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA. ROTULAGEM: DEVERA CONTER AS INFORMACOES DETERMINADAS PELA RESOLUCAO RDC 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; VALIDADE DA ESTERILIZACAO: NO MINIMO 2 ANOS. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10460,00</ValorInicial><ValorFinal>10460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XZ601</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156331</idOrigem><CnpjFormatado>38.091.081/0001-55</CnpjFormatado><Id>19452</Id></row>
<row _id="1327"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q6HRF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00394/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>DEXAMETASONA4MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>75,96</ValorInicial><ValorFinal>75,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8GB2C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156334</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>19454</Id></row>
<row _id="1328"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-43MW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00202/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL LIQUIDA, POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA,NORMOPROTEICA, NORMOCALÓRICA (1.2 KCAL/ML), ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, COM FIBRAS, BAIXA OSMOLARIDADE - SISTEMA FECHADO - FRASCO COM 1000 ML; MARCA: FRESENIUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8252,80</ValorInicial><ValorFinal>8252,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8Z85T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156381</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>19455</Id></row>
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<row _id="1330"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PX7RT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00122/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVOFLOXACINO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1680,00</ValorInicial><ValorFinal>1680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9322T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156074</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>23043</Id></row>
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<row _id="1356"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DZWW2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31556536000111</CnpjFornecedor><Objeto>OLEO DERMOPROTETOR DE USO TOPICO, CONSTITUIDO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA, LECITINA DE SOJA E VITAMINAS 'A' E 'E', DE ORIGEM EXCLUSIVAMENTE VEGETAL, ISENTO DE AGUA E CONSERVANTES, FRASCO 200ML.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3808,00</ValorInicial><ValorFinal>3808,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6ZDL4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154986</idOrigem><CnpjFormatado>31.556.536/0001-11</CnpjFormatado><Id>23075</Id></row>
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<row _id="1358"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G9373</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00192/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; SEM ALCA; SEM IMPRESSAO; CAPACIDADE: 200 LITROS; COR: VERMELHA; DIMENSAO APROXIMADA: LARGURA: 90 CM; ALTURA: 112 CM; ESPESSURA: 10 MICRAS; TIPO COSTURA: REFORCADA; SEM PERSONALIZACAO; EMBALAGEM DE ATE 100 UNIDADES. UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: PLASFORT / SACOLA PLÁSTICA, ATÓXICO,TRANSPARENTE, TAMANHO 20X30 CM, EMBALAGEM EM PACOTE DE 1 KG; MARCA: ECOROLL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5963,40</ValorInicial><ValorFinal>5963,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>156301</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>23077</Id></row>
<row _id="1359"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2VTRW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00483/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>TRIFLUOPERAZINA 5MG..</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>274,86</ValorInicial><ValorFinal>274,86</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2VTRW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156522</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>23079</Id></row>
<row _id="1360"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4GDGK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00139/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: EPIDURAL/INTRATECAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA: UNIÃO QUÍMICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1497,40</ValorInicial><ValorFinal>1497,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-518GT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156141</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>23083</Id></row>
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<row _id="1362"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PR506</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00469/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR FPS 50,LOCAO HIDRATANTE,OCAO HIDRATANTE PARA PELE EXTRASSECA DE RAPIDA ABSORCAO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>602,56</ValorInicial><ValorFinal>602,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PR506</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156350</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>23085</Id></row>
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<row _id="1393"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6JWN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>72381189001001</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP, COM GARANTIA ON SITE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65157,40</ValorInicial><ValorFinal>65157,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6JWN7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155540</idOrigem><CnpjFormatado>72.381.189/0010-01</CnpjFormatado><Id>23131</Id></row>
<row _id="1394"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VS259</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00257/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TRAZODONA, CLORIDRATO 100MG - LISDEXANFETAMINA 70MG - ZOLPIDEM, HEMITARTARATO 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11265,93</ValorInicial><ValorFinal>11265,93</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VS259</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155642</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>23132</Id></row>
<row _id="1395"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3FJPQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00740/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ARIPIPRAZOL 10MG,ARIPIPRAZOL 15MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8651,65</ValorInicial><ValorFinal>8651,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3FJPQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157113</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>23134</Id></row>
<row _id="1396"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6XPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00972/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>AZITROMICINA 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4925,70</ValorInicial><ValorFinal>4925,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J6XPT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157654</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>23135</Id></row>
<row _id="1397"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S1CLC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00275/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OXIDO DE ZINCO 150MG/G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5000 UI/G, PRINCIPIO/CONCENTRACAO3: VITAMINA E (COLECALCIFEROL) 900 UI/G; FORMA FARMACEUTICA: POMADA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA 45 G VIA ADMINISTRACAO: TOPICO MARCA: BABYMED FABRICANTE: CIMED INDUSTRIA S.A DETENTOR DO REGISTRO: CIMED INDUSTRIA S.A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1130,91</ValorInicial><ValorFinal>1130,91</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L36QP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157676</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>23136</Id></row>
<row _id="1398"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1G8RQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00280/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>2520829000140</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO 1:BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AEROSSOL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 200 DOSES; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA POR VIA ORAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO:FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCONome Comercial: GENÉRICODetentor do Registro: Glenmark.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1932,00</ValorInicial><ValorFinal>1932,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6DDKD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157727</idOrigem><CnpjFormatado>02.520.829/0001-40</CnpjFormatado><Id>23137</Id></row>
<row _id="1399"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MWL34</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00928/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>VILDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 850 MG- VILDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG- NIFEDIPINO RETARD 20 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15638,20</ValorInicial><ValorFinal>15638,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MWL34</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157729</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>23138</Id></row>
<row _id="1400"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KM87X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METOPROLOL, SUCCINATO 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: INTAS PHARMACEUTICALS LTDA DETENTOR DO REGISTRO: ACCORD FARMACÊUTICA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>269,00</ValorInicial><ValorFinal>269,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X3LGZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155165</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>23148</Id></row>
<row _id="1401"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0BKP3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00326/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>LEVODOPA 100MG,BENSERAZIDA 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>601,65</ValorInicial><ValorFinal>601,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0BKP3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155913</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>23149</Id></row>
<row _id="1402"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-82X0M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO EQUIPAMENTO SECADORA DE MATERIAIS ¿ SMS ¿ 500 ¿ PA (SECADORA DE TRAQUEIA); CARACTERISTICA ADICIONAL: COM REPOSICAO E FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11226,10</ValorInicial><ValorFinal>11226,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>155921</idOrigem><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>23150</Id></row>
<row _id="1403"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00273/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>BROMAZEPAM 3MG - BROMAZEPAM 6MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>258,30</ValorInicial><ValorFinal>258,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BGJ91</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155703</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>23157</Id></row>
<row _id="1404"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2L2FJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4301884000175</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CEFEPIMA 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA, MARCA AUROBINDO / MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CEFEPIMA, CLORIDRATO 2G; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA, MARCA AUROBINO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10311,00</ValorInicial><ValorFinal>10311,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-397PG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155743</idOrigem><CnpjFormatado>04.301.884/0001-75</CnpjFormatado><Id>23158</Id></row>
<row _id="1405"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 055/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36530034000135</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 14 - AQUISIÇÃO DE MESAS PARA COMPUTADORES PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>205850,00</ValorInicial><ValorFinal>205850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8R7T4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155861</idOrigem><CnpjFormatado>36.530.034/0001-35</CnpjFormatado><Id>23159</Id></row>
<row _id="1406"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-98WQQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00153/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39820568000194</CnpjFornecedor><Objeto>CONFECCAO DE PLACA DE TEXTO, NAS MEDIDAS 38MM X 14MM,CONFECCAO DE PLACA DE TEXTO, NAS MEDIDAS 47MM X 18M,CONFECCAO DE PLACA DE TEXTO, NAS MEDIDAS 47MM X 18M,CONFECCAO DE PLACA DE TEXTO, NA MEDIDA DE 40MM DE DIAMETRO,CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR (AUTOENTINTADO), COM ALMOFADA EMBUTIDA, TAMANHO DA PLACA DE TEXTO: 47MM X 18 MM,CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR (AUTOENTINTADO), COM ALMOFADA EMBUTIDA, TAMANHO DA PLACA DE TEXTO: 75MM X 38 MM,CARIMBO AUTOMATICO REDONDO (AUTOENTINTADO), COM ALMOFADA EMBUTIDA, TAMANHO DA PLACA DE TEXTO: 40MM DE DIAMETRO,TINTA PARA RE-TINTAR ALMOFADAS DE CARIMBO, 40ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1787,88</ValorInicial><ValorFinal>1787,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DXF51</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155423</idOrigem><CnpjFormatado>39.820.568/0001-94</CnpjFormatado><Id>23160</Id></row>
<row _id="1407"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MJKND</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00155/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA ALCALINA C MEDIA - CLIPS 6/0.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>344,60</ValorInicial><ValorFinal>344,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HSN5S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155435</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>23161</Id></row>
<row _id="1408"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VTN91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00308/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E FECHO; TIPO: ORGANIZADOR TOP STOCK; MATERIAL: PLASTICO TRANSPARENTE; DIMENSAO: 26,2 CM X 17,7 CM X 8,5 CM (COMP. X LARG. X ALT.);</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>492,40</ValorInicial><ValorFinal>492,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4M7K9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155741</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>23162</Id></row>
<row _id="1409"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M8HPV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00086/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ATROPINA,SULFATO 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/S UBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: ATROFARMA® FABRICANTE: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2307,60</ValorInicial><ValorFinal>2307,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2K1LK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155742</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>23163</Id></row>
<row _id="1410"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KZ937</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00748/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40582188000148</CnpjFornecedor><Objeto>PROTETOR AUDITIVO/AURICULAR PLUG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>777,60</ValorInicial><ValorFinal>777,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KZ937</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157401</idOrigem><CnpjFormatado>40.582.188/0001-48</CnpjFormatado><Id>23164</Id></row>
<row _id="1411"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4GDGK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00251/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DIAZEPAM 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA: TEUTO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>940,00</ValorInicial><ValorFinal>940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-518GT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157469</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>23165</Id></row>
<row _id="1412"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-966R5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>2023-966R5</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Fornecedor><CnpjFornecedor>61198164000160</CnpjFornecedor><Objeto>Este Contrato tem por objeto a contratação de seguro veicular para o veículo Renault Sandero Expression Hi-Flex 1.6 8V 5P, 2010/2010, Patrimônio EMBRAPA nº 9700741 ¿ RENAVAN 195283163 ¿ Placa JIQ0696 ¿ Chassis 93YBSR7AHAJ418067.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>549,30</ValorInicial><ValorFinal>549,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157471</idOrigem><CnpjFormatado>61.198.164/0001-60</CnpjFormatado><Id>23166</Id></row>
<row _id="1413"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9258263000170</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS MDF ALTO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL - LOTE 11.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>88757,00</ValorInicial><ValorFinal>88757,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X6QLS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157565</idOrigem><CnpjFormatado>09.258.263/0001-70</CnpjFormatado><Id>23167</Id></row>
<row _id="1414"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PBRD2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00945/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>GALANTAMINA, BROMIDRATO 16MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>993,60</ValorInicial><ValorFinal>993,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PBRD2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157645</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>23168</Id></row>
<row _id="1415"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-41X39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00132/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA PLASTICA TRANSPARENTE COM TAMPA E FECHO - CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E FECHO  DVS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1122,24</ValorInicial><ValorFinal>1122,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-41X39</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155275</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>23173</Id></row>
<row _id="1416"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4WS0R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00206/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>DETERGENTE LIQUIDO; NEUTRO; CONTEUDO 500ML; SIMILAR: YPE /LIMPOL; TESTADO DERMATOLOGICAMENTE (NA EMBALAGEM); VALIDADE: MINIMO 18 MESES DA DATA DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>868,80</ValorInicial><ValorFinal>868,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D548F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156402</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>23177</Id></row>
<row _id="1417"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4WS0R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00207/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30322971000119</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE PICOTADO,TAMANHO 40X60.ROLO COM 500 UNIDADES</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4626,00</ValorInicial><ValorFinal>4626,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D548F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156403</idOrigem><CnpjFormatado>30.322.971/0001-19</CnpjFormatado><Id>23178</Id></row>
<row _id="1418"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7XRQF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00149/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>243,64</ValorInicial><ValorFinal>243,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7XRQF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155405</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>23181</Id></row>
<row _id="1419"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HP7JV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00099/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICOM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22635177000105</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MODULO SIMBIOTICO CONTENDO NO MINIMO 04 CEPAS DE LACTOBACILOS E BIFIDOBACTERIAS, MINIMO DE 109 UFC/ CEPA E NO MINIMO 3G DE FIBRA PREBIOTICA; FORMA FARMACEUTICA: PO; FORMA DE APRESENTACAO: SACHE; VIA ADMINISTRACAO: ENTERAL/ORAL; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SACHE, MARCA SIMBIOFLORA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12708,00</ValorInicial><ValorFinal>12708,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7139Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155914</idOrigem><CnpjFormatado>22.635.177/0001-05</CnpjFormatado><Id>23182</Id></row>
<row _id="1420"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NSTM0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00107/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ENOXAPARINA SODICA 80MG /0,8 ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 0,8ML, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, EM CONFORMIDADE COM A NR 32; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA/SUBCUTANEA; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SERINGA PREENCHIDA. MARCA: EUROFARMA/VERSA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6394,00</ValorInicial><ValorFinal>6394,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0GH91</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155962</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>23183</Id></row>
<row _id="1421"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B2ZQ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA, MARCA UNIÃO QUIMICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1050,00</ValorInicial><ValorFinal>1050,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-M1TG8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155985</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>23184</Id></row>
<row _id="1422"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q8R37</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00349/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> LURASIDONA 80 MG. </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1579,75</ValorInicial><ValorFinal>1579,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q8R37</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156012</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>23185</Id></row>
<row _id="1423"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R1QFF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 617/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00358/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>PREGABALINA 150MG; - PROPAFENONA, CLORIDRATO 300MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3594,00</ValorInicial><ValorFinal>3594,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R1QFF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156071</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>23186</Id></row>
<row _id="1424"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T45QJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 700/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00120/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: AMPICILINA SODICA 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA MARCA: CILINON.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1204,95</ValorInicial><ValorFinal>1204,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NS5J4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156072</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>23187</Id></row>
<row _id="1425"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BZRB1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00492/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>BRIMONIDINA 0,2 % + MALEATO TIMOLOL 0,5 %.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1209,12</ValorInicial><ValorFinal>1209,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BZRB1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156463</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>23188</Id></row>
<row _id="1426"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J03CJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00512/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO NUTRICIONAL DE FIBRA SOLUVEL PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>227,70</ValorInicial><ValorFinal>227,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J03CJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156584</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>23189</Id></row>
<row _id="1427"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V52BC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00667/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>SULFATO DE SALBUTAMOL 0,5MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>304,00</ValorInicial><ValorFinal>304,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3Q25F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156804</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>23190</Id></row>
<row _id="1428"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F2PTD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JEYTECH COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>71985014000150</CnpjFornecedor><Objeto>aquisio de Gabinete para transporte, armazenamento e recarga  dos Chromebooks, objetivando a modernização do parque tecnológico das unidades  educacionais da rede pública estadual de ensino desta Secretaria de Estado de Educação - SEDU¿</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1936650,24</ValorInicial><ValorFinal>1936650,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>ADESÃO A ARP Nº 005/2022/SEDUC/MT</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>155821</idOrigem><CnpjFormatado>71.985.014/0001-50</CnpjFormatado><Id>23191</Id></row>
<row _id="1429"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-56T7X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00327/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ROTIGOTINA 13,5MG - ADESIVO TRANSDERMICO (6MG/24HS)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4661,13</ValorInicial><ValorFinal>4661,13</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-56T7X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155864</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>23192</Id></row>
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<row _id="1431"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S13Q7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00377/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EDUARDO JANONI TOLOMEI  </Fornecedor><CnpjFornecedor>343442760</CnpjFornecedor><Objeto>OVO DE GALINHA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13480,00</ValorInicial><ValorFinal>13480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S13Q7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156011</idOrigem><CnpjFormatado>00.000.343/4427-60</CnpjFormatado><Id>23194</Id></row>
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<row _id="1433"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KF43X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00164/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SUGAMADEX SODICO 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO/AMPOLA, MARCA CRISTALIA REVERSO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9499,00</ValorInicial><ValorFinal>9499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XJ8GM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156222</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>23196</Id></row>
<row _id="1434"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Z3HQV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00198/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7847837000110</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: POLIPROPILENO MONOFILAMENTO; COLORACAO: AZUL; CALIBRE: 2-0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 3,0 CM; NUMERO DE AGULHAS: 1 AGULHA; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA TECHNO FIO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>374,40</ValorInicial><ValorFinal>374,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8D06B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156342</idOrigem><CnpjFormatado>07.847.837/0001-10</CnpjFormatado><Id>23197</Id></row>
<row _id="1435"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00430/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO COMPACTO BACTERIANO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6397,20</ValorInicial><ValorFinal>6397,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RBNCV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156343</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>23198</Id></row>
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<row _id="1437"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5P2PX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00206/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>56994502002779</CnpjFornecedor><Objeto>EVEROLIMO 1MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14764,80</ValorInicial><ValorFinal>14764,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5P2PX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155501</idOrigem><CnpjFormatado>56.994.502/0027-79</CnpjFormatado><Id>23207</Id></row>
<row _id="1438"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MXD4Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00179/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>: METILFENIDATO 36MG - : METILFENIDATO 54MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3311,10</ValorInicial><ValorFinal>3311,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MXD4Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155502</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>23208</Id></row>
<row _id="1439"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X56L1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00137/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 25 X 8 MM; CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA; CANHAO: PLASTICO ATOXICO OU LIGA DE ALUMINIO EM CORES DE ACORDO COM PADAO DE CODIFICACAO DO CALIBRE (NBR); CONEXAO: PADRAO, ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS; BISEL: TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; TAMPA: PLASTICA PROTETORA; TRATAMENTO: APIROGENICA, ATOXICA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); LEGISLACAO: RDC Nº 5 - ANVISA, PORTARIA Nº 1.748-11 - MTE, NR 32 E NBR 7864; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. LABOR IMPORT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17145,00</ValorInicial><ValorFinal>17145,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZBHB7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156144</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>23209</Id></row>
<row _id="1440"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GAIER VEICULOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17524342000103</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 13 - TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA O PROJETO RIO DOCE ESCOLAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1376,00</ValorInicial><ValorFinal>1376,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VJ3PW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156316</idOrigem><CnpjFormatado>17.524.342/0001-03</CnpjFormatado><Id>23210</Id></row>
<row _id="1441"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1RTS9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 138/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LACTULOSE 667MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 120ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO, MARCA NUTRACON/CIMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2531,32</ValorInicial><ValorFinal>2531,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G7L6Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155511</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>23214</Id></row>
<row _id="1442"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L7W4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00073/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO EM FOLHA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, TECNOLOGIA SMS, HIDRO/HEMO REPELENTE, ANTI ESTATICO, ATOXICO, NAO INFLAMAVEL, BAIXO INDICE DE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS E/OU PARTICULAS, RESISTENTE A RASGOS E A TRACAO, OFERECENDO UM BFE (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA) SUPERIOR A 95%. GRAMATURA CERCA DE 60G/M². TAMANHO APROXIMADO 80 X 80 CM. ROTULAGEM: DEVERA INFORMAR A GRAMATURA DO PRODUTO E CONTER AS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: CLEANTECH; FABRICANTE: MEDCLEAN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4654,26</ValorInicial><ValorFinal>4654,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-48HPR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155682</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>23215</Id></row>
<row _id="1443"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7FDNT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00318/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>METOXISALENO 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1031,22</ValorInicial><ValorFinal>1031,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-7FDNT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155982</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>23216</Id></row>
<row _id="1444"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S977X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00345/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto> HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG - ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>434,64</ValorInicial><ValorFinal>434,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S977X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156007</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>23217</Id></row>
<row _id="1445"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1TDWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00167/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : EPINEFRINA 1MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E SUBCUTANEA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA, MARCA HJPOLADOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3690,00</ValorInicial><ValorFinal>3690,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-61RG0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156225</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>23218</Id></row>
<row _id="1446"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3GQRC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00208/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>SANEANTES; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ALCOOL ETILICO 70%; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 1000ML; VIA ADMINISTRACAO: USO EXTERNO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO. MARCA:ALCOOL DESINFETANTE 70 PROLINK FABRICANTE: PROLINK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6456,60</ValorInicial><ValorFinal>6456,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RWDJ3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156411</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>23219</Id></row>
<row _id="1447"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TH0WM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00459/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CITALOPRAM 40MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1880,52</ValorInicial><ValorFinal>1880,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-TH0WM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156412</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>23220</Id></row>
<row _id="1448"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-43MW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00200/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO: ALIMENTO LIQUIDO PARA DIETA ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA (1.5KCAL/ML), HIPERPROTEICA (IGUAL OU MAIOR DE 60G/LITRO) ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN.; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: NORMOLIPIDICA, COM BAIXA OSMOLARIDADE(ABAIXO DE 400 MO/ML), COM FIBRAS, SISTEMA FECHADO.; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO; VIA ADMINISTRACAO: ENTERAL/ORAL; VALIDADE: VALIDADE DEVERA SER SUPERIOR A 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 1000 ML; MARCA: NESTLE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19326,00</ValorInicial><ValorFinal>19326,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8Z85T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156461</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>23221</Id></row>
<row _id="1449"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FWQC3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de limpeza, especificamente sabonete líquido, a fim de atender demanda da Secretaria de Estado de Controle e Transparência.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NX85M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155431</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>23222</Id></row>
<row _id="1450"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NL924</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIOQUIMICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>55643555000143</CnpjFornecedor><Objeto>ESCOVA CIRURGICA; USO: DESCARTAVEL; SOLUCAO: EMBEBIDA EM SOLUCAO DEGERMANTE COM 22 ML DE DIGLUNATO DE CLOREXIDINA 2% EM TENSO ATIVO; COMPONENTES: DUPLA FACE C/ CERDAS/CORPO MALEAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9979,20</ValorInicial><ValorFinal>9979,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-67W2W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155681</idOrigem><CnpjFormatado>55.643.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>23223</Id></row>
<row _id="1451"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QX241</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00340/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MEMANTINA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>351,49</ValorInicial><ValorFinal>351,49</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QX241</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156004</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>23224</Id></row>
<row _id="1452"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Certificado Digital</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>325,00</ValorInicial><ValorFinal>325,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5ZWVB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156468</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>23225</Id></row>
<row _id="1453"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H98KH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00226/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47411780000126</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRURGICO PARA TONSURA DE PELOS CONSTITUIDA EM PLASTICO RESISTENTE DE USO UNICO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE E QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AO TRICOTOMIZADOR CIRURGICO. VALIDADE MINIMA DE 03 ANOS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER 0S APARELHOS EM REGIME DE COMODATO PARA USO DAS LAMINAS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7985,00</ValorInicial><ValorFinal>7985,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0HQ16</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156830</idOrigem><CnpjFormatado>47.411.780/0001-26</CnpjFormatado><Id>23226</Id></row>
<row _id="1454"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4HRB9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00638/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA ASPART 100UI/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12549,00</ValorInicial><ValorFinal>12549,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4HRB9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156835</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>23227</Id></row>
<row _id="1455"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8Q9B0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00301/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>METOTREXATE 25MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2345,43</ValorInicial><ValorFinal>2345,43</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8Q9B0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155820</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>23238</Id></row>
<row _id="1456"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QX241</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00339/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MEMANTINA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51,69</ValorInicial><ValorFinal>51,69</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QX241</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156003</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>23239</Id></row>
<row _id="1457"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SM9SL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00131/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 7,0 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SOLIDOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>996,24</ValorInicial><ValorFinal>996,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2HC63</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156085</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>23240</Id></row>
<row _id="1458"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SM9SL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00132/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 8,0 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA GLOMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>849,60</ValorInicial><ValorFinal>849,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2HC63</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156086</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>23241</Id></row>
<row _id="1459"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3833T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00433/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>231,00</ValorInicial><ValorFinal>231,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3833T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156289</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>23242</Id></row>
<row _id="1460"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2PK9J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00468/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MEPOLIZUMABE 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10657,74</ValorInicial><ValorFinal>10657,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2PK9J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156407</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>23243</Id></row>
<row _id="1461"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</Fornecedor><CnpjFornecedor>8228010000433</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de Papel Sulfite A4.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19650,00</ValorInicial><ValorFinal>19650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q4T22</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156467</idOrigem><CnpjFormatado>08.228.010/0004-33</CnpjFormatado><Id>23244</Id></row>
<row _id="1462"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BHBTG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00767/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>DANAZOL 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7557,84</ValorInicial><ValorFinal>7557,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BHBTG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157072</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>23245</Id></row>
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<row _id="1464"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S3NV5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00800/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ALOGLIPTINA 12,5MG,METFORMINA 1000MG,ALOGLIPTINA, BENZOATO 12,5MG,CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG,ALOGLIPTINA, BENSOATO 25MG,IRBESARTANA 300MG,HIDROCLORATIAZIDA 12,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8480,40</ValorInicial><ValorFinal>8480,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S3NV5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157184</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>23247</Id></row>
<row _id="1465"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F416M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00843/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 40 X 12 MM; CANULA: ACO INOX,AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 25 X 7 MM; CANULA: ACO INOX.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6665,00</ValorInicial><ValorFinal>6665,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8H3XK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157303</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>23248</Id></row>
<row _id="1466"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2329485000197</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 10 - TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS - CERIMÔNIA CAPIXABA DE PREMIAÇÃO DOS ESTUDANTES MEDALHISTAS NA OBMEP 2019 E OBMEP 2021</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7999,86</ValorInicial><ValorFinal>7999,86</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-89W69</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157323</idOrigem><CnpjFormatado>02.329.485/0001-97</CnpjFormatado><Id>23249</Id></row>
<row _id="1467"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2DDMS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00844/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ITRACONAZOL 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6157,68</ValorInicial><ValorFinal>6157,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4GF1F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157327</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>23250</Id></row>
<row _id="1468"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F54FD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00245/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ACETILSALICILICO,ACIDO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO, MARCA IMEC / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CARVEDILOL 6,25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA BIOLAB SANUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>270,00</ValorInicial><ValorFinal>270,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JPVK1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157439</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>23251</Id></row>
<row _id="1469"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1TDWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00166/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA, MARCA GENERICO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5513,64</ValorInicial><ValorFinal>5513,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-61RG0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156224</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>23252</Id></row>
<row _id="1470"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BZRB1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00491/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>LIDOCAINA 2%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>308,00</ValorInicial><ValorFinal>308,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BZRB1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156462</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>23253</Id></row>
<row _id="1471"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DKN5D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00516/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>CREME OLEO DE ROSA MOSQUETA 15% - DIPIRONA 500MG - MELOXICAM 15 MG - OXIBUTININA 1MG/ML - VASELINA SALICILADA 10% - POTE 100G - :VITAMINA C 1G+-:VITAMINA E 400MG+COENZIMA Q10 150MG. (MANIPULADOS).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4341,02</ValorInicial><ValorFinal>4341,02</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DKN5D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156521</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>23254</Id></row>
<row _id="1472"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PPZSG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00230/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221002077</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: OXACILINA SODICA 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA. MARCA: NOVAFARMA/FRESENIUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9600,00</ValorInicial><ValorFinal>9600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WQ236</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156886</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0020-77</CnpjFormatado><Id>23256</Id></row>
<row _id="1473"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1TDWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00773/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4594,70</ValorInicial><ValorFinal>4594,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1TDWL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157068</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>23257</Id></row>
<row _id="1474"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K6JN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2277205000144</CnpjFornecedor><Objeto>Este Contrato tem por objeto a aquisição de uma solução integrada de inteligência e processamento analítico, composta de fornecimento de licenças de software para análise preditiva, ciência de dados e aprendizado de máquina, subscrição delicenças de software de ambiente hadoop para armazenagem e processamento de dados em ambiente big data, bem como  serviços de implantação, suporte, treinamento e desenvolvimento de soluções analíticas, visando melhorar as ações de competência da Secretaria de Estado da Saúde - SESA, de acordo com o descrito no Anexo I do Edital.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15065288,00</ValorInicial><ValorFinal>15065288,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 003/2022 ¿Adesão a Ata de Registro nº 005/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157102</idOrigem><CnpjFormatado>02.277.205/0001-44</CnpjFormatado><Id>23260</Id></row>
<row _id="1475"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CBCL0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00591/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>AMBRISENTANA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13232,27</ValorInicial><ValorFinal>13232,27</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CBCL0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157110</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>23262</Id></row>
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<row _id="1498"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-43MW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO: ALIMENTO LIQUIDO PARA DIETA ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA (1.5KCAL/ML), HIPERPROTEICA (IGUAL OU MAIOR DE 60G/LITRO) ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN.; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: NORMOLIPIDICA, COM BAIXA OSMOLARIDADE(ABAIXO DE 400 MO/ML), COM FIBRAS, SISTEMA FECHADO.; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO; VIA ADMINISTRACAO: ENTERAL/ORAL; VALIDADE: VALIDADE DEVERA SER SUPERIOR A 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 1000 ML;</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13528,20</ValorInicial><ValorFinal>13528,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8Z85T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>154988</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>23302</Id></row>
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<row _id="1501"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NP5S0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00431/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>SIMETICONA 75MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1067,94</ValorInicial><ValorFinal>1067,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N927N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156287</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>23306</Id></row>
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<row _id="1505"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LM17M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>34283854700</CnpjFornecedor><Objeto>LOCACAO DE IMOVEL</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18000,00</ValorInicial><ValorFinal>18000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>156008</idOrigem><CnpjFormatado>00.034.283/8547-00</CnpjFormatado><Id>23311</Id></row>
<row _id="1506"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BV5SB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00379/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2016542000188</CnpjFornecedor><Objeto>FITAS COM GRADIENTES DE ANTIBIOTICOSPRODUTO,FITA COM GRADIENTE DE ANTIBIOTICO ERTAPENEM,FITA COM GRADIENTE DE ANTIBIOTICO  TRIMETOPRIM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2976,00</ValorInicial><ValorFinal>2976,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BV5SB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156009</idOrigem><CnpjFormatado>02.016.542/0001-88</CnpjFormatado><Id>23312</Id></row>
<row _id="1507"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5D7JH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00157/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA; CAPACIDADE: 1 ML/100UI; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA A CADA 0,01 ML (NITIDA E PERMANENTE POR UNIDADE INSULINICA); AGULHA: 13 X 0,45 MM, EMBALADA COM CAPA PROTETORA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO EMBOLO EM TODO O PERCURSO COM AJUSTE PRECISO; VOLUME RESIDUAL: 0,01 ML; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA APIROGENICA; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUALVIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: MEDIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2541,60</ValorInicial><ValorFinal>2541,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1623D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156182</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>23313</Id></row>
<row _id="1508"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2RNJS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00451/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>:BIMATOPROST  0,03%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1239,60</ValorInicial><ValorFinal>1239,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2RNJS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156380</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>23314</Id></row>
<row _id="1509"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2RNJS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00452/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CARBOMERO 2MG/G - DEXPANTENOL 50MG/G - TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2219,84</ValorInicial><ValorFinal>2219,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2RNJS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156401</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>23315</Id></row>
<row _id="1510"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P36D9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00482/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA; TIPO: ALCALINA; TAMANHO PEQUENA (AA) - PILHA; TIPO: ALCALINA; TAMANHO  PALITO (AAA).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3144,00</ValorInicial><ValorFinal>3144,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GLHQS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156405</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>23316</Id></row>
<row _id="1511"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2VTRW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00485/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CARBAMAZEPINA 200MG .</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>187,20</ValorInicial><ValorFinal>187,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2VTRW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156523</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>23317</Id></row>
<row _id="1512"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LZWTT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 836/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00505/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35229486000119</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>348,60</ValorInicial><ValorFinal>348,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-LZWTT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156526</idOrigem><CnpjFormatado>35.229.486/0001-19</CnpjFormatado><Id>23318</Id></row>
<row _id="1513"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BWKQL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00231/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ONDANSETRONA,CLORIDRATO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA HIPOLABOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17395,80</ValorInicial><ValorFinal>17395,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6BLRX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156887</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>23319</Id></row>
<row _id="1514"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F3V8N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00623/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG,SINVASTATINA 40MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>255,58</ValorInicial><ValorFinal>255,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F3V8N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156891</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>23320</Id></row>
<row _id="1515"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NTTR6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00701/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>OLANZAPINA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>322,74</ValorInicial><ValorFinal>322,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-NTTR6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156895</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>23321</Id></row>
<row _id="1516"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z2L60</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4912965000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisio de materiais utilizados para pintura em tela - lote 02</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>59367,90</ValorInicial><ValorFinal>59367,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FWJ6N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155401</idOrigem><CnpjFormatado>04.912.965/0001-01</CnpjFormatado><Id>23322</Id></row>
<row _id="1517"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8Q9B0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00300/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>METOTREXATE 25MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>225,52</ValorInicial><ValorFinal>225,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8Q9B0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155819</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>23323</Id></row>
<row _id="1518"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LGNZZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00101/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA. MARCA: CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7020,00</ValorInicial><ValorFinal>7020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S80QZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155906</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>23324</Id></row>
<row _id="1519"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-D2FP2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00116/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>19848316000166</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA EMBOLECTOMIA; TIPO: TIPO FOGART; MATERIAL: EM POLIURETANO; PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO, ATOXICO E FLEXIVEL; DIMENSAO: 3FR X 80CM; COMPONENTES: COM MANDRIL; BALAO: BALAO COM CAPACIDADE INSUF. DE 0,6ML, CAPAC. MAX. DE LIQ. 0,2ML, CAPAC. MAX. DE GAS 0,6ML, FORCA MAX. TRACAO C/BALAO INSUFLADO 0,7LIBS, DIAM. INSUF 5MM, TAM. MAX. VAZIO 3,9FR; GRADUACAO: GRADUADO; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA LUCAS MEDICAL INC. / CATETER PARA EMBOLECTOMIA; TIPO: TIPO FOGART; MATERIAL: EM POLIURETANO; PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO, ATOXICO E FLEXIVEL; DIMENSAO: 4FR X 80CM; COMPONENTES: COM MANDRIL; BALAO: BALAO COM CAPACIDADE INSUF. DE 1,7ML, CAPAC. MAX. DE LIQ. 0,75ML, CAPAC.MAX. DE GAS 1,7ML, FORCA MAX. TRACAO C/BALAO INSUFLADO 1,56LIBS, DIAM. INSUF 9MM, TAM. MAX. VAZIO 4,7FR; GRADUACAO: GRADUADO; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOESPOSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA LUCAS MEDICAL INC. / CATETER PARA EMBOLECTOMIA; TIPO: TIPO FOGART; MATERIAL: EM POLIURETANO; PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO, ATOXICO E FLEXIVEL; DIMENSAO: 5FR X 80CM; COMPONENTES: COM MANDRIL; BALAO: BALAO COM CAPACIDADE INSUF. DE 3,0ML, CAPAC. MAX. DE LIQ. 1,5ML, CAPAC. MAX. DE GAS 3,0ML, FORCA MAX. TRACAO C/BALAO INSUFLADO 2,0LIBS, DIAM. INSUF 11MM, TAM. MAX. VAZIO 5,7FR; GRADUACAO: GRADUADO; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA LUCAS MEDICAL INC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1887,87</ValorInicial><ValorFinal>1887,87</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WL6ZJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155981</idOrigem><CnpjFormatado>19.848.316/0001-66</CnpjFormatado><Id>23325</Id></row>
<row _id="1520"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0NW68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00346/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000157</CnpjFornecedor><Objeto>RIVASTIGMINA PATCH 5CM 5CM (4,6MG/24H).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1327,20</ValorInicial><ValorFinal>1327,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0NW68</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156090</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0001-57</CnpjFormatado><Id>23326</Id></row>
<row _id="1521"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-43MW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00201/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL, LIQUIDA, ESPECIFICA PARA DIABÉTICOS DO TIPO I E II OU HIPERGLICEMIA POR STRESS, HIPERPROTEICA (ACIMA DE 15% E MENOR QUE 20% DAS CALORIAS TOTAIS), DE ACORDO COM A ADA; NORMOCALORICA (DENSIDADE CALÓRICA MAIOR OU IGUAL A 1.0 KCAL/ML E MENOR QUE 1.2 KCAL/ML); HIPERLIPÍDICA (LIPÍDIOS IGUAL OU ACIMA DE 29% DAS CALORIAS TOTAIS), DE ACORDO COM A AHA/ADA; COMPLETA EM VITAMINAS E MINERAIS, SEGUNDO A IDR; COM FIBRAS; ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - SISTEMA FECHADO - (FRASCO COM 1000 ML); MARCA: DADONE; NUTRISON.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14088,00</ValorInicial><ValorFinal>14088,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8Z85T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156366</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>23327</Id></row>
<row _id="1522"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J1695</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00125/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 18; COM 2 VIAS; ESTERIL; SILICONIZADA; VALVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS; ORIFICIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NUMERO DO DIAMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALAO IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLASTICO TRANSPARENTE. MARCA DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>496,00</ValorInicial><ValorFinal>496,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-M1N3V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156087</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>23330</Id></row>
<row _id="1523"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J1695</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00126/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 22; COM 2 VIAS; ESTÉRIL; SILICONIZADA; VÁLVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS; ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, MARCA DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>181,98</ValorInicial><ValorFinal>181,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-M1N3V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156088</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>23331</Id></row>
<row _id="1524"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO INSTALAÇÃO E LINHA FRIGORÍGENA, PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>799985,40</ValorInicial><ValorFinal>799985,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WV6TF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156241</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>23332</Id></row>
<row _id="1525"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V8SLT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00195/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: CUTICULAR; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 2-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 4 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOLINE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2904,00</ValorInicial><ValorFinal>2904,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VLXN9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156314</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>23333</Id></row>
<row _id="1526"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K44S3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00405/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32102852000186</CnpjFornecedor><Objeto>CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR,CONFECCAO DE PLACA DE TEXTO,CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR,CONFECCAO DE PLACA DE TEXTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>505,30</ValorInicial><ValorFinal>505,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-481TS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156315</idOrigem><CnpjFormatado>32.102.852/0001-86</CnpjFormatado><Id>23334</Id></row>
<row _id="1527"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PJ6GQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00197/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>FIO DE SUTURA DE POLIAMIDA (NYLON PRETO) Nº 2-0, AGULHA CORTANTE 2,0CM, 3/8 CIRCULO, 45CM; ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SHALON / FIO SUTURA; MATERIAL: NYLON POLIAMIDA; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 3-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 3 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SHALON.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5502,00</ValorInicial><ValorFinal>5502,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W2360</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156317</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>23335</Id></row>
<row _id="1528"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00432/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>ALBUMINA HUMANA 200MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16499,85</ValorInicial><ValorFinal>16499,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1GZZH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156318</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>23336</Id></row>
<row _id="1529"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GAIER VEICULOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17524342000103</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 13 - TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS PARA O PROJETO RIO DOCE ESCOLAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1376,00</ValorInicial><ValorFinal>1376,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N0MS1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156319</idOrigem><CnpjFormatado>17.524.342/0001-03</CnpjFormatado><Id>23337</Id></row>
<row _id="1530"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-29R6V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00135/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>RISPERIDONA 1MG/M.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>650,00</ValorInicial><ValorFinal>650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-29R6V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155279</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>23341</Id></row>
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<row _id="1532"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TV9VN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21296343000115</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MODULO DE FIBRAS PREBIOTICA COM 4 TIPOS DE CEPAS PROBIOTICAS (LACTOBACILLUS CASEI/LACTOBACILLUS RHAMNOSUS/LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS/BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM) FORMA FARMACEUTICA: PO; FORMA DE APRESENTACAO: SACHE; VIA ADMINISTRACAO: ORAL/ENTERAL; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GRAMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>519,00</ValorInicial><ValorFinal>519,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-26ZMK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155684</idOrigem><CnpjFormatado>21.296.343/0001-15</CnpjFormatado><Id>23344</Id></row>
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<row _id="1537"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-84F96</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00243/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:ESPIRONOLACTONA 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: E M S / NOVAMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>240,00</ValorInicial><ValorFinal>240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BHV7H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157423</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>23349</Id></row>
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<row _id="1572"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K5H1H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00271/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>INDICADOR QUIMICO; DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. A EMBALAGEM DEVERA CONTEMPLAR 2 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA E NA TEMPERATURA DE 121ºC DEVERA REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS; DEVERA GARANTIR ARQUIVAMENTO POR PELO MENOS 6 MESES E NAO APRESENTAR TOXICIDADE AO MANUSEIO; DEVERA SER LIVRE DE CHUMBO E COMPROVAR TODAS AS EXIGENCIAS CITADAS; INTERPRETACAO DO RESULTADO VERIFICADA ATRAVES DA JANELA IDENTIFICADA POR REJEITADO/ACEITO, SEM INTERPRETACAO DE COR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1357,00</ValorInicial><ValorFinal>1357,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GGWFQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157722</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>23389</Id></row>
<row _id="1573"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S977X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00238/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>2520829000140</CnpjFornecedor><Objeto>ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG;.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4563,00</ValorInicial><ValorFinal>4563,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8JWG9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155535</idOrigem><CnpjFormatado>02.520.829/0001-40</CnpjFormatado><Id>23390</Id></row>
<row _id="1574"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DCTCT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00937/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>LEUPRORRELINA 7,5MG - TESTOSTERONA 50MG (10MG/G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>979,11</ValorInicial><ValorFinal>979,11</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DCTCT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157643</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>23392</Id></row>
<row _id="1575"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V4QHW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 743/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35229486000119</CnpjFornecedor><Objeto>AVENTAL DE SEGURANCA; MANGA LONGA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1455,00</ValorInicial><ValorFinal>1455,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V4QHW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157672</idOrigem><CnpjFormatado>35.229.486/0001-19</CnpjFormatado><Id>23393</Id></row>
<row _id="1576"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00297/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2881877000164</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA GESSADA; MEDIDAS: 15CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DEGAZE 100% ALGODÃO, 15 FIOS/CM2; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA POLARFIX / ATADURA GESSADA; MEDIDAS: 20CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODÃO, 15 FIOS/CM2; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA POLARFIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5880,00</ValorInicial><ValorFinal>5880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HJ9BH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157779</idOrigem><CnpjFormatado>02.881.877/0001-64</CnpjFormatado><Id>23394</Id></row>
<row _id="1577"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-78PQ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00305/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39309927000143</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO DE HIDROCOLOIDE; EM PLACA TRANSPARENTE ESTERIL; COMPOSTO POR 02 (DUAS) CAMADAS: EXTERNA; DE FILME DE POLIURETANO IMPERMEAVEL A LIQUIDOS, BACTERIAS E VIRUS; A INTERNA COM CARBOXIMETILCELULOSE E/OU ASSOCIACOES, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DIMENSAO APROXIMADA DE 20 X 20 CM. MARCA: COMFEEL PLUS (COLOPLAST) / CURATIVO DE HIDROGEL AMORFO; TRANSPARENTE, ALTA VISCOSIDADE E COESAO, ESTERIL, INCOLOR, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, ÁGUA E/OU ASSOCIACOES, SEM CONSERVA NTES; TUBO COM APROXIMADAMENTE 25 A 30G; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: (COLOPLAST).</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5345,00</ValorInicial><ValorFinal>5345,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FZK4R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157780</idOrigem><CnpjFormatado>39.309.927/0001-43</CnpjFormatado><Id>23395</Id></row>
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<row _id="1579"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R0PWF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL,ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5790,00</ValorInicial><ValorFinal>5790,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R0PWF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157822</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>23397</Id></row>
<row _id="1580"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DT4Z2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TIAMINA,CLORIDRATO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML/FRASCO-AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; VALIDADE: NAO PODENDO SER INFERIOR A 12 MESES APOS ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, FRASCO-AMPOLA. MARCA CASULA E</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3071,40</ValorInicial><ValorFinal>3071,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-04DMF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155537</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>23404</Id></row>
<row _id="1581"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76374424</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10626340000186</CnpjFornecedor><Objeto>Avaliacao imobiliaria</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2160,58</ValorInicial><ValorFinal>2160,58</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>termo de Credenciamento</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>155538</idOrigem><CnpjFormatado>10.626.340/0001-86</CnpjFormatado><Id>23405</Id></row>
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<row _id="1584"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SH5WD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00360/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>LUTEINA 3MG,ZEAXANTINA 0,25MG,VITAMINA C; PRINCIPIO,VITAMINA E , SELENIO, ZINCO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6013,72</ValorInicial><ValorFinal>6013,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SH5WD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156015</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>23408</Id></row>
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<row _id="1586"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 016/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2329485000197</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - LOTE 06.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2792,06</ValorInicial><ValorFinal>2792,06</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2VSZP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156147</idOrigem><CnpjFormatado>02.329.485/0001-97</CnpjFormatado><Id>23410</Id></row>
<row _id="1587"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-S0S90</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00373/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>ALPRAZOLAM  2MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1720,20</ValorInicial><ValorFinal>1720,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-S0S90</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156148</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>23411</Id></row>
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<row _id="1599"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00285/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: BUDESONIDA 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO Nome Comercial: PULMICORT Detentor do Registro: ASTRAZENECA Registro Anvisa 1161800760054.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9904,00</ValorInicial><ValorFinal>9904,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5KRJ1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157730</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>23425</Id></row>
<row _id="1600"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BGBT2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00950/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>963,90</ValorInicial><ValorFinal>963,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BGBT2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157733</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>23426</Id></row>
<row _id="1601"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4V9ZG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00258/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CLORETO DE SODIO 6MG/ML; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 2: CLORETO DE POTASSIO 0,3MG/ML; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO 3: CLORETO DE CALCIO DIHIDRATADO 0,2MG/ML; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 4: LACTATO DE SODIO 3,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 500ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO. MARCA JP / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO 1: CLORETO DE SODIO 8,6MG/ML; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO 2: CLORETO DE POTASSIO 0,3MG/ML; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 3: CLORETO DE CALCIO DIHIDRATADO 0,33MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 500ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO. MARCA JP.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>46780,00</ValorInicial><ValorFinal>46780,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LNG1J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157739</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>23427</Id></row>
<row _id="1602"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1TDWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00293/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO;PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : DEXTROCETAMINA,CLORIDRATO 57,67MG/ML (50MG/ML BASE) ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA, MARCA CRISTÁLIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4827,00</ValorInicial><ValorFinal>4827,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-61RG0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157763</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>23428</Id></row>
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<row _id="1615"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8TWW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - E-CPF VALIDADE 36 MESES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7735,00</ValorInicial><ValorFinal>7735,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F18CF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155823</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>23445</Id></row>
<row _id="1616"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PX7RT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00378/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto> LEVOFLOXACINO 5MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11200,00</ValorInicial><ValorFinal>11200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J16N2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155986</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>23446</Id></row>
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<row _id="1618"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00104/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : SEVOFLURANO ; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDO OU SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 100ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO. MARCA: CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9090,00</ValorInicial><ValorFinal>9090,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XRDQ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156064</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>23448</Id></row>
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<row _id="1652"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8JG9T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00867/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>INDACATEROL 300MCG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>351,78</ValorInicial><ValorFinal>351,78</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-8JG9T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157328</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>23498</Id></row>
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<row _id="1654"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KZ937</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00749/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA SEGURANCA BORRACHA NITRILICA/NATUR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7387,20</ValorInicial><ValorFinal>7387,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KZ937</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157402</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>23500</Id></row>
<row _id="1655"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M0C5N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00242/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>TRAMADOL 50MG; FORMA FARMACEUTICA:CAPSULA/COMP RIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA/COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAPSULA/COMPRIMIDO, MARCA PTATI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350,80</ValorInicial><ValorFinal>350,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V479H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157422</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>23501</Id></row>
<row _id="1656"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NQD5H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00244/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: HIPOLABOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3840,00</ValorInicial><ValorFinal>3840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2V5JP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157425</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>23502</Id></row>
<row _id="1657"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00143/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27265958000160</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NORMOCALÓRICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4788,00</ValorInicial><ValorFinal>4788,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-87D6P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155436</idOrigem><CnpjFormatado>27.265.958/0001-60</CnpjFormatado><Id>23506</Id></row>
<row _id="1658"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FVS44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00665/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>SOMATROPINA 4UI.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7870,54</ValorInicial><ValorFinal>7870,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FVS44</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156984</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>23507</Id></row>
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<row _id="1660"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-55LL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Materiais de Expediente</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56,05</ValorInicial><ValorFinal>56,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZVZ0B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157065</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>23509</Id></row>
<row _id="1661"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2615012000156</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 02 - TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS - MUSICA NA REDE - APRESENTAÇÃO NA CERIMÔNIA CAPIXABA DE PREMIAÇÃO DOS ESTUDANTES MEDALHISTAS NA OBMEP 2019 E OBMEP 2021 - SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2540,92</ValorInicial><ValorFinal>2540,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-850K3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157382</idOrigem><CnpjFormatado>02.615.012/0001-56</CnpjFormatado><Id>23510</Id></row>
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<row _id="1665"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KF43X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00163/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>17159229000176</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMICACINA,SULFATO 250MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA GENERICO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5358,00</ValorInicial><ValorFinal>5358,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XJ8GM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156223</idOrigem><CnpjFormatado>17.159.229/0001-76</CnpjFormatado><Id>23515</Id></row>
<row _id="1666"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GHBG8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00401/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>43940618000144</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA LISPRO 50%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31395,00</ValorInicial><ValorFinal>31395,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GHBG8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156306</idOrigem><CnpjFormatado>43.940.618/0001-44</CnpjFormatado><Id>23516</Id></row>
<row _id="1667"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XQ5XG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO ALCOOLICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML MARCA: GLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% FABRICANTE: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DETENTOR DO REGISTRO: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLOREXIDINA GLICONATO 2% SOLUCAO DEGERMANTE; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO DEGERMANTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO; VIA ADMINISTRACAO: USO TOPICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML MARCA: GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% FABRICANTE: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DETENTOR DO REGISTRO: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11037,48</ValorInicial><ValorFinal>11037,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LDKXL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156307</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>23517</Id></row>
<row _id="1668"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00685/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>DESMOPRESSINA 0,1MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>961,99</ValorInicial><ValorFinal>961,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4GKG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157076</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>23518</Id></row>
<row _id="1669"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L0JQ4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00922/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>VASOPRESSINA 20 U/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11903,28</ValorInicial><ValorFinal>11903,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G0C03</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157480</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>23519</Id></row>
<row _id="1670"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7BTRG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00279/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14622553000352</CnpjFornecedor><Objeto>TIRA REAGENTE GLICEMIA; APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA; AMOSTRA: SANGUE TOTAL; USO: MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL; FAIXA MEDICAO: 10~20 a 500~600 MG/DL; METODOLOGIA DE LEITURA: AMPEROMETRICA OU FOTOMETRICA; QUE ATENDA INCLUSIVE NEONATOS, TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: ATE 25 ºc; EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU EM FRASCO DE 25/50 UNIDADES; ROTULAGEM: NUMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GARANTIA DE FORNECIMENTO DE 1 GLICOSIMETRO E BATERIA PARA CADA 600 TIRAS EM REGIME DE COMODATO, PROFISSIONAL DE SAUDE RESPONSAVEL POR TREINAMENTO E CAPACITACAO NO USO DO EQUIPAMENTO; CERTIFICACAO: BPF - BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA; REGISTRO: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: OK METER MATCH II FABRICANTE: OK BIOTECH CO. DETENTOR DO REGISTRO: BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA - EP. OBS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR 50 APARELHOS DE GLICOSIMETROS, BATERIAS E REALIZAR TREINAMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12960,00</ValorInicial><ValorFinal>12960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WH63G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157723</idOrigem><CnpjFormatado>14.622.553/0003-52</CnpjFormatado><Id>23520</Id></row>
<row _id="1671"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D9W2H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INOVARTEC SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>32906650000197</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES ¿ DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO E SERVIÇO ELÉTRICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15000,00</ValorInicial><ValorFinal>15000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão nº 0572022 - HESVV.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157773</idOrigem><CnpjFormatado>32.906.650/0001-97</CnpjFormatado><Id>23521</Id></row>
<row _id="1672"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QBF41</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00299/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO Nº 18 G; COM AGULHA COM PONTA ATRAUMÁTICA E TRIFACETADA; CÂNULA EM POLIURETANO COM TIRAS RADIOPACAS; FLEXÍVEL; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE TRANSPARENTE; COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR32; FILTRO HIDRÓFOBO NA CÂMARA DE REFLUXO; PADRONIZAÇÃO DE CORES DE ACORDO COM NBR ISSO 10555-5, MARCA POLYMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5100,00</ValorInicial><ValorFinal>5100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7HJ1T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157775</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>23522</Id></row>
<row _id="1673"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-125WF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00674/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>PRUCALOPRIDA 2 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>999,60</ValorInicial><ValorFinal>999,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-125WF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157777</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>23523</Id></row>
<row _id="1674"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 167/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00283/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>TIGECICLINA 50MG - FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7123,71</ValorInicial><ValorFinal>7123,71</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6LN6R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155649</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>23524</Id></row>
<row _id="1675"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00274/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CARBAMAZEPINA 400MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6137,29</ValorInicial><ValorFinal>6137,29</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BGJ91</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155706</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>23525</Id></row>
<row _id="1676"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-69LBJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00080/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: RETINOL 10.000 UI/G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: AMINOACIDOS 25MG/G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO3: METIONINA 5MG/G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO4: CLORANFENICOL 5MG/G; FORMA FARMACEUTICA: POMADA OFTALMICA; FORMA DE APRESENTACAO: TUBO 3,5G; VIA ADMINISTRACAO: OFTALMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TUBO, MARCA CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>480,00</ValorInicial><ValorFinal>480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3ZMMD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155707</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>23526</Id></row>
<row _id="1677"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MZGLZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00376/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>FLUTICASONA,FUORATO 100MCG,ROSUVASTATINA CALCICA 20MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5329,00</ValorInicial><ValorFinal>5329,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-MZGLZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156079</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>23527</Id></row>
<row _id="1678"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KDB0T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00203/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19877178000143</CnpjFornecedor><Objeto>APARELHO FISIOTERAPIA RESPIRATORA; MODELO: RESPIRON; USO: NAO DESCARTAVEL; EMBALAGEM: A EMBALAGEM DEVERA ESTAR COM O LACRE INVIOLADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4292,00</ValorInicial><ValorFinal>4292,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2QSXM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156369</idOrigem><CnpjFormatado>19.877.178/0001-43</CnpjFormatado><Id>23528</Id></row>
<row _id="1679"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00684/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA GLARGINA 300UI/ML - INSULINA GLULISINA 100UI/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6365,62</ValorInicial><ValorFinal>6365,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4GKG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157073</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>23529</Id></row>
<row _id="1680"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-85886</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00722/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CHIESI FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61363032001541</CnpjFornecedor><Objeto>DEFERIPRONA 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12516,00</ValorInicial><ValorFinal>12516,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-85886</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157108</idOrigem><CnpjFormatado>61.363.032/0015-41</CnpjFormatado><Id>23530</Id></row>
<row _id="1681"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NP5S0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00266/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METRONIDAZOL 250MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA PRATI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1697,40</ValorInicial><ValorFinal>1697,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-21H1T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157649</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>23531</Id></row>
<row _id="1682"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9NJ9S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00992/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32787176000121</CnpjFornecedor><Objeto>BEBEDOURO INDUSTRIAL: CARACTERÍSTICAS: BEBEDOURO INDUSTRIAL, COM 04 TORNEIRAS CROMADAS DE ALTA PRESSÃO TIPOESGUICHO, CAPACIDADE 200 LITROS </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6710,00</ValorInicial><ValorFinal>6710,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BTTKC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157886</idOrigem><CnpjFormatado>32.787.176/0001-21</CnpjFormatado><Id>23532</Id></row>
<row _id="1683"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00068/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</Fornecedor><CnpjFornecedor>77684745700</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar, as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso de Especialização Técnica em Saúde do Trabalhador e do Curso de Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica , ambos no Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde, ofertados pelo IPES - Instituto Profissional de Educação e Saúde, situado na Rua Manoel Fonseca, nº. 11/25, Bairro Ferroviários, município de Cachoeiro de Itapemirim, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3139,20</ValorInicial><ValorFinal>3139,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de servico emitida pela SEDU, porém processo é do CEE.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157889</idOrigem><CnpjFormatado>00.077.684/7457-00</CnpjFormatado><Id>23533</Id></row>
<row _id="1684"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2B024</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00525/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21057701000137</CnpjFornecedor><Objeto>ETIQUETA DE AMOSTRA,MATERIAL GRAFICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10717,20</ValorInicial><ValorFinal>10717,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2B024</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156898</idOrigem><CnpjFormatado>21.057.701/0001-37</CnpjFormatado><Id>23538</Id></row>
<row _id="1685"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00227/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : TEICOPLANINA 400MG ; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA. MARCA: GENERICO/EUROFARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8725,00</ValorInicial><ValorFinal>8725,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BD8W3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156950</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>23539</Id></row>
<row _id="1686"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FXS5D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00802/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49601107000184</CnpjFornecedor><Objeto>SOLUÇÕES CONTROLE EM TRES NIVEIS DE HEMOGLOBINA (BAIXO NORMAL E ALTO).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1740,00</ValorInicial><ValorFinal>1740,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FXS5D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157181</idOrigem><CnpjFormatado>49.601.107/0001-84</CnpjFormatado><Id>23540</Id></row>
<row _id="1687"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3WRD9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00823/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ELEMENTAR/OLIGOMERICA LIQUIDA, SISTEMA FECHADO 500ML..</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11268,00</ValorInicial><ValorFinal>11268,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SXZV8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157261</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>23541</Id></row>
<row _id="1688"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NNSH9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 397/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00806/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>DISCO ANTIBIOGRAMA 2MCG DE CLINDAMICINA,DISCO ANTIBIOGRAMA 5MCG DE OFLOXACIN,DISCO ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA + TAZOBACTAM,DISCO ANTIBIOGRAMA 30MCG DE CEFACLOR,DISCO ANTIBIOGRAMA 5MCG DE OPTOQUINA,DISCO ANTIBIOGRAMA  5MCG DE NOVOBIOCINA,DISCO DE CEFAZOLINA 30 MCG,DISCO ANTIBIOGRAMA; CONCENTRACAO / SUBSTANCIA: 30MCG DE CEFEPIME,DISCO ANTIBIOGRAMA; CONCENTRACAO / SUBSTANCIA: 10MCG DE NORFLOXACIN,DISCO ANTIBIOGRAMA; CONCENTRACAO /SUBSTANCIA: 1MCG DE OXACILINA,DISCO PARA ANTIBIOGRAMA; CONCENTRACAO /SUBSTANCIA: AMOXICILINA 2 MCG/ACIDO CLAVULANICO 1 MCG,DISCO PARA ANTIBIOGRAMA; CONCENTRACAO /SUBSTANCIA: PIPERACILINA 30 MCG / TAZOBACTAM 6 MCG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>147,32</ValorInicial><ValorFinal>147,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NNSH9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157262</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>23542</Id></row>
<row _id="1689"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1590728000930</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23681,52</ValorInicial><ValorFinal>23681,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GVHK0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157330</idOrigem><CnpjFormatado>01.590.728/0009-30</CnpjFormatado><Id>23543</Id></row>
<row _id="1690"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KQ3FX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00881/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CARVEDILOL 6,25MG - CARVEDILOL 12,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>383,40</ValorInicial><ValorFinal>383,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6HTSR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157389</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>23544</Id></row>
<row _id="1691"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B557F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00870/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>SILDENAFILA 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>227,25</ValorInicial><ValorFinal>227,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-B557F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157440</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>23545</Id></row>
<row _id="1692"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6JLFB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00248/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO1: FERRO III, SACARATO DE HIDROXIDO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA BAXTER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1354,00</ValorInicial><ValorFinal>1354,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0D7P0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157461</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>23546</Id></row>
<row _id="1693"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00276/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>DONEPEZILA 10 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>689,99</ValorInicial><ValorFinal>689,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BGJ91</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155709</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>23549</Id></row>
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<row _id="1704"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: SEVOFLURANO; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDO OU SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO. MARCA: CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8970,00</ValorInicial><ValorFinal>8970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1HHW6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156067</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>23560</Id></row>
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<row _id="1707"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7PWHH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECOM/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GOVEIA EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3313443000120</CnpjFornecedor><Objeto>Contratar empresa para reparos em equipamentos de fotografia desta SECOM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>988,00</ValorInicial><ValorFinal>988,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157223</idOrigem><CnpjFormatado>03.313.443/0001-20</CnpjFormatado><Id>23563</Id></row>
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<row _id="1709"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-81R78</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00889/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>PREGA BALINA 75MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13186,50</ValorInicial><ValorFinal>13186,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-81R78</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157432</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>23565</Id></row>
<row _id="1710"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - SACO DE LIXO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4372,50</ValorInicial><ValorFinal>4372,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D2M02</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157433</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>23566</Id></row>
<row _id="1711"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MWTJ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00953/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - APLICAÇÃO: FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMULAS LÍQUIDAS (DIETAS LÍQUIDAS POR SONDA).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>759,90</ValorInicial><ValorFinal>759,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BLHRR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157567</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>23567</Id></row>
<row _id="1712"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N1L63</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00974/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>CETRIMIDA,OLEO DE AMENDOA,OLEO DE CALENDULA,FILTRO SOLAR FPS 60 HIPOALERGENICO,LOCAO HIDRATANTE PARA PELES SENSIVEIS HIPOALERGENICO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO (MARCA UMIDITA INFANTIL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>715,75</ValorInicial><ValorFinal>715,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-N1L63</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157603</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>23568</Id></row>
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<row _id="1715"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00167/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA - PASTA FINA C/ELÁSTICO - CX BOX MODELO A.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3847,50</ValorInicial><ValorFinal>3847,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BDV01</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155651</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>23575</Id></row>
<row _id="1716"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DCTCT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00278/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>LEUPRORRELINA 7,5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>658,39</ValorInicial><ValorFinal>658,39</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DCTCT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155803</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>23576</Id></row>
<row _id="1717"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P9X92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00306/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>TIMOMODULINA 200MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1940,64</ValorInicial><ValorFinal>1940,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P9X92</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155811</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>23577</Id></row>
<row _id="1718"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-24J7R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8585612000103</CnpjFornecedor><Objeto>Avaliação de Bens Móveis e Imóveis Urbanos/equipamentos - PATIO DE LEILOES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2399,60</ValorInicial><ValorFinal>2399,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157390</idOrigem><CnpjFormatado>08.585.612/0001-03</CnpjFormatado><Id>23578</Id></row>
<row _id="1719"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7F7BM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00865/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DESMOPRESSINA 0,1MG,VITAMINA E 400MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1302,60</ValorInicial><ValorFinal>1302,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7F7BM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157391</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>23579</Id></row>
<row _id="1720"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4V9ZG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00259/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS COSMETICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLOREXIDINA, GLICONATO 0,12%; FORMA FARMACEUTICA: COLUTORIO (ENXAGUATORIO BUCAL); FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 250ML; VIA ADMINISTRACAO: BUCAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO. MARCA COSMODERMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2874,00</ValorInicial><ValorFinal>2874,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LNG1J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157663</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>23581</Id></row>
<row _id="1721"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MC958</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00975/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28933805000107</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR FPS 30 GEL CREME OIL FREE - FILTRO SOLAR FPS 60 GEL CREME FRASCO 120G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1392,28</ValorInicial><ValorFinal>1392,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MC958</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157890</idOrigem><CnpjFormatado>28.933.805/0001-07</CnpjFormatado><Id>23582</Id></row>
<row _id="1722"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MJKND</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00171/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MMV PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32193726000184</CnpjFornecedor><Objeto>BLOCO AUTO ADESIVO- LIVRO PROTOCOLO- PASTA CATALOGO- GRAMPEADOR 26/6- LIVRO ATA- PINCEL ATOMICO PRETO-PINCEL ATOMICO VERMELHA- PINCEL ATOMICO AZUL-  DUREX COLORIDO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1385,20</ValorInicial><ValorFinal>1385,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7Q9PL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155341</idOrigem><CnpjFormatado>32.193.726/0001-84</CnpjFormatado><Id>23583</Id></row>
<row _id="1723"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CF0VQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00093/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2, MASCARA N95, SEMI FACIAL, FILTRANTE, FORMATO EM CONCHA, SEM VALVULA DE EXALACAO, RESISTENTE A FLUIDOS. FIXACAO: TIRAS AJUSTAVEIS E GRAMPO DE AJUSTE NASAL; COMPOSTO POR NO MINIMO 04 CAMADAS, CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ABSORCAO QUE FILTRA MICROORGANISMOS, PARTICULAS E 95% DE AEROSSOIS DE ATE 0,3 MICRA, INDICADA PARA PROTECAO DAS VIAS RESPIRATORIAS DO PROFISSIONAL DE SAUDE CONTRA DOENCAS TRANSMITIDAS POR AEROSSOIS, PRINCIPALMENTE O BACILO DA TUBERCULOSE. DEVE POSSUIR CERTIFICACAO JUNTO AO INMETRO, C.A. DO MINISTERIO DO TRABALHO, E REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS TECNICAS DA ABNT PARA PECA FILTRANTE, E SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUALIZADA, EM MATERIAL QUE GARANTA A SUA INTEGRIDADE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: ALIENCE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2300,00</ValorInicial><ValorFinal>2300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>156014</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>23584</Id></row>
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<row _id="1742"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BDSL1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00185/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5216859000156</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 12, COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO AO INTERMEDIARIO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOBASE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2880,00</ValorInicial><ValorFinal>2880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H1ZRF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156281</idOrigem><CnpjFormatado>05.216.859/0001-56</CnpjFormatado><Id>23613</Id></row>
<row _id="1743"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X5CFD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00186/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>DISPOSITIVO RIGIDO ROSQUEAVEL (TAMPA PROTETORA), PARA OCLUSAO DAS CONEXOES LUER FEMEA, FECHAMENTO LUER LOCK; PARA VEDACAO DE EQUIPOS, CATETERES E MULTIPLICADORES DE ACESSO VENOSO; ESTERIL, LIVRE DE LATEX, DESCARTAVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. MARCA DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>579,60</ValorInicial><ValorFinal>579,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-35M35</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156283</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>23614</Id></row>
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<row _id="1755"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MC958</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00976/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR LABIAL FPS 30 BISNAGA 5.5G- FILTRO SOLAR FPS 30 LOÇÃO LOÇÃO FRASCO 200ML- FILTRO SOLAR FPS 50 (REFERENCIA NEUTROGENA) LOÇÃO FRASCO 120ML-LOÇÃO HIDRATANTE E RELIPIDIZANTE (MARCA LIPIKAR BAUME AP+) LOÇÃO FRASCO 400ML. </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5247,50</ValorInicial><ValorFinal>5247,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MC958</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157893</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>23626</Id></row>
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<row _id="1758"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XJTGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11923577000191</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisio de Po de Cafe</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2596,00</ValorInicial><ValorFinal>2596,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KM0W3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156762</idOrigem><CnpjFormatado>11.923.577/0001-91</CnpjFormatado><Id>23644</Id></row>
<row _id="1759"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R1PSV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00586/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>OXCARBAZEPINA 300 MG,OXCARBAZEPINA 600MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4932,29</ValorInicial><ValorFinal>4932,29</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R1PSV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>156763</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>23645</Id></row>
<row _id="1760"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DRSFQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>776218000132</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D¿ ÁGUA E ANÁLISE DE PONTOS DE ÁGUA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4896,00</ValorInicial><ValorFinal>4896,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão nº 058/2022</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>156766</idOrigem><CnpjFormatado>00.776.218/0001-32</CnpjFormatado><Id>23646</Id></row>
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<row _id="1764"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R3G9C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CNOGA MEDICAL BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>23209756000140</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ¿ PARA TESTE DE HEMOGLOBINA NÃO INVASIVO, AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E FREQUÊNCIA CARDÍACA COM SISTEMA INTEGRADO.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1055499,90</ValorInicial><ValorFinal>1055499,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>157143</idOrigem><CnpjFormatado>23.209.756/0001-40</CnpjFormatado><Id>23650</Id></row>
<row _id="1765"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QFPB1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00255/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHAO PNEUMATICO COM MOTOR: ESPECIFICACOES : COLCHAO INFLAVEL CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE, DURAVEL, LEVE E FLEXIVEL COM UNIDADE DE CONTROLE COMPACTA E DE FACIL TRANSPORTE QUE OPERA COM UM NIVEL DE VIBRACAO EXTREMAMENTE BAIXO E SILENCIOSO. OPERA COM UM SISTEMA DE INFLACAO DE AR EM CADA TUBO ADJACENTE PARA MELHORAR A CIRCULACAO E PREVENIR ULCERAS. O RESULTADO DESTA ACAO ESTIMULA OS MOVIMENTOS NORMAIS DO CORPO E A CIRCULACAO DO SANGUE, REDUZINDO ASSIM OS RISCOS DE DANOS AO TECIDO DA PELE CAUSADO POR PRESSAO CONSTANTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL. MEDIDAS INFLADO 1.80 X 0.85M TENSAO 110V. GARANTIA DE 1 ANO NO SISTEMA DE AR E 60 DIAS NO COLCHAO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7514,34</ValorInicial><ValorFinal>7514,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QBRJC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157563</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>23651</Id></row>
<row _id="1766"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HQQJJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1554285000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A3, COM MIDIA, COM VALIDADE DE 36 MESES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1377,60</ValorInicial><ValorFinal>1377,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9ZK5X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157566</idOrigem><CnpjFormatado>01.554.285/0001-75</CnpjFormatado><Id>23652</Id></row>
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<row _id="1768"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NTNGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00176/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>LETROZOL 2,5 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>44,40</ValorInicial><ValorFinal>44,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NTNGF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155406</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>23656</Id></row>
<row _id="1769"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</Fornecedor><CnpjFornecedor>8228010000433</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Papel Sulfite A4</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3900,00</ValorInicial><ValorFinal>3900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S6C0P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155530</idOrigem><CnpjFormatado>08.228.010/0004-33</CnpjFormatado><Id>23657</Id></row>
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<row _id="1788"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LGNZZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00264/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA. MARCA: UNIÃO QUIMICA/GENERICO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13130,00</ValorInicial><ValorFinal>13130,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S80QZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157656</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>23694</Id></row>
<row _id="1789"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TTCVN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00263/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SINVASTATINA 20MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA DETENTOR DO REGISTRO: SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>353,70</ValorInicial><ValorFinal>353,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-028BB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157653</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>23695</Id></row>
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<row _id="1791"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CNN9R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 256/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>ALCOOL LIQUIDO; HIDRATADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3160,00</ValorInicial><ValorFinal>3160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CNN9R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>157662</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>23697</Id></row>
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<row _id="1814"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-GP238</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00235/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19671702000125</CnpjFornecedor><Objeto>RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO DIOXIDO DE CARBONO (CO2);4,0KG E 10,0KG - RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PQS 8,0KG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>247,36</ValorInicial><ValorFinal>247,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-76L2N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155523</idOrigem><CnpjFormatado>19.671.702/0001-25</CnpjFormatado><Id>23744</Id></row>
<row _id="1815"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JN1X8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00119/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37509082000104</CnpjFornecedor><Objeto>ALCA BACTERIOLOGICA DESCARTAVEL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>334,00</ValorInicial><ValorFinal>334,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JN1X8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155122</idOrigem><CnpjFormatado>37.509.082/0001-04</CnpjFormatado><Id>23805</Id></row>
<row _id="1816"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RKW44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: GLIBENCLAMIDA 5MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: GLICONIL FABRICANTE: MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. DETENTOR DO REGISTRO: MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14,65</ValorInicial><ValorFinal>14,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8DSFC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155201</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>23806</Id></row>
<row _id="1817"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BBFRQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>7204591000168</CnpjFornecedor><Objeto>ESPONJA HEMOSTATICA TOPICA ABSORVIVEL DE GELATINA, ESTERIL, DE ORIGEM ANIMAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE 12,5 X 8,0 CM COM 1,0 CM APROXIMADAMENTE, MARCA MACIA BRUNELI</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2992,68</ValorInicial><ValorFinal>2992,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-85L6S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155202</idOrigem><CnpjFormatado>07.204.591/0001-68</CnpjFormatado><Id>23807</Id></row>
<row _id="1818"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2L2FJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; BUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML (0,5%) PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: GLICOSE 80MG/ML (8%); FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ESTERIL. MARCA CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4140,00</ValorInicial><ValorFinal>4140,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KW2RG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155001</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>23916</Id></row>
<row _id="1819"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4GDGK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DIAZEPAM 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.MARCA:UNIÃO QUÍMICA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>169,80</ValorInicial><ValorFinal>169,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-518GT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155004</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>23951</Id></row>
<row _id="1820"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L61ZJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49601107000184</CnpjFornecedor><Objeto>CONJUNTO CONTR/QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA; PRODUTO: CONJUNTO DE CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA; TIPO: CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO DE HEMACIAS E SOROS TESTES EM IMUNOHEMATOLOGIA; FINALIDADE: PERMITE O CONTROLE DOS REAGENTES E DOSPROCEDIMENTOS DE TRABALHO,NAS FENOTIPAGENS SANGUINEAS E NAS PESQUISAS E IDENTIFICACOES DE ANTICORPOS ANTI ERITROCITARIOS; COMPONENTES: HEMACIAS TESTES:(AB,RHD POSITIVO),(O,KELL POSITIVO,R1R2),(O,RHD NEGATIVO),(O,RHD FRACO)E(TAD POSITIVO), SOROS -TESTES:(SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES -GRUPO SANGUINEO AB),(SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES -GRUPO SANGUINEO O)E(SORO SEM ANTICORPOS IRREGULARES -GRUPO SANGUINEO O); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALI DADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA, RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 8 FRASCOS</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1500,00</ValorInicial><ValorFinal>1500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N6P14</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155008</idOrigem><CnpjFormatado>49.601.107/0001-84</CnpjFormatado><Id>23953</Id></row>
<row _id="1821"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TNQB0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/PGE/00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>294000,00</ValorInicial><ValorFinal>294000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>154945</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>23959</Id></row>
<row _id="1822"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LHCDF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; MARCA OSÓRIO DE MORAES.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36,00</ValorInicial><ValorFinal>36,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W7S0S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155203</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>23960</Id></row>
<row _id="1823"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6CXD4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NISTATINA 100.000UI; PRINCIPIO /CONCENTRACAO2: OXIDO DE ZINCO 200MG/G; FORMA FARMACEUTICA: CREME; FORMA DEAPRESENTACAO:TUBO 60G; VIA ADMINISTRACAO:DERMATOLOGICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TUBO, MARCA PRATI PRATIDERM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5600,00</ValorInicial><ValorFinal>5600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-D3SPM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155204</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>23961</Id></row>
<row _id="1824"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-41X39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 572/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00131/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>31764758000120</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA MARCADORA; PONTA: COM PONTA MEDIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>582,50</ValorInicial><ValorFinal>582,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-41X39</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155218</idOrigem><CnpjFormatado>31.764.758/0001-20</CnpjFormatado><Id>23962</Id></row>
<row _id="1825"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PHG59</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL; SEM VALVULA DESCARTAVEL; ATOXICA; ESTERIL; ATRAUMATICA; SILICONIZADA; MALEAVEL; TRANSPARENTE; ORIFICIOS ADEQUADOS; CONECTOR UNIVERSAL; CONFECCIONADA EM PVC Nº 12, MARCA BIOBASE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4080,00</ValorInicial><ValorFinal>4080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JLMZ6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155011</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>23991</Id></row>
<row _id="1826"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-43MW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL, LIQUIDA, ESPECIFICA PARA DIABÉTICOS DO TIPO I E II OU HIPERGLICEMIA POR STRESS, HIPERPROTEICA (ACIMA DE 15% E MENOR QUE 20% DAS CALORIAS TOTAIS), DE ACORDO COM A ADA; NORMOCALORICA (DENSIDADE CALÓRICA MAIOR OU IGUAL A 1.0 KCAL/ML E MENOR QUE 1.2 KCAL/ML); HIPERLIPÍDICA (LIPÍDIOS IGUAL OU ACIMA DE 29% DAS CALORIAS TOTAIS), DE ACORDO COM A AHA/ADA; COMPLETA EM VITAMINAS E MINERAIS, SEGUNDO A IDR; COM FIBRAS; ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - SISTEMA FECHADO (FRASCO COM 1000 ML).</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14792,40</ValorInicial><ValorFinal>14792,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8Z85T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155022</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24033</Id></row>
<row _id="1827"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-43MW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL LIQUIDA, POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA,NORMOPROTEICA, NORMOCALÓRICA (1.2 KCAL/ML), ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, COM FIBRAS, BAIXA OSMOLARIDADE - SISTEMA FECHADO - FRASCO COM 1000 ML.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10316,00</ValorInicial><ValorFinal>10316,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8Z85T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155023</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>24034</Id></row>
<row _id="1828"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HCXSC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para cobertura de seguro total de 43 veículos..</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70999,88</ValorInicial><ValorFinal>70999,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>155123</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>24046</Id></row>
<row _id="1829"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0HLHK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00124/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>DOXAZOSINA 4MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>42,96</ValorInicial><ValorFinal>42,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BKBD0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155182</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>24047</Id></row>
<row _id="1830"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SM9SL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 7,0 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SOLIDOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>398,50</ValorInicial><ValorFinal>398,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2HC63</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155082</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>24074</Id></row>
<row _id="1831"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7FLGM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO DE CARVAO ATIVADO E PRATA; CARACTERISTICAS: ESTERIL; INDIVIDUAL; EM PLACA; COMPOSTO DE CARVAO ATIVADO PURO IMPREGNADO COM PRATA; MALEAVEL; TAMANHO APROXIMADO: 10X10CM; APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; PROSPECTOS; BULAS E/OU CATALOGOS INFORMATIVOS; DATA DE FABRICACAO; VENCIMENTO; LOTE E PROCEDENCIA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA ACTICARE AG. / CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E PRATA; CARACTERISTICAS: ESTERIL; INDIVIDUAL; EM PLACA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RECORTAVEL; DERIVADAS DE ALGAS NATURAIS; EM FIBRAS; MALEAVEL; TAMANHO APROXIMADO: 10X10CM; APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; PROSPECTOS; BULAS E/OU CATALOGOS INFORMATIVOS; DATA DE FABRICACAO; VENCIMENTO; LOTE E PROCEDENCIA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SILVERCARE. / CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E PRATA; CARACTERISTICAS: ESTERIL; INDIVIDUAL; EM PLACA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RECORTAVEL; DERIVADAS DE ALGAS NATURAIS; EM FIBRAS; MALEAVEL; TAMANHO APROXIMADO: 20X20CM; APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; PROSPECTOS; BULAS E/OU CATALOGOS INFORMATIVOS; DATA DE FABRICACAO; VENCIMENTO; LOTE E PROCEDENCIA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA SILVERCARE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11858,94</ValorInicial><ValorFinal>11858,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RF85Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155208</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24075</Id></row>
<row _id="1832"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VW2SB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO; COMPATIVEL COM QUALQUER MONITOR CARDIACO; DISCO DE POLIETILENO EXPANDIDO HIPOALERGENICO; SUPERADERENTE; COM PINO SENSOR DE AG/AGCL; COM GEL CONDUTOR; ADULTO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECERA LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, MARCA MEDPEX</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10632,00</ValorInicial><ValorFinal>10632,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9S70S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155210</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>24076</Id></row>
<row _id="1833"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BWKQL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DOPAMINA,CLORIDRATO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>846,24</ValorInicial><ValorFinal>846,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6BLRX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155212</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>24077</Id></row>
<row _id="1834"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K6XWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00126/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>CREME PARA USO DIÁRIO FACIAL FPS 20  - GEL DE BANHO - LOCAO HIDRATANTE CORPORA - FILTRO SOLAR FPS 30 </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>855,03</ValorInicial><ValorFinal>855,03</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K6XWS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155213</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>24078</Id></row>
<row _id="1835"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NN6BM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50345,00</ValorInicial><ValorFinal>50345,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>155221</idOrigem><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>24079</Id></row>
<row _id="1836"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6038607000147</CnpjFornecedor><Objeto>LAMPADA; MODELO: TUBULAR T8; TIPO: LED; POTENCIA: 20W; DIFUSOR: VIDRO OU POLICARBONATO; COMPRIMENTO: 120CM; BASE: G13; VOLTAGEM: BIVIOLT; TEMPERATURA DA COR: 6000-6500K (COR BRANCA FRIA); ANGULO DE ILUMINACAO: 150º - 160º; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; FLUXO LUMINOSO: 1900 LM +- 10%¨; FATOR DE POTENCIA MINIMO: &gt; 0,90; EQUIVALENCIA: 40W - FLUORESCENTE TUBULAR - PADRAO INMETRO; MARCA: TASCHIBRA. / LAMPADA; MODELO: TUBULAR T8; TIPO: LED; POTENCIA: 20W; DIFUSOR: VIDRO OU POLICARBONATO; COMPRIMENTO: 120CM; BASE: G13; VOLTAGEM: BIVIOLT; TEMPERATURA DA COR: 6000-6500K (COR BRANCA FRIA); ANGULO DE ILUMINACAO: 150º - 160º; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; FLUXO LUMINOSO: 1900 LM +- 10%¨; FATOR DE POTENCIA MINIMO: &gt; 0,90; EQUIVALENCIA: 40W - FLUORESCENTE TUBULAR - PADRAO INMETRO; MARCA: AVANT. / LAMPADA; MODELO: TUBULAR T8; TIPO: LED; POTENCIA: 20W; DIFUSOR: POLICARBONATO LEITOSO; TUBO DE ALUMINIO; COMPRIMENTO: 60CM; BASE: G13; VOLTAGEM: BIVOLT; TEMPERATURA DA COR: ACIMA DE 6000K (COR BRANCA FRIA); ANGULO DE ILUMINACAO: 120º - 180º; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; EFICACIA LUMINOSA MINIMA: 100 LM/W LUMENS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC): MINIMO 70%; FATOR DE POTENCIA MINIMO: 0,90; CERTIFICADO: INMETRO E PROCEL; GARANTIA MINIMA: 3 ANOS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: TASCHIBRA. / REFLETOR DE LED; TENSAO: BIVOLT; POTENCIA: 50W; PROTECAO: IP66; TEMPERATURA DA COR: ACIMA DE 6000K (COR BRANCA FRIA); MATERIAL: ALUMINIO, COR PRETO; EFICACIA LUMINOSA MINIMA: 90 LM/W LUMENS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC): MINIMO 70%; COMPRIMENTRO DO CABO DE FORCA: 1 METRO OU SUPERIOR; FATOR DE POTENCIA MINIMA: 0,90; VIDA UTIL MINIMA: 30.000 HORAS; GARANTIA MINIMA: 1 ANO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: TASCHIBRA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6747,60</ValorInicial><ValorFinal>6747,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JBKBQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155206</idOrigem><CnpjFormatado>06.038.607/0001-47</CnpjFormatado><Id>24085</Id></row>
<row _id="1837"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NP5S0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SIMETICONA 75MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTA-GOTAS 15ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO. MARCA CIMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1423,92</ValorInicial><ValorFinal>1423,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3MCLF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155263</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>24086</Id></row>
<row _id="1838"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : AZITROMICINA 500MG ; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA. MARCA: AZITROMICINA (GENERICO)</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3200,00</ValorInicial><ValorFinal>3200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1HHW6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155268</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>24088</Id></row>
<row _id="1839"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N5D3J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23706582000121</CnpjFornecedor><Objeto>SISTEMAS DE DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA (D.V.E.) CONTENDO: 1 - CATETER VENTRICULAR, COMPOSICAO - SILICONE, TRATADO COM BARIO (RADIOPACO); COMPRIMENTO MINIMO: 35 CM; DIAMETRO EXTERNO DO CATETER: 3,1 MM; DIAMETRO INTERNO DO CATETER: 1,5 MM; EXTREMIDADE DISTAL: ROMBA, IMPERFURADA, PERFIL CONICO, RADIOPACA; PERFURACOES DISTAIS: MINIMO DE 4 FILEIRAS DE 5 FUROS E MAXIMO DE 4 FILEIRAS DE 10 FUROS; MARCACOES: NO MINIMO 1 (UMA) MARCACAO RADIOPACA (DETECTAVEIS AO RAIO-X) A CADA CENTIMETRO DE EXTENSAO DO CATETER, INICIANDO-SE AOS 3CM E COM TERMINO AOS 15CM, NAO DESTACAVEIS DO CATETER; MANDRIL: MANDRIL METALICO, RETO, COM 36 CM DE COMPRIMENTO; TROCATER: TROCATER METALICO, CURVO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ADAPTAVEL AO CATETER E DISTAL CORTANTE; CONECTORES: CONECTOR TIPO "LUER LOCK" FEMEA, COM CAPA, CONECTAVEL A PARTE DISTAL DO CATETER VENTRICULAR; 2 - EQUIPO: COMPRIMENTO TOTAL: 157 CM; CONECTORES E TRAVAS: CONECTOR TIPO "LUER LOCK" MACHO EM EXTREMIDADE PROXIMAL, DOIS "CLAMPS" PLASTICOS AO LONGO DO EQUIPO, DOIS CONECTORES TIPO "TREE WAY" AO LONGO DO EQUIPO, NO MINIMO UM PONTO DE COLETA/INJECAO DE AMOSTRAS. 3 - RESERVATORIOS: RESERVATORIO DE GOTEJAMENTO: DE 75 ML A 100ML DE CAPACIDADE, EM MATERIAL PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE TIPO P.V.C. , GRADUADO EM UNIDADES METRICAS INTERNACIONAIS, COM VALVULA ANTI-REFLUXO E SIFAO ATMOSFERICO ESTERIL; RESERVATORIO DE COLETA: 700 ML DE CAPACIDADE, EM MATERIAL PLASTICO FLEXIVEL TIPO "VINYL", GRADUADO EM UNIDADES METRICAS INTERNACIONAIS, COM "CLAMP" PLASTICO EM LINHA DE DRENAGEM E COM PELO MENOS DOIS "CLAMPS" PLASTICOS EM LINHA DE CONECCAO COM RESERVATORIO DE GOTEJAMENTO; 4 - SISTEMA DE MEDIDA E ARMACAO: ARMACAO: ARMACAO DE PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE TIPO P.V.C., PARA MONTAGEM DOS RESERVATORIOS DE GOTEJAMENTO E DE COLETA, INCORPORADO COM REGUA DE MEDIDA; REGUA DE MEDIDA DE PRESSAO: MINIMO DE 27CM, INCORPORADA OU INCORPORAVEL A ARMACAO PLASTICA GRADUADA EM CM DE H²O E MM DE HG (AMBAS AS GRADUACOES); 5 - OBSERVACOES: ESTERILIZACAO: TODO O SISTEMA DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALGEM ESTERIL, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA, OU METODO SIMILAR DE MESMA EFICACIA, PARA USO UNICO. MARCA HPBIO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6921,20</ValorInicial><ValorFinal>6921,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W6WGJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155214</idOrigem><CnpjFormatado>23.706.582/0001-21</CnpjFormatado><Id>24123</Id></row>
<row _id="1840"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K6XWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00127/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>CALCIPOTRIOL 50MCG/G;.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>665,12</ValorInicial><ValorFinal>665,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K6XWS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155215</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>24124</Id></row>
<row _id="1841"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K6XWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00128/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>CREME ANTIESTRIAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>320,25</ValorInicial><ValorFinal>320,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K6XWS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155216</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>24125</Id></row>
<row _id="1842"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-41X39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00130/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA MARCADORA; PONTA: COM PONTA MEDIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>186,00</ValorInicial><ValorFinal>186,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-41X39</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155217</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>24126</Id></row>
<row _id="1843"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0VJ5T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: RINGER SIMPLES; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO. MARCA FRESENIUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7669,20</ValorInicial><ValorFinal>7669,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3CQDC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155262</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>24159</Id></row>
<row _id="1844"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1MJGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00144/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>CORANTE PANOTICO - MAY GRUWALD CORANTE - OLEO DE IMERSAO ASPECTO: LIQUIDO INCOLOR - ; - TIRAS COM INDICADOR DE PH 4,5-10 GRADUACAO DE 0.5 PH - CAMARA NEUBAUER ESPELHADA DE BASE REVESTIDA EM RODIO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2020,01</ValorInicial><ValorFinal>2020,01</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1MJGD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155266</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>24160</Id></row>
<row _id="1845"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BXQ91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 783/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00145/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>DISCO GRAFICO PARA REGISTRO SEMANAL DE TEMPERATURA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5840,00</ValorInicial><ValorFinal>5840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BXQ91</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155267</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>24161</Id></row>
<row _id="1846"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L6LFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMITRIPTILINA,CLORIDRATO 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO, MARCA BRAINFARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>125,20</ValorInicial><ValorFinal>125,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S15RD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155270</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24162</Id></row>
<row _id="1847"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L6LFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CAPTOPRIL 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO, MARCA GEOLAB.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64,80</ValorInicial><ValorFinal>64,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S15RD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155271</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>24163</Id></row>
<row _id="1848"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-ZBQDX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMPICILINA SODICA 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA/ INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1595,94</ValorInicial><ValorFinal>1595,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K0P2M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155274</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>24164</Id></row>
<row _id="1849"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GT37B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 279/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00103/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>INDAPAMIDA SR 1.5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>187,50</ValorInicial><ValorFinal>187,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GT37B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155065</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24171</Id></row>
<row _id="1850"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JN1X8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>GAZE TIPO QUEIJO; TRATAMENTO: HIDROFILA; MATERIAL: 100% ALGODAO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>980,00</ValorInicial><ValorFinal>980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JN1X8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155121</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>24172</Id></row>
<row _id="1851"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MC958</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00122/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28933805000107</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR FPS 30 - FILTRO SOLAR FPS 60.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2478,24</ValorInicial><ValorFinal>2478,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MC958</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155181</idOrigem><CnpjFormatado>28.933.805/0001-07</CnpjFormatado><Id>24173</Id></row>
<row _id="1852"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 20 CM X COMPRIMENTO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: 92% ALGODÃO CRU E 8% POLIAMIDA; CONFECÇÃO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 12 UNIDADES. MARCA ERIMAR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4610,00</ValorInicial><ValorFinal>4610,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HJ9BH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155205</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>24174</Id></row>
<row _id="1853"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QD23M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA (FILIAL - CABREUVA/SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49351786001152</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CLORETO DE SODIO 9MG/ML;FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 250ML;VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14880,00</ValorInicial><ValorFinal>14880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FZ74L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>155211</idOrigem><CnpjFormatado>49.351.786/0011-52</CnpjFormatado><Id>24206</Id></row>
<row _id="1854"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K6XWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01434/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>CREME PARA USO DIÁRIO FACIAL FPS 20 - LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL - FILTRO SOLAR FPS 30.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>869,72</ValorInicial><ValorFinal>869,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K6XWS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159564</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>24422</Id></row>
<row _id="1855"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00437/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA; MATERIAL: LATEX; FORMATO:ANATOMICO; SEM ACABAMENTO ESPECIFICO; TAMANHO: ADULTO 35 MM; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; USO:DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE,CONDICOES DE ARMAZENAMENTO EDEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA ESUAS ALTERACOES POSTERIORES;LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DEFORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA BIOSANI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2260,00</ValorInicial><ValorFinal>2260,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZNWW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159617</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>24423</Id></row>
<row _id="1856"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01518/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40011952000125</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO PARA VENTILACAO MECANICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2040,00</ValorInicial><ValorFinal>2040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MDPLK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159731</idOrigem><CnpjFormatado>40.011.952/0001-25</CnpjFormatado><Id>24424</Id></row>
<row _id="1857"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5SPTW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01400/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>FLUDROCORTISONA, ACETATO 0,1MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>175,38</ValorInicial><ValorFinal>175,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5SPTW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159830</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24425</Id></row>
<row _id="1858"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C359Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01540/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>843,60</ValorInicial><ValorFinal>843,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C359Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159923</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24426</Id></row>
<row _id="1859"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2PK9J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01559/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MEPOLIZUMABE 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10657,74</ValorInicial><ValorFinal>10657,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2PK9J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159929</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>24427</Id></row>
<row _id="1860"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N0DDT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5305785000124</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa especializada para locação de hospedagem, espaço físico, locação de salas e auditório, alimentação e Coffee break para a etapa da 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, ETAPA ESTADUAL DA 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>810937,00</ValorInicial><ValorFinal>810937,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga> Contrato nº 0046/2023 - CES  -Inexigibilidade de licitação, Art. 25 da Lei 8.666/93 - º 2023-N0DDT</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>160622</idOrigem><CnpjFormatado>05.305.785/0001-24</CnpjFormatado><Id>24428</Id></row>
<row _id="1861"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FB57P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01640/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA FUMARATO 25MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>390,00</ValorInicial><ValorFinal>390,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FB57P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160722</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>24429</Id></row>
<row _id="1862"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KM87X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01676/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>METOPROLOL, SUCCINATO 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XW6L7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160926</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>24430</Id></row>
<row _id="1863"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00434/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4040383000182</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO PTFE; DIAMETRO: APROXIMADA DE 5MM POR 50 CM DE COMPRIMENTO; ENXERTO VASCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA BARONE / TUBO PTFE; DIAMETRO: APROXIMADA DE 7MM POR 50 CM DE COMPRIMENTO; ENXERTO VASCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA BARONE / TUBO PTFE; DIAMETRO: APROXIMADA DE 6MM POR 50 CM DE COMPRIMENTO; ENXERTO VASCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA BARONE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9659,90</ValorInicial><ValorFinal>9659,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZNWW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159613</idOrigem><CnpjFormatado>04.040.383/0001-82</CnpjFormatado><Id>24432</Id></row>
<row _id="1864"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MX86L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00485/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CARVEDILOL 3,125MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO, MARCA GENERICO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>321,90</ValorInicial><ValorFinal>321,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-92M79</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160125</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>24434</Id></row>
<row _id="1865"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RWPS4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 615/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01774/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATORVASTATINA 40MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>320,25</ValorInicial><ValorFinal>320,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RWPS4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161563</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24435</Id></row>
<row _id="1866"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MM1SN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>ASSINATURA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD POR PERODO DE 36 MESES</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14450,00</ValorInicial><ValorFinal>14450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161742</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>24436</Id></row>
<row _id="1867"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FWQC3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>Material de limpeza</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>487,00</ValorInicial><ValorFinal>487,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J5Z2D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161744</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>24437</Id></row>
<row _id="1868"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4V9ZG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00570/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS COSMETICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLOREXIDINA, GLICONATO 0,12%; FORMA FARMACEUTICA: COLUTORIO (ENXAGUATORIO BUCAL); FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 250ML; VIA ADMINISTRACAO: BUCAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO. MARCA COSMODERMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3832,00</ValorInicial><ValorFinal>3832,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LNG1J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161833</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>24438</Id></row>
<row _id="1869"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N6NML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto> fornecimento e instalação de estruturas, equipamentos, materiais, mão de obra e logística geral para realização de eventos</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15600,00</ValorInicial><ValorFinal>15600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QDTVL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162703</idOrigem><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>24439</Id></row>
<row _id="1870"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M4MKX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>130,00</ValorInicial><ValorFinal>130,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V9VHT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163144</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24440</Id></row>
<row _id="1871"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K6XWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01435/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>CALCIPOTRIOL 50 MCG/G + BETAMETASONA 0,5 MG/G; POMADA; BISNAGA 30 G; 50 MCG/G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>498,84</ValorInicial><ValorFinal>498,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K6XWS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159565</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>24441</Id></row>
<row _id="1872"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5G8PV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01572/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>BOSENTANA 62.5MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3495,87</ValorInicial><ValorFinal>3495,87</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5G8PV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160138</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24442</Id></row>
<row _id="1873"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FB57P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01641/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DABIGATRANA 110MG CÁPSULA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1036,20</ValorInicial><ValorFinal>1036,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FB57P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160723</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24443</Id></row>
<row _id="1874"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MC7L2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>36327075000129</CnpjFornecedor><Objeto>LIXEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3040,00</ValorInicial><ValorFinal>3040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6B0B6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161451</idOrigem><CnpjFormatado>36.327.075/0001-29</CnpjFormatado><Id>24444</Id></row>
<row _id="1875"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4GDGK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00541/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DIAZEPAM 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.MARCA:UNIÃO QUÍMICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>169,80</ValorInicial><ValorFinal>169,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-518GT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161566</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>24445</Id></row>
<row _id="1876"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00617/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E HIPERCALÓRICO ENRIQUECIDO COM PROLINA, ARGININA, ZINCO, SELENIO E VITAMINAS A, C, E, COM AMIDO DE TAPIOCA, SEM ADICAO DE SACAROSE E SEM GLUTEN, DENSIDADE CALÓRICA DE 1,4 KCAL/ML, ESPECIFICO PARA CICATRIZACAO DE FERIDAS. EMBALAGEM EASY BOTTE DE 200 ML, SABOR BAUNILHA. MARCA:PROLIN E NESTLE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9456,00</ValorInicial><ValorFinal>9456,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N1GCD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163342</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>24446</Id></row>
<row _id="1877"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Vassouras e Rodos</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66540,00</ValorInicial><ValorFinal>66540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-M1NKW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163344</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>24447</Id></row>
<row _id="1878"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO,SUPLEMENTO HIPERPROTEICO, HIPERCALORICO; COM ARGININA E SEM SACAROSE; PARA CICATRIZACAO DE FERIDAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1987,06</ValorInicial><ValorFinal>1987,06</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F2FT5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163435</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>24448</Id></row>
<row _id="1879"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F2D8N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ZOPICLONA 7,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>122,40</ValorInicial><ValorFinal>122,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F2D8N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163437</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>24449</Id></row>
<row _id="1880"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4CVJ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ROTIGOTINA 18 MG - ADESIVO TRANSDERMICO (8 MG/24 HS) - ROTIGOTINA 9 MG - ADESIVO TRANSDERMICO (4MG/24HS).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12926,90</ValorInicial><ValorFinal>12926,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4CVJ0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163467</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>24450</Id></row>
<row _id="1881"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CCWKK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>DISPENSA</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Brincos de identificação de Suínos</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1298,00</ValorInicial><ValorFinal>1298,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163765</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>24451</Id></row>
<row _id="1882"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KK5TN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02220/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>ATRACURIO, BESILATO 10MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2914,00</ValorInicial><ValorFinal>2914,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KK5TN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164142</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>24452</Id></row>
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<row _id="1884"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2WR1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23899134000191</CnpjFornecedor><Objeto>CORTINAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2504,80</ValorInicial><ValorFinal>2504,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H599L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159449</idOrigem><CnpjFormatado>23.899.134/0001-91</CnpjFormatado><Id>24454</Id></row>
<row _id="1885"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6JLFB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 039/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00404/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. MARCA: NOVARTS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>870,00</ValorInicial><ValorFinal>870,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0D7P0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159452</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24455</Id></row>
<row _id="1886"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H98KH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00421/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>48791685000168</CnpjFornecedor><Objeto>TELA CIRURGICA MONOFILAMENTO (TIPO MARLEX) 100% POLIPROPILENO 15CM X 15CM, WALTER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>384,00</ValorInicial><ValorFinal>384,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CWHJ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159486</idOrigem><CnpjFormatado>48.791.685/0001-68</CnpjFormatado><Id>24456</Id></row>
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<row _id="1898"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1XFP7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00506/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA; TAMANHO: NUMERO 5,5; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC);ESTRUTURA: FLEXIVEL, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, COM IMPRESSAO DO NUMERO EM LOCAL VISIVEL; COMPOSICAO:CANULA EXTERNA, ASAS PARA FIXACAO E MANDRIL; CUFF: COM BALAO DE BAIXA PRESSAO, VALVULADO; RADIOPACIDADE:COM FILAMENTO RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIZACAO: ESTERILIZAVEL EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; 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COMPOSICAO: CANULA EXTERNA, ASAS PARA FIXACAO E MANDRIL; CUFF: COM BALAO DE BAIXAPRESSAO, VALVULADO; RADIOPACIDADE: COM FILAMENTO RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIZACAO: ESTERILIZAVEL EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 14990; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE / CANULA DE TRAQUEOSTOMIA; TAMANHO: NUMERO 7,5; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC);ESTRUTURA: FLEXIVEL, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, COM IMPRESSAO DO NUMERO EM LOCAL VISIVEL; COMPOSICAO:CANULA EXTERNA, ASAS PARA FIXACAO E MANDRIL; CUFF: COM BALAO DE BAIXA PRESSAO, VALVULADO; RADIOPACIDADE:COM FILAMENTO RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; 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<row _id="1921"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T55NN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FULLIN LABORATORIO DE ANALISE AGRONOMICA E CONSULTORIA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3190861000178</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de análises laboratoriais de solos, tecidos vegetais e materiais orgânicos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>94930,00</ValorInicial><ValorFinal>94930,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161934</idOrigem><CnpjFormatado>03.190.861/0001-78</CnpjFormatado><Id>24493</Id></row>
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<row _id="1931"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2DDMS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01893/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ITRACONAZOL 100MG CÁPSULA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4612,50</ValorInicial><ValorFinal>4612,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4GF1F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162081</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>24505</Id></row>
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<row _id="1933"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DKP8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01942/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11634,00</ValorInicial><ValorFinal>11634,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VZ9SH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162965</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>24507</Id></row>
<row _id="1934"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HT2X2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>DEXTRANO 70 1MG/1ML,HIPROMELOSE 3MG/1ML,PREDNISOLONA, ACETATO 1%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>249,90</ValorInicial><ValorFinal>249,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HT2X2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162966</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>24508</Id></row>
<row _id="1935"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00538/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVOFLOXACINO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2515,20</ValorInicial><ValorFinal>2515,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NWW3W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161575</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>24509</Id></row>
<row _id="1936"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X32NH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01897/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG - ALPRAZOLAM 1MG/ML - ALPRAZOLAM 1MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5980,50</ValorInicial><ValorFinal>5980,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X32NH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162263</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24510</Id></row>
<row _id="1937"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARIA BÁRBARA VIEIRA FALCÓN 01591457599</Fornecedor><CnpjFornecedor>41828423000181</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 11/2022 - Seleção de Projetos de Produção e Difusão de Obras Literárias no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>162861</idOrigem><CnpjFormatado>41.828.423/0001-81</CnpjFormatado><Id>24511</Id></row>
<row _id="1938"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GN802</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01295/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>GOLIMUMABE 50 MG/0,5 ML: SOLUÇÃO INJETÁVEL; SERINGA; SUBCUTÂNEA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9267,30</ValorInicial><ValorFinal>9267,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GN802</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158921</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>24512</Id></row>
<row _id="1939"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5DH47</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>TRAVESSEIRO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10589,85</ValorInicial><ValorFinal>10589,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GQ7J7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159734</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>24514</Id></row>
<row _id="1940"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1KGG4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TOMMASI ANALÍTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4485521000307</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa especializada na prestação de serviço contínuo de coleta, preparo e análise de amostras de Poeira Sedimentável (PS) a serem coletadas na Rede de monitoramento da qualidade do Ar da Grande Vitória, Anchieta e Guarapari, </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1717723,22</ValorInicial><ValorFinal>1717723,22</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>160127</idOrigem><CnpjFormatado>04.485.521/0003-07</CnpjFormatado><Id>24515</Id></row>
<row _id="1941"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PXXB8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00474/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>ESPONJA PARA LIMPEZA, EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM ABRASIVO EM UMA DAS FACES, TIPO DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 102 X 69 X 28MM. UNIDADE. 48 X 75CM, 100% ALGODÃO. UNIDADE. MARCA:JEITOSA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>256,00</ValorInicial><ValorFinal>256,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J6FH5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160001</idOrigem><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>24516</Id></row>
<row _id="1942"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-92MPW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 510/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14045,00</ValorInicial><ValorFinal>14045,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>160541</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>24517</Id></row>
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<row _id="1960"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R94DK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de higiene pessoal tipo papel higienico.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6650,00</ValorInicial><ValorFinal>6650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RHV76</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164792</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>24536</Id></row>
<row _id="1961"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R1NZB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01531/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO TRANEXAMICO 250MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3945,60</ValorInicial><ValorFinal>3945,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R1NZB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159921</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24537</Id></row>
<row _id="1962"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X5CFD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00477/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>DISPOSITIVO RIGIDO ROSQUEAVEL (TAMPA PROTETORA), PARA OCLUSAO DAS CONEXOES LUER FEMEA, FECHAMENTO LUER LOCK; PARA VEDACAO DE EQUIPOS, CATETERES E MULTIPLICADORES DE ACESSO VENOSO; ESTERIL, LIVRE DE LATEX, DESCARTAVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. MARCA DESCARPACK / DISPOSITIVO TRANSFERENCIA SOLUCOES PARENTERAIS; SISTEMA: FECHADO; PONTA PERFURANTE: 2 PONTAS; ESTRUTURA: PEGA ERGONOMICA QUE EVITA CONTATO DA MAO COM PONTA PERFURANTE, PROTETOR CONE LUER QUE GARANTA OCLUSAO DO SISTEMA APOS USO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO:DESCARTAVEL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; LEGISLACAO: DE ACORDOCOM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2706,60</ValorInicial><ValorFinal>2706,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-35M35</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160050</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>24538</Id></row>
<row _id="1963"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RWPS4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01773/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>ATORVASTATINA 20MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>830,97</ValorInicial><ValorFinal>830,97</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RWPS4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161562</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>24539</Id></row>
<row _id="1964"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9Q9LJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01804/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11003414000190</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE LÍQUIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2002,50</ValorInicial><ValorFinal>2002,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9Q9LJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161570</idOrigem><CnpjFormatado>11.003.414/0001-90</CnpjFormatado><Id>24540</Id></row>
<row _id="1965"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1TDWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00532/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : EPINEFRINA 1MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E SUBCUTANEA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA, MARCA HJPOLADOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3690,00</ValorInicial><ValorFinal>3690,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-61RG0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162464</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>24541</Id></row>
<row _id="1966"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00581/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>38091081000155</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA GESSADA; MEDIDAS: 10CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODÃO, 15 FIOS/CM2; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA POLARFIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2400,00</ValorInicial><ValorFinal>2400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HJ9BH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162203</idOrigem><CnpjFormatado>38.091.081/0001-55</CnpjFormatado><Id>24542</Id></row>
<row _id="1967"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XHZ1B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00602/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USOHUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: HIPROMELOSE 0,3% + DEXTRANO 0,1% FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 15 ML VIA DE ADMINISTRACAO: OFTALMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 15 ML.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1810,00</ValorInicial><ValorFinal>1810,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5H3M8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163081</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>24543</Id></row>
<row _id="1968"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CBDQ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01992/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>24553849000150</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA MEDIDA,ENVELOPE PLASTICO,PASTA,FITA SINALIZADORA ZEBRADA,CAIXA PLASTICA: VAZADA,CAIXA PLASTICA,EXTRATOR DE GRAMPO,CALCULADORA DE MESA, SEM BOBINA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1657,15</ValorInicial><ValorFinal>1657,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S40B6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163301</idOrigem><CnpjFormatado>24.553.849/0001-50</CnpjFormatado><Id>24544</Id></row>
<row _id="1969"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BL5V8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01625/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE LIPIDIOS PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, EXCLUSIVO EM TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9731,00</ValorInicial><ValorFinal>9731,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BL5V8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160634</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>24545</Id></row>
<row _id="1970"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1B3Z6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 086/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00601/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMINOFILINA 24MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2204,00</ValorInicial><ValorFinal>2204,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JGQJN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163101</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>24546</Id></row>
<row _id="1971"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KX15K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01990/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>BETAISTINA, DICLORIDRATO 24MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>382,50</ValorInicial><ValorFinal>382,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KX15K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163142</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24547</Id></row>
<row _id="1972"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M7WBJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>VALACICLOVIR, CLORIDRATO 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2644,49</ValorInicial><ValorFinal>2644,49</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-M7WBJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163145</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24548</Id></row>
<row _id="1973"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S1CLC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01973/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>182,85</ValorInicial><ValorFinal>182,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M3GK6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163146</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>24549</Id></row>
<row _id="1974"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11003414000190</CnpjFornecedor><Objeto>Lixeira e esponja de limpeza</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>221,70</ValorInicial><ValorFinal>221,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L4VC5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163147</idOrigem><CnpjFormatado>11.003.414/0001-90</CnpjFormatado><Id>24550</Id></row>
<row _id="1975"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FZ09H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>6103290000185</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE LAVANGEN DE ROUPAS HOSPITALARES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1742523,12</ValorInicial><ValorFinal>1742523,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-fz09h</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163307</idOrigem><CnpjFormatado>06.103.290/0001-85</CnpjFormatado><Id>24551</Id></row>
<row _id="1976"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7VNLJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>FUROSEMIDA 40MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>588,00</ValorInicial><ValorFinal>588,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P7J84</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163308</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>24552</Id></row>
<row _id="1977"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>81743319</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00297/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROPECUARIA VV LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35252673000113</CnpjFornecedor><Objeto>01 (UMA) ROÇADEIRA FRONTAL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6480,00</ValorInicial><ValorFinal>6480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163341</idOrigem><CnpjFormatado>35.252.673/0001-13</CnpjFormatado><Id>24553</Id></row>
<row _id="1978"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6RW6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00591/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENOBARBITAL 100MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>143,20</ValorInicial><ValorFinal>143,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9GHDR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162681</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>24554</Id></row>
<row _id="1979"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-42B9J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01957/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4216957000120</CnpjFornecedor><Objeto>SULFATO DE GLICOSAMINA 1.5G SEM SABOR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>264,00</ValorInicial><ValorFinal>264,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-42B9J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162682</idOrigem><CnpjFormatado>04.216.957/0001-20</CnpjFormatado><Id>24555</Id></row>
<row _id="1980"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-42B9J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01958/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ESOMEPRAZOL MAGNESIO 20MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>737,80</ValorInicial><ValorFinal>737,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-42B9J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162683</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24556</Id></row>
<row _id="1981"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QRZ68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MESALAZINA MMX 1.200MG,TRIMEBUTINA, MALEATO 200MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5126,26</ValorInicial><ValorFinal>5126,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QRZ68</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163302</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24557</Id></row>
<row _id="1982"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00128/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ELDER GERALDO DE SOUZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50267159668</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA -Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente a autorização do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, Eixo Tecnológico de Segurança, conforme estabelecido na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, ofertado pela Escola Técnica CEDTEC, situada na Avenida Mário Gurgel, s/nº, Bairro Jardim América, município de Cariacica, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de serviço emitida pela SEDU, porém processo pertance ao CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163845</idOrigem><CnpjFormatado>00.050.267/1596-68</CnpjFormatado><Id>24558</Id></row>
<row _id="1983"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H2HGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VL FONTANA SERVIÇOS ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11491737000170</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11230,60</ValorInicial><ValorFinal>11230,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163983</idOrigem><CnpjFormatado>11.491.737/0001-70</CnpjFormatado><Id>24559</Id></row>
<row _id="1984"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-43MW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00628/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28801626000116</CnpjFornecedor><Objeto>ESPESSANTE INSTANTANEO A BASE DE GOMA GUAR E GOMA XANTANA PARA ALIMENTOS E BEBIDAS QUENTES OU FRIQAS SEM ALTERAR A COR, SABOR E ODOR DOS ALIMENTOS;DILUICAO NECTAR EM 200 ML 1.5 G; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GRAMAS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>160,95</ValorInicial><ValorFinal>160,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8Z85T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163984</idOrigem><CnpjFormatado>28.801.626/0001-16</CnpjFormatado><Id>24560</Id></row>
<row _id="1985"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H2HGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>IRRICOL IRRIGACOES COLATINA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11663916000148</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>850,00</ValorInicial><ValorFinal>850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163990</idOrigem><CnpjFormatado>11.663.916/0001-48</CnpjFormatado><Id>24561</Id></row>
<row _id="1986"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RBPHW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02164/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>LACTULOSE 667MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1292,47</ValorInicial><ValorFinal>1292,47</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XQXDV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164003</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>24562</Id></row>
<row _id="1987"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P3WQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02086/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG COMPRIMIDO - DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MG COMPRIMIDO - OXIBUTININA 5MG COMPRIMIDOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5753,34</ValorInicial><ValorFinal>5753,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P3WQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164041</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24563</Id></row>
<row _id="1988"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CIRANDA DA VIDA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>9276938000103</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 06/2022 - Seleção de Projetos de Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164061</idOrigem><CnpjFormatado>09.276.938/0001-03</CnpjFormatado><Id>24564</Id></row>
<row _id="1989"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6XPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02067/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>AZITROMICINA 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2652,30</ValorInicial><ValorFinal>2652,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1G004</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164063</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>24565</Id></row>
<row _id="1990"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5J1KW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROTEFIX COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>11712083000168</CnpjFornecedor><Objeto>2023-ZMGRB - CONSUMO DE ARP - Aquisição de LUVAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS RESPIRATÓRIAS conforme especificações do termo de referência da ARP 020/2022 E 021/2022,Pregão Nº 00113/2022, Processo nº 2022-5J1KW, da PCES, NA QUAL SOMOS PARTÍCIPES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>810,00</ValorInicial><ValorFinal>810,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZMGRB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164123</idOrigem><CnpjFormatado>11.712.083/0001-68</CnpjFormatado><Id>24566</Id></row>
<row _id="1991"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-85886</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01862/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>GABAPENTINA 300MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1174,14</ValorInicial><ValorFinal>1174,14</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-85886</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161926</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>24569</Id></row>
<row _id="1992"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MICROSENS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>78126950001126</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de eletrodomésticos e acessórios-TELEVISOR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>167304,00</ValorInicial><ValorFinal>167304,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C66JQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163501</idOrigem><CnpjFormatado>78.126.950/0011-26</CnpjFormatado><Id>24570</Id></row>
<row _id="1993"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XRH3X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02246/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>TACROLIMO 0.1% - PALMITATO VITAMNA A 1.000UI + VITAMINA D3 + COLECALCIFEROL 7.000UI + VITAMINA K2 20MCG - IDEBENONA 150MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5841,95</ValorInicial><ValorFinal>5841,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XRH3X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164845</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>24571</Id></row>
<row _id="1994"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8CDHZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02286/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5216859000156</CnpjFornecedor><Objeto>COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1995,00</ValorInicial><ValorFinal>1995,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZG0KV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164948</idOrigem><CnpjFormatado>05.216.859/0001-56</CnpjFormatado><Id>24572</Id></row>
<row _id="1995"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02298/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>13015883000155</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA ESFEROGRAFICA,ELASTICO,CANETA MARCA TEXTO; MATERIAL: PLASTICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>497,50</ValorInicial><ValorFinal>497,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RF874</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164949</idOrigem><CnpjFormatado>13.015.883/0001-55</CnpjFormatado><Id>24573</Id></row>
<row _id="1996"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P1343</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01794/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DABIGATRANA 110MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1243,65</ValorInicial><ValorFinal>1243,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P1343</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161704</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24574</Id></row>
<row _id="1997"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00559/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21296343000115</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MODULO DE FIBRAS PREBIOTICA COM 4 TIPOS DE CEPAS PROBIOTICAS (LACTOBACILLUS CASEI/LACTOBACILLUS RHAMNOSUS/LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS/BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM) FORMA FARMACEUTICA: PO; FORMA DE APRESENTACAO: SACHE; VIA ADMINISTRACAO: ORAL/ENTERAL; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GRAMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2007,00</ValorInicial><ValorFinal>2007,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-54JZG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161708</idOrigem><CnpjFormatado>21.296.343/0001-15</CnpjFormatado><Id>24575</Id></row>
<row _id="1998"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01994/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL; HIPERCALORICO (1.5 kCAL/ML),SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA TRATAMENTO NUTRICIONAL NUTRICAO ORAL ESPECIFICA PARA CICATRIZACAO DE ULCERAS POR PRESSAO E OUTRAS SITUACOES QUE EXIJAM ESTIMULOS DE CICATRIZACAO,SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E HIPERCALÓRICO ENRIQUECIDO COM PROLINA, ARGININA, ZINCO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11276,40</ValorInicial><ValorFinal>11276,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MHQMB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163306</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>24578</Id></row>
<row _id="1999"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00623/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>FITA CARDIACA; MATERIAL: 100% ALGODAO BRANCO; MEDINDO 3 MM DE LARGURA E 80 CM DE COMPRIMENTO; ESTERIL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E PERMITA ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA C/24 UNDS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>801,60</ValorInicial><ValorFinal>801,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZNWW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163524</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>24579</Id></row>
<row _id="2000"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XFGG7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02070/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>OMEPRAZOL 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1293,60</ValorInicial><ValorFinal>1293,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XFGG7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163581</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>24580</Id></row>
<row _id="2001"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4730</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02100/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>56994502002779</CnpjFornecedor><Objeto>SACUBITRIL 24MG,VALSARTANA SODICA HIDRATADA 26MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10872,68</ValorInicial><ValorFinal>10872,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4730</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164318</idOrigem><CnpjFormatado>56.994.502/0027-79</CnpjFormatado><Id>24581</Id></row>
<row _id="2002"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5FKQL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01461/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ETOSSUXIMIDA 50MG/ML FRASCO 120ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8946,50</ValorInicial><ValorFinal>8946,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5FKQL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159492</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24582</Id></row>
<row _id="2003"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CBCL0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01726/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>CICLOSPORINA 50MG CÁPSULA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4829,56</ValorInicial><ValorFinal>4829,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CBCL0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161321</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>24583</Id></row>
<row _id="2004"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00436/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER EPIDURAL; TAMANHO: 16 G; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICO, APIROGENICO; COR:INCOLOR; ESTRUTURA: ORIFICIOS LATERAIS; GRADUACAO: GRADUADO EM CENTIMETROS; RADIOPACIDADE: RADIOPACO;ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVABARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL,DADOSFABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORMERESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COMLEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 15 UNIDADES, MARCA PORTEX / AGULHA PARA PUNCAO PERIDURAL; DIMENSOES: 18G X 3 ½"; PROPRIEDADES FISICAS:ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX; GRADUACAO: CENTIMETROS; BISEL: CURVO TIPO TUOHY; CANHAO: LUERLOCK, INTERNAMENTE CONICO, CONEXAO SEGURA, COM ALETAS; ESTERILIDADE: ESTERIL;USO: DESCARTAVEL;EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE,CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA ESUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DEFORNECIMENTO: CAIXA 50 UNIDADES, MARCA PROCARE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1376,34</ValorInicial><ValorFinal>1376,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZNWW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159616</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>24584</Id></row>
<row _id="2005"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QBXPZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01500/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>SEVELAMER, CLORIDRATO 800MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3816,00</ValorInicial><ValorFinal>3816,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QBXPZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159725</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>24585</Id></row>
<row _id="2006"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DCX1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01806/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>L-CARNITINA 2G CÁPSULA POTE COM 30 CÁPSULAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>151,64</ValorInicial><ValorFinal>151,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DCX1F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161685</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>24586</Id></row>
<row _id="2007"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DCX1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01807/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>AMIODARONA CLORIDRATO 20MG/ML FRASCO - ESPIROLACTONA 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>47,92</ValorInicial><ValorFinal>47,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DCX1F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161686</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>24587</Id></row>
<row _id="2008"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q8R37</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01819/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>LURASIDONA 80MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1263,80</ValorInicial><ValorFinal>1263,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q8R37</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161804</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24588</Id></row>
<row _id="2009"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-29LJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>C L COSTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17884676000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE 09 NOVE REFRIGERADORES DOMSTICOS, COSNSUL FROST FREE DUPLEX, BRANCA CRM50HB.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30184,11</ValorInicial><ValorFinal>30184,11</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-90MH5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161805</idOrigem><CnpjFormatado>17.884.676/0001-98</CnpjFormatado><Id>24589</Id></row>
<row _id="2010"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-44R62</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00578/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA PARA PUNCAO RAQUIDIANA; TIPO: TIPO ESPINHAL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX, PAREDE FINA; BISEL: BISEL CURVO TIPO QUINCKE, SEM REBARBAS; CANHAO: CANHAO LUER-LOCK, VISOR TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, QUE GARANTA CONEXAO SEGURA; DIMENSAO: 25G X 3 ½ "; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA PROCARE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1808,40</ValorInicial><ValorFinal>1808,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B4X3F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162026</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>24590</Id></row>
<row _id="2011"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HKRXT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01411/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ZOLPIDEM 6,25 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>108,22</ValorInicial><ValorFinal>108,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HKRXT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159618</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>24591</Id></row>
<row _id="2012"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SM9SL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00490/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 7,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE / TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 8,0 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA GLOMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2706,45</ValorInicial><ValorFinal>2706,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2HC63</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160301</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>24593</Id></row>
<row _id="2013"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1XFP7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00507/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA; TAMANHO: NUMERO 8,5; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); ESTRUTURA: FLEXIVEL, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, COM IMPRESSAO DO NUMERO EM LOCAL VISIVEL; COMPOSICAO: CANULA EXTERNA, ASAS PARA FIXACAO E MANDRIL; CUFF: COM BALAO DE BAIXA PRESSAO, VALVULADO; RADIOPACIDADE: COM FILAMENTO RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIZACAO: ESTERILIZAVEL EM MEIOS FISICOQUIMICOS; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: LEGISLACAOATUAL VIGENTE E NBR 14990; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>528,40</ValorInicial><ValorFinal>528,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NKNDX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160887</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>24594</Id></row>
<row _id="2014"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5V7RJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02229/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30950184000111</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA; TIPO: ALCALINA; TAMANHO: PALITO(AAA); VOLTAGEM: 1,5 V,PILHA; TIPO: ALCALINA; TAMANHO: PEQUENA(AA); VOLTAGEM: 1,5 V.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>726,00</ValorInicial><ValorFinal>726,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PM0L3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164303</idOrigem><CnpjFormatado>30.950.184/0001-11</CnpjFormatado><Id>24595</Id></row>
<row _id="2015"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4730</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02097/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>NAPROXENO 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2690,58</ValorInicial><ValorFinal>2690,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4730</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164316</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>24596</Id></row>
<row _id="2016"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4730</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PRIMIDONA 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1437,84</ValorInicial><ValorFinal>1437,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4730</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164317</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24597</Id></row>
<row _id="2017"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4730</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02101/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PRIMIDONA 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>199,70</ValorInicial><ValorFinal>199,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4730</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164319</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24598</Id></row>
<row _id="2018"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE DANÇA GESTUS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>3294437000173</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 10/2022 - Seleção de Projetos de Artes Cênicas no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164421</idOrigem><CnpjFormatado>03.294.437/0001-73</CnpjFormatado><Id>24599</Id></row>
<row _id="2019"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NV623</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor> GEDSON VINICIUS FAIRICH ASCASSIBAS 17544355721 - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27132779000155</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO BEBEDOURO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2764,00</ValorInicial><ValorFinal>2764,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RNDCQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159445</idOrigem><CnpjFormatado>27.132.779/0001-55</CnpjFormatado><Id>24600</Id></row>
<row _id="2020"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2WR1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23899134000191</CnpjFornecedor><Objeto>CORTINAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>44540,28</ValorInicial><ValorFinal>44540,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BGDB5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159448</idOrigem><CnpjFormatado>23.899.134/0001-91</CnpjFormatado><Id>24601</Id></row>
<row _id="2021"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5D7JH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00411/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA; CAPACIDADE: 1 ML/100UI; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA A CADA 0,01 ML (NITIDA E PERMANENTE POR UNIDADE INSULINICA); AGULHA 13MM X 0,38 A 0,40MM, EMBALADA COM CAPA PROTETORA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO EMBOLO EM TODO O PERCURSO COM AJUSTE PRECISO; VOLUME RESIDUAL: 0,01 ML; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA APIROGENICA; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: SR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3535,20</ValorInicial><ValorFinal>3535,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-78J9G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159481</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>24602</Id></row>
<row _id="2022"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0MFQ6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01644/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>LOSARTANA 100MG,HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (MARCA ARADOIS H),MANIDIPINO 20MG,OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG,HIDROCLOROTIAZIDA 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2623,29</ValorInicial><ValorFinal>2623,29</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0MFQ6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160812</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24603</Id></row>
<row _id="2023"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X6H78</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>BISACODIL 5MG COMPRIMIDO/DRAGEA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>303,00</ValorInicial><ValorFinal>303,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z80XM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162961</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>24604</Id></row>
<row _id="2024"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GLXB0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01998/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13540305000138</CnpjFornecedor><Objeto>CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA, TIPO SOBE ESCADA; - MESA COM ESTRUTURA DOBRAVEL; PORTATIL; COM TAMPO EM POLIETILENO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5884,44</ValorInicial><ValorFinal>5884,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GLXB0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162962</idOrigem><CnpjFormatado>13.540.305/0001-38</CnpjFormatado><Id>24605</Id></row>
<row _id="2025"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6GK1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00293/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41389018000104</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29000,00</ValorInicial><ValorFinal>29000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J6CMW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163021</idOrigem><CnpjFormatado>41.389.018/0001-04</CnpjFormatado><Id>24606</Id></row>
<row _id="2026"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4938M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor> MEDMIX BIOENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45883165000197</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E CALIBRAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7268,00</ValorInicial><ValorFinal>7268,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4938M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159930</idOrigem><CnpjFormatado>45.883.165/0001-97</CnpjFormatado><Id>24607</Id></row>
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<row _id="2028"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GVMW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00048/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23899134000191</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao e instalacao de persianas verticais, bandos e persianas rolo.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9427,05</ValorInicial><ValorFinal>9427,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5WLD0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164848</idOrigem><CnpjFormatado>23.899.134/0001-91</CnpjFormatado><Id>24609</Id></row>
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<row _id="2043"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PH3TG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00429/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>73297509000111</CnpjFornecedor><Objeto>CLIP HEMOSTATICO EM TITANIO MEDIO/LARGO PARA SISTEMA MECANICO DE LIGADURAS, ESTERIL APIROGENICO, ATOXICO, TAMANHO MEDIO/GRANDE PARA CLIPADOR, CARTUCHOS COM 6 UNIDADES. MARCA BHIO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1839,00</ValorInicial><ValorFinal>1839,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XSM89</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159603</idOrigem><CnpjFormatado>73.297.509/0001-11</CnpjFormatado><Id>24625</Id></row>
<row _id="2044"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0SKVR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01616/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>BETAMETASONA DIPROPIONATO 0,64MG/G + GENTAMICINA SULFATO 1MG/G CREME BISNAGA 30G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>47,67</ValorInicial><ValorFinal>47,67</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0SKVR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160721</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24626</Id></row>
<row _id="2045"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3BXT3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/IEMA/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>JOCEMAR REIS DE ALMEIDA 08884034701</Fornecedor><CnpjFornecedor>97538487000100</CnpjFornecedor><Objeto>LOCACAO DE TENDA EM ESTRUTURA METALICA</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>650,00</ValorInicial><ValorFinal>650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161123</idOrigem><CnpjFormatado>97.538.487/0001-00</CnpjFormatado><Id>24627</Id></row>
<row _id="2046"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00642/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18466544000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAPA DE PROTECAO DE MICROCAMERA DE VIDEO, PLASTICO ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, ISENTADE LATEX, MEDINDO 13CM X 250CM APROXIMADAMENTE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZNWW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164481</idOrigem><CnpjFormatado>18.466.544/0001-09</CnpjFormatado><Id>24628</Id></row>
<row _id="2047"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K44S3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02234/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32102852000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS COM ALMOFADAS EMBUTIDAS E PLACAS DE TEXTO COM ADESIVO, MEDIDADS DVS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>465,15</ValorInicial><ValorFinal>465,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-481TS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164521</idOrigem><CnpjFormatado>32.102.852/0001-86</CnpjFormatado><Id>24629</Id></row>
<row _id="2048"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V5V2Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02255/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>RINGER SIMPLES BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2279,70</ValorInicial><ValorFinal>2279,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q5VCG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164523</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>24630</Id></row>
<row _id="2049"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA- LOTE 03</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25830,00</ValorInicial><ValorFinal>25830,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CWC47</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164606</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>24631</Id></row>
<row _id="2050"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VSKJR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00066/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10392232000196</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23998283,20</ValorInicial><ValorFinal>23998283,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação, Art. 24, XI da Lei 8.666/1993.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164611</idOrigem><CnpjFormatado>10.392.232/0001-96</CnpjFormatado><Id>24632</Id></row>
<row _id="2051"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BZRB1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02240/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>BRIMONIDINA 0,2% + MALEATO TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA; FRASCO CONTA-GOTAS 5 ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1662,54</ValorInicial><ValorFinal>1662,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BZRB1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164612</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24633</Id></row>
<row _id="2052"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>THEMBI ROSA LESTE 03218585651</Fornecedor><CnpjFornecedor>38034691000117</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 10/2022 - Seleção de Projetos de Artes Cênicas no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164613</idOrigem><CnpjFormatado>38.034.691/0001-17</CnpjFormatado><Id>24634</Id></row>
<row _id="2053"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KM87X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00398/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METOPROLOL, SUCCINATO 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: INTAS PHARMACEUTICALS LTDA DETENTOR DO REGISTRO: ACCORD FARMACÊUTICA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>322,80</ValorInicial><ValorFinal>322,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X3LGZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159122</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24635</Id></row>
<row _id="2054"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0FZFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01553/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>BETAISTINA, DICLORIDRATO 16MG,MIRTAZAPINA 45MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1389,82</ValorInicial><ValorFinal>1389,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0FZFX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159931</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>24636</Id></row>
<row _id="2055"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FBZGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01922/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7995625000180</CnpjFornecedor><Objeto>AMENDOIM SALGADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12300,00</ValorInicial><ValorFinal>12300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FBZGF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162269</idOrigem><CnpjFormatado>07.995.625/0001-80</CnpjFormatado><Id>24637</Id></row>
<row _id="2056"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ¿ LOTE 04.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5688,20</ValorInicial><ValorFinal>5688,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-18M4N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162270</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>24638</Id></row>
<row _id="2057"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-94B3P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>LAMOTRIGINA 100 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>430,00</ValorInicial><ValorFinal>430,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-94B3P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163423</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>24639</Id></row>
<row _id="2058"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6W4TC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/00291/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>3983431000103</CnpjFornecedor><Objeto>Processo para pagamento de fatura EDP (1ª Cia Ind - São Mateus) com vencimento em agosto de 2022, referente ao processo 2022-D0P13</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2726,33</ValorInicial><ValorFinal>2726,33</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Fatura em débito, o processo original fora realizado no SIGA: 2022-D0P13</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164615</idOrigem><CnpjFormatado>03.983.431/0001-03</CnpjFormatado><Id>24640</Id></row>
<row _id="2059"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LVG03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de higiene e limpeza.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7637,45</ValorInicial><ValorFinal>7637,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PJW1B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164740</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>24641</Id></row>
<row _id="2060"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FWQC3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de limpeza tipo agua sanitaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>536,00</ValorInicial><ValorFinal>536,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1S3DV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164782</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>24642</Id></row>
<row _id="2061"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9QZNC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de elemento filtrante para purificador de agua.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>800,00</ValorInicial><ValorFinal>800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J54CS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164790</idOrigem><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>24643</Id></row>
<row _id="2062"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUZ STELLA RODRIGUEZ CÁCERES 06010168740</Fornecedor><CnpjFornecedor>41206549000114</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 04/2022 - Seleção de Projetos de Valorização das Culturas Tradicionais do Espírito Santo ¿ Prêmio Dona Astrogilda Ribeiro dos Santos ¿ Edição 2022, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164968</idOrigem><CnpjFormatado>41.206.549/0001-14</CnpjFormatado><Id>24644</Id></row>
<row _id="2063"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XT3WH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 217/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02287/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>LACOSAMIDA 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19714,24</ValorInicial><ValorFinal>19714,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XT3WH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165008</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>24645</Id></row>
<row _id="2064"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K8H99</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00394/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DU PORTO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41841555000143</CnpjFornecedor><Objeto>AÇÚCAR CRISTALMARCA:ALCON PACOTE 2KG.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>771,00</ValorInicial><ValorFinal>771,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XG03C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159121</idOrigem><CnpjFormatado>41.841.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>24646</Id></row>
<row _id="2065"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SSDWW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>G S COSTA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26368565000110</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços comuns de engenharia inerentes à reforma de telhado do CETRAS .</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>379000,00</ValorInicial><ValorFinal>379000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159162</idOrigem><CnpjFormatado>26.368.565/0001-10</CnpjFormatado><Id>24647</Id></row>
<row _id="2066"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5V97W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01341/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>VIGABATRINA 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>992,46</ValorInicial><ValorFinal>992,46</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5V97W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159167</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>24648</Id></row>
<row _id="2067"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B2W2C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01765/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28911309000152</CnpjFornecedor><Objeto>SILDENAFILA 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>772,80</ValorInicial><ValorFinal>772,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B2W2C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161924</idOrigem><CnpjFormatado>28.911.309/0001-52</CnpjFormatado><Id>24649</Id></row>
<row _id="2068"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00580/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2881877000164</CnpjFornecedor><Objeto>TADURA GESSADA; MEDIDAS: 15CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DEGAZE 100% ALGODÃO, 15 FIOS/CM2; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA POLARFIX / ATADURA GESSADA; MEDIDAS: 20CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE 100% ALGODÃO, 15 FIOS/CM2; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA POLARFIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8500,00</ValorInicial><ValorFinal>8500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HJ9BH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162202</idOrigem><CnpjFormatado>02.881.877/0001-64</CnpjFormatado><Id>24650</Id></row>
<row _id="2069"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8FXHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32838277000184</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de copa e cozinha.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2105,00</ValorInicial><ValorFinal>2105,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3NLHK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164800</idOrigem><CnpjFormatado>32.838.277/0001-84</CnpjFormatado><Id>24651</Id></row>
<row _id="2070"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V8SLT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00650/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>28199997000170</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: CUTICULAR; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 3-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 3 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BRASUTURE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6150,00</ValorInicial><ValorFinal>6150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VLXN9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164972</idOrigem><CnpjFormatado>28.199.997/0001-70</CnpjFormatado><Id>24652</Id></row>
<row _id="2071"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00107/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de aparelhos telefônicos com fio.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17250,00</ValorInicial><ValorFinal>17250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DBLMJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164973</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>24653</Id></row>
<row _id="2072"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9ZCDZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Fornecedor><CnpjFornecedor>61198164000160</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>899,98</ValorInicial><ValorFinal>899,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159604</idOrigem><CnpjFormatado>61.198.164/0001-60</CnpjFormatado><Id>24654</Id></row>
<row _id="2073"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q6HRF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 158/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01418/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>AMOXICILINA 50MG/ML + POTASSIO, CLAVULANATO 12.5MG/ML SUSPENSÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>493,48</ValorInicial><ValorFinal>493,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CVWKX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159605</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>24655</Id></row>
<row _id="2074"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BZWRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01904/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>LOPERAMIDA,CLORIDRATO 2MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>807,84</ValorInicial><ValorFinal>807,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1WRW9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162106</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>24656</Id></row>
<row _id="2075"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8B59B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00126/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RALF MAJEVSKI SANTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9023050770</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA, EIXO TECNOLÓGICO DE CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE-ES Nº. 3.777/2014, OFERTADO PELA ESCOLA TÉCNICA CEDTEC, SITUADA NA AVENIDA MÁRIO GURGEL, S/Nº, BAIRRO JARDIM AMÉRICA, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163462</idOrigem><CnpjFormatado>00.009.023/0507-70</CnpjFormatado><Id>24658</Id></row>
<row _id="2076"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8ZJ8Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00620/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1571702000198</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ÁGUA PARA INJECAO 1000ML ¿ FRASCO/BOLSA SISTEMA FECHADO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9328,00</ValorInicial><ValorFinal>9328,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8WR8X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163522</idOrigem><CnpjFormatado>01.571.702/0001-98</CnpjFormatado><Id>24659</Id></row>
<row _id="2077"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-63JB7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>850,44</ValorInicial><ValorFinal>850,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-63JB7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163621</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>24660</Id></row>
<row _id="2078"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V52BC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 115/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01507/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO 10MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2420,00</ValorInicial><ValorFinal>2420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01M97</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159494</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>24661</Id></row>
<row _id="2079"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40582188000148</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS - ADOANTE LIQUIDO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>142,20</ValorInicial><ValorFinal>142,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VQ8BK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160135</idOrigem><CnpjFormatado>40.582.188/0001-48</CnpjFormatado><Id>24662</Id></row>
<row _id="2080"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5G8PV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01575/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>PRAMIPEXOL DICLORIDRATO 0.25MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4152,60</ValorInicial><ValorFinal>4152,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5G8PV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160161</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>24663</Id></row>
<row _id="2081"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XQ5XG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00503/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO ALCOOLICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML MARCA: GLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% FABRICANTE: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DETENTOR DO REGISTRO: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7689,60</ValorInicial><ValorFinal>7689,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LDKXL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160701</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>24664</Id></row>
<row _id="2082"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H6339</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01951/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>FLUVOXAMINA MALEATO 100MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13674,90</ValorInicial><ValorFinal>13674,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H6339</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162701</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24665</Id></row>
<row _id="2083"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0968R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02194/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1640,10</ValorInicial><ValorFinal>1640,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0968R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164617</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24666</Id></row>
<row _id="2084"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V49TJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/00306/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>3983431000103</CnpjFornecedor><Objeto>EDP - Pagamento de débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica. REF: Unidade em Vila Velha (4CIAIND) Período: de março a junho de 2019.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10661,35</ValorInicial><ValorFinal>10661,35</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Fatura EDP em débito referente a outro processo.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164618</idOrigem><CnpjFormatado>03.983.431/0001-03</CnpjFormatado><Id>24667</Id></row>
<row _id="2085"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QR58B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02252/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>FÓRMULA PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ESPECÍFICA PARA PORTADORES DE FENILCETONÚRIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5380,65</ValorInicial><ValorFinal>5380,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QR58B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164619</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>24668</Id></row>
<row _id="2086"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HSKJP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02277/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA DE PROCEDIMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13480,00</ValorInicial><ValorFinal>13480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PD9K8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164620</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>24669</Id></row>
<row _id="2087"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de limpeza.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>873,10</ValorInicial><ValorFinal>873,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-39PPF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164723</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>24670</Id></row>
<row _id="2088"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00638/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML (BASE); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA OU FRASCOAMPOLA Nome Comercial: UNIFENTAL Detentor do Registro: UNIÃO QUÍMICA Registro Anvisa: 1049702640131.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24800,00</ValorInicial><ValorFinal>24800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5KRJ1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164722</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>24671</Id></row>
<row _id="2089"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KT1KC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02213/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ESZOPICLONA 2 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>188,00</ValorInicial><ValorFinal>188,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KT1KC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164733</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>24672</Id></row>
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<row _id="2093"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00554/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: BUDESONIDA 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO Nome Comercial: PULMICORT Detentor do Registro: ASTRAZENECA Registro Anvisa 1161800760054.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7428,00</ValorInicial><ValorFinal>7428,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5KRJ1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161642</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>24676</Id></row>
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<row _id="2100"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00069/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAS  MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL  ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DE ASSINATURAS  MENSAIS DE VOZ, VOZ E DADOS, COM OU SEM FORNECIMENTO DE  APARELHOS DE ACESSO MÓVEL EM COMODATO, SIMCARDS E SISTEMA  DE GERENCIAMENTO ONLINE.</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1490743,20</ValorInicial><ValorFinal>1490743,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6X4L5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165004</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>24683</Id></row>
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<row _id="2108"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WGZFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02261/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ANASTROZOL 1MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49,03</ValorInicial><ValorFinal>49,03</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WGZFX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164902</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24691</Id></row>
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<row _id="2116"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00137/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</Fornecedor><CnpjFornecedor>77684745700</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Enfermagem, Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde, ofertado pelo CEFTAC - Centro Educacional de Formação Técnica Alto Caparaó - Guaçuí, situada na Rua Murilo Emery Lucindo, nº 67, 3º pavimento, Bairro Centro, município de Guaçuí, ES, ES, CEP 29.560-000.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de Serviço emitida pela SEDU, porém processo é do CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164965</idOrigem><CnpjFormatado>00.077.684/7457-00</CnpjFormatado><Id>24699</Id></row>
<row _id="2117"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MX86L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00484/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO (VITAMINA B12) 2.500MCG/ML . FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR OU INTRAVENOSO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA CASULA &amp; VASCON SELLOS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2498,40</ValorInicial><ValorFinal>2498,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-92M79</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160124</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>24700</Id></row>
<row _id="2118"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9KR97</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00539/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>FAIXA DE SMARCH - BORRACHA FINA - 10CM, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, RESISTENTE A TRAÇÃO TANTO NA LARGURA QUANTO NO COMPRIMENTO, QUE MANTENHA SUAS PROPRIEDADES APÓS O USO, LIVRE DE FISSURAS OU ORIFÍCIOS EM SUA EXTENSÃO, COM BOA ELASTICIDADE,COM 2 METROS DE COMPRIMENTO. MARCA:INDUFLEX / FAIXA DE SMARCH - BORRACHA FINA - 15CM, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, RESISTENTE A TRAÇÃO TANTO NA LARGURA QUANTO NO COMPRIMENTO, QUE MANTENHA SUAS PROPRIEDADES APÓS O USO, LIVRE DE FISSURAS OU ORIFÍCIOS EM SUA EXTENSÃO, COM BOA ELASTICIDADE,COM 2 METROS DE COMPRIMENTO. MARCA:INDUFLEX / FAIXA DE SMARCH - BORRACHA FINA - 20CM, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, RESISTENTE A TRAÇÃO TANTO NA LARGURA QUANTO NO COMPRIMENTO, QUE MANTENHA SUAS PROPRIEDADES APÓS O USO, LIVRE DE FISSURAS OU ORIFÍCIOS EM SUA EXTENSÃO, COM BOA ELASTICIDADE,COM 2 METROS DE COMPRIMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6706,00</ValorInicial><ValorFinal>6706,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BMS09</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161569</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>24701</Id></row>
<row _id="2119"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00101/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 07 sete Licenças de Direito de Uso Temporário do Software AutoCad da AutoDesk, na modalidade Single-User, em sua versão mais atualizada</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>137658,85</ValorInicial><ValorFinal>137658,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G7GR2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163701</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>24702</Id></row>
<row _id="2120"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SRXVB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SOCIEDADE BRASILEIRA DA CIÊNCIA DO SOLO</Fornecedor><CnpjFornecedor>42137836000182</CnpjFornecedor><Objeto>Inscricao e participacao em seminario, eventos e cursos</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1770,00</ValorInicial><ValorFinal>1770,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163762</idOrigem><CnpjFormatado>42.137.836/0001-82</CnpjFormatado><Id>24703</Id></row>
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<row _id="2122"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H2HGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIO LINK TECNOLOGIA LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>734589000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>553,00</ValorInicial><ValorFinal>553,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163986</idOrigem><CnpjFormatado>00.734.589/0001-51</CnpjFormatado><Id>24705</Id></row>
<row _id="2123"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H2HGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPRIVET COM &amp; IMPORT LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2163067000172</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3150,00</ValorInicial><ValorFinal>3150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163988</idOrigem><CnpjFormatado>02.163.067/0001-72</CnpjFormatado><Id>24706</Id></row>
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<row _id="2125"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5J1KW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO E DE LABORATORIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>42930201000138</CnpjFornecedor><Objeto>2023-ZMGRB - CONSUMO DE ARP - Aquisição de LUVAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS RESPIRATÓRIAS conforme especificações do termo de referência da ARP 020/2022 E 021/2022,Pregão Nº 00113/2022, Processo nº 2022-5J1KW, da PCES, NA QUAL SOMOS PARTÍCIPES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35370,00</ValorInicial><ValorFinal>35370,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZMGRB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164121</idOrigem><CnpjFormatado>42.930.201/0001-38</CnpjFormatado><Id>24708</Id></row>
<row _id="2126"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02171/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39154264000135</CnpjFornecedor><Objeto>Forno Microondas.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6003,00</ValorInicial><ValorFinal>6003,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WW1WK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164145</idOrigem><CnpjFormatado>39.154.264/0001-35</CnpjFormatado><Id>24709</Id></row>
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<row _id="2128"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PVRG5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01397/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER DUPLO LUMEN PARA PUNCAO DE SUBCLAVIA, POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONIZADO, FLEXIVEL, ESTERIL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8940,00</ValorInicial><ValorFinal>8940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9H3FR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158800</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>24711</Id></row>
<row _id="2129"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8CDHZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00456/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5216859000156</CnpjFornecedor><Objeto>COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO; ESTERIL; COM CONECTOR DE SONDA RIGIDO E CONIZADO, EXTENSOR EM PVC BRANCO TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50M E DIAMETRO INTERNO ENTRE 0,7 E 0,9MM COM DISPOSITIVO AUTOVEDANTE PARA COLETA DE URINA; BOLSA COLETORA DE MATERIAL RESISTENTE, BRANCO OPACO NA FACE POSTERIAOR E BRANCO TRANSPARENTE NA ANTERIOR, GRADUADA, COM VALVULA ANTI-REFLUXO E FILTRO DE AR; PINCA PARA INTERRUPCAO DO FLUXO NO EXTENSOR E NO SISTEMA DE DRENAGEM; CONTER ALCAS PLASTICAS OU CADARCO PARA FIXACAO NA BEIRA DO LEITO; CAPACIDADE DE 2.000 ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOBASE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3192,00</ValorInicial><ValorFinal>3192,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CM9PZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159826</idOrigem><CnpjFormatado>05.216.859/0001-56</CnpjFormatado><Id>24712</Id></row>
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<row _id="2132"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5CGDN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01501/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>INDACATEROL, MALEATO 110MCG,: RIVASTIGMINA 3MG,ROSUVASTATINA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2530,80</ValorInicial><ValorFinal>2530,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5CGDN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159841</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24715</Id></row>
<row _id="2133"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2650,96</ValorInicial><ValorFinal>2650,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-18M4N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161710</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>24717</Id></row>
<row _id="2134"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4DTGG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00574/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA OSÓRIO DE MORAES.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27,18</ValorInicial><ValorFinal>27,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MMK2N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161930</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>24718</Id></row>
<row _id="2135"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VSSC6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01978/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MONTELUCASTE 4MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3420,00</ValorInicial><ValorFinal>3420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VSSC6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163312</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24719</Id></row>
<row _id="2136"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VWZ88</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NORMOCALORICO ENORMOPROTEICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2848,80</ValorInicial><ValorFinal>2848,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F4QWN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163464</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>24720</Id></row>
<row _id="2137"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5G8PV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01565/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28123417000160</CnpjFornecedor><Objeto>RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>144,42</ValorInicial><ValorFinal>144,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5G8PV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160134</idOrigem><CnpjFormatado>28.123.417/0001-60</CnpjFormatado><Id>24722</Id></row>
<row _id="2138"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de café torrado e moído, por meio da utilização da Ata de Registro de Preços nº 014/2022, gerida pela Superintendência Regional de Saúde de Vitória/ SRSV.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>951,00</ValorInicial><ValorFinal>951,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-72V1C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161381</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>24723</Id></row>
<row _id="2139"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H2HGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26337230000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7050,00</ValorInicial><ValorFinal>7050,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163985</idOrigem><CnpjFormatado>26.337.230/0001-34</CnpjFormatado><Id>24724</Id></row>
<row _id="2140"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H2HGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>G F SPAGNOL ROQUE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39758596000129</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>699,90</ValorInicial><ValorFinal>699,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163987</idOrigem><CnpjFormatado>39.758.596/0001-29</CnpjFormatado><Id>24725</Id></row>
<row _id="2141"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-08R6B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02135/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>DRENO DE PENROSE; NUMERO: 1; COMPONENTE - DRENO DE PENROSE; NUMERO: 2; COMPONENTES: SEM GAZE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>83,10</ValorInicial><ValorFinal>83,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V220G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164005</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>24726</Id></row>
<row _id="2142"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-125WF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02115/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>RITUXIMABE 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3135,60</ValorInicial><ValorFinal>3135,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-125WF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164006</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>24727</Id></row>
<row _id="2143"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PPZSG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02258/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>: CEFTRIAXONA 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUÇÃO INJETAVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16500,00</ValorInicial><ValorFinal>16500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W0980</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164607</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>24728</Id></row>
<row _id="2144"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VANÉSSIA GOMES DOS SANTOS 62795872315</Fornecedor><CnpjFornecedor>21044282000107</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 10/2022 - Seleção de Projetos de Artes Cênicas no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164608</idOrigem><CnpjFormatado>21.044.282/0001-07</CnpjFormatado><Id>24729</Id></row>
<row _id="2145"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PARALADOSANJOS PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10442897000167</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora dos Editais nº 07/2022 - Concessão do Prêmio Circo Tradicional Capixaba e nº 10/2022 ¿ Seleção de Projetos de Artes Cênicas no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164609</idOrigem><CnpjFormatado>10.442.897/0001-67</CnpjFormatado><Id>24730</Id></row>
<row _id="2146"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ELINILDO MARINHO DE LIMA 66999723400</Fornecedor><CnpjFornecedor>43722921000170</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 04/2022 - Seleção de Projetos de Valorização das Culturas Tradicionais do Espírito Santo ¿ Prêmio Dona Astrogilda Ribeiro dos Santos ¿ Edição 2022, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164974</idOrigem><CnpjFormatado>43.722.921/0001-70</CnpjFormatado><Id>24731</Id></row>
<row _id="2147"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 012/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00416/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO, VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO; GOSTO: PREDOMINANTEMENTE CAFE ARABICA, ADMITINDO-SE CAFE CONILON OU CAFE 100% ARABICA; CLASSIFICACAO DE BEBIDA: DURA PARA MELHOR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 500 GRAMAS. MARCA:PONTÕES.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3804,00</ValorInicial><ValorFinal>3804,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QDRWG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159483</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>24732</Id></row>
<row _id="2148"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q6HRF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01544/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>DEXAMETASONA 4MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>75,96</ValorInicial><ValorFinal>75,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8GB2C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159835</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>24733</Id></row>
<row _id="2149"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XT4M8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MALTA COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45135863000104</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de CONTENTORES DE LIXO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>58050,00</ValorInicial><ValorFinal>58050,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ND9R5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163141</idOrigem><CnpjFormatado>45.135.863/0001-04</CnpjFormatado><Id>24735</Id></row>
<row _id="2150"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QCRK9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02073/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>HIALURONATO DE SODIO 1 MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>434,47</ValorInicial><ValorFinal>434,47</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QCRK9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163661</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>24736</Id></row>
<row _id="2151"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0968R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02280/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATORVASTATINA CALCICA 10MG,FENOFIBRATO 200MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>332,10</ValorInicial><ValorFinal>332,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0968R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165012</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24737</Id></row>
<row _id="2152"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CCBOM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>LUCIANO MAGNO ANDREATTI PERONNI 07015169762</Fornecedor><CnpjFornecedor>38153884000197</CnpjFornecedor><Objeto>Confecção de 01 portão de tubo galvanizado com tela de 1 1/2 fio 10 , com fixador na parede e batente de metalon Medindo 2,20x2,00, Serviço pintado Galvonizado e Instalado. /  Serviço de reparo em 02 portões para cadeado com substituição de tela próximo ao cadeado. / Grade de tela Medindo 2,22x 2,00, Pintado Galvonizado e Instalado. / Reparo em 02 portão de correr Desempeno Tubo (trilho) Substituição de 04 roldanas.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8100,00</ValorInicial><ValorFinal>8100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga> Dispensa de Licitação.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165015</idOrigem><CnpjFormatado>38.153.884/0001-97</CnpjFormatado><Id>24738</Id></row>
<row _id="2153"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VQ2MP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02307/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>68337658000127</CnpjFornecedor><Objeto>ANTIMICROBIANO EM PO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>337,00</ValorInicial><ValorFinal>337,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-VQ2MP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165016</idOrigem><CnpjFormatado>68.337.658/0001-27</CnpjFormatado><Id>24739</Id></row>
<row _id="2154"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q1Z7Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01470/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AZITROMICINA 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>646,00</ValorInicial><ValorFinal>646,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3DJF6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159389</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24741</Id></row>
<row _id="2155"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-8CDHZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00457/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>SISTEMA DE DRENAGEM DE TORAX/MEDIASTINAL, ADULTO, CONTENDO: FRASCO EM PVC COM, CAPACIDADE PARA 2000ML COM TAMPA ROSQUEADA COM TRES ORIFICIOS E TUBO DE PVC COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE COMPRIMENTO, COM CLAMP, CONECTOR UNIVERSAL ESCALONADO, FEITO DE MATERIAL FLEXIVEL E DE CALIBRE IGUAL AO DO DRENO, ALCA DE SUSTENTACAO EM PVC, ATOXICO, ESTERIL, 36 FR, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, MARCA ZAMMI</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2603,00</ValorInicial><ValorFinal>2603,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CM9PZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159828</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>24742</Id></row>
<row _id="2156"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PDHJK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01591/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>68337658000127</CnpjFornecedor><Objeto>OLIGONUCLEOTIDEOS SINTETICOS (PRIMERS),OLIGONUCLEOTIDEOS SINTETICOS (SONDAS),OLIGONUCLEOTIDEOS SINTETICOS (SONDAS).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17529,14</ValorInicial><ValorFinal>17529,14</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PDHJK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160230</idOrigem><CnpjFormatado>68.337.658/0001-27</CnpjFormatado><Id>24743</Id></row>
<row _id="2157"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-58RJD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>39380100000126</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA DR. NILTON DE BARROS ¿ HESVV,.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>859766,40</ValorInicial><ValorFinal>859766,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93 - HESVV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161022</idOrigem><CnpjFormatado>39.380.100/0001-26</CnpjFormatado><Id>24744</Id></row>
<row _id="2158"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HH80D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01700/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>BISOPROLOL 10MG COMPRIMIDO - BISOPROLOL 5MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3561,73</ValorInicial><ValorFinal>3561,73</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HH80D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161102</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>24745</Id></row>
<row _id="2159"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C3LJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00631/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: COLAGENASE 0,6U a 1,2U /G; FORMA FARMACEUTICA: POMADA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA 30G; VIA DE ADMINISTRACAO: ERMATOLOGICA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA;UNIDADE DE MEDIDA: BISNAGA. KOLLAGENASE/CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4264,00</ValorInicial><ValorFinal>4264,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3GFW5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164146</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>24746</Id></row>
<row _id="2160"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T7WZ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00632/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>GEL ANTISSEPTICO. APRESENTACAO: BISNAGA 100 GRAMAS; FINALIDADE: HIDRATACAO, DESCONTAMINACAO DE FERIDAS CONTAMINADAS E CRONICAS; COMPOSICAO: AGUA, PROPILENOGLICOL OU GLICERINA, CELULOSE, POLIHEXANIDA A 0,1% COM UREIA E BETAINA OU 0,2% POLIHEXANIDA E BETANIA; USO: TOPICO; DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA.MARCA CURATEC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4056,00</ValorInicial><ValorFinal>4056,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V9J74</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164261</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>24747</Id></row>
<row _id="2161"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BK3FQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02109/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>METILFENIDATO 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14477,18</ValorInicial><ValorFinal>14477,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BK3FQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164264</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>24748</Id></row>
<row _id="2162"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1TDWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00635/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA, MARCA GENERICO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5513,64</ValorInicial><ValorFinal>5513,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-61RG0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164312</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>24749</Id></row>
<row _id="2163"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KGB7N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01426/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10210196000100</CnpjFornecedor><Objeto>PECA COMPONENTE: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP MONOCROMATICAS P1102W LASERJET PRETO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1360,00</ValorInicial><ValorFinal>1360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NXST3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159024</idOrigem><CnpjFormatado>10.210.196/0001-00</CnpjFormatado><Id>24750</Id></row>
<row _id="2164"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QPLDF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00447/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>GRAMPEADOR, TOTALMENTE METALICO, GRAMPO DE 26/6, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS, TAMANHO APROXIMADO DE BASE 20 CM, COR PRATA, PRETO, MARROM OU OUTRA DISPONIVEL MARCA:CLASSE / GRAMPO P/GRAMPEADOR; MATERIAL: ACO CARBONO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; TAMANHO: 26/6; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1000 UNIDADES MARCA:BRW / ENVELOPE KRAFT NATURAL (PARDO), TIPO SACO, COM ABA, GRAMATURA 80 GR/M², 1ª QUALIDADE, DIMENSÃO 240 X 340MM (LXA). UNIDADE. MARCA:SCRIT / LIVRO PROTOCOLO PEQUENO MARCA:TILIBRA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3316,50</ValorInicial><ValorFinal>3316,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K28X4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159724</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>24751</Id></row>
<row _id="2165"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1MJGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01578/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL: VIDRO; COR: INCOLOR; BORDA: LISA; ACABAMENTO: LAPIDADA; DIMENSOES: LARGURA DE 26 X COMPRIMENTO DE 76 MM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>897,00</ValorInicial><ValorFinal>897,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1MJGD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160221</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>24752</Id></row>
<row _id="2166"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9Z2M1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01626/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L.D. FARMACEUTICA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15772566000109</CnpjFornecedor><Objeto>CREATINA 500MG,FILTRO SOLAR FPS 40 COM OXIDO DE ZINCO E DIOXIDO DE TITANIO (MANIPULADO).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>289,20</ValorInicial><ValorFinal>289,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9Z2M1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160933</idOrigem><CnpjFormatado>15.772.566/0001-09</CnpjFormatado><Id>24753</Id></row>
<row _id="2167"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0P97</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00512/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: HIDROXIETILAMIDO 6%; GRAUDE SUBSTITUIÇAO 0,38-0,45, PESO MOLECULAR MEDIO:130.000 DALTONS; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAOINJENTAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO OUBOLSA 500ML, VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO OU BOLSA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2752,20</ValorInicial><ValorFinal>2752,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-699TP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160934</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>24754</Id></row>
<row _id="2168"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XKQJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01658/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>POLIVITAMINICO E POLIMINERAIS COM AO MENOS 12 DOS PRINCIPAIS MICRONUTRIENTES- (VITAMINA A.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11047,84</ValorInicial><ValorFinal>11047,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XKQJ3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160935</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>24755</Id></row>
<row _id="2169"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PPZSG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01903/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>ACICLOVIR SODICO 250MG.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1941,00</ValorInicial><ValorFinal>1941,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H4DH1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162261</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>24756</Id></row>
<row _id="2170"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>THEATRUM MUNDI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>19640378000188</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora dos Editais nº 07/2022 - Concessão do Prêmio Circo Tradicional Capixaba e nº 10/2022 ¿ Seleção de Projetos de Artes Cênicas no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164363</idOrigem><CnpjFormatado>19.640.378/0001-88</CnpjFormatado><Id>24757</Id></row>
<row _id="2171"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T45QJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01366/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>ANFOTERICINA B 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2921,00</ValorInicial><ValorFinal>2921,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8W6NW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158799</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>24758</Id></row>
<row _id="2172"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L9FC4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01636/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>LATANAPROSTA 50MCG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>411,12</ValorInicial><ValorFinal>411,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L9FC4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160782</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>24760</Id></row>
<row _id="2173"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2WR1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIMAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>18777907000127</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao e instalacao de persianas verticais, bandos e persianas rolo, visando atender demanda do CIODES SUL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7653,82</ValorInicial><ValorFinal>7653,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZTZ1M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164785</idOrigem><CnpjFormatado>18.777.907/0001-27</CnpjFormatado><Id>24761</Id></row>
<row _id="2174"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JFJLP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02242/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>154,00</ValorInicial><ValorFinal>154,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JFJLP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164786</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>24762</Id></row>
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<row _id="2176"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QQ1DW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02264/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7755,54</ValorInicial><ValorFinal>7755,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QQ1DW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164943</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24765</Id></row>
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<row _id="2195"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C359Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00614/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7752236000123</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PARACETAMOL 500MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: PARAMOL FABRICANTE: BELFAR LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>233,40</ValorInicial><ValorFinal>233,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-933SQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163261</idOrigem><CnpjFormatado>07.752.236/0001-23</CnpjFormatado><Id>24784</Id></row>
<row _id="2196"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q1Z7Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AZITROMICINA 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1292,00</ValorInicial><ValorFinal>1292,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3DJF6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163262</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24785</Id></row>
<row _id="2197"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor> JOSÉ CUPERTINO DE FREITAS JÚNIOR 28324781315</Fornecedor><CnpjFornecedor>33538686000128</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 11/2022 - Seleção de Projetos de Produção e Difusão de Obras Literárias no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163263</idOrigem><CnpjFormatado>33.538.686/0001-28</CnpjFormatado><Id>24786</Id></row>
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<row _id="2199"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S0PRD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02130/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35229486000119</CnpjFornecedor><Objeto>MANDADO JUDICIAL INSUMOS DE BOMBA: TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA ONE TOUCH SELECT PLUS; FORMA DE APRESENTACAO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3075,00</ValorInicial><ValorFinal>3075,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S0PRD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164305</idOrigem><CnpjFormatado>35.229.486/0001-19</CnpjFormatado><Id>24788</Id></row>
<row _id="2200"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DSP80</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01534/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>SAPATO DE SEGURANCA ANTIDERRAPANTE UNISSEX FACIL DE CALCAR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>432,30</ValorInicial><ValorFinal>432,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DSP80</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159831</idOrigem><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>24789</Id></row>
<row _id="2201"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G5B4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00455/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: ENXERTO OSSEO HIDROXIAPATITA 5G, MARCA PROCELL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7500,00</ValorInicial><ValorFinal>7500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G5B4J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159833</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>24790</Id></row>
<row _id="2202"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36530034000135</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 14 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - MESA PARA COMPUTADOR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>358000,00</ValorInicial><ValorFinal>358000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7WQRS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160502</idOrigem><CnpjFormatado>36.530.034/0001-35</CnpjFormatado><Id>24791</Id></row>
<row _id="2203"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RWPS4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01776/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATORVASTATINA CÁLCICA 40MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>614,88</ValorInicial><ValorFinal>614,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RWPS4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161564</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24792</Id></row>
<row _id="2204"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9NJ9S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32787176000121</CnpjFornecedor><Objeto>BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE 200L</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16775,00</ValorInicial><ValorFinal>16775,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W98C5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161948</idOrigem><CnpjFormatado>32.787.176/0001-21</CnpjFormatado><Id>24793</Id></row>
<row _id="2205"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-12GVX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1756239000159</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA, COM  FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18394440,66</ValorInicial><ValorFinal>18394440,66</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164381</idOrigem><CnpjFormatado>01.756.239/0001-59</CnpjFormatado><Id>24795</Id></row>
<row _id="2206"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTIANA GIMENES P. DOS SANTOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>18512910000119</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 10/2022 - Seleção de Projetos de Artes Cênicas no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164583</idOrigem><CnpjFormatado>18.512.910/0001-19</CnpjFormatado><Id>24796</Id></row>
<row _id="2207"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1G8RQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00640/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: BROMOPRIDA 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA Nome Comercial: BROMOPRIDA Detentor do Registro: União Química.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23880,00</ValorInicial><ValorFinal>23880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6DDKD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164725</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>24797</Id></row>
<row _id="2208"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XS6GP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02238/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CILOSTAZOL 100 MG CÁPSULA/COMPRIMIDO - TEMOZOLAMIDA 250 MG COMPRIMIDO - TEMOZOLAMIDA 100 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6548,70</ValorInicial><ValorFinal>6548,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XS6GP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164727</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24798</Id></row>
<row _id="2209"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-P8JRG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22193764000183</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de copa e cozinha.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>946,50</ValorInicial><ValorFinal>946,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KTMPC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164734</idOrigem><CnpjFormatado>22.193.764/0001-83</CnpjFormatado><Id>24799</Id></row>
<row _id="2210"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q4T22</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</Fornecedor><CnpjFornecedor>8228010000433</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de papel A4.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1965,00</ValorInicial><ValorFinal>1965,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9D9PG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164739</idOrigem><CnpjFormatado>08.228.010/0004-33</CnpjFormatado><Id>24800</Id></row>
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<row _id="2213"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Expediente através da Utilização da ATA 063/2022-IASES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3699,00</ValorInicial><ValorFinal>3699,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N08FS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159612</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>24804</Id></row>
<row _id="2214"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BFMRR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01631/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>: DENOSUMABE 60 MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15036,84</ValorInicial><ValorFinal>15036,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BFMRR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160808</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>24805</Id></row>
<row _id="2215"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NRST0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01674/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>FLUDROCORTISONA 0,3 MG - FLUDROCORTISONA 0,05 MG  - FLUDROCORTISONA 0,025 MG  - COENZIMA Q10 500 MG - COENZIMA Q10 400 MG - COENZIMA Q10 300 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1295,67</ValorInicial><ValorFinal>1295,67</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NRST0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160809</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>24806</Id></row>
<row _id="2216"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-74ZNZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01697/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>68337658000127</CnpjFornecedor><Objeto>MEIO CULTURA; NOME: MEIO LEIBOVITZ ( L-15 ); APRESENTACAO: PO DESIDRATADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>946,40</ValorInicial><ValorFinal>946,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-74ZNZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161341</idOrigem><CnpjFormatado>68.337.658/0001-27</CnpjFormatado><Id>24807</Id></row>
<row _id="2217"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7LR0W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14139773000168</CnpjFornecedor><Objeto>Unidade de Treinamento ¿ Treinamentos fundamentais / core - Aquisição de Subscrição.</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1885384,00</ValorInicial><ValorFinal>1885384,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga> ADESÃO A ARP: 2022/06993, Pregão Eletrônico 20220004-ETICE.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161445</idOrigem><CnpjFormatado>14.139.773/0001-68</CnpjFormatado><Id>24808</Id></row>
<row _id="2218"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6GK1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41389018000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) Grade aradora</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29000,00</ValorInicial><ValorFinal>29000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q3BJH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162465</idOrigem><CnpjFormatado>41.389.018/0001-04</CnpjFormatado><Id>24809</Id></row>
<row _id="2219"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6GK1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41389018000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) grade aradora</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29000,00</ValorInicial><ValorFinal>29000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-00N4Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162501</idOrigem><CnpjFormatado>41.389.018/0001-04</CnpjFormatado><Id>24810</Id></row>
<row _id="2220"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0TQFW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/01273/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 02 (dois) carrinhos e 01 (uma) escada para Biblioteca</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1198,00</ValorInicial><ValorFinal>1198,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo licitartatório foi realizado no siga nº 2023-0TQFW, porém não consegir salvar o valor correto inicial é de R$ 1.198,00, a fim de ressalta que este é o valor correto e não o de R$ 1.511,60 lançado por engano anteriormente.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164859</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>24811</Id></row>
<row _id="2221"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-878W4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01379/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DOMPERIDONA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,00</ValorInicial><ValorFinal>159,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-878W4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159169</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24812</Id></row>
<row _id="2222"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R1QFF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01347/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>PREGABALINA 75MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2694,91</ValorInicial><ValorFinal>2694,91</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R1QFF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159171</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>24813</Id></row>
<row _id="2223"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00513/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>CONCENTRAÇÃO1: TEICOPLAMINA 400 MG;FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL; FORMA DE APRESNTAÇÃO:FRASCO AMPOLA; VIA ADMINISTRAÇÃO: INTRAVENOSA UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO AMPOLA / MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO1: LINEZOLIDA 2 MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 300 ML; VIA ADMINISTRAÇÃO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15677,00</ValorInicial><ValorFinal>15677,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VWSZ0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160961</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>24814</Id></row>
<row _id="2224"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-909SH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de limpeza.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1898,00</ValorInicial><ValorFinal>1898,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-40F70</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164798</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>24815</Id></row>
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<row _id="2229"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7R1K7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01583/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8157293000127</CnpjFornecedor><Objeto>APIXABANA 2,5 MG,APIXABANA 5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3948,00</ValorInicial><ValorFinal>3948,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7R1K7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160042</idOrigem><CnpjFormatado>08.157.293/0001-27</CnpjFormatado><Id>24821</Id></row>
<row _id="2230"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S977X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00480/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DOXICICLINA, CLORIDRATO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO MARCA: DOXICLIN FABRICANTE: PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. DETENTOR DO REGISTRO: PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>74,87</ValorInicial><ValorFinal>74,87</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MX9ZB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160121</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>24822</Id></row>
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<row _id="2251"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-46G1B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 479/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>24719300000193</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DEIMUNOFENOTIPAGEM E CITOGENÉTICA,</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1203308,00</ValorInicial><ValorFinal>1203308,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>160581</idOrigem><CnpjFormatado>24.719.300/0001-93</CnpjFormatado><Id>24845</Id></row>
<row _id="2252"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-W43D7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>53777835000119</CnpjFornecedor><Objeto>LIFE BELT</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>238995,24</ValorInicial><ValorFinal>238995,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161444</idOrigem><CnpjFormatado>53.777.835/0001-19</CnpjFormatado><Id>24846</Id></row>
<row _id="2253"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-46HP4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00621/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CLORETO DE POTASSIO 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA Nome Comercial: CLORETO DE POTASSIO 100MG/ML Detentor do Registro: SAMTEC Registro Anvisa: 1.5592.0001/009-0</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-32KWZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163525</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>24847</Id></row>
<row _id="2254"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00080/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RODRIGO ACIOLI PEIXOTO 02481635483</Fornecedor><CnpjFornecedor>18229057000122</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 11/2022 - Seleção de Projetos de Produção e Difusão de Obras Literárias no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163523</idOrigem><CnpjFormatado>18.229.057/0001-22</CnpjFormatado><Id>24848</Id></row>
<row _id="2255"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P1WD5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIIAS DE SUPRIMENTOS DE INFORMTICA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6666,00</ValorInicial><ValorFinal>6666,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163641</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>24849</Id></row>
<row _id="2256"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PSR34</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28911309000152</CnpjFornecedor><Objeto>NARATRIPTANA, CLORIDRATO 2,5 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1401,60</ValorInicial><ValorFinal>1401,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PSR34</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163982</idOrigem><CnpjFormatado>28.911.309/0001-52</CnpjFormatado><Id>24850</Id></row>
<row _id="2257"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Serviços de Assinatura Jornal</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1773,20</ValorInicial><ValorFinal>1773,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KVJ0G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164966</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>24851</Id></row>
<row _id="2258"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02189/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA GLARGINA 300UI/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10645,08</ValorInicial><ValorFinal>10645,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4GKG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165007</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>24852</Id></row>
<row _id="2259"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00092/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>49.688.044 DANIELLE FRANCISCO DE OLIVEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49688044000145</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 04/2022 - Seleção de Projetos de Valorização das Culturas Tradicionais do Espírito Santo ¿ Prêmio Dona Astrogilda Ribeiro dos Santos ¿ Edição 2022, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165010</idOrigem><CnpjFormatado>49.688.044/0001-45</CnpjFormatado><Id>24853</Id></row>
<row _id="2260"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LW13M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02223/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>MIRABEGRONA 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2649,60</ValorInicial><ValorFinal>2649,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LW13M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165011</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>24854</Id></row>
<row _id="2261"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-56T7X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01428/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ROTIGOTINA 13,5 MG - ADESIVO TRANSDERMICO (6 MG/24 HS).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2610,23</ValorInicial><ValorFinal>2610,23</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-56T7X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159023</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>24855</Id></row>
<row _id="2262"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WSM4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>022/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39637509000185</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE EMPILHADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22500,00</ValorInicial><ValorFinal>22500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159493</idOrigem><CnpjFormatado>39.637.509/0001-85</CnpjFormatado><Id>24856</Id></row>
<row _id="2263"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-401L6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>F. CAMPAGNOLI JUNIOR DO MERGULHO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>35967215000160</CnpjFornecedor><Objeto>LIMPEZA TESTE HIDROSTATICO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10168,00</ValorInicial><ValorFinal>10168,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159620</idOrigem><CnpjFormatado>35.967.215/0001-60</CnpjFormatado><Id>24857</Id></row>
<row _id="2264"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NLB5P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8585612000103</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA - PAV CONCEIÇÃO DE CASTELO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1874,32</ValorInicial><ValorFinal>1874,32</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159765</idOrigem><CnpjFormatado>08.585.612/0001-03</CnpjFormatado><Id>24858</Id></row>
<row _id="2265"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H2ZDN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00496/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10962026000174</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA ALCALINA; TIPO: ALCALINA; TAMANHO PEQUENO (AA); VOLTAGEM: 1,5 V; UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. MARCA:ELGIN / PILHA ; TIPO: ALCALINA ; TAMANHO: PALITO (AAA) ; VOLTAGEM: 1,5 V ; UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. MARCA:ELGIN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2840,00</ValorInicial><ValorFinal>2840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2MKQ8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160601</idOrigem><CnpjFormatado>10.962.026/0001-74</CnpjFormatado><Id>24859</Id></row>
<row _id="2266"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6G3M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01656/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4580,00</ValorInicial><ValorFinal>4580,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FC5DC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160624</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>24860</Id></row>
<row _id="2267"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1S6D0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01677/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto> FENOBARBITAL 100MG,LEVOMEPROMAZINA 25MG,LEVOMEPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>296,46</ValorInicial><ValorFinal>296,46</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1S6D0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161106</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>24861</Id></row>
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<row _id="2269"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-W43D7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00788/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>B2B DISTRIBUIDORA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>14512114000125</CnpjFornecedor><Objeto>LIFE BELT</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12363,84</ValorInicial><ValorFinal>12363,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161443</idOrigem><CnpjFormatado>14.512.114/0001-25</CnpjFormatado><Id>24863</Id></row>
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<row _id="2286"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MWTJ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00500/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>FRASCO PRA NUTRICAO ENTERAL - APLICACAO: RASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE ADMINISTRACAO DE FORMULAS LIQUIDAS (DIETAS LIQUIDAS POR SONDA); CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FRASCO DESCARTAVEL EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO, INODORO, SEMIRIGIDO. GRADUACAO EM RELEVO NA MESMA FACE COM ESCALA VOLUMETRICA DE 100 ML, TAMPA DE ROSCA QUE PROPORCIONE TOTAL EFEITO ENCAIXE VEDACAO, ACOMPANHA ETIQUETA ADESIVA PARA ESPECIFICACAO DA DIETA; CONFORMIDADE: PRODUTO AUTORIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E SELO DE QUALIDADE DO INMETRO. CAPACIDADE 300 ML. MARCA:NUTRIMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11778,45</ValorInicial><ValorFinal>11778,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WC0NT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160628</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>24881</Id></row>
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<row _id="2288"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5XRML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01374/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE SODIO 9MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1425,00</ValorInicial><ValorFinal>1425,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N0S53</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158796</idOrigem><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>24884</Id></row>
<row _id="2289"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D5SLV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01902/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ATROPINA,SULFATO 0,25MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2559,90</ValorInicial><ValorFinal>2559,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N792B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162082</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>24888</Id></row>
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<row _id="2292"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2RNJS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01938/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>BIMATOPROST 0,03% + TIMOLOL 0,5% - TARTARATO DE BRIMONIDINA 1,5 MG/ML + MALEATO DE TIMOLOL 6,83 MG/ML + BIMATOPROSTA 0,1 MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1766,68</ValorInicial><ValorFinal>1766,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2RNJS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162423</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24891</Id></row>
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<row _id="2295"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WRZ90</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8368875000152</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Mobiliário</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>139059,40</ValorInicial><ValorFinal>139059,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8FV4Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159491</idOrigem><CnpjFormatado>08.368.875/0001-52</CnpjFormatado><Id>24895</Id></row>
<row _id="2296"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QHKBG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01465/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000157</CnpjFornecedor><Objeto>AMISSULPRIDA 200 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1498,20</ValorInicial><ValorFinal>1498,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QHKBG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159688</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0001-57</CnpjFormatado><Id>24896</Id></row>
<row _id="2297"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QFPB1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00476/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHAO PNEUMATICO COM MOTOR: ESPECIFICACOES : COLCHAO INFLAVEL CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE, DURAVEL, LEVE E FLEXIVEL COM UNIDADE DE CONTROLE COMPACTA E DE FACIL TRANSPORTE QUE OPERA COM UM NIVEL DE VIBRACAO EXTREMAMENTE BAIXO E SILENCIOSO. OPERA COM UM SISTEMA DE INFLACAO DE AR EM CADA TUBO ADJACENTE PARA MELHORAR A CIRCULACAO E PREVENIR ULCERAS. O RESULTADO DESTA ACAO ESTIMULA OS MOVIMENTOS NORMAIS DO CORPO E A CIRCULACAO DO SANGUE, REDUZINDO ASSIM OS RISCOS DE DANOS AO TECIDO DA PELE CAUSADO POR PRESSAO CONSTANTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL. MEDIDAS INFLADO 1.80 X 0.85M TENSAO 110V. GARANTIA DE 1 ANO NO SISTEMA DE AR E 60 DIAS NO COLCHAO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5525,25</ValorInicial><ValorFinal>5525,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QBRJC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160047</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>24897</Id></row>
<row _id="2298"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-59V7R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00509/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>54565478000198</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 COM LEITURA POR MUDANCA DE LIMITE, DE USO UNICO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR. O PACOTE DEVE SER COMPOSTO CONFORME NORMA ANSI/AMI/ISO 11140-1, POSICIONADO EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTAVEL. INTERPRETACAO DO RESULTADO VERIFICADA ATRAVES DA JANELA IDENTIFICADA POR REJEITADO/ACEITO, SEM INTERPRETACAO DE COR. O ROTULO EXTERNO DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE, DATA DE VALIDADE E UM INDICADOR QUIMICO EXTERNO. MARCA: BIONOVA/ PCD26-C.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5920,00</ValorInicial><ValorFinal>5920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W9MZ4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160803</idOrigem><CnpjFormatado>54.565.478/0001-98</CnpjFormatado><Id>24898</Id></row>
<row _id="2299"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00516/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>TOUCA DESCARTAVEL, EM TNT, 100% POLIPROPILENO, COM 20 OU 30 G/M², NAO ESTERIL, TAMANHO UNICO,SANFONADA, FORMATO ANATOMICO, ACABAMENTO COM ELASTICO, NA COR BRANCA. ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE .MARCA:ANAPOLIS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3196,00</ValorInicial><ValorFinal>3196,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JPDCS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160930</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>24899</Id></row>
<row _id="2300"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BFX5K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01696/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG,HALOPERIDOL 1MG,HALOPERIDOL 5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16401,60</ValorInicial><ValorFinal>16401,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WDM98</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160931</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>24900</Id></row>
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<row _id="2314"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QD23M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00552/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML (8,4%); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO Nome Comercial: BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 250ml Detentor do Registro: Fresenius.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10516,00</ValorInicial><ValorFinal>10516,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FZ74L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161641</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>24917</Id></row>
<row _id="2315"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-85886</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01865/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CHIESI FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61363032001541</CnpjFornecedor><Objeto>DEFERIPRONA 500MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10430,00</ValorInicial><ValorFinal>10430,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-85886</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161928</idOrigem><CnpjFormatado>61.363.032/0015-41</CnpjFormatado><Id>24918</Id></row>
<row _id="2316"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0ZMLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01851/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>VALPROATO DE SÓDIO 250MG CÁPSULA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17600,00</ValorInicial><ValorFinal>17600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TH96S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161942</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24919</Id></row>
<row _id="2317"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALUANE DE SÁ DA SILVA 66896215020</Fornecedor><CnpjFornecedor>32999915000149</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 06/2022 ¿ Seleção de Projetos de Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022. </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>162265</idOrigem><CnpjFormatado>32.999.915/0001-49</CnpjFormatado><Id>24920</Id></row>
<row _id="2318"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43690572000152</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de certificado digitais</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2310,00</ValorInicial><ValorFinal>2310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S0KT3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162419</idOrigem><CnpjFormatado>43.690.572/0001-52</CnpjFormatado><Id>24921</Id></row>
<row _id="2319"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3FJPQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01982/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ARIPIPRAZOL 10MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>497,25</ValorInicial><ValorFinal>497,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3FJPQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163303</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>24922</Id></row>
<row _id="2320"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01287/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18774815000193</CnpjFornecedor><Objeto>ADALIMUMABE 40MG SOL. INJ. SERINGA PREENCHIDA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10929,12</ValorInicial><ValorFinal>10929,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4GKG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158768</idOrigem><CnpjFormatado>18.774.815/0001-93</CnpjFormatado><Id>24923</Id></row>
<row _id="2321"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HS2KT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00391/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELO TEXTIL LTDA -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>28844636000139</CnpjFornecedor><Objeto>TOALHA DE BANHO PARA USO HOSPITALAR, MEDINDO NO MINIMO 70X135CM, NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TECIDO PRE-ENCOLHIDO, 100% ALGODAO, GRAMATURA DE 320G/M2 NO MINIMO, DUPLA COSTURA, PODENDO SER USADA EM CENTRIFUGA, CALANDRA E SECADORA, PERMITINDO O USO DE CLORO, COM CARACTERISTICAS QUE PROPORCIONEM MACIEZ, CONFORTO E DURABILIDADE, PERSONALIZACAO CENTRAL COM LOGOTIPO DO ORGAO NA COR VERDE ESCURO, TIPO DE LETRA VERDANA, ALTURA 4CM, EMBALAGEM PLASTICA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA; UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14000,00</ValorInicial><ValorFinal>14000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T409W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158882</idOrigem><CnpjFormatado>28.844.636/0001-39</CnpjFormatado><Id>24924</Id></row>
<row _id="2322"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RFLDH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13118774000163</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Sistema de Micro e Mini geração de Energia Elétrica a partir da fonte primária solar (ONGRID) para as obras de Edificações</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3648663,15</ValorInicial><ValorFinal>3648663,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T9FSS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158883</idOrigem><CnpjFormatado>13.118.774/0001-63</CnpjFormatado><Id>24925</Id></row>
<row _id="2323"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GWSNW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALER COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>82476144000183</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de estantes e armários de aço</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>102290,00</ValorInicial><ValorFinal>102290,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WR2ZH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159281</idOrigem><CnpjFormatado>82.476.144/0001-83</CnpjFormatado><Id>24926</Id></row>
<row _id="2324"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QBF41</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00424/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (FILIAL OSASCO SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>21551379000874</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 13 X 4,5 MM; CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA; CANHAO: PLASTICO ATOXICO OU LIGA DE ALUMINIO EM CORES DE ACORDO COM PADAO DE CODIFICACAO DO CALIBRE (NBR); CONEXAO: PADRAO, ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS; BISEL: TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; TAMPA: PLASTICA PROTETORA; TRATAMENTO: APIROGENICA, ATOXICA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); LEGISLACAO: RDC Nº 5 - ANVISA, PORTARIA Nº 1.748-11 - MTE, NR 32 E NBR 7864; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BD ECLIPSE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>990,00</ValorInicial><ValorFinal>990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NQGNW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159601</idOrigem><CnpjFormatado>21.551.379/0008-74</CnpjFormatado><Id>24927</Id></row>
<row _id="2325"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2MX61</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01890/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>LINAGLIPTINA 5MG - LINAGLIPTINA 2.5MG + METFORMINA 1000MG - LINAGLIPTINA 2.5MG + METFORMINA 850MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15699,60</ValorInicial><ValorFinal>15699,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2MX61</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162181</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>24928</Id></row>
<row _id="2326"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto>DIAZEPAM 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>165,90</ValorInicial><ValorFinal>165,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R449R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163042</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>24930</Id></row>
<row _id="2327"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PSR34</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02059/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>IBANDRONATO, SODIO 150 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>781,20</ValorInicial><ValorFinal>781,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PSR34</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163981</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>24931</Id></row>
<row _id="2328"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RZ26J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01608/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE BORRACHA - SONDA URETRAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>634,00</ValorInicial><ValorFinal>634,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-11PHG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160386</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>24932</Id></row>
<row _id="2329"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VW2SB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00493/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>78742491000133</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 8,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR, MARCA NEW HAND.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1090,00</ValorInicial><ValorFinal>1090,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9S70S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160625</idOrigem><CnpjFormatado>78.742.491/0001-33</CnpjFormatado><Id>24933</Id></row>
<row _id="2330"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H032C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01646/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>LOÇÃO CREMOSA HIDRATANTE LOÇÃO FRASCO - LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELE EXTRASSECA COM VITAMINA E AVEIA - LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELE EXTRASSECA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2650,94</ValorInicial><ValorFinal>2650,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H032C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160630</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>24934</Id></row>
<row _id="2331"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8ZKMF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>DISPENSA</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/IDAF/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>IDEAL CONSULTORIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38538382000184</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa de Saúde e Segurança do Trabalho - Para realização de serviços inerentes à elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12426,20</ValorInicial><ValorFinal>12426,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>160631</idOrigem><CnpjFormatado>38.538.382/0001-84</CnpjFormatado><Id>24935</Id></row>
<row _id="2332"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JFJLP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01668/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>TRAMADOL 37.5MG + PARACETAMOL 325MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>741,72</ValorInicial><ValorFinal>741,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JFJLP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160924</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>24936</Id></row>
<row _id="2333"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C0FX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01712/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO; COMPATIVEL COM QUALQUER MONITOR CARDIACO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2238,00</ValorInicial><ValorFinal>2238,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q94NZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161024</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>24937</Id></row>
<row _id="2334"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G9XSC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01742/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>64171697000146</CnpjFornecedor><Objeto>MICOFENOLATO SODICO 360MG,MICOFENOLATO MOFETILA 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14420,00</ValorInicial><ValorFinal>14420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G9XSC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161457</idOrigem><CnpjFormatado>64.171.697/0001-46</CnpjFormatado><Id>24938</Id></row>
<row _id="2335"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-909SH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00112/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5670,00</ValorInicial><ValorFinal>5670,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZJQBQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161458</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>24939</Id></row>
<row _id="2336"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZJ59D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01399/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>38091081000155</CnpjFornecedor><Objeto>CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4814,80</ValorInicial><ValorFinal>4814,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PLGZ8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158821</idOrigem><CnpjFormatado>38.091.081/0001-55</CnpjFormatado><Id>24940</Id></row>
<row _id="2337"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NSHRD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00395/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>SORO DE COOMBS; NOME PRODUTO: SORO DE COOMBS(MONOESPECIFICO); TIPO: SORO DE COOMBS(ANTIIMUNOGLOBULINAS HUMANAMONOESPECIFICO)PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: PESQUISA DE ANTICORPOS EM IMUNOHEMATOLOGIA(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOESDE USO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROS. MARCA IMUNOSCAN / REATIVO LISS-ALBUMINA - SOLUCAO DE BAIXA FORCA IONICA - FRASCO 10 ML, MARCA IMUNOSCAN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2117,10</ValorInicial><ValorFinal>2117,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0L186</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159164</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>24941</Id></row>
<row _id="2338"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CJPX7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01516/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE POTASSIO 6%,L-CARNITINA 1G MANIPULADO - POTE COM 30 CAPSULAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1200,95</ValorInicial><ValorFinal>1200,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CJPX7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159737</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>24943</Id></row>
<row _id="2339"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V52BC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 115/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01533/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>SULFATO DE SALBUTAMOL 0,5MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>760,00</ValorInicial><ValorFinal>760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3Q25F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159738</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>24944</Id></row>
<row _id="2340"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TG9CP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01505/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA, FUMARATO 50MG XRO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>287,10</ValorInicial><ValorFinal>287,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TG9CP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159739</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24945</Id></row>
<row _id="2341"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N6NML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento e instalação de estruturas, equipamentos, materiais, mão de obra e logística geral para realização de eventos, de acordo com as quantidades estabelecidas no Anexo I do Termo de Referência, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas na Ata de Registro de Preços n.º 009/2022 do DER|ES e seu Edital, a fim de atender às demandas da Gerência de Fiscalização de Trânsito e da Gerência de Educação de Trânsito do DETRAN|ES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4731672,90</ValorInicial><ValorFinal>4731672,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-N6NML</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161447</idOrigem><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>24946</Id></row>
<row _id="2342"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7804L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CEPDEC/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21437902000160</CnpjFornecedor><Objeto>KIT DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>68375,40</ValorInicial><ValorFinal>68375,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W9VGF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161452</idOrigem><CnpjFormatado>21.437.902/0001-60</CnpjFormatado><Id>24947</Id></row>
<row _id="2343"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9NJ9S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>BEBEDOURO INDUSTRIAL; CAPACIDADE 100 LITROS: DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL; MINIMO 02 TORNEIRAS CROMADAS DE ALTA PRESSÃO TIPO ESGUICHO; CAPACIDADE 100 LITROS DE AGUA NO RESERVATÓRIO; ESTRUTURA EM AÇO INOX 304; RESERVATORIO INTERNO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, REVESTIMENTO INTERNO DA SERPENTINA EM AÇO INOX 304, REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO OU EPS; SISTEMA DE BOIA; TERMOSTATO PARA CONTROLE DA TEMPERATURA D AGUA; COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX; TOMADA DE 3 PINOS ;TENSÃO (VOLTAGEM); 127 OU 220 VOLTS; MEDIDAS APROXIMADAS 70 CM (± 20CM) COMPRIMENTO 65 CM LARGURA (± 20CM),1.40CM ALTURA (± 20CM); DEVERA POSSUIR SELO INMETRO; DEVERA POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ES; GARANTIA MÍNIMA DE VINTE E QUATRO MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE ¿MANUAL DE INSTRUÇÕES E INSTRUÇÕES PARA ACIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35243,00</ValorInicial><ValorFinal>35243,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-157ZT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161938</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>24948</Id></row>
<row _id="2344"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7D429</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 144/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01835/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto>ALOGLIPTINA, BENSOATO 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1602,90</ValorInicial><ValorFinal>1602,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7D429</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161939</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>24949</Id></row>
<row _id="2345"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CV7LD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00308/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000109</CnpjFornecedor><Objeto>Participação de 1 servidor na Masterclass de Planilha de Custos e Formação de preços.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3290,00</ValorInicial><ValorFinal>3290,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>INEXIGIBILIDADE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>162345</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0001-09</CnpjFormatado><Id>24950</Id></row>
<row _id="2346"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GX8TP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3184220000100</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA TODA A REDE HOSPITALAR SESA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>313200,00</ValorInicial><ValorFinal>313200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993 - SSAS</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159306</idOrigem><CnpjFormatado>03.184.220/0001-00</CnpjFormatado><Id>24951</Id></row>
<row _id="2347"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5FRSD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01408/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>CANABIDIOL 20MG/ML (MARCA PRATI-DONADUZZI).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5515,20</ValorInicial><ValorFinal>5515,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5FRSD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159307</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>24952</Id></row>
<row _id="2348"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GT37B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01293/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>INDAPAMIDA SR 1,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>97,50</ValorInicial><ValorFinal>97,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GT37B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159308</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24953</Id></row>
<row _id="2349"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WGHVM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01371/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA ENTERAL PEDIATRICA PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS NUTRICIONALMENTE COMPLETA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16668,24</ValorInicial><ValorFinal>16668,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WGHVM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159309</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>24954</Id></row>
<row _id="2350"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C359Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01539/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14,80</ValorInicial><ValorFinal>14,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C359Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159922</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24955</Id></row>
<row _id="2351"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZTP9B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01607/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ÁCIDO RETINOICO 0,05% + ALANTOÍNA 1% + PCANA 2%; CREME; BISNAGA 50 G - COENZIMA Q10 600 MG CÁPSULA; POTE COM 30 CÁPSULAS  COLECALCIFEROL 2000 UI CÁPSULA; POTE COM 30 CAPSULAS - POLIETILENOGLICOL 4000 SEM ELETROLITOS; SACHÊ 14 G; ORAL M - TIAMINA, CLORIDRATO 150 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 150 ML. </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2213,80</ValorInicial><ValorFinal>2213,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZTP9B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160231</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>24956</Id></row>
<row _id="2352"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VW2SB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00494/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO; COMPATIVEL COM QUALQUER MONITOR CARDIACO; DISCO DE POLIETILENO EXPANDIDO HIPOALERGENICO; SUPERADERENTE; COM PINO SENSOR DE AG/AGCL; COM GEL CONDUTOR; ADULTO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECERA LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, MARCA MEDPEX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10632,00</ValorInicial><ValorFinal>10632,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9S70S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160626</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>24957</Id></row>
<row _id="2353"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00104/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ROBER MARCONE ROSI</Fornecedor><CnpjFornecedor>99127105768</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar o ambiente virtual, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas online e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEEES nº. 3.777/2014, referente a autorização do Ensino Médio na modalidade EJA, na modalidade EaD, ofertado pela Escola de Ensino Médio Dom, situada na Avenida Expedito Garcia, nº. 559, sala 202, Pavimento 02, Bloco 01, Bairro Campo Grande, município de Cariacica, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de serviço emitida pela SEDU, porém processo é do CEE.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>160724</idOrigem><CnpjFormatado>00.099.127/1057-68</CnpjFormatado><Id>24958</Id></row>
<row _id="2354"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DRLF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01277/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>PITAVASTATINA 2 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>294,00</ValorInicial><ValorFinal>294,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1DRLF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158787</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>24959</Id></row>
<row _id="2355"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-80Z5L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01390/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>7499258000123</CnpjFornecedor><Objeto>EQUIPO PARA TRANSFUSAO SANGUE E HEMODERIVADOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1400,00</ValorInicial><ValorFinal>1400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P69ZL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158794</idOrigem><CnpjFormatado>07.499.258/0001-23</CnpjFormatado><Id>24960</Id></row>
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<row _id="2357"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00387/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : CETOPROFENO 100MG ; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA. MARCA: UNIAO QUIMICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5820,00</ValorInicial><ValorFinal>5820,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XRDQ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158797</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>24962</Id></row>
<row _id="2358"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00388/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : SEVOFLURANO ; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDO OU SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 100ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO. MARCA: CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7575,00</ValorInicial><ValorFinal>7575,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XRDQ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158798</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>24963</Id></row>
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<row _id="2362"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-46HP4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02207/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE POTASSIO 100MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1500,00</ValorInicial><ValorFinal>1500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LZT7J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164101</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>24968</Id></row>
<row _id="2363"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5QS40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02228/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45309252000135</CnpjFornecedor><Objeto>RIBBON RESINA (FILME) PARA IMPRESSORAS DE CODIGO DE BARRAS - ROTULOS - MATERIAL,ETIQUETA AUTO-ADESIVA. COR ETIQUETA: BRANCA. TAMANHO: 100 MM X 50 MM EM PAPEL COUCHE ADESIVO ACRILICO,ETIQUETA DE DOADOR/PACIENTE - ETIQUETA AUTOADESIVA,ETIQUETA PARA TUBOS AUTO ADESIVA; MATERIAL: NAO PLASTIFICADA, ADESIVO, ATOXICO; COR: BRANCO FOSCO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4430,00</ValorInicial><ValorFinal>4430,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5QS40</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164304</idOrigem><CnpjFormatado>45.309.252/0001-35</CnpjFormatado><Id>24969</Id></row>
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<row _id="2365"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LGNZZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00389/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>GRUPO: MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: ALFENTANILA, CLORIDRATO 0,544MG/ML (0,5MG/ML BASE); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA. MARCA: CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2959,50</ValorInicial><ValorFinal>2959,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S80QZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158861</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>24971</Id></row>
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<row _id="2369"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0Z8FD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00547/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : GLICOSE 500MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA: SAMTEC/GENERICO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8028,00</ValorInicial><ValorFinal>8028,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MQF8X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161601</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>24976</Id></row>
<row _id="2370"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-29LJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1590728000930</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE FRIGOBAR 124L MIDEA CLASSE A MR12B1 COM FORMA GELA PARA GELADEIRA BRASTEMP/CONSUL W10268050.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13156,40</ValorInicial><ValorFinal>13156,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K5F43</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161824</idOrigem><CnpjFormatado>01.590.728/0009-30</CnpjFormatado><Id>24977</Id></row>
<row _id="2371"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QBF41</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01901/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO Nº 18 G - 20 G E 22 G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14450,00</ValorInicial><ValorFinal>14450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SJDM5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162207</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>24978</Id></row>
<row _id="2372"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00093/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ELDER GERALDO DE SOUZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50267159668</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, EIXO TECNOLÓGICO DE INFRAESTRUTURA, OFERTADO PELO CENTRO DE ATIVIDADES HÉLCIO REZENDE DIAS, SITUADO NO POLO EMPRESARIAL NOVO MÉXICO, Nº. 2.615, BAIRRO NOVO MÉXICO, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de Serviço é emitida pela SEDU, porém o processo é do CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159763</idOrigem><CnpjFormatado>00.050.267/1596-68</CnpjFormatado><Id>24979</Id></row>
<row _id="2373"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N53V6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01546/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>RAMIPRIL 10MG,ANLODIPINO, BESILATO 10MG,RAMIPRIL 10MG,RAMIPRIL 5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1697,70</ValorInicial><ValorFinal>1697,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-N53V6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159837</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24981</Id></row>
<row _id="2374"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L594C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01767/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>FÓRMULA ENTERAL PEDIÁTRICA PARA MENORES DE 10 ANOS, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, SEMI ELEMENTAR; A BASE DE PROTEÍNA 100%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14523,00</ValorInicial><ValorFinal>14523,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L594C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161567</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>24983</Id></row>
<row _id="2375"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0D8LR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01782/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>VILDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 1000 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4656,96</ValorInicial><ValorFinal>4656,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0D8LR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161684</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>24986</Id></row>
<row _id="2376"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P36D9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01889/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CASTELO INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9516491000100</CnpjFornecedor><Objeto>EXTENSAO ELETRICA - FUSIVEL DE VIDRO 10A.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1707,00</ValorInicial><ValorFinal>1707,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SM1L8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162023</idOrigem><CnpjFormatado>09.516.491/0001-00</CnpjFormatado><Id>24987</Id></row>
<row _id="2377"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7PJ6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL JOZELIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18494315000106</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de papel higienico.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1506,00</ValorInicial><ValorFinal>1506,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FJ0L8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162143</idOrigem><CnpjFormatado>18.494.315/0001-06</CnpjFormatado><Id>24988</Id></row>
<row _id="2378"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-878W4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01933/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TRIEXIFENIDIL, CLORIDRATO 2 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31,83</ValorInicial><ValorFinal>31,83</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-878W4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162413</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24989</Id></row>
<row _id="2379"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0NW68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01477/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA GLARGINA 100UI/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5757,00</ValorInicial><ValorFinal>5757,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0NW68</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159727</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>24990</Id></row>
<row _id="2380"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0NW68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01478/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>43940618000144</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA LISPRO 100 UI/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16834,44</ValorInicial><ValorFinal>16834,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0NW68</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159729</idOrigem><CnpjFormatado>43.940.618/0001-44</CnpjFormatado><Id>24991</Id></row>
<row _id="2381"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C4V80</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01651/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELFA MEDICAMENTOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9053134000145</CnpjFornecedor><Objeto>ALIROCUMABE 75MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5919,60</ValorInicial><ValorFinal>5919,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C4V80</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161027</idOrigem><CnpjFormatado>09.053.134/0001-45</CnpjFormatado><Id>24992</Id></row>
<row _id="2382"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00106/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>DOUGLAS BOLDRINI</Fornecedor><CnpjFornecedor>12433877776</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ONLINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE-ES Nº. 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EIXO TECNOLÓGICO DE SEGURANÇA, NA MODALIDADE EAD, OFERTADO PELA FAESDE, SITUADA NA RUA DOS IPÊS, Nº. 212, BAIRRO COQUEIRAL, MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161028</idOrigem><CnpjFormatado>00.012.433/8777-76</CnpjFormatado><Id>24993</Id></row>
<row _id="2383"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KXV00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01882/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>COLECALCIFEROL 7.000UI.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>190,80</ValorInicial><ValorFinal>190,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KXV00</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161827</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>24994</Id></row>
<row _id="2384"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KXV00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01883/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>GLICOSAMINA SULFATO 1.5G + CONDROITINA 1.2G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7023,42</ValorInicial><ValorFinal>7023,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KXV00</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161828</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>24995</Id></row>
<row _id="2385"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-29LJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44942101000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO MICROONDAS 32 LITROS PRATO GIRATÓRIO, DISPLAY E PAINEL DIGITAIS, TECLAS PROGRAMADAS, VOLTAGEM DE 110 V, POTENCIA 900 W. DIMENSÕES MÍNIMAS (L X A X P): 53,9(LARGURA) X 30,0 (ALTURA) X 42,0 CM (PROFUNDIDADE). PESO: 16,0 KG. RELÓGIO, TIME, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, DISPLAY DIGITAL, TRAVA DE SEGURANCA E COR BRANCA. MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO E INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: MIDEA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9158,37</ValorInicial><ValorFinal>9158,37</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KNGV5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161829</idOrigem><CnpjFormatado>44.942.101/0001-57</CnpjFormatado><Id>24996</Id></row>
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<row _id="2387"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L6LFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01945/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CLONIDINA,CLORIDRATO 150MCG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1023,00</ValorInicial><ValorFinal>1023,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S4K9N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162561</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>24999</Id></row>
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<row _id="2392"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2VTRW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01499/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CARBAMAZEPINA 200MG,ESCITALOPRAM, OXALATO 20MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>873,20</ValorInicial><ValorFinal>873,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2VTRW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160227</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25005</Id></row>
<row _id="2393"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6M25G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01611/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG - VALSARTANA 160 MG + ANLODIPINO 10 MG - VALSARTANA 160 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2590,03</ValorInicial><ValorFinal>2590,03</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6M25G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160384</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25006</Id></row>
<row _id="2394"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-13WPP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00505/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:ALCOOL ETILICO 70%; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 1000ML; VIAADMINISTRACAO: USO EXTERNO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5899,56</ValorInicial><ValorFinal>5899,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TN2SW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160842</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>25007</Id></row>
<row _id="2395"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KDCXL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 040/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01713/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>TORNEIRA - JOELHO 20MMX1/2 - JOELHO; SOLDAVEL - LUMINARIA PLAFON; - LAMPADA - BUCHA NUMERO 8 - JOELHO HIDRAULICO  - VALVULA DE SAIDA PARA PIA OU TANQUE - PARAFUSO LONGO PARA FIXACAO DE VASO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2877,70</ValorInicial><ValorFinal>2877,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BKLLM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161021</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>25008</Id></row>
<row _id="2396"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QB0BZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01661/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA (FILIAL - CABREUVA/SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49351786001152</CnpjFornecedor><Objeto>CICLOFOSFAMIDA MONOIDRATADA 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3284,58</ValorInicial><ValorFinal>3284,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QB0BZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161122</idOrigem><CnpjFormatado>49.351.786/0011-52</CnpjFormatado><Id>25009</Id></row>
<row _id="2397"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B163C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01710/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA INFANTIL E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES HIPERCALORICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5134,80</ValorInicial><ValorFinal>5134,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B163C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161230</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25010</Id></row>
<row _id="2398"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0JF2S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00406/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,0; MATERIAL:100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO;TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICA:ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL;ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR MARCA: LIFE PLUS / LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR MARCA: LIFE PLUS / LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 8,0; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR MARCA: LIFE PLUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11451,80</ValorInicial><ValorFinal>11451,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LBK7S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159443</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>25012</Id></row>
<row _id="2399"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1QLS4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01620/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MANIDIPINO, DICLORIDRATO 10MG,MEMANTINA, CLORIDRATO 20MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3684,47</ValorInicial><ValorFinal>3684,47</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1QLS4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160925</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25013</Id></row>
<row _id="2400"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MC7L2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2872908000110</CnpjFornecedor><Objeto>LIXEIRAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4631,04</ValorInicial><ValorFinal>4631,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6B0B6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161450</idOrigem><CnpjFormatado>02.872.908/0001-10</CnpjFormatado><Id>25014</Id></row>
<row _id="2401"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z99Z0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00555/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VEGAS COMERCIAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>1135933000159</CnpjFornecedor><Objeto>FRONHA: MATERIAL DO TECIDO: 50% ALGODAO, 50% POLIESTER, CONFECCAO:QUANTIDADE DE FIOS; 180 FIOS CM², PESO: 180 GR/M², 1ª QUALIDADE; DIMENSAO: 0,50 X 0,70M, COR BRANCA; (PERSONALIZADO EM TODA A SUA EXTENSAO EM DIAGONAL (MEDIDA DA LOGOMARCA: 4,5X7CM, NA COR AZUL MARINHO); CONFECCIONADO EM TECIDO HOSPITALAR COM TRATAMENTO ANTIMICROBIAL; ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, RESISTENTE AO PROCESSAMENTO DE LAVAGEM INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ENCOLHIMENTO MAXIMO DE 05%, DEVERA POSSUIR EXCELENTE ACABAMENTO E APRESENTACAO, COM ETIQUETA COM ORIENTACAO DE LAVAGEM, SECAGEM, QUANTIDADE DE FIOS E MODO DE PASSAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PECA / TRAVESSEIRO PARA USO HOSPITALAR, EM ESPUMA SOFT INTEIRIÇA, ANTIALÉRGICO, INODORO, REVESTIDO EM NAPA IMPERMEÁVEL (TIPO COURVIN) DE COR AZUL ROYAL, TAMANHO 60X40X08CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9231,50</ValorInicial><ValorFinal>9231,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4CNSC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161705</idOrigem><CnpjFormatado>01.135.933/0001-59</CnpjFormatado><Id>25015</Id></row>
<row _id="2402"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00065/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUANA LARA SAFAR REDINI 07130107626</Fornecedor><CnpjFornecedor>33116194000144</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 06/2022 ¿ Seleção de Projetos de Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022. </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>162208</idOrigem><CnpjFormatado>33.116.194/0001-44</CnpjFormatado><Id>25016</Id></row>
<row _id="2403"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00402/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40011952000125</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO PARA VENTILACAO MECANICA; TIPO: HEPA 28; MATERIAL: MEMBRANA BIDIRECIONAL.COMPOSTA POR PAPEL DE FIBRA DE VIDRO HIDROFOBICO E AGLUTINANTE ORGANCIO HEPA E CAPSULA DE RESINA PLASTICA (POLIPROPILENO); TAMANHO: ADULTO; ESPACO MORTO: 135 ML; CONECTORES: 22 M / 15 F (ENTRADA) 22F (SAIDA) ; RESISTENCIA 5.8 PA @ 30 LPM; EFICIENCIA FILTRACAO: 99,99 %; ALTURA: 111,5 MM; DIAMETRO MAXIMO: 78,6 MM; UMIDADE RESULTANTE: 31 MG/L; COMPOSICAO: REGENERADOR CALOR E UMIDADE; PESO: 50-55 G; APLICACAO: COMPATIVEL COM RESPIRADORES DE UTI E APARELHOS DE ANESTEISA; LEGISLACAO: DENTRO DAS NORMAS ATUAIS VIGENTES, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA:AMERICAN ISNTRUMENTS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5100,00</ValorInicial><ValorFinal>5100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-N0DBP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159442</idOrigem><CnpjFormatado>40.011.952/0001-25</CnpjFormatado><Id>25017</Id></row>
<row _id="2404"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LZM6W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01394/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>B R DE SOUZA MATERIAIS HOSPITALARES</Fornecedor><CnpjFornecedor>31295559000110</CnpjFornecedor><Objeto>PECA COMPONENTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13499,00</ValorInicial><ValorFinal>13499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZZMQG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159927</idOrigem><CnpjFormatado>31.295.559/0001-10</CnpjFormatado><Id>25018</Id></row>
<row _id="2405"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C92HS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01488/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>CALCITONINA 200UI/DOSE SPRAY NASAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>459,30</ValorInicial><ValorFinal>459,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C92HS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160122</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>25019</Id></row>
<row _id="2406"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5G8PV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01566/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto> UNID 876,66 876,66 Descrição: P</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>876,66</ValorInicial><ValorFinal>876,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5G8PV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160136</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>25020</Id></row>
<row _id="2407"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5G8PV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01569/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28123417000160</CnpjFornecedor><Objeto>RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17096,34</ValorInicial><ValorFinal>17096,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5G8PV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160137</idOrigem><CnpjFormatado>28.123.417/0001-60</CnpjFormatado><Id>25021</Id></row>
<row _id="2408"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BWKQL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00568/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ONDANSETRONA,CLORIDRATO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA HIPOLABOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11597,20</ValorInicial><ValorFinal>11597,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6BLRX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161901</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>25022</Id></row>
<row _id="2409"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-19RL9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00587/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVOTIROXINA SODICA 50MCG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: EUTHYROX FABRICANTE: MERCK S/A DETENTOR DO / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVOTIROXINA SODICA 25MCG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: EUTHYROX FABRICANTE: MERCK S/A DETENTOR DO REGISTRO: MERCK S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>243,40</ValorInicial><ValorFinal>243,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NG2ZC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162506</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>25023</Id></row>
<row _id="2410"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L29N7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01948/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ALOGLIPTINA BENZOATO 25MG + PIOGLITAZONA CLORIDRATO 30MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9675,12</ValorInicial><ValorFinal>9675,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L29N7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162702</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25024</Id></row>
<row _id="2411"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23899134000191</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e instalação de persianas verticais e bandôs - LOTE 01</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41396,50</ValorInicial><ValorFinal>41396,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MM98F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163041</idOrigem><CnpjFormatado>23.899.134/0001-91</CnpjFormatado><Id>25025</Id></row>
<row _id="2412"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P1BMB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01475/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8121,60</ValorInicial><ValorFinal>8121,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L5R37</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159384</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>25026</Id></row>
<row _id="2413"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6RW6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01469/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>21681325000157</CnpjFornecedor><Objeto>FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>864,00</ValorInicial><ValorFinal>864,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QC11T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159458</idOrigem><CnpjFormatado>21.681.325/0001-57</CnpjFormatado><Id>25027</Id></row>
<row _id="2414"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-07TCP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01482/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43090089000137</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO DE ENSAIO DE 12 X 75 MM EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE,TUBO DE ENSAIO; MATERIAL: POLIESTIRENO TRANSPARENTE; SEM TAMPA,TUBO DE ENSAIO DE 12 X 75 MM; 5ML; EM POLIPROPILENO (PP),TUBO DE ENSAIO DE 12 X 75 MM EM VIDRO TRANSPARENTE,TAMPA LABORATORIAL; APLICACAO: TUBO DE HEMOLISE PP DESCARTAVEL/VIDRO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5370,00</ValorInicial><ValorFinal>5370,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-07TCP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159459</idOrigem><CnpjFormatado>43.090.089/0001-37</CnpjFormatado><Id>25028</Id></row>
<row _id="2415"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2QHZF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4477018000130</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Cama e Banho.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14570,00</ValorInicial><ValorFinal>14570,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2BD5M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159682</idOrigem><CnpjFormatado>04.477.018/0001-30</CnpjFormatado><Id>25030</Id></row>
<row _id="2416"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QHKBG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01462/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>DUTASTERIDA 0,5 MG + CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG C ÁPSULA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1636,61</ValorInicial><ValorFinal>1636,61</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QHKBG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159683</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>25031</Id></row>
<row _id="2417"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M0C5N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 007/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00453/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40011952000125</CnpjFornecedor><Objeto>BIPERIDENO,CLORIDRATO 2MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO AMYTRIL Rms: 1.0298.0096.004-5.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>99,96</ValorInicial><ValorFinal>99,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V479H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159829</idOrigem><CnpjFormatado>40.011.952/0001-25</CnpjFormatado><Id>25032</Id></row>
<row _id="2418"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1MJGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01579/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto> CORANTE PANOTICO PARA HEMATOLOGIA -  MAY GRUWALD CORANTE - TIRAS COM INDICADOR DE PH 4,5-10 GRADUACAO DE 0,5 PH.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1321,91</ValorInicial><ValorFinal>1321,91</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1MJGD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160222</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>25033</Id></row>
<row _id="2419"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 077/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00499/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29791821000175</CnpjFornecedor><Objeto>FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COMPOSTO POR DUAS BANDAS DE COMPRIMENTOS DIFERENTES, AMBAS COM LARGURA APROXIMADA DE 1,8 CM, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO ATOALHADO, ATOXICO, HIPOALERGICO E ANTIESCARAS; COM VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXACAO CANULA DE TRAQUEOSTOMIA. REGULAVEL ATRAVES DE VELCRO PARA UNIAO DAS BANDAS. LIVRE DE LATEX. USO UNICO. QUE PODE SER UTILIZADO EM QUALQUER MODELO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, LIVRE DE CADARCO, NAO NECESSITANDO DO USO DE MATERIAL CORTANTE, CONFORTAVEL, SEGURO, DE FACIL INSTALACAO. UNISSEX E NA COR DA PELE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO ADULTO: APROXIMADAMENTE 5,9 CM. COM TREINAMENTO DE UTILIZACAO PARA TODOS OS PLANTOES. COM AMOSTRA PARA TESTE. PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ENTREGA / FIXADOR PARA TUBO TRAQUEAL COMPOSTO POR DUAS BANDAS DE ALGODAO, ATOXICO, HIPOALERGENICO E ANTIESCARAS, COM VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXACAO, REGULAVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, LAVAVEL, PRODUTO NAO ESTERIL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7050,00</ValorInicial><ValorFinal>7050,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NG4ZX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160627</idOrigem><CnpjFormatado>29.791.821/0001-75</CnpjFormatado><Id>25034</Id></row>
<row _id="2420"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DANIELA COUTINHO BISSOLI 05231675717</Fornecedor><CnpjFornecedor>41444683000153</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 16/2022 ¿ Seleção de Projetos para Patrimônio Cultural Arquitetônico Tombado em Sítios Históricos do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161441</idOrigem><CnpjFormatado>41.444.683/0001-53</CnpjFormatado><Id>25035</Id></row>
<row _id="2421"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NL924</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00445/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>28900846000105</CnpjFornecedor><Objeto>APARELHO DE BARBEAR; QUANTIDADE LAMINA: 2 LAMINAS; MATERIAL DA LAMINA: ACO INOXIDAVEL; FITA LUBRIFICANTE: COM FITA LUBRIFICANTE; MATERIAL DO CORPO: RESINA TERMOPLASTICA; ACABAMENTO DO CABO: EMBORRACHADO; COR: AZUL; PROTECAO DA LAMINA: TAMPA PLASTICA; USO:DESCARTAVEL; ROTULAGEM: ROTULO CONTENDO IDENTICACAO, COMPOSICAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NO MS/ANVISA OU NO INMETRO OU AINDA INFORMACAO DE ISENCAO DO REGISTRO NO ORGAO DE CONTROLE, SE FOR O CASO.; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CARTELA 2 UNIDADES MARCA:SO QUALIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10250,00</ValorInicial><ValorFinal>10250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-67W2W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159750</idOrigem><CnpjFormatado>28.900.846/0001-05</CnpjFormatado><Id>25036</Id></row>
<row _id="2422"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C92HS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 221/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01510/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>ATORVASTATINA CALCICA 80MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1206,00</ValorInicial><ValorFinal>1206,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CF56W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159807</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>25038</Id></row>
<row _id="2423"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0FZFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01551/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>FLUNITRAZEPAM 1MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>81,94</ValorInicial><ValorFinal>81,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0FZFX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159906</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>25039</Id></row>
<row _id="2424"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0FZFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01552/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>35186943000135</CnpjFornecedor><Objeto>TRAZODONA, CLORIDRATO 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>850,90</ValorInicial><ValorFinal>850,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-0FZFX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159907</idOrigem><CnpjFormatado>35.186.943/0001-35</CnpjFormatado><Id>25040</Id></row>
<row _id="2425"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C92HS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01490/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>HIDROXIUREIA 500MG CÁPS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>876,18</ValorInicial><ValorFinal>876,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C92HS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160142</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>25041</Id></row>
<row _id="2426"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JGGGG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01829/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>TIAMINA, CLORIDRATO 300MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>365,94</ValorInicial><ValorFinal>365,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZQ3ZX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161501</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>25042</Id></row>
<row _id="2427"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6B3TH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01655/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33071103000100</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLASTICA; EM POLIETILENO VIRGEM TRANSPARENTE, CAPACIDADE:15LITROS; ESPESSURA: 8 MICRA; TAMANHO: 50X80</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>876,00</ValorInicial><ValorFinal>876,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QC53B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161502</idOrigem><CnpjFormatado>33.071.103/0001-00</CnpjFormatado><Id>25043</Id></row>
<row _id="2428"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-77D32</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01844/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>FITA MICROPORE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1960,00</ValorInicial><ValorFinal>1960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-77D32</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161503</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>25044</Id></row>
<row _id="2429"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARIA BÁRBARA THAME GUIMARÃES 00485443104</Fornecedor><CnpjFornecedor>42812273000180</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 16/2022 ¿ Seleção de Projetos para Patrimônio Cultural Arquitetônico Tombado em Sítios Históricos do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161546</idOrigem><CnpjFormatado>42.812.273/0001-80</CnpjFormatado><Id>25045</Id></row>
<row _id="2430"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GD6JG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00566/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FUROSEMIDA 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA MARCA: LASIX REGISTRO ANVISA: 1832603560029.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7560,00</ValorInicial><ValorFinal>7560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T7V89</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161794</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>25046</Id></row>
<row _id="2431"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-195NJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02294/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA METABOLICA BASEADA EM MISTURA DE L-AMINOACIDOS ESSENCIAIS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4350,00</ValorInicial><ValorFinal>4350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-195NJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165038</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>25047</Id></row>
<row _id="2432"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-84GQ2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de caixas Térmicas e gelo reutilizável por meio de adesão a Ata de Registro de Preços 066/2022 SEJUS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7362,50</ValorInicial><ValorFinal>7362,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H2KJJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165143</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>25048</Id></row>
<row _id="2433"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GKMTN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00668/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PLASTICO, TIPO POLIONDA, COR DIVERSAS, DIMENSOES MINIMAS 350X240X130. EMBALAGEM CONFORME PRAXE DO FABRICANDO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, QUANTIDADE E FABRICANTE ESTAMPADOS. MARCA:POLYCART / LIVRO ATA ; MODELO: PAUTADO COM MARGEM E NUMERADO ; MATERIAL DA CAPA: PAPELAO ; GRAMATURA DA CAPA: 697 G/M² ; REVESTIMENTO DA CAPA: PAPEL KRAFT 110 G/M² ; COR: PRETA ; MATERIAL DO MIOLO: PAPEL OFF-SET 56 G/M² ; QUANTIDADE DE FOLHA: 100 FL ; ALTURA: 330 MM ; LARG URA: 220 MM ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1 UN; MARCA:TILIBRA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8088,50</ValorInicial><ValorFinal>8088,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CXK7V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165346</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>25049</Id></row>
<row _id="2434"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T45QJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02438/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>ANFOTERICINA B 50MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2921,00</ValorInicial><ValorFinal>2921,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8W6NW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165555</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>25050</Id></row>
<row _id="2435"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QD23M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02529/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>GLICEROFOSFATO DE SODIO 216MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8662,00</ValorInicial><ValorFinal>8662,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5NG8J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166087</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>25051</Id></row>
<row _id="2436"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02530/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3141,00</ValorInicial><ValorFinal>3141,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N8X3M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166089</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>25052</Id></row>
<row _id="2437"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QHKBG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02572/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>TIZANIDINA 2MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1621,80</ValorInicial><ValorFinal>1621,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QHKBG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166492</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25053</Id></row>
<row _id="2438"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0985N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00062/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL BIG BEN LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>12702241000242</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ADUBOS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - FEMF_FEVNI - CONVÊNIO 887187/2019</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2753,00</ValorInicial><ValorFinal>2753,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166564</idOrigem><CnpjFormatado>12.702.241/0002-42</CnpjFormatado><Id>25054</Id></row>
<row _id="2439"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-7XZ5F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10626340000186</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO IMOBILIARIA - ALTO RIO NOVO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2263,78</ValorInicial><ValorFinal>2263,78</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159265</idOrigem><CnpjFormatado>10.626.340/0001-86</CnpjFormatado><Id>25055</Id></row>
<row _id="2440"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KM87X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00439/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LOSARTANA POTASSICA 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>536,64</ValorInicial><ValorFinal>536,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X3LGZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159662</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>25056</Id></row>
<row _id="2441"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 466/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00438/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO: CLONAZEPAM 2MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA / COMPRIMIDO / COMPRIMIDO REVESTIDO / DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA / COMPRIMIDO / COMPRIMIDO REVESTIDO /DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO: ORAL MARCA: CLONAZEPAM - GENÉRICO FABRICANTE: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. DETENTOR DO REGISTRO: RANBAXY FARMACÊUTICA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>94,00</ValorInicial><ValorFinal>94,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FTS92</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159663</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25057</Id></row>
<row _id="2442"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-55J4Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00100/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MARCUS CAMPOS BRAUN</Fornecedor><CnpjFornecedor>78189985515</CnpjFornecedor><Objeto> LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, EIXO TECNOLÓGICO DE RECURSOS NATURAIS, OFERTADO PELA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE MARILÂNDIA, SITUADA NA RUA IZALDINO CAMATA, Nº. 150, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159901</idOrigem><CnpjFormatado>00.078.189/9855-15</CnpjFormatado><Id>25058</Id></row>
<row _id="2443"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1P9ZC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01600/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>416,00</ValorInicial><ValorFinal>416,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RVJV7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160150</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>25059</Id></row>
<row _id="2444"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-92MPW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>61074175000138</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1417,00</ValorInicial><ValorFinal>1417,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>160561</idOrigem><CnpjFormatado>61.074.175/0001-38</CnpjFormatado><Id>25060</Id></row>
<row _id="2445"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5HZ17</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DALL AGNOL &amp; DALL AGNOL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12095355000190</CnpjFornecedor><Objeto>Renovação do Curso de Capacitação para a utilização do sistema Comprasgov do Governo Federal pela Lei 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>997,00</ValorInicial><ValorFinal>997,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165124</idOrigem><CnpjFormatado>12.095.355/0001-90</CnpjFormatado><Id>25061</Id></row>
<row _id="2446"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M2LJ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02656/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MUPIROCINA 20 MG/G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>254,66</ValorInicial><ValorFinal>254,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-M2LJ0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166771</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>25062</Id></row>
<row _id="2447"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5K3Q0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02707/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>LIDOCAINA, CLORIDRATO + EPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 1% + 1.200.000 - FRASCO AMPOLA - LIDOCAINA,CLORIDRATO 20MG/ML (2%), EPINEFRINA,HEMITARTARATO 1.200.000.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2056,50</ValorInicial><ValorFinal>2056,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NPC01</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166846</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>25063</Id></row>
<row _id="2448"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5J5L7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE OCULOS DE SERGURANCA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>647,00</ValorInicial><ValorFinal>647,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X84RQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162581</idOrigem><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>25064</Id></row>
<row _id="2449"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DZ28D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01971/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JRA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37252719000120</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL GRAU CIRURGICO; TIPO: BOBINA TUBULAR (ENVELOPE).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1306,35</ValorInicial><ValorFinal>1306,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DZ28D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162845</idOrigem><CnpjFormatado>37.252.719/0001-20</CnpjFormatado><Id>25065</Id></row>
<row _id="2450"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32102852000186</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de expediente - lotes 02 e 05.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>440,62</ValorInicial><ValorFinal>440,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0FG73</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164821</idOrigem><CnpjFormatado>32.102.852/0001-86</CnpjFormatado><Id>25066</Id></row>
<row _id="2451"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CCBDZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00651/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRENDA MARTINS SERRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28205566000179</CnpjFornecedor><Objeto>ETIQUETA ADESIVA CÓDIGO DE BARRA, TAMANHO 33X22 3 COUCHE, COR BRANCA, ROLO COM 35METROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>177,60</ValorInicial><ValorFinal>177,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CCBDZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164981</idOrigem><CnpjFormatado>28.205.566/0001-79</CnpjFormatado><Id>25067</Id></row>
<row _id="2452"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PJ0H7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02276/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA LISPRO 50%,INSULINA LISPRO PROTAMINA 50%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2012,50</ValorInicial><ValorFinal>2012,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PJ0H7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165026</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>25068</Id></row>
<row _id="2453"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W92RF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 07740224774</Fornecedor><CnpjFornecedor>41003456000192</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA: Brindes - Copos personalizados referente ao 1º DESAFIO ESTADUAL DE SALVAMENTO VEICULAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, elaborado pelo CBMES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1320,00</ValorInicial><ValorFinal>1320,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165027</idOrigem><CnpjFormatado>41.003.456/0001-92</CnpjFormatado><Id>25069</Id></row>
<row _id="2454"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>APARELHO TELEFONE COM FIO: MODELO: CONVENCIONAL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>690,00</ValorInicial><ValorFinal>690,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5TDB4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165047</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>25070</Id></row>
<row _id="2455"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8MZ6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02444/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOFLOXACINO 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>999,00</ValorInicial><ValorFinal>999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8MZ6H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165630</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25071</Id></row>
<row _id="2456"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7KV52</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00720/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINA DESCARTAVEL PARA DERMATOMO ELETRICO COM LARGURA DE CORTE 80CM, 65CM E 50CM PARA EQUIPAMENTO HUMECA D42/D80 EM ACO. NARCA:HUMECA .</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3201,30</ValorInicial><ValorFinal>3201,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8DMDV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166606</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>25072</Id></row>
<row _id="2457"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6T0B8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 235/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02611/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>CARBONATO DE SODIO MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO- MCR PARA USO EM PADRONIZACAO DE SOLUCOES VOLUMETRICAS,CARBONATO DE CALCIO MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO- MCR PARA USO EM PADRONIZACAO DE SOLUCOES VOLUMETRICAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2399,00</ValorInicial><ValorFinal>2399,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6T0B8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166607</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>25073</Id></row>
<row _id="2458"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARUÇA RODRIGUES DE LIMA 14132079368</Fornecedor><CnpjFornecedor>11547915000138</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 13/2022 - Seleção de Projetos de Difusão Musical no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166608</idOrigem><CnpjFormatado>11.547.915/0001-38</CnpjFormatado><Id>25074</Id></row>
<row _id="2459"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P3WQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02620/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2645,35</ValorInicial><ValorFinal>2645,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P3WQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166686</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25075</Id></row>
<row _id="2460"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5P2PX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01328/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>SIROLIMO 2MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10601,37</ValorInicial><ValorFinal>10601,37</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5P2PX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159184</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>25076</Id></row>
<row _id="2461"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00091/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>EDGAR HARCKBART</Fornecedor><CnpjFornecedor>24421723720</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Portos, Eixo Tecnológico de Infraestrutura ofertado pelo Centro Educacional de Aracruz, situado na Rua Professor Berilo Basílio dos Santos, nº. 180, Bairro Centro, Aracruz, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de Serviço é emitida pela SEDU, porém processo é do CEE.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159464</idOrigem><CnpjFormatado>00.024.421/7237-20</CnpjFormatado><Id>25077</Id></row>
<row _id="2462"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2BJWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00412/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG; FORMA FARMACEUTICA: AEROSSOL ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AEROSSOL 200 DOSES+APLICADOR; VIA ADMINISTRACAO: INALATORIA ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO AEROSSOL+APLICADOR MARCA: AEROLIN FABRICANTE: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3396,00</ValorInicial><ValorFinal>3396,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CL56R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159465</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25078</Id></row>
<row _id="2463"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>33846912000138</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA IDOSOS SARCOPENICOS,SUPLEMENTO HIPERPROTEICA/ HIPERCALORICA20 GRAMAS DE PROTEINAS/1,5KCAL/ML ADICIONADO DE BETA HIDROXIBETA METIL BUTIRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5196,00</ValorInicial><ValorFinal>5196,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PQZF2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163004</idOrigem><CnpjFormatado>33.846.912/0001-38</CnpjFormatado><Id>25079</Id></row>
<row _id="2464"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00105/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8368875000152</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de Mobiliário</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29308,30</ValorInicial><ValorFinal>29308,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2N8V5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164806</idOrigem><CnpjFormatado>08.368.875/0001-52</CnpjFormatado><Id>25080</Id></row>
<row _id="2465"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8TWW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Certificados Digitais</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>195,00</ValorInicial><ValorFinal>195,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-476SC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164807</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>25081</Id></row>
<row _id="2466"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02182/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA GLARGINA 300UI/ML - INSULINA GLULISINA 100UI/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5527,22</ValorInicial><ValorFinal>5527,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4GKG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164866</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>25082</Id></row>
<row _id="2467"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QWHQN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MDL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>2792200000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE KITs PARTO (APH) - ALMOXARIFADO GERAL - 2023.500E2300003.09.0006</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5758,80</ValorInicial><ValorFinal>5758,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166848</idOrigem><CnpjFormatado>02.792.200/0001-50</CnpjFormatado><Id>25084</Id></row>
<row _id="2468"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00737/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA DE ALGODÃO ESTÉRIL (COMPRESSA DE GAZE E ALGODÃO INTERCALADO): -CONFECCIONADA COM GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS POR CM2 E ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTA, COM TAMANHO15,00 X 30,00 CM, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO; - ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO, EM EMBALAGEM GRAUCIRÚRGICO E COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; 1 UNIDADE POR PACOTE; A EMBALAGEM DEVE CONTER: NÚMERO DEREGISTRO NA ANVISA, NOME E CRF DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, NOME, CNPJ EENDEREÇO DO FABRICANTE, TELEFONE DOSAC EEMAIL DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE, INSTRUÇÕES PARA GARANTIA DAESTERILIDADE: INSTRUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12750,00</ValorInicial><ValorFinal>12750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZNWW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166883</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>25085</Id></row>
<row _id="2469"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RHQW6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00442/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA DE ALGODAO ESTERIL (COMPRESSA DE GAZE E ALGODAO INTERCALADO): - CONFECCIONADA COM GAZE HIDROFILA 13 FIOS POR CM2 E ALGODAO HIDROFILO EM MANTA, COM TAMANHO 10,00 X 15,00 CM, COMPOSICAO 100% ALGODAO; - ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EM EMBALAGEM GRAU CIRURGICO E COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS; 1 UNIDADE POR PACOTE; A EMBALAGEM DEVE CONTER: NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, NOME E CRF DO RESPONSAVEL TECNICO, NOME, CNPJ E ENDERECO DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC E EMAIL DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE; EM CASO DE MATERIAL IMPORTADO DEVERAO CONSTAR OS MESMOS DADOS DO IMPORTADOR; INSTRUCOES PARA GARANTIA DA ESTERILIDADE: "A ESTERILIDADE ESTA ASSEGURADA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, ENQUANTO A EMBALAGEM NAO FOR DANIFICADA, AMASSADA, ABERTA OU MOLHADA"; NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INSTRUCOES PARA CONSERVACAO: "CONSERVAR EM LOCAL LIMPO, SECO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ SOLAR. NAO AMASSAR", E AINDA OS SEGUINTES DIZERES, EM DESTAQUE: "ARTIGO MEDICO HOSPITALAR DE USO UNICO, DESCARTAR APOS O USO", DEVE CONTER ABA PARA ABERTURA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM OS SEGUINTES DIZERES: "ABRA AQUI", OU SETA INDICATIVA DO LOCAL DE ABERTURA. MARCA POLARFIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11700,00</ValorInicial><ValorFinal>11700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J64M3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159701</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>25086</Id></row>
<row _id="2470"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-77WQC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01839/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUIHIDRATADO 40MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>604,64</ValorInicial><ValorFinal>604,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-77WQC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161783</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>25087</Id></row>
<row _id="2471"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2MX61</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01891/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>SAXAGLIPTINA 5MG - SAXAGLIPTINA 5MG + METFORMINA 1000MG - SAXAGLIPTINA 5MG + METFORMINA 1000MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5943,74</ValorInicial><ValorFinal>5943,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2MX61</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162164</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>25088</Id></row>
<row _id="2472"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R4ZML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01918/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29332265000179</CnpjFornecedor><Objeto>CARRO PARA TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL NO CME.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3619,28</ValorInicial><ValorFinal>3619,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R4ZML</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162285</idOrigem><CnpjFormatado>29.332.265/0001-79</CnpjFormatado><Id>25089</Id></row>
<row _id="2473"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KM87X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>LOSARTANA POTASSICA 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>429,31</ValorInicial><ValorFinal>429,31</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CFVZT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163005</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>25090</Id></row>
<row _id="2474"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RTZL8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>PALIPERIDONA PALMITATO 200 MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11972,54</ValorInicial><ValorFinal>11972,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RTZL8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163401</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>25091</Id></row>
<row _id="2475"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QCRK9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02074/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE SODIO 0,9%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>229,98</ValorInicial><ValorFinal>229,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QCRK9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163681</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25092</Id></row>
<row _id="2476"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-24D6M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00763/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA, FUMARATO 25MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO, MARCA CADILA/ZYDUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>377,82</ValorInicial><ValorFinal>377,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HDJDL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167302</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>25093</Id></row>
<row _id="2477"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XQD00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00775/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NALOXONA,CLORIDRATO 0,4MG/ML; FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA;DUNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F852Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167350</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>25094</Id></row>
<row _id="2478"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NT4HB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00085/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>54611678000130</CnpjFornecedor><Objeto>BEM ¿ EQUIPAMENTO E INSTRUMENTAL DE VIDEOCIRURGIA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>564636,00</ValorInicial><ValorFinal>564636,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-NT4HB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167351</idOrigem><CnpjFormatado>54.611.678/0001-30</CnpjFormatado><Id>25095</Id></row>
<row _id="2479"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00105/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VERONICA ANTONINE STIGGER 76441415020 </Fornecedor><CnpjFornecedor>24696915000141</CnpjFornecedor><Objeto> Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Propostas Artísticas para a Implementação do Parque de Esculturas Referente ao Projeto Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha - ES, conforme processo nº 2023-KM9N3, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167749</idOrigem><CnpjFormatado>24.696.915/0001-41</CnpjFormatado><Id>25096</Id></row>
<row _id="2480"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DN5CW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01448/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>CLAREADOR DE PELE FPS 20 / UVA6 - EMULGEL COM ACIDO LATICO / ACIDO GLICOLICO / ARBUTIN / ACIDO KOJICO (MARCA KLASSIS).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>636,00</ValorInicial><ValorFinal>636,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DN5CW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159474</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>25097</Id></row>
<row _id="2481"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BL5V8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01624/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE LIPIDIOS PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, EXCLUSIVO EM TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1775,25</ValorInicial><ValorFinal>1775,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BL5V8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160665</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>25099</Id></row>
<row _id="2482"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-139ZF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00156/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9640161000629</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PLAINA TRASEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5400,00</ValorInicial><ValorFinal>5400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-10N18</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161258</idOrigem><CnpjFormatado>09.640.161/0006-29</CnpjFormatado><Id>25100</Id></row>
<row _id="2483"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-878W4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01932/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DOMPERIDONA 10 MG - ROSUVASTATINA 40 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>690,60</ValorInicial><ValorFinal>690,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-878W4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162385</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25101</Id></row>
<row _id="2484"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-TF9J2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>CP 002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00065/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VLZ CONSTRUTORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8311782000191</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada de Engenharia para Ampliação da estrutura operacional clínica-cirúrgica materno-infantil do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves ¿ HIMABA, situado à Av. Min. Salgado Filho, 918 - Cristóvão Colombo, Vila Velha - ES, 29106-345 - Soteco, Vila Velha - ES, 29106-010</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27866239,77</ValorInicial><ValorFinal>27866239,77</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-TF9J2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165285</idOrigem><CnpjFormatado>08.311.782/0001-91</CnpjFormatado><Id>25102</Id></row>
<row _id="2485"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G9H9P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02609/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>OMEPRAZOL MAGNESICO 20MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>529,76</ValorInicial><ValorFinal>529,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G9H9P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166688</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>25103</Id></row>
<row _id="2486"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-252P8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02604/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HSANTOS COMERCIO ATACADISTA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50282407000127</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA ALCALINA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>501,76</ValorInicial><ValorFinal>501,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-252P8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166689</idOrigem><CnpjFormatado>50.282.407/0001-27</CnpjFormatado><Id>25104</Id></row>
<row _id="2487"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q10Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02675/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18774815000193</CnpjFornecedor><Objeto>CINACALCETE 30MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9651,60</ValorInicial><ValorFinal>9651,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q10Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167482</idOrigem><CnpjFormatado>18.774.815/0001-93</CnpjFormatado><Id>25105</Id></row>
<row _id="2488"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6W1FZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02888/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML (0,5%); - LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% + EPINEFRINA 1:200.000.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17439,00</ValorInicial><ValorFinal>17439,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LH054</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167681</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>25106</Id></row>
<row _id="2489"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DT4Z2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00479/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUMAZENIL 0,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; VALIDADE: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA UNIÃO QUIMICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2692,29</ValorInicial><ValorFinal>2692,29</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-04DMF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160103</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>25108</Id></row>
<row _id="2490"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TJ71J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 438/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01296/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>EDOXABANA 60 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>854,78</ValorInicial><ValorFinal>854,78</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TJ71J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158843</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25109</Id></row>
<row _id="2491"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO GOIA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5827966000110</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 16/2022 ¿ Seleção de Projetos para Patrimônio Cultural Arquitetônico Tombado em Sítios Históricos do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161550</idOrigem><CnpjFormatado>05.827.966/0001-10</CnpjFormatado><Id>25110</Id></row>
<row _id="2492"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P46WT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02410/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PANTOPRAZOL, MAGNESIO 40MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>845,10</ValorInicial><ValorFinal>845,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P46WT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165464</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25111</Id></row>
<row _id="2493"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-909SH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00067/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de limpeza.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4872,00</ValorInicial><ValorFinal>4872,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-40F70</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166885</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>25112</Id></row>
<row _id="2494"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NRST0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02662/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>COENZIMA Q10 10 MG; - 200MG - 300MG - 400MG - 500MG(MANIPULADO) - FLUDROCORTISONA 0,025 MG - 0,05MG - 0,3(MANIPULADO)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2009,14</ValorInicial><ValorFinal>2009,14</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NRST0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166954</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>25113</Id></row>
<row _id="2495"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XS6GP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02730/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>VILDAGLIPTINA 50 MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1180,72</ValorInicial><ValorFinal>1180,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XS6GP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167074</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>25115</Id></row>
<row _id="2496"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-08J4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02809/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>ACETATO - : ACIDO CLORIDRICO - ALCOOL ISOPROPILICO - ALCOOL ETILICO 96% PA - ETER ETÍLICO - HIDROXIDO - TIOSSULFATO - TWEEN 80 - CLORETO DE SODIO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6275,60</ValorInicial><ValorFinal>6275,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-08J4W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167501</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>25116</Id></row>
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<row _id="2501"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-94B3P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>LAMOTRIGINA 100 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>662,69</ValorInicial><ValorFinal>662,69</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-94B3P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163443</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>25121</Id></row>
<row _id="2502"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-52R0B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SILVEIRA &amp; DALMAS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27745509000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de plaquetas de identificação patrimonial </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163782</idOrigem><CnpjFormatado>27.745.509/0001-10</CnpjFormatado><Id>25122</Id></row>
<row _id="2503"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-87GZ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02173/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>SITAGLIPTINA, 50MG,: METFORMINA 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>428,40</ValorInicial><ValorFinal>428,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-87GZ8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164288</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>25123</Id></row>
<row _id="2504"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-909SH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Materiais de Limpeza (Flanela e saco de Lixo) através da Utilização da ATA 069/2022 -PMES- LOTE 003.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2405,00</ValorInicial><ValorFinal>2405,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PFSHF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164401</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>25124</Id></row>
<row _id="2505"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-12GVX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VLZ CONSTRUTORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8311782000191</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NOS IMÓVEIS SOB GESTÃO DA SESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E  MÃO DE OBRA,E </Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3894660,79</ValorInicial><ValorFinal>3894660,79</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164406</idOrigem><CnpjFormatado>08.311.782/0001-91</CnpjFormatado><Id>25125</Id></row>
<row _id="2506"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00092/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4780499000158</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO INSALUBRE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>48680,00</ValorInicial><ValorFinal>48680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-59FB0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164407</idOrigem><CnpjFormatado>04.780.499/0001-58</CnpjFormatado><Id>25126</Id></row>
<row _id="2507"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WPVRW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00341/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000281</CnpjFornecedor><Objeto>inscrição de 02 (dois) servidores da Gerência de Licitações  GELIC no 4º Congresso Brasileiro de Compras Públicas</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9600,00</ValorInicial><ValorFinal>9600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164408</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0002-81</CnpjFormatado><Id>25127</Id></row>
<row _id="2508"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-W07LC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02216/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47920620000102</CnpjFornecedor><Objeto>CONJUNTO TOMADA; FIXA; SOBREPOR, INTERRUPTOR BIPOLAR; TOMADA 2P+T NBR 14136</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>216,25</ValorInicial><ValorFinal>216,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0R7X8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164467</idOrigem><CnpjFormatado>47.920.620/0001-02</CnpjFormatado><Id>25128</Id></row>
<row _id="2509"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C7BBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02356/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ALIROCUMABE 150 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3773,96</ValorInicial><ValorFinal>3773,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C7BBB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165388</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>25129</Id></row>
<row _id="2510"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00125/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46096695000158</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>78282,00</ValorInicial><ValorFinal>78282,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DZ7DH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165925</idOrigem><CnpjFormatado>46.096.695/0001-58</CnpjFormatado><Id>25130</Id></row>
<row _id="2511"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H6VTT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RM PERSONAL CHEF LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20694325000129</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA: Aquisição de Coffee Break para 13° Seminário Capixaba de Segurança Contra Incêndio e Pânico.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5130,00</ValorInicial><ValorFinal>5130,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165926</idOrigem><CnpjFormatado>20.694.325/0001-29</CnpjFormatado><Id>25131</Id></row>
<row _id="2512"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RZ26J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00744/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 16; COM 2 VIAS; ESTERIL; SILICONIZADA;VALVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS; ORIFICIOS INTERNOS DEDRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NUMERO DO DIAMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALAO IMPRESSONO CATETER; POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLASTICO TRANSPARENTE / SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 18; COM 2 VIAS; ESTERIL; SILICONIZADA;VALVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS; ORIFICIOS INTERNOS DEDRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NUMERO DO DIAMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALAO IMPRESSONO CATETER; POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLASTICO TRANSPARENTE / SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 20; COM 2 VIAS; ESTERIL; SILICONIZADA;VALVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS; ORIFICIOS INTERNOS DEDRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NUMERO DO DIAMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALAO IMPRESSONO CATETER; POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLASTICO TRANSPARENTE / SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 08, COMPRIMENTO 40 CM;MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA,SILICONIZADA; ESTRUTURA:TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONECTOR UNIVERSAL PARAADAPTACAO AO INTERMEDIARIO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRAMICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAODO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOESDE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDOCOM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE / SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 16, COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONECTOR UNIVERSAL PARAADAPTACAO AO INTERMEDIARIO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRAMICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAODO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOESDE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDOCOM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2183,50</ValorInicial><ValorFinal>2183,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X2B5J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167066</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>25132</Id></row>
<row _id="2513"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KX15K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01311/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>BETAISTINA,DICLORIDRATO 24MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>306,00</ValorInicial><ValorFinal>306,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KX15K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159183</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25133</Id></row>
<row _id="2514"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D5H9X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNI FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>14843014000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL/ MOTORA E RESPIRATÓRIA, DOMICILIAR, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE V.O.M</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>46988,00</ValorInicial><ValorFinal>46988,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D5H9X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165724</idOrigem><CnpjFormatado>14.843.014/0001-81</CnpjFormatado><Id>25134</Id></row>
<row _id="2515"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WSFQ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00089/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>USINOX SERVICE LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10765308000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE ¿ CABINE DE DESCONTAMINAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>145500,00</ValorInicial><ValorFinal>145500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WSFQ8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167202</idOrigem><CnpjFormatado>10.765.308/0001-81</CnpjFormatado><Id>25135</Id></row>
<row _id="2516"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WGZFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02835/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ANASTROZOL 1 MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45,76</ValorInicial><ValorFinal>45,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WGZFX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167750</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25136</Id></row>
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<row _id="2530"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R1QFF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02670/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>PREGABALINA 75 MG CÁPSULA DURA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5347,71</ValorInicial><ValorFinal>5347,71</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R1QFF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166844</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>25152</Id></row>
<row _id="2531"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-56S2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00483/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : LINEZOLIDA 2MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 300ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO. MARCA GENERICO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10200,00</ValorInicial><ValorFinal>10200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LJDQF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160104</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>25153</Id></row>
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<row _id="2533"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QX241</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01736/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MEMANTINA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20,67</ValorInicial><ValorFinal>20,67</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QX241</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161257</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>25155</Id></row>
<row _id="2534"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KEVIN TALARICO DE OLIVEIRA 43443243827</Fornecedor><CnpjFornecedor>36231732000130</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 08/2022 - Projetos de Produção de Conteúdos Digitais no Estado do Espírito Santo - Cultura Digital, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165469</idOrigem><CnpjFormatado>36.231.732/0001-30</CnpjFormatado><Id>25156</Id></row>
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<row _id="2536"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J3N7J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>Mafer Comercial Hospitalar ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>7200697000193</CnpjFornecedor><Objeto> COMPRA: AQUISIÇÃO DE DEFLETORES PARA AR CONDICIONADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3577,50</ValorInicial><ValorFinal>3577,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166088</idOrigem><CnpjFormatado>07.200.697/0001-93</CnpjFormatado><Id>25158</Id></row>
<row _id="2537"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B1QD9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02543/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto> UROLOGIA; MATERIAL: CATGUT SIMPLES; COLORACAO: AMARELO; CALIBRE: 4-0; COMPRIMENTO: 75 CM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1290,24</ValorInicial><ValorFinal>1290,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W04M5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166090</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>25159</Id></row>
<row _id="2538"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QHKBG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02570/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000157</CnpjFornecedor><Objeto>AMISSULPRIDA 200MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>681,00</ValorInicial><ValorFinal>681,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QHKBG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166490</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0001-57</CnpjFormatado><Id>25160</Id></row>
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<row _id="2553"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T0HFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02757/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CHIESI FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61363032001541</CnpjFornecedor><Objeto>FORMOTEROL FUMARATO 6MCG + BECLOMETASONA DIPROPIONATO 100MG AEROSOL ORAL (SPRAY) 120 DOSES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>510,04</ValorInicial><ValorFinal>510,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T0HFH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167225</idOrigem><CnpjFormatado>61.363.032/0015-41</CnpjFormatado><Id>25176</Id></row>
<row _id="2554"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NL924</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00847/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>7204591000168</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO DE UMIDIFICADOR COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, COM RETENCAO DE TEMPERATURA E UMIDADE, COM SAIDA PARA CAPNOGRAFIA ACOPLADO DE MINITRAQUEIA, COM CONECTORES USO ADULTO CAPAZ DE MANTER 32.1 TEMPERATURA ¿ 33 MG H2O/L, FILTRO HIDROSCOPICO, FLUXO 1.500ML. COM EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, Nº. DO LOTE E REGISTRO DO M.S. MARCA:BIOTEC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4850,00</ValorInicial><ValorFinal>4850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-67W2W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169021</idOrigem><CnpjFormatado>07.204.591/0001-68</CnpjFormatado><Id>25177</Id></row>
<row _id="2555"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H98KH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03186/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL, IMPERMEAVEL, COM GEL ADESIVO, FORMA ARREDONDADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3355,00</ValorInicial><ValorFinal>3355,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-58J7D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169022</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>25178</Id></row>
<row _id="2556"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HXXF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00852/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO UNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL EM ATE 3 (TRES) HORAS, POR METODO DE FLUORESCENCIA E UM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISSO 11140-1. SENDO ESTE PACOTE PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVES DE MUDANCA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NAO EXIGE INTERPRETACAO DE COR) SE TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR FOREM ALCANCADOS. A EXTENSAO DA MIGRACAO E PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSICAO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. O PACOTE DEVERA CONTER UMA AMPOLA EXTERNA DO MESMOLOTE PARA UTILIZACAO COMO CONTROLE POSITIVO. O ROTULO EXTERNO DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRACAO, ALEM DE UM INDICADOR QUIMICO DE EXPOSICAO, QUE MUDARA DE COR PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO POR VAPOR SATURADO. A EMPRESA GANHADORA DEVERA FORNECER EQUIPAMENTO PARA LEITURA DO INDICADOR BIOLOGICO. O INTEGRADOR CLASSE V DEVE OFERECER PRECISAO DE INTERPRETACAO DO TESTE NAO APRESENTANDO GABARITO DE CORES; MARCA: 2L.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11856,00</ValorInicial><ValorFinal>11856,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GQL0C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169031</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>25179</Id></row>
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<row _id="2558"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PHS6S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00850/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG: FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>282,70</ValorInicial><ValorFinal>282,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KG9DQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169033</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25181</Id></row>
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<row _id="2562"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0K86K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02627/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14296864000107</CnpjFornecedor><Objeto>: SORO ANTI SALMONELLA POLIVALENTE FLAGELAR - SORO ANTI SALMONELLA POLIVALENTE SOMATICA(TESTE AGLUTINACAO EM LAMINA).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>520,00</ValorInicial><ValorFinal>520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0K86K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166804</idOrigem><CnpjFormatado>14.296.864/0001-07</CnpjFormatado><Id>25185</Id></row>
<row _id="2563"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02683/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CARBAMAZEPINA 400MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7073,49</ValorInicial><ValorFinal>7073,49</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BGJ91</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166948</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>25186</Id></row>
<row _id="2564"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5S08D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02719/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4522343000177</CnpjFornecedor><Objeto>BENZOATO DE SODIO 3G </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>223,20</ValorInicial><ValorFinal>223,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5S08D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167004</idOrigem><CnpjFormatado>04.522.343/0001-77</CnpjFormatado><Id>25187</Id></row>
<row _id="2565"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-239VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 263/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02725/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>425,92</ValorInicial><ValorFinal>425,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-239VX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167006</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>25188</Id></row>
<row _id="2566"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T0HFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02758/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CHIESI FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61363032001541</CnpjFornecedor><Objeto>FORMOTEROL FUMARATO 6MCG + BECLOMETASONA 100MG AEROSOL ORAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1785,14</ValorInicial><ValorFinal>1785,14</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T0HFH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167226</idOrigem><CnpjFormatado>61.363.032/0015-41</CnpjFormatado><Id>25189</Id></row>
<row _id="2567"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00062/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27490440000120</CnpjFornecedor><Objeto>APARELHO DE TELEFONE SEM FIO </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1420,00</ValorInicial><ValorFinal>1420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5TDB4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165142</idOrigem><CnpjFormatado>27.490.440/0001-20</CnpjFormatado><Id>25190</Id></row>
<row _id="2568"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5RQP0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00790/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>LEITOR MANUAL CODIGO DE BARRAS A LASER; COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: FONTE DE LUZ: DIODO A LASER VISIVEL DE 650 NM NO MINIMO; VELOCIDADE DE LEITURA: NO MINIMO 72 VARREDURAS POR SEGUNDO; CAPACIDADE DE CODIFICACAO: UPC/EAN, CODIGO 39, CODIGO 128, INTERCALADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CODIGO 93, CHINES; INTERFACE UTILIZADA: USB; PESO: ATE 250 GR; TEMPERATURA OPERACIONAL: 0ºC A 40ºC; SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVEIS: DRIVERS PARA WINDOWS; DIVERSOS: DEVE VIR ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS MANUAIS DE INSTALACAO E OPERACAO, ESCRITOS EM INGLES OU PORTUGUES DO BRASIL, EM CD OU IMPRESSOS EM PAPEL; O EQUIPAMENTO DEVERA SER NOVO E CONSTAR NA LINHA DE COMERCIALIZACAO DO FABRICANTE; DEVERA SER APRESENTADO PROSPECTO COM AS CARACTERISTICAS TECNICAS DE TODOS OS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO OU DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, INCLUINDO ESPECIFICACAO DE MARCA, MODELO, E OUTROS ELEMENTOS QUE DE FORMA INEQUIVOCA IDENTIFIQUEM E COMPROVEM AS CONFIGURACOES COTADAS, MANUAIS TECNICOS, FOLDERS E DEMAIS LITERATURAS TECNICAS EDITADAS PELOS FABRICANTES. SERAO ACEITAS COPIAS DAS ESPECIFICACOES OBTIDAS EM SITIOS DOS FABRICANTES NA INTERNET, EM QUE CONSTEM O RESPECTIVO ENDERECO ELETRONICO. A ESCOLHA DO MATERIAL A SER UTILIZADO FICA A CRITERIO DO PROPONENTE; DEVERA SER FORNECIDA A DOCUMENTACAO TECNICA ORIGINAL DE TODOS OS COMPONENTES DO HARDWARE, COMPROVANDO AS CARACTERISTICAS E ESPECIFICACOES TECNICAS SOLICITADAS NO EDITAL, VISANDO INSTALACAO, OPERACAO E ADMINISTRACAO DA MAQUINA. ESTA DOCUMENTACAO SERA VERIFICADA NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO E TEM POR OBJETIVO FACILITAR O TRABALHO DE COMPROVACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS PRETENDIDOS; TODOS OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVERAO SER IDENTICOS, OU SEJA, TODOS OS COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS DE MESMOS MODELOS E MARCA CONFORME INFORMADOS NA PROPOSTA COMERCIAL. CASO O COMPONENTE NAO MAIS SE ENCONTRA DISPONIVEL NO MERCADO, ADMITEM-SE SUBSTITUTOS COM QUALIDADE E CARACTERISTICAS IDENTICAS OU SUPERIORES DA MESMA MARCA, MEDIANTE DECLARACAO TECNICA; AS UNIDADES DO EQUIPAMENTO DEVERAO SER ENTREGUES DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS ADEQUADAS, QUE UTILIZEM PREFERENCIALMENTE MATERIAIS RECICLAVEIS, DE FORMA A GARANTIR A MAXIMA PROTECAO DURANTE O TRANSPORTE E A ARMAZENAGEM; AS CARACTERISTICAS TECNICAS OBRIGATORIAS DEVERAO ESTAR GRIFADAS OU DESTACADAS NA DOCUMENTACAO ENTREGUE JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL, ALEM DE ESTAREM TODAS RELACIONADAS EM TABELA ESPECIFICA INDICANDO O NUMERO DA PAGINA DA DOCUMENTACAO ONDE ENCONTRAR SUA COMPROVACAO, DE FORMA A GARANTIR UMA RAPIDA E MELHOR ANALISE/VISTORIA; GARANTIA: 12 MESES. Código Descrição 117249 LEITOR MANUAL CODIGO DE BARRAS A LASER; COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: FONTE DE LUZ: DIODO A LASER VISIVEL DE 650 NM NO MINIMO; VELOCIDADE DE LEITURA: NO MINIMO 72 VARREDURAS POR SEGUNDO; CAP Visualizar / IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUCAO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS COM TECNOLOGIA TERMICA DIRETA; CONECTAVEL A COMPUTADORES; RESOLUCAO DE 200 DPI; CORTADOR AUTOMATICO DE FITA; COMPATIVEL COM ROLO CONTINUO E LARGURA DE IMPRESSAO MAXIMA DE 104MM; SUPORTAR CODIGO DE BARRAS EAN 128; SUPORTAR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS EM TODAS AS VERSOES 2000/XP/VISTA/7 E GNU-LINUS KERNEL 2.6 OU SUPERIOR; INTERFACE USB E DESEJAVEL RS 232; VOLTAGEM BIVOLT OU ACOMPANHADA DE CONVERSOR DE VOLTAGEM COMPATIVEL COM A POTENCIA DO EQUIPAMENTO FORNECIDO; O PRODUTO DEVERA SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6657,68</ValorInicial><ValorFinal>6657,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5RQP0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167881</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>25191</Id></row>
<row _id="2569"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00073/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS DE ESCRITORIO </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>277,46</ValorInicial><ValorFinal>277,46</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-88F39</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167962</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>25192</Id></row>
<row _id="2570"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-442V8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>EFEDRINA,SULFATO 50MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>441,00</ValorInicial><ValorFinal>441,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P0BTV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168042</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>25193</Id></row>
<row _id="2571"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZJ59D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>38091081000155</CnpjFornecedor><Objeto>CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO - CAMPO PARA MESA DE MAYO; ESTERIL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5196,22</ValorInicial><ValorFinal>5196,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PLGZ8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168044</idOrigem><CnpjFormatado>38.091.081/0001-55</CnpjFormatado><Id>25194</Id></row>
<row _id="2572"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01392/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE FIBRAS SOLUVEIS E INSOLUVEIS,FORMA FARMACEUTICA: PO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>255,84</ValorInicial><ValorFinal>255,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-331BZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159185</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>25195</Id></row>
<row _id="2573"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FZ09H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36824686000182</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR..</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28137,60</ValorInicial><ValorFinal>28137,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MN39Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161241</idOrigem><CnpjFormatado>36.824.686/0001-82</CnpjFormatado><Id>25196</Id></row>
<row _id="2574"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DRLF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02638/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>EMPAGLIFLOZINA 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6854,40</ValorInicial><ValorFinal>6854,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1DRLF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166803</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>25197</Id></row>
<row _id="2575"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7SV1H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>QUISIÇÃO DE MATERIAL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH): Máscara cirúrgica descartável, pasta de algodão estéril, lençol descartável, esparadrapo, tala de imobilização moldável (PP, P, M e G). ID cidadES: 2023.500E2300003.01.0001</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12405,00</ValorInicial><ValorFinal>12405,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166849</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>25198</Id></row>
<row _id="2576"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00048/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PFEIFFER PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3481564000181</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 14/2022 - Seleção de Projetos de Produção Audiovisual no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167305</idOrigem><CnpjFormatado>03.481.564/0001-81</CnpjFormatado><Id>25199</Id></row>
<row _id="2577"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DT4Z2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>FLUMAZENIL 0,1MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1794,86</ValorInicial><ValorFinal>1794,86</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7C0VG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168226</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>25200</Id></row>
<row _id="2578"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00809/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TEICOPLAMINA 400MG; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3499,00</ValorInicial><ValorFinal>3499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VWSZ0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168299</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>25201</Id></row>
<row _id="2579"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMPTH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>LURASIDONA 80 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3834,60</ValorInicial><ValorFinal>3834,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WMPTH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168404</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25202</Id></row>
<row _id="2580"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T78SS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03070/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2016542000188</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE P/VIRUS EPSTEIN BARR: KIT EBV IGM ANTIVCA- TESTE PARA DIAGNOSTICO DE CMV: TESTE CITOMEGALOVIRUS IGM - TESTE P/DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSE: KIT TOXOPLASMOSE IGM - TESTE PARA DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSE: KIT TOXOPLASMOSE IGG - TESTE P/DIAGNOSTICO DE HIV: KIT HIV I E II.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13020,00</ValorInicial><ValorFinal>13020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T78SS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168410</idOrigem><CnpjFormatado>02.016.542/0001-88</CnpjFormatado><Id>25203</Id></row>
<row _id="2581"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q1Z7Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03094/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AZITROMICINA 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2584,00</ValorInicial><ValorFinal>2584,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3DJF6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168486</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25204</Id></row>
<row _id="2582"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MICROSENS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>78126950001126</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE TELEVISORES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22596,00</ValorInicial><ValorFinal>22596,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2044M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160761</idOrigem><CnpjFormatado>78.126.950/0011-26</CnpjFormatado><Id>25205</Id></row>
<row _id="2583"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-59V7R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00575/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONEXAO PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES; FORMATO: EM Y, 2 VIAS, TUBO FLEXIVEL; TRANSPARENTE, ATOXICO; CONECTOR: LUER SLIP, EXTREMIDADES COM TAMPAS PROTETORAS; TAMANHO: ADULTO; PRIME COM VOLUME APROXIMADO DE 1,0ML; CORTA FLUXO EM TODAS AS VIAS; ESTERIL; DESCARTAVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8280,00</ValorInicial><ValorFinal>8280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W9MZ4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161972</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>25206</Id></row>
<row _id="2584"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z08X2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02674/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>BACLOFENO 10MG .</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1917,43</ValorInicial><ValorFinal>1917,43</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z08X2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166952</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>25207</Id></row>
<row _id="2585"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N969D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>DIPIRONA SODICA 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>690,00</ValorInicial><ValorFinal>690,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MH5P6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168047</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>25208</Id></row>
<row _id="2586"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Expediente através da Utilização da ATA 064/2022-IASES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>876,10</ValorInicial><ValorFinal>876,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z538F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168608</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>25209</Id></row>
<row _id="2587"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z5Z3H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECULT/00024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>37438094000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material para pintura de parede da sala do Projeto Estratégico Midiateca Capixaba</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33938,00</ValorInicial><ValorFinal>33938,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168609</idOrigem><CnpjFormatado>37.438.094/0001-95</CnpjFormatado><Id>25210</Id></row>
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<row _id="2589"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-DS7SW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03180/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39637509000185</CnpjFornecedor><Objeto>LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13- LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13- LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8865,00</ValorInicial><ValorFinal>8865,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PX1LF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168991</idOrigem><CnpjFormatado>39.637.509/0001-85</CnpjFormatado><Id>25212</Id></row>
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<row _id="2591"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6TNVF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03189/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>EBASTINA 10 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>849,60</ValorInicial><ValorFinal>849,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6TNVF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169122</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>25215</Id></row>
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<row _id="2593"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MWT3C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00782/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA EMBOLECTOMIA; TIPO: TIPO FOGART; MATERIAL: EM POLIURETANO; PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO, ATOXICO E FLEXIVEL; DIMENSAO: 3FR X 80CM; COMPONENTES: COM MANDRIL; BALAO: BALAO COM CAPACIDADE INSUF. DE 0,6ML, CAPAC. MAX. DE LIQ. 0,2ML, CAPAC. MAX. DE GAS 0,6ML, FORCA MAX. TRACAO C/BALAO INSUFLADO 0,7LIBS, DIAM. INSUF 5MM, TAM. MAX. VAZIO 3,9FR; GRADUACAO: GRADUADO; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: BCI MEDICAL / CATETER PARA EMBOLECTOMIA; TIPO: TIPO FOGART; MATERIAL: EM POLIURETANO; PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO, ATOXICO E FLEXIVEL; DIMENSAO: 4FR X 80CM; COMPONENTES: COM MANDRIL; BALAO: BALAO COM CAPACIDADE INSUF. DE 1,7ML, CAPAC. MAX. DE LIQ. 0,75ML, CAPAC.MAX. DE GAS 1,7ML, FORCA MAX. TRACAO C/BALAO INSUFLADO 1,56LIBS, DIAM. INSUF 9MM, TAM. MAX. VAZIO 4,7FR; GRADUACAO: GRADUADO; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOESPOSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: BCI MEDICAL / CATETER PARA EMBOLECTOMIA; TIPO: TIPO FOGART; MATERIAL: EM POLIURETANO; PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO, ATOXICO E FLEXIVEL; DIMENSAO: 2FR X 60CM; COMPONENTES: COM MANDRIL; BALAO: BALAO COM CAPACIDADE INSUF. DE 0,2ML, CAPAC. MAX. DE LIQ. N/A, CAPAC. MAX. DE GAS 0,2ML, FORCA MAX. TRACAO C/BALAO INSUFLADO 0,5LIBS, DIAM. INSUF 5MM, TAM. MAX. VAZIO 3,1FR; GRADUACAO: GRADUADO; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRAMICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: BCI MEDICAL / CATETER PARA EMBOLECTOMIA; TIPO: TIPO FOGART; MATERIAL: EM POLIURETANO; PROPRIEDADES FISICAS: APIROGENICO, ATOXICO E FLEXIVEL; DIMENSAO: 5FR X 80CM; COMPONENTES: COM MANDRIL; BALAO: BALAO COM CAPACIDADE INSUF. DE 3,0ML, CAPAC. MAX. DE LIQ. 1,5ML, CAPAC. MAX. DE GAS 3,0ML, FORCA MAX. TRACAO C/BALAO INSUFLADO 2,0LIBS, DIAM. INSUF 11MM, TAM. MAX. VAZIO 5,7FR; GRADUACAO: GRADUADO; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: BCI MEDICAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5018,80</ValorInicial><ValorFinal>5018,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D6RP0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167431</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>25218</Id></row>
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<row _id="2603"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HGCDS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02985/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>LAMOTRIGINA 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41,73</ValorInicial><ValorFinal>41,73</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HGCDS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168292</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25229</Id></row>
<row _id="2604"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RQMP0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02936/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA, FUMARATO 25 MG - QUETIAPINA, FUMARATO 100 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1363,20</ValorInicial><ValorFinal>1363,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RQMP0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168294</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>25230</Id></row>
<row _id="2605"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MIDAZOLAM, CLORIDRATO 15 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>320,00</ValorInicial><ValorFinal>320,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-975K2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168297</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>25231</Id></row>
<row _id="2606"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSBORDA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>11097796000169</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 12/2022 - Seleção de Projetos de Produção Musical no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168300</idOrigem><CnpjFormatado>11.097.796/0001-69</CnpjFormatado><Id>25232</Id></row>
<row _id="2607"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-88F39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01606/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>36214108000124</CnpjFornecedor><Objeto>Caixa para correspondência; material: acrílico tipo simples, fixa; medindo: 3,5 x 26 x 37cm; cor: fumê ou cristal; com abertura frontal; unidade de fornecimento: 01 unidade. E OUTROS DE ACORDO COM FICHA DE REQUERIMENTO PÇS#78. ______________________________________________________ ______________________________________________________ 53719522091 - MIGUEL PAULO DUARTE NETO 47938471704 - MARIA DE LOURDES SOARES Secretário de Estado da Saúde Gerente OF Emitido/contabilizado por João Vitor Evangelista Dos Santos em 18/05/23 às 17:10. Impresso por Luciano Santiago Uchôa em 19/05/23 às 09:20. Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES Página 2/2 2023-C71CN4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/05/2023 09:20 PÁ.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>615,10</ValorInicial><ValorFinal>615,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TGPG6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160244</idOrigem><CnpjFormatado>36.214.108/0001-24</CnpjFormatado><Id>25233</Id></row>
<row _id="2608"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F416M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01647/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 40 X 12 MM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12100,00</ValorInicial><ValorFinal>12100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8H3XK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160646</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>25234</Id></row>
<row _id="2609"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R0PWF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01823/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE COM PERFURADOR ESPECIAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1480,50</ValorInicial><ValorFinal>1480,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R0PWF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162485</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>25235</Id></row>
<row _id="2610"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DKP8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02562/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>FENOBARBITAL 40MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>37,90</ValorInicial><ValorFinal>37,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VZ9SH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166301</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>25236</Id></row>
<row _id="2611"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4VB7N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00722/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>SCALP; CALIBRE: 23; CANULA: ACO INOX SILICONIZADA; BISEL: CURTO, TRIFACETADO; ASA: FLEXIVEL ANTIDERRAPANTE; TUBO: FLEXIVEL, TRANSPARENTE COMPRIMENTO 30 CM; CONECTOR: RIGIDO, TIPO LUER COM TAMPA; PROTECAO: COM PROTETOR DE AGULHA; COR: COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICO, APIROGENICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>384,20</ValorInicial><ValorFinal>384,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3XM0V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166802</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>25237</Id></row>
<row _id="2612"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JG474</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02693/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ACICLOVIR 200MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2550,00</ValorInicial><ValorFinal>2550,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T6VF5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166953</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25238</Id></row>
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<row _id="2617"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0365</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00080/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>BEM PERMANENTE ¿ TORRE DE VÍDEO PARA VIDEOCIRURGIA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7410000,00</ValorInicial><ValorFinal>7410000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168618</idOrigem><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>25246</Id></row>
<row _id="2618"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K4F74</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00070/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>37091111000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE SMARTPHONE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14808,99</ValorInicial><ValorFinal>14808,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168681</idOrigem><CnpjFormatado>37.091.111/0001-60</CnpjFormatado><Id>25247</Id></row>
<row _id="2619"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25380,00</ValorInicial><ValorFinal>25380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MF87Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168741</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>25248</Id></row>
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<row _id="2635"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T2J6L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 529/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01690/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>64171697000146</CnpjFornecedor><Objeto>VORICONAZOL 200 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9324,00</ValorInicial><ValorFinal>9324,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T2J6L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161663</idOrigem><CnpjFormatado>64.171.697/0001-46</CnpjFormatado><Id>25267</Id></row>
<row _id="2636"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02925/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13655,25</ValorInicial><ValorFinal>13655,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-988Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168178</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25268</Id></row>
<row _id="2637"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-59V7R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00802/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>54565478000198</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 COM LEITURA POR MUDANCA DE LIMITE, DE USO UNICO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR. O PACOTE DEVE SER COMPOSTO CONFORME NORMA ANSI/AMI/ISO 11140-1, POSICIONADO EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTAVEL. INTERPRETACAO DO RESULTADO VERIFICADA ATRAVES DA JANELA IDENTIFICADA POR REJEITADO/ACEITO, SEM INTERPRETACAO DE COR. O ROTULO EXTERNO DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE, DATA DE VALIDADE E UM INDICADOR QUIMICO EXTERNO. MARCA: BIONOVA/ PCD26-C.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5920,00</ValorInicial><ValorFinal>5920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W9MZ4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168179</idOrigem><CnpjFormatado>54.565.478/0001-98</CnpjFormatado><Id>25269</Id></row>
<row _id="2638"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D36F0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG - DILTIAZEM CLORIDRATO 60MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>659,82</ValorInicial><ValorFinal>659,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D36F0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168295</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>25270</Id></row>
<row _id="2639"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1TX3N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>DEXAMETASONA,ACETATO 1MG/G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>192,00</ValorInicial><ValorFinal>192,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B1FMZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168362</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>25271</Id></row>
<row _id="2640"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7ZXZ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00813/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DOBUTAMINA 12,5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 20ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A DETENTOR DO REGISTRO: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1593,80</ValorInicial><ValorFinal>1593,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LM9PP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168366</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>25272</Id></row>
<row _id="2641"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SK3R9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 069/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML (8,4%).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>426,00</ValorInicial><ValorFinal>426,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XPR3L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168370</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>25273</Id></row>
<row _id="2642"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3ZQP3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>EDOXABANA 30 MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>237,79</ValorInicial><ValorFinal>237,79</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3ZQP3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168406</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25274</Id></row>
<row _id="2643"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4F4H6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00824/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TIAMINA, CLORIDRATO 300MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO; MARCA: PRATIDONADUZZI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>219,50</ValorInicial><ValorFinal>219,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7L9RT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168407</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>25275</Id></row>
<row _id="2644"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CORRIOLA ¿ PRODUÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>21702596000141</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 14/2022 - Seleção de Projetos de Produção Audiovisual no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168411</idOrigem><CnpjFormatado>21.702.596/0001-41</CnpjFormatado><Id>25276</Id></row>
<row _id="2645"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S2FV3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01950/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>EZETIMIBA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6318,00</ValorInicial><ValorFinal>6318,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S2FV3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162661</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25278</Id></row>
<row _id="2646"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DKP8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00594/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENITOINA SODICA 100MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>296,40</ValorInicial><ValorFinal>296,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZG26F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162662</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>25279</Id></row>
<row _id="2647"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DKP8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00595/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CINARIZINA 75MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>139,55</ValorInicial><ValorFinal>139,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZG26F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162663</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25280</Id></row>
<row _id="2648"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00639/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: BUDESONIDA 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO Nome Comercial: PULMICORT Detentor do Registro: ASTRAZENECA Registro Anvisa 1161800760054.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9904,00</ValorInicial><ValorFinal>9904,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5KRJ1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164741</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>25281</Id></row>
<row _id="2649"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3RHG2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30322971000119</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de higiene pessoal tipo papel higienico.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>957,60</ValorInicial><ValorFinal>957,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5F7T3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164742</idOrigem><CnpjFormatado>30.322.971/0001-19</CnpjFormatado><Id>25282</Id></row>
<row _id="2650"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-41GBC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00646/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MALTA COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45135863000104</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTISEPTICO;REFIL DE 800ML PARA USO EM DISPENSER SABONETEIRA, COM BICO DOSADOR, PH NEUTRO, ASPECTO FISICO: LIQUIDO PEROLIZADO; ACAO: BACTERICIDA; COMPOSICAO:BACTERICIDA(2% A 5% DE TRICLOSAN), SEM PERFUME ; CONCENTRADO; MEDIDA DO REFIL: 10 CM X 9 CM X 12 CM, MATERIAL DO REFIL: EMBALAGEM PLASTICA; COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 18 MESES ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: REFIL 800 ML.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7005,60</ValorInicial><ValorFinal>7005,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-41GBC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165182</idOrigem><CnpjFormatado>45.135.863/0001-04</CnpjFormatado><Id>25283</Id></row>
<row _id="2651"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FCBP2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02315/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>CLOBETASOL, PROPIONATO 0,5MG/G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4679,95</ValorInicial><ValorFinal>4679,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FCBP2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165183</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>25284</Id></row>
<row _id="2652"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VW2SB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00687/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO; COMPATIVEL COM QUALQUER MONITOR CARDIACO; DISCO DE POLIETILENO EXPANDIDO HIPOALERGENICO; SUPERADERENTE; COM PINO SENSOR DE AG/AGCL; COM GEL CONDUTOR; ADULTO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECERA LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, MARCA MEDPEX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10632,00</ValorInicial><ValorFinal>10632,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9S70S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165626</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>25285</Id></row>
<row _id="2653"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QD23M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00788/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA (FILIAL - CABREUVA/SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49351786001152</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO 1: MANITOL 200MG/ML; FORMAFARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO Nome Comercial: Viaflex Detentor do Registro: Baxter.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4332,00</ValorInicial><ValorFinal>4332,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FZ74L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167707</idOrigem><CnpjFormatado>49.351.786/0011-52</CnpjFormatado><Id>25287</Id></row>
<row _id="2654"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3C9TH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02855/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>26921908000202</CnpjFornecedor><Objeto>ÁCIDO HIALURÔNICO 80 MG; SORBITOL 160 MG; GEL INJETÁVEL ESTERIL SERINGA 5 ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6502,52</ValorInicial><ValorFinal>6502,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3C9TH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167741</idOrigem><CnpjFormatado>26.921.908/0002-02</CnpjFormatado><Id>25288</Id></row>
<row _id="2655"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1TDWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01473/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 57,67MG/ML (50MG/ML BASE).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3218,00</ValorInicial><ValorFinal>3218,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JRQHP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159411</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>25289</Id></row>
<row _id="2656"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-139ZF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00072/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9640161000629</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PLAINA TRASEIRA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5400,00</ValorInicial><ValorFinal>5400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P4QD6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160401</idOrigem><CnpjFormatado>09.640.161/0006-29</CnpjFormatado><Id>25290</Id></row>
<row _id="2657"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MUNDO ANIMAL CLINICA VETERINARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31353967000180</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição serviços veterinários para os semoventes caninos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20570,00</ValorInicial><ValorFinal>20570,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DHCLM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160643</idOrigem><CnpjFormatado>31.353.967/0001-80</CnpjFormatado><Id>25292</Id></row>
<row _id="2658"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B3FQK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 015/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03100/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8311856000190</CnpjFornecedor><Objeto>PROTETOR CALCANEO E TORNOZELO; MATERIAL: ESPUMA DE POLIURETANO PERFILADO; FECHOS ADERENTES TIPO VELCRO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11142,00</ValorInicial><ValorFinal>11142,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LBV56</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168489</idOrigem><CnpjFormatado>08.311.856/0001-90</CnpjFormatado><Id>25293</Id></row>
<row _id="2659"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9W89Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03091/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DESVENLAFAXINA, SUCCINATO MONOIDRATADO 100 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7200,00</ValorInicial><ValorFinal>7200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9W89Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168492</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25294</Id></row>
<row _id="2660"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R3K4S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00861/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: REMIFENTANILA, CLORIDRATO 2MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA. MARCA: EUROFARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5439,00</ValorInicial><ValorFinal>5439,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LZ79F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169091</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>25295</Id></row>
<row _id="2661"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1N0Z5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03240/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ORAL, FONTE PROTEICA A BASE DE CASEINATO, HIPERPROTEICO E NORMOCALORICO NA DILUICAO PADRAO, ADICIONADO DE VITAMINAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14839,20</ValorInicial><ValorFinal>14839,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1N0Z5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169092</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>25296</Id></row>
<row _id="2662"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CPLF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00174/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE CURSO-EJA, NA MODALIDADE EAD, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE-ES Nº. 3.777/2014, OFERTADO PELO ITECBRASIL - POLO BARRA DE SÃO FRANCISCO, SITUADO NA AVENIDA EDSON HENRIQUE PEREIRA, N° 96, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CEP 29.800-000.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169121</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>25297</Id></row>
<row _id="2663"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T7WZ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03262/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>PROTETOR CUTANEO, SPRAY, PARA OSTOMIA, FORMADOR DE PELICULA UNIFORME QUANDO APLIACADA NA PELE, E QUE SECA RAPIDAMENTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11088,00</ValorInicial><ValorFinal>11088,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GG9CH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169141</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>25298</Id></row>
<row _id="2664"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PPZSG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00379/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221002077</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: OXACILINA SODICA 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA. MARCA: NOVAFARMA/FRESENIUS</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12000,00</ValorInicial><ValorFinal>12000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WQ236</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158770</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0020-77</CnpjFormatado><Id>25299</Id></row>
<row _id="2665"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LNVDH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01358/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TIAMAZOL 5 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19,36</ValorInicial><ValorFinal>19,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LNVDH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159002</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25300</Id></row>
<row _id="2666"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-78PQ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01899/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO PROTETOR CUTANEO 28ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11462,50</ValorInicial><ValorFinal>11462,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GSX3V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162073</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>25303</Id></row>
<row _id="2667"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LINDSAY CAROLINE DE BRITO RIBEIRO 03988862614</Fornecedor><CnpjFornecedor>41141769000107</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 09/2022 - Seleção de Projetos de Artes Visuais no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166483</idOrigem><CnpjFormatado>41.141.769/0001-07</CnpjFormatado><Id>25304</Id></row>
<row _id="2668"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G9373</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00723/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; SEM ALCA; SEM IMPRESSAO; CAPACIDADE: 200 LITROS; COR: VERMELHA; DIMENSAO APROXIMADA: LARGURA: 90 CM; ALTURA: 112 CM; ESPESSURA: 10 MICRAS; TIPO COSTURA: REFORCADA; SEM PERSONALIZACAO; EMBALAGEM DE ATE 100 UNIDADES. UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: PLASFORT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1485,00</ValorInicial><ValorFinal>1485,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G9373</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166801</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>25305</Id></row>
<row _id="2669"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M4MKX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02655/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>NORTRIPTILINA 50MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>380,16</ValorInicial><ValorFinal>380,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-M4MKX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166805</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25306</Id></row>
<row _id="2670"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>L L MECCHI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7907404000102</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 14/2022 - Seleção de Projetos de Produção Audiovisual no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167523</idOrigem><CnpjFormatado>07.907.404/0001-02</CnpjFormatado><Id>25307</Id></row>
<row _id="2671"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-39PV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AMINOFILINA 24MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>391,00</ValorInicial><ValorFinal>391,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q7JFL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163123</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>25308</Id></row>
<row _id="2672"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-09083</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41511821000170</CnpjFornecedor><Objeto>CARBONATO DE LITIO 300MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10890,00</ValorInicial><ValorFinal>10890,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-09083</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163447</idOrigem><CnpjFormatado>41.511.821/0001-70</CnpjFormatado><Id>25309</Id></row>
<row _id="2673"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CW434</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44942101000157</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de geladeira para utilização na copa do PRODEST</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2467,00</ValorInicial><ValorFinal>2467,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6ST6T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163925</idOrigem><CnpjFormatado>44.942.101/0001-57</CnpjFormatado><Id>25310</Id></row>
<row _id="2674"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2236F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02089/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>PALIPERIDONA 100MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3843,24</ValorInicial><ValorFinal>3843,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2236F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164281</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>25311</Id></row>
<row _id="2675"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XPXQG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02205/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>DESFERROXAMINA 500MG SOLUÇÃO INJETAVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3321,00</ValorInicial><ValorFinal>3321,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XPXQG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164468</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>25312</Id></row>
<row _id="2676"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3ZRQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02170/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>CITRATO DE SODIO 1MEQ/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>172,00</ValorInicial><ValorFinal>172,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3ZRQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164933</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>25313</Id></row>
<row _id="2677"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L8J9W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/01012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA: AQUISIÇÃO DE JOGO DE COBERTORES PARA CEPDEC - referente a ARP nº 001/2023 - processo 2021-L8J9W- ARP de Aquisição de Cobertores para Ajuda Humanitária em atendimento a afetados em situação anormal - 4500 unidades</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>146790,00</ValorInicial><ValorFinal>146790,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-61PL4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165881</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>25314</Id></row>
<row _id="2678"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PPZSG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>CEFAZOLINA SODICA 1G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3700,00</ValorInicial><ValorFinal>3700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H4DH1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168121</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>25315</Id></row>
<row _id="2679"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-67BBD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>COL Á GENO TIPO II 1,6 MG; COL Á GENO 28 MG; GLICOSAMINOGLICANOS 5,3 MG; Á CIDO HIALUR Ô NICO 5,3 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1570,50</ValorInicial><ValorFinal>1570,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-67BBD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168374</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>25316</Id></row>
<row _id="2680"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>N M FERREIRA DE SOUSA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26339563000100</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 03/2022 ¿ Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168401</idOrigem><CnpjFormatado>26.339.563/0001-00</CnpjFormatado><Id>25317</Id></row>
<row _id="2681"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMPTH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DIVALPROATO DE SODIO 250 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>484,38</ValorInicial><ValorFinal>484,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WMPTH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168402</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25318</Id></row>
<row _id="2682"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H6339</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ETORICOXIBE 90MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>115,71</ValorInicial><ValorFinal>115,71</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H6339</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168481</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>25319</Id></row>
<row _id="2683"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-69L5M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03083/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto> DOMPERIDONA 1MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4PZ93</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168484</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25320</Id></row>
<row _id="2684"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X254V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02579/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PRIMIDONA 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>295,26</ValorInicial><ValorFinal>295,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X254V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166763</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25321</Id></row>
<row _id="2685"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZQHNW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02775/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINULA PARA MICROSCOPIO - SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - SWAB; HASTE: PLASTICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1051,10</ValorInicial><ValorFinal>1051,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZQHNW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167382</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>25322</Id></row>
<row _id="2686"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CBDQ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>24553849000150</CnpjFornecedor><Objeto>ENVELOPE PLASTICO - CAIXA PLASTICA: VAZADA 47L - CAIXA PLASTICA: VAZADA 27L - EXTRATOR DE GRAMPO - CALCULADORA DE MESA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2196,95</ValorInicial><ValorFinal>2196,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S40B6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168043</idOrigem><CnpjFormatado>24.553.849/0001-50</CnpjFormatado><Id>25324</Id></row>
<row _id="2687"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00160/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ELDER GERALDO DE SOUZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50267159668</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA, EIXO TECNOLÓGICO DE CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE-ES Nº. 3.777/2014, OFERTADO PELO SESI - CENTRO DE ATIVIDADES HÉLCIO REZENDE DIAS, SITUADA NO POLO EMPRESARIAL NOVO MÉXICO, Nº 2.615, BAIRRO NOVO MÉXICO, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ES, CEP 29.104-360.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168081</idOrigem><CnpjFormatado>00.050.267/1596-68</CnpjFormatado><Id>25325</Id></row>
<row _id="2688"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KM87X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>METOPROLOL, SUCCINATO 100MG e METOPROLOL, SUCCINATO 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>918,00</ValorInicial><ValorFinal>918,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XW6L7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168201</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>25326</Id></row>
<row _id="2689"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VALSINEIRE BUENO DE CASTRO 12348161800</Fornecedor><CnpjFornecedor>17539978000129</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 03/2022 - Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168409</idOrigem><CnpjFormatado>17.539.978/0001-29</CnpjFormatado><Id>25327</Id></row>
<row _id="2690"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0NW68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02899/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000157</CnpjFornecedor><Objeto>RIVASTIGMINA PATCH 5CM (4.6MG/24H) ADESIVO TRANSDERMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1327,20</ValorInicial><ValorFinal>1327,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0NW68</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168603</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0001-57</CnpjFormatado><Id>25328</Id></row>
<row _id="2691"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0NW68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02900/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000157</CnpjFornecedor><Objeto>RIVASTIGMINA PATCH 10CM (9,5MH/24HRS)18MG ADESIVO TRANSDÉRMICO- RIVASTIGMINA PATCH 5CM (4.6MH/24HRS)9MG ADESIVO TRANSDÉRMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13816,20</ValorInicial><ValorFinal>13816,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0NW68</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168604</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0001-57</CnpjFormatado><Id>25329</Id></row>
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<row _id="2704"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27265958000160</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NORMOCALORICO E NORMOPROTEICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3192,00</ValorInicial><ValorFinal>3192,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-87D6P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163125</idOrigem><CnpjFormatado>27.265.958/0001-60</CnpjFormatado><Id>25344</Id></row>
<row _id="2705"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00070/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MERCÚRIO GESTÃO, PRODUÇÕES E AÇÕES COLABORATIVAS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>37532995000141</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 11/2022 - Seleção de Projetos de Produção e Difusão de Obras Literárias no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163489</idOrigem><CnpjFormatado>37.532.995/0001-41</CnpjFormatado><Id>25345</Id></row>
<row _id="2706"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KHGPQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00059/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ENGEPLAZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066823000145</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DO IMÓVEL: ENSEADA PLAZA, PARA ABRIGAR A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -SESA.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10261644,00</ValorInicial><ValorFinal>10261644,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei Federal n.° 8.666/93. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163801</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.823/0001-45</CnpjFormatado><Id>25346</Id></row>
<row _id="2707"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0TQFW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/01275/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 02 (dois) carrinhos e 01 (uma) escada para Biblioteca.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>313,60</ValorInicial><ValorFinal>313,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O valor referente a esta Nota de Empenho e de R$313,60.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165045</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>25347</Id></row>
<row _id="2708"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZWDBS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02602/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>CHROMAGAR CANDIDA,AGAR,AGAR,MEIO DE CULTURA BASE DESIDRATADA LOWENSTEIN JENSEN.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11470,37</ValorInicial><ValorFinal>11470,37</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZWDBS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166693</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>25348</Id></row>
<row _id="2709"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PVRG5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00781/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER DUPLO LUMEN PARA PUNCAO DE SUBCLAVIA, POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONIZADO, FLEXIVEL, ESTERIL, DESCARTAVEL, ATOXICO, HIPOALERGENICO, APIROGENICO, E QUE RESISTA A SOLUCOES ALCOOLICAS, 7FR X 20CM, ADULTO, MARCA BIOMEDICAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13410,00</ValorInicial><ValorFinal>13410,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RS9CT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167434</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>25349</Id></row>
<row _id="2710"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GPD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02840/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>ENOXAPARINA SÓDICA 100MG / 0.1ML SOLUÇÃO INJETAVEL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3502,00</ValorInicial><ValorFinal>3502,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K6BRQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167652</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>25350</Id></row>
<row _id="2711"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H5N3D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02830/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ROTIGOTINA 9MG ADESIVO TRANS (4MG/24HRS).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>507,17</ValorInicial><ValorFinal>507,17</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H5N3D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167761</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>25351</Id></row>
<row _id="2712"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3FJPQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 435/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02867/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CITRATO DE POTÁSSIO 10 MEQ; 1080 MG COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1182,63</ValorInicial><ValorFinal>1182,63</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3FJPQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167829</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25352</Id></row>
<row _id="2713"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00168/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FERNANDO DE SOUSA SANTANA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4336493642</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente a autorização dos Cursos: Técnico em Administração, Técnico em Logística e Técnico em Finanças, ambos do Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, conforme estabelecido na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, ofertado pelo Centro de Educação Básica e Profissional Castelo Branco, situado na Avenida Brasil, nº 1.303, Bairro Maria das Graças, município de Colatina, ES, CEP 29.705-011</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4185,60</ValorInicial><ValorFinal>4185,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de serviço emitida pela SEDU, porém o processo é do CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168490</idOrigem><CnpjFormatado>00.004.336/4936-42</CnpjFormatado><Id>25353</Id></row>
<row _id="2714"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JCC45</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03111/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BEM MED HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18806050000126</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1236,00</ValorInicial><ValorFinal>1236,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JCC45</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168611</idOrigem><CnpjFormatado>18.806.050/0001-26</CnpjFormatado><Id>25354</Id></row>
<row _id="2715"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8FXHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32838277000184</CnpjFornecedor><Objeto>2023-C91FG - Aquisição de Copos Descartáveis através da utilização de Ata 059/22 SEJUS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10525,00</ValorInicial><ValorFinal>10525,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C91FG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168666</idOrigem><CnpjFormatado>32.838.277/0001-84</CnpjFormatado><Id>25355</Id></row>
<row _id="2716"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MRD9B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03124/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>MONTELUCASTE 4MG; SACHE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1140,30</ValorInicial><ValorFinal>1140,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MRD9B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168683</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>25356</Id></row>
<row _id="2717"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9HW4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00407/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BEM MED HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18806050000126</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTE; MATERIAL: PAPELAO ONDULADO; CAPACIDADE: 13 L; ESTRUTURA: REVESTIMENTO INTERNO COM SACO PLASTICO IMPERMEAVEL, REFORCO NO FUNDO E NA LATERAL, COM ALCA DUPLA PARA TRANSPORTE, TAMPA DE SEGURANCA COM SISTEMA DE TRAVA E CONTRA-TRAVA PARA FECHAMENTO DO BOCAL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO, INSTRUCOES DE USO E MONTAGEM E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2975,00</ValorInicial><ValorFinal>2975,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P8CC2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159467</idOrigem><CnpjFormatado>18.806.050/0001-26</CnpjFormatado><Id>25357</Id></row>
<row _id="2718"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-81R78</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02364/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12738,20</ValorInicial><ValorFinal>12738,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-81R78</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165502</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25358</Id></row>
<row _id="2719"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MV30K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02387/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10746,60</ValorInicial><ValorFinal>10746,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MV30K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165503</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>25359</Id></row>
<row _id="2720"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J03CJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02460/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>MISTURA CONCENTRADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3456,70</ValorInicial><ValorFinal>3456,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J03CJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165771</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>25360</Id></row>
<row _id="2721"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CARTACONTRATO/SECULT/00083/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CARTA-CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MERCÚRIO GESTÃO, PRODUÇÕES E AÇÕES COLABORATIVAS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>37532995000141</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 03/2022 - Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168405</idOrigem><CnpjFormatado>37.532.995/0001-41</CnpjFormatado><Id>25361</Id></row>
<row _id="2722"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ANTONIETA JORGE DERTKIGIL 13438863847</Fornecedor><CnpjFornecedor>27580256000171</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 03/2022 - Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168482</idOrigem><CnpjFormatado>27.580.256/0001-71</CnpjFormatado><Id>25362</Id></row>
<row _id="2723"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5G8PV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 128/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02493/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28123417000160</CnpjFornecedor><Objeto>RISPERIDONA 2MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>104,58</ValorInicial><ValorFinal>104,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5G8PV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166083</idOrigem><CnpjFormatado>28.123.417/0001-60</CnpjFormatado><Id>25363</Id></row>
<row _id="2724"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2867848000148</CnpjFornecedor><Objeto> manutenção preventiva, corretiva e calibração, bem como fornecimento de insumos, peças e acessórios específicos de reposição, inclusive baterias, em 20 (vinte) equipamentos medidores de alcoolemia, tipo etilômetros, da marca ALCOLIZER, modelo LE5 e suas respectivas impressoras</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>87040,00</ValorInicial><ValorFinal>87040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - art. 25, inciso I, da Lei N º 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168619</idOrigem><CnpjFormatado>02.867.848/0001-48</CnpjFormatado><Id>25364</Id></row>
<row _id="2725"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27424,50</ValorInicial><ValorFinal>27424,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MF87Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168727</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>25365</Id></row>
<row _id="2726"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZRWQ2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03223/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AMIODARONA,CLORIDRATO 200MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>569,70</ValorInicial><ValorFinal>569,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JZB3Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169027</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25366</Id></row>
<row _id="2727"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RQMP0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03153/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>TACROLIMO 5MG CÁPSULA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3054,00</ValorInicial><ValorFinal>3054,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RQMP0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169029</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25367</Id></row>
<row _id="2728"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00173/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto> LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar o ambiente virtual, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas on-line e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente a autorização de curso-EJA, na modalidade EaD, conforme estabelecido na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, ofertado pelo ITECBRASIL - Polo Nova Venécia, situado na Rua Barão dos Aymorés, n° 181, Bairro Rúbia, município de Nova Venécia, ES, CEP: 29.830.000</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de serviço emitida pela SEDU, porém processo é do CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169034</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>25368</Id></row>
<row _id="2729"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L5CBJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00100/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor> MEDMIX BIOENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45883165000197</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL ¿ BANHO MARIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E CALIBRAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33492,60</ValorInicial><ValorFinal>33492,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169039</idOrigem><CnpjFormatado>45.883.165/0001-97</CnpjFormatado><Id>25369</Id></row>
<row _id="2730"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00854/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : AMICACINA, SULFATO 250MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA MARCA: SULFATO DE AMICACINA FABRICANTE: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A DETENTOR DE REGISTRO: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4590,00</ValorInicial><ValorFinal>4590,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-05C72</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169061</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>25370</Id></row>
<row _id="2731"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>JC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47298846000113</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Mesa Térmica de Serigrafia</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>48899,00</ValorInicial><ValorFinal>48899,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8R4QQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166941</idOrigem><CnpjFormatado>47.298.846/0001-13</CnpjFormatado><Id>25372</Id></row>
<row _id="2732"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RVJ6C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02722/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>INDAPAMIDA SR 1,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>124,98</ValorInicial><ValorFinal>124,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RVJ6C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166950</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25373</Id></row>
<row _id="2733"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02685/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>DONEPEZILA 10MG + MEMANTINA 20MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>919,99</ValorInicial><ValorFinal>919,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BGJ91</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166951</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25374</Id></row>
<row _id="2734"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-55LL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00769/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>C J M UTILIDADES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>35951011000131</CnpjFornecedor><Objeto>MARCADOR PERMANENTE P. CD; 150 UND:COR PRETA / 150 UND:COR AZUL / 100 UND:COR VERMELHA / PINCEL PARA QUADRO BRANCO; PONTA ARREDONDADA E DE FELTRO; CORPO DE PLÁSTICO; TINTA À BASE DE ÁLCOOL NA COR PRETO;200 UND:COR AZUL / 200 UND:COR PRETA 200 UND:COR VERMELHA; MARCA: MASTERPRINT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1574,00</ValorInicial><ValorFinal>1574,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TVSS2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167346</idOrigem><CnpjFormatado>35.951.011/0001-31</CnpjFormatado><Id>25375</Id></row>
<row _id="2735"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KF43X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00777/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SUGAMADEX SODICO 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO/AMPOLA, MARCA CRISTALIA REVERSO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9499,00</ValorInicial><ValorFinal>9499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XJ8GM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167349</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>25376</Id></row>
<row _id="2736"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3C9TH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02858/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS; VITAMINA A; VITAMINA E; FRASCO 200 ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>371,04</ValorInicial><ValorFinal>371,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3C9TH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167747</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>25377</Id></row>
<row _id="2737"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0DGCC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00832/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HG SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45810720000150</CnpjFornecedor><Objeto>LUPA DE BANCADA - LENTE MONOFOCAL COM ZOOM E 8X; ILUMINACAO EFICIENTE COM LED; ALIMENTACAO BIVOLT (127V/220V); LENTE COM TAMPA DE PROTECAO; BASE COM SUPORTE PARA MESA E BANCADA; BRACO ARTICULAVEL COM MOLAS EMBUTIDAS E ARTICULACAO BALANCEADA; AJUSTAVEL A QUALQUER MESA E BANCADA; MARCA: TEEM TM 5080.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2129,90</ValorInicial><ValorFinal>2129,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0DGCC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168561</idOrigem><CnpjFormatado>45.810.720/0001-50</CnpjFormatado><Id>25378</Id></row>
<row _id="2738"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7RBP7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03136/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: CUTICULAR; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 3-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>547,68</ValorInicial><ValorFinal>547,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0ZT1D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168671</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>25379</Id></row>
<row _id="2739"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0ZMLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00841/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: VALPROATO DE SODIO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO MARCA: DEPAKENE FABRICANTE: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368,00</ValorInicial><ValorFinal>368,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W7N90</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168821</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25380</Id></row>
<row _id="2740"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J8P9V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00840/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19682450000130</CnpjFornecedor><Objeto>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: EXTENSAO PARA SENSOR DE SPO2 COM CONECTOR TIPO LEMO, EMBARCADA; APLICACAO: MONITOR MULTIPARAMETRICO MODELO IMEC15; MARCA: MINDRAY, TAMANHO APROXIMADO DE 2,50M.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15437,28</ValorInicial><ValorFinal>15437,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J8P9V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168822</idOrigem><CnpjFormatado>19.682.450/0001-30</CnpjFormatado><Id>25381</Id></row>
<row _id="2741"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0M673</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00838/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DU PORTO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41841555000143</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; SEM ALCA; SEM IMPRESSAO; CAPACIDADE: 200 LITROS; COR: VERMELHA; DIMENSAO APROXIMADA: LARGURA: 90 CM; ALTURA: 112 CM; ESPESSURA: 10 MICRAS; TIPO COSTURA: REFORCADA; SEM PERSONALIZACAO; EMBALAGEM DE ATE 100 UNIDADES. UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3500,00</ValorInicial><ValorFinal>3500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0M673</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168824</idOrigem><CnpjFormatado>41.841.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>25382</Id></row>
<row _id="2742"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0M673</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00839/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41977198000145</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE PICOTADO,TAMANHO 40X60.ROLO COM 500 UNIDADES</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>890,78</ValorInicial><ValorFinal>890,78</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0M673</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168825</idOrigem><CnpjFormatado>41.977.198/0001-45</CnpjFormatado><Id>25383</Id></row>
<row _id="2743"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H98KH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03160/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47411780000126</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRURGICO PARA TONSURA DE PELOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6388,00</ValorInicial><ValorFinal>6388,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-53NG6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168831</idOrigem><CnpjFormatado>47.411.780/0001-26</CnpjFormatado><Id>25384</Id></row>
<row _id="2744"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H98KH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00592/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CERA HEMOSTATICA PARA OSSO COM 2,5G , ESTERIL, EMBALAGEM QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0Z36F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162666</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>25385</Id></row>
<row _id="2745"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02177/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL,ALIMENTO LIQUIDO PARA DIETA ORAL/ENTERAL ESPECIFICA PARA DIABETICOS DO TIPO I E II E HIPERGLICEMIA POR STRESS,SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E NORMOCALÓRICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13150,72</ValorInicial><ValorFinal>13150,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SBG6G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164286</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>25386</Id></row>
<row _id="2746"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D7PQX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>339,30</ValorInicial><ValorFinal>339,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D7PQX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168321</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>25387</Id></row>
<row _id="2747"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V1L90</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8805504000190</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE ESPACO FISICO, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>85704,00</ValorInicial><ValorFinal>85704,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168323</idOrigem><CnpjFormatado>08.805.504/0001-90</CnpjFormatado><Id>25388</Id></row>
<row _id="2748"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FELÍNIO DE SOUSA FREITAS 31988998859</Fornecedor><CnpjFornecedor>40416434000191</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 03/2022 - Valorizacao da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168372</idOrigem><CnpjFormatado>40.416.434/0001-91</CnpjFormatado><Id>25389</Id></row>
<row _id="2749"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WM9M7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90278565000128</CnpjFornecedor><Objeto>CONSUMO DE ARP - AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM VAQUETA da ARP 004/2022- CBMES, Pregão Nº 011/2022, Processo nº 2021-WM9M7, do CBMES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63947,82</ValorInicial><ValorFinal>63947,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JZR64</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168606</idOrigem><CnpjFormatado>90.278.565/0001-28</CnpjFormatado><Id>25390</Id></row>
<row _id="2750"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JV68G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03109/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>LIDOCAINA, CLORIDRATO AEROSSOL 10% - FRASCO SPRAY 50ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1228,50</ValorInicial><ValorFinal>1228,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TJD3R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168607</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>25391</Id></row>
<row _id="2751"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T10F7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MMV PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32193726000184</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTILIZAÇÃO DA ATA 228/2023 DA SESA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>296,90</ValorInicial><ValorFinal>296,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J8D5K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168616</idOrigem><CnpjFormatado>32.193.726/0001-84</CnpjFormatado><Id>25392</Id></row>
<row _id="2752"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RZ26J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00420/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 14; COM 2 VIAS; ESTÉRIL; SILICONIZADA;VÁLVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS; ORIFÍCIOS INTERNOS DEDRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSONO CATETER; POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. MARCA MEDIX / SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 16; COM 2 VIAS; ESTERIL; SILICONIZADA;VALVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS; ORIFICIOS INTERNOS DEDRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NUMERO DO DIAMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALAO IMPRESSONO CATETER; POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLASTICO TRANSPARENTE / SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 18; COM 2 VIAS; ESTERIL; SILICONIZADA;VALVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS; ORIFICIOS INTERNOS DEDRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NUMERO DO DIAMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALAO IMPRESSONO CATETER; POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLASTICO TRANSPARENTE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1554,00</ValorInicial><ValorFinal>1554,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X2B5J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159528</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>25393</Id></row>
<row _id="2753"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1FJ4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00443/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10962026000174</CnpjFornecedor><Objeto>ABONETE LIQUIDO CREMOSO PEROLADO, REFIL APROXIMADO DE 800ML, COM BICO DOSADOR, PH NEUTRO, COM AROMA SUAVE, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, LAUDO DE IRRITABILIDADE CUTANEA, ALVARA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO FORNECIDA PELO M.SAUDE DA EMPRESA FABRICANTE DO PRODUTO E DA EMPRESA LICITANTE, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 02 ANOS. EMBALAGEM APROXIMADA DE 800ML. MARCA:PREMISSE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11568,00</ValorInicial><ValorFinal>11568,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-42ST4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159743</idOrigem><CnpjFormatado>10.962.026/0001-74</CnpjFormatado><Id>25394</Id></row>
<row _id="2754"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LGNZZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00482/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>GRUPO: MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: ALFENTANILA, CLORIDRATO 0,544MG/ML (0,5MG/ML BASE); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA. MARCA: CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3946,00</ValorInicial><ValorFinal>3946,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S80QZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160143</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>25395</Id></row>
<row _id="2755"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00526/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGAFONTE LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8778201000126</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO 1 : SULFATO DE MAGNESIO HEPTAIDRATADO 500MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA MARCA: SULFATO MAGNESIO 50 % FABRICANTE: SAMTEC DETENTOR REGISTRO: SAMTEC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3329,76</ValorInicial><ValorFinal>3329,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-05C72</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161588</idOrigem><CnpjFormatado>08.778.201/0001-26</CnpjFormatado><Id>25396</Id></row>
<row _id="2756"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7T6T0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03196/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ALCOOL ETÍLICO 70% FRASCO 1000ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7170,20</ValorInicial><ValorFinal>7170,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3NQX1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169023</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>25397</Id></row>
<row _id="2757"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3R5P7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03205/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>38,55</ValorInicial><ValorFinal>38,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C8QV1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169024</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>25398</Id></row>
<row _id="2758"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2Q6RG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03225/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>GALANTAMINA BROMIDRATO 16MG - SULFATO DE TRANILCIPROMINA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1440,12</ValorInicial><ValorFinal>1440,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2Q6RG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169035</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>25399</Id></row>
<row _id="2759"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JFJLP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01667/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ESCITALOPRAM 10MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,42</ValorInicial><ValorFinal>159,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JFJLP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160903</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25400</Id></row>
<row _id="2760"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CLRWT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NEXA TECNOLOGIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>412839000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DO FABRICANTE E SUPORTE SOB DEMANDA PARA OS EQUIPAMENTOS DO NÚCLEO DE REDE DO DATACENTER </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>670000,00</ValorInicial><ValorFinal>670000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165941</idOrigem><CnpjFormatado>00.412.839/0001-37</CnpjFormatado><Id>25401</Id></row>
<row _id="2761"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-34D77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02718/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>RAMIPRIL 5MG; E RAMIPRIL 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>813,93</ValorInicial><ValorFinal>813,93</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-34D77</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167022</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>25402</Id></row>
<row _id="2762"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NF90K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00746/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: IPRATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INALATORIA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO GOTEJADOR 20ML; VIA ADMINISTRACAO: INALATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO GOTEJADOR MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>410,00</ValorInicial><ValorFinal>410,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CX881</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167069</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>25403</Id></row>
<row _id="2763"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00762/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: ALGODAO; COLORACAO: PRETO;CALIBRE: 0;COMPRIMENTO: 15 X 45 CM; FORMATO AGULHA: SEM AGULHA; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL;EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL; EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO:ENVELOPE. MARCA TECHNOFIO / FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: ALGODAO; COLORACAO: PRETO;CALIBRE: 2- 0;COMPRIMENTO: 15 X 45 CM; FORMATO AGULHA: SEM AGULHA; NUMEROFIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO:LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE / FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: CATGUT CROMADO; COLORACAO: MARROM; CALIBRE: 0; COMPRIMENTO: 70 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 4 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADEFIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: ALGODAO; COLORACAO: PRETO;CALIBRE:3-0; COMPRIMENTO: 15 X 45 CM; FORMATO AGULHA: SEM AGULHA; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL;EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE, MARCA TECHNOFIO / FIO SUTURA; TIPO: CUTICULAR; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 4-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 3 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADEFIO SUTURA; MATERIAL: NYLON POLIAMIDA; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 0; COMPRIMENTO:45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAOAGULHA: 3,0 CM; NUMERO FIOS: UNICO;ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA EABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA MEDIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3244,56</ValorInicial><ValorFinal>3244,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DX8ZL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167303</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>25404</Id></row>
<row _id="2764"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RBPHW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00624/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LACTULOSE 667MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 120ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2584,95</ValorInicial><ValorFinal>2584,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-49S3C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163901</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>25405</Id></row>
<row _id="2765"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H2HGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>IRRIGAMAR COMERCIO DE IRRIGAÇÃO LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39817523000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3110,00</ValorInicial><ValorFinal>3110,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163971</idOrigem><CnpjFormatado>39.817.523/0001-60</CnpjFormatado><Id>25406</Id></row>
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<row _id="2773"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T7HSF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00734/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DIAZEPAM 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO:INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:TEUTO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1072,92</ValorInicial><ValorFinal>1072,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-65G0X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166882</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>25414</Id></row>
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<row _id="2777"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T10F7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONSARÁS TRADE E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30793251000131</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTILIZAÇÃO DA ATA 227/2023 DA SESA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>711,80</ValorInicial><ValorFinal>711,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2WDLV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168687</idOrigem><CnpjFormatado>30.793.251/0001-31</CnpjFormatado><Id>25418</Id></row>
<row _id="2778"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PPZSG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00836/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221002077</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: OXACILINA SODICA 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA. MARCA: NOVAFARMA/FRESENIUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7200,00</ValorInicial><ValorFinal>7200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WQ236</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168725</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0020-77</CnpjFormatado><Id>25419</Id></row>
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<row _id="2787"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P5GHK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANA CRISTINA OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS 17367390775</Fornecedor><CnpjFornecedor>35410438000122</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de caixas plásticas - 1ºBBM - 2023.500E2300003.09.0003</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2156,00</ValorInicial><ValorFinal>2156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166287</idOrigem><CnpjFormatado>35.410.438/0001-22</CnpjFormatado><Id>25428</Id></row>
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<row _id="2790"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4V9ZG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00713/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO 1: CLORETO DE SODIO 8,6MG/ML; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO 2: CLORETO DE POTASSIO 0,3MG/ML; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 3: CLORETO DE CALCIO DIHIDRATADO 0,33MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 500ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO. MARCA JP.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11440,00</ValorInicial><ValorFinal>11440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LNG1J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166488</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>25431</Id></row>
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<row _id="2797"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H2HGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARMOMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4768124000172</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>37920,00</ValorInicial><ValorFinal>37920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163977</idOrigem><CnpjFormatado>04.768.124/0001-72</CnpjFormatado><Id>25441</Id></row>
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<row _id="2801"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C7BBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01290/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ALIROCUMABE 150 MG SOLU Ç Ã O INJET Á VEL; CANETA PREENCHIDA 1 ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5660,94</ValorInicial><ValorFinal>5660,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C7BBB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158767</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>25445</Id></row>
<row _id="2802"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XB80K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00806/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>INDICADOR QUIMICO; DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. A EMBALAGEM DEVERA CONTEMPLAR 2 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA E NA TEMPERATURA DE 121ºC DEVERA REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS; DEVERA GARANTIR ARQUIVAMENTO POR PELO MENOS 6 MESES E NAO APRESENTAR TOXICIDADE AO MANUSEIO; DEVERA SER LIVRE DE CHUMBO E COMPROVAR TODAS AS EXIGENCIAS CITADAS; NAO APRESENTAR GABARITO DE CORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PM8QS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168285</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>25446</Id></row>
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<row _id="2806"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J6LC8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SAFETYTIME CONSULTORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>23180349000158</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO DE PALESTRA PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3288,00</ValorInicial><ValorFinal>3288,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>inexigibilidade de licitação</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169127</idOrigem><CnpjFormatado>23.180.349/0001-58</CnpjFormatado><Id>25450</Id></row>
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<row _id="2813"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NAARA SOUZA DOS SANTOS 38770016453</Fornecedor><CnpjFornecedor>12536004000178</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 04/2022 - Seleção de Projetos de Valorização das Culturas Tradicionais do Espírito Santo - Prêmio Dona Astrogilda Ribeiro dos Santos ¿ Edição 2022, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165281</idOrigem><CnpjFormatado>12.536.004/0001-78</CnpjFormatado><Id>25457</Id></row>
<row _id="2814"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NTNGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02398/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>PEPTIDEOS DE COLAGENO EM PO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1890,00</ValorInicial><ValorFinal>1890,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NTNGF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165542</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>25458</Id></row>
<row _id="2815"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N0MPH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02425/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>DISPOSITIVO PARA TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PARENTERAIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>374,00</ValorInicial><ValorFinal>374,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S1V1H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165548</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>25459</Id></row>
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<row _id="2817"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00074/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>16502551000193</CnpjFornecedor><Objeto>SINALIZAO VIARIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ATIVO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13044,56</ValorInicial><ValorFinal>13044,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>NÃO FOI LICITAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167356</idOrigem><CnpjFormatado>16.502.551/0001-93</CnpjFormatado><Id>25461</Id></row>
<row _id="2818"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00157/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39154264000135</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Eletrodomésticos e Acessórios - LOTE 01</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26900,00</ValorInicial><ValorFinal>26900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HD3J0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167745</idOrigem><CnpjFormatado>39.154.264/0001-35</CnpjFormatado><Id>25462</Id></row>
<row _id="2819"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H6339</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 143/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>DULAGLUTIDA 1.5MG SOLUÇÃO INJETAVEL SERINGA PREENCHIDA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3785,76</ValorInicial><ValorFinal>3785,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H6339</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168483</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>25463</Id></row>
<row _id="2820"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XW5ZH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03171/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>COBERTURA PARA FERIDAS - CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4552,20</ValorInicial><ValorFinal>4552,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K8PR5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168883</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>25464</Id></row>
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<row _id="2822"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R94DK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 026/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de higienização, especificamente papel toalha e papel higiênico, por meio de adesão à ARP nº 0184/2023, gerida pela Secretaria de Estado da Saude - SESA. </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6950,30</ValorInicial><ValorFinal>6950,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PD37W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159782</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>25466</Id></row>
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<row _id="2842"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z99Z0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00835/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KARILAINE CONFECÇOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3664435000129</CnpjFornecedor><Objeto>COBERTOR DE SOLTEIRO; COR: AZUL ROYAL (COR FIRME); COMPOSICAO: 100% POLIESTER; MEDINDO NO MINIMO: 1,40 M X 2,10 M; PESO MINIMO DE 300G/M2; LATERAIS COM BAINHA EM DEBRUM AZUL; COSTURA DUPLA; NAO ALERGICO; ANTITRACA; ANTIMOFO; RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL E ALTAS TEMPERATURAS; IDENTIFICADO COM LOGOTIPO DO ORGAO NA COR BRANCA EM TODA EXTENSAO DO TECIDO; DIMENSAO DO LOGOTIPO: 10 CM X 13 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.MARCA:ETRURIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2182,50</ValorInicial><ValorFinal>2182,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4CNSC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168722</idOrigem><CnpjFormatado>03.664.435/0001-29</CnpjFormatado><Id>25486</Id></row>
<row _id="2843"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FR0QC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CEPDEC/00045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>22166193000198</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS: LINK DEDICADO IP PARA A CIDEC - EMPRESA ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>EXTINTO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10800,00</ValorInicial><ValorFinal>10800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168723</idOrigem><CnpjFormatado>22.166.193/0001-98</CnpjFormatado><Id>25487</Id></row>
<row _id="2844"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CPWJG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03144/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MMV PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32193726000184</CnpjFornecedor><Objeto>COLA BRANCA, LIQUIDA - CADERNO ESCOLAR; MODELO:1/4.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>300,70</ValorInicial><ValorFinal>300,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VTQXD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168724</idOrigem><CnpjFormatado>32.193.726/0001-84</CnpjFormatado><Id>25488</Id></row>
<row _id="2845"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7F6B4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03206/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>47893919000115</CnpjFornecedor><Objeto>AMIODARONA,CLORIDRATO 50MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L88L9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169025</idOrigem><CnpjFormatado>47.893.919/0001-15</CnpjFormatado><Id>25489</Id></row>
<row _id="2846"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3VFV2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03229/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ESPIROLACTONA 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>79,35</ValorInicial><ValorFinal>79,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3VFV2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169037</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>25490</Id></row>
<row _id="2847"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NQD5H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01357/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML FRASCO-AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1784,00</ValorInicial><ValorFinal>1784,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JV8HT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158850</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>25491</Id></row>
<row _id="2848"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>DEBORA CATARINA PFEILSTICKER</Fornecedor><CnpjFornecedor>45395454934</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Enfermagem, Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde, ofertado pelo Centro Educacional Radier, situado na Rua Humberto Pereira, nº. 490, Bairro Praia de Itaparica, Vila Velha, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de serviço emitida pela SEDU, porém processo é do CEE.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>160441</idOrigem><CnpjFormatado>00.045.395/4549-34</CnpjFormatado><Id>25493</Id></row>
<row _id="2849"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-478LB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de copo descartável, por meio da utilização da Ata de Registro de Preços nº 037/2022, gerida pela Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro/UIJM.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1062,82</ValorInicial><ValorFinal>1062,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3JCNX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161372</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>25494</Id></row>
<row _id="2850"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-2HZVF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01974/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1404,00</ValorInicial><ValorFinal>1404,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-2HZVF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162921</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>25495</Id></row>
<row _id="2851"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M9L98</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00606/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>FITA MICROPOROSA, HIPOALERGENICA, ESTERIL INDICADA PARA PROTECAO E FIXACAO DE CURATIVOS EM INCISOES CIRURGICAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM SELAGEM UNIFORME QUE PROPORCIONA BARREIRA MICROBIANA, A MANUTENCAO DA ESTERILIDADE E A TECNICA ASSEPTICA DE ABERTURA. MEDIDAS APROXIMADAS DE 25MM X 10CM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5349,00</ValorInicial><ValorFinal>5349,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LGS90</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163121</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>25496</Id></row>
<row _id="2852"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-55GGR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>377455000120</CnpjFornecedor><Objeto>SUBSTRATO CROMOGENICO,SUBSTRATO CROMOGENICO FLUOROGENICO,SUBSTRATO CROMOGENICO FLUOROGENICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4813,00</ValorInicial><ValorFinal>4813,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-55GGR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163448</idOrigem><CnpjFormatado>00.377.455/0001-20</CnpjFormatado><Id>25497</Id></row>
<row _id="2853"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-T5NH7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de expediente.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1717,00</ValorInicial><ValorFinal>1717,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D683Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164827</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>25498</Id></row>
<row _id="2854"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02418/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>TOUCA DESCARTAVEL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1917,60</ValorInicial><ValorFinal>1917,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZV5K2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165467</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>25499</Id></row>
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<row _id="2876"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5FRSD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02528/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>SALMETEROL 25MCG,FLUTICASONA, PROPRIONATO 125MCG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>480,50</ValorInicial><ValorFinal>480,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SRV1V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166210</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>25522</Id></row>
<row _id="2877"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00432/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : TEICOPLANINA 400MG ; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO:FRASCO-AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA:FRASCOAMPOLA. MARCA: GENERICO/EUROFARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3490,00</ValorInicial><ValorFinal>3490,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BD8W3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159585</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>25523</Id></row>
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<row _id="2880"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PSR34</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>ESOMEPRAZOL MAGNESICO TRI-HIDRATADO 40 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5082,48</ValorInicial><ValorFinal>5082,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PSR34</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163967</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>25526</Id></row>
<row _id="2881"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas  modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP,  por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de  aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>69342,00</ValorInicial><ValorFinal>69342,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CL24D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165046</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>25529</Id></row>
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<row _id="2887"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8PH7L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>22233581000144</CnpjFornecedor><Objeto> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE AUTODESK.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>357014,00</ValorInicial><ValorFinal>357014,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167830</idOrigem><CnpjFormatado>22.233.581/0001-44</CnpjFormatado><Id>25537</Id></row>
<row _id="2888"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00089/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUCIANO BALEN </Fornecedor><CnpjFornecedor>13970483000107</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 12/2022 - Seleção de Projetos de Produção Musical no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167831</idOrigem><CnpjFormatado>13.970.483/0001-07</CnpjFormatado><Id>25538</Id></row>
<row _id="2889"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5LV3Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03082/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1194,55</ValorInicial><ValorFinal>1194,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-82V6J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168364</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>25539</Id></row>
<row _id="2890"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4G7B1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01590/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA INFANTIL, ADEQUADA PARA CRIANCAS DE 0 A 36 MESES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3982,08</ValorInicial><ValorFinal>3982,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4G7B1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160663</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>25540</Id></row>
<row _id="2891"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QD23M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02534/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA (FILIAL - CABREUVA/SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49351786001152</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE SODIO 9MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15500,00</ValorInicial><ValorFinal>15500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KZHVF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166201</idOrigem><CnpjFormatado>49.351.786/0011-52</CnpjFormatado><Id>25541</Id></row>
<row _id="2892"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-59V7R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00801/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONEXAO PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES; FORMATO: EM Y, 2 VIAS, TUBO FLEXIVEL; TRANSPARENTE, ATOXICO; CONECTOR: LUER SLIP, EXTREMIDADES COM TAMPAS PROTETORAS; TAMANHO: ADULTO; PRIME COM VOLUME APROXIMADO DE 1,0ML; CORTA FLUXO EM TODAS AS VIAS; ESTERIL; DESCARTAVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6900,00</ValorInicial><ValorFinal>6900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W9MZ4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168177</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>25542</Id></row>
<row _id="2893"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T2J6L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 529/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>64171697000146</CnpjFornecedor><Objeto>VORICONAZOL 200 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9065,00</ValorInicial><ValorFinal>9065,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T2J6L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168229</idOrigem><CnpjFormatado>64.171.697/0001-46</CnpjFormatado><Id>25543</Id></row>
<row _id="2894"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QD23M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00804/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA (FILIAL - CABREUVA/SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49351786001152</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO 1: CLORETO DE SODIO 9MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO Nome Comercial: Viaflex Detentor do Registro: Baxter / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CLORETO DE SODIO 9MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 1.000ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO Nome Comercial: Viaflex Detentor do Registro: Baxter.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12650,00</ValorInicial><ValorFinal>12650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FZ74L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168288</idOrigem><CnpjFormatado>49.351.786/0011-52</CnpjFormatado><Id>25544</Id></row>
<row _id="2895"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1GQP3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00856/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA GASTROSTOMIA / NUTRICAO ENTERAL; MATERIAL: 100% SILICONE E COM FIO RADIOPACO NA PONTA DISTAL; CALIBRE: 20 FR; FORMATO CONECTOR: Y; BALAO: COM BALAO GASTRICO DE RETENCAO INTERNA GRADUADA EM CENTIMETROS; DISCO EXTERNO EM SILICONE TRANSPARENTE; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: PAPEL GRAU CIRURGICO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:BALAO COM CAPACIDADE APROXIMADA 20CC;LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:FOYOMED / SONDA GASTROSTOMIA / NUTRICAO ENTERAL; MATERIAL: 100% SILICONE E COM FIO RADIOPACO NA PONTA DISTAL; CALIBRE: 22 FR; FORMATO CONECTOR: Y; BALAO: COM BALAO GASTRICO DE RETENCAO INTERNA GRADUADA EM CENTIMETROS; DISCO EXTERNO EM SILICONE TRANSPARENTE; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: PAPEL GRAU CIRURGICO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:BALAO COM CAPACIDADE APROXIMADA 20CC; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: FOYOMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4012,50</ValorInicial><ValorFinal>4012,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0Z40B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169040</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>25545</Id></row>
<row _id="2896"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GC9TG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00859/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8924875000191</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO: BOBINA, ESTERILIZACAO: OXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, FACE: DUPLA, FILME: BILAMINADO DE POLIESTER E POLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 ~ 80 G/M², RESISTENCIA: ACAO MECANICA, LIVRE DE CLORO E COMPONENTE TOXICOS, PENETRACAO DE FLUIDOS, INDICADORES: DE PROCESSO EM SUA EXTENSAO, OXIDO DE ETILENO (ETO), QUIMICOS PARA ESTERILIZACAO, VAPOR SATURADO (AUTOCLAVE), SELAGEM: SELAGEM LISA, LARGURA: 25 CM, COMPRIMENTO: 100 M, NORMA: NBR 14990 COMPROVADA POR LAUDO, EMBALAGEM: NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR REGISTOR ANVISA, DIMENSAO,LOTE FABRICACAO, VALIDADE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1038,40</ValorInicial><ValorFinal>1038,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H0PB1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169084</idOrigem><CnpjFormatado>08.924.875/0001-91</CnpjFormatado><Id>25546</Id></row>
<row _id="2897"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BFX5K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 467/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03195/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CLORPROMAZINA 25MG - HALOPERIDOL 1MG - HALOPERIDOL 5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8864,80</ValorInicial><ValorFinal>8864,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WDM98</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169085</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>25547</Id></row>
<row _id="2898"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RWPS4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01387/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ACETAZOLAMIDA 250MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>287,40</ValorInicial><ValorFinal>287,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RWPS4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159469</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>25548</Id></row>
<row _id="2899"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DZWW2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00469/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31556536000111</CnpjFornecedor><Objeto>OLEO DERMOPROTETOR DE USO TOPICO, CONSTITUIDO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA, LECITINA DE SOJA E VITAMINAS 'A' E 'E', DE ORIGEM EXCLUSIVAMENTE VEGETAL, ISENTO DE AGUA E CONSERVANTES, FRASCO 200ML.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9520,00</ValorInicial><ValorFinal>9520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6ZDL4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159981</idOrigem><CnpjFormatado>31.556.536/0001-11</CnpjFormatado><Id>25550</Id></row>
<row _id="2900"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HH80D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01699/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CLONIDINA CLORIDRATO 0.1MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>122,40</ValorInicial><ValorFinal>122,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HH80D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161082</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>25551</Id></row>
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<row _id="2914"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto>DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18,96</ValorInicial><ValorFinal>18,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TG6RB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168296</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>25565</Id></row>
<row _id="2915"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5HS58</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00820/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>SOLUCAO PARA LIMPEZA E IRRIGACAO DE FERIDAS, AQUOSA, PRONTA PARA USO; COMPOSICAO: POLIHEXANIDA (PHMB) 0,1%E DERIVADO DE BETAINA 0,1%;EMBALAGEM: DADOS DO PRODUTO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 350ML; MARCA: PIELSANA POLIHEXANIDA SOLUÇÃOAQUOSAFABRICANTE: DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14007,00</ValorInicial><ValorFinal>14007,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N0K9J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168371</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>25566</Id></row>
<row _id="2916"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ANA CAROLINA AMARAL GUIMARÃES 09803438794</Fornecedor><CnpjFornecedor>29053050000119</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 03/2022 ¿ Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168417</idOrigem><CnpjFormatado>29.053.050/0001-19</CnpjFormatado><Id>25567</Id></row>
<row _id="2917"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9HB03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>2491558000142</CnpjFornecedor><Objeto>Prestacao de servicos de locacao de veiculo automotor</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>121849,20</ValorInicial><ValorFinal>121849,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9HB03</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168418</idOrigem><CnpjFormatado>02.491.558/0001-42</CnpjFormatado><Id>25568</Id></row>
<row _id="2918"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SG2LL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03139/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ESCITALOPRAM 15MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>561,00</ValorInicial><ValorFinal>561,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SG2LL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168684</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>25569</Id></row>
<row _id="2919"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Prestacao de servicos movel pessoal SMP nas modalidades longa distancia nacional e internacional originada de terminais dos SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fonecimento de aparelhos de acesso movel em comodato, simcards e sistema de gerencimaneto online.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36852,00</ValorInicial><ValorFinal>36852,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BC081</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168685</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>25570</Id></row>
<row _id="2920"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01381/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21296343000115</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE PROBIOTICOS CONTENDO MÍNIMO DE: 4 CEPAS DE LACTOBACILOS E BIFIDOBACTERIAS E NO MÍNIMO DE 10 ELEVADO A NONA POTENCIA)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1338,00</ValorInicial><ValorFinal>1338,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3C3PD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158803</idOrigem><CnpjFormatado>21.296.343/0001-15</CnpjFormatado><Id>25571</Id></row>
<row _id="2921"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6HHSR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01314/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>OXCARBAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5143,44</ValorInicial><ValorFinal>5143,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-6HHSR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159366</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25572</Id></row>
<row _id="2922"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K44S3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 473/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01517/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32102852000186</CnpjFornecedor><Objeto>CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR (AUTOENTINTADO),CONFECCAO DE PLACA DE TEXTO, NAS MEDIDAS 38MM X 14MM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>488,40</ValorInicial><ValorFinal>488,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-481TS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159748</idOrigem><CnpjFormatado>32.102.852/0001-86</CnpjFormatado><Id>25573</Id></row>
<row _id="2923"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00095/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>3094511759</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Informática para Internet, Eixo Tecnológico de Informação e Comunicação, ofertado pelo Centro Educacional de Aracruz, situado na Rua Professor Berilo Basílio dos Santos, nº. 180, Bairro Centro, Aracruz, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de serviço emitida pela SEDU, porém processo é do CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159749</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.094/5117-59</CnpjFormatado><Id>25574</Id></row>
<row _id="2924"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BZWRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01509/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>LOPERAMIDA, CLORIDRATO 2MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>403,92</ValorInicial><ValorFinal>403,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1WRW9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159752</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>25575</Id></row>
<row _id="2925"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D603V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00461/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : GLICOSE 50MG/ML (5%) ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 100ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : GLICOSE 50MG/ML (5%) ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO. MARCA: FRESENIUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15270,00</ValorInicial><ValorFinal>15270,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9L2WM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159810</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>25576</Id></row>
<row _id="2926"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SM9SL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 018/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00491/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 6,0 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE / TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 6,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE / TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 7,0 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA SOLIDOR / TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 8,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>856,28</ValorInicial><ValorFinal>856,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2HC63</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160321</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>25577</Id></row>
<row _id="2927"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01592/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>87,00</ValorInicial><ValorFinal>87,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7Z9FM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160325</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25578</Id></row>
<row _id="2928"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B1QD9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01657/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: UROLOGIA; MATERIAL: CATGUT SIMPLES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>276,48</ValorInicial><ValorFinal>276,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W04M5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160943</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>25579</Id></row>
<row _id="2929"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00435/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA PARA PUNCAO PERIDURAL; DIMENSOES: 16G X 3 ½"; PROPRIEDADES FISICAS:ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX; GRADUACAO: CENTIMETROS; BISEL: CURVO TIPO TUOHY; CANHAO: LUERLOCK, INTERNAMENTE CONICO, CONEXAO SEGURA, COM ALETAS; ESTERILIDADE: ESTERIL;USO: DESCARTAVEL;EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE,CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA ESUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DEFORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA PROCARE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>780,00</ValorInicial><ValorFinal>780,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZNWW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159623</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>25580</Id></row>
<row _id="2930"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HKRXT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01412/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>LACOSAMIDA 200 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3437,76</ValorInicial><ValorFinal>3437,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HKRXT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159624</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>25581</Id></row>
<row _id="2931"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HN6JG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00464/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PAPAINA 10%; FORMA FARMACEUTICA: CREME DERMATOLOGICO; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA/TUBO 200 GR; VIA ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA/TUBO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1486,00</ValorInicial><ValorFinal>1486,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HX1NG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159865</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>25582</Id></row>
<row _id="2932"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WVBQ2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAFÉ ESPECIAIS</Fornecedor><CnpjFornecedor>19125327000118</CnpjFornecedor><Objeto>INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO, EVENTOS E CURSOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18700,00</ValorInicial><ValorFinal>18700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159867</idOrigem><CnpjFormatado>19.125.327/0001-18</CnpjFormatado><Id>25583</Id></row>
<row _id="2933"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FBZGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01920/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>BISCOITO - BARRINHA DE BISCOITO COM RECHEIO DE GOIABA - BOMBOM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17019,70</ValorInicial><ValorFinal>17019,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FBZGF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162287</idOrigem><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>25584</Id></row>
<row _id="2934"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9Q4T5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01970/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>KIT PARA DIAGNOSTICO MOLECULAR DE MENINGITES BACTERIANAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16755,84</ValorInicial><ValorFinal>16755,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9Q4T5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162802</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>25585</Id></row>
<row _id="2935"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3FJPQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01981/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ARIPIPRAZOL 30MG COMPRIMIDO - ARIPIPRAZOL 20MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>406,20</ValorInicial><ValorFinal>406,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3FJPQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163286</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>25586</Id></row>
<row _id="2936"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QRZ68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CLOPIDOGREL 75MG .</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>555,13</ValorInicial><ValorFinal>555,13</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QRZ68</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163287</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>25587</Id></row>
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<row _id="2938"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4DTGG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>PROPRANOLOL,CLORIDRATO 40MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45,30</ValorInicial><ValorFinal>45,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-98SCN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163003</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>25590</Id></row>
<row _id="2939"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QDHF5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>INOVARTEC SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>32906650000197</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO:MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MONITORES CARDÍACOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16980,00</ValorInicial><ValorFinal>16980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QDHF5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163163</idOrigem><CnpjFormatado>32.906.650/0001-97</CnpjFormatado><Id>25591</Id></row>
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<row _id="2941"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RPC - IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11106305000107</CnpjFornecedor><Objeto> óculos simuladores de embriaguez e de efeito do sono para serem utilizados nas ações educativas da Gerência de Educação de Trânsito e Estatística - DETRAN|ES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7480,00</ValorInicial><ValorFinal>7480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de Licitação</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163605</idOrigem><CnpjFormatado>11.106.305/0001-07</CnpjFormatado><Id>25593</Id></row>
<row _id="2942"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KHGPQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FERNANDO ANTÔNIO CHIABAI DE FREITAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>57616515720</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4511059,20</ValorInicial><ValorFinal>4511059,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei Federal n.° 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163804</idOrigem><CnpjFormatado>00.057.616/5157-20</CnpjFormatado><Id>25594</Id></row>
<row _id="2943"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00061/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>: FERNANDA DOS SANTOS SILVA 35671988829</Fornecedor><CnpjFornecedor>35082454000133</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 06/2022 - Seleção de Projetos de Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163805</idOrigem><CnpjFormatado>35.082.454/0001-33</CnpjFormatado><Id>25595</Id></row>
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<row _id="2953"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RWL47</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00047/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>66605734000102</CnpjFornecedor><Objeto>CEDULAS ID</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>37600,00</ValorInicial><ValorFinal>37600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161461</idOrigem><CnpjFormatado>66.605.734/0001-02</CnpjFormatado><Id>25605</Id></row>
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<row _id="2955"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KDCXL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01789/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4912965000101</CnpjFornecedor><Objeto>FECHADURA PARA MOVEIS (ARMARIOS E GAVETAS) ,LUMINARIA PLAFON,TORNEIRA PARA JARDIM,JOELHO AZUL 40MM COM PROTEÇÃO DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO,PORTA CADEADO; MATERIAL: ACO CARBONO,PORTA CADEADO; MATERIAL: ACO CARBONO,TRINCO/ TRANQUETA,JOELHO 50 MM - 90 º SENDO,RESISTENCIA CHUVEIRO-DUCHAAQUECEDOR,CADEADO COMUM; MATERIAL CORPO: LATAO MACICO,LAMPADA; TIPO: LED; POTENCIA: 10W,LUMINARIA PLAFON; POTENCIA: 25W; TAMANHO APROXIMADO: 1,20X7 CM; LED.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5288,15</ValorInicial><ValorFinal>5288,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RNK80</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161507</idOrigem><CnpjFormatado>04.912.965/0001-01</CnpjFormatado><Id>25607</Id></row>
<row _id="2956"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-80Z5L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01820/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>7499258000123</CnpjFornecedor><Objeto>EQUIPO PARA TRANSFUSAO SANGUE E HEMODERIVADOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2100,00</ValorInicial><ValorFinal>2100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P69ZL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161508</idOrigem><CnpjFormatado>07.499.258/0001-23</CnpjFormatado><Id>25608</Id></row>
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<row _id="2974"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00115/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor> JANAÍNA DE SOUZA SIMÕES SALOMÃO</Fornecedor><CnpjFornecedor>1420260693</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Imobilizações Ortopédicas, Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde, ofertado pela Escola Novo Apogeu Educacional, situada na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 208, Bairro Maria Ortiz, município de Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP 29301-455.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de Serviço é emitida pela SEDU, porém processo é do CEE.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>162389</idOrigem><CnpjFormatado>00.001.420/2606-93</CnpjFormatado><Id>25626</Id></row>
<row _id="2975"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29791821000175</CnpjFornecedor><Objeto>FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3907,00</ValorInicial><ValorFinal>3907,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4PBLZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171287</idOrigem><CnpjFormatado>29.791.821/0001-75</CnpjFormatado><Id>32023</Id></row>
<row _id="2976"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PZ4TH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03726/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61282661000141</CnpjFornecedor><Objeto>DESMOPRESSINA 0,1 MG/ML; SPRAY SOLUÇÃO NASAL 2,5 ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7586,88</ValorInicial><ValorFinal>7586,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PZ4TH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171387</idOrigem><CnpjFormatado>61.282.661/0001-41</CnpjFormatado><Id>32024</Id></row>
<row _id="2977"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMMBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR, EPIDURAL E INTRATECAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2376,00</ValorInicial><ValorFinal>2376,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QKRHB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171548</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>32025</Id></row>
<row _id="2978"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HXXF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7847837000110</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO; DE USO UNICO; COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA SUPERRAPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 1 (UMA) HORA, POR METODO DE FLUORESCENCIA E UM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTAVEL; O PACOTE E PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. A ETIQUETA PRESENTE NA AMPOLA DEVE CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, CAMPOS PARA INFORMACOES SOBRE CARGA, ESTERILIZADOR E DATA E UM INDICADOR QUIMICO DEEXPOSICAO, QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NAO-PROCESSADAS; O INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVES DE MUDANCA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NAO EXIGE INTERPRETACAO DE COR), ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZACAO COMO CONTROLE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5422,00</ValorInicial><ValorFinal>5422,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GQL0C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171549</idOrigem><CnpjFormatado>07.847.837/0001-10</CnpjFormatado><Id>32026</Id></row>
<row _id="2979"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZJ59D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04096/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38091081000155</CnpjFornecedor><Objeto>CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5777,76</ValorInicial><ValorFinal>5777,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PLGZ8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171613</idOrigem><CnpjFormatado>38.091.081/0001-55</CnpjFormatado><Id>32027</Id></row>
<row _id="2980"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-13WPP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04106/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70%. ALMOTOLIA COM 100 ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F6CTV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171616</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>32028</Id></row>
<row _id="2981"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>B2B DISTRIBUIDORA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>14512114000125</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos para instruções de armamento e tiro - Lote 4</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7640,00</ValorInicial><ValorFinal>7640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WXLVG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170686</idOrigem><CnpjFormatado>14.512.114/0001-25</CnpjFormatado><Id>32029</Id></row>
<row _id="2982"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F10PD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03803/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>METILFENIDATO 54 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA - 36MG - 18MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12727,50</ValorInicial><ValorFinal>12727,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F10PD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170687</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>32030</Id></row>
<row _id="2983"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H032C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04094/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR FPS 50 HIPOALERGENICO - LOCAO CREMOSA HIDRATANTE - LOCAO HIDRATANTE PARA PELE EXTRASSECA DE RAPIDA ABSORCAO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4498,24</ValorInicial><ValorFinal>4498,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H032C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171612</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>32031</Id></row>
<row _id="2984"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00147/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ZUMBAYLLU MESMO ASSIM A GENTE FAZ PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10233319000110</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Produção de Obra Audiovisual em Curta e Média Metragem e Complementação, Linha 2 - Projetos de Produção de Obra Audiovisual em Curta e Média Metragem de Documentário, Ficção e Animação, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172258</idOrigem><CnpjFormatado>10.233.319/0001-10</CnpjFormatado><Id>32032</Id></row>
<row _id="2985"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HXXF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01061/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO PERACETICO 0,2% GALAO 5 LITROS SOLUCAO A BASE DE ACIDO PERACETICO A 0,2%, PRONTO PARA USO, COM FORMULACAO INIBIDORA DE COROSAO, UTILIZADO PARA DESINFECCAO DE ALTO NIVEL DE ARTIGOS CRITICOS E SEMICRITICOS DA AREA ODONTO-MEDICO HOSPITALAR. VALIDADE DA SOLUCAO APOS ATIVADA DE ATE 30 DIAS. COM ATIVIDADES EM ATE 10 MINUTOS. PARA ACAO BACTERICIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA E DE MICOBACTERIAS INCLUINDO MASSILIENCIE. O PRODUTO DEVERA SER ATOXICO, NAO IRRITANTE DERMICO E OCULAR, BIODEGRADAVEL E SEM EFEITO RESIDUAL; O FORNECEDOR DEVERA APRESENTAR LAUDOS DAS CARATCERISTICAS ACIMA MENCIONADAS COMPROVADOS EM LABORATORIOS FILIADOS A ANVISA, CONFORME RDC 35 DE 16/AGOSTO/2010. DEVERA VIR ACOMPANHADO DE TIRAS REAGENTES ESPECIFICAS PARA DETERMINACAO DA ATIVIDADE DESINFECTANTE EM QUANTIDADESSUFICIENTES PARA SUPRIR TODAS AS ANALISES ATE O TERMINO DA ATIVIDADE DO PRODUTO (30 TIRAS A CADA 4 GALOES ADQUIRIDOS). O FORNECEDOR DEVERA APLICAR TREINAMENTO EM TODAS AS UNIDADES USUARIAS DO PRODUTO SEMPRE QUE FOR SOLICITADO. O PRODUTO DEVERA TER UMA VALIDADE MINIMA DE 18 MESES, COM APRESENTACAO EM GALAO DE 5 LITROS APROXIMADAMENTE, REGISTRO NA ANVISA; MARCA: BELLTYPE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15048,00</ValorInicial><ValorFinal>15048,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GQL0C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172811</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>32033</Id></row>
<row _id="2986"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PHS6S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04218/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>CAPTOPRIL 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>72,00</ValorInicial><ValorFinal>72,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NW7HR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172011</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>32036</Id></row>
<row _id="2987"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3C84G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WP COMPANY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30393954000172</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS VIDEOCONFERNCIA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>165000,00</ValorInicial><ValorFinal>165000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>173103</idOrigem><CnpjFormatado>30.393.954/0001-72</CnpjFormatado><Id>32037</Id></row>
<row _id="2988"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00203/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46096695000158</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado - Lote 5.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15040,00</ValorInicial><ValorFinal>15040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5FMG2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169994</idOrigem><CnpjFormatado>46.096.695/0001-58</CnpjFormatado><Id>32043</Id></row>
<row _id="2989"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VXKM5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>N&amp;S COMERCIO DE ALIMENTOS E SEVIÇOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34346057000169</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE KIT DESIGN DE SOBRANCELHAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1063,30</ValorInicial><ValorFinal>1063,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XJ5R1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169995</idOrigem><CnpjFormatado>34.346.057/0001-69</CnpjFormatado><Id>32044</Id></row>
<row _id="2990"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-60P8T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03596/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML; - BIMATOPROST 0,03%; TIMOLOL 0,5%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1131,84</ValorInicial><ValorFinal>1131,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-60P8T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170223</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32046</Id></row>
<row _id="2991"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03614/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1680,00</ValorInicial><ValorFinal>1680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RH3BJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170545</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32049</Id></row>
<row _id="2992"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03713/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2328,00</ValorInicial><ValorFinal>2328,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-54620</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170547</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>32050</Id></row>
<row _id="2993"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JSM8L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>DISPENSA</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RS COMERCIAL LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11396978000130</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Caixa Organizadora para apoio nas atividades laboratoriais, vigilância epidemiológica e contenção de focos zoossanitários.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2977,50</ValorInicial><ValorFinal>2977,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JSM8L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171854</idOrigem><CnpjFormatado>11.396.978/0001-30</CnpjFormatado><Id>32051</Id></row>
<row _id="2994"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XB80K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>INDICADOR QUIMICO; DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. A EMBALAGEM DEVERA CONTEMPLAR 2 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA E NA TEMPERATURA DE 121ºC DEVERA REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS; DEVERA GARANTIR ARQUIVAMENTO POR PELO MENOS 6 MESES E NAO APRESENTAR TOXICIDADE AO MANUSEIO; DEVERA SER LIVRE DE CHUMBO E COMPROVAR TODAS AS EXIGENCIAS CITADAS; NAO APRESENTAR GABARITO DE CORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PM8QS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171714</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>32052</Id></row>
<row _id="2995"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T1F47</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04128/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>RUXOLITINIBE, FOSFATO 10 MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15233,58</ValorInicial><ValorFinal>15233,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T1F47</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171782</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32054</Id></row>
<row _id="2996"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00165/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SAMORA N¿ZINGA SOARES CARDOSO 11748929607</Fornecedor><CnpjFornecedor>34187612000157</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Seleção de Projetos de Artes Integradas no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171828</idOrigem><CnpjFormatado>34.187.612/0001-57</CnpjFormatado><Id>32055</Id></row>
<row _id="2997"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NN49J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19999276000153</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de ferramentas</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6399,99</ValorInicial><ValorFinal>6399,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171829</idOrigem><CnpjFormatado>19.999.276/0001-53</CnpjFormatado><Id>32056</Id></row>
<row _id="2998"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q10Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04139/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>OLANZAPINA 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218,00</ValorInicial><ValorFinal>218,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q10Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171885</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32057</Id></row>
<row _id="2999"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D5449</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04166/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>OXCARBAZEPINA 600MG - OXCARBAZEPINA 300MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6609,60</ValorInicial><ValorFinal>6609,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-D5449</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171896</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32059</Id></row>
<row _id="3000"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7D429</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04187/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO 50MG,PREGABALINA 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5795,00</ValorInicial><ValorFinal>5795,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7D429</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171937</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32060</Id></row>
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<row _id="3002"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04238/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>CLINDAMICINA,FOSFATO 150MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9000,00</ValorInicial><ValorFinal>9000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XBGXW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172013</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>32062</Id></row>
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<row _id="3004"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5K3Q0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03610/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>LIDOCAINA, CLORIDRATO + EPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 1%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4023,00</ValorInicial><ValorFinal>4023,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NPC01</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170188</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32064</Id></row>
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<row _id="3006"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03828/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4889,03</ValorInicial><ValorFinal>4889,03</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BGJ91</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170894</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>32066</Id></row>
<row _id="3007"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C66MZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03899/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>43575877000466</CnpjFornecedor><Objeto>MOMETASONA, FUORATO 1MG/G - CARMELOSE 0,5% - AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE CANETA DE INSULINA - 4MM..</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1259,36</ValorInicial><ValorFinal>1259,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C66MZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171001</idOrigem><CnpjFormatado>43.575.877/0004-66</CnpjFormatado><Id>32067</Id></row>
<row _id="3008"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M46LS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00083/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5305785000124</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa (SESC Praia Formosa) para fornecimento de serviços de locação de espaço físico, alimentação e hospedagem para 1.359 (um mil, trezentos e cinquenta e nove) professores, técnicos e gestores da rede estadual de ensino do ES, que participarão do ¿I Seminário Estadual de Educação Inclusiva ¿ 2023¿ a ser realizado no período de 22 e 23 de novembro de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>749158,00</ValorInicial><ValorFinal>749158,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ¿ Art.25, caput, da Lei 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171026</idOrigem><CnpjFormatado>05.305.785/0001-24</CnpjFormatado><Id>32068</Id></row>
<row _id="3009"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DL4M5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03874/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLASTICA E PAPEL TOALHA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5461,50</ValorInicial><ValorFinal>5461,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DL4M5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171130</idOrigem><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>32069</Id></row>
<row _id="3010"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-41X39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03841/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA PLASTICA TRANSPARENTE COM TAMPA E FECHO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>337,84</ValorInicial><ValorFinal>337,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-41X39</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171182</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>32070</Id></row>
<row _id="3011"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0M673</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DU PORTO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41841555000143</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; SEM ALCA; SEM IMPRESSAO; CAPACIDADE: 200 LITROS; COR: VERMELHA; DIMENSAO APROXIMADA: LARGURA: 90 CM; ALTURA: 112 CM; ESPESSURA: 10 MICRAS; TIPO COSTURA: REFORCADA; SEM PERSONALIZACAO; EMBALAGEM DE ATE 100 UNIDADES. UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3500,00</ValorInicial><ValorFinal>3500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0M673</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171408</idOrigem><CnpjFormatado>41.841.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>32071</Id></row>
<row _id="3012"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MWL34</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04290/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>SITAGLIPTINA, FOSFATO 100 MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6283,76</ValorInicial><ValorFinal>6283,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MWL34</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172165</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>32072</Id></row>
<row _id="3013"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MWL34</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04291/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>VILDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11901,12</ValorInicial><ValorFinal>11901,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MWL34</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172166</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>32073</Id></row>
<row _id="3014"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RVJ6C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04395/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>INDAPAMIDA SR 1,5 MG COMPRIMIDO; LIBERAÇÃO PROLONGADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>112,48</ValorInicial><ValorFinal>112,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RVJ6C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172733</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32074</Id></row>
<row _id="3015"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VWC1D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17800119000141</CnpjFornecedor><Objeto>OMPRA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO PORTÃO PEDESTRES COM INSTALAÇÃO ¿ 1ª CIA 5ºBBM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9649,00</ValorInicial><ValorFinal>9649,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>174106</idOrigem><CnpjFormatado>17.800.119/0001-41</CnpjFormatado><Id>32075</Id></row>
<row _id="3016"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XGV25</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00108/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162790000120</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de tecnologia da informação</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11654902,08</ValorInicial><ValorFinal>11654902,08</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Não finalizado na licitação </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>174142</idOrigem><CnpjFormatado>28.162.790/0001-20</CnpjFormatado><Id>32076</Id></row>
<row _id="3017"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6B05F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00119/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>SAPATO DE SEGURANCA </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3072,30</ValorInicial><ValorFinal>3072,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FGH7Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174265</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>32078</Id></row>
<row _id="3018"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMPTH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04188/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5637,60</ValorInicial><ValorFinal>5637,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WMPTH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171927</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>32081</Id></row>
<row _id="3019"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QHKPS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00116/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de higiene tipo papel toalha.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>44640,00</ValorInicial><ValorFinal>44640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TQQ1Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172046</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>32082</Id></row>
<row _id="3020"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HXXF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>FITA ADESIVA PARA TESTE DE ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE COM INDICADOR TERMICO,DORSO DE PAPEL CREPE A BASE DE FIBRA DE CELULOSE, TINTA TERMOATIVA, ESTIRENO, BUTADIENO, RESINAS ACRILICAS, BOA ADESAO APRESENTANDO RESISTENCIA E ALTERACAO DE COLORACAO APOS EXPOSICAO A ALTAS TEMPERATURAS. TAMANHO: 19MM X 30M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE; COD. SIGA: 37874; MARCA: POLITAPE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>794,00</ValorInicial><ValorFinal>794,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GQL0C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172321</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>32083</Id></row>
<row _id="3021"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H52Q2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04345/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>ARIPIPRAZOL 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>576,16</ValorInicial><ValorFinal>576,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H52Q2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172338</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>32084</Id></row>
<row _id="3022"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00158/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NOVELO FILMES PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>12772107000218</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Seleção de Núcleos Criativos para Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais no Estado do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7500,00</ValorInicial><ValorFinal>7500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172201</idOrigem><CnpjFormatado>12.772.107/0002-18</CnpjFormatado><Id>32086</Id></row>
<row _id="3023"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QSJKS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04300/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MONTELUCASTE DE SODIO 5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1080,00</ValorInicial><ValorFinal>1080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QSJKS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172249</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>32087</Id></row>
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<row _id="3025"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VPFMJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04319/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>BUDESONIDA 200MCG CÁPSULA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17447,04</ValorInicial><ValorFinal>17447,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VPFMJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172334</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>32090</Id></row>
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<row _id="3027"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X1419</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04367/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>PASSIFLORA INCARNATA 0,5ML/5ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>359,82</ValorInicial><ValorFinal>359,82</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172449</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>32092</Id></row>
<row _id="3028"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WTGDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00194/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANA CRISTINA OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS 17367390775</Fornecedor><CnpjFornecedor>35410438000122</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de quadro certificado Prêmio Humaniza</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MW53C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169852</idOrigem><CnpjFormatado>35.410.438/0001-22</CnpjFormatado><Id>32094</Id></row>
<row _id="3029"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00068/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CIEMH2 ¿ NÚCLEO CULTURAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>7873902000181</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 03/2022 - Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169906</idOrigem><CnpjFormatado>07.873.902/0001-81</CnpjFormatado><Id>32095</Id></row>
<row _id="3030"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JH1GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00918/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221002077</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 125MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO - AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA. MARCA: SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA (GENÉRICO) APRESENTAÇÃO: 125MG PÓ LIOF P/ SOL INJ + DIL AMP VD INC X 2ML FABRICANTE: NOVAFARMA/FRESENIUS KABI DETENTOR DO REGISTRO: NOVAFARMA/FRESENIUS KABI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5970,00</ValorInicial><ValorFinal>5970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F7BCJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169914</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0020-77</CnpjFormatado><Id>32096</Id></row>
<row _id="3031"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00193/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>THALYSON DA SILVA CORDEIRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>12664296701</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente a autorização do Curso Técnico em Informática, Eixo Tecnológico Informação e Comunicação, conforme estabelecido na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, ofertado pelo Centro de Educação Básica e Profissional Castelo Branco, situado na Avenida Brasil, nº 1.303, Bairro Maria das Graças, município de Colatina, ES, CEP 29.705-011.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de serviço emitido pela SEDU, porém processo é do CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170003</idOrigem><CnpjFormatado>00.012.664/2967-01</CnpjFormatado><Id>32097</Id></row>
<row _id="3032"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0D8LR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03659/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>EMPAGLIFLOZINA 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15792,00</ValorInicial><ValorFinal>15792,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0D8LR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170485</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>32098</Id></row>
<row _id="3033"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0VDVV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 475/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03819/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>CLOREXIDINA GLICONATO 0.12% COLUTORIO (ENXAGUANTE BUCAL) FRASCO 200ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>37,11</ValorInicial><ValorFinal>37,11</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0VDVV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170835</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>32099</Id></row>
<row _id="3034"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QSH6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GÁS GLP</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>843,20</ValorInicial><ValorFinal>843,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SWW47</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170947</idOrigem><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>32100</Id></row>
<row _id="3035"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J5JFQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03933/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 320MG COMPRIMIDO REVESTIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1485,00</ValorInicial><ValorFinal>1485,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J5JFQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171022</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>32101</Id></row>
<row _id="3036"><IdOrgao>631</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CW3NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00143/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33441376000190</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ¿ VENTILADOR PULMONAR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, CALIBRAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, E TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>549890,40</ValorInicial><ValorFinal>549890,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171987</idOrigem><CnpjFormatado>33.441.376/0001-90</CnpjFormatado><Id>32102</Id></row>
<row _id="3037"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-78GRZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00122/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao e instalacao de pelicula decorativa e de protecao solar predial, incluindo remocao de eventual pre existente, visando atender o predio  da SESP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1223,65</ValorInicial><ValorFinal>1223,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-78GRZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172129</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>32103</Id></row>
<row _id="3038"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M3LS0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04387/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>LEVETIRACETAM 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3168,00</ValorInicial><ValorFinal>3168,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172701</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>32104</Id></row>
<row _id="3039"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2QHZF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00080/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITTALY BORDADOS E MATELADOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>38027007000170</CnpjFornecedor><Objeto>TRAVESSEIRO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1875,00</ValorInicial><ValorFinal>1875,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4DF7S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174621</idOrigem><CnpjFormatado>38.027.007/0001-70</CnpjFormatado><Id>32107</Id></row>
<row _id="3040"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WXHG4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5934885001604</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para realização de exames toxicológicos, conforme Termo de Referência da ARP 042/2023- PMES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8968,00</ValorInicial><ValorFinal>8968,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TX1JK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174684</idOrigem><CnpjFormatado>05.934.885/0016-04</CnpjFormatado><Id>32108</Id></row>
<row _id="3041"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G8JVW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00110/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31556536000111</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7350,00</ValorInicial><ValorFinal>7350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3FM76</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174761</idOrigem><CnpjFormatado>31.556.536/0001-11</CnpjFormatado><Id>32109</Id></row>
<row _id="3042"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KT1KC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03468/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ESZOPICLONA 2 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>141,00</ValorInicial><ValorFinal>141,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KT1KC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169750</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>32111</Id></row>
<row _id="3043"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R5WDR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DA AGRICULTURA  FAMILIAR DE CARIACICA CAFC ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>28358894000105</CnpjFornecedor><Objeto>quisição de gêneros alimentícios  ((HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS/CONGELADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura  Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações,</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1030521,57</ValorInicial><ValorFinal>1030521,57</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo Licitatório  não realizado no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169981</idOrigem><CnpjFormatado>28.358.894/0001-05</CnpjFormatado><Id>32112</Id></row>
<row _id="3044"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00975/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: FIBER WIRE CIRURGIA ORTOPEDICA; MATERIAL: POLIETILENO TRANCADO COMPOLIESTER; COLORACAO: AZUL/BRANCO; CALIBRE: 2-0; COMPRIMENTO: 90 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA:CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 26,5 MM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:SARTORI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15813,60</ValorInicial><ValorFinal>15813,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TMVMN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170432</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>32113</Id></row>
<row _id="3045"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00163/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>REVISÃO NEGÓCIOS CRIATIVOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>21840605000160</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Projetos de Produção de Conteúdos Digitais no Estado do Espírito Santo, Linha 2: Projetos de Produção de Formatos Experimentais, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172276</idOrigem><CnpjFormatado>21.840.605/0001-60</CnpjFormatado><Id>32114</Id></row>
<row _id="3046"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00089/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39154264000135</CnpjFornecedor><Objeto>01 UM REFRIGERADOR GELADEIRA / FORNO MICRO-ONDAS 31 LITROS </Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3557,00</ValorInicial><ValorFinal>3557,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5732C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173162</idOrigem><CnpjFormatado>39.154.264/0001-35</CnpjFormatado><Id>32115</Id></row>
<row _id="3047"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-44CNT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04377/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>FLUORURACILA 50 MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>100,00</ValorInicial><ValorFinal>100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-44CNT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172602</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32116</Id></row>
<row _id="3048"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MB5M0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00111/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>GUARDANAPO DE PAPEL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3900,00</ValorInicial><ValorFinal>3900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9QGMB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172649</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>32117</Id></row>
<row _id="3049"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9f44l</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00106/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DU PORTO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41841555000143</CnpjFornecedor><Objeto> FIO DENTAL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2352,00</ValorInicial><ValorFinal>2352,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-s33f7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172848</idOrigem><CnpjFormatado>41.841.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>32118</Id></row>
<row _id="3050"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GMKBK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33195764000139</CnpjFornecedor><Objeto>RECARGA DE EXTINTORES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3984,40</ValorInicial><ValorFinal>3984,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FN8WN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172947</idOrigem><CnpjFormatado>33.195.764/0001-39</CnpjFormatado><Id>32119</Id></row>
<row _id="3051"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WVRS8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 013/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>MOUSE PAD E CABO DE REDE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14232,00</ValorInicial><ValorFinal>14232,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4GST6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173065</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>32120</Id></row>
<row _id="3052"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RTQ22</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03466/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA PARA CANETA DE APLICAÇÃO DE INSULINA TAMANHO 8MMX0,25MM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70,00</ValorInicial><ValorFinal>70,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RTQ22</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169712</idOrigem><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>32121</Id></row>
<row _id="3053"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RTQ22</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03467/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA TAMANHO 6MMX0,25MM - AGULHA PARA CANETA DE APLICAÇÃO DE INSULINA TAMANHO 5MMX0,25MM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>979,30</ValorInicial><ValorFinal>979,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RTQ22</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169714</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>32122</Id></row>
<row _id="3054"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NW48M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00109/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>29511607000118</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO ¿ PROVEDORA DE ENSAIO DE PROEFICIÊNCIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>195213,60</ValorInicial><ValorFinal>195213,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NW48M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170124</idOrigem><CnpjFormatado>29.511.607/0001-18</CnpjFormatado><Id>32123</Id></row>
<row _id="3055"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00132/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ESTORIL PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12076096000150</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023, Edital de Seleção e Premiação Cineclubes em Atividade do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171132</idOrigem><CnpjFormatado>12.076.096/0001-50</CnpjFormatado><Id>32124</Id></row>
<row _id="3056"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X254V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28911309000152</CnpjFornecedor><Objeto>NAPROXENO 500MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4609,60</ValorInicial><ValorFinal>4609,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X254V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171454</idOrigem><CnpjFormatado>28.911.309/0001-52</CnpjFormatado><Id>32125</Id></row>
<row _id="3057"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9HJ4R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>707,40</ValorInicial><ValorFinal>707,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, IV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171455</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>32126</Id></row>
<row _id="3058"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L61ZJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CPDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38614512000110</CnpjFornecedor><Objeto>SORO ANTI-A; NOME PRODUTO: SORO ANTI-A MONOCLONAL; TIPO: SORO ANTI-A MONOCLONAL IGM PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: DETERMINACAO DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES OSTERIORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROSRegistro MS: 81034870004 MARCA/ FABRICANTE: Imunoscan/ Scan Diagnóstica / SORO ANTI -B; NOME PRODUTO: SORO ANTI -B MONOCLONAL; TIPO: SORO ANTI -B MONOCLONAL IGM PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: DETERMINACAO DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROS Registro MS: 81034870004 MARCA/ FABRICANTE: Imunoscan/ Scan Diagnóstica / SORO ANTI-D; NOME PRODUTO: SORO ANTI-D (MONOCLONAL/INCOMPLETO ); TIPO: SORO ANTI-D (MONOCLONAL/INCOMPLETO )PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: DETERMINACAO DO ANTIGENO RHO(D)(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROS Registro MS 81034870006 MARCA/ FABRICANTE: Imunoscan/ Scan Diagnóstica.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1190,00</ValorInicial><ValorFinal>1190,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SGR64</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171664</idOrigem><CnpjFormatado>38.614.512/0001-10</CnpjFormatado><Id>32127</Id></row>
<row _id="3059"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-95VVW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00068/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43301274000123</CnpjFornecedor><Objeto>VESTUÁRIO MASCULINO (CUECA)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50400,00</ValorInicial><ValorFinal>50400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6L3F0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172655</idOrigem><CnpjFormatado>43.301.274/0001-23</CnpjFormatado><Id>32134</Id></row>
<row _id="3060"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2LGH5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/01004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JOELSON FERNANDES DA COSTA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40408839000188</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA AS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS DA CEPDEC</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2599,00</ValorInicial><ValorFinal>2599,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>174764</idOrigem><CnpjFormatado>40.408.839/0001-88</CnpjFormatado><Id>32136</Id></row>
<row _id="3061"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5VZWB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04356/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: SISTEMA DE ASPIRACAO COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1383,20</ValorInicial><ValorFinal>1383,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0W7NB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172381</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>32137</Id></row>
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<row _id="3063"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-56T7X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03570/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ROTIGOTINA 13,5 MG - ADESIVO TRANSDERMICO (6 MG/24 HS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4350,38</ValorInicial><ValorFinal>4350,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-56T7X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170089</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32142</Id></row>
<row _id="3064"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000281</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de contratação de inscrições para o evento/curso ¿7º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de  Risco nas Aquisições¿</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4800,00</ValorInicial><ValorFinal>4800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1G7TM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171452</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0002-81</CnpjFormatado><Id>32143</Id></row>
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<row _id="3066"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4D045</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLÁSTICA, ATÓXICO, PICOTADA TRANSPARENTE EM ROLO COM 500 UNIDADES, TAMANHO 16X30CM; MARCA: HIPERROLL / SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE PICOTADO, TAMANHO 40 X 60. ROLO COM 400 UNIDADES; MARCA:FLEXBAG.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3820,80</ValorInicial><ValorFinal>3820,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CKNB3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171709</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>32145</Id></row>
<row _id="3067"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZC492</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (ADESIVO PARA TUBO PVC E SIFÃO) </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>304,84</ValorInicial><ValorFinal>304,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BD3K8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172049</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>32147</Id></row>
<row _id="3068"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R0FNZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04315/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B; </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>180,00</ValorInicial><ValorFinal>180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172206</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>32148</Id></row>
<row _id="3069"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-99N36</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00083/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30380,00</ValorInicial><ValorFinal>30380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F4D90</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172210</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>32149</Id></row>
<row _id="3070"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DT4Z2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03425/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>OXIMETAZOLINA 0,25MG/ML, CLORIDRATO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>819,99</ValorInicial><ValorFinal>819,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S9F66</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169661</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>32150</Id></row>
<row _id="3071"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLÁUDIA PEREIRA DE ANDRADE 98260642700</Fornecedor><CnpjFornecedor>21300547000182</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 03/2022 - Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169956</idOrigem><CnpjFormatado>21.300.547/0001-82</CnpjFormatado><Id>32151</Id></row>
<row _id="3072"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4VB7N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03948/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>SCALP; CALIBRE: 23; CANULA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>192,10</ValorInicial><ValorFinal>192,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-745BJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171102</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>32152</Id></row>
<row _id="3073"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N833K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03805/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>31804909000126</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA; CAPACIDADE: 1 ML/100UI</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60,00</ValorInicial><ValorFinal>60,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N833K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171137</idOrigem><CnpjFormatado>31.804.909/0001-26</CnpjFormatado><Id>32153</Id></row>
<row _id="3074"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZDNBQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00062/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35229486000119</CnpjFornecedor><Objeto>VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60CM</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>57560,00</ValorInicial><ValorFinal>57560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W211M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171138</idOrigem><CnpjFormatado>35.229.486/0001-19</CnpjFormatado><Id>32154</Id></row>
<row _id="3075"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00240/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39500645000200</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Drone 2</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19922,28</ValorInicial><ValorFinal>19922,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NFD0N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171410</idOrigem><CnpjFormatado>39.500.645/0002-00</CnpjFormatado><Id>32155</Id></row>
<row _id="3076"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HBVSG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DAIRY EQUIPAMENTOS IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1997754000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de insumos laboratoriais para utilização nos equipamentos Bentley no Laboratório de Análise da Qualidade do Leite.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>55453,38</ValorInicial><ValorFinal>55453,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HBVSG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172809</idOrigem><CnpjFormatado>01.997.754/0001-20</CnpjFormatado><Id>32156</Id></row>
<row _id="3077"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6XPQC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7875146000120</CnpjFornecedor><Objeto>CONSUMO DE ARP - Aquisição de CADEIRAS DIVERSAS conforme especificações do termo de referência da ARP 0013/2023;014/2023;015/2023;016/2023 ,Pregão Nº 0044/2022</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>105675,00</ValorInicial><ValorFinal>105675,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KL4NL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174108</idOrigem><CnpjFormatado>07.875.146/0001-20</CnpjFormatado><Id>32162</Id></row>
<row _id="3078"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6C3M8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00113/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TAIT COMUNICACOES BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>67116715000185</CnpjFornecedor><Objeto>REPETIDORA DIGITAL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>209000,00</ValorInicial><ValorFinal>209000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>2023-6C3M8</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>174152</idOrigem><CnpjFormatado>67.116.715/0001-85</CnpjFormatado><Id>32163</Id></row>
<row _id="3079"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P51FL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 008/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00143/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>12082502000198</CnpjFornecedor><Objeto>KIT APH</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20940,00</ValorInicial><ValorFinal>20940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>174153</idOrigem><CnpjFormatado>12.082.502/0001-98</CnpjFormatado><Id>32164</Id></row>
<row _id="3080"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-55LL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00066/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>24553849000150</CnpjFornecedor><Objeto>LÁPIS PRETO HB2 E PILHA ALCALINA (AA E AAA)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2457,00</ValorInicial><ValorFinal>2457,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2LVM8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171103</idOrigem><CnpjFormatado>24.553.849/0001-50</CnpjFormatado><Id>32166</Id></row>
<row _id="3081"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KV84F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03866/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>43575877000466</CnpjFornecedor><Objeto>BIMATOPROSTA 0,3MG/ML; LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (NCFM) E CALCIO (BISGLICINATO DE CALCIO) 250MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4958,28</ValorInicial><ValorFinal>4958,28</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, IV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171381</idOrigem><CnpjFormatado>43.575.877/0004-66</CnpjFormatado><Id>32167</Id></row>
<row _id="3082"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BHSXW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL e NUTRICAO ENTERAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5869,60</ValorInicial><ValorFinal>5869,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7RFW5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171402</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>32168</Id></row>
<row _id="3083"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1J8MZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04287/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA LACTENTES A PARTIR DE 06 MESES, A BASE DE PROTEINA CASEINA E SORO DO LEITE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1847,04</ValorInicial><ValorFinal>1847,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1J8MZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172246</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>32169</Id></row>
<row _id="3084"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LF799</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>6063313000175</CnpjFornecedor><Objeto> prestação de serviço de gestão documental para preparação, digitalização, indexação, autuação e remontagem do acervo de documentos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>395865,57</ValorInicial><ValorFinal>395865,57</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CVL1Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172247</idOrigem><CnpjFormatado>06.063.313/0001-75</CnpjFormatado><Id>32170</Id></row>
<row _id="3085"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4CD2R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04336/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33195764000139</CnpjFornecedor><Objeto>RECARGA EXTINTOR INCENDIO DVS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1975,07</ValorInicial><ValorFinal>1975,07</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P54XN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172263</idOrigem><CnpjFormatado>33.195.764/0001-39</CnpjFormatado><Id>32172</Id></row>
<row _id="3086"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B1R1G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04323/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA ASPARTE 100 UI/ML; INJETÁVEL; CANETA INJETORA DESCARTAVEL COM REFIL DE 3 ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6007,04</ValorInicial><ValorFinal>6007,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B1R1G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172322</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>32173</Id></row>
<row _id="3087"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00955/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR; MATERIAL: TECIDO NAO TECIDO SMS, 100% POLIPROPILENO %; USO: DESCARTAVEL; MANGA: MANGA LONGA; TAMANHO: TAMANHO GRANDE; GRAMATURA: 30 G/M²; FECHAMENTO: PAR DE AMARRILHOS COSTAS E CINTURA; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; MANGA PUNHOS COM ELASTICO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXACAO ATRAVES DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E CINTURA - LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; O PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA:SNMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9700,00</ValorInicial><ValorFinal>9700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6GNDB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170311</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>32174</Id></row>
<row _id="3088"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00956/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>TOUCA DESCARTAVEL, EM TNT, 100% POLIPROPILENO, COM 20 OU 30 G/M², NAO ESTERIL, TAMANHO UNICO,SANFONADA, FORMATO ANATOMICO, ACABAMENTO COM ELASTICO, NA COR BRANCA. ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.O PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE . MARCA/MODELO: SOFT AID.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1038,00</ValorInicial><ValorFinal>1038,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6GNDB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170312</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>32175</Id></row>
<row _id="3089"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00150/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GABRIEL HEROSO DE DEUS PEREIRA 08531171954</Fornecedor><CnpjFornecedor>40324277000194</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Projetos de Produção e Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos (Games) no Estado do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171821</idOrigem><CnpjFormatado>40.324.277/0001-94</CnpjFormatado><Id>32176</Id></row>
<row _id="3090"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3L5VR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04239/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>SOLUCAO REMOVEDORA DE RESIDUO DE COLA DE ADESIVO, ETIQUETA E ROTULO EM VIDRARIA, ACRILICO, METAIS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>520,00</ValorInicial><ValorFinal>520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3L5VR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172007</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>32177</Id></row>
<row _id="3091"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TBWFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04200/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE PROTEINA PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5190,82</ValorInicial><ValorFinal>5190,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TBWFH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172008</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>32178</Id></row>
<row _id="3092"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00120/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26765193000165</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de agua mineral com gas.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>500,40</ValorInicial><ValorFinal>500,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TNDW8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172048</idOrigem><CnpjFormatado>26.765.193/0001-65</CnpjFormatado><Id>32179</Id></row>
<row _id="3093"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QPLDF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04206/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA ESFEROGRAFICA; ESCRITA FINA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>129,60</ValorInicial><ValorFinal>129,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G633X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172061</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>32180</Id></row>
<row _id="3094"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2BH3H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00113/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4477018000130</CnpjFornecedor><Objeto>aquiscao de colchao.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>840,00</ValorInicial><ValorFinal>840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MQCFS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172044</idOrigem><CnpjFormatado>04.477.018/0001-30</CnpjFormatado><Id>32181</Id></row>
<row _id="3095"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RT6ZT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04374/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MXM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47784044000113</CnpjFornecedor><Objeto>LANTERNA ULTRAVIOLETA LED LUZ NEGRA UV E LUZ BRANCA COM LAMPADAS LED CREE T6 , PARA CACA DE ESCORPIAO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14698,20</ValorInicial><ValorFinal>14698,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172541</idOrigem><CnpjFormatado>47.784.044/0001-13</CnpjFormatado><Id>32182</Id></row>
<row _id="3096"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-91L17</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00115/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NOBRE FLEX COLCHOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43607859000176</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHÃO ANTICHAMAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150332,28</ValorInicial><ValorFinal>150332,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PC16V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174685</idOrigem><CnpjFormatado>43.607.859/0001-76</CnpjFormatado><Id>32186</Id></row>
<row _id="3097"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GJW71</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00958/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA PARA PERFUROCORTANTE; MATERIAL: PAPELAO; CAPACIDADE: 13 L; ESTRUTURA: 2 REFORCOS DE FUNDO, REFORCO LATERAL INTERNO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOSFABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA20 UNIDADES MARCA-FLEXPELL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4100,00</ValorInicial><ValorFinal>4100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2RWT2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170313</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>32188</Id></row>
<row _id="3098"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GJW71</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00959/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7847837000110</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRURGICO PARA TONSURA DE PELOS CONSTITUIDA EM PLASTICO RESISTENTE DE USO UNICO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE E QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AO TRICOTOMIZADOR CIRURGICO. VALIDADE MINIMA DE 03 ANOS. A OBS: EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER 0S APARELHOS EM REGIME DE COMODATO PARA USO DAS LAMINAS; MARCA: MEDPEX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3436,00</ValorInicial><ValorFinal>3436,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2RWT2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170314</idOrigem><CnpjFormatado>07.847.837/0001-10</CnpjFormatado><Id>32189</Id></row>
<row _id="3099"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L7082</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00960/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA DE INSTRUMENTAL, EM ACO INOXIDAVEL BRILHANTE E POLIDO, DE FINO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDACAO, RESISTENTES A DESINFECCAO E ESTERILIZACAO, COM TAMPA DE ENCAIXE PERFEITO E ACABAMENTO SEM ARESTAS, PERFURADA, MEDIDAS: 26X12X6CM, EMBALAGEM CONTENDO DADOS IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.; MARCA: FAMI / BANDEJA EM AÇO INOX,RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 20 X 1,5 CM. COD: 175100 ; MARCA: FAMI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1443,16</ValorInicial><ValorFinal>1443,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MMJ2P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170315</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32190</Id></row>
<row _id="3100"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K7BNS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03921/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43090089000137</CnpjFornecedor><Objeto>PIPETA AUTOMATICA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1134,40</ValorInicial><ValorFinal>1134,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F7FCB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171448</idOrigem><CnpjFormatado>43.090.089/0001-37</CnpjFormatado><Id>32191</Id></row>
<row _id="3101"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5CGDN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>INDACATEROL, MALEATO 110 MCG + GLICOPIRR Ô NIO, BROMETO 50 MCG - INDACATEROL 150 MCG - RIVASTIGMINA 3 MG CÁPSULA DURA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3726,00</ValorInicial><ValorFinal>3726,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5CGDN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171608</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32192</Id></row>
<row _id="3102"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HCB50</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14013647000162</CnpjFornecedor><Objeto>KIT DECORAÇÃO DE FESTAS CONTENDO: 01 INFLADOR MANUAL DE BALÕES; 01  ESTILETE; 01TESOURA GRANDE; 01 RÉGUA DE 30CM; 01 COLA BRANCA PEQUENA; 01  PISTOLA DE COLA QUENTE; 05 REFIS DE COLA QUENTE; 02 FOLHAS DE EVA GLITER DE  CORES VARIADAS; 03 FOLHAS DE PAPEL CARTÃO FOSCO; 20 FOLHAS DE PAPEL A4 DE  CORES VARIADAS; 04 PAPEL CREPOM DE CORES VARIADAS; 02 2M DE SISAL (2MM); 02 2M DE SISAL (12MM); 01 ROLO DE FITILHO DE COR VARIADA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41499,00</ValorInicial><ValorFinal>41499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HCB50</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171707</idOrigem><CnpjFormatado>14.013.647/0001-62</CnpjFormatado><Id>32193</Id></row>
<row _id="3103"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00127/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MERCÚRIO GESTÃO, PRODUÇÕES E AÇÕES COLABORATIVAS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>37532995000141</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 ¿ Seleção de Projetos Culturais do Patrimônio Imaterial e Culturas Tradicionais do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172323</idOrigem><CnpjFormatado>37.532.995/0001-41</CnpjFormatado><Id>32194</Id></row>
<row _id="3104"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B1R1G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04325/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA GLARGINA 300 UI/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL; CANETAS PREENCHIDAS 1,5 ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11240,20</ValorInicial><ValorFinal>11240,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B1R1G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172324</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>32195</Id></row>
<row _id="3105"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q10Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04135/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>SIROLIMO 2 MG DRAGEA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15674,54</ValorInicial><ValorFinal>15674,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q10Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171846</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>32196</Id></row>
<row _id="3106"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BL5V8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03595/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE LIPIDIOS PARA DIETA ENTERAL OU ORAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9468,00</ValorInicial><ValorFinal>9468,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BL5V8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170096</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>32198</Id></row>
<row _id="3107"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00969/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE PROTEINA PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, A BASE DE PROTEINA DO SORO DO LEITE (WHEY PROTEIN), SEM SABOR, FORMA FARMACEUTICA: EM PO, VIA ADMINISTRACAO: ENTERAL/ORAL, VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: GRAMAS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3885,00</ValorInicial><ValorFinal>3885,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3QN6Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170433</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32200</Id></row>
<row _id="3108"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M2KTJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39500645000200</CnpjFornecedor><Objeto>DRONE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>79689,12</ValorInicial><ValorFinal>79689,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>ADESÃO DE ATA 2023-R1PB7</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170992</idOrigem><CnpjFormatado>39.500.645/0002-00</CnpjFormatado><Id>32201</Id></row>
<row _id="3109"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PHS6S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04999/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>AMOXICILINA 500MG, POTASSIO, CLAVULANATO 125MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2031,60</ValorInicial><ValorFinal>2031,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D747G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171614</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>32202</Id></row>
<row _id="3110"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00124/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COMPANHIA ALMA DELL' ART</Fornecedor><CnpjFornecedor>4712715000128</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Projetos de Produção de Conteúdos Digitais no Estado do Espírito Santo, Linha 2: Projetos de Produção de Formatos Experimentais, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172268</idOrigem><CnpjFormatado>04.712.715/0001-28</CnpjFormatado><Id>32203</Id></row>
<row _id="3111"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FM802</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03601/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>LEFLUNOMIDA 20 MG - OLANZAPINA 5 MG - QUETIAPINA, FUMARATO 200 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3310,00</ValorInicial><ValorFinal>3310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FM802</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170262</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32212</Id></row>
<row _id="3112"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BL8GF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04365/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANCAS DE PRIMEIRA INFANCIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7170,00</ValorInicial><ValorFinal>7170,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BL8GF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172442</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>32213</Id></row>
<row _id="3113"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00177/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VANÉSSIA GOMES DOS SANTOS 62795872315</Fornecedor><CnpjFornecedor>21044282000107</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 / Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para a realização do projeto Cultura em Toda Parte: Gestão e Operacionalização do projeto circulação e difusão de atividades artísticas e culturais no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172447</idOrigem><CnpjFormatado>21.044.282/0001-07</CnpjFormatado><Id>32214</Id></row>
<row _id="3114"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00094/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>cafe</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>57500,00</ValorInicial><ValorFinal>57500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-514FF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172651</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>32215</Id></row>
<row _id="3115"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SRXN8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 017/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00047/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MXM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47784044000113</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de pulverizador manual para execução das atividades de vigilância epidemiológica e contenção de focos zoossanitários. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8730,00</ValorInicial><ValorFinal>8730,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SRXN8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172659</idOrigem><CnpjFormatado>47.784.044/0001-13</CnpjFormatado><Id>32216</Id></row>
<row _id="3116"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-525JM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIAMED LATINO AMERICA S.A </Fornecedor><CnpjFornecedor>71015853000145</CnpjFornecedor><Objeto>SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% I E II. CONJUNTO CONTENDO FRASCOS COM 10 ML DE CELULAS I E II FENOTIPADAS DESTINADAS A PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES (HUMANAS) PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPERIOR A 25 DIAS; APRESENTACAO: CONJUNTO DE 2 FRASCOS COM 10 ML CADA. MARCA/FABRICANTE: DIAMED / SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% DO CONTROLE DE COOMBS (IGG). FRASCO CONTENDO 10 ML DE HEMACIAS SENSIBILIZADAS COM IGG PARA O CONTROLE DA FASE DE COOMBS PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPERIOR A 25 DIAS; APRESENTACAO: FRASCO COM 10 ML MARCA/FABRICANTE: DIAMED / SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% A1 E B. CONJUNTO CONTENDO FRASCOS COM 10 ML DE CELULAS A1 E B PARA PESQUISA DE ISOAGLUTININAS A1 E B (HUMANAS) (REVERSA A1 E B) PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPERIOR A 25 DIAS; APRESENTACAO: CONJUNTO DE 2 FRASCOS COM 10 ML CADA MARCA/FABRICANTE: DIAMED / CONJUNTO CONTROLE/QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA; PRODUTO: CONJUNTO DE CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA; TIPO: CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO DE HEMACIAS E SOROS TESTES EM IMUNOHEMATOLOGIA; FINALIDADE: PERMITE O CONTROLE DOS REAGENTES E DOSPROCEDIMENTOS DE TRABALHO, NAS FENOTIPAGENS SANGUINEAS E NAS PESQUISAS E IDENTIFICACOES DE ANTICORPOS ANTI-ERITROCITARIOS; COMPONENTES: HEMACIASTESTES: (AB,RHD POSITIVO), (O,KELL POSITIVO,R1R2), (O,RHD NEGATIVO), (O,RHD FRACO) E (TAD POSITIVO), SOROS-TESTES: (SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES-GRUPO SANGUINEO AB), (SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES-GRUPO SANGUINEO O)E(SORO SEM ANTICORPOS IRREGULARESGRUPO SANGUINEO O); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVE L TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 8 FRASCOS. MARCA DIAMED. OBS. DEVERÁ SER ENVIADO 01(UMA) CX C/8FRASCOS POR MÊS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>620,00</ValorInicial><ValorFinal>620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1451W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171196</idOrigem><CnpjFormatado>71.015.853/0001-45</CnpjFormatado><Id>32218</Id></row>
<row _id="3117"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9MNC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00048/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>M &amp; L CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>9144081000178</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de sistema completo de refrigeração e controle de temperatura para Câmara Frigorífica do Laboratório de Análise da Qualidade do Leite ¿ GEDLAB-IDAF</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12498,00</ValorInicial><ValorFinal>12498,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172658</idOrigem><CnpjFormatado>09.144.081/0001-78</CnpjFormatado><Id>32219</Id></row>
<row _id="3118"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NCLNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03493/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR COM OMEGA 3 - FERRO QUELATO GLICINATO 300MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1438,20</ValorInicial><ValorFinal>1438,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NCLNB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169646</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>32221</Id></row>
<row _id="3119"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FGBS0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ACAFI ASSOCIACAO COMUNITARIA AGRIC FAMILIARES E ITINGA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7761369000166</CnpjFornecedor><Objeto>a aquisição de gêneros alimentícios  ((HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS/CONGELADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura  Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>376070,33</ValorInicial><ValorFinal>376070,33</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>processo licitatório não realizado no siga</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169915</idOrigem><CnpjFormatado>07.761.369/0001-66</CnpjFormatado><Id>32222</Id></row>
<row _id="3120"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BGBT2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03418/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>IVABRADINA 7,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>795,20</ValorInicial><ValorFinal>795,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BGBT2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169941</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32223</Id></row>
<row _id="3121"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9BQK1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 017/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8763888000126</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA: AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA - 2ªCIA/2ºBBM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>85495,50</ValorInicial><ValorFinal>85495,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169942</idOrigem><CnpjFormatado>08.763.888/0001-26</CnpjFormatado><Id>32224</Id></row>
<row _id="3122"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03642/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINA DE BISTURI NR 11 E 15</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>480,94</ValorInicial><ValorFinal>480,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3KVV8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170272</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32225</Id></row>
<row _id="3123"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M917R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00999/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36958637000132</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCOAMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA NOME COMERCIAL: ETILEFRIL FABRICANTE: UNIÃO QUÍMICA DETENTORA D REGISTRO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>700,80</ValorInicial><ValorFinal>700,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DQ0KP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171070</idOrigem><CnpjFormatado>36.958.637/0001-32</CnpjFormatado><Id>32226</Id></row>
<row _id="3124"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6GJ8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04129/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRATERM LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32759895000139</CnpjFornecedor><Objeto>TUBULACAO FRIGORIGENA PARA APARELHOS DE 22.000 A 24.000 BTU.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5760,00</ValorInicial><ValorFinal>5760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FDZ79</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171844</idOrigem><CnpjFormatado>32.759.895/0001-39</CnpjFormatado><Id>32227</Id></row>
<row _id="3125"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00024/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA; COD. SIGA: 225035; MARCA: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA DETENTOR DE REGISTRO: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTD.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5215,20</ValorInicial><ValorFinal>5215,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-05C72</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173321</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>32228</Id></row>
<row _id="3126"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1BT8K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03820/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>63067904000588</CnpjFornecedor><Objeto>KIT PARA DIAGNOSTICO MOLECULAR DE MENINGITES VIRAIS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10440,00</ValorInicial><ValorFinal>10440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1BT8K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171064</idOrigem><CnpjFormatado>63.067.904/0005-88</CnpjFormatado><Id>32229</Id></row>
<row _id="3127"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00161/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CIEMH2 ¿ NÚCLEO CULTURAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>7873902000181</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Concessão do Prêmio Hip Hop Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171706</idOrigem><CnpjFormatado>07.873.902/0001-81</CnpjFormatado><Id>32230</Id></row>
<row _id="3128"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DFXR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FAVILY COMERCIAL EIRELI- EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8934248000131</CnpjFornecedor><Objeto>RESERVATORIO COM GEL; MATERIAL: ACRILICO; CAPACIDADE: ENTRE 800 A 1000ML; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TUBO TRANSPARENTE 100CM, PARA USO ESPONJA HIDROFOBA. (268719). SENDO: HDS: 80; HEAC: 50; HESVV: 100; HINSG: 90; HMSA: 80; UIJM: 50</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2320,00</ValorInicial><ValorFinal>2320,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7XTQT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171711</idOrigem><CnpjFormatado>08.934.248/0001-31</CnpjFormatado><Id>32231</Id></row>
<row _id="3129"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TZ6CT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37263269000170</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESTAGIÁRIOS. </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>601,00</ValorInicial><ValorFinal>601,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TZ6CT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171712</idOrigem><CnpjFormatado>37.263.269/0001-70</CnpjFormatado><Id>32232</Id></row>
<row _id="3130"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00175/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MILLERBAUM COMUNICAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7540943000156</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 / Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para a realização do programa ¿Cinema em Toda Parte ¿ Formação de Núcleos Audiovisuais no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172340</idOrigem><CnpjFormatado>07.540.943/0001-56</CnpjFormatado><Id>32233</Id></row>
<row _id="3131"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00144/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTIANA SOARES DA SILVA GIUSTINO 05743771740</Fornecedor><CnpjFornecedor>21385269000103</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Seleção de Projetos de Produção de Obra Audiovisual em Curta e Média Metragem e Complementação, Linha 2 ¿ Projetos de Complementação para Produção e Pós-Produção em Longa-Metragem e do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Seleção de Projeto para Distribuição e Comercialização de Obras Audiovisuais com Destinação a Salas de Exibição, VOD e Outros Mercados, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172203</idOrigem><CnpjFormatado>21.385.269/0001-03</CnpjFormatado><Id>32234</Id></row>
<row _id="3132"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00134/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>Caio Csermak </Fornecedor><CnpjFornecedor>20624969000140</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Prêmio Milson Henriques de Trajetórias Artísticas, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172337</idOrigem><CnpjFormatado>20.624.969/0001-40</CnpjFormatado><Id>32235</Id></row>
<row _id="3133"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>Processo realizado 2023-G32MN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00366/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1524509000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NO CURSO DE ¿INFERÊNCIA ESTATÍSTICA APLICADA A AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - BÁSICO¿</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2697,00</ValorInicial><ValorFinal>2697,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo relaizado no SIGA, porém não finalizado</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172883</idOrigem><CnpjFormatado>01.524.509/0001-04</CnpjFormatado><Id>32236</Id></row>
<row _id="3134"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00293/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46096695000158</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Ar Condicionado do Tipo Split Inverter e Tubulação - LOTE 2</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24600,00</ValorInicial><ValorFinal>24600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MD312</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172981</idOrigem><CnpjFormatado>46.096.695/0001-58</CnpjFormatado><Id>32237</Id></row>
<row _id="3135"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-09ZFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03323/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>25249213000182</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE P/ IDENTIFICACAO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13875,00</ValorInicial><ValorFinal>13875,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-09ZFC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169705</idOrigem><CnpjFormatado>25.249.213/0001-82</CnpjFormatado><Id>32239</Id></row>
<row _id="3136"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JKJWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES</Fornecedor><CnpjFornecedor>8840341000187</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de gêneros alimentícios  ((HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS/CONGELADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura  Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>462541,29</ValorInicial><ValorFinal>462541,29</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo Licitatório não  realizado no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169991</idOrigem><CnpjFormatado>08.840.341/0001-87</CnpjFormatado><Id>32240</Id></row>
<row _id="3137"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N6P85</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03778/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ROTIGOTINA 18 MG - ADESIVO TRANSDERMICO (8 MG/24 HS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1606,76</ValorInicial><ValorFinal>1606,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N6P85</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170803</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32241</Id></row>
<row _id="3138"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00136/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ANNA CAROLINA FARIA LÍRIO 08133091748</Fornecedor><CnpjFornecedor>35610402000192</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 / Edital de Seleção de Projetos do Prêmio para Licenciamento de Obras Audiovisuais do Espírito Santo para Exibição na Rede Nacional de Comunicação Pública - RNPC</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171128</idOrigem><CnpjFormatado>35.610.402/0001-92</CnpjFormatado><Id>32242</Id></row>
<row _id="3139"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00233/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FERNANDO DE SOUSA SANTANA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4336493642</CnpjFornecedor><Objeto> LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente a autorização dos Cursos: Técnico em Administração e Técnico em Transações Imobiliárias, ambos do Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, conforme estabelecido na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, ofertados pelo Centro Educacional Canela Verde - CECAV, situado na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 126, Edifício Banco do Comércio e Indústria, Bairro Centro, Vitória, ES CEP 29.010-002.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de Serviço emitida pela SEDU, porém processo é CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171136</idOrigem><CnpjFormatado>00.004.336/4936-42</CnpjFormatado><Id>32243</Id></row>
<row _id="3140"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XPXQG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03502/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>DESFERROXAMINA 500MG SOLUÇÃO INJETAVEL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3444,00</ValorInicial><ValorFinal>3444,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XPXQG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169904</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32247</Id></row>
<row _id="3141"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-17312</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03521/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>OLEO DE LINHACA 1G; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>430,20</ValorInicial><ValorFinal>430,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-17312</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170006</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>32248</Id></row>
<row _id="3142"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D2PRJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 053/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00972/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>Curativo de hidromel amorfo; transparente, alta viscosidade e coesão, estéril, incolor, composto de carboximetilcelulose, água e/ou associações, sem conserva entes; tubo com aproximadamente 25 a 30g; unidade de fornecimento: unidade</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1485,52</ValorInicial><ValorFinal>1485,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BD1MX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170436</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>32250</Id></row>
<row _id="3143"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D2PRJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00973/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>Filme transparente de poliuretano tipo rolo para prevenção de ulceras por pressão com alta permeabilidade a vapores, permitindo as trocas gasosas. impermeável a líquidos e fluidos corporais, não estéril, elástico, flexível, com boa aderência a pele, com adesivo acrílico, hidro - repelente e hipoalergênico. livre de látex, sem moldura, com borda de segurança e, que se adapte perfeitamente as conformações anatômicas do corpo humano. filme de fácil retirada e por inteiro. deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções. legislação de acordo com legislação atual vigente. com treinamento de utilização para todos os plantões. tamanho aproximado: 15 cm x 10 m; prazo de validade no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10114,80</ValorInicial><ValorFinal>10114,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BD1MX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170438</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>32251</Id></row>
<row _id="3144"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1QLS4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03666/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>PROPILTIOURACILA 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>236,46</ValorInicial><ValorFinal>236,46</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1QLS4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170483</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>32252</Id></row>
<row _id="3145"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MB5M0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de papel toalha e guardanapo, por meio da utilização da Ata de Registro de Preços nº 005/2023, gerida pela Secretaria de Estado do Governo.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>280,80</ValorInicial><ValorFinal>280,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V09D6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169858</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>32253</Id></row>
<row _id="3146"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9Z2M1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03503/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L.D. FARMACEUTICA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15772566000109</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR FPS 40 COM ÓXIDO DE ZINCO E DIOXIDO DE TITANIO CREME BISNAGA 100MG - CREATINA 500MG - CONDROITINA SULFATO 1.5G - BIOTINA 5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1561,45</ValorInicial><ValorFinal>1561,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9Z2M1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170267</idOrigem><CnpjFormatado>15.772.566/0001-09</CnpjFormatado><Id>32254</Id></row>
<row _id="3147"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-538CV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03644/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI DENTAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8436383000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FIXADORA PARA RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS;. e outros ficha de requerimento pçs#173 e 174</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1658,20</ValorInicial><ValorFinal>1658,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MRL42</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170301</idOrigem><CnpjFormatado>08.436.383/0001-57</CnpjFormatado><Id>32255</Id></row>
<row _id="3148"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00952/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>20344116000155</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: GASTROINTESTINAL; MATERIAL: POLIGLACTINA; COLORACAO:VIOLETA;CALIBRE: 1; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPOAGULHA: CILINDRICA; DIMENSAOAGULHA: 4 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE:ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUEPROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394;UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA BIOLINE / FIO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADO 2.0,SINTETICO, ABSORVIVEL COM 1 AGULHA, ½CIRCULO, 4,0CM, CILINDRICA, 70CM.; MARCA: BIOLINE / FIO SUTURA; TIPO: NÃO ABSORVIVEL; MATERIAL: POLIPROPILENOMONOFILAMENTO;COLORACAO: AZUL; CALIBRE: 3- 0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA:CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 2,0 CM; NUMERO DEAGULHAS: 2 AGULHAS ; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE:ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA EABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: BIOLINE / FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: POLIPROPILENOMONOFILAMENTO;COLORACAO:AZUL; CALIBRE: 3- 0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA:CILINDRICA;DIMENSAO AGULHA: 3;0 CM; NUMERO DEAGULHAS:1 AGULHA; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE:ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL; EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURAASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: BIOLINE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16815,20</ValorInicial><ValorFinal>16815,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TMVMN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170302</idOrigem><CnpjFormatado>20.344.116/0001-55</CnpjFormatado><Id>32256</Id></row>
<row _id="3149"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RBPHW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03664/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>LACTULOSE 667MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 120ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1809,46</ValorInicial><ValorFinal>1809,46</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M561S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170429</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>32257</Id></row>
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<row _id="3155"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6RW6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00964/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>21681325000157</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO 1: FENITOINA SODICA 50MG/ML; FORME FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5 ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5760,00</ValorInicial><ValorFinal>5760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z00QX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170342</idOrigem><CnpjFormatado>21.681.325/0001-57</CnpjFormatado><Id>32263</Id></row>
<row _id="3156"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00962/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21296343000115</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MODULO DE FIBRAS PREBIOTICA COM 4 TIPOS DE CEPAS PROBIOTICAS (LACTOBACILLUS CASEI/LACTOBACILLUS RHAMNOSUS/LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS/BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM) FORMA FARMACEUTICA: PO; FORMA DE APRESENTACAO: SACHE; VIA ADMINISTRACAO: ORAL/ENTERAL; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GRAMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3568,00</ValorInicial><ValorFinal>3568,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-54JZG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170343</idOrigem><CnpjFormatado>21.296.343/0001-15</CnpjFormatado><Id>32264</Id></row>
<row _id="3157"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00963/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E NORMOCALÓRICO, OLIGOMERICO, ESPECIFICO PARA SINDROMES DISABSORTIVAS, 100% DE PROTEINA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, DE ALTO VALOR BIOLÓGICO E RICA EM AAE, DENSIDADE CALÓRICA DE 1 KCAL/ML, EMBALAGEM EASY BOTTLE DE 200 ML. (6467); MARCA: SURVIMED /FRESENIUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6213,60</ValorInicial><ValorFinal>6213,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-54JZG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170344</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>32265</Id></row>
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<row _id="3159"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-55GGR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03769/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>377455000120</CnpjFornecedor><Objeto>SUBSTRATO HIDROLISAVEL CROMOGENICO , NUTRIENTEINDICADOR ORTO-NITROFENIL-B-DGLICOSIDEO - SUBSTRATO HIDROLISAVEL CROMOGENICO FLUOROGENICO, RICO EM AMINOACIDOS, VITAMINAS E OUTROS NUTRIENTES - SUBSTRATO HIDROLISAVEL CROMOGENICO FLUOROGENICO, NUTRIENTEINDICADOR ONPGMUG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4813,00</ValorInicial><ValorFinal>4813,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-55GGR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170826</idOrigem><CnpjFormatado>00.377.455/0001-20</CnpjFormatado><Id>32267</Id></row>
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<row _id="3162"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FBZGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de kit lanches.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>640,00</ValorInicial><ValorFinal>640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N2HWT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171832</idOrigem><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>32270</Id></row>
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<row _id="3170"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7F6B4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00934/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>47893919000115</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMIODARONA,CLORIDRATO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4800,00</ValorInicial><ValorFinal>4800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ST71M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170088</idOrigem><CnpjFormatado>47.893.919/0001-15</CnpjFormatado><Id>32278</Id></row>
<row _id="3171"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00143/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ANDRÉ HUCHI DIB 02276181907</Fornecedor><CnpjFornecedor>25028128000194</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Seleção de Projetos de Produção de Obra Audiovisual em Curta e Média Metragem e Complementação, Linha 2 - Projetos de Complementação para Produção e Pós-Produção em Longa-Metragem e do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Seleção de Projeto para Distribuição e Comercialização de Obras Audiovisuais com Destinação a Salas de Exibição, VOD e Outros Mercados, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170189</idOrigem><CnpjFormatado>25.028.128/0001-94</CnpjFormatado><Id>32279</Id></row>
<row _id="3172"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P430D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/03757/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>POLIVITAMINICO E POLIMINERAL REFERENCIA VITALUX VISAO 2.0.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>469,08</ValorInicial><ValorFinal>469,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P430D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170560</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>32281</Id></row>
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<row _id="3176"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BDKFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 546/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03926/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EPPENDORF DO BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3010937000136</CnpjFornecedor><Objeto>MICROPIPETA ELETRONICA; TIPO: MULTICANAL; QUANTIDADE CANAIS: 8 CANAIS; VOLUME: VARIAVEL ATE 200 MICROLITROS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6750,00</ValorInicial><ValorFinal>6750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BDKFH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171073</idOrigem><CnpjFormatado>03.010.937/0001-36</CnpjFormatado><Id>32285</Id></row>
<row _id="3177"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M5GLV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43690572000152</CnpjFornecedor><Objeto>CONSUMO DE ARP - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL da ARP 005/2023- PCES, Pregão Nº 0016/2022, Processo nº 2023-M5GLV, da PCES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>132,00</ValorInicial><ValorFinal>132,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z1GDX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169741</idOrigem><CnpjFormatado>43.690.572/0001-52</CnpjFormatado><Id>32286</Id></row>
<row _id="3178"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6NPJ4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE CACHOEIRINHA E SABAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>35964105000145</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de gêneros alimentícios  ((HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS/CONGELADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura  Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>98898,07</ValorInicial><ValorFinal>98898,07</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo Licitatório não realizado no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169918</idOrigem><CnpjFormatado>35.964.105/0001-45</CnpjFormatado><Id>32287</Id></row>
<row _id="3179"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7C5LK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03573/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36958637000132</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 10 ML / 3 ML / 56 ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4282,40</ValorInicial><ValorFinal>4282,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q53S4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170183</idOrigem><CnpjFormatado>36.958.637/0001-32</CnpjFormatado><Id>32288</Id></row>
<row _id="3180"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5QS40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03744/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45309252000135</CnpjFornecedor><Objeto>ETIQUETA DE BOLSA - RIBBON RESINA - ETIQUETA DE AMOSTRA - MATERIAL GRAFICO - ETIQUETA DE BOLSA - ETIQUETA AUTO-ADESIVA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3800,00</ValorInicial><ValorFinal>3800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8TDG9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170948</idOrigem><CnpjFormatado>45.309.252/0001-35</CnpjFormatado><Id>32289</Id></row>
<row _id="3181"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KF43X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03897/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>DIPIRONA SODICA 500MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>782,35</ValorInicial><ValorFinal>782,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CPBMW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170987</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>32290</Id></row>
<row _id="3182"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SACO DE LIXO 100L</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6996,00</ValorInicial><ValorFinal>6996,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XCGP6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171021</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>32291</Id></row>
<row _id="3183"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HRDTP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03961/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>POLIVITAMINICO E POLIMINERAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>207,00</ValorInicial><ValorFinal>207,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HRDTP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171191</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32292</Id></row>
<row _id="3184"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04000/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>BUDESONIDA 0,25MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12380,00</ValorInicial><ValorFinal>12380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7V25J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171246</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>32293</Id></row>
<row _id="3185"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00122/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VANESSA LOPES 03281179940</Fornecedor><CnpjFornecedor>43759225000139</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Seleção de Projetos de Artes Integradas no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171848</idOrigem><CnpjFormatado>43.759.225/0001-39</CnpjFormatado><Id>32294</Id></row>
<row _id="3186"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q10Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04138/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>SIROLIMO 2 MG DRAGEA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11755,90</ValorInicial><ValorFinal>11755,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q10Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171883</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>32296</Id></row>
<row _id="3187"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SK3R9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00927/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA: HIPOLABOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1906,50</ValorInicial><ValorFinal>1906,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LSG09</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170068</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>32297</Id></row>
<row _id="3188"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BXMGS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECULT/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e instalação de cortina de rolo para a Casa da Música Sônia Cabral</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9384,00</ValorInicial><ValorFinal>9384,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170763</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>32298</Id></row>
<row _id="3189"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4MJ9P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L.D. FARMACEUTICA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15772566000109</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE POTASSIO 6%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,00</ValorInicial><ValorFinal>2092,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-70CZC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171286</idOrigem><CnpjFormatado>15.772.566/0001-09</CnpjFormatado><Id>32299</Id></row>
<row _id="3190"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00263/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ELDER GERALDO DE SOUZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50267159668</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA, EIXO TECNOLÓGICO DE CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE-ES Nº. 3.777/2014, OFERTADO PELA ESCOLA VALE DO CRICARÉ, SITUADA NA RUA HUMBERTO DE ALMEIDA FRANKLIN, Nº 217, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ES, CEP 29.933-415.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,00</ValorInicial><ValorFinal>2092,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA PELA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171336</idOrigem><CnpjFormatado>00.050.267/1596-68</CnpjFormatado><Id>32300</Id></row>
<row _id="3191"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PZ4TH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03727/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5 MG/100 ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2994,00</ValorInicial><ValorFinal>2994,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PZ4TH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171389</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>32301</Id></row>
<row _id="3192"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-11NJL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03097/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIAFOR VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31791890000120</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>680357,13</ValorInicial><ValorFinal>680357,13</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XL9LR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171602</idOrigem><CnpjFormatado>31.791.890/0001-20</CnpjFormatado><Id>32302</Id></row>
<row _id="3193"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30506467000179</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços especializados de locação de espaço físico, infraestrutura e recursos audiovisuais, alimentação e apoio operacional na cidade de Vitória ¿ ES, para atender às necessidades desta Secretaria de Estado da Educação na realização do evento intitulado: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63101,80</ValorInicial><ValorFinal>63101,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KD2HX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171611</idOrigem><CnpjFormatado>30.506.467/0001-79</CnpjFormatado><Id>32303</Id></row>
<row _id="3194"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GKMTN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>CLIPE N°2 E LIVRO ATA 200FLS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4204,00</ValorInicial><ValorFinal>4204,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RBNWQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174641</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>32304</Id></row>
<row _id="3195"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JFJLP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03168/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>151,20</ValorInicial><ValorFinal>151,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JFJLP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169621</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32305</Id></row>
<row _id="3196"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RNT82</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE AGRICULTORES E FAMILIARES DE ARACRUZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>36106555000160</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de gêneros alimentícios  ((HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS/CONGELADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura  Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>378183,27</ValorInicial><ValorFinal>378183,27</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo Licitatório não realizado no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169948</idOrigem><CnpjFormatado>36.106.555/0001-60</CnpjFormatado><Id>32306</Id></row>
<row _id="3197"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RZ26J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00930/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 12; COM 2 VIAS; ESTÉRIL; SILICONIZADA;VÁLVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS; ORIFÍCIOS INTERNOS DEDRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSONO CATETER; POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE / SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 14; COM 2 VIAS; ESTÉRIL; SILICONIZADA;VÁLVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS; ORIFÍCIOS INTERNOS DEDRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSONO CATETER; POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. MARCA MEDIX / SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 16; COM 2 VIAS; ESTERIL; SILICONIZADA;VALVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS; ORIFICIOS INTERNOS DEDRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NUMERO DO DIAMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALAO IMPRESSONO CATETER; POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLASTICO TRANSPARENTE / SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 18; COM 2 VIAS; ESTERIL; SILICONIZADA;VALVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS; ORIFICIOS INTERNOS DEDRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NUMERO DO DIAMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALAO IMPRESSONO CATETER; POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLASTICO TRANSPARENTE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1192,30</ValorInicial><ValorFinal>1192,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X2B5J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170065</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>32307</Id></row>
<row _id="3198"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00938/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINA DE BISTURI NR 11, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADA. MARCA DESCARPACK / LAMINA DE BISTURI NR 20, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL,EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1199,60</ValorInicial><ValorFinal>1199,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RMM10</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170085</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32308</Id></row>
<row _id="3199"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5QM7D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00126/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3184220000100</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA TODA A REDE HOSPITALAR SESA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218640,00</ValorInicial><ValorFinal>218640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170768</idOrigem><CnpjFormatado>03.184.220/0001-00</CnpjFormatado><Id>32309</Id></row>
<row _id="3200"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JZNC1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>37091111000160</CnpjFornecedor><Objeto>ROUPA DE APICULTOR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1678,80</ValorInicial><ValorFinal>1678,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170993</idOrigem><CnpjFormatado>37.091.111/0001-60</CnpjFormatado><Id>32310</Id></row>
<row _id="3201"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MWBNQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 010/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7630001000169</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de NOBREAK</Objeto><TipoAquisicao>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>609306,00</ValorInicial><ValorFinal>609306,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172941</idOrigem><CnpjFormatado>07.630.001/0001-69</CnpjFormatado><Id>32312</Id></row>
<row _id="3202"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-85886</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03408/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>GABAPENTINA 400MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>202,72</ValorInicial><ValorFinal>202,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-85886</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169707</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>32314</Id></row>
<row _id="3203"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WV7Z2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03498/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>TRAVOPROSTA 0,004 %, MALEATO TIMOLOL 0,5 % - OMEGA 3 VITAMINA E.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2875,92</ValorInicial><ValorFinal>2875,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WV7Z2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169802</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>32315</Id></row>
<row _id="3204"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de café torrado e moído, por meio da utilização da Ata de Registro de Preços nº 069/2023, gerida pela Secretaria de Estado da Justiça.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1150,00</ValorInicial><ValorFinal>1150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RQJZB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169857</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>32316</Id></row>
<row _id="3205"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WGZFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03635/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>210,00</ValorInicial><ValorFinal>210,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WGZFX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170542</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>32317</Id></row>
<row _id="3206"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X7C7L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00993/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OXIDO DE ZINCO 150MG/G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5000 UI/G, PRINCIPIO/CONCENTRACAO3: VITAMINA E (COLECALCIFEROL) 900 UI/G; FORMA FARMACEUTICA: POMADA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA 45 G VIA ADMINISTRACAO: TOPICO. MARCA: BELFAR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1365,88</ValorInicial><ValorFinal>1365,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-13PW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170983</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>32318</Id></row>
<row _id="3207"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L39RR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>63067904000235</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEQUENCIAMENTO NGS ION TORRENT S5 (FABRICANTE: LIFE TECHNOLOGIES), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-05-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>279999,90</ValorInicial><ValorFinal>279999,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, Inciso I da Lei 8.666/1993</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170984</idOrigem><CnpjFormatado>63.067.904/0002-35</CnpjFormatado><Id>32319</Id></row>
<row _id="3208"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00145/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ACALANTE FILMES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18386096000133</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Seleção de Projetos de Produção de Obras Audiovisuais ¿ Longa Metragem e Obra Documental Seriada, Linha 1: Projetos de Produção de Obra Audiovisual de Longametragem de Ficção no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7500,00</ValorInicial><ValorFinal>7500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171449</idOrigem><CnpjFormatado>18.386.096/0001-33</CnpjFormatado><Id>32320</Id></row>
<row _id="3209"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-36M85</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04100/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 10CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) - ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 20CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1723,20</ValorInicial><ValorFinal>1723,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7MS1Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171615</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>32321</Id></row>
<row _id="3210"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V30D1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00296/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FERNANDO DE SOUSA SANTANA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4336493642</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DOS CURSOS: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS, AMBOS DO EIXO TECNOLÓGICO DE GESTÃO E NEGÓCIOS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE-ES Nº. 3.777/2014, OFERTADOS PELA ESCOLA POLITÉCNICA BRASILEIRA, SITUADA NA RUA ANTÔNIO ATAÍDE, Nº 904, BAIRRO DIVINO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ES, CEP 29.107-215.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA PELA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171825</idOrigem><CnpjFormatado>00.004.336/4936-42</CnpjFormatado><Id>32322</Id></row>
<row _id="3211"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>13195264000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de papel higienico, por meio da utilização da Ata de Registro de Preços nº 010/2023, gerida pela SESP/ES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1679,76</ValorInicial><ValorFinal>1679,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VV8S1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171837</idOrigem><CnpjFormatado>13.195.264/0001-90</CnpjFormatado><Id>32323</Id></row>
<row _id="3212"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00333/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</Fornecedor><CnpjFornecedor>77684745700</CnpjFornecedor><Objeto> LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente a autorização do Curso Técnico em Enfermagem, Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, conforme estabelecido na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, ofertado pela ENFERTEC - Escola Técnica de Saúde, situada na Avenida Brasil, n° 134, Bairro Lacê, município de Colatina, ES, CEP 29.703-032.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de serviço emitida pela SEDU, porém processo é do CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171850</idOrigem><CnpjFormatado>00.077.684/7457-00</CnpjFormatado><Id>32324</Id></row>
<row _id="3213"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q10Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04140/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18774815000193</CnpjFornecedor><Objeto>CINACALCETE 30 MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14477,40</ValorInicial><ValorFinal>14477,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q10Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171887</idOrigem><CnpjFormatado>18.774.815/0001-93</CnpjFormatado><Id>32325</Id></row>
<row _id="3214"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00258/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12655933000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de veículo automotor do tipo utilitário SUV</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>123809,52</ValorInicial><ValorFinal>123809,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-10BWR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172270</idOrigem><CnpjFormatado>12.655.933/0001-04</CnpjFormatado><Id>32326</Id></row>
<row _id="3215"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00279/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42283008000152</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Persianas</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>79035,00</ValorInicial><ValorFinal>79035,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M3615</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172645</idOrigem><CnpjFormatado>42.283.008/0001-52</CnpjFormatado><Id>32327</Id></row>
<row _id="3216"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7HMFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00362/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5191550000230</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE BLOCO RASCUNHO PERSONALIZADO PARA A EXECUÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2023 E 2024</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5383,00</ValorInicial><ValorFinal>5383,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo realizado pelo COMPRASNET</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172731</idOrigem><CnpjFormatado>05.191.550/0002-30</CnpjFormatado><Id>32328</Id></row>
<row _id="3217"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CBR2N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00100/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WP COMPANY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30393954000172</CnpjFornecedor><Objeto>CÂMERA DE VÍDEO (WEBCAM) DE ALTA RESOLUÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>83500,00</ValorInicial><ValorFinal>83500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8VJTF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173061</idOrigem><CnpjFormatado>30.393.954/0001-72</CnpjFormatado><Id>32329</Id></row>
<row _id="3218"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-23K31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00919/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38091081000155</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODAO CRU, HIDROFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADA EM PAPEL RESISTENTE, COM DADOSDE IDENTIFICACAO, PACOTE COM 12; MARCA: ORTOFEN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2618,20</ValorInicial><ValorFinal>2618,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1DCKL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169905</idOrigem><CnpjFormatado>38.091.081/0001-55</CnpjFormatado><Id>32330</Id></row>
<row _id="3219"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2QHZF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4477018000130</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Colchões por meio de adesão à ARP 068/2022 (Item 01 - Lote 02), Pregão nº 024/2022 - IASES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5828,00</ValorInicial><ValorFinal>5828,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R4J49</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170348</idOrigem><CnpjFormatado>04.477.018/0001-30</CnpjFormatado><Id>32331</Id></row>
<row _id="3220"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GQ1QJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00093/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE SULCADOR SIMPLES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7Q4NZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170552</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>32332</Id></row>
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<row _id="3231"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TB7ZT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CAL SODADA ABSORVIVEL COM 4,5KG APROXIMADAMENTE, GALAO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5823,60</ValorInicial><ValorFinal>5823,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XRCKB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172722</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>32343</Id></row>
<row _id="3232"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8GTB7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: SULFADIAZINA DE PRATA 1%; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 2: NITRATO DE CERIO 0,4%; FORMA FARMACEUTICA: CREME; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA; VIA DE ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA; UNIDADE DE MEDIDA: GRAMA. MARCA: CRISTALIA/SILV.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>432,80</ValorInicial><ValorFinal>432,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BF8G5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172725</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>32344</Id></row>
<row _id="3233"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3274B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00077/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER AUTOMOTORES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15650133000180</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de locação de veículo automotor, com quilometragem livre, sem motorista, sem combustível, incluindo a manutenção e o seguro total dos veículos</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>414717,60</ValorInicial><ValorFinal>414717,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo da SEG</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169713</idOrigem><CnpjFormatado>15.650.133/0001-80</CnpjFormatado><Id>32345</Id></row>
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<row _id="3235"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L7082</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00961/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHAO HOSPITALAR; MODELO: PNEUMATICO; TIPO: INFLAVEL; MATERIAL: VINIL; DENSIDADE: 33; ENCHIMENTO: AR (INFLAVEL); REVESTIMENTO: VINIL IMPERMEAVEL; COMPRIMENTO: 186CM; LARGURA: 86CM; ALTURA: 6CM; COR: BEGE; ACESSORIO: ANTIDESLIZANTE ORTOPEDICO INFLADOR INCORPORADO: COMPRESSOR DE AR, MANUAL DE INSTRUCAO; UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: DELLAMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2617,32</ValorInicial><ValorFinal>2617,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MMJ2P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170317</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>32347</Id></row>
<row _id="3236"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5LV3Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04089/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>33846912000138</CnpjFornecedor><Objeto>NUTRICAO ENTERAL NORMOCALORICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3980,00</ValorInicial><ValorFinal>3980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3RL46</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171509</idOrigem><CnpjFormatado>33.846.912/0001-38</CnpjFormatado><Id>32348</Id></row>
<row _id="3237"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-775LT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1721454000114</CnpjFornecedor><Objeto>ÁGUA MINERAL 20L REGIONAL NORTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5376,00</ValorInicial><ValorFinal>5376,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QNZCS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171826</idOrigem><CnpjFormatado>01.721.454/0001-14</CnpjFormatado><Id>32349</Id></row>
<row _id="3238"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00101/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de acucar, visando atender demanda desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2983,50</ValorInicial><ValorFinal>2983,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6XK18</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171834</idOrigem><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>32350</Id></row>
<row _id="3239"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00121/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JULIANA CAFFÉ ALVES COSTA LINO 31902163800 </Fornecedor><CnpjFornecedor>20656718000148</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Seleção de Projetos de Artes Integradas no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171836</idOrigem><CnpjFormatado>20.656.718/0001-48</CnpjFormatado><Id>32351</Id></row>
<row _id="3240"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>PE 045/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00286/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HSF COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>6222005000145</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE LIVROS LITERÁRIOS DO ESPÍRITO SANTO PRODUZIDO POR ESCRITORES ESPÍRITO-SANTENSES PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2422644,75</ValorInicial><ValorFinal>2422644,75</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo licitatório foi realizado no SIGA, porém não finalizado.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172014</idOrigem><CnpjFormatado>06.222.005/0001-45</CnpjFormatado><Id>32352</Id></row>
<row _id="3241"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9N4VH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04278/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CLOBAZAM 10MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1188,00</ValorInicial><ValorFinal>1188,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FQ0WZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172242</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>32353</Id></row>
<row _id="3242"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3R2Z4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03543/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DOMPERIDONA 1MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2691,00</ValorInicial><ValorFinal>2691,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3R2Z4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169987</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32355</Id></row>
<row _id="3243"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MLVT7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00215/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 02- AQUISIÇÃO DE CAFÉ POR MEIO DA ARP Nº 069/2023, LICITADA PELA SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA EM QUE ESTA SEDU É ÓRGÃO PARTICIPANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40250,00</ValorInicial><ValorFinal>40250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO FOI REALIZADO NO SIGA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS, E A SEDU É ORGÃO PARTICIPANTE DA ARP 069/2023</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171023</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>32357</Id></row>
<row _id="3244"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DSP80</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03863/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>SAPATO DE SEGURANCA </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1729,20</ValorInicial><ValorFinal>1729,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DSP80</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171063</idOrigem><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>32358</Id></row>
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<row _id="3249"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z2L0N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03992/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>43575877000466</CnpjFornecedor><Objeto>BISOPROLOL 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2331,94</ValorInicial><ValorFinal>2331,94</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, IV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171259</idOrigem><CnpjFormatado>43.575.877/0004-66</CnpjFormatado><Id>32363</Id></row>
<row _id="3250"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z2L0N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03993/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>FLUNARIZINA, DICLORIDRATO 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62,00</ValorInicial><ValorFinal>62,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, IV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171260</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>32364</Id></row>
<row _id="3251"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NT8GF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00077/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LORDS CERTIFICACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47319542000195</CnpjFornecedor><Objeto>CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A1</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>409,50</ValorInicial><ValorFinal>409,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172441</idOrigem><CnpjFormatado>47.319.542/0001-95</CnpjFormatado><Id>32365</Id></row>
<row _id="3252"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BLX73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>STEFANO SILVESTRI 06169892706</Fornecedor><CnpjFornecedor>44784103000165</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3048,72</ValorInicial><ValorFinal>3048,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172566</idOrigem><CnpjFormatado>44.784.103/0001-65</CnpjFormatado><Id>32366</Id></row>
<row _id="3253"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0RH7N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA MARIA DE  JETIBÁ</Fornecedor><CnpjFornecedor>9166343000103</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de gêneros alimentícios  ((HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS/CONGELADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1860759,72</ValorInicial><ValorFinal>1860759,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga> 	Processo Licitatório não realizado no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169950</idOrigem><CnpjFormatado>09.166.343/0001-03</CnpjFormatado><Id>32367</Id></row>
<row _id="3254"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S977X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 657/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04083/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>HIDRALAZINA,CLORIDRATO 25MG - ISOSSORBIDA,DINITRATO 5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3157,44</ValorInicial><ValorFinal>3157,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F4BV7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171536</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32371</Id></row>
<row _id="3255"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MXKGN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA FABRICANTE: ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA. MARCA:GENÉRICO PROCEDÊNCIA: NACIONAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7580,00</ValorInicial><ValorFinal>7580,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P11QB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171537</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>32372</Id></row>
<row _id="3256"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NHH3K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquis. Papel Higienico</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>937,00</ValorInicial><ValorFinal>937,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6VGSB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171562</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>32373</Id></row>
<row _id="3257"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MN1PN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9074,52</ValorInicial><ValorFinal>9074,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MN1PN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171745</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>32375</Id></row>
<row _id="3258"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8DXMT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04273/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>HIALURONATO DE SÓDIO 2MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>194,51</ValorInicial><ValorFinal>194,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8DXMT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172120</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>32376</Id></row>
<row _id="3259"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0VQKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRÁFICA AQUARIUS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065641000108</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de serviços de gráfica rápida</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>700,08</ValorInicial><ValorFinal>700,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C3XHR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172188</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.641/0001-08</CnpjFormatado><Id>32377</Id></row>
<row _id="3260"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HSFGC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04229/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGAFONTE LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8778201000126</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOMEPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>404,60</ValorInicial><ValorFinal>404,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-088K8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172102</idOrigem><CnpjFormatado>08.778.201/0001-26</CnpjFormatado><Id>32378</Id></row>
<row _id="3261"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00180/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WELLINGTON BARTHOLOMEU SAMPAIO MENDES JUNIOR 98900439472</Fornecedor><CnpjFornecedor>32189657000135</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 / Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para a realização do projeto Cultura em Toda Parte: Gestão e Operacionalização do projeto circulação e difusão de atividades artísticas e culturais no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172469</idOrigem><CnpjFormatado>32.189.657/0001-35</CnpjFormatado><Id>32379</Id></row>
<row _id="3262"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WVRS8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00097/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS DA GTI</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13160,40</ValorInicial><ValorFinal>13160,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B64FM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173081</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>32381</Id></row>
<row _id="3263"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00023/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : CLORIDRATO DE ESCETAMINA 50MG/ML (BASE) ; FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA MARCA/FABRICANTE: KETAMIN/CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15260,00</ValorInicial><ValorFinal>15260,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-05C72</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173286</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>32382</Id></row>
<row _id="3264"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SM7LB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28534872000159</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de planejamento, elaboração,  organização e execução do processo seletivo de pessoal.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>89388,00</ValorInicial><ValorFinal>89388,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>173828</idOrigem><CnpjFormatado>28.534.872/0001-59</CnpjFormatado><Id>32385</Id></row>
<row _id="3265"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7RTHC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JVLICITACAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>50531283000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CORDA DE POLIPROPILENNO DE 5mm (RETINIDA) - ALMOXARIFADO GERAL - 2023.500E2300003.09.0017</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1016,35</ValorInicial><ValorFinal>1016,35</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169763</idOrigem><CnpjFormatado>50.531.283/0001-76</CnpjFormatado><Id>32386</Id></row>
<row _id="3266"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GR18V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03719/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>DAPAGLIFLOZINA + METFORMINA 5/1000 MG - LEVOTIROXINA SODICA 75MCG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>932,40</ValorInicial><ValorFinal>932,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GR18V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170473</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>32387</Id></row>
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<row _id="3278"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4VB7N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00915/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA DE ALGODAO ESTERIL (COMPRESSA DE GAZE E ALGODAO INTERCALADO): - CONFECCIONADA COM GAZE HIDROFILA 13 FIOS POR CM2 E ALGODAO HIDROFILO EM MANTA, COM TAMANHO 10,00 X 15,00 CM, COMPOSICAO 100% ALGODAO; - ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EM EMBALAGEM GRAU CIRURGICO E COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS; 1 UNIDADE POR PACOTE; A EMBALAGEM DEVE CONTER: NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, NOME E CRF DO RESPONSAVEL TECNICO, NOME, CNPJ E ENDERECO DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC E EMAIL DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE; EM CASO DE MATERIAL IMPORTADO DEVERAO CONSTAR OS MESMOS DADOS DO IMPORTADOR; INSTRUCOES PARA GARANTIA DA ESTERILIDADE: "A ESTERILIDADE ESTA ASSEGURADA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, ENQUANTO A EMBALAGEM NAO FOR DANIFICADA, AMASSADA, ABERTA OU MOLHADA"; NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INSTRUCOES PARA CONSERVACAO: "CONSERVAR EM LOCAL LIMPO, SECO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ SOLAR. NAO AMASSAR", E AINDA OS SEGUINTES DIZERES, EM DESTAQUE: "ARTIGO MEDICO HOSPITALAR DE USO UNICO, DESCARTAR APOS O USO", DEVE CONTER ABA PARA ABERTURA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM OS SEGUINTES DIZERES: "ABRA AQUI", OU SETA INDICATIVA DO LOCAL DE ABERTURA;MARCA: AMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6100,00</ValorInicial><ValorFinal>6100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3XM0V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169887</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>32406</Id></row>
<row _id="3279"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TBB99</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03580/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MESILATO DE SAFINAMIDA 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1687,95</ValorInicial><ValorFinal>1687,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TBB99</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170058</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32407</Id></row>
<row _id="3280"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00096/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>licenças de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>83640,00</ValorInicial><ValorFinal>83640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>adesãao a ARP</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170792</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>32408</Id></row>
<row _id="3281"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WVT62</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R7 GERADORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21918918000194</CnpjFornecedor><Objeto>Contratacao de empresaespecializada em manutencao preventiva e corretiva para o Grupo Moto Gerador GMG da Jucees, com fornecimento de pecas</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14490,00</ValorInicial><ValorFinal>14490,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172581</idOrigem><CnpjFormatado>21.918.918/0001-94</CnpjFormatado><Id>32410</Id></row>
<row _id="3282"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RDFPZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE INDENTIFICAÇÃO DOS HOMENAGEADOS AOS PRÊMIOS AMIGO DO BOMBEIRO E MACHADINHA DO FOGO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>504,00</ValorInicial><ValorFinal>504,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>174025</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>32415</Id></row>
<row _id="3283"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P7XT2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>MOTO BOMBA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3498,88</ValorInicial><ValorFinal>3498,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>174201</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>32416</Id></row>
<row _id="3284"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00193/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>26836227000165</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Colete Balísticos Nível II-A.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>356905,00</ValorInicial><ValorFinal>356905,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F21GK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169593</idOrigem><CnpjFormatado>26.836.227/0001-65</CnpjFormatado><Id>32417</Id></row>
<row _id="3285"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SB41R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00113/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Fornecedor><CnpjFornecedor>61198164000160</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1400,00</ValorInicial><ValorFinal>1400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170505</idOrigem><CnpjFormatado>61.198.164/0001-60</CnpjFormatado><Id>32418</Id></row>
<row _id="3286"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00226/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>3094511759</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar o ambiente virtual, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas on-line e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente a autorização de curso-EJA, na modalidade EaD, conforme estabelecido na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, ofertado pelo ITECBRASIL - Polo Afonso Cláudio, situado na Rua Benjamim Constant, s/nº, Bairro Chácara da Providência, Afonso Cláudio, ES, CEP 29.600-000</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de serviço emitida pela SEDU, porém processo é do CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170871</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.094/5117-59</CnpjFormatado><Id>32419</Id></row>
<row _id="3287"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FVLDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03969/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>CALDO ASPARAGINA PSEUDOMONAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>790,00</ValorInicial><ValorFinal>790,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FVLDL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171146</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>32420</Id></row>
<row _id="3288"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VWZ88</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03432/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALÓRICO, 1 KCAL/ML, PARA PACIENTES EM CONTROLE GLICÊMICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1709,28</ValorInicial><ValorFinal>1709,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F4QWN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169864</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>32431</Id></row>
<row _id="3289"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00906/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 10CM X COMPRIMENTO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: 92% ALGODÃO CRU E 8% POLIAMIDA; CONFECÇÃO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 12 UNIDADES, MARCA ANAPOLIS / ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 15 CM X COMPRIMENTO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: 92% ALGODÃO CRU E 8% POLIAMIDA; CONFECÇÃO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 12 UNIDADES, MARCA ANAPOLIS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5109,00</ValorInicial><ValorFinal>5109,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HJ9BH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169872</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>32432</Id></row>
<row _id="3290"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-54F9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03520/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>PANTOPRAZOL, SODICO SESQUIIDRATADO 40MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1346,52</ValorInicial><ValorFinal>1346,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-54F9K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169874</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>32433</Id></row>
<row _id="3291"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03550/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21296343000115</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE PROBIOTICOS CONTENDO MÍNIMO DE: 4 CEPAS DE LACTOBACILOS E BIFIDOBACTERIAS E NO MÍNIMO DE 10 ELEVADO A NONA POTENCIA)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2230,00</ValorInicial><ValorFinal>2230,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3C3PD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169936</idOrigem><CnpjFormatado>21.296.343/0001-15</CnpjFormatado><Id>32434</Id></row>
<row _id="3292"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MX0LJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5642134000120</CnpjFornecedor><Objeto>quisição de gêneros alimentícios  ((HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS/CONGELADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura  Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1223686,71</ValorInicial><ValorFinal>1223686,71</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo Licitatório não realizado no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169937</idOrigem><CnpjFormatado>05.642.134/0001-20</CnpjFormatado><Id>32435</Id></row>
<row _id="3293"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PPZSG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00902/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CEFAZOLINA SODICA 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO/AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA. MARCA: FAZOLON/BLAU.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22200,00</ValorInicial><ValorFinal>22200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WQ236</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169976</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>32436</Id></row>
<row _id="3294"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO SACOS DE LIXOS E FLANELA - utilização ART 008/2023 Lotes 01 e 03 da SESP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14136,50</ValorInicial><ValorFinal>14136,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W1GN9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170585</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>32437</Id></row>
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<row _id="3308"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6B05F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00121/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LL VERSATIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49256572000125</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMISAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3101,64</ValorInicial><ValorFinal>3101,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DDBF2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174661</idOrigem><CnpjFormatado>49.256.572/0001-25</CnpjFormatado><Id>32458</Id></row>
<row _id="3309"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CW434</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03533/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39154264000135</CnpjFornecedor><Objeto>FORNOS MICRO-ONDAS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3139,25</ValorInicial><ValorFinal>3139,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X8RRH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169732</idOrigem><CnpjFormatado>39.154.264/0001-35</CnpjFormatado><Id>32461</Id></row>
<row _id="3310"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RS52J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00929/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO; MATERIAL: POLIURETANO; CANULA: PLASTICO RIGIDO ATOXICO, ENCAIXE TIPO LUER, CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTO; AGULHA: ACO INOX, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO EM V, SEM REBARBAS, RESIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO; CAMARA DE REFLUXO: PLASTICO RIGIDO, TRANSPARENTE, TAMPA DE FECHO HERMETICO E FILTRO; DISPOSITIVO DE SEGURANCA: SISTEMA DE SEGURANCA DE ACORDO COM A NR32; COR: PADRONIZACAO DE CORES DE ACORDO COM NBR ISO 10555-5; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; DIMENSOES: 24G/0,75MM; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4770,00</ValorInicial><ValorFinal>4770,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z1DG4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170043</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>32462</Id></row>
<row _id="3311"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FRCNF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03546/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>DETERGENTE NEUTRO DE LABORATORIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3259,80</ValorInicial><ValorFinal>3259,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FRCNF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170048</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>32463</Id></row>
<row _id="3312"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BXMGS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECULT/00039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e instalação de cortina de rolo para a Casa da Música Sônia Cabral - ADITIVO DA ORDEM 034/2023</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9384,00</ValorInicial><ValorFinal>9384,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170745</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>32465</Id></row>
<row _id="3313"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4MJ9P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03831/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>SUBGALATO DE BISMUTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1224,00</ValorInicial><ValorFinal>1224,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QVB7C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170843</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>32466</Id></row>
<row _id="3314"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022- 28LN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17401,00</ValorInicial><ValorFinal>17401,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO DE ADESÃO 2023-0BP6Z</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170974</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>32467</Id></row>
<row _id="3315"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00211/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ROBER MARCONE ROSI</Fornecedor><CnpjFornecedor>99127105768</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE CURSO ENSINO MÉDIO - EJA, NA MODALIDADE EAD, OFERTADO PELO ITECBASIL, SITUADA NA RUA JOSÉ ROSA MACHADO, N° 97, BAIRRO ALTO NOVO PARQUE, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CEP 29.308- 815.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170975</idOrigem><CnpjFormatado>00.099.127/1057-68</CnpjFormatado><Id>32468</Id></row>
<row _id="3316"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7GCLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03403/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>PITAVASTATINA, CÁLCICA 2 MG COMPRIMIDO REVESTIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>709,80</ValorInicial><ValorFinal>709,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7GCLH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169724</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32469</Id></row>
<row _id="3317"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R4ZML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 161/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03870/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29332265000179</CnpjFornecedor><Objeto>CARRO PARA TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL NO CME</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1809,64</ValorInicial><ValorFinal>1809,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R4ZML</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170869</idOrigem><CnpjFormatado>29.332.265/0001-79</CnpjFormatado><Id>32470</Id></row>
<row _id="3318"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00155/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INGRID FIORANTE 02566187479</Fornecedor><CnpjFornecedor>44615266000114</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos da Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Seleção de Projetos de Memória e Preservação Audiovisual, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171083</idOrigem><CnpjFormatado>44.615.266/0001-14</CnpjFormatado><Id>32471</Id></row>
<row _id="3319"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J2NST</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00095/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>8379450000149</CnpjFornecedor><Objeto>CADEIRA COM ASSENTO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>112102,40</ValorInicial><ValorFinal>112102,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FB24T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174921</idOrigem><CnpjFormatado>08.379.450/0001-49</CnpjFormatado><Id>32477</Id></row>
<row _id="3320"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H3MVW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>DISPENSA</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Estetoscópio</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2229,50</ValorInicial><ValorFinal>2229,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170714</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>32479</Id></row>
<row _id="3321"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2BJWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2334,75</ValorInicial><ValorFinal>2334,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3WLGN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171435</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32480</Id></row>
<row _id="3322"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P6CWX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04074/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>RINGER LACTATO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8880,00</ValorInicial><ValorFinal>8880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-293H4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171529</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>32481</Id></row>
<row _id="3323"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-252P8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HSANTOS COMERCIO ATACADISTA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50282407000127</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA ALCALINA; TAMANHO PEQUENO (AA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>208,64</ValorInicial><ValorFinal>208,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-252P8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171561</idOrigem><CnpjFormatado>50.282.407/0001-27</CnpjFormatado><Id>32482</Id></row>
<row _id="3324"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GLZJQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04069/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>SORBITOL A 70% 714 MG/G + LAURILSULFATO DE SODIO 7,7 MG/G; SOLU Ç Ã O RETAL; BISNAGA 6,5 G; 714,0 MG/G + 7,70 MG/G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2607,36</ValorInicial><ValorFinal>2607,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GLZJQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171682</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32483</Id></row>
<row _id="3325"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C5W56</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00067/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6046,00</ValorInicial><ValorFinal>6046,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171748</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>32484</Id></row>
<row _id="3326"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QHKPS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00097/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de papel toalha, visando reposicao do estoque do Almoxarifado desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22320,00</ValorInicial><ValorFinal>22320,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TQQ1Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171808</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>32485</Id></row>
<row _id="3327"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00167/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WHOIS PRODUÇÃO E ARTE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13951532000156</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Seleção de Projetos de Artes Integradas no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171862</idOrigem><CnpjFormatado>13.951.532/0001-56</CnpjFormatado><Id>32486</Id></row>
<row _id="3328"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9W89Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04243/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG C Á PSULA DE LIBERA Ç Ã O PROLONGADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1113,68</ValorInicial><ValorFinal>1113,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9W89Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172146</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>32487</Id></row>
<row _id="3329"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9MT3K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 534/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03733/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>CELECOXIBE 200 MG CÁPSULA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>703,67</ValorInicial><ValorFinal>703,67</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9MT3K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170787</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>32488</Id></row>
<row _id="3330"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LRK6D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03979/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>ACICLOVIR 250MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1947,00</ValorInicial><ValorFinal>1947,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z8BJ1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171205</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>32489</Id></row>
<row _id="3331"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M6MCQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03890/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>USA HEMP BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>38243284000110</CnpjFornecedor><Objeto>CANABIDIOL 6000MG/60ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12016,12</ValorInicial><ValorFinal>12016,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171229</idOrigem><CnpjFormatado>38.243.284/0001-10</CnpjFormatado><Id>32490</Id></row>
<row _id="3332"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7R1K7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03749/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8157293000127</CnpjFornecedor><Objeto>APIXABANA 2,5 MG E 5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3766,20</ValorInicial><ValorFinal>3766,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7R1K7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171230</idOrigem><CnpjFormatado>08.157.293/0001-27</CnpjFormatado><Id>32491</Id></row>
<row _id="3333"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NLG30</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>VANILDA DOS SANTOS DE SOUZA FURTADO</Fornecedor><CnpjFornecedor>13570187000100</CnpjFornecedor><Objeto>CSERVICO DE INSTALACAO DE VIDRACARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - DESCRIÇÃO - DIVISORIA EUCATEX BRANCO SENDO PAINEL SEM VIDRO COM 02 PORTAS SEM VISOR.MEDINDO:2900X2600.SALA MANUTENÇÃO / PORTINHA VIDRO INCOLOR 08MM COM FERRAGENS DE VITRO CROMADA SENDO 02 MODULOS E TRAVE EM ALUMINIO PC002.MEDINDO:1000X1250.SALA CME / PORTA ABRIR EM ALUMINIO VENEZIANA US280 FOSCO E LINHA 25540 COM TRINCO E DOBRADIÇA.MEDINDO:1800X600.SALA CME / PORTA ABRIR EM ALUMINIO VENEZIANA US280 FOSCO E LINHA 25540 COM TRINCO E DOBRADIÇA.MEDINDO:1800X1000.SALA CNE / PORTA ABRIR EM ALUMINIO VENEZIANA US280 FOSCO E LINHA 25540 COM TRINCO E DOBRADIÇA.MEDINDO:1850X700.SALA CME / PORTA ABRIR EM ALUMINIO VENEZIANA US280 FOSCO E LINHA 25540 COM TRINCO E DOBRADIÇA.MEDINDO:1850X700.SALA CME / PORTA ABRIR EM ALUMINIO VENEZIANA US280 FOSCO E LINHA 25540 COM DOBRADIÇA E FECHADURA SIMPLES.MEDINDO:2050X900 + 01 FECHADURA CROMADA PARA PORTA VIDRO +01 REPOSIÇÃO VIDRO 04MM INCOLOR COMUM NO BAGUETE.MEDINDO:450X750.COZINHA / PORTA ABRIR EM ALUMINIO LAMBRI E LINHA 25540 COM TRINCO E DOBRADIÇA.MEDINDO:1900X800.SALA CNE.EMFERMARIA 8 E 9 / PORTA ABRIR 02 BAND EM ALUMINIO VENEZIANA US280 FOSCO E LINHA 25540 COM FECHADURA SIMPLES E DOBRADIÇAS .MEDINDO:2150X1250 .SALA RAIO X / PORTA ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08MM COM PELICULA JATEADA E FERRAGENS CROMADAS E PUXADOR DE RESINA P.MEDINDO:2100X750.SALA DO RAIO X.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15690,00</ValorInicial><ValorFinal>15690,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NLG30</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171437</idOrigem><CnpjFormatado>13.570.187/0001-00</CnpjFormatado><Id>32492</Id></row>
<row _id="3334"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-969FM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>POLIVITAMINICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>959,54</ValorInicial><ValorFinal>959,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-969FM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171465</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32493</Id></row>
<row _id="3335"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J8P9V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: MANGUITO P/MONITORACAO DE PRESSAO; USO: EM MONITOR DE OXIMETRIA; TAMANHO: ADULTO; COMPATIVE COM A MARCA: LIFEMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1360,68</ValorInicial><ValorFinal>1360,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J8P9V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171538</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>32494</Id></row>
<row _id="3336"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WTGDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00195/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA   </Fornecedor><CnpjFornecedor>46695758000192</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Troféus</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5819,85</ValorInicial><ValorFinal>5819,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6FLR5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169877</idOrigem><CnpjFormatado>46.695.758/0001-92</CnpjFormatado><Id>32495</Id></row>
<row _id="3337"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03541/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2, MASCARA N95.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1560,00</ValorInicial><ValorFinal>1560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B6TSK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169935</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>32496</Id></row>
<row _id="3338"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C0FX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00932/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO; COMPATIVEL COM QUALQUER MONITOR CARDIACO; DISCO DE POLIETILENO EXPANDIDO HIPOALERGENICO; SUPERADERENTE; COM PINO SENSOR DE AG/AGCL; COM GEL CONDUTOR; ADULTO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA: MEDIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4476,00</ValorInicial><ValorFinal>4476,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LG8W2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170051</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>32497</Id></row>
<row _id="3339"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00252/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SULAMITA SARNAGLIA VIEGAS FONSECA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11967403724</CnpjFornecedor><Objeto> LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Prótese Dentária, Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde, conforme estabelecido na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, ofertado pela Escola Técnica CEDTEC, situada na Avenida Civit, nº 911, Bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra, ES, CEP 29.165-032.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de serviço emitida pela SEDU, porém processo é do CEE.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171154</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.967/4037-24</CnpjFormatado><Id>32498</Id></row>
<row _id="3340"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C3XHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00251/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material Gráfica Rápida</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30906,00</ValorInicial><ValorFinal>30906,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BR8MD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171806</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>32499</Id></row>
<row _id="3341"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00172/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>52.470.343 ISABELLE CRISTINE PINTO TELES</Fornecedor><CnpjFornecedor>52470343000113</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Projetos De Produção E Desenvolvimento De Jogos Eletrônicos (Games) No Estado Do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171807</idOrigem><CnpjFormatado>52.470.343/0001-13</CnpjFormatado><Id>32500</Id></row>
<row _id="3342"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7NG6M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00084/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>FILME STRETCH</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2020,00</ValorInicial><ValorFinal>2020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-54JGD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172106</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>32501</Id></row>
<row _id="3343"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00268/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46096695000158</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado - Lote 5</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>214140,00</ValorInicial><ValorFinal>214140,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X740V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172488</idOrigem><CnpjFormatado>46.096.695/0001-58</CnpjFormatado><Id>32502</Id></row>
<row _id="3344"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-34D77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03396/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>255,36</ValorInicial><ValorFinal>255,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-34D77</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169592</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>32503</Id></row>
<row _id="3345"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RJ834</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03492/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>BREXPIPRAZOL 1MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1836,00</ValorInicial><ValorFinal>1836,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RJ834</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169594</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>32504</Id></row>
<row _id="3346"><IdOrgao>631</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-22WHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HESVV/00116/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>G. P . VEZONO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30778749000125</CnpjFornecedor><Objeto>BEM DE PERMANENTE - CADEIRA OFTALMOLOGICA/OTORRINO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56000,00</ValorInicial><ValorFinal>56000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170250</idOrigem><CnpjFormatado>30.778.749/0001-25</CnpjFormatado><Id>32506</Id></row>
<row _id="3347"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W9GV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03629/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO REVESTIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>567,25</ValorInicial><ValorFinal>567,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TK8V4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170401</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>32507</Id></row>
<row _id="3348"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1V908</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 024/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Panfletos que serão disponibilizados aos beneficiários das legitimações das terras devolutas orientando a requererem junto aos Cartórios de RGI à abertura das matrículas dos imóveis.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8899,00</ValorInicial><ValorFinal>8899,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170870</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>32508</Id></row>
<row _id="3349"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QSH6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GÁS GLP</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1264,80</ValorInicial><ValorFinal>1264,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SWW47</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170873</idOrigem><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>32509</Id></row>
<row _id="3350"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z2L0N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03991/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>DIVALPROATO DE SODIO 125MG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3232,44</ValorInicial><ValorFinal>3232,44</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>DISPENSA DE LICITAÇÃO, ATR. 24, IV</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171239</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>32510</Id></row>
<row _id="3351"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00148/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>: BUDA FILMES PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11332925000156</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo 2023 - Seleção de Projetos de Produção de Obras Audiovisuais - Longa Metragem e Obra Documental Seriada, Linha 2: DocTV - Projetos de Produção de Obra Documental Seriada para TV Pública, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7500,00</ValorInicial><ValorFinal>7500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171540</idOrigem><CnpjFormatado>11.332.925/0001-56</CnpjFormatado><Id>32512</Id></row>
<row _id="3352"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00261/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de limpeza - Lote 2</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13923,00</ValorInicial><ValorFinal>13923,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D3567</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172234</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>32513</Id></row>
<row _id="3353"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-94V84</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04307/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>ESPIRONOLACTONA 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26,38</ValorInicial><ValorFinal>26,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2Q651</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172235</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>32514</Id></row>
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<row _id="3357"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-86B58</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BR DEFENSE PRODUTOS TÁTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48866009000106</CnpjFornecedor><Objeto>SPRAY DE TECNOLOGIAS NÃO LETAIS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>243174,90</ValorInicial><ValorFinal>243174,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169775</idOrigem><CnpjFormatado>48.866.009/0001-06</CnpjFormatado><Id>32518</Id></row>
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<row _id="3364"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4D045</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03857/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARINHO E FALCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>49288696000192</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE PICOTADO, TAMANHO20X30. ROLO COM 500 UNIDADES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>984,00</ValorInicial><ValorFinal>984,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P25Z0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171043</idOrigem><CnpjFormatado>49.288.696/0001-92</CnpjFormatado><Id>32525</Id></row>
<row _id="3365"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6V90R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>SACO DE LIXO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2359,20</ValorInicial><ValorFinal>2359,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>174202</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>32526</Id></row>
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<row _id="3367"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos para instruções de armamento e tiro - Lote 4</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3728,00</ValorInicial><ValorFinal>3728,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WXLVG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170710</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>32528</Id></row>
<row _id="3368"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00133/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ADRIANA CARNEIRO DE SOUZA 11495108708</Fornecedor><CnpjFornecedor>12917938000150</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Prêmio Milson Henriques de Trajetórias Artísticas, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172345</idOrigem><CnpjFormatado>12.917.938/0001-50</CnpjFormatado><Id>32529</Id></row>
<row _id="3369"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00073/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>13015883000155</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1613,00</ValorInicial><ValorFinal>1613,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K3HQ8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171754</idOrigem><CnpjFormatado>13.015.883/0001-55</CnpjFormatado><Id>32531</Id></row>
<row _id="3370"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZQ5CR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04214/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>VASOPRESSINA 20 U/ML,</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8799,96</ValorInicial><ValorFinal>8799,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9WWDR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171914</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>32532</Id></row>
<row _id="3371"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00119/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de limpeza.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24837,30</ValorInicial><ValorFinal>24837,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R7QTB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172029</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>32533</Id></row>
<row _id="3372"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00066/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL (REF. OS 2741).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4020,00</ValorInicial><ValorFinal>4020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N3WDM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172118</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>32534</Id></row>
<row _id="3373"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V36F8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04341/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>CLOZAPINA 100MG - ESZOPICLONA 3 MG - MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG (PADRONIZADO ENTRE 4,0 A 5,4MG DE CUMARINA POR COMPRIMIDO) - NITRAZEPAM 5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5041,80</ValorInicial><ValorFinal>5041,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172298</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>32535</Id></row>
<row _id="3374"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03622/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>48791682000168</CnpjFornecedor><Objeto>GEL PARA ECG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>310,00</ValorInicial><ValorFinal>310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3PZJB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170210</idOrigem><CnpjFormatado>48.791.682/0001-68</CnpjFormatado><Id>32536</Id></row>
<row _id="3375"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>SABÃO EM PÓ E SABÃO DE COCO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18881,00</ValorInicial><ValorFinal>18881,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MB2SW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170246</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>32537</Id></row>
<row _id="3376"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-Z5BV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00112/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30128941000176</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA UNIDADES HOSPITALARES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>648199,50</ValorInicial><ValorFinal>648199,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-Z5BV7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170247</idOrigem><CnpjFormatado>30.128.941/0001-76</CnpjFormatado><Id>32538</Id></row>
<row _id="3377"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VZF52</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03485/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>BELIMUMABE 200 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL + CANETA APLICADORA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8890,88</ValorInicial><ValorFinal>8890,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VZF52</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170916</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32539</Id></row>
<row _id="3378"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-DS7SW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4912965000101</CnpjFornecedor><Objeto>TINTAS, MASSA ACRÍLICA, AGUARRAZ</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24042,20</ValorInicial><ValorFinal>24042,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-38KND</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171756</idOrigem><CnpjFormatado>04.912.965/0001-01</CnpjFormatado><Id>32540</Id></row>
<row _id="3379"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LVG03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>DETERGENTE LIQUÍDO 500ML </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2550,00</ValorInicial><ValorFinal>2550,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WP7GB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169729</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>32543</Id></row>
<row _id="3380"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VKJPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00945/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CEFALOTINA SODICA 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6400,00</ValorInicial><ValorFinal>6400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PJQ4T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170143</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>32544</Id></row>
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<row _id="3382"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3SRSJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00146/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10864910000176</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Solução de Infraestrutura Hiperconvergente baseada em appliances, contemplando hardware, software, serviços de suporte/garantia, instalação, configuração e treinamento, inclusos nofornecimento.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16135690,00</ValorInicial><ValorFinal>16135690,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Adesão à Ata de Registro de Preços nº 271/2022 ¿ Ministério Público do Estado de Minas Gerais</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172525</idOrigem><CnpjFormatado>10.864.910/0001-76</CnpjFormatado><Id>32546</Id></row>
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<row _id="3402"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-252P8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03758/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29106685000137</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO (AA)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>972,40</ValorInicial><ValorFinal>972,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-252P8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170868</idOrigem><CnpjFormatado>29.106.685/0001-37</CnpjFormatado><Id>32569</Id></row>
<row _id="3403"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>7204591000168</CnpjFornecedor><Objeto>EXTENSAO DE PVC CRISTAL ATOXICO, TRANSPARENTE COM DIVERSOS DIAMETROS, APRESENTANDO CONECTORES DE PVC CONE FLEXIVEIS EM SUAS EXTREMIDADES, PARA A CONDUCAO DE GASES E ASPIRACAO, TAMANHO 2M</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8155,00</ValorInicial><ValorFinal>8155,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JV265</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171641</idOrigem><CnpjFormatado>07.204.591/0001-68</CnpjFormatado><Id>32570</Id></row>
<row _id="3404"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00162/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PUNTA COLORADA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13193095000159</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Projetos de Produção de Conteúdos Digitais no Estado do Espírito Santo, Linha 2: Projetos de Produção de Formatos Experimentais, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172292</idOrigem><CnpjFormatado>13.193.095/0001-59</CnpjFormatado><Id>32571</Id></row>
<row _id="3405"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DHQHK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04308/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PIOGLITAZONA 30 MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4266,00</ValorInicial><ValorFinal>4266,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DHQHK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172293</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32572</Id></row>
<row _id="3406"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HTHSQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04344/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>ISOSSORBIDA, MONONITRATO 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>514,80</ValorInicial><ValorFinal>514,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172299</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>32573</Id></row>
<row _id="3407"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8TWW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TOKEN A3</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>130,00</ValorInicial><ValorFinal>130,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-02V0T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172742</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>32574</Id></row>
<row _id="3408"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XB80K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01059/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE TIPO BOWIE &amp; DICK DESCARTAVEL, DESENVOLVIDO DE ACORDO COM O PADRAO AAMI. INDICADO PARA TESTEDA EFICIENCIA DE AUTOCLAVES PRE-VACUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VACUO PARAREMOCAO DO AR DO INTERIOR DA CAMARA INTERNA.CONSTITUIDO POR DUAS FOLHASDE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUIMICO SENSIVEL A VAPOR, CLASSE2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-5. A FOLHA DE TESTE PRINCIPALDO PACOTE E TOTALMENTE REVESTIDA POR UM INDICADOR QUIMICO QUE VAI APRESENTAR MUDANCA DE COLORACAO UNIFORME, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOCAO DOAR. O PACOTE TESTE TAMBEM DEVE CONTER ABAIXO DO TESTE PRINCIPAL UMA FOLHADE ALERTA, QUE POSSUI INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR CASO NAO SEJA DETECTADO FALHA NA BOMBA DE VACUO. APRESENTA LOCAL PARA APRESENTACAO DE DATA, NUMERO DO LOTE E INICIAIS DO OPERADOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4120,00</ValorInicial><ValorFinal>4120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PM8QS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172744</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>32575</Id></row>
<row _id="3409"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1P9ZC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03504/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4948,80</ValorInicial><ValorFinal>4948,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RVJV7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169885</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>32576</Id></row>
<row _id="3410"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TR9SZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03843/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>VORTIOXETINA 15 MG COMPRIMIDO REVESTIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>394,05</ValorInicial><ValorFinal>394,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TR9SZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170904</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32577</Id></row>
<row _id="3411"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TQNJ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ATOS CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35588006000106</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA ARSP</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>114000,00</ValorInicial><ValorFinal>114000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171096</idOrigem><CnpjFormatado>35.588.006/0001-06</CnpjFormatado><Id>32578</Id></row>
<row _id="3412"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RZ26J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL e EQUIPO SOLUCOES PARENTERAIS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7372,00</ValorInicial><ValorFinal>7372,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XF2H2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171464</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>32579</Id></row>
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<row _id="3414"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0SLR1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 420/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00129/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1490595000173</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>240000,00</ValorInicial><ValorFinal>240000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0SLR1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172465</idOrigem><CnpjFormatado>01.490.595/0001-73</CnpjFormatado><Id>32581</Id></row>
<row _id="3415"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43690572000152</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de certificado digitais.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1452,00</ValorInicial><ValorFinal>1452,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S0KT3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172929</idOrigem><CnpjFormatado>43.690.572/0001-52</CnpjFormatado><Id>32582</Id></row>
<row _id="3416"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S1CLC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 476/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03210/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>PROMETAZINA 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8519,36</ValorInicial><ValorFinal>8519,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F3DDM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169927</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>32587</Id></row>
<row _id="3417"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00984/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR; MATERIAL: TECIDO NAO TECIDO SMS, 100% POLIPROPILENO %; USO: DESCARTAVEL; MANGA: MANGA LONGA; TAMANHO: TAMANHO GRANDE; GRAMATURA: 30 G/M²; FECHAMENTO: PAR DE AMARRILHOS COSTAS E CINTURA; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; MANGA PUNHOS COM ELASTICO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXACAO ATRAVES DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E CINTURA - LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; O PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA:SNMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9700,00</ValorInicial><ValorFinal>9700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6GNDB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170471</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>32588</Id></row>
<row _id="3418"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0JCFV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03808/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12.5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>834,00</ValorInicial><ValorFinal>834,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0JCFV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171152</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>32590</Id></row>
<row _id="3419"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BHSXW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21296343000115</CnpjFornecedor><Objeto>MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS(60% GOMA GUAR E 40%DE INULINA), SEM SABOR, ISENTO DE SACAROSE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3500,00</ValorInicial><ValorFinal>3500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XFHDN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171721</idOrigem><CnpjFormatado>21.296.343/0001-15</CnpjFormatado><Id>32591</Id></row>
<row _id="3420"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00264/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37263269000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Uniformes para Estagiários</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15265,40</ValorInicial><ValorFinal>15265,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3LZP3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172466</idOrigem><CnpjFormatado>37.263.269/0001-70</CnpjFormatado><Id>32592</Id></row>
<row _id="3421"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA DE ALGODÃO ESTÉRIL (COMPRESSA DE GAZE E ALGODÃO INTERCALADO): -CONFECCIONADA COM GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS POR CM2 E ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTA, COM TAMANHO15,00 X 30,00 CM, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO; - ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO, EM EMBALAGEM GRAUCIRÚRGICO E COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; 1 UNIDADE POR PACOTE; A EMBALAGEM DEVE CONTER: NÚMERO DEREGISTRO NA ANVISA, NOME E CRF DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, NOME, CNPJ EENDEREÇO DO FABRICANTE, TELEFONE DOSAC EEMAIL DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE, INSTRUÇÕES PARA GARANTIA DAESTERILIDADE: INSTRUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8500,00</ValorInicial><ValorFinal>8500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZNWW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172468</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>32593</Id></row>
<row _id="3422"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N0MPH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00909/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>7204591000168</CnpjFornecedor><Objeto>EXTENSAO DE PVC CRISTAL ATOXICO, TRANSPARENTE COM DIVERSOS DIAMETROS, APRESENTANDO CONECTORES DE PVC CONE FLEXIVEIS EM SUAS EXTREMIDADES, PARA A CONDUCAO DE GASES E ASPIRACAO, TAMANHO 3M. E DIAMTRO DE 5,6 MM E PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRURGICO, DISPENSA O USO DE LATEX, REDUZ RISCO OCUPACIONAL, GASTOS E EXPOSICAO DO USUARIO A RESIDUOS TOXICOS DURANTE O REPROCESSAMENTO, ATOXICO E DESCARTAVEL. ESTERILIZADO EM ETO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2760,00</ValorInicial><ValorFinal>2760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q105D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169875</idOrigem><CnpjFormatado>07.204.591/0001-68</CnpjFormatado><Id>32594</Id></row>
<row _id="3423"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-478LB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>COPO DESCARTÁVEL 200ML</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6763,40</ValorInicial><ValorFinal>6763,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W03LL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169876</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>32595</Id></row>
<row _id="3424"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TROVALE TECNOLOGIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27548068000166</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA DE QUALIFICAÇÃO E APOIO À RECUPERAÇÃO DE DÉBITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1007200,00</ValorInicial><ValorFinal>1007200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TK73F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170475</idOrigem><CnpjFormatado>27.548.068/0001-66</CnpjFormatado><Id>32596</Id></row>
<row _id="3425"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TG9CP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03768/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA FUMARATO 50MG XRO COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>287,10</ValorInicial><ValorFinal>287,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TG9CP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170715</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>32597</Id></row>
<row _id="3426"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00129/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RANGEL BENEDITO SALES DE ALMEIDA 00524316651</Fornecedor><CnpjFornecedor>27058807000131</CnpjFornecedor><Objeto>restação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Projetos da Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Edital de Projetos de Memória e Preservação Audiovisual, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171087</idOrigem><CnpjFormatado>27.058.807/0001-31</CnpjFormatado><Id>32598</Id></row>
<row _id="3427"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-09ZFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39639612000164</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE RAPIDO PARA IDENTIFICACAO DE CRYPTOCOCCUS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9400,00</ValorInicial><ValorFinal>9400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-09ZFC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171483</idOrigem><CnpjFormatado>39.639.612/0001-64</CnpjFormatado><Id>32599</Id></row>
<row _id="3428"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-99N36</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00117/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de higiene pessoal tipo papel higienico.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>781,20</ValorInicial><ValorFinal>781,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QDNNW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172027</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>32600</Id></row>
<row _id="3429"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8P6RZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00059/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABAPOANA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27976380000150</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de gêneros alimentícios  ((HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFRIGERADOS/CONGELADOS E ESTOCÁVEIS) da Agricultura  Familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas organizações</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20455,65</ValorInicial><ValorFinal>20455,65</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo Licitatório não realizado no SIGA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169965</idOrigem><CnpjFormatado>27.976.380/0001-50</CnpjFormatado><Id>32601</Id></row>
<row _id="3430"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0ZGD6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00077/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>31764758000120</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CAFÉS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO (CECAFES)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40500,00</ValorInicial><ValorFinal>40500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170145</idOrigem><CnpjFormatado>31.764.758/0001-20</CnpjFormatado><Id>32602</Id></row>
<row _id="3431"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0ZGD6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CB INOX - SOLUÇÕES SOB MEDIDA PARA O SEU NEGÓCIO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28505655000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CAFÉS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO (CECAFES)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>59000,00</ValorInicial><ValorFinal>59000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170146</idOrigem><CnpjFormatado>28.505.655/0001-30</CnpjFormatado><Id>32603</Id></row>
<row _id="3432"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3WR0K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01047/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto>Solicitação para fornecimento e instalação de letreiros nas OBM's</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>46499,00</ValorInicial><ValorFinal>46499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>170201</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>32604</Id></row>
<row _id="3433"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00948/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, SEMI-FACIAL, DESCARTAVEL, COM TRES CAMADAS DE PROTECAO, SENDO A INTERNA EM MATERIAL HIPOALERGICO, CONFECCIONADA COM NAO TECIDO, COM GRAMATURA MINIMA DE 30G/M², COM CLIP NASAL EMBUTIDO QUE PERMITA AJUSTE ADEQUADO AO CONTORNO DO ROSTO, PRODUZIDO EM ALUMINIO SUAVE E FLEXIVEL, NAO TRAUMATIZANTE, INODORA, TIRAS COSTURADAS COM SOLDA ELETRONICA COM FIXACAO AURICULAR, BORDAS BEM ACABADAS, ISENTAS DE COLA. O ELEMENTO FILTRANTE DEVE CONTER EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA DE NO MINIMO 95% E EFICIENCIA DE FILTRAGEM DE PARTICULAS DE NO MINIMO 98%. EMBALAGEM EM CAIXA TIPO DISPENSER-BOX COM 50 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, N° DE REGISTRO E REGISTRO DA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 50 UNIDADES MARCA:AMED (EVA).</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>849,00</ValorInicial><ValorFinal>849,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6GNDB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170326</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>32605</Id></row>
<row _id="3434"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SP6PZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4477018000130</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHÃO ANTICHAMAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>162583,20</ValorInicial><ValorFinal>162583,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T2WW6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170328</idOrigem><CnpjFormatado>04.477.018/0001-30</CnpjFormatado><Id>32606</Id></row>
<row _id="3435"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DHQHK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04309/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000157</CnpjFornecedor><Objeto>METILFENIDATO 36 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3614,40</ValorInicial><ValorFinal>3614,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DHQHK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172294</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0001-57</CnpjFormatado><Id>32607</Id></row>
<row _id="3436"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R3K4S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/M; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA. MARCA: CRISTÁLIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7100,00</ValorInicial><ValorFinal>7100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LZ79F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172467</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>32608</Id></row>
<row _id="3437"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NX0F1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03445/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>BUSPIRONA 10MG - ALPRAZOLAM 2MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3906,65</ValorInicial><ValorFinal>3906,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NX0F1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169882</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>32610</Id></row>
<row _id="3438"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FF8MZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARTINS &amp; BOURGNON LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32450694000155</CnpjFornecedor><Objeto>GARRAFA TÉRMICA 1L</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14671,70</ValorInicial><ValorFinal>14671,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MHCXZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170159</idOrigem><CnpjFormatado>32.450.694/0001-55</CnpjFormatado><Id>32611</Id></row>
<row _id="3439"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6W9GB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03640/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>43575877000466</CnpjFornecedor><Objeto>POLIVITAMINICO , POLIMINERAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>691,58</ValorInicial><ValorFinal>691,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6W9GB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170465</idOrigem><CnpjFormatado>43.575.877/0004-66</CnpjFormatado><Id>32612</Id></row>
<row _id="3440"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FWQC3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATRAVES DA UTILIZACAO DA ATA 082-2022 DA SEJUS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19636,30</ValorInicial><ValorFinal>19636,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D8RW4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170466</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>32613</Id></row>
<row _id="3441"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L7RJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00967/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27162749000191</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PRECOS SEFAZ:CABO DE REDE CAT5E 305 METROS. VIDE TERMO DE REFERENCIA; MARCA: MEGATRON / ESPELHO 4X2" C/ 1 CONECTOR RJ-45 FEMEA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: PIER TELECON / ESPELHO 4X2 RJ-45; 2 SAIDA; FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO POSSUINDO EXCELENTE ACABAMENTO; DESIGN E INDICADA PARA INSTALACOES QUE JA POSSUAM INFRAESTRUTURA EMBUTIDAS EM PAREDE, PODEM SER INSTALADOS EM CAIXAS EMBUTIDAS OU DE SOBREPOR PADRAO 4X2"; ACOMPANHA PARAFUSOS DE FIXACAO, ICONES DE IDENTIFICACAO, ETIQUETA DE PAPEL E DISPLAY ACRILICO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: PIER TELECON / CONECTOR RJ 45 CAT5E (FEMEA); COD. SIGA:257817; MARCA: SECCON.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3603,00</ValorInicial><ValorFinal>3603,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L7RJ3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170467</idOrigem><CnpjFormatado>27.162.749/0001-91</CnpjFormatado><Id>32614</Id></row>
<row _id="3442"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6W9GB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03641/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA LISPRO 100UI/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1512,90</ValorInicial><ValorFinal>1512,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6W9GB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170468</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32615</Id></row>
<row _id="3443"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QSH6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GÁS GLP</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3067,80</ValorInicial><ValorFinal>3067,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SWW47</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170977</idOrigem><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>32616</Id></row>
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<row _id="3456"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M7WB7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00160/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de Eletrodo para desfibrilador externo automático (DEA), conforme Termo de Referência da ARP 005/2022</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14923,80</ValorInicial><ValorFinal>14923,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J06N0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171750</idOrigem><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>32629</Id></row>
<row _id="3457"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5B3VM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 008/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22193764000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4050,00</ValorInicial><ValorFinal>4050,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>171810</idOrigem><CnpjFormatado>22.193.764/0001-83</CnpjFormatado><Id>32631</Id></row>
<row _id="3458"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-23K31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01048/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38091081000155</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA GESSADA; MEDIDAS: 10CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE100% ALGODAO; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERACONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: ORTOFEN / ATADURA GESSADA;MEDIDAS: 15CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE100% ALGODAO; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL;ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;ROTULAGEM: DEVERACONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOSFABRICANTE/IMPORTADOR,NUMERO LOTE/SERIE,CONDICOES DEARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORMERESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES;LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUALVIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE; MARCA: ORTOFEN / ATADURA GESSADA;MEDIDAS: 20CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE100% ALGODAO;ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE3 A 6'; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL;ACONDICIONAMENTO:ENROLADA UNIFORMEMENTE DEFORMA CONTINUA E CILINDRICA; EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE; MARCA: ORTOFEN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6050,00</ValorInicial><ValorFinal>6050,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1DCKL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172482</idOrigem><CnpjFormatado>38.091.081/0001-55</CnpjFormatado><Id>32633</Id></row>
<row _id="3459"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL, LIQUIDA, ESPECIFICA PARA DIABÉTICOS DO TIPO I E II OU HIPERGLICEMIA POR STRESS, HIPERPROTEICA (ACIMA DE 15% E MENOR QUE 20% DAS CALORIAS TOTAIS), DE ACORDO COM A ADA, NORMOCALORICA (DENSIDADE CALÓRICA MAIOR OU IGUAL A 1.0 KCAL /ML E MENOR QUE 1.2 KCAL/ML), HIPERLIPIDICA,COMPLETA EM VITAMINAS E MINERAIS, SEGUNDO A IDR, COM FIBRAS, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN ¿ SISTEMA FECHADO. FRASCO 1000 ML.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7584,00</ValorInicial><ValorFinal>7584,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-54JZG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>172483</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>32634</Id></row>
<row _id="3460"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3274B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECOM/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER AUTOMOTORES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15650133000180</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAO DE VECULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA - TIPO REPRESENTACAO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>52200,00</ValorInicial><ValorFinal>52200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BHFBR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173283</idOrigem><CnpjFormatado>15.650.133/0001-80</CnpjFormatado><Id>32635</Id></row>
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<row _id="3462"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T7WZ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04241/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>GEL ANTISSEPTICO. APRESENTACAO: BISNAGA 100 GRAMAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1014,00</ValorInicial><ValorFinal>1014,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S81QZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171973</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>32639</Id></row>
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<row _id="3465"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 009/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MPA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27150257000186</CnpjFornecedor><Objeto>DESINFETANTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1548,00</ValorInicial><ValorFinal>1548,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-625DW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170874</idOrigem><CnpjFormatado>27.150.257/0001-86</CnpjFormatado><Id>32645</Id></row>
<row _id="3466"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03827/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>PIRACETAM 800 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>667,80</ValorInicial><ValorFinal>667,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BGJ91</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>170875</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>32646</Id></row>
<row _id="3467"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MVVMF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03881/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HIDROFER PECAS E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>27306992000136</CnpjFornecedor><Objeto>PECA COMPONENTE; REFIL; ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE AGUA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>660,00</ValorInicial><ValorFinal>660,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MVVMF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171041</idOrigem><CnpjFormatado>27.306.992/0001-36</CnpjFormatado><Id>32647</Id></row>
<row _id="3468"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XLDFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04132/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>SET DE CARTUCHO PLÁSTICO ACCU-CHEK COM 3,15 ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6864,00</ValorInicial><ValorFinal>6864,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XLDFC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>171917</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>32648</Id></row>
<row _id="3469"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00135/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FERNANDO MINICUCI YAMAMOTO 02690662418</Fornecedor><CnpjFornecedor>39620126000102</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção Lei Paulo Gustavo (LPG) 2023 - Prêmio Milson Henriques de Trajetórias Artísticas, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais da Lei Paulo Gustavo 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172348</idOrigem><CnpjFormatado>39.620.126/0001-02</CnpjFormatado><Id>32649</Id></row>
<row _id="3470"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R8X3L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04372/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>CIPROEPTADINA 4MG + COBAMAMIDA 1MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>234,00</ValorInicial><ValorFinal>234,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>172523</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>32650</Id></row>
<row _id="3471"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JJV66</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01062/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19653054002047</CnpjFornecedor><Objeto>CONSUMO DE ARP - Aquisição de coturnos, conforme Termo de Referência da ARP 005/2023</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>299930,96</ValorInicial><ValorFinal>299930,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D56N1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174741</idOrigem><CnpjFormatado>19.653.054/0020-47</CnpjFormatado><Id>32654</Id></row>
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<row _id="3496"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QPLDF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02362/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1595,95</ValorInicial><ValorFinal>1595,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S072D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165309</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>38630</Id></row>
<row _id="3497"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J7KTS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02344/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>FÓRMULA INFANTIL PARA DIETA ORAL/ENTERAL INDICADA PARA CRIANÇAS DE 6 A 12 MESES ,FONTE PROTEICA A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5952,00</ValorInicial><ValorFinal>5952,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J7KTS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165611</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>38631</Id></row>
<row _id="3498"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HXXF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00681/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7847837000110</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO; DE USO UNICO; COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA SUPERRAPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 1 (UMA) HORA, POR METODO DE FLUORESCENCIA E UM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTAVEL; O PACOTE E PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. A ETIQUETA PRESENTE NA AMPOLA DEVE CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, CAMPOS PARA INFORMACOES SOBRE CARGA, ESTERILIZADOR E DATA E UM INDICADOR QUIMICO DEEXPOSICAO, QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NAO-PROCESSADAS; O INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVES DE MUDANCA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NAO EXIGE INTERPRETACAO DE COR), ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZACAO COMO CONTROLE POSITIVO; O ROTULO EXTERNO DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRACAO, ALEM DE UM INDICADOR QUIMICO DE EXPOSICAO; A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER EM REGIME DE COMODATO INCUBADORA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. HDS: 1.000; HJSN: 360; HMSA: 1.200; HSJC: 1.000; INOVA CAPIXABA: 10.224; UIJM: 600.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10844,00</ValorInicial><ValorFinal>10844,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GQL0C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165564</idOrigem><CnpjFormatado>07.847.837/0001-10</CnpjFormatado><Id>38632</Id></row>
<row _id="3499"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MWL34</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02472/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>VILDAGLIPTINA 50MG,METFORMINA 850MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10219,44</ValorInicial><ValorFinal>10219,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MWL34</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165919</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>38634</Id></row>
<row _id="3500"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00084/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CHARLENE CABRAL PINHEIRO 98744330006</Fornecedor><CnpjFornecedor>18247400000161</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 09/2022 - Seleção de Projetos de Artes Visuais no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166163</idOrigem><CnpjFormatado>18.247.400/0001-61</CnpjFormatado><Id>38635</Id></row>
<row _id="3501"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XDN0F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02560/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>L-CARNITINA 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>219,60</ValorInicial><ValorFinal>219,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XDN0F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166249</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>38636</Id></row>
<row _id="3502"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de placa informativa do INFOPEN-ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17400,00</ValorInicial><ValorFinal>17400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JK08Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166250</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>38637</Id></row>
<row _id="3503"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SDZRQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 295/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02569/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>SOLUCAO TAMPAO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>397,32</ValorInicial><ValorFinal>397,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SDZRQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166251</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>38638</Id></row>
<row _id="3504"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R1QFF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01346/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>PREGABALINA 150MG,PROPAFENONA, CLORIDRATO 300MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3141,12</ValorInicial><ValorFinal>3141,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R1QFF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159186</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38639</Id></row>
<row _id="3505"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GX8TP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>67423152000178</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA TODA A REDE HOSPITALAR SESA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1446297,18</ValorInicial><ValorFinal>1446297,18</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei 8.666/1993 - SSAS</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159263</idOrigem><CnpjFormatado>67.423.152/0001-78</CnpjFormatado><Id>38641</Id></row>
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<row _id="3507"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-7804L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21437902000160</CnpjFornecedor><Objeto>KIT DE HIGIENE E LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>110114,60</ValorInicial><ValorFinal>110114,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8WL92</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159758</idOrigem><CnpjFormatado>21.437.902/0001-60</CnpjFormatado><Id>38643</Id></row>
<row _id="3508"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B9NRW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01542/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A S RIGO-ATTITUDE</Fornecedor><CnpjFornecedor>43119257000170</CnpjFornecedor><Objeto>JALECO; CATEGORIA: UNISSEX; MATERIAL: OXFORD; COR: BRANCO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6022,90</ValorInicial><ValorFinal>6022,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B9NRW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159759</idOrigem><CnpjFormatado>43.119.257/0001-70</CnpjFormatado><Id>38644</Id></row>
<row _id="3509"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-88F39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00521/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>FITA ADESIVA PLASTICA; TRANSPARENTE; LARGURA: 48 MM; COMPRIMENTO 50 M; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADES MARCA:EUROCEL / LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL CARGA GRAFITE Nº 2 MARCA:BRW / CANETA ESFEROGRAFICA ; MATERIAL: PLASTICO ; COR: CRISTAL; MATERIAL DA PONTA: TUNGSTENIO ; TAMANHO DA PONTA: 1,0 (MEDIA) MM ; COR DA TINTA: DIVERSOS; TUBO DE TINTA: REMOVIVEL ; TAMPA: VENTILADA ; DIAMETRO: 8 MM ; COMPRIMENTO: 140 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 50 UNIDADES AS CORES AZUL, PRETO OU VERMELHO PODERAO SER SOLICITADAS PELOS ORGAOS. AS CAIXAS CONTERAO APENAS UMA COR. CAIXA 50 UNIDADES MARCA:COMPACTOR / MARCADOR PERMANENTE CD/DVD; DIAMETRO DA PONTA: PONTA MEDIA / 2,0 MM; COR: AZUL OU PRETA; TINTA: SECAGEM RAPIDA; APLICACAO: CD-DVD, PLASTICOS E VIDROS ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1 UNIDADE (COR AZUL) MARCA:BRW.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2356,00</ValorInicial><ValorFinal>2356,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CS8KD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161048</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>38645</Id></row>
<row _id="3510"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MCV47</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01682/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>CLOBETASOL 0.5MG SOLUÇÃO CAPILAR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>934,20</ValorInicial><ValorFinal>934,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MCV47</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161083</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>38646</Id></row>
<row _id="3511"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BV5SB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01892/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2016542000188</CnpjFornecedor><Objeto>FITA COM GRADIENTE DE ANTIBIOTICO TOBRAMICINA - FITA COM GRADIENTE DE ANTIBIOTICO TRIMETOPRIM/SULFAMETAXAZOL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2874,00</ValorInicial><ValorFinal>2874,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BV5SB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162069</idOrigem><CnpjFormatado>02.016.542/0001-88</CnpjFormatado><Id>38648</Id></row>
<row _id="3512"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6GK1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 109/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00128/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41389018000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) grande aradora</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29000,00</ValorInicial><ValorFinal>29000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2N5BR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162483</idOrigem><CnpjFormatado>41.389.018/0001-04</CnpjFormatado><Id>38649</Id></row>
<row _id="3513"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HXXF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00657/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE PARA MONITORAMENTO DE LIMPEZA PARA LAVADORA ULTRASSONICA. APLICACAO: PARA MONITORAR O NIVEL DE ENERGIA DURANTE A LIMPEZA DOS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS E AVALIAR O DESEMPENHO DOS TRANSDUTORES DE FREQUENCIA DURANTE O TESTE FUNCIONAL EM LAVADORA ULTRA-SONICA. FUNCIONAMENTO: A FREQUENCIA ULTRASONICA CAUSA CAVITACAO NAS ESFERAS DE VIDRO DENTRO DA AMPOLA. A ENERGIA GERADA E COMBINADA COM UM TEMPO MINIMO DESENCADEIA A REACAO QUIMICA QUE CAUSA MUDANCA DE COR DO LIQUIDO CONTIDO NA AMPOLA. APRESENTACAO: AMPOLA CONTENDO REAGENTE QUIMICO QUE DEVE MUDAR DE COLORACAO APOS CONCLUIDO CICLO DE LIMPEZA, SE O PROCESSO ESTIVER ADEQUADO. ROTULAGEM/EMBALAGEM: CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS DO FABRICANTE/IMPORTADOR NUMERO DO LOTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. HDS: 2.500; HMSA: 1.200.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2833,20</ValorInicial><ValorFinal>2833,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GQL0C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165113</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>38650</Id></row>
<row _id="3514"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VBGJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02437/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>RISPERIDONA 3MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50,40</ValorInicial><ValorFinal>50,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VBGJ3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165686</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>38651</Id></row>
<row _id="3515"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VBGJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02436/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>TRAZODONA, CLORIDRATO 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>415,54</ValorInicial><ValorFinal>415,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VBGJ3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165687</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>38652</Id></row>
<row _id="3516"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FTPK7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02450/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>SO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO1: FINGOLIMODE, CLORIDRATO 0,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11802,00</ValorInicial><ValorFinal>11802,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FTPK7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165691</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38653</Id></row>
<row _id="3517"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NF5CH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A01 SEM MIDIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150,80</ValorInicial><ValorFinal>150,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166247</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>38654</Id></row>
<row _id="3518"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XDN0F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02559/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto> L-CARNITINA 500MG,OXIDO DE MAGNESIO 400MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>936,48</ValorInicial><ValorFinal>936,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XDN0F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166248</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>38655</Id></row>
<row _id="3519"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00072/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VANESSA CLARICE DAMASCO 16608474865</Fornecedor><CnpjFornecedor>24213930000191</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 13/2022 - Seleção de Projetos de Difusão Musical no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166630</idOrigem><CnpjFormatado>24.213.930/0001-91</CnpjFormatado><Id>38656</Id></row>
<row _id="3520"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SX1JX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02585/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1761,48</ValorInicial><ValorFinal>1761,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SX1JX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166631</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>38657</Id></row>
<row _id="3521"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1TDWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00712/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA. MARCA: HYPOFARMA MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA, MARCA GENERICO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9525,20</ValorInicial><ValorFinal>9525,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-61RG0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166641</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>38658</Id></row>
<row _id="3522"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JJQD7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02625/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>311,50</ValorInicial><ValorFinal>311,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JJQD7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166655</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>38659</Id></row>
<row _id="3523"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-252P8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02605/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29106685000137</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>510,00</ValorInicial><ValorFinal>510,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-252P8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166659</idOrigem><CnpjFormatado>29.106.685/0001-37</CnpjFormatado><Id>38660</Id></row>
<row _id="3524"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WXDKV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01382/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35229486000119</CnpjFornecedor><Objeto>FAIXA DE SMARCH; MATERIAL: LATEX NATURAL; DIMENSOES: LARGURA DE 10 X COMPRIMENTO DE 200 CM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1322,00</ValorInicial><ValorFinal>1322,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z1XLR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158848</idOrigem><CnpjFormatado>35.229.486/0001-19</CnpjFormatado><Id>38661</Id></row>
<row _id="3525"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KLFDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01455/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CLORIDRATO DE PILOCARPINA 2%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>548,70</ValorInicial><ValorFinal>548,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KLFDG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159278</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38662</Id></row>
<row _id="3526"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L2B9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01739/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ACITRETINA 10MG CÁPSULA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>717,00</ValorInicial><ValorFinal>717,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L2B9K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161302</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>38663</Id></row>
<row _id="3527"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0JHT3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00529/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MORFINA, SULFATO 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRATECAL/INTRAVENOSA/PERIDURAL / MORFINA, SULFATO 0,2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRATECAL/INTRAVENOSA/PERIDUR AL, MARCA CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7572,00</ValorInicial><ValorFinal>7572,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0SQ4F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161583</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38664</Id></row>
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<row _id="3537"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5S08D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02720/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>CARBONATO DE CALCIO 2500MG, DAPSONA 100MG (MANIPULADO) e : L-ARGININA 2G (MANIPULADO)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>384,30</ValorInicial><ValorFinal>384,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5S08D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166982</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>38674</Id></row>
<row _id="3538"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4CVJ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02942/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ROTIGOTINA 18 MG - ADESIVO TRANSDERMICO (8 MG/24 HS) - ROTIGOTINA 9 MG - ADESIVO TRANSDERMICO (4MG/24HS).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11634,25</ValorInicial><ValorFinal>11634,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4CVJ0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167907</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>38675</Id></row>
<row _id="3539"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VXW12</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00792/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1; ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:CADILA/ZYDUZ.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>80,64</ValorInicial><ValorFinal>80,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5QQXS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168027</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>38676</Id></row>
<row _id="3540"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R0PWF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 164/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01912/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO Nº 24 G - ADAPTADOR PARA TUBO COLETA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1787,00</ValorInicial><ValorFinal>1787,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-R0PWF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162489</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>38677</Id></row>
<row _id="3541"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GZV5Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01967/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>BUPRENORFINA 10 MG ADESIVO TRANSDERMICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3200,64</ValorInicial><ValorFinal>3200,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GZV5Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162885</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>38678</Id></row>
<row _id="3542"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QFPB1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00625/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4477018000130</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR, EM ESPUMA DENSIDADE D33, DIMENSAO: 1,88X0,80X15CM, REVESTIDO EM NAPA (TIPO COURVIN) LISO, INTEIRICO, SOMENTE COM COSTURA EMBUTIDA LATERAL, REFORCADA E CONTINUA, SEM ABAS, IMPERMEAVEL, COR AZUL ROYAL, EMBALAGEM PLASTICA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, ATENDIMENTO NORMA ABNT 13579.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14000,00</ValorInicial><ValorFinal>14000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QBRJC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163903</idOrigem><CnpjFormatado>04.477.018/0001-30</CnpjFormatado><Id>38679</Id></row>
<row _id="3543"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MICROSENS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>78126950001126</CnpjFornecedor><Objeto>2023-W2HHN - Aquisição de SmartTVs para compor o projeto de Video Monitoramento as unidades do CBMES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>52578,00</ValorInicial><ValorFinal>52578,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W2HHN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163965</idOrigem><CnpjFormatado>78.126.950/0011-26</CnpjFormatado><Id>38680</Id></row>
<row _id="3544"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KLFDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02202/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CLORIDRATO DE PILOCARPINA 2%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>182,90</ValorInicial><ValorFinal>182,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KLFDG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164164</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38681</Id></row>
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<row _id="3546"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-41X39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00707/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA PLASTICA TRANSPARENTE COM TAMPA E FECHO (TIPO ORGANIZADOR TOP STOCK), MEDINDO APROXIMADAMENTE 65,0 CM X 44,5 CM X 40,0 CM (COMP. X LARG. X ALT.), CAPACIDADE PARA 72,0 LITROS MARCA:JAGUAR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2027,04</ValorInicial><ValorFinal>2027,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-D41LH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165911</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>38683</Id></row>
<row _id="3547"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0512F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00143/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>3094511759</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA, EIXO TECNOLÓGICO DE CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS, NA MODALIDADE EAD, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE-ES Nº. 3.777/2014, OFERTADO PELA ESCOLA TÉCNICA CECTEC - POLO EAD VILA VELHA, SITUADA NA RUA GONÇALVES LEDO, S/Nº, BAIRRO DIVINO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ES, CEP 29.107-130.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165917</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.094/5117-59</CnpjFormatado><Id>38684</Id></row>
<row _id="3548"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K9HT5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01496/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3290250000606</CnpjFornecedor><Objeto>KIT DE CARTUCHOS PARA ANALISE DE FRAGMENTOS DE DNA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ÀS PÇS#128..</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4129,20</ValorInicial><ValorFinal>4129,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K9HT5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159702</idOrigem><CnpjFormatado>03.290.250/0006-06</CnpjFormatado><Id>38685</Id></row>
<row _id="3549"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P1343</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01796/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DABIGATRANA 150MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15856,61</ValorInicial><ValorFinal>15856,61</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P1343</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161721</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38686</Id></row>
<row _id="3550"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z99Z0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00556/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KARILAINE CONFECÇOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3664435000129</CnpjFornecedor><Objeto>COBERTOR DE SOLTEIRO; COR: AZUL ROYAL (COR FIRME); COMPOSICAO: 100% POLIESTER; MEDINDO NO MINIMO: 1,40 M X 2,10 M; PESO MINIMO DE 300G/M2; LATERAIS COM BAINHA EM DEBRUM AZUL; COSTURA DUPLA; NAO ALERGICO; ANTITRACA; ANTIMOFO; RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL E ALTAS TEMPERATURAS; IDENTIFICADO COM LOGOTIPO DO ORGAO NA COR BRANCA EM TODA EXTENSAO DO TECIDO; DIMENSAO DO LOGOTIPO: 10 CM X 13 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.MARCA:ETRURIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1746,00</ValorInicial><ValorFinal>1746,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4CNSC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161722</idOrigem><CnpjFormatado>03.664.435/0001-29</CnpjFormatado><Id>38687</Id></row>
<row _id="3551"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-48M87</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00611/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CPDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38614512000110</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS EM CONCENTRADO DE HEMÁCIAS, EM BANCADA, ACOPLADO A BOLSA SATÉLITE, COM REMOÇÃO DE PELO MENOS 99,99% DOS LEUCÓCITOS SEM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SOROFISIOLÓGICO PARA PRIMER, COM SISTEMA DE AUTOVENTILAÇÃO, COM PRÉ-FILTRO DE 200 UM DE ABERTURA DE MALHA, MATERIAL FILTRANTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE POLIÉSTER E CARCAÇA TRANSPARENTE PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE DURANTE A FILTRAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE HEMÁCIAS SUPERIOR A 90%, EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM 4 LOG, RECUPERAÇÃO DE HEMOGLOBINA MAIOR QUE 40 G/U E GRAU DE HEMÓLISE INFERIOR A 0,8% SEM NECESSIDADE DE PRIMING COM SALINA OU LAVAGEM APÓS FILTRAGEM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ORIENTAÇÕES DE USOEM PORTUGUÊS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1580,00</ValorInicial><ValorFinal>1580,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2HFWW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163164</idOrigem><CnpjFormatado>38.614.512/0001-10</CnpjFormatado><Id>38688</Id></row>
<row _id="3552"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CQ2TL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12073525000136</CnpjFornecedor><Objeto> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CLASSE I (QUÍMICOS E INFECTANTES), PARA ATENDER O HEMOES COORDENADOR EM VITÓRIA E HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>247561,26</ValorInicial><ValorFinal>247561,26</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163181</idOrigem><CnpjFormatado>12.073.525/0001-36</CnpjFormatado><Id>38689</Id></row>
<row _id="3553"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FBW4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02266/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2%,TIMOLOL, MALEATO 0,5%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>527,55</ValorInicial><ValorFinal>527,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FBW4W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164930</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>38690</Id></row>
<row _id="3554"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MCQKD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00706/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOSDE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CODEINA,FOSFATO 30MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>279,00</ValorInicial><ValorFinal>279,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X106N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165791</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38691</Id></row>
<row _id="3555"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SB6TJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02660/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LEUCINA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14511,60</ValorInicial><ValorFinal>14511,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SB6TJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166785</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>38692</Id></row>
<row _id="3556"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C0FX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00733/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER NASAL PARA OXIGENIO; TIPO: OCULOS; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICO, SILICONIZADO; TAMANHO: ADULTO; COMPRIMENTO: 2 M; CONEXAO: UNIVERSAL; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: BIOBASE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2400,00</ValorInicial><ValorFinal>2400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LG8W2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166835</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>38693</Id></row>
<row _id="3557"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RHQW6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01562/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRESSA DE GAZE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16464,00</ValorInicial><ValorFinal>16464,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z14KP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160146</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>38694</Id></row>
<row _id="3558"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X7P5V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02401/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>LISINA CLONIXINATO 125MG,CLORIDRATO DE CICLOBENZAPINA 5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>361,26</ValorInicial><ValorFinal>361,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X7P5V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165371</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>38695</Id></row>
<row _id="3559"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VKJPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00684/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CEFALOTINA SODICA 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6400,00</ValorInicial><ValorFinal>6400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PJQ4T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165603</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>38696</Id></row>
<row _id="3560"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WSM9C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/01360/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>M B STOCO - FOGAO A LENHA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11590373000186</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa especializada em fornecimento de Título e Objetivo Geral: Marmitex para atender as operações de prevenção e combates à incêndios na APACB- Conceição da Barra. Conservação de Setiba</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14250,00</ValorInicial><ValorFinal>14250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166245</idOrigem><CnpjFormatado>11.590.373/0001-86</CnpjFormatado><Id>38697</Id></row>
<row _id="3561"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-mp3jt</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27951336000196</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE ¿ EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70290,50</ValorInicial><ValorFinal>70290,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-mp3jt</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166341</idOrigem><CnpjFormatado>27.951.336/0001-96</CnpjFormatado><Id>38698</Id></row>
<row _id="3562"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JFJLP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02587/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>BUSPIRONA, CLORIDRATO 5 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>484,80</ValorInicial><ValorFinal>484,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JFJLP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166516</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>38699</Id></row>
<row _id="3563"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JPMJF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02600/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>PAMIDRONATO DISSODICO 90MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>284,75</ValorInicial><ValorFinal>284,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JPMJF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166783</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38700</Id></row>
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<row _id="3565"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7D429</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02833/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>DARIFENACINA BROMIDRATO 7,5 MG, :LISDEXANFETA MINA, DIMESILATO 50MG, LISDEXANFETA MINA, DIMESILATO 70MG E PREGABALINA 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13971,15</ValorInicial><ValorFinal>13971,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7D429</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167573</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>38703</Id></row>
<row _id="3566"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4HRB9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02428/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>LEVETIRACETAM 100MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6191,82</ValorInicial><ValorFinal>6191,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4HRB9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165694</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>38704</Id></row>
<row _id="3567"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TXD1C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00725/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HDL LOGISTICA HOSPITALAR</Fornecedor><CnpjFornecedor>11872656000200</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRASTE IODADO NAO IONICO 300MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO AMPOLA 50ML; MARCA:ONIPAQUE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11905,00</ValorInicial><ValorFinal>11905,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TXD1C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166829</idOrigem><CnpjFormatado>11.872.656/0002-00</CnpjFormatado><Id>38705</Id></row>
<row _id="3568"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2004V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00726/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>CLORANFENICOL. SUCCINATO SODICO 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; VALIDADE: 50% A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE / METARAMINOL, BITARTARATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA / SUFENTANILA, CITRATO 5MCG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: EPIDURAL/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10997,52</ValorInicial><ValorFinal>10997,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L1JC4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166830</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>38706</Id></row>
<row _id="3569"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-22VKQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02771/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>Copo descartáve, CAPACIDADE 200ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9984,40</ValorInicial><ValorFinal>9984,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D55RL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167329</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>38708</Id></row>
<row _id="3570"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FVLDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02813/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>31804909000126</CnpjFornecedor><Objeto>CALDO BASE RAPPAPORT.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>395,00</ValorInicial><ValorFinal>395,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FVLDL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167565</idOrigem><CnpjFormatado>31.804.909/0001-26</CnpjFormatado><Id>38709</Id></row>
<row _id="3571"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00091/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SKERZO PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9032937000113</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais  especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 15/2022 ¿ Seleção  de Projetos de Produção Musical no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de  Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras  dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167843</idOrigem><CnpjFormatado>09.032.937/0001-13</CnpjFormatado><Id>38710</Id></row>
<row _id="3572"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KF43X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>255,50</ValorInicial><ValorFinal>255,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-98LCV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168033</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38712</Id></row>
<row _id="3573"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PPZSG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03048/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221002077</CnpjFornecedor><Objeto>OXACILINA SODICA 500MG FRASCO-AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2400,00</ValorInicial><ValorFinal>2400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BHC9K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168035</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0020-77</CnpjFormatado><Id>38713</Id></row>
<row _id="3574"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XTHSC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01396/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MODAFINILA 200MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1454,50</ValorInicial><ValorFinal>1454,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XTHSC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159413</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>38714</Id></row>
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<row _id="3576"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BGBT2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01962/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>413,10</ValorInicial><ValorFinal>413,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BGBT2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162763</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38716</Id></row>
<row _id="3577"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TZ1RL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00599/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS NUTRICAO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MODULO SIMBIOTICO CONTENDO LACTOBACILLUS PARACASEI E BIFIDOBACTERIUM LACTIS E NO MINIMO 3G DE FIBRA PREBIOTICA; FORMA FARMACEUTICA: PO; FORMA DE APRESENTACAO: SACHE; VIA ADMINISTRACAO: ENTERAL/ORAL; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SACHE COM 1G.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7050,00</ValorInicial><ValorFinal>7050,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D79Q0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162764</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>38717</Id></row>
<row _id="3578"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KLFDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02201/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PIRIDOSTIGMINA, BROMETO 60MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16961,85</ValorInicial><ValorFinal>16961,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KLFDG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164163</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>38718</Id></row>
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<row _id="3580"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KINDA RODRIGUES CONCEIÇÃO 04536017585</Fornecedor><CnpjFornecedor>19387464000120</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 08/2022 - Projetos de Produção de Conteúdos Digitais no Estado do Espírito Santo - Cultura Digital, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165434</idOrigem><CnpjFormatado>19.387.464/0001-20</CnpjFormatado><Id>38720</Id></row>
<row _id="3581"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-05K9F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02390/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>LEVETIRACETAM 750MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11856,00</ValorInicial><ValorFinal>11856,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-05K9F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165439</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38721</Id></row>
<row _id="3582"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DCTCT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02333/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>LEUPRORRELINA 7,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>438,93</ValorInicial><ValorFinal>438,93</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DCTCT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165440</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>38722</Id></row>
<row _id="3583"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DCTCT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02334/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ETANERCEPTE 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5699,07</ValorInicial><ValorFinal>5699,07</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DCTCT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165481</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>38723</Id></row>
<row _id="3584"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4T4RT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 173/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>5656062000170</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE CAFE - UTILIZACAO DA ATA 0771-2022 SESA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24000,00</ValorInicial><ValorFinal>24000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VQ1FW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166642</idOrigem><CnpjFormatado>05.656.062/0001-70</CnpjFormatado><Id>38724</Id></row>
<row _id="3585"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-94KMC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00519/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>EDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DESLANOSIDEO 0,2MG/ML;FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1131,00</ValorInicial><ValorFinal>1131,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8WQNT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161046</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>38725</Id></row>
<row _id="3586"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VZVB2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02141/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ARGININA ASPARTATO 250MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>191,52</ValorInicial><ValorFinal>191,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VZVB2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164084</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>38726</Id></row>
<row _id="3587"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MESALAS FERREIRA SANTOS 97003409534</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161105000141</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 04/2022 - Seleção de Projetos de Valorização das Culturas Tradicionais do Espírito Santo ¿ Prêmio Dona Astrogilda Ribeiro dos Santos ¿ Edição 2022, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165224</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.105/0001-41</CnpjFormatado><Id>38727</Id></row>
<row _id="3588"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-56S2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00671/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUCONAZOL 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO, MARCA CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5634,00</ValorInicial><ValorFinal>5634,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LJDQF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165425</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38728</Id></row>
<row _id="3589"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N1L63</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02486/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>CETRIMIDA,OLEO DE AMENDOA,OLEO DE CALENDULA,FILTRO SOLAR FPS 60 HIPOALERGENICO,LOCAO HIDRATANTE PARA PELES SENSIVEIS HIPOALERGENICO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO (MARCA UMIDITA INFANTIL).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>599,79</ValorInicial><ValorFinal>599,79</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-N1L63</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165905</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>38729</Id></row>
<row _id="3590"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-B3QV6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00127/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ENGEMONT EXTINTORES &amp; SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22789757000149</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Equipamentos de Proteção e Combate a Incêndio.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22000,00</ValorInicial><ValorFinal>22000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8821S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165906</idOrigem><CnpjFormatado>22.789.757/0001-49</CnpjFormatado><Id>38730</Id></row>
<row _id="3591"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R94DK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00068/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de higiene pessoal, tipo papel higienico.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6650,00</ValorInicial><ValorFinal>6650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RHV76</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166901</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>38731</Id></row>
<row _id="3592"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DCKPQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7076643000168</CnpjFornecedor><Objeto>LGE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>224499,00</ValorInicial><ValorFinal>224499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166902</idOrigem><CnpjFormatado>07.076.643/0001-68</CnpjFormatado><Id>38732</Id></row>
<row _id="3593"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CC6X7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00090/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DATAMED LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>38658399000175</CnpjFornecedor><Objeto>BEM PERMANENTE ¿ REFRIGERADOR, FREEZER, ULTRA FREEZER E FRIGOBAR.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1518272,67</ValorInicial><ValorFinal>1518272,67</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CC6X7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166910</idOrigem><CnpjFormatado>38.658.399/0001-75</CnpjFormatado><Id>38733</Id></row>
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<row _id="3598"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 077/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00680/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINA DE BISTURI NR 11, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADA. MARCA DESCARPACK / LAMINA DE BISTURI NR 12, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADA / LAMINA DE BISTURI NR 23, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1447,90</ValorInicial><ValorFinal>1447,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RMM10</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165575</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>38738</Id></row>
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<row _id="3601"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BHGH6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02773/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>SEVOFLURANO FRASCO 100ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6995,00</ValorInicial><ValorFinal>6995,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7T1XG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167327</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>38741</Id></row>
<row _id="3602"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00081/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CINECLUBE PELA MADRUGADA S/C LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3810491000124</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 14/2022 - Seleção de Projetos de Produção Audiovisual no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167578</idOrigem><CnpjFormatado>03.810.491/0001-24</CnpjFormatado><Id>38742</Id></row>
<row _id="3603"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JJQD7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00783/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO1: LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20ML; VIA ADMINISTRACAO: EPIDURAL / INTRA-ARTICULAR / INTRATECAL / INTRAVENOSA / SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA 20ML EM ESTOJO ESTERIL. MARCA: XYLESTESIN FABRICANTE: CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12460,00</ValorInicial><ValorFinal>12460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RC7GX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167579</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>38743</Id></row>
<row _id="3604"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEMOBI/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>3963184000183</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de bens permanentes, sendo diversos mobiliários para o Aeroporto de Linhares. </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33153,72</ValorInicial><ValorFinal>33153,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-3HCW1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167624</idOrigem><CnpjFormatado>03.963.184/0001-83</CnpjFormatado><Id>38744</Id></row>
<row _id="3605"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FM802</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02880/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31556536000111</CnpjFornecedor><Objeto>ERITROPOETINA RECOMBINATE HUMANA 4000UI.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6640,80</ValorInicial><ValorFinal>6640,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-97T98</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167639</idOrigem><CnpjFormatado>31.556.536/0001-11</CnpjFormatado><Id>38745</Id></row>
<row _id="3606"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FF5JC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00415/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7693520000176</CnpjFornecedor><Objeto>CAMISOLA PACIENTE HOSPITALAR; TAMANHO: G; TECIDO: BRIM LEVE; COR: BRANCO; LOGOMARCA: PERSONALIZADO COM A LOGO DA UNIDADE; FECHAMENTO: CADARCO; MANGA CAMISETA: MANGA JAPONESA; CARACTERISTICAS CONFECCAO: SARJA 2X1 100 % ALGODAO; PESO: 210 G/M2; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA:TOP.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4710,00</ValorInicial><ValorFinal>4710,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7NRCF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159521</idOrigem><CnpjFormatado>07.693.520/0001-76</CnpjFormatado><Id>38746</Id></row>
<row _id="3607"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0Z8FD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 241/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01503/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CLORIDRATO DE ESCETAMINA 50MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7440,15</ValorInicial><ValorFinal>7440,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H9C41</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159522</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38747</Id></row>
<row _id="3608"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M0C5N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00419/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>SERTRALINA.,CLORIDRATO 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMADE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA GENERICO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>135,00</ValorInicial><ValorFinal>135,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2W3PL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159523</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>38748</Id></row>
<row _id="3609"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DRLF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02637/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>PITAVASTATINA 2 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>470,40</ValorInicial><ValorFinal>470,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1DRLF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166822</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38749</Id></row>
<row _id="3610"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HRJVG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00153/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43690572000152</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 12 CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL ECPF TIPO A3 - 36 MESES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>792,00</ValorInicial><ValorFinal>792,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>TODOS OS PROCEDIMENTOS FORAM REALIZADOS NO SIGA POR OUTRO ORGÃO. É UM PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166832</idOrigem><CnpjFormatado>43.690.572/0001-52</CnpjFormatado><Id>38750</Id></row>
<row _id="3611"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02733/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>CADERNO ESCOLAR- LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDENCIA- PAPEL VERGE- ADESIVO INSTANTANEO- COLA BRANCA, LIQUIDA 40G- FITA CREPE; LARGURA: 19 MM; COMPRIMENTO: 50 M.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2531,00</ValorInicial><ValorFinal>2531,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BRC8T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167098</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>38751</Id></row>
<row _id="3612"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S5JDX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01308/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>DESLORATADINA 0,5 MG/ML; XAROPE; FRASCO 60 ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>635,60</ValorInicial><ValorFinal>635,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S5JDX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159083</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>38752</Id></row>
<row _id="3613"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B5RN5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00431/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML (2%); PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1.200.000; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA 20ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA. MARCA: XYLESTESIN FABRICANTE: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DETENTOR DO REGISTRO: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5672,00</ValorInicial><ValorFinal>5672,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PQGQ1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159584</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38754</Id></row>
<row _id="3614"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01561/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27490440000120</CnpjFornecedor><Objeto>CONECTOR RJ45 (MACHO) CATEGORIA 6 (CAT 6) .</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>103,50</ValorInicial><ValorFinal>103,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J5207</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159813</idOrigem><CnpjFormatado>27.490.440/0001-20</CnpjFormatado><Id>38755</Id></row>
<row _id="3615"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7ZXZ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01528/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14440,00</ValorInicial><ValorFinal>14440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NR27F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159815</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>38756</Id></row>
<row _id="3616"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CNN9R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01669/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>ALCOOL LIQUIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3950,00</ValorInicial><ValorFinal>3950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CNN9R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160562</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>38757</Id></row>
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<row _id="3618"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VX14G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01874/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CHIESI FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61363032001541</CnpjFornecedor><Objeto>FORMOTEROL 6MCG + BECLOMETASONA 100MCG SOLUÇÃO AEROSOL - BROMETO DE GLICOPIRRONIO 12.5MG + BECLOMETASONA 100MCG + FORMOTEROL 6MCG .</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1260,84</ValorInicial><ValorFinal>1260,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VX14G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161796</idOrigem><CnpjFormatado>61.363.032/0015-41</CnpjFormatado><Id>38759</Id></row>
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<row _id="3635"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8MRZV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00542/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR, EM ESPUMA ; DENSIDADE D45, DIMENSAO: 1,88X0,80X18CM, SUPORTA ATE 150 KG; ESTRUTURA INTERNA:100% ESPUMA POLIURETANO EM BLOCO INTEIRICO, REVESTIDO EM NAPA (TIPO COURVIN) LISO, INTEIRICO, SOMENTE COM COSTURA EMBUTIDA LATERAL, REFORCADA E CONTINUA, SEM ABAS, IMPERMEAVEL, COR AZUL ROYAL, EMBALAGEM PLASTICA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, ATENDIMENTO NORMA ABNT 13579 MARCA:MHP.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14371,00</ValorInicial><ValorFinal>14371,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M24ND</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161547</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>38778</Id></row>
<row _id="3636"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H2HGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>53775862000152</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3927,76</ValorInicial><ValorFinal>3927,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163975</idOrigem><CnpjFormatado>53.775.862/0001-52</CnpjFormatado><Id>38780</Id></row>
<row _id="3637"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5WKT6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02284/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000157</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRESSA PARA HIGIENIZACAO DE PELE, A BASE DE RAYON E POLIESTER.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10360,00</ValorInicial><ValorFinal>10360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DVSNT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164926</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0001-57</CnpjFormatado><Id>38781</Id></row>
<row _id="3638"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RAFAEL HRASKO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>44776143000165</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 08/2022 - Projetos de Produção de Conteúdos Digitais no Estado do Espírito Santo - Cultura Digital, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165423</idOrigem><CnpjFormatado>44.776.143/0001-65</CnpjFormatado><Id>38782</Id></row>
<row _id="3639"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T848P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 176/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02649/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>SOLUCAO DE DEGRADACAO RNASE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7467,60</ValorInicial><ValorFinal>7467,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T848P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166784</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>38783</Id></row>
<row _id="3640"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZQHNW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02774/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>PENEIRA DESCARTAVEL PARA FILTRAÇÃO DE FEZES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70,00</ValorInicial><ValorFinal>70,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZQHNW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167367</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>38784</Id></row>
<row _id="3641"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NFC74</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEMOBI/00037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>15266912000187</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços de Gerenciamento de Passagem Expressa em Pedágios, através do uso de dispositivos eletrônicos de múltiplas funções (TAGs).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5404,80</ValorInicial><ValorFinal>5404,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167368</idOrigem><CnpjFormatado>15.266.912/0001-87</CnpjFormatado><Id>38785</Id></row>
<row _id="3642"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H032C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02783/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>LOÇÃO CREMOSA HIDRATANTE LOÇÃO FRASCO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1557,44</ValorInicial><ValorFinal>1557,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H032C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167403</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>38787</Id></row>
<row _id="3643"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XNSJ2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEITO EXPRESS SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8879149000102</CnpjFornecedor><Objeto>Compra: Aquisição de KIT LANCHE para o 1º DESAFIO ESTADUAL DE SALVAMENTO VEICULAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. - 2023.500E2300003.09.0010</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1498,00</ValorInicial><ValorFinal>1498,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165794</idOrigem><CnpjFormatado>08.879.149/0001-02</CnpjFormatado><Id>38788</Id></row>
<row _id="3644"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FM802</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02481/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>OLANZAPINA 5MG,QUETIAPINA, FUMARATO 200MG,</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>994,00</ValorInicial><ValorFinal>994,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FM802</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165983</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38789</Id></row>
<row _id="3645"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00132/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Copo Descartável</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51401,84</ValorInicial><ValorFinal>51401,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XQKPN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166171</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>38790</Id></row>
<row _id="3646"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0985N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NIVALDO FALCHETTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32816480704</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ADUBOS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - FEMF_FEVNI - CONVÊNIO 887187/2019</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10000,00</ValorInicial><ValorFinal>10000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166543</idOrigem><CnpjFormatado>00.032.816/4807-04</CnpjFormatado><Id>38791</Id></row>
<row _id="3647"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0985N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CASA DO ADUBO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>28138113000843</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ADUBOS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - FEMF_FEVNI - CONVÊNIO 887187/2019</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2178,80</ValorInicial><ValorFinal>2178,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166544</idOrigem><CnpjFormatado>28.138.113/0008-43</CnpjFormatado><Id>38792</Id></row>
<row _id="3648"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FS5ZT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PRODEST/00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>JUACI JOSE DA ROCHA 07975264717</Fornecedor><CnpjFornecedor>36966037000116</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de chaveiro (sob demanda) para atender as necessidades do PRODEST</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3800,00</ValorInicial><ValorFinal>3800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167242</idOrigem><CnpjFormatado>36.966.037/0001-16</CnpjFormatado><Id>38793</Id></row>
<row _id="3649"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MZ62R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02798/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>FINASTERIDA 5MG - DOXAZOSINA 2MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>117,57</ValorInicial><ValorFinal>117,57</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0Q0QH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167468</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38794</Id></row>
<row _id="3650"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TLHJL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 038/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02755/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA JUST IN TIME LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5078390000306</CnpjFornecedor><Objeto>METOTREXATO 2,5MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2249,28</ValorInicial><ValorFinal>2249,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TLHJL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167567</idOrigem><CnpjFormatado>05.078.390/0003-06</CnpjFormatado><Id>38795</Id></row>
<row _id="3651"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3C9TH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02856/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto>CICLOSPORINA 0,05% EMULSÃO OFTÁLMICA FLACONETE C/ 0,4 ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5586,00</ValorInicial><ValorFinal>5586,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3C9TH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167722</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>38797</Id></row>
<row _id="3652"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00062/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>A. S. C. E SOUZA PRODUTORA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>19709434000193</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 14/2022 - Seleção de Projetos de Produção Audiovisual no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167723</idOrigem><CnpjFormatado>19.709.434/0001-93</CnpjFormatado><Id>38798</Id></row>
<row _id="3653"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QCRK9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02558/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>HIALURONATO DE SODIO 1 MG/ML (MARCA HYLO-COMOD).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>325,85</ValorInicial><ValorFinal>325,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QCRK9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166173</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>38799</Id></row>
<row _id="3654"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P4R27</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00730/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL TAMANHO Nº4; EM SILICONE, RESISTENTE A AUTOCLAVE; REUTILIZAVEL, TUBO RESISTENTE A ACOTOVELAMENTOS; MANGUITO MACIO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO; FORMATO DA BASE E MANGUITO EM CONFORMACAO ANATOMICA. MARCA:VITALGOLD / MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL TAMANHO Nº5; EM SILICONE, RESISTENTE A AUTOCLAVE; REUTILIZAVEL, TUBO RESISTENTE A ACOTOVELAMENTOS; MANGUITO MACIO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO; FORMATO DA BASE E MANGUITO EM CONFORMACAO ANATOMICA. MARCA:VITALGOLD.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8803,52</ValorInicial><ValorFinal>8803,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KD4TW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166834</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>38800</Id></row>
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<row _id="3667"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4MJ9P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01483/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L.D. FARMACEUTICA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15772566000109</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE POTASSIO 6%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,00</ValorInicial><ValorFinal>2092,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-70CZC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159477</idOrigem><CnpjFormatado>15.772.566/0001-09</CnpjFormatado><Id>38814</Id></row>
<row _id="3668"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-55LL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00462/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA,100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEMLÁTEX, USOÚNICO, CAIXA COM 50 UNIDADES.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4135,00</ValorInicial><ValorFinal>4135,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TVSS2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159863</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>38815</Id></row>
<row _id="3669"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V52BC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00463/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>GRUPO: MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO 1 :SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO10MG/ML ;FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML;VIA DE ADMINISTRACAO:INTRAVENOSA,INTRAMUSCULAR,EPID URAL E INTRATECAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA:AMPOLA. MARCA:CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2420,00</ValorInicial><ValorFinal>2420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LWZ97</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159864</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38816</Id></row>
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<row _id="3672"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00525/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO 1: SULFATO DE MAGNESIO HEPTAIDRATADO 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO:AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>636,00</ValorInicial><ValorFinal>636,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-05C72</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161587</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>38819</Id></row>
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<row _id="3683"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6W1FZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00694/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML (0,5%) ; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20ML; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ESTERIL. MARCA CRISTALIA / LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% + EPINEFRINA 1:200.000 SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 20ML ENVOLOGRO ESTERIL, MARCA CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12666,00</ValorInicial><ValorFinal>12666,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V3QQF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165618</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38834</Id></row>
<row _id="3684"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KRRL7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00698/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA CENTRAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>28472546000164</CnpjFornecedor><Objeto>Envelope para prontuário em cartolina verde, tamanho 254x372mm, 180 gramas, embalagem com 50 unidades.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2738,00</ValorInicial><ValorFinal>2738,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KRRL7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165619</idOrigem><CnpjFormatado>28.472.546/0001-64</CnpjFormatado><Id>38835</Id></row>
<row _id="3685"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-64NH2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02453/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 320MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1517,37</ValorInicial><ValorFinal>1517,37</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-64NH2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165684</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>38836</Id></row>
<row _id="3686"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D64VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02593/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>CANDESARTANA CILEXETILA 16MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>386,40</ValorInicial><ValorFinal>386,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D64VX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166348</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>38838</Id></row>
<row _id="3687"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00141/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRATERM LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32759895000139</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado - LOTE 02</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>67920,00</ValorInicial><ValorFinal>67920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GNS3H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166505</idOrigem><CnpjFormatado>32.759.895/0001-39</CnpjFormatado><Id>38839</Id></row>
<row _id="3688"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6PLGW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00715/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8697852000191</CnpjFornecedor><Objeto>BALDE EM AÇO INOX, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE 10 LITROS, C/ ALÇA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE. MARCA:FLEXINOX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5557,00</ValorInicial><ValorFinal>5557,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01HZS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166510</idOrigem><CnpjFormatado>08.697.852/0001-91</CnpjFormatado><Id>38840</Id></row>
<row _id="3689"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2BJWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00719/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG; FORMA FARMACEUTICA: AEROSSOL ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AEROSSOL 200 DOSES+APLICADOR; VIA ADMINISTRACAO: INALATORIA ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO AEROSSOL+APLICADOR MARCA: AEROLIN FABRICANTE: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3396,00</ValorInicial><ValorFinal>3396,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CL56R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166628</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38841</Id></row>
<row _id="3690"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-29R6V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02592/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>METADONA 10MG,RISPERIDONA 1MG,RISPERIDONA 1MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1625,00</ValorInicial><ValorFinal>1625,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-29R6V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166629</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38842</Id></row>
<row _id="3691"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1P9ZC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02622/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL,TUBO ENDOTRAQUEA,TUBO ENDOTRAQUEAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1065,00</ValorInicial><ValorFinal>1065,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RVJV7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166632</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>38843</Id></row>
<row _id="3692"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SK3R9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02708/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML (8,4%).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>142,00</ValorInicial><ValorFinal>142,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XPR3L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166828</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>38844</Id></row>
<row _id="3693"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B2W2C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01761/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>64171697000146</CnpjFornecedor><Objeto>MICOFENOLATO MOFETILA 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7840,00</ValorInicial><ValorFinal>7840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B2W2C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161885</idOrigem><CnpjFormatado>64.171.697/0001-46</CnpjFormatado><Id>38845</Id></row>
<row _id="3694"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7GRMQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27525362000152</CnpjFornecedor><Objeto>CONSUMO DE ARP - Aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO conforme especificações do termo de referência da ARP 007/202, Pregão Nº 066/2022, Processo nº 2022-7GRMQ, da PMES, NA QUAL SOMOS PARTÍCIPES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19772,78</ValorInicial><ValorFinal>19772,78</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V14N2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164461</idOrigem><CnpjFormatado>27.525.362/0001-52</CnpjFormatado><Id>38846</Id></row>
<row _id="3695"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10626340000186</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO IMOBILIRIA DE IMOVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1896,96</ValorInicial><ValorFinal>1896,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165375</idOrigem><CnpjFormatado>10.626.340/0001-86</CnpjFormatado><Id>38847</Id></row>
<row _id="3696"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1MXCD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00701/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>DRENO DE TORAX; NUMERACAO: NUMERO 28; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICO, SILICONIZADO; FORMATO: PONTA PERFURANTE; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; COMPONENTES: ACOMPANHA CONECTOR PARA TUBO; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS ICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DEACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE / DRENO DE TORAX; NUMERACAO: NUMERO 30; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICO, SILICONIZADO; FORMATO: PONTA PERFURANTE; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; COMPONENTES: ACOMPANHA CONECTOR PARA TUBO; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE / DRENO DE TORAX; NUMERACAO: NUMERO 32; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICO, SILICONIZADO; FORMATO: PONTA PERFURANTE; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; COMPONENTES: ACOMPANHA CONECTOR PARA TUBO; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE / DRENO DE SUCCAO NR 3.2MM SISTEMA FECHADO, ESTERIL, COM RESERVATORIO TIPO FOLE TRANSPARENTE, TAMPA CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO E CAPACIDADE APROXIMADA DE 500ML, EXTENSAO INTERMEDIARIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIARIO, CATETER COM APROXIMADAMENTE 1 METRO EM PVC, SILICONIZADO, FLEXIVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMETRICAS NOS CALIBRES 1/8" - 3,2 MM, ACOMPANHADA DE AGULHA EM ACO INOXIDAVEL E PONTA BISSELADA DE 10 CM, ALCA DE SUSTENTACAO EM PVC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2403,00</ValorInicial><ValorFinal>2403,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SQ91G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165742</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>38848</Id></row>
<row _id="3697"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4G7B1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02654/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA INFANTIL, ADEQUADA PARA CRIANCAS DE 0 A 36 MESES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4479,84</ValorInicial><ValorFinal>4479,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4G7B1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166787</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>38849</Id></row>
<row _id="3698"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-816WT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 766/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02648/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21296343000115</CnpjFornecedor><Objeto>ESPESSANTE ALIMENTAR EM PO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1991,25</ValorInicial><ValorFinal>1991,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-816WT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166788</idOrigem><CnpjFormatado>21.296.343/0001-15</CnpjFormatado><Id>38850</Id></row>
<row _id="3699"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R1QFF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02671/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>OXICODONA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1514,24</ValorInicial><ValorFinal>1514,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R1QFF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166824</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>38851</Id></row>
<row _id="3700"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-58VKH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2836248000112</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEM  PERMANENTE ¿ BISTURI ELÉTRICO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>550000,00</ValorInicial><ValorFinal>550000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-58VKH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166254</idOrigem><CnpjFormatado>02.836.248/0001-12</CnpjFormatado><Id>38852</Id></row>
<row _id="3701"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TGZ7W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ESCOLA DE SERVICO PUBLICO - ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>35964162000124</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços de tecnologia da informação</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5842308,84</ValorInicial><ValorFinal>5842308,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>DISPENSA DE LICITAÇÃO o Art. 24, inciso XVI, da Lei federal nº 8.666/93:</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166350</idOrigem><CnpjFormatado>35.964.162/0001-24</CnpjFormatado><Id>38853</Id></row>
<row _id="3702"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T7HSF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00717/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DIAZEPAM 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO:INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:TEUTO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1788,20</ValorInicial><ValorFinal>1788,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-65G0X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166512</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>38854</Id></row>
<row _id="3703"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NL1ZK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02577/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>PAMIDRONATO DISSODICO 60MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1078,20</ValorInicial><ValorFinal>1078,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NL1ZK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166622</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38855</Id></row>
<row _id="3704"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JONARA SALETE FABIANE</Fornecedor><CnpjFornecedor>22220030000146</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 13/2022 - Seleção de Projetos de Difusão Musical no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166623</idOrigem><CnpjFormatado>22.220.030/0001-46</CnpjFormatado><Id>38856</Id></row>
<row _id="3705"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D0H3N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00754/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>SERRA MARMORE; 1.275W; 110 V; DIAMETRO DO DISCO: 110 MM; DIAMETRO DO FURO: 20 MM; CAPACIDADE DE CORTE: 32 MM; ESPESSURA MAX DO DISCO: 2 MM; ROTACOES POR MINUTO: 13.000; PESO: 2,9 KG; CABO DE ENERGIA: 2M; ROLAMENTOS DE ESFERAS VEDADOS; EXTREMIDADE TRASEIRA PLANA; BOTAO DE SEGURANCA; GATILHO DO INTERRUPTOR COM CAPA ANTIPOEIRA; EMPUNHADURA ANTIADERENTE; GUIA DE PROFUNDIDADE. ACOMPANHA: 2 DISCOS SEGMENTADOS, CHAVE E CHAVE ALLEN; LINHA INDUSTRIAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: VONDER / DISCO DIAMANTADO COM DIÂMETRO DE 110MM, FURO CENTRAL DE 20MM, DO TIPO LISO, CORTE SECO, PARA USO EM SERRA MÁRMORE ELÉTRICA TIPO MAKITA; MARCA: FERTAK / JOGO DE BROCAS 4MM A 10MM; COM 6 PECAS; ACO RAPIDO; APLICACAO: PARA PAREDE; MARCA: FERTAK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>882,16</ValorInicial><ValorFinal>882,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D0H3N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167091</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>38857</Id></row>
<row _id="3706"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CAROLINA MARQUES HENRIQUES FICHEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43262634000125</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 15/2022 - Seleção de Projetos de Produção Musical no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167247</idOrigem><CnpjFormatado>43.262.634/0001-25</CnpjFormatado><Id>38858</Id></row>
<row _id="3707"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KXV00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02353/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>TESTOSTERONA, UNDECILATO 250MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2349,90</ValorInicial><ValorFinal>2349,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KXV00</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165367</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>38860</Id></row>
<row _id="3708"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-78PQ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00691/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39309927000143</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO DE HIDROCOLOIDE; EM PLACA TRANSPARENTE ESTERIL; COMPOSTO POR 02 (DUAS) CAMADAS: EXTERNA; DE FILME DE POLIURETANO IMPERMEAVEL A LIQUIDOS, BACTERIAS E VIRUS; A INTERNA COM CARBOXIMETILCELULOSE E/OU ASSOCIACOES, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DIMENSAO APROXIMADA DE 20 X 20 CM. MARCA: COMFEEL PLUS (COLOPLAST) / CURATIVO DE HIDROCOLOIDE; EM PLACA TRANSPARENTE ESTERIL; COMPOSTO POR 02 (DUAS) CAMADAS: EXTERNA: DE FILME DE POLIURETANO IMPERMEAVEL A LIQUIDOS, BACTERIAS E VIRUS; A INTERNA COM CARBOXIMETILCELULOSE E/OU ASSOCIACOES, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DIMENSAO APROXIMADA DE 10 X 10 CM. MARCA: COMFEEL PLUS (COLOPLAST).</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5048,00</ValorInicial><ValorFinal>5048,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FZK4R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165612</idOrigem><CnpjFormatado>39.309.927/0001-43</CnpjFormatado><Id>38861</Id></row>
<row _id="3709"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0QTL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MP COMERCIO E SERVICO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19312691000197</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de pneus</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36452,00</ValorInicial><ValorFinal>36452,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166165</idOrigem><CnpjFormatado>19.312.691/0001-97</CnpjFormatado><Id>38862</Id></row>
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<row _id="3711"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3QR4R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44942101000157</CnpjFornecedor><Objeto>CONSUMO DE ARP - AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS da ARP 027/2023- SEJUS, Pregão Nº 012/2023, Processo nº 2023-3QR4R, da SEJUS, NA QUAL SOMOS PARTÍCIPES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12482,60</ValorInicial><ValorFinal>12482,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7TGFV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167790</idOrigem><CnpjFormatado>44.942.101/0001-57</CnpjFormatado><Id>38864</Id></row>
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<row _id="3713"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DN96M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02853/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BAYER S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>18459628009767</CnpjFornecedor><Objeto>AFLIBERCEPTE 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6157,30</ValorInicial><ValorFinal>6157,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DN96M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167841</idOrigem><CnpjFormatado>18.459.628/0097-67</CnpjFormatado><Id>38866</Id></row>
<row _id="3714"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GN802</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02843/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>GOLIMUMABE 50 MG/0,5 ML: SOLU Ç Ã O INJET Á VEL; SERINGA; SUBCUT Â NEA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9267,30</ValorInicial><ValorFinal>9267,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GN802</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167846</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>38868</Id></row>
<row _id="3715"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-56S2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00396/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METRONIDAZOL 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA FARMACE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1497,00</ValorInicial><ValorFinal>1497,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LJDQF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159221</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>38869</Id></row>
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<row _id="3718"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H2HGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48071377000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5800,00</ValorInicial><ValorFinal>5800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163976</idOrigem><CnpjFormatado>48.071.377/0001-68</CnpjFormatado><Id>38873</Id></row>
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<row _id="3723"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-23K31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00766/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ALGODAO; TIPO: HIDROFILO;PROPRIEDADES FISICAS:100%ALGODAO ALVEJADO, INODORO,IENTO DE AMIDO,MACIO, BOAABSORCAO; COR: BRANCA;CONFECCAO: COM FIBRAS LONGAS, EM CAMADAS SOBREPOSTAS E UNIFORMES; APRESENTACAO: ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSAO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAODO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 500 GRAMAS; MARCA:NATHY.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5104,00</ValorInicial><ValorFinal>5104,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C54MW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167257</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>38879</Id></row>
<row _id="3724"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S5JDX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01307/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>LISINOPRIL 20 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>129,60</ValorInicial><ValorFinal>129,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S5JDX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159082</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>38881</Id></row>
<row _id="3725"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RBPHW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00423/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OMEPRAZOL 20MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA DURA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; ACONDICIONAMENTO EM CARTELA (BLISTER); UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAPSULA DURA. MARCA: OMOPREL FABRICANTE: BELFAR LTDA DETENTOR DO REGISTRO: BELFAR LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>373,80</ValorInicial><ValorFinal>373,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-49S3C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159529</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>38882</Id></row>
<row _id="3726"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8MRZV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00492/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>29000107000111</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR, EM ESPUMA DENSIDADE D28, REVESTIDO EM NAPA IMPERMEÁVEL (TIPO COURVIN) LISO, INTEIRIÇO, SOMENTE COM COSTURA EMBUTIDA LATERAL, CONTÍNUA, RESISTENTE, SEM ABAS, SEM ZÍPER, COR AZUL ROYAL, DIMENSÃO 1,82X60X5CM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA MARCA:GYNFLEX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1840,00</ValorInicial><ValorFinal>1840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M24ND</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160322</idOrigem><CnpjFormatado>29.000.107/0001-11</CnpjFormatado><Id>38883</Id></row>
<row _id="3727"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DKN5D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01617/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>VITAMINA C 1 G + VITAMINA E 400 MG + COENZIMA Q10 150 MG + CARNITINA 2 G ASSOCIAR EFERVESC ÊNCIA E SABOR LARANJA; SACH Ê - OXIBUTININA CLORIDRATO 0.1% (1 MG/ML) - DIPIRONA 500 MG + TRAMADOL 50 MG - CREME OLEO DE ROSA MOSQUETA 15%; POTE 300 G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3258,78</ValorInicial><ValorFinal>3258,78</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DKN5D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160465</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>38884</Id></row>
<row _id="3728"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C92HS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01618/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>BUDESONIDA 200MGG CÁPSULA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12917,52</ValorInicial><ValorFinal>12917,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C92HS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160521</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>38885</Id></row>
<row _id="3729"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00105/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FLÁVIA EMÍLIA DOS SANTOS CLETO</Fornecedor><CnpjFornecedor>3163645763</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente a autorização do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, Eixo Tecnológico de Segurança, na modalidade EaD, ofertado pela FAESDE, situada na Rua dos Ipês, nº. 212, Bairro Coqueiral, município de Aracruz, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de Serviço emitida pela SEDU, porém processo é do CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161043</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.163/6457-63</CnpjFormatado><Id>38886</Id></row>
<row _id="3730"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NSTM0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01686/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>ENOXAPARINA SODICA 20MG / 0,2 ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11480,00</ValorInicial><ValorFinal>11480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4G2R3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161045</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>38887</Id></row>
<row _id="3731"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1TDWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01790/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4594,70</ValorInicial><ValorFinal>4594,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SLCQP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161249</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>38888</Id></row>
<row _id="3732"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1P7B8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00764/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO MARCA: CLORIDRATO DE AMIODARONA - GENÉRICO FABRICANTE: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. DETENTOR DO REGISTRO: RANBAXY FARMACÊUTICA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>668,00</ValorInicial><ValorFinal>668,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JQNNS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167252</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38890</Id></row>
<row _id="3733"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QPLDF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00760/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>GRAMPEADOR, TOTALMENTE METALICO, GRAMPO DE 26/6, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS, TAMANHO APROXIMADO DE BASE 20 CM, COR PRATA, PRETO, MARROM OU OUTRA DISPONIVEL / CANETA ESFEROGRAFICA; ESCRITA: FINA; CORPO PLASTICO; MEDINDO APROXIMADAMENTE: 8 MM DE DIAMETRO; E 140 MM DE COMPRIMENTO; COR: VERMELHA / CLIPE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; NUMERO: 6/0; COR: PRATEADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 50 UNIDADES / LIVRO PROTOCOLO PEQUENO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3557,00</ValorInicial><ValorFinal>3557,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K28X4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167253</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>38891</Id></row>
<row _id="3734"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TZ1RL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00776/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4740,00</ValorInicial><ValorFinal>4740,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D79Q0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167336</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>38893</Id></row>
<row _id="3735"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-695L1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00774/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (FILIAL SAO GONÇALO/MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>2881877000407</CnpjFornecedor><Objeto>KIT CIRURGICO JOELHO/OMBRO/QUADRIL/ORTOPEDIA GERAL ESTERIL USO: ORTOPEDIA GERAL E/OU TRACAO COM CAMPO INFERIOR EM U, NAO TECIDO, COMPOSTO POR 01 COBERTURA DE MESA DE INSTRUMENTOS 1,30X2,00, 01 CAMPO IMPERMEAVEL EM U 1,50 X 1,80 M, 01 BOTA IMPERMEAVEL 35 CM X 1,30 M, 02 FITAS ADESIVAS 10 CM X50 CM, 01 CAMPO CIRURGICO EM U 2,00X2,60M, 01 CAMPO CIRURGICO (SUPERIOR) 2,50X1,50 M, 01 BOLSADE INSTRUMENTOS 30X35 CM UNIDADE: KIT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1871,00</ValorInicial><ValorFinal>1871,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1V6N9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167337</idOrigem><CnpjFormatado>02.881.877/0004-07</CnpjFormatado><Id>38894</Id></row>
<row _id="3736"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6XJT8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>ASSINATURA PERIODICO JORNAL A TRIBUNA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1078,80</ValorInicial><ValorFinal>1078,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167338</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>38895</Id></row>
<row _id="3737"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QD23M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02779/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4643,20</ValorInicial><ValorFinal>4643,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5NG8J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167340</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>38896</Id></row>
<row _id="3738"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-961BM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEMOBI/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CONDOMÍNIO DO ED RS TRADE TOWER</Fornecedor><CnpjFornecedor>809196000160</CnpjFornecedor><Objeto>CONDOMINIO DO EDIFICIO R. S. TRADE TOWER, CNPJ: 00.809.196/0001-60. | Gestão e Pagamentos no exercício financeiro de 2023</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>90000,00</ValorInicial><ValorFinal>90000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>NÃO FOI REALIZADO PROCESSO LICITATÓRIO NO SIGA </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167401</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.196/0001-60</CnpjFormatado><Id>38898</Id></row>
<row _id="3739"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BHGH6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01946/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>CETOPROFENO 100MG,SEVOFLURANO; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDO OU SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 100ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7307,00</ValorInicial><ValorFinal>7307,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7T1XG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163124</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>38899</Id></row>
<row _id="3740"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7ZXZ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02050/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>DOBUTAMINA 12,5MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6375,20</ValorInicial><ValorFinal>6375,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QKCFC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163450</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>38900</Id></row>
<row _id="3741"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6W1FZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 054/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00702/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: IVERMECTINA 6MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>157,77</ValorInicial><ValorFinal>157,77</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CJXH6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165782</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>38902</Id></row>
<row _id="3742"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19671702000125</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIO DE RECARGA DE EXTINTORES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1178,00</ValorInicial><ValorFinal>1178,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-GP238</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167366</idOrigem><CnpjFormatado>19.671.702/0001-25</CnpjFormatado><Id>38903</Id></row>
<row _id="3743"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JCC45</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 120/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02768/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BEM MED HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18806050000126</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA PARA PERFUROCORTANTE  CAPACIDADE: 3 L - 13L.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4491,00</ValorInicial><ValorFinal>4491,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DSNSW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167326</idOrigem><CnpjFormatado>18.806.050/0001-26</CnpjFormatado><Id>38904</Id></row>
<row _id="3744"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N629D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02542/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 3,5MG,CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 3,5MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>654,20</ValorInicial><ValorFinal>654,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H85WG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166060</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>38905</Id></row>
<row _id="3745"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00090/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RHYTHMUS PRODUÇÕES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>13671324000101</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 12/2022 - Seleção de Projetos de Produção Musical no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167852</idOrigem><CnpjFormatado>13.671.324/0001-01</CnpjFormatado><Id>38906</Id></row>
<row _id="3746"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D5SLV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02969/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/G (2%) e LIDOCAINA, CLORIDRATO 1%, FRASCO AMPOLA 20ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7520,00</ValorInicial><ValorFinal>7520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6NW30</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167853</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38907</Id></row>
<row _id="3747"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8585612000103</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO IMOBILIARIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1583,30</ValorInicial><ValorFinal>1583,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167901</idOrigem><CnpjFormatado>08.585.612/0001-03</CnpjFormatado><Id>38908</Id></row>
<row _id="3748"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DCX1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02966/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>SIMETICONA 50 MG CÁPSULA - FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - ESPIRONOLACTONA 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL  MANIPULADOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>153,30</ValorInicial><ValorFinal>153,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DCX1F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167902</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>38909</Id></row>
<row _id="3749"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VGTQW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02967/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO SOLAR FPS 60 - CLAREADOR DE PELE FPS 20 / UVA6.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>856,56</ValorInicial><ValorFinal>856,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VGTQW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167903</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>38910</Id></row>
<row _id="3750"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO, ISENTO DE GLÚTEN.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1680,00</ValorInicial><ValorFinal>1680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RH3BJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163062</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38911</Id></row>
<row _id="3751"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SG2LL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02556/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MODAFINILA 200MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4492,42</ValorInicial><ValorFinal>4492,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SG2LL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166253</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>38912</Id></row>
<row _id="3752"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6J187</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0982/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00065/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONECTA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44462884000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE ROTEADOR SEM FIO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4399,00</ValorInicial><ValorFinal>4399,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166651</idOrigem><CnpjFormatado>44.462.884/0001-71</CnpjFormatado><Id>38913</Id></row>
<row _id="3753"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0J8GT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00759/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 3 ML, AGULHA: SEM AGULHA, GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA A CADA 0,1ML; MATERIAL: PLASTICO, APIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDO E RESISTENTE A UTILIZACAO. BICO CENTRAL LUER SLIP; EMBÔLO DE BORRACHA ATOXICA NA PONTA; ESTERIL; SILICONIZADA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACÔES POSTERIORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA/FABRICANTE: DESCARPACK / SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA; CAPACIDADE: 1 ML/100UI; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA A CADA 0,01 ML (NITIDA E PERMANENTE POR UNIDADE INSULINICA); AGULHA: 13 X 0,45 MM, EMBALADA COM CAPA PROTETORA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO EMBOLO EM TODO O PERCURSO COM AJUSTE PRECISO; VOLUME RESIDUAL: 0,01 ML; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA APIROGENICA; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUALVIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA/FABRICANTE: TKL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3990,00</ValorInicial><ValorFinal>3990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BCWPK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167254</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>38914</Id></row>
<row _id="3754"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8VB99</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00761/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:CLORETO DE POTASSIO 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; COD. SIGA: 50218; MARCA: SAMTEC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1240,00</ValorInicial><ValorFinal>1240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8VB99</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167259</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>38915</Id></row>
<row _id="3755"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S7C84</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00757/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>DISPOSITIVO RÍGIDO ROSQUEAVEL (TAMPA PROTETORA), PARA OCLUSÃO DAS CONEXÕES LUER FÊMEA,FECHAMENTO LUER LOCK; PARA VEDAÇÃO DE EQUIPOS, CATETERES E MULTIPLICADORES DE ACESSO VENOSO; ESTÉRIL, LIVRE DE LATEX, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>900,00</ValorInicial><ValorFinal>900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G0GB1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167260</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>38916</Id></row>
<row _id="3756"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S7C84</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00758/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL; SEM VÁLVULA DESCARTÁVEL; ATÓXICA; ESTÉRIL; ATRAUMÁTICA; SILICONIZADA; MALEÁVEL; TRANSPARENTE; ORIFÍCIOS ADEQUADOS; CONECTOR UNIVERSAL; CONFECCIONADA EM PVC Nº 12.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1920,00</ValorInicial><ValorFinal>1920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G0GB1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167321</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>38917</Id></row>
<row _id="3757"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NT4HB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00086/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>BEM ¿ EQUIPAMENTO E INSTRUMENTAL DE VIDEOCIRURGIA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>123917,16</ValorInicial><ValorFinal>123917,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-NT4HB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167339</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>38918</Id></row>
<row _id="3758"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vassouras através da Utilização da ATA 027/2022-IASES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1030,00</ValorInicial><ValorFinal>1030,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6X0N5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164403</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>38919</Id></row>
<row _id="3759"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7GCLH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02316/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>382,20</ValorInicial><ValorFinal>382,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7GCLH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165223</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38920</Id></row>
<row _id="3760"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BVLV4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00074/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27951336000196</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE ¿ EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>203703,24</ValorInicial><ValorFinal>203703,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BVLV4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165424</idOrigem><CnpjFormatado>27.951.336/0001-96</CnpjFormatado><Id>38921</Id></row>
<row _id="3761"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BVLV4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46077082000173</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEM  PERMANENTE ¿ EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>340998,86</ValorInicial><ValorFinal>340998,86</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BVLV4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165426</idOrigem><CnpjFormatado>46.077.082/0001-73</CnpjFormatado><Id>38922</Id></row>
<row _id="3762"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H98KH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00674/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>48791685000168</CnpjFornecedor><Objeto>TELA CIRURGICA MONOFILAMENTO (TIPO MARLEX) 100% POLIPROPILENO 15CM X 15CM, WALTER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>192,00</ValorInicial><ValorFinal>192,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CWHJ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165427</idOrigem><CnpjFormatado>48.791.685/0001-68</CnpjFormatado><Id>38923</Id></row>
<row _id="3763"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R1QFF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02669/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>PROPAFENONA, CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO - PREGABALINA 150 MG CÁPSULA DURA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4517,76</ValorInicial><ValorFinal>4517,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R1QFF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166825</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38924</Id></row>
<row _id="3764"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FB57P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02650/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DABIGATRANA 110MG COMPRIMIDO. </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2486,88</ValorInicial><ValorFinal>2486,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FB57P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166826</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38925</Id></row>
<row _id="3765"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JH1GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02706/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto> GLICOSE 500MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2070,00</ValorInicial><ValorFinal>2070,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZKG68</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167043</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>38926</Id></row>
<row _id="3766"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T13WG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00751/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>13008903000160</CnpjFornecedor><Objeto>ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA; MODELO: CONVENCIONAL, EXTREMIDADES ARREDONDADAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5 CM DE LARGURA, 13,5 CM DE COMPRIMENTO E 2MM DE ESPESSURA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2460,00</ValorInicial><ValorFinal>2460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TWKHC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167086</idOrigem><CnpjFormatado>13.008.903/0001-60</CnpjFormatado><Id>38927</Id></row>
<row _id="3767"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D0H3N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00753/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>FURADEIRA ELETRICA; TIPO: IMPACTO; CATEGORIA: PROFISSIONAL; ROTACAO: 2500-3000RPM SEM CARGA; POTENCIA ENTRE 500 E 600W, SENTIDO ROTACAO: DUPLO (COM REVERSAO); VELOCIDADE: VARIAVEL; BIVOLT, MANDRIL: 1/2 "; ACESSORIO: CHAVE MANDRIL, EMPUNHADEIRA LATERAL, MALETA PLASTICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>697,76</ValorInicial><ValorFinal>697,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D0H3N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167089</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>38928</Id></row>
<row _id="3768"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00097/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DAIANE SILVA SANTOS 01045054518</Fornecedor><CnpjFornecedor>30689660000192</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 15/2022 - Seleção de Projetos de Difusão Audiovisual no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167093</idOrigem><CnpjFormatado>30.689.660/0001-92</CnpjFormatado><Id>38929</Id></row>
<row _id="3769"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CAROLINA PEDRO SOARES 39281775832</Fornecedor><CnpjFornecedor>37133775000145</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 05/2022 - Concessão do Prêmio Mestre Armojo do Folclore Capixaba ¿ Edição 2022, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161203</idOrigem><CnpjFormatado>37.133.775/0001-45</CnpjFormatado><Id>38930</Id></row>
<row _id="3770"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KRRL7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00549/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA CENTRAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>28472546000164</CnpjFornecedor><Objeto>ENVELOPE PARA PRONTUARIO EM CARTOLINA VERDE, TAMANHO 254X372 mm, 180 GRAMAS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MARCA GRAFICA CENTRAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11100,00</ValorInicial><ValorFinal>11100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KRRL7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161624</idOrigem><CnpjFormatado>28.472.546/0001-64</CnpjFormatado><Id>38931</Id></row>
<row _id="3771"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-B3QV6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00131/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ENGEMONT EXTINTORES &amp; SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22789757000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE INCÊNDIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>182692,50</ValorInicial><ValorFinal>182692,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PGGPK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165918</idOrigem><CnpjFormatado>22.789.757/0001-49</CnpjFormatado><Id>38932</Id></row>
<row _id="3772"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-646D8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02787/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>VITAMINA E 400MG CÁPSULA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>141,60</ValorInicial><ValorFinal>141,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-646D8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167445</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38933</Id></row>
<row _id="3773"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q10Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02716/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>OLANZAPINA 10MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>436,00</ValorInicial><ValorFinal>436,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q10Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167463</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38934</Id></row>
<row _id="3774"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00073/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VENTO SOLAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>37618015000128</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 14/2022 - Seleção de Projetos de Produção Audiovisual no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167465</idOrigem><CnpjFormatado>37.618.015/0001-28</CnpjFormatado><Id>38935</Id></row>
<row _id="3775"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z96ZW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02817/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO VITAMINICO A BASE DE VITAMINAS A (375MCG), D (5MCG), E (2.7MG- POLIVITAMINICO + POLIMINERAL SOL. ORAL - POLIVITAMINICO + POLIMINERAL SUSPENSÃO - POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2796,04</ValorInicial><ValorFinal>2796,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z96ZW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167475</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>38936</Id></row>
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<row _id="3777"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1S6D0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01681/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>AGOMELATINA 25MG,LACOSAMIDA 150MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9545,96</ValorInicial><ValorFinal>9545,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1S6D0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161089</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>38938</Id></row>
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<row _id="3780"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DKN5D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02889/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>CREME DE OLEO MOSQUETA 15% POTE DE 300G- DIPIRONA 500MG+TRAMADOL 50MG-GINKGO BILOBA 40MG + ACIDO ALFA LIPOLICO 200MG + FOSFATIDILCOLINA 2 + FOSFATIDILSERINA 50MG + PIRACETAM 1G + SELEGILINA 2MG + CODERGOCRINA 10MG - MELOXICAM 15MG + CODEINA 60MG + AMITRIPTILINA 20MG + FAMOTIDINA 40MG - OXIBUTININA CLORIDRATO 0,1% (1MG/ML) SOLUÇÃO INTRAVESICAL - VASELINA SALICILADA 10% CREME TOPICO POTE DE 100G - VITAMINA C 1G+ VITAMINA E 400MG+ COENZIMA Q10 150MG+ CARNITINA 2G SACHE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14279,92</ValorInicial><ValorFinal>14279,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DKN5D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167910</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>38941</Id></row>
<row _id="3781"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X254V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02931/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>OCTREOTIDA ACETATO 0.1MG / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - ATORVASTATINA 10MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12997,53</ValorInicial><ValorFinal>12997,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X254V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168023</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>38943</Id></row>
<row _id="3782"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X254V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02932/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>LAMOTRIGINA 25MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3154,14</ValorInicial><ValorFinal>3154,14</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X254V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168025</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>38944</Id></row>
<row _id="3783"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R5894</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00795/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/G (2%) GELEIA; FORMA FARMACEUTICA: BISNAGA 30G; VIA ADMINISTRACAO: TOPICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TUBO. MARCA: BRAINFARMA QUÍMICA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3696,00</ValorInicial><ValorFinal>3696,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D94GW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168026</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>38945</Id></row>
<row _id="3784"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5CGDN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02547/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>PROPATILNIT RATO 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1478,20</ValorInicial><ValorFinal>1478,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5CGDN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166051</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>38946</Id></row>
<row _id="3785"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FILMES DO CERRADO PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>7530292000113</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 14/2022 - Seleção de Projetos de Produção Audiovisual no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167467</idOrigem><CnpjFormatado>07.530.292/0001-13</CnpjFormatado><Id>38947</Id></row>
<row _id="3786"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R5894</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02838/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto>LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/G (2%) GELEIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>154,00</ValorInicial><ValorFinal>154,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H46H8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167623</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>38949</Id></row>
<row _id="3787"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5V97W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02850/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>VIGABATRINA 500MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>793,96</ValorInicial><ValorFinal>793,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5V97W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167782</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>38950</Id></row>
<row _id="3788"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LETICIA MARTINS VIANA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30789420000160</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 12/2022 - Seleção de Projetos de Produção Musical no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167848</idOrigem><CnpjFormatado>30.789.420/0001-60</CnpjFormatado><Id>38951</Id></row>
<row _id="3789"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P1343</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02908/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>RIVAROXABANA 15MG E RIVAROXABANA 20MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8966,93</ValorInicial><ValorFinal>8966,93</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P1343</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168168</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>38952</Id></row>
<row _id="3790"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T35NX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TAMARA FREITAS BARROS - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>13691545000133</CnpjFornecedor><Objeto> COMPRA: AQUISIÇÃO DE CURSO DE DIRETOR GERAL E DIRETOR DE ENSINO PARA CFC</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2097,00</ValorInicial><ValorFinal>2097,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168169</idOrigem><CnpjFormatado>13.691.545/0001-33</CnpjFormatado><Id>38953</Id></row>
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<row _id="3793"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02924/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MORFINA SULFATO 30MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10795,00</ValorInicial><ValorFinal>10795,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-988Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168173</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38957</Id></row>
<row _id="3794"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2S5RX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/IEMA/00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>L G LOCAÇÃO E TURISMO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27509566000108</CnpjFornecedor><Objeto>LOCACAO DE ONIBUS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8000,00</ValorInicial><ValorFinal>8000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161242</idOrigem><CnpjFormatado>27.509.566/0001-08</CnpjFormatado><Id>38958</Id></row>
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<row _id="3808"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L6LFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00765/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLONIDINA,CLORIDRATO 150MCG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1364,00</ValorInicial><ValorFinal>1364,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S15RD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167250</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38972</Id></row>
<row _id="3809"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-514MH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00481/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RIO DOCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13426763000140</CnpjFornecedor><Objeto>04 QUATRO AUTOMOVEIS DE PASSAGEIRO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>276000,00</ValorInicial><ValorFinal>276000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84122340</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167563</idOrigem><CnpjFormatado>13.426.763/0001-40</CnpjFormatado><Id>38973</Id></row>
<row _id="3810"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-13WPP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02825/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F6CTV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167574</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>38974</Id></row>
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<row _id="3824"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3XD59</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00163/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LUCIA HELENA DOS SANTOS MADEIRO-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46982414000164</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para produção de material gráfico, troféus, azulejo e caixa de papelão para atender ao evento de premiação da 3ª edição do ¿Prêmio Escola que Colabora¿</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8951,00</ValorInicial><ValorFinal>8951,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo realizado no SIGA, porém não finalizado</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168494</idOrigem><CnpjFormatado>46.982.414/0001-64</CnpjFormatado><Id>38989</Id></row>
<row _id="3825"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X11F3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WALMOR HENRICH - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9488932000108</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de 02 (DOIS) TANQUE DE EXPANSÃO PARA REFRIGERAÇÃO DE LEITE CRU DE 1.000 LITROS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22500,00</ValorInicial><ValorFinal>22500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DDBNZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159402</idOrigem><CnpjFormatado>09.488.932/0001-08</CnpjFormatado><Id>38990</Id></row>
<row _id="3826"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L29N7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 029/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01443/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML,LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1875,40</ValorInicial><ValorFinal>1875,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L29N7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159403</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>38991</Id></row>
<row _id="3827"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01587/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32102852000186</CnpjFornecedor><Objeto>EXTRATOR DE GRAMPO; MODELO: ESPATULA; MATERIAL: ACO CARBONO 1020; TRATAMENTO: NIQUELADO; LARGURA: 20 MM ENTRE OUTROS MENCIONADOS NA FICHA DE REQUERIMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1557,30</ValorInicial><ValorFinal>1557,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8QHGL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160201</idOrigem><CnpjFormatado>32.102.852/0001-86</CnpjFormatado><Id>38992</Id></row>
<row _id="3828"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F87PM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00664/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ENALAPRIL, MALEATO 10MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL. MARCA: SANVAPRESS FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35,40</ValorInicial><ValorFinal>35,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G79SZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165307</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>38993</Id></row>
<row _id="3829"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FTPK7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02452/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MIRTAZAPINA 30MG,OLANZAPINA 2,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2786,23</ValorInicial><ValorFinal>2786,23</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FTPK7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165693</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>38994</Id></row>
<row _id="3830"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-29R6V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02590/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto> RISPERIDONA 1MG/ML .</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1300,00</ValorInicial><ValorFinal>1300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-29R6V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166624</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>38995</Id></row>
<row _id="3831"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARÍA BETANIA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 08927563140</Fornecedor><CnpjFornecedor>36505456000150</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 13/2022 - Seleção de Projetos de Difusão Musical no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166625</idOrigem><CnpjFormatado>36.505.456/0001-50</CnpjFormatado><Id>38996</Id></row>
<row _id="3832"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00073/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26765193000165</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de agua mineral de 500ml com gas.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>333,60</ValorInicial><ValorFinal>333,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TNDW8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166903</idOrigem><CnpjFormatado>26.765.193/0001-65</CnpjFormatado><Id>38997</Id></row>
<row _id="3833"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03050/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221002077</CnpjFornecedor><Objeto>GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>590,00</ValorInicial><ValorFinal>590,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2X5R3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168176</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0020-77</CnpjFormatado><Id>38998</Id></row>
<row _id="3834"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MXKGN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02531/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44639493000180</CnpjFornecedor><Objeto>CEFEPIMA, CLORIDRATO 2G; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5750,00</ValorInicial><ValorFinal>5750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-31DFM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166049</idOrigem><CnpjFormatado>44.639.493/0001-80</CnpjFormatado><Id>38999</Id></row>
<row _id="3835"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FDRNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02548/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>NITRENDIPINO 10 MG (MARCA CALTREN),ACIDO ACETILSALICILICO 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>284,76</ValorInicial><ValorFinal>284,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FDRNB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166055</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39001</Id></row>
<row _id="3836"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VMXMB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02749/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>GLICLAZIDA 60MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>868,50</ValorInicial><ValorFinal>868,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VMXMB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167256</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>39002</Id></row>
<row _id="3837"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-77D32</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 087/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02769/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>38091081000155</CnpjFornecedor><Objeto>FITA CREPE HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>680,00</ValorInicial><ValorFinal>680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-77D32</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167322</idOrigem><CnpjFormatado>38.091.081/0001-55</CnpjFormatado><Id>39003</Id></row>
<row _id="3838"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-77D32</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02770/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>FITA MICROPORE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>490,00</ValorInicial><ValorFinal>490,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-77D32</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167323</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39004</Id></row>
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<row _id="3865"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6GK1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41389018000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) Grade aradora</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29000,00</ValorInicial><ValorFinal>29000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P4DGD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162821</idOrigem><CnpjFormatado>41.389.018/0001-04</CnpjFormatado><Id>39034</Id></row>
<row _id="3866"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1WHHP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00062/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE..</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-07-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35350,00</ValorInicial><ValorFinal>35350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Pregão SRP nº 11/2022 PROCESSO SEI Nº 19973.110735/2021-12 / Ata de Registro de Preços nº 021/2022 UASG: 201057.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163863</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>39035</Id></row>
<row _id="3867"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6RKMG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02219/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2956455000100</CnpjFornecedor><Objeto>ECA COMPONENTE: CARTUCHO PARA CONEXAO ESTERIL ENTRE BOLSAS OU ENTRE BOLSAS E FILTROS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13000,00</ValorInicial><ValorFinal>13000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6RKMG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165109</idOrigem><CnpjFormatado>02.956.455/0001-00</CnpjFormatado><Id>39036</Id></row>
<row _id="3868"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-94KMC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00669/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G; FORMA FARMACEUTICA: CREME DERMATOLOGICO; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA/TUBO 50G; VIA ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>588,99</ValorInicial><ValorFinal>588,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8WQNT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165362</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>39037</Id></row>
<row _id="3869"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RTQ22</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02338/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA PARA CANETA DE APLICACAO DE INSULINA,AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA 6MMx0,25MM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>438,20</ValorInicial><ValorFinal>438,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RTQ22</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165565</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39038</Id></row>
<row _id="3870"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HXXF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00682/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE PARA MONITORAMENTO DE LIMPEZA PARA LAVADORA ULTRASSONICA. APLICACAO: PARA MONITORAR O NIVEL DE ENERGIA DURANTE A LIMPEZA DOS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS E AVALIAR O DESEMPENHO DOS TRANSDUTORES DE FREQUENCIA DURANTE O TESTE FUNCIONAL EM LAVADORA ULTRA-SONICA. FUNCIONAMENTO: A FREQUENCIA ULTRASONICA CAUSA CAVITACAO NAS ESFERAS DE VIDRO DENTRO DA AMPOLA. A ENERGIA GERADA E COMBINADA COM UM TEMPO MINIMO DESENCADEIA A REACAO QUIMICA QUE CAUSA MUDANCA DE COR DO LIQUIDO CONTIDO NA AMPOLA. APRESENTACAO: AMPOLA CONTENDO REAGENTE QUIMICO QUE DEVE MUDAR DE COLORACAO APOS CONCLUIDO CICLO DE LIMPEZA, SE O PROCESSO ESTIVER ADEQUADO. ROTULAGEM/EMBALAGEM: CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS DO FABRICANTE/IMPORTADOR NUMERO DO LOTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. HDS: 2.500; HMSA: 1.200.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2833,20</ValorInicial><ValorFinal>2833,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GQL0C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165566</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>39039</Id></row>
<row _id="3871"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F10PD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02337/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>METILFENIDATO, CLORIDRATO 20MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1177,30</ValorInicial><ValorFinal>1177,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F10PD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166053</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>39040</Id></row>
<row _id="3872"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W9GV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02539/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>SINVASTATINA 40MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>53,64</ValorInicial><ValorFinal>53,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VLM18</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166054</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>39041</Id></row>
<row _id="3873"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00069/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>HAROLDO BEZERRA SABOIA FILHO 01403799326</Fornecedor><CnpjFornecedor>17173885000123</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 09/2022 - Seleção de Projetos de Artes Visuais no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166166</idOrigem><CnpjFormatado>17.173.885/0001-23</CnpjFormatado><Id>39042</Id></row>
<row _id="3874"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BN8T5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02549/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27263741000111</CnpjFornecedor><Objeto>PADROES DE TURBIDEZ.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3900,00</ValorInicial><ValorFinal>3900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BN8T5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166168</idOrigem><CnpjFormatado>27.263.741/0001-11</CnpjFormatado><Id>39043</Id></row>
<row _id="3875"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00070/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SIMBIOS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23611530000171</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO IMOBILIARIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2148,65</ValorInicial><ValorFinal>2148,65</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167447</idOrigem><CnpjFormatado>23.611.530/0001-71</CnpjFormatado><Id>39044</Id></row>
<row _id="3876"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DH0LT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01508/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>CUBA PARA ASSEPSIA, FORMATO REDONDA, MEDIDAS: 8X4CM, CAPACIDADE 140ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>636,00</ValorInicial><ValorFinal>636,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9HH9J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159541</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>39045</Id></row>
<row _id="3877"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G34QW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7200697000193</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos para as atividades a campo da Geapp.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1790,00</ValorInicial><ValorFinal>1790,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161623</idOrigem><CnpjFormatado>07.200.697/0001-93</CnpjFormatado><Id>39046</Id></row>
<row _id="3878"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G59XF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31970414000177</CnpjFornecedor><Objeto>NOTIFICAÇÃO DE RECEITA COR AZUL CLARO,PRESCRIÇÃO MEDICA - BLOCO C/ 100 FOLHAS,ENVELOPE KRAFT NATURAL (PARDO), TIPO SACO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>735,50</ValorInicial><ValorFinal>735,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JMT8F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163002</idOrigem><CnpjFormatado>31.970.414/0001-77</CnpjFormatado><Id>39047</Id></row>
<row _id="3879"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-W07LC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02200/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS DIVERSOS  PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5062,75</ValorInicial><ValorFinal>5062,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2RQ9B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164469</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>39048</Id></row>
<row _id="3880"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BZWRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00663/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LOPERAMIDA,CLORIDRATO 2MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>100,98</ValorInicial><ValorFinal>100,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q13MC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165306</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>39049</Id></row>
<row _id="3881"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GD6JG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00670/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO UMANO:PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: METOPROLOL,TARTARATO 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTEÇÃO: AMPOLA 5 ML; VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INTRA VENOSA; A D M I N I S T R A C A O INTRAVENOSA; UNI DADE DE FORNECI MENTO: UNIDADE COM DE MAIS CONFORMIDADES SEGUNDO EDITAL E LEI VIGENTE PARA MEDICAMENTOS, REGISTROS E A FINS. MARCA CRISTÁLIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6900,00</ValorInicial><ValorFinal>6900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B6HDQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165363</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>39050</Id></row>
<row _id="3882"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-81R78</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02365/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>962,38</ValorInicial><ValorFinal>962,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-81R78</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165521</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>39051</Id></row>
<row _id="3883"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5G8PV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02498/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28123417000160</CnpjFornecedor><Objeto>RISPERIDONA 2MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15388,20</ValorInicial><ValorFinal>15388,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5G8PV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166047</idOrigem><CnpjFormatado>28.123.417/0001-60</CnpjFormatado><Id>39052</Id></row>
<row _id="3884"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JULIANA CAFFÉ ALVES COSTA LINO 31902163800 </Fornecedor><CnpjFornecedor>20656718000148</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 09/2022 - Seleção de Projetos de Artes Visuais no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166170</idOrigem><CnpjFormatado>20.656.718/0001-48</CnpjFormatado><Id>39053</Id></row>
<row _id="3885"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TBWFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02512/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>33846912000138</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4165,80</ValorInicial><ValorFinal>4165,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TBWFH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166174</idOrigem><CnpjFormatado>33.846.912/0001-38</CnpjFormatado><Id>39054</Id></row>
<row _id="3886"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00467/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325002161</CnpjFornecedor><Objeto>SISTEMA COLETOR PARA BRONCOSCOPIA 120ML, FRASCO EM PVC ATÓXICO GRADUADO EM MILILITROS. TAMPA COM DUAS VIAS SENDO UMA VIA PARA CONEXÃO A BRONCOSCÓPIO E A OUTRA VIA PARA CONEXÃO AO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO (VÁCUO). A VIA PARA CONEXÃO AO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO POSSUI UM ADAPTADOR QUE PERMITE O USO DE VÁRIOS CALIBRES DE TUBOS. TUBO EM PVC SILICONADO PARA ADAPTAÇÃO AO BRONCOSCÓPIO. ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO. EMBALADO EM PAPEL FILME GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. CAPACIDADE: 120 ML, MARCA BRONQUINHO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1012,00</ValorInicial><ValorFinal>1012,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-W07J5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160101</idOrigem><CnpjFormatado>82.641.325/0021-61</CnpjFormatado><Id>39056</Id></row>
<row _id="3887"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XZV07</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01652/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>395,50</ValorInicial><ValorFinal>395,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RZDGV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160664</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39057</Id></row>
<row _id="3888"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XQ5XG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00502/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIOQUIMICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>55643555000143</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO AQUOSA 0,2%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AQUOSA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO AQUOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ALMOTOLIA COM 100 ML MARCA: RIOHEX 0,2% DERMO SUAVE FABRICANTE: RIOQUIMICA S.A. DETENTOR DO REGISTRO: RIOQUIMICA S.A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4008,00</ValorInicial><ValorFinal>4008,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LDKXL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160681</idOrigem><CnpjFormatado>55.643.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>39058</Id></row>
<row _id="3889"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PJ0H7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02275/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA GLARGINA 100 U/ML,LIXISENATIDA 0,033 MG/M.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2038,56</ValorInicial><ValorFinal>2038,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PJ0H7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165025</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>39059</Id></row>
<row _id="3890"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9S2QH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15453449000182</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA: BOTAS PARA TRABALHO AQUÁTICO E NADADEIRAS PARA RESGATE EM ÁGUAS RÁPIDAS - GERÊNCIA ESPECIALIZADA DE RESPOSTA À DESASTRES (GERD) ID CidadES: 2022.500E2300003.01.0044</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18525,00</ValorInicial><ValorFinal>18525,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165033</idOrigem><CnpjFormatado>15.453.449/0001-82</CnpjFormatado><Id>39060</Id></row>
<row _id="3891"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F54FD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00686/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ACETILSALICILICO,ACIDO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO, MARCA IMEC / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CARVEDILOL 6,25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA BIOLAB SANUS / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ATENOLOL 50MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL. MARCA PRATI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1004,00</ValorInicial><ValorFinal>1004,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JPVK1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165607</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>39061</Id></row>
<row _id="3892"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VBGJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02435/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8157293000127</CnpjFornecedor><Objeto>APIXABANA 5MG .</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1410,40</ValorInicial><ValorFinal>1410,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VBGJ3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165689</idOrigem><CnpjFormatado>08.157.293/0001-27</CnpjFormatado><Id>39062</Id></row>
<row _id="3893"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N2ZCV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRIFOLS BRASIL LTDA     </Fornecedor><CnpjFornecedor>2513899000171</CnpjFornecedor><Objeto>ALFA 1 ANTITRIPSINA 1G SOLUÇÃO INJETÁVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16061,94</ValorInicial><ValorFinal>16061,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N2ZCV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164083</idOrigem><CnpjFormatado>02.513.899/0001-71</CnpjFormatado><Id>39063</Id></row>
<row _id="3894"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BWKQL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02253/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO: AMPOLA 4MLVIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA. UNIDADE DE FORNECIMENTO:; </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11597,20</ValorInicial><ValorFinal>11597,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CRMNH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164561</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>39064</Id></row>
<row _id="3895"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD7H8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CATARINA MARCOLONGO PEREIRA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3002493000197</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de agua mineral, tipo com gas de 500ml.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>442,40</ValorInicial><ValorFinal>442,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SW8NK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164822</idOrigem><CnpjFormatado>03.002.493/0001-97</CnpjFormatado><Id>39065</Id></row>
<row _id="3896"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00059/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39154264000135</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao forno microondas 31L.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2001,00</ValorInicial><ValorFinal>2001,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q3BF2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164865</idOrigem><CnpjFormatado>39.154.264/0001-35</CnpjFormatado><Id>39066</Id></row>
<row _id="3897"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0968R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02283/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>HIDROXICLOROQUINA, SULFATO 400MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2624,16</ValorInicial><ValorFinal>2624,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0968R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165041</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39067</Id></row>
<row _id="3898"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33859616000171</CnpjFornecedor><Objeto>Frigobar</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1179,00</ValorInicial><ValorFinal>1179,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LQP5G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165227</idOrigem><CnpjFormatado>33.859.616/0001-71</CnpjFormatado><Id>39069</Id></row>
<row _id="3899"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8GTB7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00704/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: SULFADIAZINA DE PRATA 1%; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 2: NITRATO DE CERIO 0,4%; FORMA FARMACEUTICA: CREME; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA; VIA DE ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA; UNIDADE DE MEDIDA: GRAMA. MARCA: CRISTALIA/SILV.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2164,00</ValorInicial><ValorFinal>2164,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BF8G5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165788</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>39070</Id></row>
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<row _id="3903"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JN75M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01360/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MAGNESIO, SULFATO 100MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2116,00</ValorInicial><ValorFinal>2116,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HKJMW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158904</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>39074</Id></row>
<row _id="3904"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z08X2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01351/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CARBONATO DE LITIO 450MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3024,00</ValorInicial><ValorFinal>3024,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z08X2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159187</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39075</Id></row>
<row _id="3905"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V4FC2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01453/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO CITRICO 7 GRAMAS (MANIPULADO),CITRATO DE POTASSIO 9,18 GRAMAS (MANIPULADO),ESTRADIOL 1MG GEL CREME QSP (MANIPULADO),L-GLUTAMINA 2G,LARGININA 3G,L-TAURINA 2G,V.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>607,00</ValorInicial><ValorFinal>607,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V4FC2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159406</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>39077</Id></row>
<row _id="3906"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DZWW2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00470/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47411780000126</CnpjFornecedor><Objeto>FILME DE POLIURETANO PARA CATETER VENOSO CENTRAL COM ALTA PERMEABILIDADE A VAPORES, PERMITINDO AS TROCAS GASOSAS. IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS, ESTERIL, TRANSPARENTE, ELASTICO, FLEXIVEL, COM BOA ADERENCIA A PELE, COM ADESIVO ACRILICO, HIDROREPELENTE E HIPOALERGENICO. LIVRE DE LATEX, SEM COMPRESSA, COM MOLDURA, COM FENDA CENTRAL, QUE SE ADAPTA PERFEITAMENTE AS CONFORMACOES ANATOMICAS DO CORPO HUMANO. FILME DE FACIL RETIRADA E POR INTEIRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; LEGISLACAO DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. COM TREINAMENTO DE UTILIZACAO PARA TODOS OS PLANTOES. TAMANHO APROXIMADO: 10 X 11 CM PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 12(DOZE) MESES A PARTIR DA ENTREGA.UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: PHARMAPLAST/PHARMAPORE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3180,00</ValorInicial><ValorFinal>3180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6ZDL4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159982</idOrigem><CnpjFormatado>47.411.780/0001-26</CnpjFormatado><Id>39079</Id></row>
<row _id="3907"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BLQPG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47920620000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL DE PATRULHAMENTO PARA EQUIPES DE CONTROLE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>378,96</ValorInicial><ValorFinal>378,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>160141</idOrigem><CnpjFormatado>47.920.620/0001-02</CnpjFormatado><Id>39080</Id></row>
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<row _id="3913"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MCQKD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00705/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOS A; UNIDADE DE FORNECIMENTO:AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>418,20</ValorInicial><ValorFinal>418,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X106N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165790</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39086</Id></row>
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<row _id="3920"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PW7N7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35964659000142</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço técnico especializado em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades da sede da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>REFORMA DE EDIFÍCIO OU EQUIPAMENTO</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1576143,17</ValorInicial><ValorFinal>1576143,17</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-PW7N7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165695</idOrigem><CnpjFormatado>35.964.659/0001-42</CnpjFormatado><Id>39093</Id></row>
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<row _id="3922"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BBFRQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02434/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>7204591000168</CnpjFornecedor><Objeto>ESPONJA HEMOSTATICA TOPICA ABSORVIVEL DE GELATINA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12469,50</ValorInicial><ValorFinal>12469,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JF7VC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165697</idOrigem><CnpjFormatado>07.204.591/0001-68</CnpjFormatado><Id>39095</Id></row>
<row _id="3923"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FM802</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02480/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>OLANZAPINA 5MG,QUETIAPINA, FUMARATO 200MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3386,00</ValorInicial><ValorFinal>3386,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FM802</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165982</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>39096</Id></row>
<row _id="3924"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CARLOS FREDERICO BARBOSA PINHEIRO 01349685496</Fornecedor><CnpjFornecedor>19473722000191</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 09/2022 - Seleção de Projetos de Artes Visuais no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166164</idOrigem><CnpjFormatado>19.473.722/0001-91</CnpjFormatado><Id>39097</Id></row>
<row _id="3925"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M2KTJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39500645000129</CnpjFornecedor><Objeto>Drone</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3320,38</ValorInicial><ValorFinal>3320,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DFJRV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166503</idOrigem><CnpjFormatado>39.500.645/0001-29</CnpjFormatado><Id>39098</Id></row>
<row _id="3926"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LPC9M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00748/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; BROMOPRIDA 10MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/ COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO/ DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/ COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO/ DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: PRATI, DONADUZZ.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>282,40</ValorInicial><ValorFinal>282,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-77FNQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167087</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>39099</Id></row>
<row _id="3927"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5G8PV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01567/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MESALAZINA 500MG SUPOSITORIO - BOSENTANA 62.5MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3377,73</ValorInicial><ValorFinal>3377,73</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5G8PV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160149</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39101</Id></row>
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<row _id="3929"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G5B4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00659/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>HEMOSTATICO ABSORVIVEL 5 X 7 CM, DE TELA TECIDA ABSORVIVEL E ESTERIL, DE CELULOSE REGENERADA, OXIDADA DE ORIGEM VEGETAL EMBALADA INDIVIDUALMENTE. MARCA GELIT ACEL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8112,00</ValorInicial><ValorFinal>8112,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G5B4J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165165</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>39103</Id></row>
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<row _id="3946"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TB7ZT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00666/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA NR 04, DE ACO INOXIDAVEL, CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXACAO / CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA NR 06, DE ACO INOXIDAVEL, CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXACAO / CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA NR 03, DE ACO INOXIDAVEL, CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXACAO / CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA NR 05, DE ACO INOXIDAVEL, CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL E LOCAL PARA FIXACAO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8879,50</ValorInicial><ValorFinal>8879,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H0Q07</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165361</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39122</Id></row>
<row _id="3947"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3RSGV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de papel higiênico</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4220,00</ValorInicial><ValorFinal>4220,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SLXC3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159361</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>39123</Id></row>
<row _id="3948"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KC6XB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00418/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221002077</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO 1:METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 125MG ; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA: MARCA: NOVAFARMA/FRESENIUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1380,00</ValorInicial><ValorFinal>1380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HBV3D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159525</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0020-77</CnpjFormatado><Id>39125</Id></row>
<row _id="3949"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PH3TG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00430/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>40175705000164</CnpjFornecedor><Objeto>KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA 20 FR, MARCA AVANOS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16673,00</ValorInicial><ValorFinal>16673,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XSM89</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159805</idOrigem><CnpjFormatado>40.175.705/0001-64</CnpjFormatado><Id>39126</Id></row>
<row _id="3950"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NQD5H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01581/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1779,00</ValorInicial><ValorFinal>1779,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JV8HT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160245</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>39127</Id></row>
<row _id="3951"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FLÁVIA HELENA SANTOS PERET 03578499650</Fornecedor><CnpjFornecedor>26718950000140</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 11/2022 - Seleção de Projetos de Produção e Difusão de Obras Literárias no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>162887</idOrigem><CnpjFormatado>26.718.950/0001-40</CnpjFormatado><Id>39129</Id></row>
<row _id="3952"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00095/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONSARÁS TRADE E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30793251000131</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Papel A4</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>114240,00</ValorInicial><ValorFinal>114240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2D44B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164641</idOrigem><CnpjFormatado>30.793.251/0001-31</CnpjFormatado><Id>39131</Id></row>
<row _id="3953"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41977198000145</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de higiene tipo sabonete liquido.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1039,00</ValorInicial><ValorFinal>1039,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-56PT5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164745</idOrigem><CnpjFormatado>41.977.198/0001-45</CnpjFormatado><Id>39132</Id></row>
<row _id="3954"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XS6GP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02239/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>VILDAGLIPTINA 50 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4329,30</ValorInicial><ValorFinal>4329,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XS6GP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164746</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>39133</Id></row>
<row _id="3955"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TATIANE FERREIRA DA SILVA BARBOSA 04358997406</Fornecedor><CnpjFornecedor>34271933000135</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 06/2022 ¿ Seleção de Projetos de Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>162241</idOrigem><CnpjFormatado>34.271.933/0001-35</CnpjFormatado><Id>39134</Id></row>
<row _id="3956"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0052F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A.M. FERNANDES - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23065260000140</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE DESINFETANTE MONOPERSULFATO DE POTASSIO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30492,00</ValorInicial><ValorFinal>30492,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>162922</idOrigem><CnpjFormatado>23.065.260/0001-40</CnpjFormatado><Id>39135</Id></row>
<row _id="3957"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9MT3K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02406/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>NEBIVOLOL 5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>803,35</ValorInicial><ValorFinal>803,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9MT3K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165609</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39136</Id></row>
<row _id="3958"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TTCVN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00692/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SINVASTATINA 20MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA DETENTOR DO REGISTRO: SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>432,30</ValorInicial><ValorFinal>432,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-028BB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165613</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39137</Id></row>
<row _id="3959"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6W1FZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00750/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: IVERMECTINA 6MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>52,59</ValorInicial><ValorFinal>52,59</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CJXH6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167088</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>39138</Id></row>
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<row _id="3961"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-69LBJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00749/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: RETINOL 10.000 UI/G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: AMINOACIDOS 25MG/G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO3: METIONINA 5MG/G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO4: CLORANFENICOL 5MG/G; FORMA FARMACEUTICA: POMADA OFTALMICA; FORMA DE APRESENTACAO: TUBO 3,5G; VIA ADMINISTRACAO: OFTALMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TUBO, MARCA CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>480,00</ValorInicial><ValorFinal>480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3ZMMD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167092</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>39140</Id></row>
<row _id="3962"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1KNCV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME SERVICOS DE CLIMATIZACAO E COMERCIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33526544000140</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS, E CALIBRAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>53940,00</ValorInicial><ValorFinal>53940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>159984</idOrigem><CnpjFormatado>33.526.544/0001-40</CnpjFormatado><Id>39141</Id></row>
<row _id="3963"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LBC2F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CASA DO ADUBO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>28138113000843</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ADUBOS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - FEBN - CONVÊNIO 887187/2019</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9113,30</ValorInicial><ValorFinal>9113,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165578</idOrigem><CnpjFormatado>28.138.113/0008-43</CnpjFormatado><Id>39142</Id></row>
<row _id="3964"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XQ5XG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00697/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO ALCOOLICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML MARCA: GLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% FABRICANTE: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DETENTOR DO REGISTRO: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLOREXIDINA GLICONATO 2% SOLUCAO DEGERMANTE; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO DEGERMANTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO; VIA ADMINISTRACAO: USO TOPICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML MARCA: GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% FABRICANTE: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DETENTOR DO REGISTRO: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8639,92</ValorInicial><ValorFinal>8639,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LDKXL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165681</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>39143</Id></row>
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<row _id="3967"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VX14G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02695/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE SODIO 6,0 MG/G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>276,50</ValorInicial><ValorFinal>276,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VX14G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166977</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39147</Id></row>
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<row _id="3971"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L61ZJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00410/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CPDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38614512000110</CnpjFornecedor><Objeto>SORO DE COOMBS; NOME PRODUTO: SORO DE COOMBS(POLIESPECIFICO); TIPO: SORO DE COOMBS(ANTIIMUNOGLOBULINAS HUMANA-POLIESPECIFICO)PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: PESQUISA DE ANTICORPOS EM IMUNOHEMATOLOGIA(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOESDE USO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROS Registro MS: 81034870009 MARCA/ FABRICANTE: Imunoscan/ Scan Diagnóstica / SORO DE COOMBS; NOME PRODUTO: SORO DE COOMBS(MONOESPECIFICO); TIPO: SORO DE COOMBS(ANTIIMUNOGLOBULINAS HUMANA-MONOESPECIFICO)PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: PESQUISA DE ANTICORPOS EM IMUNOHEMATOLOGIA(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOESDE USO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROS Registro MS: 81034870008 MARCA/ FABRICANTE: Imunoscan/ Scan Diagnóstica / SOLUCAO DE ALBUMINA BOVINA; PRODUTO: SOLUCAO DE ALBUMINA BOVINA; TIPO: SOLUCAO DE ALBUMINA BOVINA 22%; FINALIDADE: UTILIZADO EM TESTES IMUNOHEMATOLOGICOS; INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALID; ADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROS Registro MS: 81034870007 MARCA/ FABRICANTE: Imunoscan/ Scan Diagnóstica.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2862,80</ValorInicial><ValorFinal>2862,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SGR64</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159501</idOrigem><CnpjFormatado>38.614.512/0001-10</CnpjFormatado><Id>39151</Id></row>
<row _id="3972"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0JHT3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01529/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MORFINA, SULFATO 1MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11640,00</ValorInicial><ValorFinal>11640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B2L3T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159756</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>39152</Id></row>
<row _id="3973"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VBGJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01824/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA 100MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>142,20</ValorInicial><ValorFinal>142,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VBGJ3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161728</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>39153</Id></row>
<row _id="3974"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FF5JC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00561/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35229486000119</CnpjFornecedor><Objeto>TOALHA DE BANHO PARA USO HOSPITALAR, MEDINDO NO MÍNIMO 70X135CM, NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TECIDO PRÉ-ENCOLHIDO, 100% ALGODÃO, GRAMATURA DE 320G/M2 NO MÍNIMO, DUPLA COSTURA, PODENDO SER USADA EM CENTRÍFUGA, CALANDRA E SECADORA, PERMITINDO O USO DE CLORO, COM CARACTERÍSTICAS QUE PROPORCIONEM MACIEZ, CONFORTO E DURABILIDADE, PERSONALIZAÇÃO CENTRAL NA COR AZUL MARINHO, TIPO DE LETRA VERDANA, ALTURA 4CM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA MARCA:PEIXOTO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13976,00</ValorInicial><ValorFinal>13976,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7NRCF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161729</idOrigem><CnpjFormatado>35.229.486/0001-19</CnpjFormatado><Id>39154</Id></row>
<row _id="3975"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5536T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01884/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FAVILY COMERCIAL EIRELI- EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8934248000131</CnpjFornecedor><Objeto>BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1132,00</ValorInicial><ValorFinal>1132,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9H6ST</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161793</idOrigem><CnpjFormatado>08.934.248/0001-31</CnpjFormatado><Id>39155</Id></row>
<row _id="3976"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S1CLC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01931/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>PROMETAZINA 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7584,00</ValorInicial><ValorFinal>7584,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F3DDM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162668</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>39156</Id></row>
<row _id="3977"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-32JZ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS - CAFE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13830,00</ValorInicial><ValorFinal>13830,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>162671</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>39157</Id></row>
<row _id="3978"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DORALICE SOARES LEÃO - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5292561000125</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 10/2022 - Seleção de Projetos de Artes Cênicas no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164623</idOrigem><CnpjFormatado>05.292.561/0001-25</CnpjFormatado><Id>39158</Id></row>
<row _id="3979"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CW434</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39154264000135</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 1 (um) micro-ondas para utilização na copa do PRODEST</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>627,85</ValorInicial><ValorFinal>627,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HBCM1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164750</idOrigem><CnpjFormatado>39.154.264/0001-35</CnpjFormatado><Id>39159</Id></row>
<row _id="3980"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DKP8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01342/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>151,60</ValorInicial><ValorFinal>151,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VZ9SH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159001</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>39160</Id></row>
<row _id="3981"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01466/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36513363000178</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO DE LINHA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2100,00</ValorInicial><ValorFinal>2100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X3DMM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159188</idOrigem><CnpjFormatado>36.513.363/0001-78</CnpjFormatado><Id>39161</Id></row>
<row _id="3982"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00401/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO COMPACTO BACTERIANO; TIPO: HIGROSCOPICO / HIDROFOBICO; MATERIAL: MALHA FIBRA POLIPROPILENO ELETROSTATICO; TAMANHO: ADULTO; ESPACO MORTO: 33~35 ML; CONECTORES: 15 / 22 MM; RESISTENCIA FLUXO: 2,2~2,4 CM H20/L/S; EFICIENCIA FILTRACAO: 99,99 %; UMIDADE RESULTANTE: 31 MG/L; COMPOSICAO: REGENERADOR CALOR E UMIDADE; PESO: 30~33 G; APLICACAO: RESPIRADOR MARCAS: GE, K TAKAOKA, INTER 7 PLUS, LEISTUNG; CARACTERISTICA ADICIONAL: COM TRAQUEIA, DESCARTAVEL; LEGISLACAO: DENTRO DAS NORMAS ATUAIS VIGENTES, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: GMI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12794,40</ValorInicial><ValorFinal>12794,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-N0DBP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159421</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>39162</Id></row>
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<row _id="3984"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TJ97G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02440/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (FILIAL OSASCO SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>21551379000874</CnpjFornecedor><Objeto>CONECTOR DE SISTEMA FECHADO ;VALVADO ACESSO SEM AGULHA ; CORPO TRANSPARENTE EM POLIURETANO E BASE EM POLICARBONATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1720,00</ValorInicial><ValorFinal>1720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5RLB3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165572</idOrigem><CnpjFormatado>21.551.379/0008-74</CnpjFormatado><Id>39164</Id></row>
<row _id="3985"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6GK1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00404/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41389018000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29000,00</ValorInicial><ValorFinal>29000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7MW3P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165569</idOrigem><CnpjFormatado>41.389.018/0001-04</CnpjFormatado><Id>39165</Id></row>
<row _id="3986"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T45QJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00718/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: AMPICILINA SODICA 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA MARCA: CILINON.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2409,90</ValorInicial><ValorFinal>2409,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NS5J4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166511</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>39166</Id></row>
<row _id="3987"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-82JJL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00094/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA DECORA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33378877000170</CnpjFornecedor><Objeto>Reforma da Cobertura da Unidade Padrão de Aracruz. ID cidadES:2023.500E0500023.01.0006</Objeto><TipoAquisicao>REFORMA DE EDIFÍCIO OU EQUIPAMENTO</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50200,00</ValorInicial><ValorFinal>50200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166645</idOrigem><CnpjFormatado>33.378.877/0001-70</CnpjFormatado><Id>39167</Id></row>
<row _id="3988"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KF43X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02666/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>255,50</ValorInicial><ValorFinal>255,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-98LCV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166701</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>39168</Id></row>
<row _id="3989"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CC6X7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00091/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81618753000167</CnpjFornecedor><Objeto>BEM PERMANENTE ¿ REFRIGERADOR, FREEZER, ULTRA FREEZER E FRIGOBAR,.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31800,00</ValorInicial><ValorFinal>31800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CC6X7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166912</idOrigem><CnpjFormatado>81.618.753/0001-67</CnpjFormatado><Id>39169</Id></row>
<row _id="3990"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CC6X7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00092/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44942101000157</CnpjFornecedor><Objeto>BEM PERMANENTE ¿ REFRIGERADOR, FREEZER, ULTRA FREEZER E FRIGOBAR.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>44340,00</ValorInicial><ValorFinal>44340,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CC6X7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166913</idOrigem><CnpjFormatado>44.942.101/0001-57</CnpjFormatado><Id>39170</Id></row>
<row _id="3991"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NNSH9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02632/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>31804909000126</CnpjFornecedor><Objeto>DISCO ANTIBIOGRAMA DVS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>131,87</ValorInicial><ValorFinal>131,87</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NNSH9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166918</idOrigem><CnpjFormatado>31.804.909/0001-26</CnpjFormatado><Id>39171</Id></row>
<row _id="3992"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NC5MK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02672/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>PERINDOPRIL 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>209,97</ValorInicial><ValorFinal>209,97</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NC5MK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166973</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>39172</Id></row>
<row _id="3993"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NC5MK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02673/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>IOGLITAZONA CLORIDRATO 15MG,PIOGLITAZONA 30MG,RAMIPRIL 2,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2799,69</ValorInicial><ValorFinal>2799,69</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NC5MK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166974</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39173</Id></row>
<row _id="3994"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C9RGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00607/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA; PAPEL: TERMOSENSIVEL; TAMANHO: 80MM X 20MM; ORIGINAL DO FABRICANTE DO ELETROCARDIOGRAFO MINDRAY BENEHEAR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1770,00</ValorInicial><ValorFinal>1770,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VS306</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163061</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39174</Id></row>
<row _id="3995"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-62F2V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CEPDEC/00118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SOCIEDADE BRASILEIRA DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>1580882000174</CnpjFornecedor><Objeto>Solicitação de inscrição em evento, IV Seminário Nacional sobre Enchentes e Deslizamentos - Matinhos-PR - participante GEÓLOGA CRISTIANE TINOCO - CEPDEC.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>300,00</ValorInicial><ValorFinal>300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Inexigibilidade de licitação por conta de fornecedor exclusivo.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167334</idOrigem><CnpjFormatado>01.580.882/0001-74</CnpjFormatado><Id>39175</Id></row>
<row _id="3996"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PMJ6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEL LOGISTICA E DESEMBARACO ADUANEIRO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>23756206000141</CnpjFornecedor><Objeto>ERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3816,65</ValorInicial><ValorFinal>3816,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PMJ6K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167361</idOrigem><CnpjFormatado>23.756.206/0001-41</CnpjFormatado><Id>39176</Id></row>
<row _id="3997"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RQMP0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02782/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA, FUMARATO 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>900,00</ValorInicial><ValorFinal>900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X4TJH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167362</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>39177</Id></row>
<row _id="3998"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARREVOLTO PRODUÇÕES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>8254467000170</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 14/2022 - Seleção de Projetos de Produção Audiovisual no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167469</idOrigem><CnpjFormatado>08.254.467/0001-70</CnpjFormatado><Id>39178</Id></row>
<row _id="3999"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00074/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALEKSEI WROBEL ABIB</Fornecedor><CnpjFornecedor>9480987000163</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 14/2022 - Seleção de Projetos de Produção Audiovisual no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167470</idOrigem><CnpjFormatado>09.480.987/0001-63</CnpjFormatado><Id>39179</Id></row>
<row _id="4000"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-24D6M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02804/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA 30MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>283,20</ValorInicial><ValorFinal>283,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9X0ZB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167476</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>39180</Id></row>
<row _id="4001"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-67BBD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02792/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>COLECALCIFEROL 50.000 U - COLECALCIFEROL 3300 UI/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1807,98</ValorInicial><ValorFinal>1807,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-67BBD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167638</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>39181</Id></row>
<row _id="4002"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HL1F8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02832/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2956455000100</CnpjFornecedor><Objeto>CARTUCHO PARA CONEXÃO ESTÉRIL ENTRE BOLSAS OU ENTRE BOLSAS E FILTROS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14000,00</ValorInicial><ValorFinal>14000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HL1F8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167674</idOrigem><CnpjFormatado>02.956.455/0001-00</CnpjFormatado><Id>39182</Id></row>
<row _id="4003"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4CVJ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02940/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TEOFILINA 200 MG CÁPSULA DURA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65,85</ValorInicial><ValorFinal>65,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4CVJ0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167904</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39183</Id></row>
<row _id="4004"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0XDV2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00448/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>33846912000138</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE PROTEINA PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, A BASE DE PROTEINA DO SORO DO LEITE (WHEY PROTEIN), SEM SABOR, FORMA FARMACEUTICA: EM PO, FORMA DE APRESENTACAO: LATA/POTE, VIA ADMINISTRACAO: ENTERAL/ORAL, VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: COM MINIMO DE 240 GRAMAS E MAXIMO DE 600GRAMAS. MARCA:EREMIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11092,80</ValorInicial><ValorFinal>11092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5JRD1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159741</idOrigem><CnpjFormatado>33.846.912/0001-38</CnpjFormatado><Id>39184</Id></row>
<row _id="4005"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3FJPQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01451/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ARIPIPRAZOL 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>803,25</ValorInicial><ValorFinal>803,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3FJPQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159745</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39185</Id></row>
<row _id="4006"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NSHRD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00444/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO; ESTERILIDADE: ESTERIL; MATERIAL: PLASTICO TRANSPARENTE; PROPRIEDADES FISICAS: NAO SILICONIZADO; ADITIVO: EDTA K3; COR TAMPA: ROXO; CAPACIDADE: 4 ML; DIMENSAO: 13 X 75 MM; EMBALAGEM: BANDEJA 100 UNIDADES; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; REGISTRO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA:LABOR IMPORT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1639,60</ValorInicial><ValorFinal>1639,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2BPDC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159746</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>39186</Id></row>
<row _id="4007"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9N004</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01494/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG/G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7199,70</ValorInicial><ValorFinal>7199,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8KXMJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159747</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39187</Id></row>
<row _id="4008"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NL924</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00446/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>7204591000168</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO DE UMIDIFICADOR COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, COM RETENCAO DE TEMPERATURA E UMIDADE, COM SAIDA PARA CAPNOGRAFIA ACOPLADO DE MINITRAQUEIA, COM CONECTORES USO ADULTO CAPAZ DE MANTER 32.1 TEMPERATURA ¿ 33 MG H2O/L, FILTRO HIDROSCOPICO, FLUXO 1.500ML. COM EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, Nº. DO LOTE E REGISTRO DO M.S. MARCA:BIOTEC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9700,00</ValorInicial><ValorFinal>9700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-67W2W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159751</idOrigem><CnpjFormatado>07.204.591/0001-68</CnpjFormatado><Id>39188</Id></row>
<row _id="4009"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FP1BV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 257/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01512/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRESSA DE GAZE,COMPRESSA DE GAZE; TIPO: HIDROFILA; MATERIAL: ALGODAO PURIFICADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3533,00</ValorInicial><ValorFinal>3533,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FP1BV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159754</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>39189</Id></row>
<row _id="4010"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6GK1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00062/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41389018000104</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de 01 (uma) Grade aradora.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29000,00</ValorInicial><ValorFinal>29000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RJK91</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162486</idOrigem><CnpjFormatado>41.389.018/0001-04</CnpjFormatado><Id>39190</Id></row>
<row _id="4011"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-08R6B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00604/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>DRENO DE PENROSE; NUMERO: 1; COMPONENTES: SEM GAZE; MATERIAL: LATEX NATURAL; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE / DRENO DE PENROSE; NUMERO: 2; COMPONENTES: SEM GAZE; MATERIAL: LATEX NATURAL; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>664,80</ValorInicial><ValorFinal>664,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XC5GH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163162</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39191</Id></row>
<row _id="4012"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NHH3K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30120,00</ValorInicial><ValorFinal>30120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WVFCG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161465</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>39192</Id></row>
<row _id="4013"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-48QN2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02158/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>VIDAGLIPTINA 50 MG COMPRIMIDO + METFORMINA 1000 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - VIDAGLIPTINA 50 MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4637,35</ValorInicial><ValorFinal>4637,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-48QN2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163905</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>39193</Id></row>
<row _id="4014"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de acucar cristal.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1922,70</ValorInicial><ValorFinal>1922,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LNG2C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164761</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>39194</Id></row>
<row _id="4015"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02183/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000180</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA ASPARTE 100UI/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3159,90</ValorInicial><ValorFinal>3159,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4GKG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164869</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0001-80</CnpjFormatado><Id>39195</Id></row>
<row _id="4016"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T7WZ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02327/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>GEL ANTISSEPTICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8450,00</ValorInicial><ValorFinal>8450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PK0KW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165167</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>39196</Id></row>
<row _id="4017"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-41GBC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00648/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>REFIL SOLUCAO AQUOSA: ANTI-SEPTICA DE ALCOOL GEL A 70%, COM HIDRATANTE, ORIGINAL DO FABRICANTE ACONDICIONADO EM REFIL PLASTICO COM CAPACIDADE MEDIA DE 800 ML, COMPATIVEL COM O DISPENSADOR, BICO DOSADOR E VALVULA CONTRA VAZAMENTO GARANTINDO O ESVAZIAMENTO COMPLETO E SEM DESPERDICIO MANGUEIRA DE SAIDA DO PRODUTO EM LATEX RESISTENTE A ROMPIMENTO. INVOLUCRO MALEAVEL PARA PERFEITA ADAPTACAO CONSTANDO DE DATA DE VALIDADE IMPRESSA NO REFIL. DESCRICAO DA COMPOSICAO E DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE DE 24 MESES, TECNICO RESPONSAVEL COM REGISTRO NO CONSELHO DE ORIGEM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2642,40</ValorInicial><ValorFinal>2642,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-41GBC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165169</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>39197</Id></row>
<row _id="4018"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5673799000109</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE  PRODUTOS RED HAT ENTERPRISE E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PRODUTOS DA PLATAFORMA RED HAT PELO  PERÍODO DE 12 MESES, COM SUPORTE TÉCNICO DO FABRICANTE, NA MODALIDADE PREMIUM</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1322500,00</ValorInicial><ValorFinal>1322500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PQ9K1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165304</idOrigem><CnpjFormatado>05.673.799/0001-09</CnpjFormatado><Id>39198</Id></row>
<row _id="4019"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28DGP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02402/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CARMELOSE DE SODIO 0,5%,GLICERINA 0,9% (REFERENCIA OPTIVE UD).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8003,20</ValorInicial><ValorFinal>8003,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-28DGP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165373</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39199</Id></row>
<row _id="4020"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO MOVEL PESSOAL LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL ASSINATURA MENSAL DE VOZ E DADOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>76965,00</ValorInicial><ValorFinal>76965,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VD9P7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165608</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>39200</Id></row>
<row _id="4021"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PZ4TH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02400/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>12418191000195</CnpjFornecedor><Objeto>METOTREXATO 25MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63,92</ValorInicial><ValorFinal>63,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PZ4TH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165437</idOrigem><CnpjFormatado>12.418.191/0001-95</CnpjFormatado><Id>39201</Id></row>
<row _id="4022"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RBPHW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02396/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>LACTULOSE 667MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1602,66</ValorInicial><ValorFinal>1602,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M561S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165438</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>39202</Id></row>
<row _id="4023"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4MJ9P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02457/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>SUBGALATO DE BISMUTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>108,00</ValorInicial><ValorFinal>108,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QVB7C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165699</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>39203</Id></row>
<row _id="4024"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00716/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CIPROFLOXACINO,CLORIDRATO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8388,00</ValorInicial><ValorFinal>8388,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VWSZ0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166508</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>39204</Id></row>
<row _id="4025"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QHKBG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02573/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>DUTASTERIDA 0,5MG,CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG .</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>233,80</ValorInicial><ValorFinal>233,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QHKBG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166509</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>39205</Id></row>
<row _id="4026"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00095/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO CASTILHO PONTES DIAS 00592156745</Fornecedor><CnpjFornecedor>22841261000177</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 13/2022 - Seleção de Projetos de Difusão Musical no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166513</idOrigem><CnpjFormatado>22.841.261/0001-77</CnpjFormatado><Id>39206</Id></row>
<row _id="4027"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V226G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00154/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE CURSO ENSINO MÉDIO - EJA, NA MODALIDADE EAD, OFERTADO PELO ITECBASIL, SITUADA NA RUA EDGAR GONÇALVES, N°. 636, BAIRRO CAMPO GRANDE, CARIACICA, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166837</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>39207</Id></row>
<row _id="4028"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q1Z7Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02780/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML (8,4%)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6840,00</ValorInicial><ValorFinal>6840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TF15N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167330</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>39208</Id></row>
<row _id="4029"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q4LZD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00768/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>C J M UTILIDADES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>35951011000131</CnpjFornecedor><Objeto>ELASTICO Nº 18; EM PURO LATEX; COR AMARELA; INDEFORMAVEL, RESISTENTE A TRACAO E AO RESSECAMENTO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 GRAMAS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>333,00</ValorInicial><ValorFinal>333,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6MQC8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167332</idOrigem><CnpjFormatado>35.951.011/0001-31</CnpjFormatado><Id>39209</Id></row>
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<row _id="4034"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11003414000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Materiais de Limpeza (Pano de Chão, Esponja), por meio da Utilização da ATA 026-2022 - IASES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1327,80</ValorInicial><ValorFinal>1327,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZCD4K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164701</idOrigem><CnpjFormatado>11.003.414/0001-90</CnpjFormatado><Id>39214</Id></row>
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<row _id="4044"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1G8RQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00641/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLANome Comercial: GENÉRICODetentor do Registro: Blau.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3702,00</ValorInicial><ValorFinal>3702,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6DDKD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164744</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>39225</Id></row>
<row _id="4045"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JFJLP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02244/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ESCITALOPRAM OXALATO 20 MG - TRAMADOL 37,5 MG + PARACETAMOL 325 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3132,58</ValorInicial><ValorFinal>3132,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JFJLP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164801</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>39226</Id></row>
<row _id="4046"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6GK1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00330/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41389018000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29000,00</ValorInicial><ValorFinal>29000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H15GV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164802</idOrigem><CnpjFormatado>41.389.018/0001-04</CnpjFormatado><Id>39227</Id></row>
<row _id="4047"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00099/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Café.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>185013,12</ValorInicial><ValorFinal>185013,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PKS1W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164803</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>39228</Id></row>
<row _id="4048"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GVMW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23899134000191</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao e instalacao de persianas verticais, bandos e persianas rolo, visando atender demanda da SESP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1967,26</ValorInicial><ValorFinal>1967,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5WLD0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164804</idOrigem><CnpjFormatado>23.899.134/0001-91</CnpjFormatado><Id>39229</Id></row>
<row _id="4049"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JFJLP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02245/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>176,40</ValorInicial><ValorFinal>176,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JFJLP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164805</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39230</Id></row>
<row _id="4050"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>IMPROVISU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40392359000176</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Moedas para Homenagens.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8000,00</ValorInicial><ValorFinal>8000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6cpwv</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165305</idOrigem><CnpjFormatado>40.392.359/0001-76</CnpjFormatado><Id>39231</Id></row>
<row _id="4051"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7CG9Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02154/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>DAPAGLIFOZINA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14018,40</ValorInicial><ValorFinal>14018,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7CG9Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165800</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>39232</Id></row>
<row _id="4052"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HXXF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00658/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7847837000110</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO; DE USO UNICO; COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA SUPERRAPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 1 (UMA) HORA, POR METODO DE FLUORESCENCIA E UM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTAVEL; O PACOTE E PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. A ETIQUETA PRESENTE NA AMPOLA DEVE CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, CAMPOS PARA INFORMACOES SOBRE CARGA, ESTERILIZADOR E DATA E UM INDICADOR QUIMICO DEEXPOSICAO, QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NAO-PROCESSADAS; O INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10844,00</ValorInicial><ValorFinal>10844,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GQL0C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165115</idOrigem><CnpjFormatado>07.847.837/0001-10</CnpjFormatado><Id>39233</Id></row>
<row _id="4053"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L22H7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VICTORIA COLCHOES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>8848339000154</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA: AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA CEPDEC - referente a ARP nº 003/2022 - processo 2022-ZWM2L - Aquisição de COLCHÕES para Ajuda Humanitária em atendimento a afetados em situação anormal.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>474762,00</ValorInicial><ValorFinal>474762,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZWM2L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165117</idOrigem><CnpjFormatado>08.848.339/0001-54</CnpjFormatado><Id>39234</Id></row>
<row _id="4054"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P46WT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02408/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>PANTOPRAZOL SODICO SESQUI-HIDRATADO 20 MG;</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>896,00</ValorInicial><ValorFinal>896,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P46WT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165430</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39235</Id></row>
<row _id="4055"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00082/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>REVISÃO NEGÓCIOS CRIATIVOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>21840605000160</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 08/2022 - Projetos de Produção de Conteúdos Digitais no Estado do Espírito Santo ¿ Cultura Digital, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165797</idOrigem><CnpjFormatado>21.840.605/0001-60</CnpjFormatado><Id>39236</Id></row>
<row _id="4056"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D5449</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02423/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>LEVETIRACETAM 1000MG .</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1629,00</ValorInicial><ValorFinal>1629,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-D5449</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165902</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>39237</Id></row>
<row _id="4057"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1T64N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ANCORA TURISMO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3051400000114</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de hospedagem para avaliadores externos ao CBMES, para o 1º DESAFIO ESTADUAL DE SALVAMENTO VEICULAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. - 2023.500E2300003.09.0012</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3000,40</ValorInicial><ValorFinal>3000,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165912</idOrigem><CnpjFormatado>03.051.400/0001-14</CnpjFormatado><Id>39238</Id></row>
<row _id="4058"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5FRSD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02518/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>CANABIDIOL 20MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8732,40</ValorInicial><ValorFinal>8732,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C1VX1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165985</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>39239</Id></row>
<row _id="4059"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H7SDC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/01011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PEQUIM TEXTIL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9344716000180</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA: AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL PARA CEPDEC - referente a ARP nº 004/2022 - processo 2022-H7SDC - ARP de Kit JOGO DE LENÇOL para Ajuda Humanitária em atendimento a afetados em situação anormal - 3547 unidades</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>212820,00</ValorInicial><ValorFinal>212820,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7QC4R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166045</idOrigem><CnpjFormatado>09.344.716/0001-80</CnpjFormatado><Id>39240</Id></row>
<row _id="4060"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5G8PV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02497/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MESALAZINA 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16728,75</ValorInicial><ValorFinal>16728,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5G8PV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166046</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39241</Id></row>
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<row _id="4067"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-B3QV6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00126/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ENGEMONT EXTINTORES &amp; SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22789757000149</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Equipamentos de Proteção e Combate a Incêndio - LOTE 02.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3456,00</ValorInicial><ValorFinal>3456,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2XX6L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165777</idOrigem><CnpjFormatado>22.789.757/0001-49</CnpjFormatado><Id>39248</Id></row>
<row _id="4068"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DIANA VAZ DE JESUS 30416210880</Fornecedor><CnpjFornecedor>40293293000167</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 09/2022 - Seleção de Projetos de Artes Visuais no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166182</idOrigem><CnpjFormatado>40.293.293/0001-67</CnpjFormatado><Id>39249</Id></row>
<row _id="4069"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TXTFF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/27218/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>Servico de reparo e obras na SEDH</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Artigo 24 Observação: Artigo: Inciso: Inciso IV da Lei 8666 de 21 de Junho de 1993</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166561</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>39250</Id></row>
<row _id="4070"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3NMKJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MENDELI BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45822564000148</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de moto bomba hidráulica, centrífuga para o HPM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12799,80</ValorInicial><ValorFinal>12799,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166683</idOrigem><CnpjFormatado>45.822.564/0001-48</CnpjFormatado><Id>39251</Id></row>
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<row _id="4072"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T77B5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02767/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ESTRADIOL HEMI-HIDRATADO 0,1 % (MANIPULADO),POLIETILENOGLICOL 4000 SEM ELETROLITOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2036,10</ValorInicial><ValorFinal>2036,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T77B5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167354</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>39253</Id></row>
<row _id="4073"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QX241</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02786/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MEMANTINA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>604,77</ValorInicial><ValorFinal>604,77</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QX241</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167355</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>39254</Id></row>
<row _id="4074"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BBFRQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00821/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>7204591000168</CnpjFornecedor><Objeto>ESPONJA HEMOSTATICA TOPICA ABSORVIVEL DE GELATINA, ESTERIL, DE ORIGEM ANIMAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE 12,5 X 8,0 CM COM 1,0 CM APROXIMADAMENTE, MARCA MACIA BRUNELI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8978,04</ValorInicial><ValorFinal>8978,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-85L6S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168391</idOrigem><CnpjFormatado>07.204.591/0001-68</CnpjFormatado><Id>39255</Id></row>
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<row _id="4091"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H6339</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01953/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>DULAGLUTIDA 1.5MG SOLUÇÃO INJETAVEL SERINGA PREENCHIDA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5047,68</ValorInicial><ValorFinal>5047,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H6339</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162670</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>39275</Id></row>
<row _id="4092"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N6NML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>fornecimento e instalação de estruturas, equipamentos, materiais, mão de obra e logística geral para realização de eventos</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4318,12</ValorInicial><ValorFinal>4318,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QDTVL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163721</idOrigem><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>39276</Id></row>
<row _id="4093"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2LHCD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02162/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>VITAMINA D3 2000 UI + VITAMINA E 400 UI: SACHÊ 10 G - SABOR LARANJA (MANIPULADO - ORNITINA 800 MG CÁPSULA (MANIPULADO) - CITRATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D3 2000 UI CÁPSULA - MANIPULADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>692,40</ValorInicial><ValorFinal>692,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2LHCD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164024</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>39277</Id></row>
<row _id="4094"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor> BELAS ESTRATÉGIAS PRODUÇÕES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>5725477000158</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 10/2022 - Seleção de Projetos de Artes Cênicas no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164682</idOrigem><CnpjFormatado>05.725.477/0001-58</CnpjFormatado><Id>39278</Id></row>
<row _id="4095"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02448/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28911309000152</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10335,00</ValorInicial><ValorFinal>10335,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PKFFL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165587</idOrigem><CnpjFormatado>28.911.309/0001-52</CnpjFormatado><Id>39279</Id></row>
<row _id="4096"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LBC2F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL BIG BEN LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>12702241000242</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ADUBOS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - FEBN - CONVÊNIO 887187/2019</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34562,00</ValorInicial><ValorFinal>34562,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165588</idOrigem><CnpjFormatado>12.702.241/0002-42</CnpjFormatado><Id>39280</Id></row>
<row _id="4097"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6RBCC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02419/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>CETOROLACO, TROMETAMINA 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>616,20</ValorInicial><ValorFinal>616,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6RBCC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165627</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>39281</Id></row>
<row _id="4098"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-19RL9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02420/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOTIROXINA SODICA 50MCG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17,00</ValorInicial><ValorFinal>17,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-19RL9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165628</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39282</Id></row>
<row _id="4099"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GBGPF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 502/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02533/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MALTA COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45135863000104</CnpjFornecedor><Objeto>DISPENSER PAPEL TOALHA; MODELO: BOBINA; MATERIAL: PLASTICO ABS; ACABAMENTO: PINTURA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5552,00</ValorInicial><ValorFinal>5552,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GJFLJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166091</idOrigem><CnpjFormatado>45.135.863/0001-04</CnpjFormatado><Id>39283</Id></row>
<row _id="4100"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F10PD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02336/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>METILFENIDATO 10MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>293,16</ValorInicial><ValorFinal>293,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F10PD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166094</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>39284</Id></row>
<row _id="4101"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-14WXG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA FORUM LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>41769803000192</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DA PLATAFORMA FORUM DE CONHECIMENTO JURDICO</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>163880,00</ValorInicial><ValorFinal>163880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167430</idOrigem><CnpjFormatado>41.769.803/0001-92</CnpjFormatado><Id>39286</Id></row>
<row _id="4102"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V8SLT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02800/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2060476000143</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: CUTICULAR; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO;  COLORACAO: PRETO;  CALIBRE: 4-0.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>335,52</ValorInicial><ValorFinal>335,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MKLX6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167435</idOrigem><CnpjFormatado>02.060.476/0001-43</CnpjFormatado><Id>39287</Id></row>
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<row _id="4104"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZC492</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00050/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32167445000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5817,30</ValorInicial><ValorFinal>5817,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FGWF8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169402</idOrigem><CnpjFormatado>32.167.445/0001-57</CnpjFormatado><Id>39289</Id></row>
<row _id="4105"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HD1D0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL ELÉTRICO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56595,10</ValorInicial><ValorFinal>56595,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5J0JF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169411</idOrigem><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>39291</Id></row>
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<row _id="4107"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00890/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221002077</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA MARCA: GENTAMICIN FABRICANTE: NOVAFARMA/FRESENIUS KABI DETENTOR REGISTRO: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1180,00</ValorInicial><ValorFinal>1180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-05C72</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169413</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0020-77</CnpjFormatado><Id>39293</Id></row>
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<row _id="4113"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G5B4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00866/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>HEMOSTATICO ABSORVIVEL 5 X 7 CM, DE TELA TECIDA ABSORVIVEL E ESTERIL, DE CELULOSE REGENERADA, OXIDADA DE ORIGEM VEGETAL EMBALADA INDIVIDUALMENTE. MARCA GELIT ACEL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8112,00</ValorInicial><ValorFinal>8112,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G5B4J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169106</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>39299</Id></row>
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<row _id="4123"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LPC9M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02139/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>DOMPERIDONA 10MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>401,19</ValorInicial><ValorFinal>401,19</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GV7S5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164087</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>39309</Id></row>
<row _id="4124"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GRANDE CIRCO ARRAIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>1870231000119</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora dos Editais nº 07/2022 - Concessão do Prêmio Circo Tradicional Capixaba e nº 10/2022 ¿ Seleção de Projetos de Artes Cênicas no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164404</idOrigem><CnpjFormatado>01.870.231/0001-19</CnpjFormatado><Id>39310</Id></row>
<row _id="4125"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V5XN3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>Dispensa de Licitação</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIXCARD COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2583967000179</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de crachás de identificação, protetores para os crachás e cordões personalizados da JUCEES, para os servidores efetivos, comissionados, vogais, estagiários e visitantes</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1140,00</ValorInicial><ValorFinal>1140,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165327</idOrigem><CnpjFormatado>02.583.967/0001-79</CnpjFormatado><Id>39311</Id></row>
<row _id="4126"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K6XWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02303/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>GEL DE BANHO (MARCA ALSORA HYGIENE ISDIN).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>202,74</ValorInicial><ValorFinal>202,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K6XWS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165389</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>39312</Id></row>
<row _id="4127"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K6XWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02304/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA ASPART 100 UI/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1758,40</ValorInicial><ValorFinal>1758,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K6XWS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165390</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>39313</Id></row>
<row _id="4128"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PSCFF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE FIXO COM FIO - VÁRIAS UNIDADES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1150,00</ValorInicial><ValorFinal>1150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PSCFF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165767</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>39315</Id></row>
<row _id="4129"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S1CLC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01349/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>LORATADINA 10MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>80,89</ValorInicial><ValorFinal>80,89</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8CC4J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158849</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>39316</Id></row>
<row _id="4130"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4HRB9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01449/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA ASPART 100UI/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4935,00</ValorInicial><ValorFinal>4935,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4HRB9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159409</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>39317</Id></row>
<row _id="4131"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00440/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA Nome Comercial: GENÉRICO Detentor do Registro: HIPOLABOR Registro Anvisa: 1.1343.0143.008-6.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9330,00</ValorInicial><ValorFinal>9330,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5KRJ1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159661</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>39318</Id></row>
<row _id="4132"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JCC45</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 120/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01593/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BEM MED HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18806050000126</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA PARA PERFUROCORTANTE; EM PAPELAO; CAPACIDADE: 3 LT... E OUTRO..</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4977,00</ValorInicial><ValorFinal>4977,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DSNSW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160202</idOrigem><CnpjFormatado>18.806.050/0001-26</CnpjFormatado><Id>39319</Id></row>
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<row _id="4136"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7875146000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Cadeiras Giratórias</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>53572,40</ValorInicial><ValorFinal>53572,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z349T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166562</idOrigem><CnpjFormatado>07.875.146/0001-20</CnpjFormatado><Id>39323</Id></row>
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<row _id="4142"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RRQ7N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00077/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39606986000183</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE ¿ VEÍCULO TIPO VAN</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>635800,00</ValorInicial><ValorFinal>635800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RRQ7N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166724</idOrigem><CnpjFormatado>39.606.986/0001-83</CnpjFormatado><Id>39329</Id></row>
<row _id="4143"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZD4NM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00150/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>THALYSON DA SILVA CORDEIRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>12664296701</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE CURSO-EJA, NA MODALIDADE EAD, OFERTADO PELA ESCOLA TÉCNICA MONTE CARLO, SITUADA NA RUA JOÃO NUNES COELHO, Nº 150, BAIRRO MATA DA PRAIA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ES, CEP 29.065-490.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166843</idOrigem><CnpjFormatado>00.012.664/2967-01</CnpjFormatado><Id>39330</Id></row>
<row _id="4144"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F1K1D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>DISPENSA</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8734023000131</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos (Cetamina 10%, Xilazina 10% e Acepromazina 1%) Para Eutanásia de Animais.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9410,00</ValorInicial><ValorFinal>9410,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166845</idOrigem><CnpjFormatado>08.734.023/0001-31</CnpjFormatado><Id>39331</Id></row>
<row _id="4145"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PP51R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02753/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>COLECACALCIFEROL (VITAMINA D3) 2.000UI COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>277,20</ValorInicial><ValorFinal>277,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PP51R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167105</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>39332</Id></row>
<row _id="4146"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K8H99</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DU PORTO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41841555000143</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Açúcar pacote 2 Kg através da utilização da ARP 079/22 da PMES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7710,00</ValorInicial><ValorFinal>7710,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QNTD6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168702</idOrigem><CnpjFormatado>41.841.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>39333</Id></row>
<row _id="4147"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K0SHH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03341/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>CARBAMAZEPINA 400MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>630,00</ValorInicial><ValorFinal>630,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K0SHH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169352</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39334</Id></row>
<row _id="4148"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8HB0W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00875/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19682450000130</CnpjFornecedor><Objeto>PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE, APLICACAO ECG DE 5 VIAS, INTERICO COM CONJUNTO DE RABICHOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5M, REUTILIZAVEL, PADRAO IEC. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS MONITOR MARCA LIFEMED MODELO M15; MARCA: Master Medikal / PECA COMPONENTE:SENSOR ADULTO MODELO SPO2 REUTILIZAVEL COMPATIBILIDADE: MONITOR LIFEMED: ADULTO UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: Master Medikal.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4424,00</ValorInicial><ValorFinal>4424,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8HB0W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169362</idOrigem><CnpjFormatado>19.682.450/0001-30</CnpjFormatado><Id>39335</Id></row>
<row _id="4149"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X9RXT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03331/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>NISTATINA 100.000 UI; ÓXIDO DE ZINCO 200 MG/G; POMADA DERMATOLÓ GICA; TUBO 60 G</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>386,61</ValorInicial><ValorFinal>386,61</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X9RXT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169395</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>39336</Id></row>
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<row _id="4153"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1GQP3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03371/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA GASTROSTOMIA / NUTRICAO ENTERAL; 100% SILICONE E COM FIO RADIOPACO NA PONTA DISTAL; CALIBRE: 16 FR - SONDA GASTROSTOMIA / NUTRICAO ENTERAL; 100% SILICONE E COM FIO RADIOPACO NA PONTA DISTAL; CALIBRE: 18 F - SONDA GASTROSTOMIA / NUTRICAO ENTERAL; 100% SILICONE E COM FIO RADIOPACO NA PONTA DISTAL; CALIBRE: 20 FR.R</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2867,21</ValorInicial><ValorFinal>2867,21</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X0RKF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169344</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39340</Id></row>
<row _id="4154"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00884/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO: CLONAZEPAM 2MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA / COMPRIMIDO / COMPRIMIDO REVESTIDO / DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA / COMPRIMIDO / COMPRIMIDO REVESTIDO /DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO: ORAL MARCA: CLONAZEPAM - GENÉRICO FABRICANTE: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. DETENTOR DO REGISTRO: RANBAXY FARMACÊUTICA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>188,00</ValorInicial><ValorFinal>188,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FTS92</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169348</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39341</Id></row>
<row _id="4155"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KXV00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 151/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03279/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7000 UI</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>254,40</ValorInicial><ValorFinal>254,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KXV00</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169350</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>39342</Id></row>
<row _id="4156"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-zd5nb</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RODO E VASSOURA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8735,00</ValorInicial><ValorFinal>8735,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DS561</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169351</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>39343</Id></row>
<row _id="4157"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03410/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27265958000160</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NORMOCALORICO ENORMOPROTEICO, 1 KCAL/ML, 12% DE PROTEINA - 4 G, 53%DE CARBOIDRATO - 16,5G, 35% DE LIPIDEOS - 16 G, MALTODEXTRINA,SACAROSE, OLEO DE PEIXE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1596,00</ValorInicial><ValorFinal>1596,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-87D6P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169334</idOrigem><CnpjFormatado>27.265.958/0001-60</CnpjFormatado><Id>39344</Id></row>
<row _id="4158"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-95VVW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EDUARDO MACHADO BALDI EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>6299991000131</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO MASCULINO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>109873,20</ValorInicial><ValorFinal>109873,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-29WGG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169335</idOrigem><CnpjFormatado>06.299.991/0001-31</CnpjFormatado><Id>39345</Id></row>
<row _id="4159"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BPCMD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03434/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG - QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3735,00</ValorInicial><ValorFinal>3735,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BPCMD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169336</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>39346</Id></row>
<row _id="4160"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GJ80V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03440/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>43575877000466</CnpjFornecedor><Objeto>CALCIO, CITRATO MALATO 250MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4896,00</ValorInicial><ValorFinal>4896,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GJ80V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169356</idOrigem><CnpjFormatado>43.575.877/0004-66</CnpjFormatado><Id>39347</Id></row>
<row _id="4161"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1G8RQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01599/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE SODIO 9MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7500,00</ValorInicial><ValorFinal>7500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0KHXF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160365</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>39348</Id></row>
<row _id="4162"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-41X39</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02215/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>31764758000120</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA MARCADORA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1165,50</ValorInicial><ValorFinal>1165,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-41X39</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164089</idOrigem><CnpjFormatado>31.764.758/0001-20</CnpjFormatado><Id>39349</Id></row>
<row _id="4163"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00134/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CINTIA CORSINI FERNANDES</Fornecedor><CnpjFornecedor>2476059560</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente a autorização do Curso Técnico em Necropsia, Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde, conforme estabelecido na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, ofertado pelo Instituto de Ensino Humboldt, situada na Rua Lusmar Machado de Moraes, nº. 37, Bairro Ilha de Santa Maria, Vitória, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de serviço emitida pela SEDU, porém processo pertence ao CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164287</idOrigem><CnpjFormatado>00.002.476/0595-60</CnpjFormatado><Id>39350</Id></row>
<row _id="4164"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VGTQW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02342/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>CLAREADOR DE PELE FPS 20 / UVA6,: FILTRO SOLAR FPS 30 HIPOALERGENICO,FILTRO SOLAR FPS 60 - GEL CREME HIPOALERGENICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1278,45</ValorInicial><ValorFinal>1278,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VGTQW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165282</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>39351</Id></row>
<row _id="4165"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47920620000102</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Escada Telescópia.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4404,00</ValorInicial><ValorFinal>4404,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PHJHJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166082</idOrigem><CnpjFormatado>47.920.620/0001-02</CnpjFormatado><Id>39352</Id></row>
<row _id="4166"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C359Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02739/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14,80</ValorInicial><ValorFinal>14,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C359Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167353</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39353</Id></row>
<row _id="4167"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00104/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRA CARVALHO DO ESPÍRITO SANTO 10554170795</Fornecedor><CnpjFornecedor>26533088000109</CnpjFornecedor><Objeto> Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital de Seleção de Propostas Artísticas para a Implementação do Parque de Esculturas Referente ao Projeto Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha - ES, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2023 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167822</idOrigem><CnpjFormatado>26.533.088/0001-09</CnpjFormatado><Id>39354</Id></row>
<row _id="4168"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>ABSORVENTE ÍNTIMO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2600,00</ValorInicial><ValorFinal>2600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GDF4C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168654</idOrigem><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>39355</Id></row>
<row _id="4169"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETUR/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER AUTOMOTORES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15650133000180</CnpjFornecedor><Objeto>Locacao de veiculo automotor</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>52200,00</ValorInicial><ValorFinal>52200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XPJWN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168658</idOrigem><CnpjFormatado>15.650.133/0001-80</CnpjFormatado><Id>39356</Id></row>
<row _id="4170"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GF06F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01458/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR PLÁSTICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2175,00</ValorInicial><ValorFinal>2175,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D2WV8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159273</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>39357</Id></row>
<row _id="4171"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WL9CG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01454/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>DAPAGLIFOZINA 5MG,METFORMINA, CLORIDRATO 1000MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2095,20</ValorInicial><ValorFinal>2095,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WL9CG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159408</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>39358</Id></row>
<row _id="4172"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-51GTQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00466/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL; FORMATO: SEM VALVULA; NUMERACAO: NUMERO 14; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICA, SILICONIZADA, FLEXIVEL; ACABAMENTO: ATRAUMATICA; COMPONENTES: CONECTOR UNIVERSAL; ESTERILIDADE:ESTERIL; USO:DESCARTAVEL;EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORMERESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES;LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1280,00</ValorInicial><ValorFinal>1280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5H9F6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159941</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39359</Id></row>
<row _id="4173"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6XPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01586/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>CIPROFLOXACINO,CLORIDRATO 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>137,40</ValorInicial><ValorFinal>137,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PQDLW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160023</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>39360</Id></row>
<row _id="4174"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F2D8N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01748/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ZOPICLONA 7,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>204,00</ValorInicial><ValorFinal>204,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F2D8N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161467</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>39361</Id></row>
<row _id="4175"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-909SH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00111/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MALTA COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45135863000104</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4312,00</ValorInicial><ValorFinal>4312,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZJQBQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161468</idOrigem><CnpjFormatado>45.135.863/0001-04</CnpjFormatado><Id>39362</Id></row>
<row _id="4176"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F2D8N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01750/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10936,80</ValorInicial><ValorFinal>10936,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F2D8N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161469</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39363</Id></row>
<row _id="4177"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L69WH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 035/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00535/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A S RIGO-ATTITUDE</Fornecedor><CnpjFornecedor>43119257000170</CnpjFornecedor><Objeto>CAMISOLA TRANSPASSADA, TECIDO 100% ALGODAO NA COR VERDE ESCURO, NAO DESCARTAVEL,PECA UNICA, PRE-ENCOLHIDO, COSTURAS LATERAIS, MANGAS JAPONESAS, DECOTE TRANSPASSADO, FECHADO NA CINTURA POR DUAS TIRAS LATERAIS, TAMANHO (PECA FECHADA): 1,20 CM DE COMPRIMENTO E 80 CM DE LARGURA, COM LOGOMARCA PERSONALIZADA NA COR AZUL MARINHO EM TODA EXTENSAO DIAGONAL, ESPACAMENTO DE 15X15CM, RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL. EMBALAGEM APROPRIADA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE. MARCA:ATTITUDE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10085,00</ValorInicial><ValorFinal>10085,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L69WH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161581</idOrigem><CnpjFormatado>43.119.257/0001-70</CnpjFormatado><Id>39364</Id></row>
<row _id="4178"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00524/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO 1 : MILRINONA, LACTATO 1MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1642,34</ValorInicial><ValorFinal>1642,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-05C72</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161586</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>39365</Id></row>
<row _id="4179"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-08J4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01894/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>ALCOOL ETILICO 96% PA ALCOOL ETILICO PA - CLORETO DE SODIO PA, ACS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>235,36</ValorInicial><ValorFinal>235,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-08J4W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162072</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>39366</Id></row>
<row _id="4180"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BRENDA COELHO FONSECA 09605389762</Fornecedor><CnpjFornecedor>44847874000154</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 06/2022 ¿ Seleção de Projetos de Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022. </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>162223</idOrigem><CnpjFormatado>44.847.874/0001-54</CnpjFormatado><Id>39367</Id></row>
<row _id="4181"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6TNVF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02248/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>FLUVOXAMINA MALEATO 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>189,00</ValorInicial><ValorFinal>189,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6TNVF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164810</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39368</Id></row>
<row _id="4182"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G3KQN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00665/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA CENTRAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>28472546000164</CnpjFornecedor><Objeto>BLOCO DE RECEITUARIO AZUL (CONTROLADO), CONTENDO 50 FOLHAS, GRAMATURA 60G, MEDINDO 21 CM LARGURA X 9,5 CM ALTURA, 1 COR, NUMERADO / ROTULO DE SORO, AUTO ADESIVO, OFFSET; COR BRANCO; TAMANHO: 75 X 105 MM; MEIO CORTANTE; IMPRESSAO PRETO FRENTE, CAPA E SOBRE CAPA EM QUALQUER PAPEL, GOMA PLASTICA; BLOCO COM 100 FOLHAS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2905,00</ValorInicial><ValorFinal>2905,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MF3ZJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165342</idOrigem><CnpjFormatado>28.472.546/0001-64</CnpjFormatado><Id>39369</Id></row>
<row _id="4183"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KQ3FX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00667/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CAPTOPRIL 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>113,10</ValorInicial><ValorFinal>113,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-84B05</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165344</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>39370</Id></row>
<row _id="4184"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1P7B8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02491/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG,VARFARINA SODICA 5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>85,55</ValorInicial><ValorFinal>85,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5VF6V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165928</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39371</Id></row>
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<row _id="4189"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C0FX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00738/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3951140000133</CnpjFornecedor><Objeto>COLETOR DE URINA E SECRECOES; TIPO: FRASCO; SISTEMA: ABERTO; MATERIAL: PLASTICO; COR: TRANSPARENTE; COMPOSICAO: TUBO DRENAGEM, CONECTOR CONICO COM PROTETOR, ALCA FIXACAO NO LEITO; GRADUACAO: GRADUACAO A CADA 100 ML; CAPACIDADE: 1200 ML; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: UROMED/BIOME DICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2496,00</ValorInicial><ValorFinal>2496,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LG8W2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167061</idOrigem><CnpjFormatado>03.951.140/0001-33</CnpjFormatado><Id>39376</Id></row>
<row _id="4190"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02793/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL - FIO SUTURA; TIPO: CUTICULAR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>745,20</ValorInicial><ValorFinal>745,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9V13Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167438</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>39377</Id></row>
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<row _id="4194"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XQD00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00460/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INNOVAPHARMA LABORATORIO E MANIPULACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28846752000197</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CARVAO ATIVADO 100PCC; FORMA FARMACEUTICA: PO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: POTE 25G; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: POTE MARCA: MANIPULADO FABRICANTE: INNOVAPHARMA LABORATORIO E MANIPULACAO LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1170,00</ValorInicial><ValorFinal>1170,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F852Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159862</idOrigem><CnpjFormatado>28.846.752/0001-97</CnpjFormatado><Id>39381</Id></row>
<row _id="4195"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DÉBORA DE SOUZA SIMÕES 08836695604</Fornecedor><CnpjFornecedor>30863626000192</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 06/2022 ¿ Seleção de Projetos de Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>162283</idOrigem><CnpjFormatado>30.863.626/0001-92</CnpjFormatado><Id>39382</Id></row>
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<row _id="4197"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDNALDO FRANCISCO DO CARMO JUNIOR 07206092403</Fornecedor><CnpjFornecedor>17348316000171</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 11/2022 - Seleção de Projetos de Produção e Difusão de Obras Literárias no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>162886</idOrigem><CnpjFormatado>17.348.316/0001-71</CnpjFormatado><Id>39384</Id></row>
<row _id="4198"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1P7B8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03061/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>VARFARINA SODICA 5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>109,82</ValorInicial><ValorFinal>109,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z8PL5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168243</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39385</Id></row>
<row _id="4199"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00827/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVOFLOXACINO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1676,80</ValorInicial><ValorFinal>1676,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NWW3W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168421</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>39386</Id></row>
<row _id="4200"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMPTH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9039,60</ValorInicial><ValorFinal>9039,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WMPTH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168422</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39387</Id></row>
<row _id="4201"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0K22M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00826/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NISTATINA 100000UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 50ML+CONTA-GOTAS; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO+CONTA-GOTAS / SACCHAROMYCES BOULARDII-17 200MG ENVELOPE 1G.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4549,70</ValorInicial><ValorFinal>4549,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X7V28</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168423</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>39388</Id></row>
<row _id="4202"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4V9ZG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00879/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CLORETO DE SODIO 6MG/ML; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 2: CLORETO DE POTASSIO 0,3MG/ML; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO 3: CLORETO DE CALCIO DIHIDRATADO 0,2MG/ML; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 4: LACTATO DE SODIO 3,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 500ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO. MARCA JP.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11780,00</ValorInicial><ValorFinal>11780,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LNG1J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169363</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>39389</Id></row>
<row _id="4203"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00072/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de agua mineral de 500ml sem gas.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>552,00</ValorInicial><ValorFinal>552,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S6FC4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166886</idOrigem><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>39390</Id></row>
<row _id="4204"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SK3R9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00745/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ACIDO ASCORBICO 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO:INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: FARMACE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1330,80</ValorInicial><ValorFinal>1330,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LSG09</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167067</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39391</Id></row>
<row _id="4205"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3ZRQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 224/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02710/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4162170000123</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE POTASSIO 6% XAROPE (MANIPULADO)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>384,93</ValorInicial><ValorFinal>384,93</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3ZRQD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167068</idOrigem><CnpjFormatado>04.162.170/0001-23</CnpjFormatado><Id>39392</Id></row>
<row _id="4206"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALÔ VÍDEO LTDA. ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31390347000111</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 14/2022 - Seleção de Projetos de Produção Audiovisual no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167595</idOrigem><CnpjFormatado>31.390.347/0001-11</CnpjFormatado><Id>39393</Id></row>
<row _id="4207"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K75BS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</Fornecedor><CnpjFornecedor>8228010000433</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL SULFITE; COR: BRANCO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13349,00</ValorInicial><ValorFinal>13349,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C8SQP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168659</idOrigem><CnpjFormatado>08.228.010/0004-33</CnpjFormatado><Id>39394</Id></row>
<row _id="4208"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NHH3K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de papel toalha e papel higiênico para o órgão, por meio da Utilização da Ata n°083/2022-SEJUS, pregão n° 076/2022, processo: 2022-NHH3K.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5690,00</ValorInicial><ValorFinal>5690,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SBH3D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168708</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>39395</Id></row>
<row _id="4209"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PV161</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03130/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8157293000127</CnpjFornecedor><Objeto>TERIFLUNOMIDA 14MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>464,40</ValorInicial><ValorFinal>464,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PV161</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168709</idOrigem><CnpjFormatado>08.157.293/0001-27</CnpjFormatado><Id>39396</Id></row>
<row _id="4210"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-29DLZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03145/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SILVEIRA &amp; DALMAS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27745509000110</CnpjFornecedor><Objeto>PLAQUETA DE PATRIMONIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2800,00</ValorInicial><ValorFinal>2800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-29DLZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168714</idOrigem><CnpjFormatado>27.745.509/0001-10</CnpjFormatado><Id>39397</Id></row>
<row _id="4211"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QSJKS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 376/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03159/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MEPOLIZUMABE 100MG SOLUÇÃO INJETÁVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7503,04</ValorInicial><ValorFinal>7503,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QSJKS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168901</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>39398</Id></row>
<row _id="4212"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XQ5XG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03211/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIOQUIMICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>55643555000143</CnpjFornecedor><Objeto>CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO AQUOSA 0,2%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>751,50</ValorInicial><ValorFinal>751,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VFQ18</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168974</idOrigem><CnpjFormatado>55.643.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>39399</Id></row>
<row _id="4213"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PHS6S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00851/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>NIMODIPINO 30MG, COMPRIMIDO; MARCA: VITAMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>292,00</ValorInicial><ValorFinal>292,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KG9DQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169009</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>39400</Id></row>
<row _id="4214"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2Q6RG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03226/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28911309000152</CnpjFornecedor><Objeto>GALANTAMINA BROMIDRATO 24MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>618,00</ValorInicial><ValorFinal>618,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2Q6RG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169014</idOrigem><CnpjFormatado>28.911.309/0001-52</CnpjFormatado><Id>39401</Id></row>
<row _id="4215"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3GQRC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 725/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00560/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>SANEANTES; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ALCOOL ETILICO 70%; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 1000ML; VIA ADMINISTRACAO: USO EXTERNO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO. MARCA:ALCOOL DESINFETANTE 70 PROLINK FABRICANTE: PROLINK / DETERGENTE ENZIMATICO; GALAO DE 4 A 5 LITROS; COM PH NEUTRO: ATOXICO, NAO IRRITANTE PARA A PELE E MUCOSAS; NAO CORROSIVO E BIODEGRADAVEL; COM NO MINIMO 03 (TRES) ENZIMAS. UTILIZADO PARA REMOVER MATERIA ORGANICA DE MATERIAIS EM ACO INOXIDAVEL, LATEX, SILICONE, PVC, VIDRARIA, FIBROSCOPIOS, ETC; DEVE POSSIBILITAR O USO MANUAL E EM LAVADORAS AUTOMATICAS E ULTRA-SONICAS. DEVE SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA; NAO ESPUMANTE, APRESENTANDO EFICACIA NA ACA O SEGUINDO AS INSTRUCOES DE DILUICAO DO FABRICANTE. DEVE SER INFORMADO O VOLUME NECESSARIO PARA RECONSTITUICAO DA SOLUCAO CONCENTRADA, SENDO ESTE UM DOS CRITERIOS PARA CLASSIFICACAO DO PRODUTO (RENTABILIDADE NA DILUICAO). DEVE SER INFORMADO AINDA O PRAZO DE VALIDADE DESTA SOLUCAO E TEMPO DE IMERSAO DOS OBJETOS NA MESMA; O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS RDC'S 39/2013 E 55/2012 UNIDADE DE FORNECIMENTO: LITRO MARCA: ZYMEDET GOLD 5 ENZIMAS ¿ GALÃO 5 LITROS FABRICANTE: PROLINK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13838,20</ValorInicial><ValorFinal>13838,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RWDJ3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161726</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>39402</Id></row>
<row _id="4216"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X32NH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01898/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ALPRAZOLAM 1MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63,76</ValorInicial><ValorFinal>63,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X32NH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162390</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>39403</Id></row>
<row _id="4217"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JCC45</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 120/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BEM MED HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18806050000126</CnpjFornecedor><Objeto>Caixa coletora de material perfurocortante para descarte de resíduos perfurocortantes gerados pelo Lacen.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>755,60</ValorInicial><ValorFinal>755,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JCC45</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163007</idOrigem><CnpjFormatado>18.806.050/0001-26</CnpjFormatado><Id>39404</Id></row>
<row _id="4218"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-94B3P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>TOPIRAMATO 100 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1224,00</ValorInicial><ValorFinal>1224,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-94B3P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163446</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39405</Id></row>
<row _id="4219"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WGZFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02260/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>DULOXETINA 30MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14705,31</ValorInicial><ValorFinal>14705,31</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WGZFX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164881</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>39406</Id></row>
<row _id="4220"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FVLDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02812/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>CALDO LAURIL SULFATO TRIPTOSE - HEMOCULTURA PEDIATRICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>523,50</ValorInicial><ValorFinal>523,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FVLDL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167582</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>39407</Id></row>
<row _id="4221"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4GF2B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AMICACINA, SULFATO 250MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3772,60</ValorInicial><ValorFinal>3772,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1CC9B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168146</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>39408</Id></row>
<row _id="4222"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3C9TH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>26921908000202</CnpjFornecedor><Objeto>CIDO HIALURONICO 80MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1625,63</ValorInicial><ValorFinal>1625,63</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3C9TH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168147</idOrigem><CnpjFormatado>26.921.908/0002-02</CnpjFormatado><Id>39409</Id></row>
<row _id="4223"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02928/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>CIPROTERONA ACETATO 50MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2740,28</ValorInicial><ValorFinal>2740,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-988Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168205</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>39410</Id></row>
<row _id="4224"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NEUTRA PRODUTORA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>1824647000109</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 12/2022 - Seleção de Projetos de Produção Musical no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168206</idOrigem><CnpjFormatado>01.824.647/0001-09</CnpjFormatado><Id>39411</Id></row>
<row _id="4225"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R1NZB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01530/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AMOXICILINA 500MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>161,28</ValorInicial><ValorFinal>161,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R1NZB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159904</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39413</Id></row>
<row _id="4226"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GVKZD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01584/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18269125000187</CnpjFornecedor><Objeto>RACECADOTRILA 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>882,90</ValorInicial><ValorFinal>882,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GVKZD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160151</idOrigem><CnpjFormatado>18.269.125/0001-87</CnpjFormatado><Id>39414</Id></row>
<row _id="4227"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RWPS4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01772/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>ATORVASTATINA SÓDICA 20MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>486,90</ValorInicial><ValorFinal>486,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RWPS4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161544</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>39415</Id></row>
<row _id="4228"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S1CLC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00573/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OXIDO DE ZINCO 150MG/G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5000 UI/G, PRINCIPIO/CONCENTRACAO3: VITAMINA E (COLECALCIFEROL) 900 UI/G; FORMA FARMACEUTICA: POMADA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA 45 G VIA ADMINISTRACAO: TOPICO MARCA: BABYMED FABRICANTE: CIMED INDUSTRIA S.A DETENTOR DO REGISTRO: CIMED INDUSTRIA S.A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>753,94</ValorInicial><ValorFinal>753,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L36QP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161882</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>39416</Id></row>
<row _id="4229"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-NL2K3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 008/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>KIT GASTRONOMIA CONTENDO: 01 COPO MEDIDOR, 01 COLHER MEDIDORA, 01 FOUET, 01 FORMA DE BOLO INGLES, 01 FORMA REDONDA, 01 FORMA DE PUDIM, 03 SACOS DE CONFEITAR, 01 BICO DE CONFEITAR PITANGA ABERTA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70725,00</ValorInicial><ValorFinal>70725,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J4F28</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161883</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>39417</Id></row>
<row _id="4230"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TACIANA PATRÍCIA FERREIRA ALMEIDA 02515779530</Fornecedor><CnpjFornecedor>39335975000106</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 06/2022 ¿ Seleção de Projetos de Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022. </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>162242</idOrigem><CnpjFormatado>39.335.975/0001-06</CnpjFormatado><Id>39418</Id></row>
<row _id="4231"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DKP8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>FENITOINA SODICA 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>197,60</ValorInicial><ValorFinal>197,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W6VVT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163001</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>39420</Id></row>
<row _id="4232"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T2J6L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02381/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14667,00</ValorInicial><ValorFinal>14667,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T2J6L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165581</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39421</Id></row>
<row _id="4233"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GZV5Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03272/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>BUPRENORFINA 10MG ADESIVO TRANSDÉRMICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2400,48</ValorInicial><ValorFinal>2400,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GZV5Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169359</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>39422</Id></row>
<row _id="4234"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SK3R9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00881/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO 0,2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRATECAL/INTRAVENOSA/EPIDURAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; MARCA: CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1600,00</ValorInicial><ValorFinal>1600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LSG09</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169381</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>39423</Id></row>
<row _id="4235"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1P9ZC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00885/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO:ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 8,0 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADEDE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: LABOR IMPORT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1664,00</ValorInicial><ValorFinal>1664,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0T087</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169382</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>39424</Id></row>
<row _id="4236"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RBPHW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00882/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OMEPRAZOL 20MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA DURA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; ACONDICIONAMENTO EM CARTELA (BLISTER); UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAPSULA DURA. MARCA: OMOPREL FABRICANTE: BELFAR LTDA DETENTOR DO REGISTRO: BELFAR LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>373,30</ValorInicial><ValorFinal>373,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-49S3C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169369</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>39425</Id></row>
<row _id="4237"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7LJPB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 020/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00891/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17174657000178</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: FUROSEMIDA 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA MARCA: HYPOFARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7440,00</ValorInicial><ValorFinal>7440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PZF87</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169384</idOrigem><CnpjFormatado>17.174.657/0001-78</CnpjFormatado><Id>39426</Id></row>
<row _id="4238"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K11KD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03271/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TRAZODONA 150MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12344,40</ValorInicial><ValorFinal>12344,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K11KD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169376</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39427</Id></row>
<row _id="4239"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-STZJX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00888/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11637221000191</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE PEÇAS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2624,05</ValorInicial><ValorFinal>2624,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-STZJX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169390</idOrigem><CnpjFormatado>11.637.221/0001-91</CnpjFormatado><Id>39428</Id></row>
<row _id="4240"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F87PM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00889/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ESPIRONOLACTONA 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>414,20</ValorInicial><ValorFinal>414,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G79SZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169401</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39429</Id></row>
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<row _id="4242"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-76S4L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03065/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>NEOMICINA, SULFATO 5MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>409,60</ValorInicial><ValorFinal>409,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DV39X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168148</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>39432</Id></row>
<row _id="4243"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T2SJL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03177/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39639612000164</CnpjFornecedor><Objeto>SANGUE DE CARNEIRO; MATÉRIA PRIMA PARA REALIZAÇÃO DE MEIO DE CULTURA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>372,00</ValorInicial><ValorFinal>372,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T2SJL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169102</idOrigem><CnpjFormatado>39.639.612/0001-64</CnpjFormatado><Id>39433</Id></row>
<row _id="4244"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DKP8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00864/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENITOINA SODICA 100MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>98,80</ValorInicial><ValorFinal>98,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZG26F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169105</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>39434</Id></row>
<row _id="4245"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6TNVF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03192/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>LEUPRORRELINA 7,5 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>964,64</ValorInicial><ValorFinal>964,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6TNVF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169107</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>39435</Id></row>
<row _id="4246"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00185/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRATERM LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32759895000139</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado - Regiões Norte e Noroeste.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50400,00</ValorInicial><ValorFinal>50400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GNS3H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169190</idOrigem><CnpjFormatado>32.759.895/0001-39</CnpjFormatado><Id>39436</Id></row>
<row _id="4247"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KLFDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03269/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>PIRIDOSTIGMINA BROMETO 60MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13136,22</ValorInicial><ValorFinal>13136,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KLFDG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169385</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39437</Id></row>
<row _id="4248"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39820568000194</CnpjFornecedor><Objeto>CARIMBO E PLACA DE TEXTO </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>534,12</ValorInicial><ValorFinal>534,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-98WQQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169386</idOrigem><CnpjFormatado>39.820.568/0001-94</CnpjFormatado><Id>39438</Id></row>
<row _id="4249"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1XFP7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00892/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA; TAMANHO: NUMERO 8,5; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); ESTRUTURA: FLEXIVEL, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, COM IMPRESSAO DO NUMERO EM LOCAL VISIVEL; COMPOSICAO: CANULA EXTERNA, ASAS PARA FIXACAO E MANDRIL; CUFF: COM BALAO DE BAIXA PRESSAO, VALVULADO; RADIOPACIDADE: COM FILAMENTO RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIZACAO: ESTERILIZAVEL EM MEIOS FISICOQUIMICOS; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: LEGISLACAOATUAL VIGENTE E NBR 14990; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>792,60</ValorInicial><ValorFinal>792,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NKNDX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169387</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>39439</Id></row>
<row _id="4250"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S977X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03321/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>370,80</ValorInicial><ValorFinal>370,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2P1Q8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169406</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39440</Id></row>
<row _id="4251"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00486/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO, 1kCAL/ML, PARA PACIENTES EM CONTROLE GLICEMICO, COM 15 G DE PROTEINAS, ISENTO DE SACAROSE, GLICOSE, FRUTOSE, LACTOSE E GLUTEN, FONTE DE PROTEINAS 75% DE CASEINATO DE CALCIO E SODIO + 25% WHEY PROTEIN, FONTE DE CARBOIDRATOS 39% DE ISOMALTULOSE, 61% DEXTRINA (AMIDO MODIFICADO DE TAPIOCA), FONTE DE FIBRAS 45% DE POLIDEXTROSE E 55% DE INULINA, GORDURAS 89% DE OLEO DE CANOLA E 11% OLEO DE GIRASSOL, 28% DE CARBOIDRATO, 29% DE PROTEINAS E 43% DE GORDURAS, SABORES BAUNILHA E CHOCOLATE, FRASCO DE 200 ML. MARCA:NUTREN CONTROL / SUPLEMENTO NUTRICIONAL; HIPERCALORICO (1.5 kCAL/ML), HIPERPROTEICO (27%); INDICADO PARA IDOSOS; COM 15 G DE FRIBA, ISENTO DE GLUTEN E COM ACT 3 (PROTEINA, VITAMINA D E CALCIO). SABORES: BALNILHA E CARAMELO. APRESENTACAO FRASCO DE 200 ML. MARCA:NUTREN CONTROL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12366,72</ValorInicial><ValorFinal>12366,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N1GCD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160281</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>39441</Id></row>
<row _id="4252"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P1WD5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3963421000106</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIIAS DE SUPRIMENTOS DE INFORMTICA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4000,00</ValorInicial><ValorFinal>4000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163608</idOrigem><CnpjFormatado>03.963.421/0001-06</CnpjFormatado><Id>39442</Id></row>
<row _id="4253"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4730</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02106/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>56994502002779</CnpjFornecedor><Objeto>SACUBITRIL 24MG,VALSARTANA SODICA HIDRATADA 26MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8128,12</ValorInicial><ValorFinal>8128,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4730</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164289</idOrigem><CnpjFormatado>56.994.502/0027-79</CnpjFormatado><Id>39443</Id></row>
<row _id="4254"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4730</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02110/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>56994502002779</CnpjFornecedor><Objeto>SACUBITRIL 49MG,VALSARTANA 51MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12893,40</ValorInicial><ValorFinal>12893,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4730</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164290</idOrigem><CnpjFormatado>56.994.502/0027-79</CnpjFormatado><Id>39444</Id></row>
<row _id="4255"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GMC68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 284/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DIASORIN LTDA.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1896764000170</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>102000,00</ValorInicial><ValorFinal>102000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Motivo de esta saindo o total  do Preg~]ao e assim não consigo cadastrar normalmente. .Locação de equipamento com fornecimento reagentes e reativos para atender demanda de análises laboratoriais realizadas no Lacen.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>164621</idOrigem><CnpjFormatado>01.896.764/0001-70</CnpjFormatado><Id>39445</Id></row>
<row _id="4256"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00700/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA; MATERIAL: LATEX; FORMATO:ANATOMICO; SEM ACABAMENTO ESPECIFICO; TAMANHO: ADULTO 35 MM; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; USO:DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE,CONDICOES DE ARMAZENAMENTO EDEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA ESUAS ALTERACOES POSTERIORES;LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DEFORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA BIOSANI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2260,00</ValorInicial><ValorFinal>2260,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZNWW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165762</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>39446</Id></row>
<row _id="4257"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N0MPH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00703/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>7204591000168</CnpjFornecedor><Objeto>EXTENSAO DE PVC CRISTAL ATOXICO, TRANSPARENTE COM DIVERSOS DIAMETROS, APRESENTANDO CONECTORES DE PVC CONE FLEXIVEIS EM SUAS EXTREMIDADES, PARA A CONDUCAO DE GASES E ASPIRACAO, TAMANHO 2M. E DIAMTRO DE 5,6 MM E PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRURGICO, DISPENSA O USO DE LATEX, REDUZ RISCO OCUPACIONAL, GASTOS E EXPOSICAO DO USUARIO A RESIDUOS TOXICOS DURANTE O REPROCESSAMENTO, ATOXICO E DESCARTAVEL. ESTERILIZADO EM ETO / EXTENSAO DE PVC CRISTAL ATOXICO, TRANSPARENTE COM DIVERSOS DIAMETROS, APRESENTANDO CONECTORES DE PVC CONE FLEXIVEIS EM SUAS EXTREMIDADES, PARA A CONDUCAO DE GASES E ASPIRACAO, TAMANHO 3M. E DIAMTRO DE 5,6 MM E PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRURGICO, DISPENSA O USO DE LATEX, REDUZ RISCO OCUPACIONAL, GASTOS E EXPOSICAO DO USUARIO A RESIDUOS TOXICOS DURANTE O REPROCESSAMENTO, ATOXICO E DESCARTAVEL. ESTERILIZADO EM ETO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5310,00</ValorInicial><ValorFinal>5310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q105D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165770</idOrigem><CnpjFormatado>07.204.591/0001-68</CnpjFormatado><Id>39447</Id></row>
<row _id="4258"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FLÁVIA EMÍLIA DOS SANTOS CLETO</Fornecedor><CnpjFornecedor>3163645763</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente ao Curso Técnico em Segurança do Trabalho, Eixo Tecnológico de Segurança, na modalidade EaD, ofertado pela Escola Técnica CECTEC - Polo Barra de São Francisco, situada na Rua Alameda Santa Terezinha, nº 101, Bairro Centro, município de Barra de São Francisco, ES, CEP 29.800.000</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de Serviço emitida pela SEDU, porém processo é do CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165772</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.163/6457-63</CnpjFormatado><Id>39448</Id></row>
<row _id="4259"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MW58N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02490/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39639612000164</CnpjFornecedor><Objeto>TESTES PARA DIAGNOSTICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9330,24</ValorInicial><ValorFinal>9330,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MW58N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165776</idOrigem><CnpjFormatado>39.639.612/0001-64</CnpjFormatado><Id>39449</Id></row>
<row _id="4260"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-85886</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02521/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>277,20</ValorInicial><ValorFinal>277,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-85886</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166141</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>39450</Id></row>
<row _id="4261"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K9HT5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 420/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02488/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3290250000606</CnpjFornecedor><Objeto>KIT DE REAGENTES PARA ANALISE DE FRAGMENTOS DE DNA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>523,34</ValorInicial><ValorFinal>523,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K9HT5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166611</idOrigem><CnpjFormatado>03.290.250/0006-06</CnpjFormatado><Id>39451</Id></row>
<row _id="4262"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00729/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29791821000175</CnpjFornecedor><Objeto>FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COMPOSTO POR DUAS BANDAS DE COMPRIMENTOS DIFERENTES, AMBAS COM LARGURA APROXIMADA DE 1,8 CM, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO ATOALHADO, ATOXICO, HIPOALERGICO E ANTIESCARAS; COM VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXACAO CANULA DE TRAQUEOSTOMIA. REGULAVEL ATRAVES DE VELCRO PARA UNIAO DAS BANDAS. LIVRE DE LATEX. USO UNICO. QUE PODE SER UTILIZADO EM QUALQUER MODELO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, LIVRE DE CADARCO, NAO NECESSITANDO DO USO DE MATERIAL CORTANTE, CONFORTAVEL, SEGURO, DE FACIL INSTALACAO. UNISSEX E NA COR DA PELE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO ADULTO: APROXIMADAMENTE 5,9 CM. COM TREINAMENTO DE UTILIZACAO PARA TODOS OS PLANTOES. COM AMOSTRA PARA TESTE. PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ENTREGA / FIXADOR PARA TUBO TRAQUEAL COMPOSTO POR DUAS BANDAS DE ALGODAO, ATOXICO, HIPOALERGENICO E ANTIESCARAS, COM VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXACAO, REGULAVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, LAVAVEL, PRODUTO NAO ESTERIL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7557,11</ValorInicial><ValorFinal>7557,11</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NG4ZX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166881</idOrigem><CnpjFormatado>29.791.821/0001-75</CnpjFormatado><Id>39452</Id></row>
<row _id="4263"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1L207</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02658/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 320MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1310,06</ValorInicial><ValorFinal>1310,06</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1L207</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167001</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39453</Id></row>
<row _id="4264"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1L207</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02659/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>536,64</ValorInicial><ValorFinal>536,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1L207</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167002</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>39454</Id></row>
<row _id="4265"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14013647000162</CnpjFornecedor><Objeto>KIT DECORAÇÃO DE FESTAS CONTENDO: 01 INFLADOR MANUAL DE BALÕES; 01  ESTILETE; 01TESOURA GRANDE; 01 RÉGUA DE 30CM; 01 COLA BRANCA PEQUENA; 01  PISTOLA DE COLA QUENTE; 05 REFIS DE COLA QUENTE; 02 FOLHAS DE EVA GLITER DE  CORES VARIADAS; 03 FOLHAS DE PAPEL CARTÃO FOSCO; 20 FOLHAS DE PAPEL A4 DE  CORES VARIADAS; 04 PAPEL CREPOM DE CORES VARIADAS; 02 2M DE SISAL (2MM); 02 2M DE SISAL (12MM); 01 ROLO DE FITILHO DE COR VARIADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20749,50</ValorInicial><ValorFinal>20749,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HCB50</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169441</idOrigem><CnpjFormatado>14.013.647/0001-62</CnpjFormatado><Id>39455</Id></row>
<row _id="4266"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GN802</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03289/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>GOLIMUMABE 50MG/0,5ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9267,30</ValorInicial><ValorFinal>9267,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GN802</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169423</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>39456</Id></row>
<row _id="4267"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5Z4VV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>N&amp;S COMERCIO DE ALIMENTOS E SEVIÇOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34346057000169</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE KIT GASTRONOMIA, KIT COSTURA, KIT MAQUIAGEM E KIT DESIGN DE SOBRANCELHA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>163706,50</ValorInicial><ValorFinal>163706,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5Z4VV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169424</idOrigem><CnpjFormatado>34.346.057/0001-69</CnpjFormatado><Id>39457</Id></row>
<row _id="4268"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P5L27</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00878/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4282848000101</CnpjFornecedor><Objeto>PINÇA CURVED JAW ULTRASONIC DISSECTOR; REGISTRO DA ANVISA: 10349000867.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2800,00</ValorInicial><ValorFinal>2800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P5L27</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169482</idOrigem><CnpjFormatado>04.282.848/0001-01</CnpjFormatado><Id>39459</Id></row>
<row _id="4269"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9CKB4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Nobreak para as OBMs</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>186900,00</ValorInicial><ValorFinal>186900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PCTD7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169483</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>39460</Id></row>
<row _id="4270"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T1F47</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03399/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000157</CnpjFornecedor><Objeto>VANDETANIBE 300MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16370,70</ValorInicial><ValorFinal>16370,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T1F47</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169451</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0001-57</CnpjFormatado><Id>39461</Id></row>
<row _id="4271"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K5H1H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00899/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; ESTERIL; CAPACIDADE: 5 ML, SEM AGULHA, GRADUACAO: ESCALA GRADUADA A CADA 0,1ML; MATERIAL: PLASTICO, APIROGENICO, TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDO E RESISTENTE. BICO: CENTRAL LUER SLIP, EMBOLO EM BORRACHA ATOXICA NA PONTA. SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O ROTULO DEVERA CONTER INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA MEDIX / SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 10 ML, SEM AGULHA, GRADUADA A CADA 0,2ML; MATERIAL: PLASTICO, APIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDO E RESISTENTE A UTILIZACAO. BICO CENTRAL LUER SLIP; EMBÔLO DE BORRACHA ATOXICA NA PONTA; ESTERIL; SILICONIZADA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM: DEVERA CONTER INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACÔES POSTERIORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA MEDIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9659,00</ValorInicial><ValorFinal>9659,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GGWFQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169453</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>39462</Id></row>
<row _id="4272"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TZ1RL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00598/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4740,00</ValorInicial><ValorFinal>4740,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D79Q0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162761</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>39463</Id></row>
<row _id="4273"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BGBT2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01961/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>IVABRADINA 7.5MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>477,12</ValorInicial><ValorFinal>477,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BGBT2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162762</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>39464</Id></row>
<row _id="4274"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0JCFV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02198/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>VALSARTANA 80 MG - VALSARTANA 320 MG / ANLODIPINO 10 MG - VALSARTANA 160 MG / HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2095,20</ValorInicial><ValorFinal>2095,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0JCFV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164166</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>39465</Id></row>
<row _id="4275"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-W3JSJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de papel toalha.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21195,00</ValorInicial><ValorFinal>21195,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-D74NX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164755</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>39466</Id></row>
<row _id="4276"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4N6CQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02376/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4779188000179</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE PARA DIAGNOSTICO DE INFECCAO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10875,00</ValorInicial><ValorFinal>10875,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4N6CQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165323</idOrigem><CnpjFormatado>04.779.188/0001-79</CnpjFormatado><Id>39467</Id></row>
<row _id="4277"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J03CJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02461/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>MISTURA CONCENTRADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8641,75</ValorInicial><ValorFinal>8641,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J03CJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165773</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>39468</Id></row>
<row _id="4278"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GWNFQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00158/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ROBER MARCONE ROSI</Fornecedor><CnpjFornecedor>99127105768</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR  O O AMBIENTE VIRTUAL, COM DESTAQUE PARA PLATAFORMA, ÀS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DA GESTÃO DOS RECURSOS DA TIC E HORAS DE DEDICAÇÃO DOS TUTORES, QUANTO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, ESPAÇO DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES (TUTORES) E ALUNOS E CALENDÁRIO COM PREVISÃO DAS AULAS ON-LINE E ATIVIDADES PRESENCIAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE Nº 3.777/2014, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE CURSO ENSINO MÉDIO - EJA, NA MODALIDADE EAD, OFERTADO PELO ITECBASIL, SITUADA NA RUA EURICO REZENDE, N°. 89, BAIRRO CENTRO, PINHEIROS, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167598</idOrigem><CnpjFormatado>00.099.127/1057-68</CnpjFormatado><Id>39469</Id></row>
<row _id="4279"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PSR34</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02837/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>SAXAGLIPTINA 5 MG; DAPAGLIFOZINA 10 MG COMPRIMIDO - ESOMEPRAZOL MAGNESICO TRI-HIDRATADO 40 MG COMPRIMIDO DE LIBERA Ç Ã O RETARDADA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3215,48</ValorInicial><ValorFinal>3215,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PSR34</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167763</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>39471</Id></row>
<row _id="4280"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HQQJJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1554285000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 02 (dois) certificados digitais padrão ICP-Brasil para pessoa física (e-CPF), Tipo A3, armazenado em Token USB, validade de 3 (três) anos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>131,20</ValorInicial><ValorFinal>131,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XN8CZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167801</idOrigem><CnpjFormatado>01.554.285/0001-75</CnpjFormatado><Id>39472</Id></row>
<row _id="4281"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2JHJP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02997/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO TRANEXAMICO 250MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3900,67</ValorInicial><ValorFinal>3900,67</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2JHJP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168251</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>39473</Id></row>
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<row _id="4283"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-32J9R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>37187638000193</CnpjFornecedor><Objeto>EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA; MODELO: PORTATIL; CLASSE ABC; CAPACIDADE: 6KG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2190,00</ValorInicial><ValorFinal>2190,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-32J9R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168314</idOrigem><CnpjFormatado>37.187.638/0001-93</CnpjFormatado><Id>39475</Id></row>
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<row _id="4285"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-125WF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03000/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>LINAGLIPTINA 5 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9893,77</ValorInicial><ValorFinal>9893,77</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-125WF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168344</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>39477</Id></row>
<row _id="4286"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GPD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00818/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ENOXAPARINA SODICA 80MG /0,8 ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 0,8ML, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, EM CONFORMIDADE COM A NR 32; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA/SUBCUTANEA; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SE;RINGA PREENCHIDA 57645.NOME COMERCIAL: ENOXALOW DETENTOR DO REGISTRO: BLAU.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8396,97</ValorInicial><ValorFinal>8396,97</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N2125</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168386</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>39478</Id></row>
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<row _id="4295"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R2L2H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>14750209000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS - ATA IDAF 001-2023</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21978,00</ValorInicial><ValorFinal>21978,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R2L2H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167181</idOrigem><CnpjFormatado>14.750.209/0001-87</CnpjFormatado><Id>39488</Id></row>
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<row _id="4298"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00093/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ESTORIL PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12076096000150</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 12/2022 - Seleção de Projetos de Produção Musical no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167832</idOrigem><CnpjFormatado>12.076.096/0001-50</CnpjFormatado><Id>39491</Id></row>
<row _id="4299"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N629D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>CIPROFLOXACINO,CLORIDRATO 3,5MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>570,50</ValorInicial><ValorFinal>570,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H85WG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168544</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39492</Id></row>
<row _id="4300"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RTQ22</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01481/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA PARA CANETA DE APLICACAO DE INSULINA; TAMANHO 5MMX0,25MM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1207,85</ValorInicial><ValorFinal>1207,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RTQ22</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159476</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39494</Id></row>
<row _id="4301"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLAIR DA CUNHA MOURA JUNIOR 07412105760</Fornecedor><CnpjFornecedor>41659501000161</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 06/2022 ¿ Seleção de Projetos de Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural do Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022. </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>162281</idOrigem><CnpjFormatado>41.659.501/0001-61</CnpjFormatado><Id>39495</Id></row>
<row _id="4302"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GVMW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23899134000191</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao e instalacao de persianas verticais, bandos e persianas rolo, visando atender demanda da SESP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10537,70</ValorInicial><ValorFinal>10537,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5WLD0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164867</idOrigem><CnpjFormatado>23.899.134/0001-91</CnpjFormatado><Id>39496</Id></row>
<row _id="4303"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-B3QV6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 017/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00172/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19671702000125</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Equipamentos de Proteção e Combate a Incêndio - Lote 03.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5060,00</ValorInicial><ValorFinal>5060,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MGMG1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168242</idOrigem><CnpjFormatado>19.671.702/0001-25</CnpjFormatado><Id>39497</Id></row>
<row _id="4304"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T2J6L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>OXIBUTININA 1 MG/ML XAROPE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>561,01</ValorInicial><ValorFinal>561,01</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T2J6L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168248</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39498</Id></row>
<row _id="4305"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T2J6L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>SOLIFENACINA, SUCCINATO 5 MG - SOLIFENACINA, SUCCINATO 10  MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13698,00</ValorInicial><ValorFinal>13698,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T2J6L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168249</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39499</Id></row>
<row _id="4306"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONSARÁS TRADE E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30793251000131</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7027,31</ValorInicial><ValorFinal>7027,31</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R67WD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168929</idOrigem><CnpjFormatado>30.793.251/0001-31</CnpjFormatado><Id>39500</Id></row>
<row _id="4307"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CPWJG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14013647000162</CnpjFornecedor><Objeto>LAPIS COR; ESTOJO COM 12 CORES - GIZ DE CERA; CERA PLÁSTICA, COM CORANTE - CANETA HIDROGRAFICA, ESTOJO COM 12 CORES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>74,00</ValorInicial><ValorFinal>74,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C5H9N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169006</idOrigem><CnpjFormatado>14.013.647/0001-62</CnpjFormatado><Id>39501</Id></row>
<row _id="4308"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VW2SB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00898/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>38091081000155</CnpjFornecedor><Objeto>FITA CIRURGICA COM ADESIVO SINTETICO, DORSO MICROPOROSO, ADERENTE, HIPOALERGICA, COR CLARA, FLEXIVEL, RESISTENTE A UMIDADE, ROLO COM 2,5CM X 10M, COM CAPA PROTETORA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO. ISENTO DE LÁTEX NA COMPOSIÇÃO E DESCRITO NA EMBALAGEM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2360,00</ValorInicial><ValorFinal>2360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9S70S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169448</idOrigem><CnpjFormatado>38.091.081/0001-55</CnpjFormatado><Id>39502</Id></row>
<row _id="4309"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMMBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00896/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTOLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR, EPIDURAL E INTRATECAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1485,00</ValorInicial><ValorFinal>1485,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QKRHB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169449</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39503</Id></row>
<row _id="4310"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D64VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02594/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10493969000103</CnpjFornecedor><Objeto>LANSOPRAZOL 30MG,ORLISTATE 120MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>764,70</ValorInicial><ValorFinal>764,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D64VX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166401</idOrigem><CnpjFormatado>10.493.969/0001-03</CnpjFormatado><Id>39504</Id></row>
<row _id="4311"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2004V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00756/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>CLORIDRATO DE TIAMINA 4MG/ML ; PRINCIPIO /CONCENTRACAO 2: FOSFATO SODICO DE RIBOFLAVINA 1MG/ML; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 3: CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 2MG/ML; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 4: NICOTINAMIDA 20MG/ML; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 5: DEXPANTENOL 3MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15300,00</ValorInicial><ValorFinal>15300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L1JC4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167304</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>39505</Id></row>
<row _id="4312"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 012/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto>CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM A VÁCUO PCT. 500 GR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63400,00</ValorInicial><ValorFinal>63400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NKKZ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168244</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>39506</Id></row>
<row _id="4313"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00803/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: BUDESONIDA 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO Nome Comercial: PULMICORT Detentor do Registro: ASTRAZENECA Registro Anvisa 1161800760054.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3714,00</ValorInicial><ValorFinal>3714,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5KRJ1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168245</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>39507</Id></row>
<row _id="4314"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-23K31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03068/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ALGODAO E MALHA TUBULAR ORTOPEDICA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2407,60</ValorInicial><ValorFinal>2407,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CNJWP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168246</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>39508</Id></row>
<row _id="4315"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L29N7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1125,24</ValorInicial><ValorFinal>1125,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L29N7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168250</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>39509</Id></row>
<row _id="4316"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3PG2X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL SUL DE AUTOMOTORES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8284786000128</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de um Caminhão com baú para as atividades de logística de carga do IDAF através da utilização da Ata da SEAG 044/2023.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>318900,00</ValorInicial><ValorFinal>318900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N366D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168463</idOrigem><CnpjFormatado>08.284.786/0001-28</CnpjFormatado><Id>39510</Id></row>
<row _id="4317"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6G3M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03113/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9160,00</ValorInicial><ValorFinal>9160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FC5DC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168542</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39511</Id></row>
<row _id="4318"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3XK9T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00837/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59650556000176</CnpjFornecedor><Objeto>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: MANGUEIRA PARA DRILL DE TRES METROS EM SILICONE,COMPATIVEL COM APARELHO CRANIOTOMO ; MODELO: DIAMED MAX 15.000; MARCA: MACOM / PECA COMPONENTE;NOME MODIFICADOR: MANGUEIRA EM SILICONE COM ENGATE POR TRAVA PARA PERFURADOR OSSEO / SERRA OSSEA/TREPANO DIAMOND MAX; APLICACAO - MODELO: FURADERIA OSSEA CANULADA PNEUMATICA; MARCA: MACOM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11088,00</ValorInicial><ValorFinal>11088,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3XK9T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168841</idOrigem><CnpjFormatado>59.650.556/0001-76</CnpjFormatado><Id>39512</Id></row>
<row _id="4319"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MSFVD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 178/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03178/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DU PORTO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41841555000143</CnpjFornecedor><Objeto>GARRAFA TERMICA CAPACIDADE  1L E 1,8L.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7530,00</ValorInicial><ValorFinal>7530,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MSFVD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168980</idOrigem><CnpjFormatado>41.841.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>39513</Id></row>
<row _id="4320"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-STZJX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11637221000191</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2800,00</ValorInicial><ValorFinal>2800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-STZJX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169389</idOrigem><CnpjFormatado>11.637.221/0001-91</CnpjFormatado><Id>39514</Id></row>
<row _id="4321"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7DZG8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00048/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ¿ REFRIGERADOR PARA IMUNOBIOLÓGICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERIÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA,.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9768,00</ValorInicial><ValorFinal>9768,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161368</idOrigem><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>39515</Id></row>
<row _id="4322"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VFRPH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto> FORMOTEROL 6MCG PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO 2: BUDESONIDA 200MCG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10855,80</ValorInicial><ValorFinal>10855,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2MK4N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168452</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>39516</Id></row>
<row _id="4323"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARIENY MATOS NASCIMENTO 27554147234</Fornecedor><CnpjFornecedor>48124221000106</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 03/2022 - Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168468</idOrigem><CnpjFormatado>48.124.221/0001-06</CnpjFormatado><Id>39517</Id></row>
<row _id="4324"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0NW68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 680/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02897/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA GLARGINA 100UI/ML INJETAVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>475,00</ValorInicial><ValorFinal>475,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0NW68</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168581</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>39518</Id></row>
<row _id="4325"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62916,10</ValorInicial><ValorFinal>62916,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LNSB7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168863</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>39519</Id></row>
<row _id="4326"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>111,15</ValorInicial><ValorFinal>111,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TQRWH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168961</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>39520</Id></row>
<row _id="4327"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7GMNZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03185/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49601107000184</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE SODIO 9MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2455,00</ValorInicial><ValorFinal>2455,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JD9MH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168966</idOrigem><CnpjFormatado>49.601.107/0001-84</CnpjFormatado><Id>39521</Id></row>
<row _id="4328"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2BJWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01367/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>SALBUTAMOL,SULFATO 100MCG FRASCO AEROSSOL+APLICADOR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1698,00</ValorInicial><ValorFinal>1698,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6DJ3N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>158845</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39522</Id></row>
<row _id="4329"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DSP80</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01576/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>SAPATO DE SEGURANÇA ANTIDERRAPANTE UNISSEX.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>648,45</ValorInicial><ValorFinal>648,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DSP80</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160461</idOrigem><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>39523</Id></row>
<row _id="4330"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WNM4Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01702/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>ENOXAPARINA SÓDICA 100MG SOLUÇÃO INJETÁVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12710,00</ValorInicial><ValorFinal>12710,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-WNM4Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160950</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>39524</Id></row>
<row _id="4331"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3K547</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00576/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43090089000137</CnpjFornecedor><Objeto>EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE COM PERFURADOR ESPECIAL PARA BOLSAS DE SANGUE E DERIVADOS, COM FILTRO TRANSPARENTE E FLEXIVEL DE 170 A 200 MICRAS, COM CAMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE DUPLA E FLEXIVEL, ESPAGUETE ISENTO DE MEMORIA E BORRACHA LATEX, CORTAFLUXO TIPO ROLDANA E COMPRIMENTO MINIMO DE 150 CM. ENVOLUCRO DE PAPEL GRAU CIRURGICO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA LAMEDID.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4760,00</ValorInicial><ValorFinal>4760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NXPZ7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161976</idOrigem><CnpjFormatado>43.090.089/0001-37</CnpjFormatado><Id>39525</Id></row>
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<row _id="4333"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W29R6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33195764000139</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO: INSPECAO, RECARGA, ENSAIOS HIDROSTATICOS, RETESTES E SUBSTITUICAO DE PECAS. EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 8KG / SERVICO: INSPECAO, RECARGA, ENSAIOS HIDROSTATICOS, RETESTES E SUBSTITUICAO DE PECAS. EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 6KG / SERVICO: INSPECAO, RECARGA, ENSAIOS HIDROSTATICOS, RETESTES E SUBSTITUICAO DE PECAS. EXTINTOR DE INCENDIO AP - 10 LITROS / SERVICO: INSPECAO, RECARGA, ENSAIOS HIDROSTATICOS, RETESTES E SUBSTITUICAO DE PECAS. EXTINTOR DE INCENDIO CO² - 6KG / SERVICO: INSPECAO, RECARGA, ENSAIOS HIDROSTATICOS, RETESTES E SUBSTITUICAO DE PECAS. EXTINTOR DE INCENDIO CO² - 4KG / SERVICO DE INSPECAO, RECARGA, ENSAIOS HIDROSTATICOS, RETESTES E SUBSTITUICAO DE PECAS; EXTINTOR DE INCENDIO PO ABC - 6KG; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3106,00</ValorInicial><ValorFinal>3106,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W29R6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162522</idOrigem><CnpjFormatado>33.195.764/0001-39</CnpjFormatado><Id>39528</Id></row>
<row _id="4334"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q55D5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01926/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>METILFENIDATO, CLORIDRATO 20 MG - METILFENIDATO, CLORIDRATO 30 MG -  METILFENIDATO, CLORIDRATO 40 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4919,31</ValorInicial><ValorFinal>4919,31</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q55D5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162524</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>39529</Id></row>
<row _id="4335"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02184/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CABERGOLINA 0,5MG .</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>635,68</ValorInicial><ValorFinal>635,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4GKG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164872</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39530</Id></row>
<row _id="4336"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00066/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DANIELA PEIXOTO DE BARROS 34944693850</Fornecedor><CnpjFornecedor>29955829000120</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 03/2022 - Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168343</idOrigem><CnpjFormatado>29.955.829/0001-20</CnpjFormatado><Id>39531</Id></row>
<row _id="4337"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9W89Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03092/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA, FUMARATO 100 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - TRAMADOL 100 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1954,00</ValorInicial><ValorFinal>1954,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9W89Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168504</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>39532</Id></row>
<row _id="4338"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-08J4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03463/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>ALCOOL ISOPROPILICO;ISOPROPANOL OU 2- PROPANOL PA, ACS - FOSFATO DE POTASSIO MONOBASICO ANIDRO PA, ACS OU DIHIDROGENO FOSFATO DE POTASSIO - FOSFATO DE POTASSIO DIBASICO ANIDRO PA, ACS - GLICERINA PARA ANALISE, ACS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>845,00</ValorInicial><ValorFinal>845,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-08J4W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169442</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>39533</Id></row>
<row _id="4339"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RWPS4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03381/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ACETAZOLAMIDA 250MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>229,92</ValorInicial><ValorFinal>229,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RWPS4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169507</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39534</Id></row>
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<row _id="4344"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03280/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>POLIMIXINA B</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14850,00</ValorInicial><ValorFinal>14850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4V45G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169552</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>39539</Id></row>
<row _id="4345"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DQ035</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03306/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>DIVALPROATO DE SODIO 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERA Ç Ã O PROLONGADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1845,00</ValorInicial><ValorFinal>1845,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DQ035</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169573</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39540</Id></row>
<row _id="4346"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T6NTR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03505/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>ÁGUA OXIGENADA 10 VOL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>242,40</ValorInicial><ValorFinal>242,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-11GZ4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169559</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>39541</Id></row>
<row _id="4347"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2236F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03299/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>PALIPERIDONA 100 MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8967,56</ValorInicial><ValorFinal>8967,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2236F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169574</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>39542</Id></row>
<row _id="4348"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WXDKV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00522/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35229486000119</CnpjFornecedor><Objeto>FAIXA DE SMARCH; MATERIAL: LATEX NATURAL; DIMENSAO: LARGURA DE 15 X COMPRIMENTO DE 200 CM; RESISTENCIA: RESISTENCIA A TRACAO; PROPRIEDADES: QUE MANTENHA SUAS PROPRIEDADES EM USO, LIVRE DE FISSURAS OU ORIFICIOS EM SUA EXTENSAO, COM BOA ELASTICIDADE; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>537,00</ValorInicial><ValorFinal>537,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2LL9Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161047</idOrigem><CnpjFormatado>35.229.486/0001-19</CnpjFormatado><Id>39543</Id></row>
<row _id="4349"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5G8PV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02494/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28123417000160</CnpjFornecedor><Objeto>RISPERIDONA 2MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>119,52</ValorInicial><ValorFinal>119,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5G8PV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166084</idOrigem><CnpjFormatado>28.123.417/0001-60</CnpjFormatado><Id>39544</Id></row>
<row _id="4350"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00151/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FERNANDO DE SOUSA SANTANA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4336493642</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar as condições da oferta de ensino em relação à infraestrutura, aos equipamentos e materiais, aos currículos e ao corpo docente e administrativo referente a autorização dos Cursos: Técnico em Administração e Técnico em Transações imobiliárias, ambos do Eixo Tecnológico de Controle e Processos Industriais, conforme estabelecido na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, ofertado pela, ofertado pela Escola Técnica Monte Carlo, situada na Rua João Nunes Coelho, nº 150, Bairro Mata da Praia, município de Vitória, ES, CEP 29.065-490.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de Serviço emitida pela SEDU, porém processo é do CEE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166841</idOrigem><CnpjFormatado>00.004.336/4936-42</CnpjFormatado><Id>39545</Id></row>
<row _id="4351"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-80SDW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00800/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42587791000148</CnpjFornecedor><Objeto>ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO PORTATIL, AUSCUTADOR METAL CROMADO COM DIAFRAGMA, TUBOS FLEXIVEIS EM PVC NA COR PRETA, HASTES METALICAS CROMADAS, OLIVAS EM SILICONE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>668,00</ValorInicial><ValorFinal>668,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2JX9Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168241</idOrigem><CnpjFormatado>42.587.791/0001-48</CnpjFormatado><Id>39546</Id></row>
<row _id="4352"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QQ1DW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4712,98</ValorInicial><ValorFinal>4712,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QQ1DW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168441</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39547</Id></row>
<row _id="4353"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LWFMM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00831/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO; MATERIAL: POLIURETANO; CANULA: FLEXIVEL; AGULHA: ATRAUMATICA E TRIFACETADA; CAMARA DE REFLUXO: TRANSPARENTE, FILTRO HIDROFOBO; DISPOSITIVO DE SEGURANCA: SISTEMA DE SEGURANCA DE ACORDO COM A NR32; COR: PADRONIZACAO DECORES DE ACORDO COM NBR ISO 10555-5; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; DIMENSAO: 18 G; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: MEDIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7520,00</ValorInicial><ValorFinal>7520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BX2V1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168444</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39548</Id></row>
<row _id="4354"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9Q9LJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03214/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11003414000190</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE; ASPECTO FISICO: LIQUIDO PEROLIZAD.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2002,50</ValorInicial><ValorFinal>2002,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9Q9LJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169049</idOrigem><CnpjFormatado>11.003.414/0001-90</CnpjFormatado><Id>39550</Id></row>
<row _id="4355"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 055/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36530034000135</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO MOVEIS ESCOLARES MESA DELTA PARA ESTRUTURACAO DOS CEETS DE VARGEM ALTA CASTELO E TALMO LUIZ.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21320,00</ValorInicial><ValorFinal>21320,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RGX81</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161896</idOrigem><CnpjFormatado>36.530.034/0001-35</CnpjFormatado><Id>39551</Id></row>
<row _id="4356"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02180/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>DESMOPRESSINA 0,1MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7503,59</ValorInicial><ValorFinal>7503,59</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4GKG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164862</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>39552</Id></row>
<row _id="4357"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RBPHW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02828/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>OMEPRAZOL 20MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>348,88</ValorInicial><ValorFinal>348,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R1DH1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167541</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>39553</Id></row>
<row _id="4358"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2BH3H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27951336000196</CnpjFornecedor><Objeto> CONSUMO DE ARP - AQUISIÇÃO DE BELICHE da ARP 038/2023- SEJUS, Pregão Nº 026/2023, Processo nº 2023-2BH3H, da SEJUS, NA QUAL SOMOS PARTÍCIPES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20577,00</ValorInicial><ValorFinal>20577,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VZ44X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168972</idOrigem><CnpjFormatado>27.951.336/0001-96</CnpjFormatado><Id>39554</Id></row>
<row _id="4359"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6G3M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00853/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA MARCA: TRANSAMIN FABRICANTE: ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4580,00</ValorInicial><ValorFinal>4580,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3T0T1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169013</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39555</Id></row>
<row _id="4360"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MX86L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00857/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO (VITAMINA B12) 2.500MCG/ML . FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR OU INTRAVENOSO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, MARCA CASULA &amp; VASCON SELLOS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1873,80</ValorInicial><ValorFinal>1873,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-92M79</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169020</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39557</Id></row>
<row _id="4361"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8CD67</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00662/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA MARCA: DICLOFARMA FABRICANTE: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>451,60</ValorInicial><ValorFinal>451,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F0TH5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165242</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39558</Id></row>
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<row _id="4364"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40582188000148</CnpjFornecedor><Objeto>ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL COM 100ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>225,15</ValorInicial><ValorFinal>225,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XTB8M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165466</idOrigem><CnpjFormatado>40.582.188/0001-48</CnpjFormatado><Id>39561</Id></row>
<row _id="4365"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TLP0Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00072/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>BEM PERMANENTE ¿ MÉDICO HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>549780,00</ValorInicial><ValorFinal>549780,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TLP0Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165470</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39562</Id></row>
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<row _id="4367"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F10PD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02335/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>METILFENIDATO 18MG,METILFENIDATO 36MG,METILFENIDATO 54MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7132,50</ValorInicial><ValorFinal>7132,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F10PD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166093</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>39564</Id></row>
<row _id="4368"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DXNVG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGIGO (FRASCO 250 ml) - ALMOXARIFADO GERAL - 2023.500E2300003.09.0005</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2490,00</ValorInicial><ValorFinal>2490,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166662</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>39565</Id></row>
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<row _id="4387"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03151/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>ESPARADRAPO IMPERMEAVEL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5868,00</ValorInicial><ValorFinal>5868,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KX11D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169051</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>39587</Id></row>
<row _id="4388"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2BJWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00863/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG; FORMA FARMACEUTICA: AEROSSOL ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AEROSSOL 200 DOSES+APLICADOR; VIA ADMINISTRACAO: INALATORIA ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO AEROSSOL+APLICADOR MARCA: AEROLIN FABRICANTE: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3396,00</ValorInicial><ValorFinal>3396,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CL56R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169052</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39588</Id></row>
<row _id="4389"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GDLF8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27162749000191</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO DE MANUTENCAO E CORRECAO DA REDE ELETRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9700,00</ValorInicial><ValorFinal>9700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GDLF8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169187</idOrigem><CnpjFormatado>27.162.749/0001-91</CnpjFormatado><Id>39589</Id></row>
<row _id="4390"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZPB0W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02990/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400MCG CÁPSULA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>909,72</ValorInicial><ValorFinal>909,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZPB0W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168305</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>39590</Id></row>
<row _id="4391"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N6NML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 010/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00080/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>instalação de estruturas para as ações educativas da ¿Caravana do DETRAN|ES¿</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15973,95</ValorInicial><ValorFinal>15973,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QDTVL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168308</idOrigem><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>39591</Id></row>
<row _id="4392"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00823/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>ACUCAR TIPO CRISTAL, BRANCO, DE ORIGEM VEGETAL, PACOTE 5KG, CONSTITUIDO FUNDAMENTALMENTE DE SACAROSE DE CANA-DE-ACUCAR, LIVRE DE FERMENTACAO, INSENTO DE MATERIA TERROSA, PASASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. ASPECTO SOLIDO COM CRISTAIS BEM DEFINIDOS. COMPOSICAO BASICA MINIMA DO ACUCAR: 98,3% DE SACAROSE; COD. SIGA: 247609; MARCA: PAINEIRAS.</Objeto><TipoAquisicao>ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2983,50</ValorInicial><ValorFinal>2983,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V4XZM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168388</idOrigem><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>39592</Id></row>
<row _id="4393"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GKMTN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MMV PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32193726000184</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DVS. QUADROS BRANCOS DVS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3213,15</ValorInicial><ValorFinal>3213,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6LS0K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168389</idOrigem><CnpjFormatado>32.193.726/0001-84</CnpjFormatado><Id>39593</Id></row>
<row _id="4394"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R606P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00172/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>3094511759</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA - Avaliar o ambiente virtual, com destaque para plataforma, às condições de infraestrutura tecnológica, da gestão dos recursos da TIC e horas de dedicação dos tutores, quanto ao material bibliográfico virtual, espaço de interação entre os professores (tutores) e alunos e calendário com previsão das aulas on-line e atividades presenciais, conforme estabelecido na Resolução CEE nº 3.777/2014, referente a autorização de curso-EJA, na modalidade EaD, conforme estabelecido na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, ofertado pelo ITECBRASIL - Polo Anchieta, situado na Avenida Zulmira Rosa Antunes, n° 1.419, Bairro Justiça, município de Anchieta, ES, CEP 29.230-000.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2092,80</ValorInicial><ValorFinal>2092,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Ordem de serviço emitida pela SEDU, porém processo é do CEE.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168973</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.094/5117-59</CnpjFormatado><Id>39594</Id></row>
<row _id="4395"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KM87X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00855/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METOPROLOL, SUCCINATO 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. MARCA: SELOZOK FABRICANTE: ASTRAZENEC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>480,00</ValorInicial><ValorFinal>480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X3LGZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169043</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>39595</Id></row>
<row _id="4396"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R3K4S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00860/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA MARCA: GLAND PHARMA / VOLPHARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3478,50</ValorInicial><ValorFinal>3478,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LZ79F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169053</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39596</Id></row>
<row _id="4397"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TXCK8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03239/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>SIMETICONA 75MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1028,22</ValorInicial><ValorFinal>1028,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZXQBL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169055</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>39597</Id></row>
<row _id="4398"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T6NTR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03263/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO AQUOSA 1%</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>779,28</ValorInicial><ValorFinal>779,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-11GZ4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169116</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>39598</Id></row>
<row _id="4399"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-41GBC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00647/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL TOALHA, BRANCO INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS, GOFRADO, FOLHA SIMPLES; COM ALTA ABSORCAO, HIDROSSOLUVEL, BIODEGRADAVEL, TAMANHO APROXIMADO: 22,0 X 21,5 (PODENDO VARIAR 5 % PARA MAIS OU PARA MENOS), 100 % CELULOSE VIRGEM, NAO RECICLADO ACONDICIONADA EM FARDOS COM 1.000 FOLHAS (CONTENDO 04 PACOTES TOTALMENTE FECHADOS EM EMBALAGEM PLASTICA DE 250 FOLHAS CADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE), PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>42450,00</ValorInicial><ValorFinal>42450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-41GBC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165184</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>39599</Id></row>
<row _id="4400"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HGCDS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02984/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>LAMOTRIGINA 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>636,47</ValorInicial><ValorFinal>636,47</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HGCDS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168309</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39600</Id></row>
<row _id="4401"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T6NTR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00825/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>FORMALDEIDO; NOME PRODUTO:FORMALDEIDO(FORMOL); FORMULA: CH2O; TEOR/DOSAGEM: 10 %; EMBALAGEM: EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULAGEM: IDENTICACAO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NA ANVISA; CERTIFICACAO: COM CERTIFICADO DE ANALISE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 1 LITRO MARCA/FABRICANTE: INDALABOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>268,20</ValorInicial><ValorFinal>268,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8CBVN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168424</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>39601</Id></row>
<row _id="4402"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-190N9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>-</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>22444979000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de Plaquetas de Patrimonio</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>600,00</ValorInicial><ValorFinal>600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168461</idOrigem><CnpjFormatado>22.444.979/0001-20</CnpjFormatado><Id>39602</Id></row>
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<row _id="4421"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1WZDQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00382/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>27080555000147</CnpjFornecedor><Objeto>Realocação de postes - Trecho "Sede ¿ Comunidade São Jorge ¿ 2ª Etapa¿, no município de Brejetuba/ES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30403,81</ValorInicial><ValorFinal>30403,81</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1WZDQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165331</idOrigem><CnpjFormatado>27.080.555/0001-47</CnpjFormatado><Id>39624</Id></row>
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<row _id="4426"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XG9ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RODRIGUES PRODUÇÕES EDITORIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30886863000179</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TCNICO PROFISSIONAIS - CONTRATAO DOCENTE - CURSO CPRACES PGE</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4639,68</ValorInicial><ValorFinal>4639,68</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166852</idOrigem><CnpjFormatado>30.886.863/0001-79</CnpjFormatado><Id>39629</Id></row>
<row _id="4427"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K11KD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03270/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>QUETIAPINA 50MG - QUETIAPINA 300MG - </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12330,30</ValorInicial><ValorFinal>12330,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K11KD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169374</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>39631</Id></row>
<row _id="4428"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M41DV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02914/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ROSUVASTATINA 40 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>191,67</ValorInicial><ValorFinal>191,67</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M41DV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168262</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>39632</Id></row>
<row _id="4429"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XQ5XG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00843/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO ALCOOLICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML MARCA: GLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% FABRICANTE: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DETENTOR DO REGISTRO: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLOREXIDINA GLICONATO 2% SOLUCAO DEGERMANTE; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO DEGERMANTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO; VIA ADMINISTRACAO: USO TOPICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 100 ML MARCA: GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% FABRICANTE: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DETENTOR DO REGISTRO: VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10540,56</ValorInicial><ValorFinal>10540,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LDKXL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168927</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>39634</Id></row>
<row _id="4430"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-71P7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00047/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITA PRIMER EMPREENDIMENTOS LTDA -ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17316406000180</CnpjFornecedor><Objeto>LANTERNA HOLOFOTE PORTATIL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25090,00</ValorInicial><ValorFinal>25090,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-996GN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169117</idOrigem><CnpjFormatado>17.316.406/0001-80</CnpjFormatado><Id>39635</Id></row>
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<row _id="4432"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LRK6D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00870/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>2520829000140</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO 1: BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AEROSSOL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 200 DOSES; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA POR VIA ORAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO:FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1641,40</ValorInicial><ValorFinal>1641,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HC4GV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169163</idOrigem><CnpjFormatado>02.520.829/0001-40</CnpjFormatado><Id>39637</Id></row>
<row _id="4433"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z5Z3H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECULT/00025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47920620000102</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material para pintura de parede da sala do Projeto Estratégico Midiateca Capixaba</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4597,43</ValorInicial><ValorFinal>4597,43</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169194</idOrigem><CnpjFormatado>47.920.620/0001-02</CnpjFormatado><Id>39639</Id></row>
<row _id="4434"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMPTH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03231/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>VALPROATO DE SODIO 300 MG COMPRIMIDO REVESTIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>160,00</ValorInicial><ValorFinal>160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WMPTH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169195</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39640</Id></row>
<row _id="4435"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JH1GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03237/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>OMEPRAZOL SODICO 40MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8787,75</ValorInicial><ValorFinal>8787,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6GGR2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169243</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>39641</Id></row>
<row _id="4436"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KQ3FX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 439/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00399/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ENALAPRIL, MALEATO 20MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: CIMED INDUSTRIA S.A DETENTOR DO REGISTRO: 1FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51,80</ValorInicial><ValorFinal>51,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-84B05</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159141</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>39642</Id></row>
<row _id="4437"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BLQPG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>66453879000135</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL DE PATRULHAMENTO PARA EQUIPES DE CONTROLE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2778,88</ValorInicial><ValorFinal>2778,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>160144</idOrigem><CnpjFormatado>66.453.879/0001-35</CnpjFormatado><Id>39643</Id></row>
<row _id="4438"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NHH3K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquis. papel higienico</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>937,00</ValorInicial><ValorFinal>937,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6VGSB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161369</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>39644</Id></row>
<row _id="4439"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD7H8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de agua mineral, tipo sem gas de 500ml.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1053,00</ValorInicial><ValorFinal>1053,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HR4DD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164824</idOrigem><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>39645</Id></row>
<row _id="4440"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BLQX5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02446/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIXCARD COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2583967000179</CnpjFornecedor><Objeto>CRACHA PVC COLOR FRENTE E PRETO VERSO,PROTETOR DE CRACHA VERTICAL CONFECIONADOS EM MATERIAL RIGIDO POLIPROPILENO ABERTO NA FRENTE COR TRANSPARENTE EM 100% PVC,CORDAO PARA CRACHA,PRESILHA EM METAL TIPO JACARE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>307,00</ValorInicial><ValorFinal>307,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2GXHP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165633</idOrigem><CnpjFormatado>02.583.967/0001-79</CnpjFormatado><Id>39646</Id></row>
<row _id="4441"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M4MKX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02583/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>21681325000157</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOMEPROMAZINA 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>305,00</ValorInicial><ValorFinal>305,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-M4MKX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166523</idOrigem><CnpjFormatado>21.681.325/0001-57</CnpjFormatado><Id>39647</Id></row>
<row _id="4442"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RXP86</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN BRAGANCA SIMOES 10248474707</Fornecedor><CnpjFornecedor>37118793000158</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8660,00</ValorInicial><ValorFinal>8660,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166612</idOrigem><CnpjFormatado>37.118.793/0001-58</CnpjFormatado><Id>39648</Id></row>
<row _id="4443"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GC9TG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00858/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO: BOBINA, ESTERILIZACAO: OXIDO DE ETILENO; VAPOR SATURADO, FACE: DUPLA, FILME: BILAMINADO DE POLIESTER E POLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 ~ 80 G/M², RESISTENCIA: ACAO MECANICA, LIVRE DE CLORO E COMPONENTE TOXICOS, PENETRACAO DE FLUIDOS, INDICADORES: DE PROCESSO EM SUA EXTENSAO, OXIDO DE ETILENO (ETO), QUIMICOS PARA ESTERILIZACAO, VAPOR SATURADO (AUTOCLAVE), SELAGEM: SELAGEM LISA, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 100 M, NORMA: NBR 14990 COMPROVADA POR LAUDO, EMBALAGEM: NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR REGISTOR ANVISA, DIMENSAO,LOTE FABRICACAO, VALIDADE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA; MARCA:ZEMATT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>701,25</ValorInicial><ValorFinal>701,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H0PB1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169046</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>39649</Id></row>
<row _id="4444"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R3K4S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00862/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/M; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA. MARCA: CRISTÁLIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7100,00</ValorInicial><ValorFinal>7100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LZ79F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169054</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39650</Id></row>
<row _id="4445"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VW2SB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03137/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>38091081000155</CnpjFornecedor><Objeto>FITA CIRURGICA COM ADESIVO SINTETICO, DORSO MICROPOROSO, ADERENTE, HIPOALERGICA, COR CLARA, FLEXIVEL, RESISTENTE A UMIDADE, ROLO COM 2,5CM X 10M</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2888,64</ValorInicial><ValorFinal>2888,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-91W58</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168660</idOrigem><CnpjFormatado>38.091.081/0001-55</CnpjFormatado><Id>39651</Id></row>
<row _id="4446"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0JF2S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00844/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,0; MATERIAL:100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO;TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICA:ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL;ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO:INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM:DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR MARCA: LIFE PLUS / LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR MARCA: LIFE PLUS / LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 8,0; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR MARCA: LIFE PLUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12212,10</ValorInicial><ValorFinal>12212,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LBK7S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168925</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>39652</Id></row>
<row _id="4447"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2468624,42</ValorInicial><ValorFinal>2468624,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-J4HKH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169347</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>39653</Id></row>
<row _id="4448"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BZ0Q9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03235/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>21681325000157</CnpjFornecedor><Objeto>FOLINATO DE CÁLCIO 15MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17005,00</ValorInicial><ValorFinal>17005,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G6BVN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169242</idOrigem><CnpjFormatado>21.681.325/0001-57</CnpjFormatado><Id>39654</Id></row>
<row _id="4449"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-63JB7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03342/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1856,05</ValorInicial><ValorFinal>1856,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-63JB7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169444</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>39655</Id></row>
<row _id="4450"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5G8PV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03338/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28123417000160</CnpjFornecedor><Objeto>RISPERIDONA 2MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>149,40</ValorInicial><ValorFinal>149,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5G8PV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169569</idOrigem><CnpjFormatado>28.123.417/0001-60</CnpjFormatado><Id>39658</Id></row>
<row _id="4451"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T2J6L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01324/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ZOLPIDEM 10 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>199,94</ValorInicial><ValorFinal>199,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T2J6L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159462</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39660</Id></row>
<row _id="4452"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WQL81</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARTINS &amp; BOURGNON LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32450694000155</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de garrafa térmica</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4889,50</ValorInicial><ValorFinal>4889,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O DETRAN É PARTICIPE NA ATA Nº 034/2022 DO IASES</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>160662</idOrigem><CnpjFormatado>32.450.694/0001-55</CnpjFormatado><Id>39661</Id></row>
<row _id="4453"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NRST0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 158/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SESA/01673/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>COENZIMA Q10 150 MG CÁPSULA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>273,24</ValorInicial><ValorFinal>273,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NRST0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160824</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>39662</Id></row>
<row _id="4454"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SH5WD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01643/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>LUTEINA 3MG,ZEAXANTINA 0,25MG, VITAMINA C,VITAMINA E,SELENIO,ZINCO (REFERENCIA: NEOVITE LUTEIN).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4080,74</ValorInicial><ValorFinal>4080,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SH5WD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160827</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39663</Id></row>
<row _id="4455"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7ZXZ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00518/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBC UTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: HYPOFARMA - INSTITUTO DE / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA MARCA: NOPROSIL FABRICANTE: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA DETENTOR DO REGISTRO: HALEXISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA AS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6800,00</ValorInicial><ValorFinal>6800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LM9PP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161001</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>39664</Id></row>
<row _id="4456"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DK948</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00613/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14622553000352</CnpjFornecedor><Objeto>TIRA REAGENTE GLICEMIA; APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA; AMOSTRA: SANGUE TOTAL; USO: MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL; FAIXA MEDICAO: 10~20 a 500~600 MG/DL; METODOLOGIA DE LEITURA: AMPEROMETRICA OU FOTOMETRICA; TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: ATE 25 ºc; EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU EM FRASCO DE 25/50 UNIDADES; ROTULAGEM: NUMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GARANTIA DE FORNECIMENTO DE 1 GLICOSIMETRO E BATERIA PARA CADA 600 TIRAS EM REGIME DE COMODATO, PROFISSIONAL DE SAUDE RESPONSAVEL POR TREINAMENTO E CAPACITACAO NO USO DO EQUIPAMENTO; CERTIFICACAO: BPF - BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA; REGISTRO: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE / LANCETA DESCARTAVEL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; ESTRUTURA: TRIFACETADA E SILICONADA; PROFUNFIDADE: 2,25 MM; TRAVA DE SEGURANCA: COM TRAVA DE SEGURANCA QUE NAO PERMITA A REUTILIZACAO; TIPO: AUTOMATICA; ESTERILIDADE: ESTERIL; VALIDADE: 24 MESES; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NR 32/2005; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDAD</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17200,00</ValorInicial><ValorFinal>17200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FLBNK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163165</idOrigem><CnpjFormatado>14.622.553/0003-52</CnpjFormatado><Id>39665</Id></row>
<row _id="4457"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO BELAS ARTES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ESPORTIVOS E CULTURAIS </Fornecedor><CnpjFornecedor>17027492000101</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 11/2022 - Seleção de Projetos de Produção e Difusão de Obras Literárias no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163203</idOrigem><CnpjFormatado>17.027.492/0001-01</CnpjFormatado><Id>39666</Id></row>
<row _id="4458"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DH0LT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01459/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>CUBA PARA ASSEPSIA, FORMATO REDONDA, MEDIDAS: 09 A 10CM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>785,00</ValorInicial><ValorFinal>785,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-38CBP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159275</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>39667</Id></row>
<row _id="4459"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01468/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL LIQUIDA,SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO,SUPLEMENTO HIPERPROTEICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10037,22</ValorInicial><ValorFinal>10037,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F2FT5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159276</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>39668</Id></row>
<row _id="4460"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5ZVM5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 055/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01369/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>630,24</ValorInicial><ValorFinal>630,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5ZVM5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159277</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>39669</Id></row>
<row _id="4461"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6XPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01642/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31556536000111</CnpjFornecedor><Objeto>SULFAMETOXAZOL 400MG,TRIMETROPINA, SULFATO 80MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>835,60</ValorInicial><ValorFinal>835,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NMGK2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160522</idOrigem><CnpjFormatado>31.556.536/0001-11</CnpjFormatado><Id>39670</Id></row>
<row _id="4462"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MN1PN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01707/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL. DIETA CETOGÊNICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6747,72</ValorInicial><ValorFinal>6747,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MN1PN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161081</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>39671</Id></row>
<row _id="4463"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11003414000190</CnpjFornecedor><Objeto>GUARDANAPO PEGG TODO DIA 20x23 CX COM 100 PCT COM 50 UNDS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>167,00</ValorInicial><ValorFinal>167,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FF8MZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164823</idOrigem><CnpjFormatado>11.003.414/0001-90</CnpjFormatado><Id>39672</Id></row>
<row _id="4464"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de acucar, visando reposicao do estoque do Almoxarifado.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2827,50</ValorInicial><ValorFinal>2827,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LNG2C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164825</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>39673</Id></row>
<row _id="4465"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KM87X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>53,66</ValorInicial><ValorFinal>53,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LPL3P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168313</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>39674</Id></row>
<row _id="4466"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B1QD9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03141/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1290,24</ValorInicial><ValorFinal>1290,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W04M5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168710</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>39675</Id></row>
<row _id="4467"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00169/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ELDER GERALDO DE SOUZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50267159668</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DOS CURSOS: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA, EIXO TECNOLÓGICO DE CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS E TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EIXO TECNOLÓGICO DE SEGURANÇA, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CEE-ES Nº. 3.777/2014, OFERTADO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL CASTELO BRANCO, SITUADO NA AVENIDA BRASIL, Nº 1.303, BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA, ES, CEP 29.705-011.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3139,20</ValorInicial><ValorFinal>3139,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168711</idOrigem><CnpjFormatado>00.050.267/1596-68</CnpjFormatado><Id>39676</Id></row>
<row _id="4468"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BFX5K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03146/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9204,00</ValorInicial><ValorFinal>9204,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DVH1V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168712</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39677</Id></row>
<row _id="4469"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S6L1S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00181/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRANCIANE SANTOS METZKER BARREIRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>14265262708</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADA PARA O ¿I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO ESPÍRITO SANTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12825,00</ValorInicial><ValorFinal>12825,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O PROCESSO LICITATÓRIO FOI REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169246</idOrigem><CnpjFormatado>00.014.265/2627-08</CnpjFormatado><Id>39678</Id></row>
<row _id="4470"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HRDTP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02442/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>POLIVITAMINICO E POLIMINERAL (REFERENCIA COGMAX),TANSULOSINA 0,4MG,SOLIFENACINA 6MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>655,56</ValorInicial><ValorFinal>655,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HRDTP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165665</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39679</Id></row>
<row _id="4471"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02748/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO,SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA TRATAMENTO NUTRICIONA,SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E HIPERCALÓRICO ENRIQUECIDO COM PROLINA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5298,00</ValorInicial><ValorFinal>5298,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MHQMB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167306</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>39680</Id></row>
<row _id="4472"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D36F0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>RILUZOL 50MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16783,20</ValorInicial><ValorFinal>16783,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D36F0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168310</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39681</Id></row>
<row _id="4473"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-125WF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>PRUCALOPRIDA 2 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2598,96</ValorInicial><ValorFinal>2598,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-125WF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168346</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>39682</Id></row>
<row _id="4474"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N969D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00815/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PARACETAMOL 200MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTA-GOTAS 15ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO CONTAGOTAS MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>369,00</ValorInicial><ValorFinal>369,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TC8BQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168382</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39683</Id></row>
<row _id="4475"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4K4L3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00814/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: SUXAMETONIO, CLORETO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA SENDO: 100 DSPM; 500 HDRC; 3.000 HDS; 500 HEAC; 300 HESVV; 300 HINSG; 100 HJSN; 600 HMSA; 8.000 HRAS; 1.000 UIJM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3540,00</ValorInicial><ValorFinal>3540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9MHSX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168383</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>39684</Id></row>
<row _id="4476"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GKMTN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DVS. CLIPS - ENVELOPES- ADESIVO- COLA- MOLHA DEDO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>880,04</ValorInicial><ValorFinal>880,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TRC9W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168384</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>39685</Id></row>
<row _id="4477"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FDV0N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>DISPENSA</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JOELSON FERNANDES DA COSTA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40408839000188</CnpjFornecedor><Objeto>2023-FDV0N - Solicitação de aquisição de escalímetros - Gedsia.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1017,00</ValorInicial><ValorFinal>1017,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168650</idOrigem><CnpjFormatado>40.408.839/0001-88</CnpjFormatado><Id>39686</Id></row>
<row _id="4478"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XTHSC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03132/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>OXCARBAZEPINA 300MG e RIVAROXABANA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10219,20</ValorInicial><ValorFinal>10219,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XTHSC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168716</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39687</Id></row>
<row _id="4479"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00171/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43690572000152</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE 12 CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL ECPF TIPO A3 - 36 MESES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66,00</ValorInicial><ValorFinal>66,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168922</idOrigem><CnpjFormatado>43.690.572/0001-52</CnpjFormatado><Id>39688</Id></row>
<row _id="4480"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q85F3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03163/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>SERTRALINA 25 MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>98,10</ValorInicial><ValorFinal>98,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q85F3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168970</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>39690</Id></row>
<row _id="4481"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1XFP7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00893/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA; TAMANHO: NUMERO 8; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC);ESTRUTURA: FLEXIVEL, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, COM IMPRESSAO DO NUMERO EM LOCAL VISIVEL; COMPOSICAO:CANULA EXTERNA, ASAS PARA FIXACAO E MANDRIL; CUFF: COM BALAO DE BAIXAPRESSAO, VALVULADO; RADIOPACIDADE: COM FILAMENTO RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIZACAO: ESTERILIZAVEL EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 14990; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1373,00</ValorInicial><ValorFinal>1373,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NKNDX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169388</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>39691</Id></row>
<row _id="4482"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K5H1H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00900/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 20 ML; SEM AGULHA; GRADUADA A CADA 1ML; MATERIAL: PLASTICO, APIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDO E RESISTENTE A UTILIZACAO. BICO CENTRAL LUER SLIP; EMBÔLO DE BORRACHA ATOXICA NA PONTA; ESTERIL; SILICONIZADA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACÔES POSTERIORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16155,00</ValorInicial><ValorFinal>16155,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RMM10</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169486</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>39692</Id></row>
<row _id="4483"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5TDB4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>TELEFONE COM FIO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5750,00</ValorInicial><ValorFinal>5750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LGFF7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169487</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>39693</Id></row>
<row _id="4484"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MN1PN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 588/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03406/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL. DIETA CETOGÊNICA 4:1</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6282,36</ValorInicial><ValorFinal>6282,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MN1PN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169488</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>39694</Id></row>
<row _id="4485"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2QHZF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NASCIMENTO ENXOVAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15322656000106</CnpjFornecedor><Objeto>FRONHA 100% ALGODÃO, COR BRANCA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1024,50</ValorInicial><ValorFinal>1024,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MRV67</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169489</idOrigem><CnpjFormatado>15.322.656/0001-06</CnpjFormatado><Id>39695</Id></row>
<row _id="4486"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WGHVM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03400/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA ENTERAL PEDIATRICA PARA CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS NUTRICIONALMENTE COMPLETA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7873,44</ValorInicial><ValorFinal>7873,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WGHVM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169490</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>39696</Id></row>
<row _id="4487"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RWPS4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03373/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATORVASTATINA CÁLCICA 40MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>922,32</ValorInicial><ValorFinal>922,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RWPS4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169502</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39697</Id></row>
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<row _id="4489"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RWPS4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03380/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ÁCIDO URSODESOXICOLICO 150MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11099,75</ValorInicial><ValorFinal>11099,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RWPS4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169506</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39699</Id></row>
<row _id="4490"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HH91R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00107/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALFA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43228463000118</CnpjFornecedor><Objeto>REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA PACIENTES INTERNADOS NO HESVV</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>414148,36</ValorInicial><ValorFinal>414148,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P62H0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169521</idOrigem><CnpjFormatado>43.228.463/0001-18</CnpjFormatado><Id>39700</Id></row>
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<row _id="4492"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H98KH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00675/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>48791685000168</CnpjFornecedor><Objeto>TELA CIRURGICA MONOFILAMENTO (TIPO MARLEX) 100% POLIPROPILENO 25CM X 35CM, WALTER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>487,76</ValorInicial><ValorFinal>487,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CWHJ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165442</idOrigem><CnpjFormatado>48.791.685/0001-68</CnpjFormatado><Id>39702</Id></row>
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<row _id="4506"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5RN72</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01821/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ÁCIDO TRANEXAMICO 250MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>907,38</ValorInicial><ValorFinal>907,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-5RN72</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161787</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39717</Id></row>
<row _id="4507"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-44R62</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00579/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA PARA PUNCAO RAQUIDIANA; TIPO: TIPO ESPINHAL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX, PAREDE FINA; BISEL: BISEL CURVO TIPO QUINCKE, SEM REBARBAS; CANHAO: CANHAO LUER-LOCK, VISOR TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, QUE GARANTA CONEXAO SEGURA; DIMENSAO: 22G X 3 ½ "; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA PROCARE / AGULHA PARA PUNCAO RAQUIDIANA; TIPO: TIPO ESPINHAL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, APIROGENICA; CANULA: ACO INOX, PAREDE FINA; BISEL: BISEL CURVO TIPO QUINCKE, SEM REBARBAS; CANHAO: CANHAO LUER-LOCK, VISOR TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, QUE GARANTA CONEXAO SEGURA; DIMENSAO: 27G X 3 ½ "; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA PROCARE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4567,00</ValorInicial><ValorFinal>4567,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B4X3F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162004</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39718</Id></row>
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<row _id="4509"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5CGDN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02546/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>ENTACAPONA 200MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1457,49</ValorInicial><ValorFinal>1457,49</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5CGDN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166092</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>39720</Id></row>
<row _id="4510"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PTSV8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>48659502000155</CnpjFornecedor><Objeto>PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO INITIAL PERFORMANCE AND GENETIC DIVERSITY OF COFFEE TREES CULTIVATED IN CONTRASTING ALTITUDE CONDITIONS NA REVISTA SCENTIA AGRÍCOLA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2200,00</ValorInicial><ValorFinal>2200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166381</idOrigem><CnpjFormatado>48.659.502/0001-55</CnpjFormatado><Id>39721</Id></row>
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<row _id="4515"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SAMORA N¿ZINGA SOARES CARDOSO 11748929607</Fornecedor><CnpjFornecedor>34187612000157</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 03/2022 - Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168393</idOrigem><CnpjFormatado>34.187.612/0001-57</CnpjFormatado><Id>39726</Id></row>
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<row _id="4524"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LWFMM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03228/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1880,00</ValorInicial><ValorFinal>1880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z0CPX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169003</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39735</Id></row>
<row _id="4525"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X1LXQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/78365/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OBJECTTI SOLUCOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11735236000192</CnpjFornecedor><Objeto>Certificado Digital E - CNPJ para atender as demandas da SEDH</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>138,90</ValorInicial><ValorFinal>138,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169346</idOrigem><CnpjFormatado>11.735.236/0001-92</CnpjFormatado><Id>39736</Id></row>
<row _id="4526"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-63JB7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03343/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>358,08</ValorInicial><ValorFinal>358,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-63JB7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169461</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>39737</Id></row>
<row _id="4527"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01405/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29791821000175</CnpjFornecedor><Objeto>FIXADOR PARA TUBO TRAQUEAL COMPOSTO POR DUAS BANDAS DE ALGODAO, ATOXICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3820,00</ValorInicial><ValorFinal>3820,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4PBLZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159004</idOrigem><CnpjFormatado>29.791.821/0001-75</CnpjFormatado><Id>39738</Id></row>
<row _id="4528"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-56S2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 044/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00397/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUCONAZOL 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO, MARCA CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3756,00</ValorInicial><ValorFinal>3756,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LJDQF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159365</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>39740</Id></row>
<row _id="4529"><IdOrgao>787</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-N6NML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FUNREBOM/00018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>ESTRUTURA PARA EVENTOS</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4849,00</ValorInicial><ValorFinal>4849,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-565PF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159760</idOrigem><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>39741</Id></row>
<row _id="4530"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FVS44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01812/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>TACROLIMO 1 MG CÁPSULA GELATINOSA DUR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8742,00</ValorInicial><ValorFinal>8742,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FVS44</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161626</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>39742</Id></row>
<row _id="4531"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-478LB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00553/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: AGUA E REFRIGERANTE; MATERIAL: POLIESTIRENO; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 200 ML; APRESENTACAO: 25 PACOTES COM 100 COPOS; EMBALAGEM CONTENDO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE DO INMETRO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 2500 UNIDADES. MARCA:COPOSUL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9662,00</ValorInicial><ValorFinal>9662,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SHH2V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161627</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>39743</Id></row>
<row _id="4532"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7NG6M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02204/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>FILME STRETCH.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>505,00</ValorInicial><ValorFinal>505,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7NG6M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164161</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>39744</Id></row>
<row _id="4533"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J6GK1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41389018000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) Grade aradora</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29000,00</ValorInicial><ValorFinal>29000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CH34J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162643</idOrigem><CnpjFormatado>41.389.018/0001-04</CnpjFormatado><Id>39745</Id></row>
<row _id="4534"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00050/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COLETIVO IMAGINÁRIO COMUNICAÇÃO SOCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14123268000125</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 11/2022 - Seleção de Projetos de Produção e Difusão de Obras Literárias no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163485</idOrigem><CnpjFormatado>14.123.268/0001-25</CnpjFormatado><Id>39746</Id></row>
<row _id="4535"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-909SH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de limpeza.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4109,50</ValorInicial><ValorFinal>4109,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-40F70</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164743</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>39747</Id></row>
<row _id="4536"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-42LP3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 014/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAIR NAUTICA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1081320000186</CnpjFornecedor><Objeto>Revisão embarcação Marlim LSA 001 - 600 horas. ID CidadES: 2023.500E2300003.01.0005</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26601,28</ValorInicial><ValorFinal>26601,28</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168621</idOrigem><CnpjFormatado>01.081.320/0001-86</CnpjFormatado><Id>39748</Id></row>
<row _id="4537"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XW5ZH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03179/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39309927000143</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO DE HIDROCOLOIDE; EM PLACA TRANSPARENTE ESTERIL; COMPOSTO POR 02 (DUAS) CAMADAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>274,00</ValorInicial><ValorFinal>274,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MVXKP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169168</idOrigem><CnpjFormatado>39.309.927/0001-43</CnpjFormatado><Id>39749</Id></row>
<row _id="4538"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LNKW0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00182/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>EXTINTORES QAP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35944938000144</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em recarga e manutenção de extintores para o atendimento da Unidade Central, Galpão localizado em Jardim Limoeiro e no Galpão em Chácara Parreiral, pertencentes à Secretaria de Estado da Educação ¿ SEDU.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5034,00</ValorInicial><ValorFinal>5034,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo realizado no SIGA, porém não finalizado</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>169249</idOrigem><CnpjFormatado>35.944.938/0001-44</CnpjFormatado><Id>39750</Id></row>
<row _id="4539"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5tdb4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27490440000120</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4260,00</ValorInicial><ValorFinal>4260,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NV2XM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169252</idOrigem><CnpjFormatado>27.490.440/0001-20</CnpjFormatado><Id>39751</Id></row>
<row _id="4540"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DGPZG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03370/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>43575877000466</CnpjFornecedor><Objeto>EZETIMIBA 10MG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: ROSUVASTATINA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>455,40</ValorInicial><ValorFinal>455,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DGPZG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169342</idOrigem><CnpjFormatado>43.575.877/0004-66</CnpjFormatado><Id>39752</Id></row>
<row _id="4541"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>COPO DESCARTAVEL </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2087,40</ValorInicial><ValorFinal>2087,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FF8MZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169332</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>39753</Id></row>
<row _id="4542"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KXV00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03278/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>GLICOSAMINA 500 MG + CONDROITINA 400 MG - GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 G + CONDROITINA 1,2 G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14913,14</ValorInicial><ValorFinal>14913,14</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KXV00</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169333</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39754</Id></row>
<row _id="4543"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MJXDV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03426/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>13626917000148</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE WESTERN BLOT HTLVP-I E HTLV-II</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16488,00</ValorInicial><ValorFinal>16488,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MJXDV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169354</idOrigem><CnpjFormatado>13.626.917/0001-48</CnpjFormatado><Id>39755</Id></row>
<row _id="4544"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11003414000190</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO CESTO E LIXEIRAS PLÁSTICAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29529,00</ValorInicial><ValorFinal>29529,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LX4W0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169355</idOrigem><CnpjFormatado>11.003.414/0001-90</CnpjFormatado><Id>39756</Id></row>
<row _id="4545"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G9H9P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01333/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10493969000103</CnpjFornecedor><Objeto>BISOPROLOL, FUMARATO 2,5MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>870,00</ValorInicial><ValorFinal>870,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G9H9P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159182</idOrigem><CnpjFormatado>10.493.969/0001-03</CnpjFormatado><Id>39757</Id></row>
<row _id="4546"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9N004</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00536/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>EDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG/G; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SUSPENSAO; FORMA DE APRESENTACAO: ENVELOPE 30G; VIA DE ADMINISTRACAO: ORAL E RETAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE; UNIDADE DE MEDIDA: ENVELOPE Nome Comercial: CALNATE Detentor do Registro: EUROFARMA Registro Anvisa: 1004310130016.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9599,60</ValorInicial><ValorFinal>9599,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-07407</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161551</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39758</Id></row>
<row _id="4547"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7T6T0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01905/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ALCOOL ETÍLICO 70% 1000ML..</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7170,20</ValorInicial><ValorFinal>7170,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3NQX1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162121</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>39759</Id></row>
<row _id="4548"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES 11732944652</Fornecedor><CnpjFornecedor>17353139000111</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 13/2022 - Seleção de Projetos de Difusão Musical no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166602</idOrigem><CnpjFormatado>17.353.139/0001-11</CnpjFormatado><Id>39760</Id></row>
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<row _id="4557"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11003414000190</CnpjFornecedor><Objeto>aquisicao de material de limpeza, tipo lixeira.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>414,00</ValorInicial><ValorFinal>414,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XSNTC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164826</idOrigem><CnpjFormatado>11.003.414/0001-90</CnpjFormatado><Id>39770</Id></row>
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<row _id="4559"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8LJJT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00816/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: SUBCUTANEA; USO: ADULTO E PEDIATRICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA MARCA: WOSULIN / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA MARCA: WOSULIN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B2WWX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168390</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39772</Id></row>
<row _id="4560"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-63C56</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>27053735000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE CONTROLE DE ACESSO VEICULAR TAG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2070,00</ValorInicial><ValorFinal>2070,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>168545</idOrigem><CnpjFormatado>27.053.735/0001-30</CnpjFormatado><Id>39773</Id></row>
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<row _id="4563"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N89L1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02318/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>AMBRISENTANA 10 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6351,00</ValorInicial><ValorFinal>6351,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N89L1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165386</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>39776</Id></row>
<row _id="4564"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PUNTA COLORADA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13193095000159</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 08/2022 - Projetos de Produção de Conteúdos Digitais no Estado do Espírito Santo - Cultura Digital, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165387</idOrigem><CnpjFormatado>13.193.095/0001-59</CnpjFormatado><Id>39777</Id></row>
<row _id="4565"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P46WT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02409/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>511,94</ValorInicial><ValorFinal>511,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P46WT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165462</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39778</Id></row>
<row _id="4566"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00077/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DANIEL CALDEIRA DE MELO 05616968617</Fornecedor><CnpjFornecedor>42566461000176</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 08/2022 - Projetos de Produção de Conteúdos Digitais no Estado do Espírito Santo ¿ Cultura Digital, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165463</idOrigem><CnpjFormatado>42.566.461/0001-76</CnpjFormatado><Id>39779</Id></row>
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<row _id="4573"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R5894</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03187/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto>DILUENTE USO HUMANO: SOLUCAO CONCENTRADA INJETAVEL COMPOSICAO: AGUA DESTILADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12990,00</ValorInicial><ValorFinal>12990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JVRJ1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169002</idOrigem><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>39786</Id></row>
<row _id="4574"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R9HSN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00883/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8000,00</ValorInicial><ValorFinal>8000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-343FW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169357</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>39787</Id></row>
<row _id="4575"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7KV52</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00880/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINA DESCARTAVEL PARA DERMATOMO ELETRICO COM LARGURA DE CORTE 80CM, 65CM E 50CM PARA EQUIPAMENTO HUMECA D42/D80 EM ACO. NARCA:HUMECA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5335,50</ValorInicial><ValorFinal>5335,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8DMDV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169358</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>39788</Id></row>
<row _id="4576"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GZV5Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03274/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>TADALAFILA 20MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>231,28</ValorInicial><ValorFinal>231,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GZV5Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169365</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39789</Id></row>
<row _id="4577"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1P9ZC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00886/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ARAMADO; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; REFORCO: FIO ACO INOX; DIAMETRO: 7,0 MM; BALAO:COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ACOMPANHA BARRA ESTABILIZADORA PARA RETIRADA DA MASCARA IMPEDINDO A REMOCAO DO TUBO, CONECTOR DE 15 MM REMOVIVEL PARA PASSAGEM ATRAVES DAS MASCARA LARINGEA, EXTREMIDADE EM SILICONE PARA EVITAR TRAUMA DAS VIAS AEREAS, TRANSPARENTE EM PVC, RADIOPACO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: SOLIDOR / TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 7,0 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE SENDO; MARCA: SOLIDOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1542,53</ValorInicial><ValorFinal>1542,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1P9ZC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169366</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>39790</Id></row>
<row _id="4578"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GZV5Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03275/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4216957000120</CnpjFornecedor><Objeto>TADALAFILA 5MG COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19,35</ValorInicial><ValorFinal>19,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GZV5Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169367</idOrigem><CnpjFormatado>04.216.957/0001-20</CnpjFormatado><Id>39791</Id></row>
<row _id="4579"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G34QW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27263741000111</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos para as atividades a campo da Geapp.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5900,00</ValorInicial><ValorFinal>5900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161621</idOrigem><CnpjFormatado>27.263.741/0001-11</CnpjFormatado><Id>39792</Id></row>
<row _id="4580"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4CVJ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TEOFILINA 200 MG CÁPSULA DURA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>164,64</ValorInicial><ValorFinal>164,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4CVJ0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163481</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39794</Id></row>
<row _id="4581"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - FILIAL - RS</Fornecedor><CnpjFornecedor>57494031001054</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de munições do tipo letal e de treinamento</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>435050,00</ValorInicial><ValorFinal>435050,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LP9N3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164868</idOrigem><CnpjFormatado>57.494.031/0010-54</CnpjFormatado><Id>39795</Id></row>
<row _id="4582"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H6R92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 011/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02321/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10696551000195</CnpjFornecedor><Objeto>FRALDA DESCARTAVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8568,00</ValorInicial><ValorFinal>8568,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S70TM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165181</idOrigem><CnpjFormatado>10.696.551/0001-95</CnpjFormatado><Id>39796</Id></row>
<row _id="4583"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1P7B8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00661/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ANLODIPINO, BESILATO 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: BESILATO DE ANLODIPINO - GENÉRICO FABRICANTE: CIMED INDUSTRIA S.A DETENTOR DO REGISTRO: CIMED INDUSTRIA S.A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>115,60</ValorInicial><ValorFinal>115,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JQNNS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165201</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>39797</Id></row>
<row _id="4584"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3274B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER AUTOMOTORES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15650133000180</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAO DE VECULO AUTOMOTOR</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>127603,20</ValorInicial><ValorFinal>127603,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3274B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165584</idOrigem><CnpjFormatado>15.650.133/0001-80</CnpjFormatado><Id>39798</Id></row>
<row _id="4585"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GLZJQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02426/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2289,20</ValorInicial><ValorFinal>2289,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GLZJQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165585</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39799</Id></row>
<row _id="4586"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LBC2F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JULIO CESAR CORTELETTI</Fornecedor><CnpjFornecedor>71965785700</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ADUBOS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - FEBN - CONVÊNIO 887187/2019</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26831,84</ValorInicial><ValorFinal>26831,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165586</idOrigem><CnpjFormatado>00.071.965/7857-00</CnpjFormatado><Id>39800</Id></row>
<row _id="4587"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SG2LL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02555/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ESCITALOPRAM 15MG,SERTRALINA 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2411,51</ValorInicial><ValorFinal>2411,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SG2LL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166291</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>39801</Id></row>
<row _id="4588"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SG2LL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02557/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>TRAZODONA, CLORIDRATO 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>494,94</ValorInicial><ValorFinal>494,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SG2LL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166293</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39802</Id></row>
<row _id="4589"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0QNHX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02618/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5343029000190</CnpjFornecedor><Objeto>LANCETA AUTOMATICA; DESCARTAVEL; FORMATO: ANATOMICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA SEGUNDO NR 32/2005 - ANVISA; PARA PUNCAO DIGITAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5600,00</ValorInicial><ValorFinal>5600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D0JFZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166609</idOrigem><CnpjFormatado>05.343.029/0001-90</CnpjFormatado><Id>39803</Id></row>
<row _id="4590"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PF5D3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00794/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40582188000148</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA ORGANIZADORA; GAVETEIRO; MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO BIN.NUMERO: 3 DIMENSOES: 102X173X73MM CAPACIDADE: 1LITRO; MARCA: CAIXA PLAST / CAIXA ORGANIZADORA; GAVETEIRO; MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO BIN.NUMERO: 5 DIMENSOES: 150X245X113MM CAPACIDADE: 4LITRO; MARCA: PRESTO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>788,80</ValorInicial><ValorFinal>788,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z4MDD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168041</idOrigem><CnpjFormatado>40.582.188/0001-48</CnpjFormatado><Id>39804</Id></row>
<row _id="4591"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>CREME DENTAL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12261,00</ValorInicial><ValorFinal>12261,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3QHXD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168761</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>39806</Id></row>
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<row _id="4593"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VW2SB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03154/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>FILTRO COMPACTO BACTERIANO; TIPO: HIGROSCOPICO / HIDROFOBICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13760,00</ValorInicial><ValorFinal>13760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3NC5M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168801</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>39808</Id></row>
<row _id="4594"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KLFDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 058/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03268/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CLORIDRATO DE PILOCARPINA 2% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>310,93</ValorInicial><ValorFinal>310,93</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KLFDG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169371</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>39809</Id></row>
<row _id="4595"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T7WZ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00894/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>GEL ANTISSEPTICO. APRESENTACAO: BISNAGA 100 GRAMAS; FINALIDADE: HIDRATACAO, DESCONTAMINACAO DE FERIDAS CONTAMINADAS E CRONICAS; COMPOSICAO: AGUA, PROPILENOGLICOL OU GLICERINA, CELULOSE, POLIHEXANIDA A 0,1% COM UREIA E BETAINA OU 0,2% POLIHEXANIDA E BETANIA; USO: TOPICO; DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA.MARCA CURATEC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4056,00</ValorInicial><ValorFinal>4056,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V9J74</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169372</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>39810</Id></row>
<row _id="4596"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X3SCG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03404/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>CAFETEIRA PROFISSIONAL, DE ACO INOX, COM VOLTAGEM 220V, COM POTENCIA DE ENTRE 6000 E 7000W, VOLUME NO DEPOSITO: 50 LT</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7790,30</ValorInicial><ValorFinal>7790,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X3SCG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169447</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>39811</Id></row>
<row _id="4597"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03491/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto> DIAZEPAM 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1476,51</ValorInicial><ValorFinal>1476,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TG6RB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169564</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>39812</Id></row>
<row _id="4598"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0VWF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01623/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA LISPRO 100UI/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14237,50</ValorInicial><ValorFinal>14237,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J0VWF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160822</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>39813</Id></row>
<row _id="4599"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7KV52</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00695/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43090089000137</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL: METALICACONFECCIONADA EM ACO CARBONO COMAPROXIMADAMENTO 1MM DE ESPESSURA, 2CM DE LARGURA E 15 CM DE COMPRIMENTO COM CORTE EM UM DOS DOIS LADOS E DENTES NAS LATERAIS PARAENCAIXE DO CABO; NUMERACAO:NUMERO 06; ACABAMENTO: ISENTO REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, LAMINA PERFEITAMENTE AFIADA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL;EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;ROTULAGEM: DEVERA CONTERIDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOSFABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DEARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE SENDO: 80 HINSG; 60 HMSA; 120 UIJM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3596,00</ValorInicial><ValorFinal>3596,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GKFT8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165661</idOrigem><CnpjFormatado>43.090.089/0001-37</CnpjFormatado><Id>39814</Id></row>
<row _id="4600"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XQ5XG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00696/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIOQUIMICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>55643555000143</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO AQUOSA 0,2%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AQUOSA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO AQUOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ALMOTOLIA COM 100 ML MARCA: RIOHEX 0,2% DERMO SUAVE FABRICANTE: RIOQUIMICA S.A. DETENTOR DO REGISTRO: RIOQUIMICA S.A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3006,00</ValorInicial><ValorFinal>3006,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LDKXL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165662</idOrigem><CnpjFormatado>55.643.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>39815</Id></row>
<row _id="4601"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0PKGJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/01034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>IRON LOCACAO E EVENTOS EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18128922000144</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO: EVENTO - 9ª Corrida dos Bombeiros ID CidadES: 2023.500E0500023.09.0008</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9540,00</ValorInicial><ValorFinal>9540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>165962</idOrigem><CnpjFormatado>18.128.922/0001-44</CnpjFormatado><Id>39816</Id></row>
<row _id="4602"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MWL34</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02473/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>SITAGLIPTINA, FOSFATO 100MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6540,24</ValorInicial><ValorFinal>6540,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MWL34</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165964</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>39817</Id></row>
<row _id="4603"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G9H9P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02608/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>TESTOSTERONA 10 MG/G.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11243,44</ValorInicial><ValorFinal>11243,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G9H9P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166687</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>39818</Id></row>
<row _id="4604"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KK5TN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02799/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>ATRACURIO, BESILATO 10MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7285,00</ValorInicial><ValorFinal>7285,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X4528</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167425</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>39819</Id></row>
<row _id="4605"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 007/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00403/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>PECA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: CONECTOR PARA AEROSSOL ¿ MDI; CONECTOR PARA AEROSSOLTERAPIA COM 22MM INT DE UM LADO E 22MM EXT X 15MM INT DO OUTRO LADO, PODENDO SER CONECTADO A TODO TIPO DE CIRCUITO OU CANULA DE TRAQUEOSTOMIA; COM ORIFICIO PARA COLOCACAO DO MDI UNIVERSAL. MARCA:VENTCARE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3423,52</ValorInicial><ValorFinal>3423,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-N0DBP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159422</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>39822</Id></row>
<row _id="4606"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C92HS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01485/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>CALCITONINA 200UI/DOSE SPRAY NASAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2066,87</ValorInicial><ValorFinal>2066,87</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C92HS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159988</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>39823</Id></row>
<row _id="4607"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00478/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO; MEDINDO 10CM X 1,8M DE COMPRIMENTO; EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODÃO HIDRÓFOBO,COM GOMA EM UMA DAS FACES,COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM; COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS,(DENSIDADE ACEITÁVEL ATE 3 UNIDADES/CM²,PARA ENSAIO DE IMPUREZAS); EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, MARCA ORTOBOM / ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO; MEDINDO 15CM X 1,8M DE COMPRIMENTO; EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODÃO HIDRÓFOBO,COM GOMA EM UMA DAS FACES,COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM; COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS,(DENSIDADE ACEITÁVEL ATE 3 UNIDADES/CM²,PARA ENSAIO DE IMPUREZAS); EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCA ORTOBOM / ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO; MEDINDO 20CM X 1,8M DE COMPRIMENTO; EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODÃO HIDRÓFOBO,COM GOMA EM UMA DAS FACES,COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM; COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS,(DENSIDADE ACEITÁVEL ATE 3 UNIDADES/CM²,PARA ENSAIO DE IMPUREZAS); EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. MARCA ORTOBOM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6926,00</ValorInicial><ValorFinal>6926,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HJ9BH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>160061</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39824</Id></row>
<row _id="4608"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KK5TN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00582/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: ATRACURIO, BESILATO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2,5ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA Nome Comercial: TRACUR Detentor do Registro: CRISTÁLIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7285,00</ValorInicial><ValorFinal>7285,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-32QJN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>162384</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>39825</Id></row>
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<row _id="4616"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4MJ9P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02541/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L.D. FARMACEUTICA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15772566000109</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE POTASSIO 6%.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,00</ValorInicial><ValorFinal>1046,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-70CZC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166209</idOrigem><CnpjFormatado>15.772.566/0001-09</CnpjFormatado><Id>39833</Id></row>
<row _id="4617"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JH1GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00710/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ITRACONAZOL 100MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA DURA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADEDE FORNECIMENTO: CAPSULA DURA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>360,00</ValorInicial><ValorFinal>360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F7BCJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166486</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>39834</Id></row>
<row _id="4618"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QD2RQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDU/06486/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000109</CnpjFornecedor><Objeto>INSCRIÇÃO DE 05 (CINCO) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PÚBLICAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24000,00</ValorInicial><ValorFinal>24000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo realizado no SIGA, porém não finalizado</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>166610</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0001-09</CnpjFormatado><Id>39835</Id></row>
<row _id="4619"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02663/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto>DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3476,79</ValorInicial><ValorFinal>3476,79</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TG6RB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>166842</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>39838</Id></row>
<row _id="4620"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D36F0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02699/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>SEMAGLUTIDA 3MG COMPRIMIDOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1262,40</ValorInicial><ValorFinal>1262,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D36F0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167072</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>39840</Id></row>
<row _id="4621"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00059/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TOLPOLAR E CIA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>1506544000192</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços profissionais especializados como integrante da Comissão Julgadora do Edital nº 14/2022 - Seleção de Projetos de Produção Audiovisual no Espírito Santo, conforme resultado final do Edital de Seleção e Credenciamento de Profissionais para Composição das Comissões Julgadoras dos Editais Funcultura, publicado no Diário Oficial de 07 de março de 2022.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A seleção de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados para a composição das comissões julgadoras dos Editais Funcultura 2022 foi realizada na plataforma Mapa Cultural ES.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>167301</idOrigem><CnpjFormatado>01.506.544/0001-92</CnpjFormatado><Id>39841</Id></row>
<row _id="4622"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FVLDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02810/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>Base desidratada.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>79,00</ValorInicial><ValorFinal>79,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FVLDL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>167581</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>39842</Id></row>
<row _id="4623"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S7C84</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00849/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>DISPOSITIVO RÍGIDO ROSQUEAVEL (TAMPA PROTETORA), PARA OCLUSÃO DAS CONEXÕES LUER FÊMEA,FECHAMENTO LUER LOCK; PARA VEDAÇÃO DE EQUIPOS, CATETERES E MULTIPLICADORES DE ACESSO VENOSO; ESTÉRIL, LIVRE DE LATEX, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1500,00</ValorInicial><ValorFinal>1500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G0GB1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169004</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>39844</Id></row>
<row _id="4624"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N629D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03215/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DS3J8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169010</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>39845</Id></row>
<row _id="4625"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F92VH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03241/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>HIDROXIDO DE ALUMINIO 120MG - PANTOTENATO DE CALCIO 60MG - POLIVITAMINICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7164,48</ValorInicial><ValorFinal>7164,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F92VH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169161</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>39847</Id></row>
<row _id="4626"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5LDJ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03357/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>TRAMADOL 50MG CAPSULA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>996,00</ValorInicial><ValorFinal>996,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7K31G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169345</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>39848</Id></row>
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<row _id="4628"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03430/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>33846912000138</CnpjFornecedor><Objeto>CAQUEXIA E COM RESTRIÇÃO HIDRICA COM 3,2 KCAL/ML COM 20% DE PROTEINA, 35% DE CARBOIDRATOS E 45% DE LIPIDIOS - SUPLEMENTO HIPERPROTEICO/HIPERCALORICO- 20 GRAMAS DE PROTEINAS/1,5 KCAL/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6484,00</ValorInicial><ValorFinal>6484,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZS752</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169501</idOrigem><CnpjFormatado>33.846.912/0001-38</CnpjFormatado><Id>39850</Id></row>
<row _id="4629"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RWPS4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03374/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ÁCIDO URSODESOXICOLICO 300MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2776,75</ValorInicial><ValorFinal>2776,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RWPS4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169504</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39851</Id></row>
<row _id="4630"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VSSC6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03359/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MONTELUCASTE 4MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4104,00</ValorInicial><ValorFinal>4104,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VSSC6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169510</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39852</Id></row>
<row _id="4631"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L594C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03414/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL PEDIATRICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13942,08</ValorInicial><ValorFinal>13942,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L594C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169546</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>39853</Id></row>
<row _id="4632"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FRCNF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01368/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>DETERGENTE NEUTRO DE LABORATORIO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3259,80</ValorInicial><ValorFinal>3259,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FRCNF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159622</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>39854</Id></row>
<row _id="4633"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01557/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CASTELO INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9516491000100</CnpjFornecedor><Objeto>MOUSE USB OPTICO,JOGO DE CHAVES FENDA / PHILLIPS,PASTA TERMICA,JOGO DE BROCAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1610,95</ValorInicial><ValorFinal>1610,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C64TM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>159816</idOrigem><CnpjFormatado>09.516.491/0001-00</CnpjFormatado><Id>39855</Id></row>
<row _id="4634"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HK17L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00050/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ENGINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>36338135000109</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DA QUALIDADE </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28400,00</ValorInicial><ValorFinal>28400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>161370</idOrigem><CnpjFormatado>36.338.135/0001-09</CnpjFormatado><Id>39856</Id></row>
<row _id="4635"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01755/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>CIPROTERONA, ACETATO 50MG.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2334,31</ValorInicial><ValorFinal>2334,31</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-988Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>161466</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>39857</Id></row>
<row _id="4636"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-08R6B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00603/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>DRENO DE PENROSE; NUMERO: 3; COMPONENTES: SEM GAZE; MATERIAL: LATEX NATURAL; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. S / DRENO DE PENROSE; NUMERO: 4; COMPONENTES: SEM GAZE; MATERIAL: LATEX NATURAL; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1190,40</ValorInicial><ValorFinal>1190,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XC5GH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163161</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>39858</Id></row>
<row _id="4637"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1ZN6L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>QUALI CADEIRAS PLASTICAS REPRESENTAÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27449808000107</CnpjFornecedor><Objeto>CONSUMO DE ARP - Aquisição de CADEIRAS e MESAS DE PLASTICO conforme especificações do termo de referência da ARP 069/2022 ,Pregão Nº 060/2022, Processo nº 2022-1ZN6L, da SEJUS, NA QUAL SOMOS PARTÍCIPES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4095,20</ValorInicial><ValorFinal>4095,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L5D90</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163970</idOrigem><CnpjFormatado>27.449.808/0001-07</CnpjFormatado><Id>39859</Id></row>
<row _id="4638"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02160/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>NUTRICAO ENTERAL NORMOCALORICA, HIPERPROTEICA, SUPLEMENTADA COM ARGININA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1440,00</ValorInicial><ValorFinal>1440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LHLK4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>163972</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39860</Id></row>
<row _id="4639"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H2HGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>34010427000192</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6750,00</ValorInicial><ValorFinal>6750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163973</idOrigem><CnpjFormatado>34.010.427/0001-92</CnpjFormatado><Id>39861</Id></row>
<row _id="4640"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H2HGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>3D SLIM TECNOLOGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>33858026000124</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1960,00</ValorInicial><ValorFinal>1960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>163974</idOrigem><CnpjFormatado>33.858.026/0001-24</CnpjFormatado><Id>39862</Id></row>
<row _id="4641"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T58S6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02172/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36958637000132</CnpjFornecedor><Objeto>DOXAZOSINA 4MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35,78</ValorInicial><ValorFinal>35,78</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L0TGX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>164931</idOrigem><CnpjFormatado>36.958.637/0001-32</CnpjFormatado><Id>39863</Id></row>
<row _id="4642"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HRQJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02330/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X4K5P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>165244</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>39864</Id></row>
<row _id="4643"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02923/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA GLARGINA 100UI ML INJ FRASCO AMPOLA 3ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>589,00</ValorInicial><ValorFinal>589,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-988Q4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168203</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>39865</Id></row>
<row _id="4644"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X3SNF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03150/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MACROGOL 3350 13.125G + BICARBONATO DE SÓDIO 0.1775G + CLORETO DE SODIO 0.3507G + CLORETO DE POTASSIO 0.0466G PO SACHE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>869,76</ValorInicial><ValorFinal>869,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X3SNF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>168861</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39866</Id></row>
<row _id="4645"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G5B4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00867/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23706582000121</CnpjFornecedor><Objeto>KIT PARA MEDIDA DE PRESSAO INTRACRANIANA CONTENDO CATETER INTRAPARENQUIMATOSO COM MICROSENSOR COM PROBO OU AGULHA DE PUNCAO, AGULHA COM ESTILETE OU GUIA PARA TRANSPOSICAO SUBCUTANEA E FIXACAO DUPLA DO TRANSDUTOR NO COURO CABELUDO E CONECTORES PARA O MONITOR DE PRESSAO INTRACRANIANA. PONTA DO CATETER EM CERAMICA. CATETER DEVE POSSUIR DISPOSITIVO PARA ZERAGEM DE MONITOR APOS IMPLANTE, MARCA HPBIO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8509,56</ValorInicial><ValorFinal>8509,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G5B4J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169109</idOrigem><CnpjFormatado>23.706.582/0001-21</CnpjFormatado><Id>39867</Id></row>
<row _id="4646"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-G5B4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00868/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: ENXERTO OSSEO HIDROXIAPATITA 5G, MARCA PROCELL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12500,00</ValorInicial><ValorFinal>12500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-G5B4J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169110</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>39868</Id></row>
<row _id="4647"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6TNVF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03193/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>81,60</ValorInicial><ValorFinal>81,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6TNVF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169111</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>39869</Id></row>
<row _id="4648"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00873/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MODULO DE PROTEINA PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, A BASE DE PROTEINA DO SORO DO LEITE (WHEY PROTEIN), SEM SABOR, FORMA FARMACEUTICA: EM PO, VIA ADMINISTRACAO: ENTERAL/ORAL, VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: GRAMAS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2331,00</ValorInicial><ValorFinal>2331,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3QN6Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169181</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39870</Id></row>
<row _id="4649"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00678/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E HIPERCALORICO 20 GRAMAS DE PROTEINAS E 1,5 KCAL/ML, COM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO 26,7% EM PROTEINA, 41.3% DE CARBOIDRATO E 32% DE LIPIDIOS SIGA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3816,00</ValorInicial><ValorFinal>3816,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FZ74L</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169182</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>39871</Id></row>
<row _id="4650"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 018/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>AÇÚCAR CRISTAL 5KG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22620,00</ValorInicial><ValorFinal>22620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q88PF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169247</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>39872</Id></row>
<row _id="4651"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CRKX9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03348/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>PADRAO DE FLUORETO 100 PPM PARA ISE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CRKX9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169324</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>39873</Id></row>
<row _id="4652"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00074/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39820568000194</CnpjFornecedor><Objeto>CARIMBO E PLACA DE TEXTO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>133,53</ValorInicial><ValorFinal>133,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-98WQQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>169383</idOrigem><CnpjFormatado>39.820.568/0001-94</CnpjFormatado><Id>39874</Id></row>
<row _id="4653"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N5XFT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 256607/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO PAULISTA DE PESQUISA E TRATAMENTO DAS ANOMALIAS VASCULARES S/S</Fornecedor><CnpjFornecedor>26201861000121</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO
ARTERIOVENOSA (MAV), NA CLINICA CERTA - CENTRO DE REFERÊNCIA DE
TRATAMENTO AVANÇADOS NO HOSPITAL DIA SÃO PAULO/SP, PARA ATENDER
MANDADO JUDICIAL </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10000,00</ValorInicial><ValorFinal>10000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1307</idOrigem><CnpjFormatado>26.201.861/0001-21</CnpjFormatado><Id>40692</Id></row>
<row _id="4654"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N5XFT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 256586/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CERTA CENTRO DE REFERENCIA EM TRATAMENTOS AVANÇADOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>19423465000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO
ARTERIOVENOSA (MAV), NA CLINICA CERTA - CENTRO DE REFERÊNCIA DE
TRATAMENTO AVANÇADOS NO HOSPITAL DIA SÃO PAULO/SP, PARA ATENDER
MANDADO JUDICIAL </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12319,88</ValorInicial><ValorFinal>12319,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1306</idOrigem><CnpjFormatado>19.423.465/0001-83</CnpjFormatado><Id>40693</Id></row>
<row _id="4655"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QNZTK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>9243535000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAMES, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL ENCAMINHADO À
SRSC - Nº. 0007397-45.2018.8.08.0014 EM FAVOR DO PACIENTE M.A.D.S</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>455,00</ValorInicial><ValorFinal>455,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>1319</idOrigem><CnpjFormatado>09.243.535/0001-68</CnpjFormatado><Id>40695</Id></row>
<row _id="4656"><IdOrgao>867</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO DE MODERNIZACAO E INCENTIVO A COBRANCA DA DIVIDA ATIVA E DE REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CKC3M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>60501293000112</CnpjFornecedor><Objeto>Renovação da assinatura dos periódicos da Revista dos Tribunais publicado pela Editora Revista dos Tribunais, para o uso dos procuradores e assessores desta PGE/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28957,00</ValorInicial><ValorFinal>28957,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6409</idOrigem><CnpjFormatado>60.501.293/0001-12</CnpjFormatado><Id>40956</Id></row>
<row _id="4657"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WG7V4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0010/222/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>STDI SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31747255000146</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>168918,00</ValorInicial><ValorFinal>168918,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9422</idOrigem><CnpjFormatado>31.747.255/0001-46</CnpjFormatado><Id>41008</Id></row>
<row _id="4658"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TWZ7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00296</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU</Fornecedor><CnpjFornecedor>27357128000163</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - SAAE ITAGUAÇU/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1399,99</ValorInicial><ValorFinal>1399,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5323</idOrigem><CnpjFormatado>27.357.128/0001-63</CnpjFormatado><Id>41040</Id></row>
<row _id="4659"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WRSH1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00295</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOORETAMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1906118000146</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE SOORETAMA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1099,99</ValorInicial><ValorFinal>1099,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5254</idOrigem><CnpjFormatado>01.906.118/0001-46</CnpjFormatado><Id>41041</Id></row>
<row _id="4660"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2Z2RD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00298</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27744234000108</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE ICONHA/ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1399,99</ValorInicial><ValorFinal>1399,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5321</idOrigem><CnpjFormatado>27.744.234/0001-08</CnpjFormatado><Id>41042</Id></row>
<row _id="4661"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-31K1W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00001</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte para a Sede e Regional 1 do DER-ES para o ano calendário de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>110880,00</ValorInicial><ValorFinal>110880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3232</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>41043</Id></row>
<row _id="4662"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WLZ7M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00002</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10518988000139</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte municipal para a Regional 2 do DER-ES para o exercício de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4329,60</ValorInicial><ValorFinal>4329,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3234</idOrigem><CnpjFormatado>10.518.988/0001-39</CnpjFormatado><Id>41045</Id></row>
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<row _id="4664"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-03L74</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00003</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Viação São João Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>35960897000180</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte municipal para a Regional 4 do DER-ES para o exercício de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5781,60</ValorInicial><ValorFinal>5781,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3235</idOrigem><CnpjFormatado>35.960.897/0001-80</CnpjFormatado><Id>41049</Id></row>
<row _id="4665"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2ZBQ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00301</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27728211000100</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO COM O SAAE DE IBIRAÇU/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5320</idOrigem><CnpjFormatado>27.728.211/0001-00</CnpjFormatado><Id>41051</Id></row>
<row _id="4666"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RSCN3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>X DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38597881000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 13 (treze) Certificados Digitais, sendo 03 do tipo e-CNPJ A1 e 10 do tipo e-CPF A3, com validade de 12 e 36 meses respectivamente.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1730,00</ValorInicial><ValorFinal>1730,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5052</idOrigem><CnpjFormatado>38.597.881/0001-42</CnpjFormatado><Id>41062</Id></row>
<row _id="4667"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9407R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>61074175000138</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para 02 (dois) VEÍCULOS AUTOMOTORES, pertencentes a frota da FAPES, pelo período de 1 (um) ano, com assistência 24 (vinte e quatro) horas.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2480,00</ValorInicial><ValorFinal>2480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4888</idOrigem><CnpjFormatado>61.074.175/0001-38</CnpjFormatado><Id>41093</Id></row>
<row _id="4668"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VSLV4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00044</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>6698248000154</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de água e tratamento de esgoto no exercício de 2023 para CIRETRAN DE COLATINA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5499,96</ValorInicial><ValorFinal>5499,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3452</idOrigem><CnpjFormatado>06.698.248/0001-54</CnpjFormatado><Id>41127</Id></row>
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<row _id="4674"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1WW35</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797967000195</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da ferramenta “BANCO DE PREÇOS” especializada para elaboração de pesquisas e comparação de preços baseados em licitações e registros de preços.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10865,00</ValorInicial><ValorFinal>10865,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3007</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.967/0001-95</CnpjFormatado><Id>41141</Id></row>
<row _id="4675"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6XC8Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46695758000192</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais permanentes (caixa de som e microfones) para realização de simulado de desastres.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8725,00</ValorInicial><ValorFinal>8725,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5155</idOrigem><CnpjFormatado>46.695.758/0001-92</CnpjFormatado><Id>41148</Id></row>
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<row _id="4680"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NVPK1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00367</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>2628150000170</CnpjFornecedor><Objeto>ÁGUA E ESGOTO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5329</idOrigem><CnpjFormatado>02.628.150/0001-70</CnpjFormatado><Id>41154</Id></row>
<row _id="4681"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HX270</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação (</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 262199/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS, para fornecimento de vale transporte para os servidores e estagiários no exercício de 2023</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>0,00</ValorInicial><ValorFinal /><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6088</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>41157</Id></row>
<row _id="4682"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HK76V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Seminal Assistência Familiar LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26438808000149</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de REMOÇÃO DE CORPOS PARA SVO – Serviço de verificação de óbito (vitória HMP) e sepultamento de membro amputado - HMSA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15946,50</ValorInicial><ValorFinal>15946,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7751</idOrigem><CnpjFormatado>26.438.808/0001-49</CnpjFormatado><Id>41158</Id></row>
<row _id="4683"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QMX71</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ZENAVI COMERCIO E INDUSTRIA PANIFICAÇÃO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8240924000177</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de produtos de panificação, para atender a Secretaria de Estado do Governo - SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6625,76</ValorInicial><ValorFinal>6625,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3130</idOrigem><CnpjFormatado>08.240.924/0001-77</CnpjFormatado><Id>41162</Id></row>
<row _id="4684"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1H7CN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00593</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE</Fornecedor><CnpjFornecedor>7064289000151</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de vale-transporte para servidores da Ciretran de Colatina/ES no exercício de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6336,00</ValorInicial><ValorFinal>6336,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3472</idOrigem><CnpjFormatado>07.064.289/0001-51</CnpjFormatado><Id>41165</Id></row>
<row _id="4685"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KTPJ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação (</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00027</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de fornecimento de energia elétrica.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>90000,00</ValorInicial><ValorFinal>90000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6076</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41166</Id></row>
<row _id="4686"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1Q7CT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de consumo com entrega imediata, a fim de atender a demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - FAPES,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9361,02</ValorInicial><ValorFinal>9361,02</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4880</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>41169</Id></row>
<row _id="4687"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1Q7CT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>I.R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33149502000138</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de consumo com entrega imediata, a fim de atender a demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - FAPES,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3847,10</ValorInicial><ValorFinal>3847,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4878</idOrigem><CnpjFormatado>33.149.502/0001-38</CnpjFormatado><Id>41170</Id></row>
<row _id="4688"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GTSWC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>A.C. ALVES PEREIRA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5725389000156</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de Coroa de Flores Naturais, para atender as demandas desta Secretaria de Estado do Governo - SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11400,00</ValorInicial><ValorFinal>11400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3156</idOrigem><CnpjFormatado>05.725.389/0001-56</CnpjFormatado><Id>41171</Id></row>
<row _id="4689"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R3TC2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00594</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>24282456000150</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa por meio de veículo de transporte coletivo interurbano, para deslocamento reside^ncia-trabalho e vice-versa de servidor residente em Aracruz funcionalmente na CIRETRAN de Aracruz.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9847,20</ValorInicial><ValorFinal>9847,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3468</idOrigem><CnpjFormatado>24.282.456/0001-50</CnpjFormatado><Id>41173</Id></row>
<row _id="4690"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WJFL0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00592</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO JOANA D ARC</Fornecedor><CnpjFornecedor>27487156000286</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa por meio de veículo de transporte coletivo urbano, para deslocamento reside^ncia-trabalho e vice-versa dos servidores (Carla Gomes Carrico e Larissa Capelario Silva) residentes em Linhares e lotados funcionalmente na CIRETRAN.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4329,60</ValorInicial><ValorFinal>4329,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3471</idOrigem><CnpjFormatado>27.487.156/0002-86</CnpjFormatado><Id>41174</Id></row>
<row _id="4691"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G85R0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00042</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2803107000101</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços Médicos Especializados</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2023-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17250,00</ValorInicial><ValorFinal>17250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3599</idOrigem><CnpjFormatado>02.803.107/0001-01</CnpjFormatado><Id>41191</Id></row>
<row _id="4692"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FFCWP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00657</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN</Fornecedor><CnpjFornecedor>28151363000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da empresa COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN para fornecimento de água e tratamento de esgoto no exercício de 2023, visando atender aos diversos imóveis ocupados pelo DETRAN.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>110400,00</ValorInicial><ValorFinal>110400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3473</idOrigem><CnpjFormatado>28.151.363/0001-47</CnpjFormatado><Id>41192</Id></row>
<row _id="4693"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7JPN3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00697</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material permanente: cafeteira elétrica industrial, de acordo com as condições, quantidade e exigências estabelecidas no Termo de Referência. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6798,00</ValorInicial><ValorFinal>6798,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3040</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>41193</Id></row>
<row _id="4694"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PQWVM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00031</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44942101000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO TELEVISOR E REFRIGERADOR PARA ATENDER A SUBSECRETARIA DE AQUICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9789,00</ValorInicial><ValorFinal>9789,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3330</idOrigem><CnpjFormatado>44.942.101/0001-57</CnpjFormatado><Id>41194</Id></row>
<row _id="4695"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G56J2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00731</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10518988000139</CnpjFornecedor><Objeto>Vale Transporte para os servidores do Ciretran de Cachoeiro de Itapemirim</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17318,40</ValorInicial><ValorFinal>17318,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5267</idOrigem><CnpjFormatado>10.518.988/0001-39</CnpjFormatado><Id>41195</Id></row>
<row _id="4696"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S3ZJ2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00749</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2023, objetivando atender ao imóvel ocupado pelo DETRAN SEDE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>670680,00</ValorInicial><ValorFinal>670680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3474</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41198</Id></row>
<row _id="4697"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NGG6T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de 13 assinaturas do jornal A Gazeta Digital</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2792,40</ValorInicial><ValorFinal>2792,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3248</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>41201</Id></row>
<row _id="4698"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M8FDF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00052</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Crédito transporte Intermunicipal e Municipal
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>88704,00</ValorInicial><ValorFinal>88704,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3065</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>41203</Id></row>
<row _id="4699"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SMF51</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>WELLINGTON BARBOSA GUITTI 02995159906</Fornecedor><CnpjFornecedor>41305664000146</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Wellington Barbosa Guitti</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3688</idOrigem><CnpjFormatado>41.305.664/0001-46</CnpjFormatado><Id>41205</Id></row>
<row _id="4700"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RC09D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LETICIA MARTINS VIANA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30789420000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Letícia Martins Dias</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3689</idOrigem><CnpjFormatado>30.789.420/0001-60</CnpjFormatado><Id>41206</Id></row>
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<row _id="4702"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9P490</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ANA PAULA SBRISSA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32619544858</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Ana Paula Sbrissa	</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3691</idOrigem><CnpjFormatado>00.032.619/5448-58</CnpjFormatado><Id>41209</Id></row>
<row _id="4703"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X55D6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LIGIA BATISTA FERREIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4197162979</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Ligia Batista Ferreira</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3692</idOrigem><CnpjFormatado>00.004.197/1629-79</CnpjFormatado><Id>41210</Id></row>
<row _id="4704"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5DLB7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>IAGO VEIGA CONFORT LORENA 11137898674</Fornecedor><CnpjFornecedor>44973823000179</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Iago Veiga Confort Lorena</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3778</idOrigem><CnpjFormatado>44.973.823/0001-79</CnpjFormatado><Id>41211</Id></row>
<row _id="4705"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QR4L6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SIMONE VELOSO DE FIGUEIREDO SOARES 05730149654</Fornecedor><CnpjFornecedor>30541949000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Simone Veloso de Figueiredo Soares	</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3784</idOrigem><CnpjFormatado>30.541.949/0001-60</CnpjFormatado><Id>41212</Id></row>
<row _id="4706"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K6TL2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00855</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2023, objetivando atender aos diversos imóveis ocupados pelo DETRAN|ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>993600,00</ValorInicial><ValorFinal>993600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3475</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41213</Id></row>
<row _id="4707"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PXRFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>EDGAR CEZAR BENITES 00219058008</Fornecedor><CnpjFornecedor>30845211000196</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Edgar Cezar Benites</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3785</idOrigem><CnpjFormatado>30.845.211/0001-96</CnpjFormatado><Id>41214</Id></row>
<row _id="4708"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6WHCF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Fernanda Gehrke </Fornecedor><CnpjFornecedor>98208640034</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Fernanda Gehrke</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3786</idOrigem><CnpjFormatado>00.098.208/6400-34</CnpjFormatado><Id>41215</Id></row>
<row _id="4709"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DG2ZH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria (GVBus) para prestação de serviços de créditos tarifários de vale transporte de bilhetagem eletrônica, para servidores e estagiários da SECONT no exercício 2023.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>64800,00</ValorInicial><ValorFinal>64800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3119</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>41217</Id></row>
<row _id="4710"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SHVLN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>RENATA MARIA GONÇALVES MORA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24997723878</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Renata Maria Gonçalves Mora</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3795</idOrigem><CnpjFormatado>00.024.997/7238-78</CnpjFormatado><Id>41219</Id></row>
<row _id="4711"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DTD10</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>DANIELA CORREA BRAGA 02677895641</Fornecedor><CnpjFornecedor>28582841000173</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Daniela Correa Braga</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3788</idOrigem><CnpjFormatado>28.582.841/0001-73</CnpjFormatado><Id>41220</Id></row>
<row _id="4712"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C0V0X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>VALDELIS GUBIÃ ANTUNES </Fornecedor><CnpjFornecedor>87232022972</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Valdelis Gubiã Antunes</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3789</idOrigem><CnpjFormatado>00.087.232/0229-72</CnpjFormatado><Id>41221</Id></row>
<row _id="4713"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HNBKV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00067</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>JOELSON FERNANDES DA COSTA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40408839000188</CnpjFornecedor><Objeto>FORNO ELÉTRICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>379,00</ValorInicial><ValorFinal>379,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4919</idOrigem><CnpjFormatado>40.408.839/0001-88</CnpjFormatado><Id>41222</Id></row>
<row _id="4714"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZM5KX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação (</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00013</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de energia elétrica buscando atender às necessidades desta SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRTURA – SEMOBI.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>69999,96</ValorInicial><ValorFinal>69999,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3169</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41223</Id></row>
<row _id="4715"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M8L2Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura do Jornal A Gazeta.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3281</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>41224</Id></row>
<row _id="4716"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G5S61</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00039</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27390160000140</CnpjFornecedor><Objeto>Compra de vales-transportes para o servidor Paulo César de Almeida Matos, desta SEMOBI.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7224,00</ValorInicial><ValorFinal>7224,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3172</idOrigem><CnpjFormatado>27.390.160/0001-40</CnpjFormatado><Id>41225</Id></row>
<row _id="4717"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XBLVN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>9322796000173</CnpjFornecedor><Objeto>O  presente  Termo  de  Referência  tem  por  objeto  a aquisição  de  frascos  de hemocultura adulto com  fornecimento  de equipamento  automatizado  com manutenção preventiva  e  corretiva  e  fornecimento  de  peças,  interfaceado  ao sistema  MV </Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>408000,00</ValorInicial><ValorFinal>408000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3178</idOrigem><CnpjFormatado>09.322.796/0001-73</CnpjFormatado><Id>41226</Id></row>
<row _id="4718"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZDS74</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 262140/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CASULO COMPORTAMENTO E SAUDE</Fornecedor><CnpjFornecedor>28567656000100</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE NEUROPSICOLÓGICO,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3177</idOrigem><CnpjFormatado>28.567.656/0001-00</CnpjFormatado><Id>41227</Id></row>
<row _id="4719"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GVNHS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 262143/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP</Fornecedor><CnpjFornecedor>57722118000140</CnpjFornecedor><Objeto>TRATAMENTO DE EPILEPSIA FÁRMACORESISTENTE,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>35300,00</ValorInicial><ValorFinal>35300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3183</idOrigem><CnpjFormatado>57.722.118/0001-40</CnpjFormatado><Id>41228</Id></row>
<row _id="4720"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VQLSD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 262595/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>DESOBSTRUÇÃO DO DUCTO LACRIMAL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6190,00</ValorInicial><ValorFinal>6190,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3194</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>41229</Id></row>
<row _id="4721"><IdOrgao>787</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-35B2G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30950184000111</CnpjFornecedor><Objeto>Assessórios para arma de fogo - Coldres e Carregador.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>369,00</ValorInicial><ValorFinal>369,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5062</idOrigem><CnpjFormatado>30.950.184/0001-11</CnpjFormatado><Id>41230</Id></row>
<row _id="4722"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-158F6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44942101000157</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Aparelhos de Ar-Condicionado tipo Janela, a serem instalados em 02 (dois) contêineres cuja contratação tramita no processo 2022-9HSZ4.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13188,00</ValorInicial><ValorFinal>13188,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3514</idOrigem><CnpjFormatado>44.942.101/0001-57</CnpjFormatado><Id>41232</Id></row>
<row _id="4723"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FRNQ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>818578000150</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de EXAMES EXTERNOS para atender os pacientes deste Hospital Dório Silva,conforme as especificações constantes neste Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>771270,20</ValorInicial><ValorFinal>771270,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3247</idOrigem><CnpjFormatado>00.818.578/0001-50</CnpjFormatado><Id>41233</Id></row>
<row _id="4724"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TFSSS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00028</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Compra de vales-transportes para os servidores e estagiários, desta SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRTURA – SEMOBI</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>26000,04</ValorInicial><ValorFinal>26000,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3209</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>41234</Id></row>
<row _id="4725"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WZN40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 262961/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5045065000177</CnpjFornecedor><Objeto>
 TROCA VALVAR
AÓRTICA PERCUTÂNEO (TAVI),</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>104900,00</ValorInicial><ValorFinal>104900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3219</idOrigem><CnpjFormatado>05.045.065/0001-77</CnpjFormatado><Id>41235</Id></row>
<row _id="4726"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GR0V2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01016</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27485069000109</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2023, objetivando atender diversos imóveis ocupados pelo DETRAN.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>120175,00</ValorInicial><ValorFinal>120175,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3479</idOrigem><CnpjFormatado>27.485.069/0001-09</CnpjFormatado><Id>41236</Id></row>
<row _id="4727"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P6N83</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 263100/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>kieper transportes e mudanças ltda me</Fornecedor><CnpjFornecedor>5743918000144</CnpjFornecedor><Objeto> CARGA E DESCARGA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3227</idOrigem><CnpjFormatado>05.743.918/0001-44</CnpjFormatado><Id>41237</Id></row>
<row _id="4728"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PLCCS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KAYRA BIANCHI MOGNHOL</Fornecedor><CnpjFornecedor>43616818000146</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento e plantio de grama em placa</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4548,60</ValorInicial><ValorFinal>4548,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3579</idOrigem><CnpjFormatado>43.616.818/0001-46</CnpjFormatado><Id>41239</Id></row>
<row _id="4729"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-60LKB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 202300109</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN</Fornecedor><CnpjFornecedor>28151363000147</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender as Unidades Administrativas do DER-ES, no exercício de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>99999,96</ValorInicial><ValorFinal>99999,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3444</idOrigem><CnpjFormatado>28.151.363/0001-47</CnpjFormatado><Id>41240</Id></row>
<row _id="4730"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KWEF3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00008</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Vales Transporte para atender às necessidades da SETUR em 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>35632,80</ValorInicial><ValorFinal>35632,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3245</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>41243</Id></row>
<row _id="4731"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CL2P3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00014</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27998368000147</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA A AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL - ARE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1805,76</ValorInicial><ValorFinal>1805,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3262</idOrigem><CnpjFormatado>27.998.368/0001-47</CnpjFormatado><Id>41246</Id></row>
<row _id="4732"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KHCNJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00070</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN</Fornecedor><CnpjFornecedor>28151363000147</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3269</idOrigem><CnpjFormatado>28.151.363/0001-47</CnpjFormatado><Id>41247</Id></row>
<row _id="4733"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HBTF7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00130</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>2628150000170</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de água e tratamento de esgoto para a Superintendência Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>48000,00</ValorInicial><ValorFinal>48000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3495</idOrigem><CnpjFormatado>02.628.150/0001-70</CnpjFormatado><Id>41248</Id></row>
<row _id="4734"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SC46X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00127</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de energia elétrica para a Sede do DER-ES e demais Superintendências e unidades, exceto a Superintendência de Colatina.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>429999,96</ValorInicial><ValorFinal>429999,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3496</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41249</Id></row>
<row _id="4735"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8KH7W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00129</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27485069000109</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de energia elétrica para a Superintendência Regional de Colatina.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>30000,00</ValorInicial><ValorFinal>30000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3498</idOrigem><CnpjFormatado>27.485.069/0001-09</CnpjFormatado><Id>41250</Id></row>
<row _id="4736"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZQ865</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00128</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>6698248000154</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de água e tratamento de esgoto para a Superintendência Regional de Colatina.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4000,08</ValorInicial><ValorFinal>4000,08</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3499</idOrigem><CnpjFormatado>06.698.248/0001-54</CnpjFormatado><Id>41251</Id></row>
<row _id="4737"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NXTJB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00011</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27069467000144</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE ALEGRE
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1373,40</ValorInicial><ValorFinal>1373,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3263</idOrigem><CnpjFormatado>27.069.467/0001-44</CnpjFormatado><Id>41253</Id></row>
<row _id="4738"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V9FKN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00013</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27834977000160</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE LINHARES
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1348,80</ValorInicial><ValorFinal>1348,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3264</idOrigem><CnpjFormatado>27.834.977/0001-60</CnpjFormatado><Id>41254</Id></row>
<row _id="4739"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4CM9W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00071</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN</Fornecedor><CnpjFornecedor>28151363000147</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>36000,00</ValorInicial><ValorFinal>36000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3287</idOrigem><CnpjFormatado>28.151.363/0001-47</CnpjFormatado><Id>41255</Id></row>
<row _id="4740"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6G2DW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contrato de compra de energia elétrica (CCER) e contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD) para o PEVV V</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>691518,84</ValorInicial><ValorFinal>691518,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8771</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41256</Id></row>
<row _id="4741"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N0WB9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte municipal e intermunicipal para os servidores e estagiários da Vice-Governadoria do Estado do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-01-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33264,00</ValorInicial><ValorFinal>33264,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3316</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>41257</Id></row>
<row _id="4742"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QBQBV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00012</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27108141000189</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE ARACRUZ
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<row _id="4757"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-062N4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00055</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Publicação de Matéria no Diário Oficial do Estado do Espirito Santo - DIO/ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25000,00</ValorInicial><ValorFinal>25000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3296</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>41274</Id></row>
<row _id="4758"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-W1H52</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00108</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em transporte rodoviário coletivo de passageiros para fornecimento de vale-transporte interestadual ao servidor Luis Carlos Velho Magalhães, lotado no Centro de Detenção Provisório de Vila Velha – CDPVV</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>45216,96</ValorInicial><ValorFinal>45216,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8502</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>41275</Id></row>
<row _id="4759"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P320N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória – GVBUS, para aquisição de vale transporte a fim de fornecer aos servidores, estagiários e recarga dos cartões de serviço do PROCON/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>127512,00</ValorInicial><ValorFinal>127512,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3303</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>41276</Id></row>
<row _id="4760"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BL756</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>D.M.I. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACRÍLICOS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>2585515000126</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de instalação de policarbonato e película protetora, em unidade do sistema prisional do Espírito Santo, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27317,00</ValorInicial><ValorFinal>27317,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8861</idOrigem><CnpjFormatado>02.585.515/0001-26</CnpjFormatado><Id>41277</Id></row>
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<row _id="4762"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z4H32</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00057</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Vale Transporte para os Servidores em Designação Temporária</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8332,80</ValorInicial><ValorFinal>8332,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3301</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>41280</Id></row>
<row _id="4763"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-96K03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00072</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>contratação da Empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A, para fornecimento de Energia Elétrica, para uso exclusivo da sede do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>247000,00</ValorInicial><ValorFinal>247000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3509</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41281</Id></row>
<row _id="4764"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9C3MB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00053</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de fornecimento de Energia Elétrica no Saldanha da Gama no exercício 2023, em sua sede localizada à Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 320 – Forte São João – Vitória/ES,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>72000,00</ValorInicial><ValorFinal>72000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3578</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41282</Id></row>
<row _id="4765"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D8189</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00031</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27390160000140</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA VIAÇÃO PLANETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIDOR DA SEDH.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6388,80</ValorInicial><ValorFinal>6388,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3325</idOrigem><CnpjFormatado>27.390.160/0001-40</CnpjFormatado><Id>41283</Id></row>
<row _id="4766"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HRLFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00061</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da Empresa EDP Espírito Santo distribuição de Energia S.A, para fornecimento de Energia Elétrica, para uso da antiga Escola MARIA ERICINA SANTOS, Rua Santa Clara, s/n, Bairro: Santa Clara, Vitória – ES, CEP:29.018-660.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>885,14</ValorInicial><ValorFinal>885,14</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3511</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41284</Id></row>
<row _id="4767"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GSWKX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00059</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN</Fornecedor><CnpjFornecedor>28151363000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN, para prestar, de forma, continua, os serviços de fornecimento de água potável, recepção e tratamento do esgoto produzido nas dependências da sede do PROCON.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>73000,00</ValorInicial><ValorFinal>73000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3512</idOrigem><CnpjFormatado>28.151.363/0001-47</CnpjFormatado><Id>41285</Id></row>
<row _id="4768"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-93B78</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00063</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN</Fornecedor><CnpjFornecedor>28151363000147</CnpjFornecedor><Objeto>contratação da Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN, para prestar, de forma contínua os serviços de fornecimento de água potável, recepção e tratamento do esgoto produzido nas dependências da antiga Escola MARIA
ERICINA SANTOS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>735,00</ValorInicial><ValorFinal>735,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3552</idOrigem><CnpjFormatado>28.151.363/0001-47</CnpjFormatado><Id>41286</Id></row>
<row _id="4769"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X8DPG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Janaina Chavier Silva 04355356680</Fornecedor><CnpjFornecedor>26202800000189</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Janaina Chavier Silva</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>750,00</ValorInicial><ValorFinal>750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3796</idOrigem><CnpjFormatado>26.202.800/0001-89</CnpjFormatado><Id>41287</Id></row>
<row _id="4770"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZNDGV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CIBELE RIBEIRO DA SILVA 17272879831</Fornecedor><CnpjFornecedor>36450742000166</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Cibele Ribeiro da Silva</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3798</idOrigem><CnpjFormatado>36.450.742/0001-66</CnpjFormatado><Id>41288</Id></row>
<row _id="4771"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z5KK8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ELINILDO MARINHO DE LIMA 66999723400</Fornecedor><CnpjFornecedor>43722921000170</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Elinildo Marinho de Lima</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3799</idOrigem><CnpjFormatado>43.722.921/0001-70</CnpjFormatado><Id>41289</Id></row>
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<row _id="4774"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LWB7H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Valtair Torezani</Fornecedor><CnpjFornecedor>93806248753</CnpjFornecedor><Objeto>CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO INCAPER NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13800,00</ValorInicial><ValorFinal>13800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3716</idOrigem><CnpjFormatado>00.093.806/2487-53</CnpjFormatado><Id>41292</Id></row>
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<row _id="4776"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LXD65</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SELMA IOLE TAUFNER ROLIM </Fornecedor><CnpjFornecedor>34292314772</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de imóvel para a Gerência Regional do IDAF em Nova Venécia.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156000,00</ValorInicial><ValorFinal>156000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3331</idOrigem><CnpjFormatado>00.034.292/3147-72</CnpjFormatado><Id>41294</Id></row>
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<row _id="4778"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LRXGC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ANDRÉ ALEXANDRE MENDES FREITAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>51518376487</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista André Alexandre Mendes Freitas</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3808</idOrigem><CnpjFormatado>00.051.518/3764-87</CnpjFormatado><Id>41296</Id></row>
<row _id="4779"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1CX46</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ANA GABRIELA DICKSTEIN ROIFFE</Fornecedor><CnpjFornecedor>8298324757</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Ana Gabriela Dickstein Roiffe</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3809</idOrigem><CnpjFormatado>00.008.298/3247-57</CnpjFormatado><Id>41297</Id></row>
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<row _id="4783"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T55S3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00009</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Viação São Gabriel Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>27492479000268</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da VIAÇÃO SÃO GABRIEL para Fornecimento de vale transporte.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5227,20</ValorInicial><ValorFinal>5227,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3340</idOrigem><CnpjFormatado>27.492.479/0002-68</CnpjFormatado><Id>41301</Id></row>
<row _id="4784"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XNDBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00008</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE</Fornecedor><CnpjFornecedor>7064289000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA para fornecimento de vale transporte.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4646,40</ValorInicial><ValorFinal>4646,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3341</idOrigem><CnpjFormatado>07.064.289/0001-51</CnpjFormatado><Id>41302</Id></row>
<row _id="4785"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NMGDW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00107</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO para o deslocamento de Servidor Público da SETADES, nos trechos compreendidos entre o município de Fundão/ES (residência) e Município de Vitoria (local de trabalho).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10686,72</ValorInicial><ValorFinal>10686,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3343</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>41303</Id></row>
<row _id="4786"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5QVL7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>28196889000143</CnpjFornecedor><Objeto>Trata o presente a contratação de empresa para prestação dos serviços de cobertura securitária (seguro) para assegurar vidas limitadas a 100 (cem) estagiários remunerados da Procuradoria Geral do Estado - PGE/ ES. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>65,00</ValorInicial><ValorFinal>65,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3350</idOrigem><CnpjFormatado>28.196.889/0001-43</CnpjFormatado><Id>41304</Id></row>
<row _id="4787"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KH95Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Publicação de Edital em jornal de grande circulação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2799,00</ValorInicial><ValorFinal>2799,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3352</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>41305</Id></row>
<row _id="4788"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZLJB0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00069</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de uma assinatura anual de “A Gazeta Digital”, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Controle e Transparência.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3362</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>41306</Id></row>
<row _id="4789"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P3KWW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00035</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Sede do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo - IPEM-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>84000,00</ValorInicial><ValorFinal>84000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3402</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41307</Id></row>
<row _id="4790"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7741C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação (</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00034</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN</Fornecedor><CnpjFornecedor>28151363000147</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de água potável e serviço de tratamento de esgoto na sede do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo - IPEM-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>36000,00</ValorInicial><ValorFinal>36000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3405</idOrigem><CnpjFormatado>28.151.363/0001-47</CnpjFormatado><Id>41309</Id></row>
<row _id="4791"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2ZBPG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00031</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Vale Transporte Intermunicipal e Municipal na Região Metropolitana da Grande Vitória para o exercício de 2023.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20000,00</ValorInicial><ValorFinal>20000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3408</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>41310</Id></row>
<row _id="4792"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K5H3Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00311</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>3R MERCANTIL E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43707718000125</CnpjFornecedor><Objeto>Aqusição de Material de Consumo para Manutenção de Sistema Irradiante da PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14930,00</ValorInicial><ValorFinal>14930,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3413</idOrigem><CnpjFormatado>43.707.718/0001-25</CnpjFormatado><Id>41311</Id></row>
<row _id="4793"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WHPDT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00002</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>HENRIQUE CABRAL SILVA ERTHAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>43005894000115</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de envelopes com execução de serviços gráficos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2023-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3150,00</ValorInicial><ValorFinal>3150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3432</idOrigem><CnpjFormatado>43.005.894/0001-15</CnpjFormatado><Id>41312</Id></row>
<row _id="4794"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XVQKH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 263224/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20740314000138</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA BOTTON DE GASTROSTOMIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2468,40</ValorInicial><ValorFinal>2468,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3433</idOrigem><CnpjFormatado>20.740.314/0001-38</CnpjFormatado><Id>41313</Id></row>
<row _id="4795"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5K6RS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 263381/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>TROCA VALVAR AÓRTICA
PERCUTÂNEA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1700000,00</ValorInicial><ValorFinal>1700000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3445</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>41314</Id></row>
<row _id="4796"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LTBDN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 263445/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>TRATAMENTO
CIRÚRGICO PARA RESSECÇÃO E
RECONSTRUÇÃO COM PRÓTESE
ARTICULAR (ATM),</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>92000,00</ValorInicial><ValorFinal>92000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3449</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>41315</Id></row>
<row _id="4797"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LTBDN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 263425/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>dartner comercio e representações ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>811594000110</CnpjFornecedor><Objeto>TRATAMENTO
CIRÚRGICO PARA RESSECÇÃO E
RECONSTRUÇÃO COM PRÓTESE
ARTICULAR (ATM),</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>343400,00</ValorInicial><ValorFinal>343400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3450</idOrigem><CnpjFormatado>00.811.594/0001-10</CnpjFormatado><Id>41316</Id></row>
<row _id="4798"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RWCW6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA E EDITORA FORMAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>4999675000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada, visando a prestação de serviço de reprografia para impressão de exemplares do livro “Modelo Pedagógico da Educação em Tempo Integral do Espírito Santo Ensino Fundamental - Anos Iniciais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15780,00</ValorInicial><ValorFinal>15780,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4895</idOrigem><CnpjFormatado>04.999.675/0001-47</CnpjFormatado><Id>41317</Id></row>
<row _id="4799"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XBWG6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSEGUR SEGURANCA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3265996000155</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Terceirizados de Vigilância
Patrimonial, nas dependências internas e externas da Unidades Escolares e Superintendências - Lote 01 - Região Sul.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19416103,38</ValorInicial><ValorFinal>19416103,38</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3505</idOrigem><CnpjFormatado>03.265.996/0001-55</CnpjFormatado><Id>41318</Id></row>
<row _id="4800"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0HQSF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de prestação de serviço de publicidade legal, referindo-se à publicações de atos oficiais, junto ao DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO/ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5520000,00</ValorInicial><ValorFinal>5520000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3610</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>41319</Id></row>
<row _id="4801"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SDR5J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de garrafas térmicas em aço inoxidável, para uso na Secretaria de Estado da educação - SEDU, Conselho Estadual de Educação e Superintendências Regionais de Educação</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12616,00</ValorInicial><ValorFinal>12616,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3580</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>41320</Id></row>
<row _id="4802"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-W3PR8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02027</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIXCARD COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2583967000179</CnpjFornecedor><Objeto>CRACHÁ FUNCIONAL PARA SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E EXAMINADORES DO DETRAN/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5883,75</ValorInicial><ValorFinal>5883,75</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3823</idOrigem><CnpjFormatado>02.583.967/0001-79</CnpjFormatado><Id>41321</Id></row>
<row _id="4803"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GGCLS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 13 (treze) assinaturas digitais do jornal A Tribuna para o atendimento do Gabinete do Secretário, Assessoria de Comunicação (AE02) e das Superintendências Regionais de Educação (SREs).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10296,00</ValorInicial><ValorFinal>10296,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3582</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>41322</Id></row>
<row _id="4804"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4GMC3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição Material de Consumo para Suporte de TIC.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2881,52</ValorInicial><ValorFinal>2881,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6524</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>41323</Id></row>
<row _id="4805"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BJ13R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>8944765000191</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada na
Prestação de Serviços Terceirizados de Vigilância
Patrimonial, nas dependências internas e externas
da Unidades Escolares e Superintendências - Lote
04, com fulcro nos Art. 24, XI da Lei 8.666/93.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11320108,17</ValorInicial><ValorFinal>11320108,17</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5377</idOrigem><CnpjFormatado>08.944.765/0001-91</CnpjFormatado><Id>41324</Id></row>
<row _id="4806"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-67C4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES</Fornecedor><CnpjFornecedor>5989476000382</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de passagens expressas em pedágios, por meio de dispositivos eletrônicos de Identificação nas cancelas (Tag’s)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2620,20</ValorInicial><ValorFinal>2620,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5129</idOrigem><CnpjFormatado>05.989.476/0003-82</CnpjFormatado><Id>41325</Id></row>
<row _id="4807"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W0NHW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2201230000144</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços Contínuos de Limpeza e Conservação Predial, bem como, serviços de desinfecção de reservatórios de água potável (caixa d’água e cisterna),
inclusive com fornecimento de materiais de consumo - LOTE I</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7348368,66</ValorInicial><ValorFinal>7348368,66</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5294</idOrigem><CnpjFormatado>02.201.230/0001-44</CnpjFormatado><Id>41326</Id></row>
<row _id="4808"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KQF7P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>STEFANO SILVESTRI 06169892706</Fornecedor><CnpjFornecedor>44784103000165</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Café Torrado em Grãos para utilização na máquina de café expresso automática, que irá atender ao gabinete da presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - FAPES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>410,64</ValorInicial><ValorFinal>410,64</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5011</idOrigem><CnpjFormatado>44.784.103/0001-65</CnpjFormatado><Id>41327</Id></row>
<row _id="4809"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5Z5BC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2640.40/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA VITORIA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9199997000125</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8479,25</ValorInicial><ValorFinal>8479,25</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6785</idOrigem><CnpjFormatado>09.199.997/0001-25</CnpjFormatado><Id>41328</Id></row>
<row _id="4810"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TJMN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 060</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Associação Brasileira de Entidades Estaduais da Tecnologia da Informação e Comunicação</Fornecedor><CnpjFornecedor>77639433000116</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de assinatura anual da ABEP (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20000,00</ValorInicial><ValorFinal>20000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5655</idOrigem><CnpjFormatado>77.639.433/0001-16</CnpjFormatado><Id>41329</Id></row>
<row _id="4811"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T6F56</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01079</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Viação São Gabriel Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>27492479000268</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa especializada em transporte rodoviário coletivo de passageiros para fornecimento de vale-transporte interestadual para a servidora SIMONE CRISTIANA MARTINS LIMA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7320,50</ValorInicial><ValorFinal>7320,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8503</idOrigem><CnpjFormatado>27.492.479/0002-68</CnpjFormatado><Id>41330</Id></row>
<row _id="4812"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KF88F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>APREZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10937963000170</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa Especializada
em Elaboração de Projetos de arquitetura e
complementares de engenharia para a construção da
nova cobertura da Portaria de entrada do Complexo
de Viana (CPV)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18000,00</ValorInicial><ValorFinal>18000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10696</idOrigem><CnpjFormatado>10.937.963/0001-70</CnpjFormatado><Id>41331</Id></row>
<row _id="4813"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0SK3W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00219</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de Locação de MESAS CIRÚRGICAS em caráter emergencial, para o Setor de Centro Cirúrgico.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>57600,00</ValorInicial><ValorFinal>57600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3608</idOrigem><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>41332</Id></row>
<row _id="4814"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R0TBG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>25277129000172</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa com atuação no ramo de desentupimento de esgoto, Limpeza e Drenagem.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39990,00</ValorInicial><ValorFinal>39990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3693</idOrigem><CnpjFormatado>25.277.129/0001-72</CnpjFormatado><Id>41333</Id></row>
<row _id="4815"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4H16J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00218</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGICA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18151460000186</CnpjFornecedor><Objeto>Processo de compra de Serviço Médico Especializado em Cirurgia de Cabeça e Pescoço, em favor do paciente JESSICA DOS SANTOS FERREIRA MONTEIRO, para que seja avaliado Lesão com necrose em face e nariz</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>55054,61</ValorInicial><ValorFinal>55054,61</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3695</idOrigem><CnpjFormatado>18.151.460/0001-86</CnpjFormatado><Id>41334</Id></row>
<row _id="4816"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LC235</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 263283/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Viação São Gabriel Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>27492479000268</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Vale Transporte para servidores lotados na Superintendência Regional de Saúde de São Mateus, Núcleo Regional de Especialidades de São Mateus e Farmácia Cidadã Estadual de São Mateus.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27108,00</ValorInicial><ValorFinal>27108,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6819</idOrigem><CnpjFormatado>27.492.479/0002-68</CnpjFormatado><Id>41335</Id></row>
<row _id="4817"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-94RN9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de reagentes e insumos, com cessão aparelho automatizado sob regime de comodato, para Realização de exames TAP, PTTK e FIBRINOGÊNIO, para atender os pacientes do Hospital Dório Silva. DISPENSA DE LICITAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>143200,00</ValorInicial><ValorFinal>143200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3699</idOrigem><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>41336</Id></row>
<row _id="4818"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3KMXX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 262944/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA – EDP - EXERCÍCIO 2023</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>45000,00</ValorInicial><ValorFinal>45000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6062</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41337</Id></row>
<row _id="4819"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G672C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>12851850000182</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de locação de espaço físico e infraestrutura, alimentação e apoio operacional visando à realização do Evento Seminário de Planejamento Estratégico do Governo 2023-2026.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>396640,00</ValorInicial><ValorFinal>396640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3585</idOrigem><CnpjFormatado>12.851.850/0001-82</CnpjFormatado><Id>41338</Id></row>
<row _id="4820"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CV45C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18178945000163</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF E A3 EM TOKEN</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>320,00</ValorInicial><ValorFinal>320,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3801</idOrigem><CnpjFormatado>18.178.945/0001-63</CnpjFormatado><Id>41339</Id></row>
<row _id="4821"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TXB57</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de prestação de serviço de publicação de atos oficiais.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>285000,00</ValorInicial><ValorFinal>285000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3849</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>41340</Id></row>
<row _id="4822"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XHTZL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO SOB REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA, NA MODALIDADE DE DISPENSA, PARA ATENDIMENTO LABORATORIAL DESTE HDDS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2023-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>480000,00</ValorInicial><ValorFinal>480000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3603</idOrigem><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>41341</Id></row>
<row _id="4823"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-30Z28</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 263300/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LAGE SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14749549000350</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA PARA VEÍCULO EM GARANTIA DE FABRICA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>156910,14</ValorInicial><ValorFinal>156910,14</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3607</idOrigem><CnpjFormatado>14.749.549/0003-50</CnpjFormatado><Id>41342</Id></row>
<row _id="4824"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GJKCJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00181</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte através da Viação Águia Branca, respeitando a Lei 9.826/2012, que autoriza a concessão de diárias e passagens para representantes da sociedade civil.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>113055,48</ValorInicial><ValorFinal>113055,48</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3614</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>41343</Id></row>
<row _id="4825"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PS88C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00189/190</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3051279000120</CnpjFornecedor><Objeto>Capacitação de 05 (cinco) servidores do IPAJM no Curso NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, promovido pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência – ACIP, em parceria com a ABCPREV, no período de 28 de fevereiro a 01 de março de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3625</idOrigem><CnpjFormatado>03.051.279/0001-20</CnpjFormatado><Id>41344</Id></row>
<row _id="4826"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GNN05</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>31764758000120</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para o fornecimento de café expresso em grãos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1393,60</ValorInicial><ValorFinal>1393,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3618</idOrigem><CnpjFormatado>31.764.758/0001-20</CnpjFormatado><Id>41345</Id></row>
<row _id="4827"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GNN05</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>31764758000120</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para o fornecimento de café expresso em grãos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1393,60</ValorInicial><ValorFinal>1393,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7629</idOrigem><CnpjFormatado>31.764.758/0001-20</CnpjFormatado><Id>41346</Id></row>
<row _id="4828"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2JDX4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 02/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10758524000108</CnpjFornecedor><Objeto>CONTR.EMPRESA PARA MANUTENÇÃO/RECARGA, VISTORIA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>907,00</ValorInicial><ValorFinal>907,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3615</idOrigem><CnpjFormatado>10.758.524/0001-08</CnpjFormatado><Id>41347</Id></row>
<row _id="4829"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2G884</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00185</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO PRETTI LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27488725000127</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte intermunicipal através Viação Pretti, respeitando a Lei 9.826/2012, que autoriza a concessão de diárias e passagens para representantes da sociedade civil.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2781,12</ValorInicial><ValorFinal>2781,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3650</idOrigem><CnpjFormatado>27.488.725/0001-27</CnpjFormatado><Id>41348</Id></row>
<row _id="4830"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D7T8P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2023NE00075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>X DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38597881000142</CnpjFornecedor><Objeto>A a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de certificado digital do tipo A3, para atender as necessidades do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2573,00</ValorInicial><ValorFinal>2573,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3619</idOrigem><CnpjFormatado>38.597.881/0001-42</CnpjFormatado><Id>41349</Id></row>
<row _id="4831"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-08H6W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00182</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27390160000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte intermunicipal da Viação Planeta, respeitando a Lei 9.826/2012, que autoriza a concessão de diárias e passagens para representantes da sociedade civil.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>38760,60</ValorInicial><ValorFinal>38760,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3629</idOrigem><CnpjFormatado>27.390.160/0001-40</CnpjFormatado><Id>41350</Id></row>
<row _id="4832"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-06MVZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL A GAZETA POR 12 (DOZE) MESES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3652</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>41352</Id></row>
<row _id="4833"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JSQQP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 000/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EDP - PREST.SERV. ENERGIA ELÉTRICA PARA LOJA TERMINAL DE CAMPO GRANDE - EXERCÍCIO 2023</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3999,99</ValorInicial><ValorFinal>3999,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6344</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41353</Id></row>
<row _id="4834"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P1BTD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00100/101</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS</Fornecedor><CnpjFornecedor>29184280000117</CnpjFornecedor><Objeto>Participação de três representantes do IPAJM no Curso Comprev na Prática, promovido pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM em parceria com a Associação Capixaba de Institutos de Previdência - ACIP.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>900,00</ValorInicial><ValorFinal>900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3637</idOrigem><CnpjFormatado>29.184.280/0001-17</CnpjFormatado><Id>41354</Id></row>
<row _id="4835"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GHMN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Concessionaria de Distribuição de energia elétrica, mediante inexigibilidade, para remanejamento de postes - ES-388 - Xuri Rural - fase 02, conforme OV`s 2914845, 2914844, 2914846 e 2882333.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65075,99</ValorInicial><ValorFinal>65075,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4925</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41355</Id></row>
<row _id="4836"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W35KK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00180</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte através da Gvbus, respeitando a Lei 9.826/2012, que autoriza a concessão de diárias e passagens para representantes da sociedade civil.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4752,00</ValorInicial><ValorFinal>4752,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3634</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>41356</Id></row>
<row _id="4837"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NGHWH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 262387/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DA GVBUS, PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - EXERCICIO DE 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24000,00</ValorInicial><ValorFinal>24000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3648</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>41359</Id></row>
<row _id="4838"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9S3SW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>THIAGO AMARANTE GOMES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7641168000125</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de HDS para os espaços culturais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3349,20</ValorInicial><ValorFinal>3349,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9375</idOrigem><CnpjFormatado>07.641.168/0001-25</CnpjFormatado><Id>41360</Id></row>
<row _id="4839"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FQ046</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA , A3, EM TOKEN, 3 ANOS PARA SERVIDORES DO APEES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>390,00</ValorInicial><ValorFinal>390,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3653</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>41361</Id></row>
<row _id="4840"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4GDVN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 263184/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Renovação de assinatura digital anual do jornal A Gazeta
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3659</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>41362</Id></row>
<row _id="4841"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VCL0R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 261640/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Maria Tereza Friedrich</Fornecedor><CnpjFornecedor>56847904020</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de auditoria para reavaliação do laboratório de análise da qualidade do leite na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8903,59</ValorInicial><ValorFinal>8903,59</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3821</idOrigem><CnpjFormatado>00.056.847/9040-20</CnpjFormatado><Id>41363</Id></row>
<row _id="4842"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GQX7C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00126</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PANROTAS EDITORAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46375531000160</CnpjFornecedor><Objeto>INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO, EVENTOS E CURSOS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4100,00</ValorInicial><ValorFinal>4100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3797</idOrigem><CnpjFormatado>46.375.531/0001-60</CnpjFormatado><Id>41364</Id></row>
<row _id="4843"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KBLL7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264131/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GIL ETHNEY DE BRITO SANTANA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46132928000120</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de vidraçaria – retirada e reinstalação de porta de vidro, com mola hidraulica.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1049,00</ValorInicial><ValorFinal>1049,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4994</idOrigem><CnpjFormatado>46.132.928/0001-20</CnpjFormatado><Id>41365</Id></row>
<row _id="4844"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WC1JJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00389</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CERTIFICA VITORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28905207000124</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de certificado digital para a Diretoria de Recursos Humanos da PMES, por dispensa de licitação (Compra Direta).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>250,00</ValorInicial><ValorFinal>250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3662</idOrigem><CnpjFormatado>28.905.207/0001-24</CnpjFormatado><Id>41366</Id></row>
<row _id="4845"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H2FD6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1721454000114</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral natural, galão retornável de 20L</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8896,00</ValorInicial><ValorFinal>8896,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3666</idOrigem><CnpjFormatado>01.721.454/0001-14</CnpjFormatado><Id>41368</Id></row>
<row _id="4846"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-308XD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00043</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha, Gás liquefeito do petróleo (GLP) acondicionado em botijas de 13 kg (RECARGA)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3100,00</ValorInicial><ValorFinal>3100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3669</idOrigem><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>41369</Id></row>
<row _id="4847"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5WR0L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00055</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>GOBRAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15696877000136</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção corretiva com fornecimento de peças no sistema de bombeamento e armazenamento de água do Posto de Verificação de Veículo-Tanque Rodoviário</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10499,99</ValorInicial><ValorFinal>10499,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3670</idOrigem><CnpjFormatado>15.696.877/0001-36</CnpjFormatado><Id>41370</Id></row>
<row _id="4848"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DZNWD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1535,55</ValorInicial><ValorFinal>1535,55</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3671</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>41371</Id></row>
<row _id="4849"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZBVS0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264418/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2060476000143</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA/GEL CONDUTOR PARA EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2600,00</ValorInicial><ValorFinal>2600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3679</idOrigem><CnpjFormatado>02.060.476/0001-43</CnpjFormatado><Id>41372</Id></row>
<row _id="4850"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q07LS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 361</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Dietas Enterais para pacientes diabéticos, conforme descritivo no Termo de Referência, através de Dispensa de Licitação, Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>70200,00</ValorInicial><ValorFinal>70200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6971</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>41373</Id></row>
<row _id="4851"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5WFW3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SELMA PEREIRA DA SILVA MARINHO</Fornecedor><CnpjFornecedor>298143755</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de imóvel localizado na Rua Tina Mazzelli de Almeida, nº 255, Bairro Jardim Santa Rosa, município de Guarapari/ES, de propriedade de para o
funcionamento unidade escolar EEEFM Leandro Escobar, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Rescisão Contratual</Situacao><DataCelebracao>2023-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>96000,00</ValorInicial><ValorFinal>96000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3753</idOrigem><CnpjFormatado>00.000.298/1437-55</CnpjFormatado><Id>41374</Id></row>
<row _id="4852"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LH7ML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 0365</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES</Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: AVENTAL COMUM.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>145000,00</ValorInicial><ValorFinal>145000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6970</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>41375</Id></row>
<row _id="4853"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S92BW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4088208000165</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviço de passagem expressa, exclusivamente nas praças de pedágio da Rodovia do Sol, por meio de transponder de identificação veicular (TIV/TAG).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1579,20</ValorInicial><ValorFinal>1579,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4979</idOrigem><CnpjFormatado>04.088.208/0001-65</CnpjFormatado><Id>41376</Id></row>
<row _id="4854"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-49NJH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 263299/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO REVISÃO PROGRAMADA SPRINTER DO NOTAER</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2675,46</ValorInicial><ValorFinal>2675,46</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3706</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>41377</Id></row>
<row _id="4855"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SVG9X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JOSIMAR FERREIRA CANDIDO</Fornecedor><CnpjFornecedor>11551174766</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CIRETRAN DE BARRA DE SÃO FRANCISCO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>294000,00</ValorInicial><ValorFinal>294000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4943</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.551/1747-66</CnpjFormatado><Id>41378</Id></row>
<row _id="4856"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9BQJ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00017</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte junto à GVBUS, para atender aos servidores, estagiários e demandas de serviços externos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>106029,00</ValorInicial><ValorFinal>106029,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3732</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>41379</Id></row>
<row _id="4857"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JSRVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023ne00054</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27390160000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte junto à Viação Planeta
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5614,95</ValorInicial><ValorFinal>5614,95</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3736</idOrigem><CnpjFormatado>27.390.160/0001-40</CnpjFormatado><Id>41380</Id></row>
<row _id="4858"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D4186</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 263479/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAFÉ NO ANO 2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2020,00</ValorInicial><ValorFinal>2020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3709</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>41381</Id></row>
<row _id="4859"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GFZ20</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023ne00068</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte junto à Viação Águia Branca, para atender aos servidores.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>33057,86</ValorInicial><ValorFinal>33057,86</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3738</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>41382</Id></row>
<row _id="4860"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5X113</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 264227/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO AVISO PREGÃO JORNAL EXTERNO	</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2160,00</ValorInicial><ValorFinal>2160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3715</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>41383</Id></row>
<row _id="4861"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-67V87</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00053</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO ALVORADA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28055226000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte junto à Viação Alvorada.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8976,00</ValorInicial><ValorFinal>8976,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6610</idOrigem><CnpjFormatado>28.055.226/0001-09</CnpjFormatado><Id>41384</Id></row>
<row _id="4862"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0THRJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264225/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ENGESOLDA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27372218000123</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (MULTIUSO) PARA O NOTAER</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2286,60</ValorInicial><ValorFinal>2286,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3719</idOrigem><CnpjFormatado>27.372.218/0001-23</CnpjFormatado><Id>41385</Id></row>
<row _id="4863"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-13NFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2023-13NFC/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>A D H ROSARIO CAETANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7890909000101</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED TUBULAR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1745,00</ValorInicial><ValorFinal>1745,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3723</idOrigem><CnpjFormatado>07.890.909/0001-01</CnpjFormatado><Id>41386</Id></row>
<row _id="4864"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T4CVP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264327/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RENOVELIMP COMERCIO E SERVIÇOS EM CONSERVAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48530184000128</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO GUARDA CHUVA E CAPA DE CHUVA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4245,00</ValorInicial><ValorFinal>4245,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4909</idOrigem><CnpjFormatado>48.530.184/0001-28</CnpjFormatado><Id>41387</Id></row>
<row _id="4865"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-167ZG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE0055</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3033573000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte junto à Viação Cordial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7920,00</ValorInicial><ValorFinal>7920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6726</idOrigem><CnpjFormatado>03.033.573/0001-00</CnpjFormatado><Id>41388</Id></row>
<row _id="4866"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LC921</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>F. CAMPAGNOLI JUNIOR DO MERGULHO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>35967215000160</CnpjFornecedor><Objeto>Processo para contratação de serviço de reparo em célula de ar de 60lbs de colete de mergulho técnico tipo “asa” com troca e fixação de flanges.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3920,00</ValorInicial><ValorFinal>3920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5115</idOrigem><CnpjFormatado>35.967.215/0001-60</CnpjFormatado><Id>41389</Id></row>
<row _id="4867"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H20B4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2022-9VJXK3</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4088208000165</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de créditos consumíveis, para utilização do serviço de pagamento automático de pedágios utilizando as pistas de cobrança automática nas rodovias do Sistema Rodovia do Sol.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22000,00</ValorInicial><ValorFinal>22000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6856</idOrigem><CnpjFormatado>04.088.208/0001-65</CnpjFormatado><Id>41390</Id></row>
<row _id="4868"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CF2C5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL SCARDUA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28482230000153</CnpjFornecedor><Objeto>Locação das salas 405 e 406, da Torre Norte, do Edifício América Centro
Empresarial, com a finalidade ampliar a sede Administrativa da Secretaria de
Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional – SECTI.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>279881,04</ValorInicial><ValorFinal>279881,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6858</idOrigem><CnpjFormatado>28.482.230/0001-53</CnpjFormatado><Id>41391</Id></row>
<row _id="4869"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0KHJX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIXCARD COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2583967000179</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de crachás de identificação, cordões e protetores para os crachás, personalizados da SEFAZ, para os servidores efetivos, comissionados, requisitados, estagiários e visitantes</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5232,00</ValorInicial><ValorFinal>5232,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3739</idOrigem><CnpjFormatado>02.583.967/0001-79</CnpjFormatado><Id>41392</Id></row>
<row _id="4870"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P65CH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 130/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Mais Saúde Instrumental Eireli</Fornecedor><CnpjFornecedor>37642674000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Prótese Parcial de Ombro Carlos Alexandre Santos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12813,08</ValorInicial><ValorFinal>12813,08</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3759</idOrigem><CnpjFormatado>37.642.674/0001-08</CnpjFormatado><Id>41393</Id></row>
<row _id="4871"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XZQHW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 máquina de café expresso automática, para atender ao gabinete da presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - FAPES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4438,80</ValorInicial><ValorFinal>4438,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5015</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>41394</Id></row>
<row _id="4872"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HRS4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0001.5/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>24553849000150</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1060,60</ValorInicial><ValorFinal>1060,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4929</idOrigem><CnpjFormatado>24.553.849/0001-50</CnpjFormatado><Id>41395</Id></row>
<row _id="4873"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7NJ27</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14296864000107</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Reagentes (Triacell, Revercell e Controcell) para a Hemoterapia/HPM/DSPMES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3353,00</ValorInicial><ValorFinal>3353,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3811</idOrigem><CnpjFormatado>14.296.864/0001-07</CnpjFormatado><Id>41396</Id></row>
<row _id="4874"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4G0SN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ANA CAROLINE DO ESPIRITO SANTO CHAVES</Fornecedor><CnpjFornecedor>21224844000196</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Ana Caroline do Espirito santo chaves	</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3779</idOrigem><CnpjFormatado>21.224.844/0001-96</CnpjFormatado><Id>41397</Id></row>
<row _id="4875"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9GMWP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264226/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GM COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21405095000101</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE REPARO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (TABLET)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3200,00</ValorInicial><ValorFinal>3200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3782</idOrigem><CnpjFormatado>21.405.095/0001-01</CnpjFormatado><Id>41398</Id></row>
<row _id="4876"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1W5ZP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264364/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>13195264000190</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO 2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5372,54</ValorInicial><ValorFinal>5372,54</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3783</idOrigem><CnpjFormatado>13.195.264/0001-90</CnpjFormatado><Id>41399</Id></row>
<row _id="4877"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZHPJ4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264881/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROLO DE CABO ELETRICO 10MM</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>630,00</ValorInicial><ValorFinal>630,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3824</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>41400</Id></row>
<row _id="4878"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XB2W0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264885/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - NOE/SCM</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2507,80</ValorInicial><ValorFinal>2507,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5234</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>41401</Id></row>
<row _id="4879"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PZKJL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02270</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de vale-transporte para o servidor cujo o itinerário é Vitória/ES x João Neiva/ES para o exercício de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21299,52</ValorInicial><ValorFinal>21299,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3818</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>41402</Id></row>
<row _id="4880"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VZ0DH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00188</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS - BI CAMPEAO DAS CHAVES - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5391955000130</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro em geral, com fornecimento de materiais e mão de obra, para atender a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7111,10</ValorInicial><ValorFinal>7111,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5030</idOrigem><CnpjFormatado>05.391.955/0001-30</CnpjFormatado><Id>41403</Id></row>
<row _id="4881"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1D24K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 03/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.PERIFÉRICOS E FERRAMENTAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10915,80</ValorInicial><ValorFinal>10915,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6110</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>41404</Id></row>
<row _id="4882"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-940H2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00082</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EDP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA LOJAS HORTOMERCADO EXERCÍCIO 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8000,00</ValorInicial><ValorFinal>8000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4875</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41405</Id></row>
<row _id="4883"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-87BDR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00426</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRAL DAS PLACAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30845107000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição placas "Amigo da PM" e Destaque Operacional da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6820,00</ValorInicial><ValorFinal>6820,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3816</idOrigem><CnpjFormatado>30.845.107/0001-00</CnpjFormatado><Id>41406</Id></row>
<row _id="4884"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-086FG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação diária de matérias, em jornal de grande circulação, visando atender as demandas da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7560,00</ValorInicial><ValorFinal>7560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4877</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>41407</Id></row>
<row _id="4885"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V6SXV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 262962/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>X DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38597881000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de certificado SSL para servidor do sistema Siapec3.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1090,00</ValorInicial><ValorFinal>1090,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4863</idOrigem><CnpjFormatado>38.597.881/0001-42</CnpjFormatado><Id>41408</Id></row>
<row _id="4886"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KJR3G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00120</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) assinatura digital anual, de segunda a domingo, do jornal A GAZETA, buscando atender às necessidades desta SEMOBI.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3829</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>41409</Id></row>
<row _id="4887"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7658J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00182</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5142975000178</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização em todas as áreas desta SEMOBI.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>840,00</ValorInicial><ValorFinal>840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3844</idOrigem><CnpjFormatado>05.142.975/0001-78</CnpjFormatado><Id>41410</Id></row>
<row _id="4888"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LGFT8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264564/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIDADE OFTALMOLOGICA DE SANTANA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43022466000109</CnpjFornecedor><Objeto>CONSULTA (RETORNO) - TRATAMENTO DE BRAQUITERAPIA OCULAR EM OLHO DIREITO, NO HOSPITAL DE OLHOS DE SÃO PAULO/SP - UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>960,00</ValorInicial><ValorFinal>960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3831</idOrigem><CnpjFormatado>43.022.466/0001-09</CnpjFormatado><Id>41411</Id></row>
<row _id="4889"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R6BF6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00184</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 12 (doze) lixeiras inox para o Terminal de Passageiros do Aeroporto de Linhares com fornecimento e transporte.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4094,22</ValorInicial><ValorFinal>4094,22</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3858</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>41412</Id></row>
<row _id="4890"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HSMXJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00289</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PODIUM VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1135999000149</CnpjFornecedor><Objeto> Serviço da 5ª revisão de manutenção programada no veículo Pick-up Strada placa RBD6F54.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1176,20</ValorInicial><ValorFinal>1176,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4867</idOrigem><CnpjFormatado>01.135.999/0001-49</CnpjFormatado><Id>41413</Id></row>
<row _id="4891"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9CWKT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00440</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17734109000155</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Controle de Acesso Biométrico Gerenciável para atender as necessidades da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9000,00</ValorInicial><ValorFinal>9000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4869</idOrigem><CnpjFormatado>17.734.109/0001-55</CnpjFormatado><Id>41414</Id></row>
<row _id="4892"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3F5V2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00287</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PODIUM VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1135999000149</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço da 4ª revisão de manutenção programada no veículo Pick-up Strada placa QRD9I41.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1410,00</ValorInicial><ValorFinal>1410,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4871</idOrigem><CnpjFormatado>01.135.999/0001-49</CnpjFormatado><Id>41415</Id></row>
<row _id="4893"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GH69P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00144</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2615012000156</CnpjFornecedor><Objeto>Viação Lírio dos Vales - Aquisição de Vale Transporte 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5020,00</ValorInicial><ValorFinal>5020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4872</idOrigem><CnpjFormatado>02.615.012/0001-56</CnpjFormatado><Id>41416</Id></row>
<row _id="4894"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2B0GB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 223/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40011952000125</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Agulha para Biopsia Óssea Paciente CREUZA MARIA RIQUETE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1037,40</ValorInicial><ValorFinal>1037,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4873</idOrigem><CnpjFormatado>40.011.952/0001-25</CnpjFormatado><Id>41417</Id></row>
<row _id="4895"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T8BQK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00256</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de assinatura anual impresso e anual do jornal A Tribuna.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual com Execução Susp</Situacao><DataCelebracao>2023-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1773,20</ValorInicial><ValorFinal>1773,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4874</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>41418</Id></row>
<row _id="4896"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L732K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 19/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO DE COMPRA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4168,00</ValorInicial><ValorFinal>4168,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4912</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>41419</Id></row>
<row _id="4897"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L732K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 20/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO DE COMPRA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6440,00</ValorInicial><ValorFinal>6440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4914</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>41420</Id></row>
<row _id="4898"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8Q7KZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 02/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31296882000108</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRAT.EMP.PREST.SERV.PUBLICAÇÃO DIÁRIA DE MATÉRIAS E ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4800,00</ValorInicial><ValorFinal>4800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4881</idOrigem><CnpjFormatado>31.296.882/0001-08</CnpjFormatado><Id>41421</Id></row>
<row _id="4899"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2WV2R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LINK EDITORACAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>31278377000130</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço gráfico de editoração de publicação, incluindo revisão textual e diagramação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4952,00</ValorInicial><ValorFinal>4952,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4884</idOrigem><CnpjFormatado>31.278.377/0001-30</CnpjFormatado><Id>41422</Id></row>
<row _id="4900"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P1MFR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00439</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>NEO SERVICOS E COMERCIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>1326914000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para locação de palanque, tenda, estrutura, banner, telão, decoração, ornamentação, iluminação e sonorização para o evento "188 anos da PMES".</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17570,00</ValorInicial><ValorFinal>17570,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4879</idOrigem><CnpjFormatado>01.326.914/0001-00</CnpjFormatado><Id>41423</Id></row>
<row _id="4901"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MHWMW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 04/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRAT.EMPR.PREST.SERVIÇOS MONTAGEM DE ESTRUTURA SISTEMA DRYWALL E GESSO EM PLACA, CONF.T.REFER.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13500,00</ValorInicial><ValorFinal>13500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4883</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>41424</Id></row>
<row _id="4902"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D7ZHB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 03/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRAT.EMPRESA EM PREST.SERV. COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, CONF.T.REFERÊNCIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12534,00</ValorInicial><ValorFinal>12534,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4885</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>41425</Id></row>
<row _id="4903"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DKDZ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00069/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLEYDE TAVARES DA SILVA SANTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>43848319000184</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de caixas de som amplificadas, que serão
utilizados na Secretaria de Estado da Educação.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10516,00</ValorInicial><ValorFinal>10516,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5183</idOrigem><CnpjFormatado>43.848.319/0001-84</CnpjFormatado><Id>41426</Id></row>
<row _id="4904"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FGZ19</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO 2ª EDIÇÃO DA FEIRA PRAIA GRANDE ARTE VERÃO, 17 A 21/02/23, PROGR.SUBSIDIO SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>305640,00</ValorInicial><ValorFinal>305640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4886</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>41427</Id></row>
<row _id="4905"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RR07K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL SANTO BOTECO -STA TERESA, 17 A 21/02/23, SUBS. SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>135000,00</ValorInicial><ValorFinal>135000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4887</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>41428</Id></row>
<row _id="4906"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0S2RW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>E BRAVIM MANÇO</Fornecedor><CnpjFornecedor>10852692000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO 1º FESTIVAL ARTE COM MOQUECA E FEIRA DO EMPREENDEDOR DE UBÚ - ANCHIETA, 24 a 26/02/23</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>148800,00</ValorInicial><ValorFinal>148800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6097</idOrigem><CnpjFormatado>10.852.692/0001-50</CnpjFormatado><Id>41429</Id></row>
<row _id="4907"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0P21K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00345</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura anual do jornal A Gazeta (digital).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4891</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>41430</Id></row>
<row _id="4908"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z15HZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GFC COMUNICAÇÕES EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10916216000155</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO NA FEIRA GASTRONÔMICA DO CAPARAÓ - EDIÇÃO APIACÁ, NO PERÍODO DE 03 A 05/03/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>247776,00</ValorInicial><ValorFinal>247776,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6100</idOrigem><CnpjFormatado>10.916.216/0001-55</CnpjFormatado><Id>41431</Id></row>
<row _id="4909"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-24J7R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18247595000140</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de Imóvel do tipo “área industrial” para implantação da Central de Leilões.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17700000,00</ValorInicial><ValorFinal>17700000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5045</idOrigem><CnpjFormatado>18.247.595/0001-40</CnpjFormatado><Id>41432</Id></row>
<row _id="4910"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3P6W3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00312</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</Fornecedor><CnpjFornecedor>61198164000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Seguro Multirisco com cobertura de Incêndios, Raios, Explosão, Queda de Aeronave, Roubo/Furto, Acidentes Pessoais, Recomposição de Documentos, Vendaval, Danos Elétricos e Eletrônicos .</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2042,56</ValorInicial><ValorFinal>2042,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5010</idOrigem><CnpjFormatado>61.198.164/0001-60</CnpjFormatado><Id>41433</Id></row>
<row _id="4911"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K7ST4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00206</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE AVALIAÇÃO E PERICIAS DE ENGENHARIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27743830000165</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de treinamento e capacitação de servidores</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2400,00</ValorInicial><ValorFinal>2400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5548</idOrigem><CnpjFormatado>27.743.830/0001-65</CnpjFormatado><Id>41434</Id></row>
<row _id="4912"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5W3ZV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de 01 (uma) Assinatura anual do Jornal A Gazeta digital, para atender a Diretoria Presidente e o Setor de Comunicação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4926</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>41435</Id></row>
<row _id="4913"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PMLFT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00192</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS</Fornecedor><CnpjFornecedor>29184280000117</CnpjFornecedor><Objeto>Participação de servidores do IPAJM no 5º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, promovido pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4934</idOrigem><CnpjFormatado>29.184.280/0001-17</CnpjFormatado><Id>41436</Id></row>
<row _id="4914"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S4CX3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>VISAUTO LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>7520845000157</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de Limpeza de Fossa Séptica e Caixas de Gordura.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2300,00</ValorInicial><ValorFinal>2300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4939</idOrigem><CnpjFormatado>07.520.845/0001-57</CnpjFormatado><Id>41437</Id></row>
<row _id="4915"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DQ7FH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00031</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>DEUSI VIANA PEDRINI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21561192791</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica - Cartório - na Comarca de Baixo Guandu - ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14000,00</ValorInicial><ValorFinal>14000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5019</idOrigem><CnpjFormatado>00.021.561/1927-91</CnpjFormatado><Id>41438</Id></row>
<row _id="4916"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-94FCB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00032</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MARCIANO ALFREDO HEHR DE BRITO</Fornecedor><CnpjFornecedor>82699518700</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica - Cartório - na Comarca de Piúma - ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>18000,00</ValorInicial><ValorFinal>18000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5020</idOrigem><CnpjFormatado>00.082.699/5187-00</CnpjFormatado><Id>41439</Id></row>
<row _id="4917"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B6F6V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00089</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>86781069000115</CnpjFornecedor><Objeto>2 INSCRIÇÕES EM CAPACITAÇÃO SEMINÁRIO A VIRADA DE CHAVE PARA A APLICAÇÃO IMEDIATA E SEGURA DA NOVA LEI - REALIZAÇÃO EM ABRIL DE 2023 EM BRASÍLIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10355,00</ValorInicial><ValorFinal>10355,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4942</idOrigem><CnpjFormatado>86.781.069/0001-15</CnpjFormatado><Id>41440</Id></row>
<row _id="4918"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M2LMF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10758524000108</CnpjFornecedor><Objeto>RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO; COM CAPACIDADE DE 4 KG; COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO; CAPACIDADE EXTINTORA 20 B-C</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>104,55</ValorInicial><ValorFinal>104,55</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4945</idOrigem><CnpjFormatado>10.758.524/0001-08</CnpjFormatado><Id>41441</Id></row>
<row _id="4919"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CDWGV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL TRIUNFO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17344558000197</CnpjFornecedor><Objeto>CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR (AUTOENTINTADO) PARA ASSINATURA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>117,00</ValorInicial><ValorFinal>117,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4946</idOrigem><CnpjFormatado>17.344.558/0001-97</CnpjFormatado><Id>41442</Id></row>
<row _id="4920"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MLWS5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00208/209</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3051279000120</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto deste Termo de Referência é a capacitação de 15 (quinze) servidores do IPAJM no Curso “CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO”, promovido pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência – ACIP, em parceria com a ABCPREV.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4963</idOrigem><CnpjFormatado>03.051.279/0001-20</CnpjFormatado><Id>41443</Id></row>
<row _id="4921"><IdOrgao>92</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FGN15</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação (</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 262764/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN</Fornecedor><CnpjFornecedor>28151363000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da Companhia Espirito Santense de Saneamento- CESAN,objetivando atender a demanda do Centro de Acolhimento e Atenção Integras sobre Drogas – CAAD.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24000,00</ValorInicial><ValorFinal>24000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4948</idOrigem><CnpjFormatado>28.151.363/0001-47</CnpjFormatado><Id>41444</Id></row>
<row _id="4922"><IdOrgao>92</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NLLGK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 262723/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação empresa EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A, objetivando atender a demanda do Centro de Acolhimento e Atenção Integras sobre Drogas – CAAD.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>70020,00</ValorInicial><ValorFinal>70020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4949</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41445</Id></row>
<row _id="4923"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VX92J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN BRAGANÇA SIMOES 10248474707</Fornecedor><CnpjFornecedor>37118793000158</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada no fornecimento de Gêneros Alimentícios - Peixes e Mariscos, frescos e congelados, para atendimento a Secretaria de Estado do Governo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35211,12</ValorInicial><ValorFinal>35211,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4957</idOrigem><CnpjFormatado>37.118.793/0001-58</CnpjFormatado><Id>41446</Id></row>
<row _id="4924"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FZBL7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 263522/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA GLOBO S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>4067191000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de assinatura do jornal O Globo, com acesso digital para atender a Secretaria de Estado do Governo – SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2094,00</ValorInicial><ValorFinal>2094,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4958</idOrigem><CnpjFormatado>04.067.191/0001-60</CnpjFormatado><Id>41447</Id></row>
<row _id="4925"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-52V9G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 263671/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43690572000152</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento de certificado digital, objetivando atender as demandas desta Secretaria de Estado do Governo – SEG e da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas – SESD.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>303,00</ValorInicial><ValorFinal>303,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4959</idOrigem><CnpjFormatado>43.690.572/0001-52</CnpjFormatado><Id>41448</Id></row>
<row _id="4926"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QC7ZP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>A S MOTA LAVANDERIA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11344642000124</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços, sob demanda, de higienização, lavagem e passagem de roupas e cortinas, para atender as demandas das unidades administrativas desta Secretaria de Estado do Governo (SEG).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9139,35</ValorInicial><ValorFinal>9139,35</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4960</idOrigem><CnpjFormatado>11.344.642/0001-24</CnpjFormatado><Id>41449</Id></row>
<row _id="4927"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NJ05B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00654</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ABEMA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE</Fornecedor><CnpjFornecedor>1641281000124</CnpjFornecedor><Objeto>Anuidade do IEMA em favor da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente - ABEMA, referente ao exercício de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15123,15</ValorInicial><ValorFinal>15123,15</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5002</idOrigem><CnpjFormatado>01.641.281/0001-24</CnpjFormatado><Id>41450</Id></row>
<row _id="4928"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WPVWF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00238</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto> FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PARA O EDIFICIO RS TRADE TOWER - EDP ESCELSA, CNPJ 28.152.650/0001-71.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>49500,00</ValorInicial><ValorFinal>49500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5014</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41451</Id></row>
<row _id="4929"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JM582</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00231</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27390160000140</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS para o deslocamento do Conselheiro do CONSEA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1435,60</ValorInicial><ValorFinal>1435,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4981</idOrigem><CnpjFormatado>27.390.160/0001-40</CnpjFormatado><Id>41452</Id></row>
<row _id="4930"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TTCK3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00081/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LUCIA HELENA DOS SANTOS MADEIRO-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46982414000164</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2295,98</ValorInicial><ValorFinal>2295,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5186</idOrigem><CnpjFormatado>46.982.414/0001-64</CnpjFormatado><Id>41453</Id></row>
<row _id="4931"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J4RRF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43690572000152</CnpjFornecedor><Objeto>CERTIFICADOS DIGITAIS; ICP-BRASIL, E-CPF; E-CNPJ, TIPO A3; VALIDADE: 3 ANOS, COM TOKEN</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>428,00</ValorInicial><ValorFinal>428,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4982</idOrigem><CnpjFormatado>43.690.572/0001-52</CnpjFormatado><Id>41454</Id></row>
<row _id="4932"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0WZZV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00123</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>86781069000115</CnpjFornecedor><Objeto>Participação de Auditor do Estado no Seminário "A Virada de Chave para a Aplicação Imediata e Segura da Nova Lei de Licitações" que será realizado de 03 e 05 de abril de 2023 em Brasília/DF, promovido pela Zênite Informação e Consultoria S/A.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5450,00</ValorInicial><ValorFinal>5450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4977</idOrigem><CnpjFormatado>86.781.069/0001-15</CnpjFormatado><Id>41455</Id></row>
<row _id="4933"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F96XS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 233/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Prótese Parcial de Ombro Izabel de Oliveira Marcal Vieira</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12104,81</ValorInicial><ValorFinal>12104,81</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4997</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>41456</Id></row>
<row _id="4934"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DX1DB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>49.478.974 DIEGO ARAUJO MOUTINHO</Fornecedor><CnpjFornecedor>49478974000174</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de impressora multifuncional colorida com toners adicionais e scanner de mesa, a fim de atender as demandas identificadas na Secretaria de Estado de Controle e Transparência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10991,69</ValorInicial><ValorFinal>10991,69</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5284</idOrigem><CnpjFormatado>49.478.974/0001-74</CnpjFormatado><Id>41457</Id></row>
<row _id="4935"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-73JPL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>Confecção de material de gráfico personalizado (blocos, canetas, pastas e adesivos) para atender Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional, internamente e na realização de capacitações e eventos.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6452</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>41458</Id></row>
<row _id="4936"><IdOrgao>667</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9H6GC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO</Fornecedor><CnpjFornecedor>70482535768</CnpjFornecedor><Objeto>Constitui objeto do presente a contratação de serviços especializados relativos assessoria jurídica trabalhista para a elaboração de parecer jurídico sobre a possibilidade e os riscos trabalhistas de reduzir a jornada de trabalho dos empregados.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4986</idOrigem><CnpjFormatado>00.070.482/5357-68</CnpjFormatado><Id>41459</Id></row>
<row _id="4937"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B0CDJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00062</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S/A O ESTADO DE SÃO PAULO</Fornecedor><CnpjFornecedor>61533949000141</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura digital anual do jornal  "O Estadão".</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>356,72</ValorInicial><ValorFinal>356,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4998</idOrigem><CnpjFormatado>61.533.949/0001-41</CnpjFormatado><Id>41460</Id></row>
<row _id="4938"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JQ19R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17843768000120</CnpjFornecedor><Objeto>contratação EMERGENCIAL de empresa especiaçlizada para a prestação de serviços de reparo da cobertura do Terminal Urbano de Itaparica, localizado no município de Vila Velha-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>198916,72</ValorInicial><ValorFinal>198916,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4996</idOrigem><CnpjFormatado>17.843.768/0001-20</CnpjFormatado><Id>41461</Id></row>
<row _id="4939"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HMWVZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 246626/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15750534000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento e instalação de divisórias.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10900,00</ValorInicial><ValorFinal>10900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5005</idOrigem><CnpjFormatado>15.750.534/0001-02</CnpjFormatado><Id>41462</Id></row>
<row _id="4940"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-28B66</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264265/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>POLIANE LEAL MOREIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46107906000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de certificado digital e-CPF</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>599,60</ValorInicial><ValorFinal>599,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5004</idOrigem><CnpjFormatado>46.107.906/0001-00</CnpjFormatado><Id>41463</Id></row>
<row _id="4941"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DKNMF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00061</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Renovação anual de 2 (duas) assinaturas digitais do jornal "A Gazeta"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>597,60</ValorInicial><ValorFinal>597,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5006</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>41464</Id></row>
<row _id="4942"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QG4RG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 238/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15345613000138</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (PERFUROCORTANTE)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16280,00</ValorInicial><ValorFinal>16280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5013</idOrigem><CnpjFormatado>15.345.613/0001-38</CnpjFormatado><Id>41465</Id></row>
<row _id="4943"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F0VLZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00082</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA GLOBO S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>4067191000160</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura digital anual do jornal "valor econômico"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>228,80</ValorInicial><ValorFinal>228,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5007</idOrigem><CnpjFormatado>04.067.191/0001-60</CnpjFormatado><Id>41466</Id></row>
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<row _id="4964"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P6D2F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00057</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA GLOBO S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>4067191000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de assinatura anual do jornal Valor Econômico.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>915,20</ValorInicial><ValorFinal>915,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5048</idOrigem><CnpjFormatado>04.067.191/0001-60</CnpjFormatado><Id>41487</Id></row>
<row _id="4965"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7M7B5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DANILO LIMA DOS REIS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17601844000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 1000 (mil) plaquetas de patrimônio de alumínio.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>500,00</ValorInicial><ValorFinal>500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5089</idOrigem><CnpjFormatado>17.601.844/0001-90</CnpjFormatado><Id>41488</Id></row>
<row _id="4966"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NP4CX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LED S MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>14101815000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais para manutenção e instalações elétricas prediais de baixa tensão e manutenção civil, no CELDR Conceição da Barra.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2850,29</ValorInicial><ValorFinal>2850,29</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6526</idOrigem><CnpjFormatado>14.101.815/0001-71</CnpjFormatado><Id>41489</Id></row>
<row _id="4967"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NN294</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELETRO AGORA COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46262789000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS - REFLETORES RGB</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2160,00</ValorInicial><ValorFinal>2160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5050</idOrigem><CnpjFormatado>46.262.789/0001-50</CnpjFormatado><Id>41490</Id></row>
<row _id="4968"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6XWFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 004.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>União Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo do Rio Grande do Sul - UGART</Fornecedor><CnpjFornecedor>95217113000150</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39245,00</ValorInicial><ValorFinal>39245,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5365</idOrigem><CnpjFormatado>95.217.113/0001-50</CnpjFormatado><Id>41491</Id></row>
<row _id="4969"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-K7GWH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AVITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>36437253000174</CnpjFornecedor><Objeto>Atualização das licenças e treinamento da Solução para extração e análise forense de dados de dispositivos móveis XRY Logical &amp; Physical + Cloud + PinPoint. XAMN Spotlight + Horizon + Elements + Viewer, com a manutenção evolutiva do software e suport</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>776400,00</ValorInicial><ValorFinal>776400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5053</idOrigem><CnpjFormatado>36.437.253/0001-74</CnpjFormatado><Id>41492</Id></row>
<row _id="4970"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-s904k</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265580/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12600168000117</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO E COBERTURAS ESPECIFICAS, NÃO ADERENTES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>340200,00</ValorInicial><ValorFinal>340200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5054</idOrigem><CnpjFormatado>12.600.168/0001-17</CnpjFormatado><Id>41493</Id></row>
<row _id="4971"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VNXKD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265507/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HEMOCENTRO SAO LUCAS - TERAPIA CELULAR</Fornecedor><CnpjFornecedor>57001604000170</CnpjFornecedor><Objeto>COLIRIO DE SORO AUTOLOGO SOROTEARS-SERVIÇO DE HEMOTERAPIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2495,45</ValorInicial><ValorFinal>2495,45</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5065</idOrigem><CnpjFormatado>57.001.604/0001-70</CnpjFormatado><Id>41494</Id></row>
<row _id="4972"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GRVML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Reed Exhibitions Alcântara Machado Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>2162646000109</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>211004,59</ValorInicial><ValorFinal>211004,59</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5245</idOrigem><CnpjFormatado>02.162.646/0001-09</CnpjFormatado><Id>41495</Id></row>
<row _id="4973"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CD90G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023.00164</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CERTIFICA VITORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28905207000124</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de certificado digital Pessoa Física – eCPF A3 e Pessoa Jurídica A3, com token, validade para 36 (trinta e seis meses)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1250,10</ValorInicial><ValorFinal>1250,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5236</idOrigem><CnpjFormatado>28.905.207/0001-24</CnpjFormatado><Id>41496</Id></row>
<row _id="4974"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-5LF8V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Leitores de Códigos de Barras para atender ao Laboratório de Análises Clínicas da DS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1831,04</ValorInicial><ValorFinal>1831,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5142</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>41497</Id></row>
<row _id="4975"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01PQR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023.00210</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FUTURA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23869776000148</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 04 (quatro) bebedouros para o Terminal de Passageiros do Aeroporto de Linhares.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9112,00</ValorInicial><ValorFinal>9112,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5085</idOrigem><CnpjFormatado>23.869.776/0001-48</CnpjFormatado><Id>41498</Id></row>
<row _id="4976"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-31X7P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023.00245</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>LEV BRASIL - ESTUDOS E PROJETOS EM CIENCIAS DA TERRA E DO MAR EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>25103570000138</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de Levantamento Batimétrico da área da Prainha, Vila Velha/ES, visando a operacionalização do Sistema de Transporte Aquaviário da Baía de Vitória.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12000,00</ValorInicial><ValorFinal>12000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5088</idOrigem><CnpjFormatado>25.103.570/0001-38</CnpjFormatado><Id>41499</Id></row>
<row _id="4977"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8PC6F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023.00206</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada no fornecimento de papel sulfite A3 para atender as demandas da SEMOBI.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>515,00</ValorInicial><ValorFinal>515,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5094</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>41500</Id></row>
<row _id="4978"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6ZF8C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265881/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALLETS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E HEMATOLOGICAS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>27305259000105</CnpjFornecedor><Objeto>CONSULTAS EM HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA E EXAMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>835,00</ValorInicial><ValorFinal>835,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5099</idOrigem><CnpjFormatado>27.305.259/0001-05</CnpjFormatado><Id>41501</Id></row>
<row _id="4979"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6ZF8C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265880/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO PAULISTA DE PESQUISA E TRATAMENTO DAS ANOMALIAS VASCULARES S/S</Fornecedor><CnpjFornecedor>26201861000121</CnpjFornecedor><Objeto>CONSULTAS EM HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA E EXAMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2100,00</ValorInicial><ValorFinal>2100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5098</idOrigem><CnpjFormatado>26.201.861/0001-21</CnpjFormatado><Id>41502</Id></row>
<row _id="4980"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PQ9QL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERTEQUI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4479629000117</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cloro puro ativo e sulfato de alumínio em pó para a fazenda Bananal do Norte.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3451,00</ValorInicial><ValorFinal>3451,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6528</idOrigem><CnpjFormatado>04.479.629/0001-17</CnpjFormatado><Id>41503</Id></row>
<row _id="4981"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CMZ98</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00136</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CAC COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4344817000138</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de lanches a serem entregues na sede da FAPES, que ficará responsável por transportar até o local dos eventos, para atender aos eventos que serão realizados durante o ano de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14758,18</ValorInicial><ValorFinal>14758,18</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5292</idOrigem><CnpjFormatado>04.344.817/0001-38</CnpjFormatado><Id>41504</Id></row>
<row _id="4982"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2N5N9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28127603000178</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes para operacionalização do pagamento do auxílio financeiro Bolsa-Estudante</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1129,20</ValorInicial><ValorFinal>1129,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5277</idOrigem><CnpjFormatado>28.127.603/0001-78</CnpjFormatado><Id>41505</Id></row>
<row _id="4983"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M1P15</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29106685000137</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de toner para impressora.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1959,00</ValorInicial><ValorFinal>1959,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6124</idOrigem><CnpjFormatado>29.106.685/0001-37</CnpjFormatado><Id>41506</Id></row>
<row _id="4984"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-43G0B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de escada extensível para as atividades de manutenção do Centro de Pesquisa Norte, do Incaper.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>969,60</ValorInicial><ValorFinal>969,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6447</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>41507</Id></row>
<row _id="4985"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MP0CV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PJR INTERNET LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28267971000111</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4752,00</ValorInicial><ValorFinal>4752,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5529</idOrigem><CnpjFormatado>28.267.971/0001-11</CnpjFormatado><Id>41508</Id></row>
<row _id="4986"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TQ3J1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BASICA FORNECIMENTO DE REFEICOES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9152761000133</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação Emergencial de empresas especializadas para a execução da Alimentação Escolar nas unidades escolares da rede estadual de ensino no Espírito Santo, Lotes 1, 2, 3, 4 e 5.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19290540,78</ValorInicial><ValorFinal>19290540,78</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5223</idOrigem><CnpjFormatado>09.152.761/0001-33</CnpjFormatado><Id>41509</Id></row>
<row _id="4987"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TQ3J1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39818737000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação Emergencial de empresas especializadas para a execução da Alimentação Escolar nas unidades escolares da rede estadual de ensino no Espírito Santo, Lotes 1, 2, 3, 4 e 5.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13739562,72</ValorInicial><ValorFinal>13739562,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5227</idOrigem><CnpjFormatado>39.818.737/0001-51</CnpjFormatado><Id>41510</Id></row>
<row _id="4988"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TQ3J1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39818737000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação Emergencial de empresas especializadas para a execução da Alimentação Escolar nas unidades escolares da rede estadual de ensino no Espírito Santo, Lotes 1, 2, 3, 4 e 5.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22998373,68</ValorInicial><ValorFinal>22998373,68</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5232</idOrigem><CnpjFormatado>39.818.737/0001-51</CnpjFormatado><Id>41511</Id></row>
<row _id="4989"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TQ3J1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39818737000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação Emergencial de empresas especializadas para a execução da Alimentação Escolar nas unidades escolares da rede estadual de ensino no Espírito Santo, Lotes 1, 2, 3, 4 e 5.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20421765,06</ValorInicial><ValorFinal>2471154230,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5225</idOrigem><CnpjFormatado>39.818.737/0001-51</CnpjFormatado><Id>41512</Id></row>
<row _id="4990"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TQ3J1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9621493000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação Emergencial de empresas especializadas para a execução da Alimentação Escolar nas unidades escolares da rede estadual de ensino no Espírito Santo, Lotes 1, 2, 3, 4 e 5.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19851930,36</ValorInicial><ValorFinal>19851930,36</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5231</idOrigem><CnpjFormatado>09.621.493/0001-51</CnpjFormatado><Id>41513</Id></row>
<row _id="4991"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GFN3P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023.00235</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>GSANTOS TREINAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31433068000198</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de capacitação no curso "desfazimento de bens e materiais" segundo o decreto n°9373 de 11 de maio de 2018 e suas alterações.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2900,00</ValorInicial><ValorFinal>2900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5543</idOrigem><CnpjFormatado>31.433.068/0001-98</CnpjFormatado><Id>41514</Id></row>
<row _id="4992"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-THQ0D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de consumo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2312,50</ValorInicial><ValorFinal>2312,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5193</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>41515</Id></row>
<row _id="4993"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-72G1W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023.500E0600002</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>31477003000144</CnpjFornecedor><Objeto>inscrição de 65 servidores, dentre gestores da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER e gestores de recursos humanos dos demais órgãos e entidades do Poder Executivo para participação no Conexa H – congresso da ABRH</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>51155,00</ValorInicial><ValorFinal>51155,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5198</idOrigem><CnpjFormatado>31.477.003/0001-44</CnpjFormatado><Id>41516</Id></row>
<row _id="4994"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0R24L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura Jornal A Gazeta .</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>597,60</ValorInicial><ValorFinal>597,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5220</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>41517</Id></row>
<row _id="4995"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5F54X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</Fornecedor><CnpjFornecedor>61198164000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de seguro total automotivo, para atender frota de veículos do IEMA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>55767,01</ValorInicial><ValorFinal>55767,01</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5949</idOrigem><CnpjFormatado>61.198.164/0001-60</CnpjFormatado><Id>41518</Id></row>
<row _id="4996"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GK1FK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ACESSÓRIOS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9407,60</ValorInicial><ValorFinal>9407,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7045</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>41519</Id></row>
<row _id="4997"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HVG4M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ABSTEC SOLUCOES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>24430148000124</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em manutenções em purificadores de água.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1160,30</ValorInicial><ValorFinal>1160,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5373</idOrigem><CnpjFormatado>24.430.148/0001-24</CnpjFormatado><Id>41520</Id></row>
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DE PECAS; EQUIPAMENTO: CAFETEIRA INDUSTRIAL; MATERIAL: ACO
INOXIDAVEL; CAFETEIRA INDUSTRIAL 20L; MARCA: MARCHESONI;
CF.4.121;</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>800,00</ValorInicial><ValorFinal>800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5340</idOrigem><CnpjFormatado>43.080.184/0001-50</CnpjFormatado><Id>41579</Id></row>
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<row _id="5062"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QKZPG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 0601</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43090089000137</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa - Aquisição de materiais necessários para reposição de estoque do Laboratório HEDS e reagentes para exames de Agência Transfusional - TÉCNICA EM TUBO para HEDS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8012,00</ValorInicial><ValorFinal>8012,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6987</idOrigem><CnpjFormatado>43.090.089/0001-37</CnpjFormatado><Id>41585</Id></row>
<row _id="5063"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8L7GK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023.00122</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura digital de jornal “A TRIBUNA” de segunda a domingo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>118,80</ValorInicial><ValorFinal>118,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5344</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>41586</Id></row>
<row _id="5064"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-69WXZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00109</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Renovação anual de 2 (duas) assinaturas digitais do jornal A Tribuna.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>237,60</ValorInicial><ValorFinal>237,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5355</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>41587</Id></row>
<row _id="5065"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-71X7T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023.00125</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ABAR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULAÇÃO</Fornecedor><CnpjFornecedor>3657354000100</CnpjFornecedor><Objeto>Pagamento de anuidade da ABAR para o exercício de 2023.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>53658,00</ValorInicial><ValorFinal>53658,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5362</idOrigem><CnpjFormatado>03.657.354/0001-00</CnpjFormatado><Id>41588</Id></row>
<row _id="5066"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KKMCR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>V D MARTINS COMERCIO E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>40988068000145</CnpjFornecedor><Objeto>CI 136 - Almoxarifado Geral - Aquisição de Elementos Filtrantes - Pregão Eletrônico</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4273,00</ValorInicial><ValorFinal>4273,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5521</idOrigem><CnpjFormatado>40.988.068/0001-45</CnpjFormatado><Id>41589</Id></row>
<row _id="5067"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3VSXN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797967000195</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS - FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS EM CONTRATA COES PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11580,00</ValorInicial><ValorFinal>11580,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5369</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.967/0001-95</CnpjFormatado><Id>41590</Id></row>
<row _id="5068"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N023P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00124</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>HIRIA A NUERNBERGMESSE BRASIL BUSINESS CONGRESSOS E EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36624014000123</CnpjFornecedor><Objeto> Duas inscrições para participação do Diretor Presidente e da Gerente de Saneamento Básico da ARSP no IV Forum do Novo Saneamento a ser realizado em SP nos dias 25 e 26 de Abril de 2023</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6180,00</ValorInicial><ValorFinal>6180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5370</idOrigem><CnpjFormatado>36.624.014/0001-23</CnpjFormatado><Id>41591</Id></row>
<row _id="5069"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M01PD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023.00116</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39224738000178</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO; TITULO: SERVICO GRAFICO; SUBTITULO: CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA; COM BRASAO DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; MATERIAL: PAPEL COUCHE 230G; TIPO PAPEL: FOSCO; POLICROMIA: 4
CORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CINQUENTA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>110,00</ValorInicial><ValorFinal>110,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5396</idOrigem><CnpjFormatado>39.224.738/0001-78</CnpjFormatado><Id>41592</Id></row>
<row _id="5070"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HS712</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 01028</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL A TRIBUNA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>118,80</ValorInicial><ValorFinal>118,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5382</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>41593</Id></row>
<row _id="5071"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LN7NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00568</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Collor Shop Cmércio Varejista Ltda ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>14583248000137</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de lente para câmera fotográfica e microfone lapela para a Ascom.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17500,00</ValorInicial><ValorFinal>17500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5375</idOrigem><CnpjFormatado>14.583.248/0001-37</CnpjFormatado><Id>41594</Id></row>
<row _id="5072"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-87N3T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 0095.1</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de certificados digitais e-CNPJ e e-CPF para o DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>270,01</ValorInicial><ValorFinal>270,01</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5386</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>41595</Id></row>
<row _id="5073"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J07LX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00079</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de assinatura digital de jornal "A TRIBUNA"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>118,80</ValorInicial><ValorFinal>118,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5753</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>41596</Id></row>
<row _id="5074"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9CPSD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00140</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE</Fornecedor><CnpjFornecedor>7064289000151</CnpjFornecedor><Objeto>Consórcio Noroeste Capixaba/COBE - Aquisição de Vale Transporte 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2008,00</ValorInicial><ValorFinal>2008,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5402</idOrigem><CnpjFormatado>07.064.289/0001-51</CnpjFormatado><Id>41597</Id></row>
<row _id="5075"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WBV7F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>T H DE CASTRO E CASTRO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>28377128000198</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de espaço de 30m², para participação da Secretaria de Estado do Turismo na 16ª Edição da ExpoCatólica, a ser realizada no período de 18 a 21 de maio de 2023, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo/SP.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>117476,00</ValorInicial><ValorFinal>117476,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5413</idOrigem><CnpjFormatado>28.377.128/0001-98</CnpjFormatado><Id>41598</Id></row>
<row _id="5076"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P9260</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00141</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO SAO GABRIEL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27492479000187</CnpjFornecedor><Objeto>Viação São Gabriel - Aquisição de Vale Transporte 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4518,00</ValorInicial><ValorFinal>4518,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5412</idOrigem><CnpjFormatado>27.492.479/0001-87</CnpjFormatado><Id>41599</Id></row>
<row _id="5077"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-97QQ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00123</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>GVbus - Aquisição de vale transporte exercício 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>44276,40</ValorInicial><ValorFinal>44276,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5415</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>41600</Id></row>
<row _id="5078"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HG0TJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023.00131</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN</Fornecedor><CnpjFornecedor>28151363000147</CnpjFornecedor><Objeto>CESAN 2023 - Prestação de serviços públicos de tratamento e distribuição de água, coleta, tratamento e destinação final de esgoto sanitário nas Unidades do IDAF.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>43794,96</ValorInicial><ValorFinal>43794,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5422</idOrigem><CnpjFormatado>28.151.363/0001-47</CnpjFormatado><Id>41601</Id></row>
<row _id="5079"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KC35C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00255</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS</Fornecedor><CnpjFornecedor>29184280000117</CnpjFornecedor><Objeto>Participação de servidoras do IPAJM no 1° Congresso Brasileiro de Mulheres de RPPS, promovido pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais – ABIPEM, que será realizado no dia 03 de maio de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>800,00</ValorInicial><ValorFinal>800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5428</idOrigem><CnpjFormatado>29.184.280/0001-17</CnpjFormatado><Id>41602</Id></row>
<row _id="5080"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3T18N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 266343/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> CLINICA MEDSAUDE SAO GABRIEL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>24114285000150</CnpjFornecedor><Objeto>RETORNO PARA O TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR NA ESPECIALIDADE: CARDIOLOGIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>600,00</ValorInicial><ValorFinal>600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5429</idOrigem><CnpjFormatado>24.114.285/0001-50</CnpjFormatado><Id>41603</Id></row>
<row _id="5081"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5GLXN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 266359/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA GASTRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7584644000113</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME ENTEROSCOPIA POR CÁPSULA ENDOSCÓPICA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7700,00</ValorInicial><ValorFinal>7700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5430</idOrigem><CnpjFormatado>07.584.644/0001-13</CnpjFormatado><Id>41604</Id></row>
<row _id="5082"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6ZPMG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EBS Feiras &amp; Editora LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5389397000179</CnpjFornecedor><Objeto>LOCACAO DE ESTANDE COM ESPACO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28280,00</ValorInicial><ValorFinal>28280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5602</idOrigem><CnpjFormatado>05.389.397/0001-79</CnpjFormatado><Id>41605</Id></row>
<row _id="5083"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HP4MQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 266360/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP</Fornecedor><CnpjFornecedor>57722118000140</CnpjFornecedor><Objeto>TRATAMENTO DE EPILEPSIA FÁRMACO-RESISTENTE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3420,00</ValorInicial><ValorFinal>3420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6155</idOrigem><CnpjFormatado>57.722.118/0001-40</CnpjFormatado><Id>41606</Id></row>
<row _id="5084"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TXBM8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2664.54/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5045065000177</CnpjFornecedor><Objeto>IMPLANTE VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEO (TAVI)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>104990,00</ValorInicial><ValorFinal>104990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5440</idOrigem><CnpjFormatado>05.045.065/0001-77</CnpjFormatado><Id>41607</Id></row>
<row _id="5085"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4965Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 266686/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VISION FOR YOU OTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>23644045000102</CnpjFornecedor><Objeto>ENTES OFTÁLMICAS COM FILTROS SPECTRAIS (U.S.A) COM ARMAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6470,00</ValorInicial><ValorFinal>6470,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5443</idOrigem><CnpjFormatado>23.644.045/0001-02</CnpjFormatado><Id>41608</Id></row>
<row _id="5086"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7NVLF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 070/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>RAQUEL MICAS SOARES </Fornecedor><CnpjFornecedor>7508671759</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Raquel Micas Soares para atuar na análise técnica de projeto "FESTIVAL ROCHA VIVA"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6201</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.508/6717-59</CnpjFormatado><Id>41609</Id></row>
<row _id="5087"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L3ZLK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>DANIELA CORREA BRAGA 02677895641</Fornecedor><CnpjFornecedor>28582841000173</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Daniela Correa Braga (MEI) para atuar na análise técnica do projeto "JAZZ VITÓRIA FESTIVAL"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6202</idOrigem><CnpjFormatado>28.582.841/0001-73</CnpjFormatado><Id>41610</Id></row>
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<row _id="5091"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HCHMW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 267084/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM 12112997750 - GTEC INTELIGENCIA CONSTRUTIVA </Fornecedor><CnpjFornecedor>43172112000132</CnpjFornecedor><Objeto>Manutenção em Porta de Vidro</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2388,00</ValorInicial><ValorFinal>2388,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5462</idOrigem><CnpjFormatado>43.172.112/0001-32</CnpjFormatado><Id>41615</Id></row>
<row _id="5092"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LV1G3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00240/241</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço A GAZETA DIGITAL, com acesso ilimitado ao Gazeta Online e à versão digital do jornal A Gazeta, diariamente, pelo período de 12 meses, para atender à Assessoria de Comunicação (ASC).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5470</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>41616</Id></row>
<row _id="5093"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V148D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 0620</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>25149739000190</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Corretiva de APARELHO DE ANESTESIA, com fornecimento de peças.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16349,87</ValorInicial><ValorFinal>16349,87</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5749</idOrigem><CnpjFormatado>25.149.739/0001-90</CnpjFormatado><Id>41618</Id></row>
<row _id="5094"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2BDXN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1213772000174</CnpjFornecedor><Objeto>A contratação emergencial para serviços de telecomunicação necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede IP multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os
pontos...</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3201,50</ValorInicial><ValorFinal>3201,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7559</idOrigem><CnpjFormatado>01.213.772/0001-74</CnpjFormatado><Id>41619</Id></row>
<row _id="5095"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2BDXN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>76535764000143</CnpjFornecedor><Objeto>A contratação emergencial para serviços de telecomunicação necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede IP multisserviços, incluindo todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à conexão entre os
pontos...</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6903,24</ValorInicial><ValorFinal>6903,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7528</idOrigem><CnpjFormatado>76.535.764/0001-43</CnpjFormatado><Id>41620</Id></row>
<row _id="5096"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VDQ74</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de 02 (duas) Assinaturas Anual Diária Digital (segunda a domingo) e 02 (duas) Assinaturas Anual Diária Impressa (terça a domingo) para os anos de 2023/2024.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6176,80</ValorInicial><ValorFinal>6176,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5524</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>41621</Id></row>
<row _id="5097"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X7RHB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 0101.1</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ANDREAZZE FERREIRA DA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36426981000180</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5290,00</ValorInicial><ValorFinal>5290,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5487</idOrigem><CnpjFormatado>36.426.981/0001-80</CnpjFormatado><Id>41622</Id></row>
<row _id="5098"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BLDZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00369</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para reposição de
estoque do Almoxarifado da ESESP.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7004,80</ValorInicial><ValorFinal>7004,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5488</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>41623</Id></row>
<row _id="5099"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5Q9D5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00374</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>GIL ETHNEY DE BRITO SANTANA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46132928000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de projetores multimidia para a ESESP, incluindo garantia e suporte</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8100,00</ValorInicial><ValorFinal>8100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5510</idOrigem><CnpjFormatado>46.132.928/0001-20</CnpjFormatado><Id>41624</Id></row>
<row _id="5100"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9RM5D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00618</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>7976638000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de serviços de Realocação de Aparelhos de Ares-Condicionados do QCG da PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5513</idOrigem><CnpjFormatado>07.976.638/0001-01</CnpjFormatado><Id>41625</Id></row>
<row _id="5101"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SH5DK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023.00294</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>A renovação de 01 (uma) assinatura digital anual, de segunda a domingo, do jornal ATRIBUNA PUBLICIDADE LTDA – ME, buscando atender às necessidades desta SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRTURA – SEMOBI.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>118,80</ValorInicial><ValorFinal>118,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5512</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>41626</Id></row>
<row _id="5102"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S7LB7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023.00286</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33195764000139</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recarga e manutenção de extintor de incêndio do tipo água pressurizada; capacidade: 10 L e pó químico PQS 6 kg. 
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>249,00</ValorInicial><ValorFinal>249,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5516</idOrigem><CnpjFormatado>33.195.764/0001-39</CnpjFormatado><Id>41627</Id></row>
<row _id="5103"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-47XKK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023.00296</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>3TEC ETIQUETAS E PLAQUETAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>329754000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 1000 (mil) plaquetas de patrimônio na qual a numeração inicial será fornecida por esta Secretaria, conforme especificação técnica detalhada no anexo I deste termo de referência, para atender a demanda desta SEMOBI.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>620,00</ValorInicial><ValorFinal>620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5519</idOrigem><CnpjFormatado>00.329.754/0001-90</CnpjFormatado><Id>41628</Id></row>
<row _id="5104"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S39SM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00108/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>X DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38597881000142</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de Certificado Digital SSL Wildcard. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1100,00</ValorInicial><ValorFinal>1100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6233</idOrigem><CnpjFormatado>38.597.881/0001-42</CnpjFormatado><Id>41629</Id></row>
<row _id="5105"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QP33B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação (</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo para prestação de serviço de publicação de atos administrativos no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1086750,00</ValorInicial><ValorFinal>1086750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5538</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>41630</Id></row>
<row _id="5106"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ND84Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00084</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 03 (tres) certificados digitais, sendo 02 (dois) para e-CPF e 1 (um) para 
e-CNPJ, objetivando o encaminhamento do arquivo da Prestação de Contas da ESESP e de
Declarações para a Receita Federal do Brasil.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>420,00</ValorInicial><ValorFinal>420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5533</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>41631</Id></row>
<row _id="5107"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WKHSG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 267300/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39343199000196</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, para atender as necessidades da Secretaria da Casa Civil.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10748,00</ValorInicial><ValorFinal>10748,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5826</idOrigem><CnpjFormatado>39.343.199/0001-96</CnpjFormatado><Id>41632</Id></row>
<row _id="5108"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2NKC4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00089</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>A D H ROSARIO CAETANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7890909000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material elétrico/eletrônico (lâmpadas de led T5)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6470,00</ValorInicial><ValorFinal>6470,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5522</idOrigem><CnpjFormatado>07.890.909/0001-01</CnpjFormatado><Id>41633</Id></row>
<row _id="5109"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VD2ZS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00624</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SIPET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27118695000167</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de adestramento para o Batalhão de Ações com Cães da PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6214,73</ValorInicial><ValorFinal>6214,73</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5526</idOrigem><CnpjFormatado>27.118.695/0001-67</CnpjFormatado><Id>41634</Id></row>
<row _id="5110"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-06QJ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE03659</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviço de transporte
rodoviário coletivo de passageiros visando fornecimento de vale-transporte intermunicipal para
a servidora THAIANE NUNES DA SILVA, lotada na Penitenciária Regional de São Mateus – PRSM</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7643,02</ValorInicial><ValorFinal>7643,02</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8469</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>41635</Id></row>
<row _id="5111"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3VHLV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 23/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL BIG BEN LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>12702241000242</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ADUBOS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - FEM_FEL - CONVÊNIOS 834383/2016 E 887187/2019</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>76991,80</ValorInicial><ValorFinal>76991,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6535</idOrigem><CnpjFormatado>12.702.241/0002-42</CnpjFormatado><Id>41636</Id></row>
<row _id="5112"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3VHLV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 22/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CASA DO ADUBO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28138113000843</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ADUBOS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - FEM_FEL - CONVÊNIOS 834383/2016 E 887187/2019</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12389,88</ValorInicial><ValorFinal>12389,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6534</idOrigem><CnpjFormatado>28.138.113/0008-43</CnpjFormatado><Id>41637</Id></row>
<row _id="5113"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3VHLV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 24/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SANTA JULIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7454320000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ADUBOS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - FEM_FEL - CONVÊNIOS 834383/2016 E 887187/2019</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>34132,00</ValorInicial><ValorFinal>34132,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6536</idOrigem><CnpjFormatado>07.454.320/0001-60</CnpjFormatado><Id>41638</Id></row>
<row _id="5114"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2C4VK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 152</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>EDP 2023 - Prestação de Serviço Público de Energia Elétrica nas Unidades do IDAF.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>304475,41</ValorInicial><ValorFinal>304475,41</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5536</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41639</Id></row>
<row _id="5115"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CQLLZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00630</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFITA GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>6300908000105</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Organizers para a Academia de Polícia Militar da PMES, por dispensa de licitação (Compra Direta).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9763,99</ValorInicial><ValorFinal>9763,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5539</idOrigem><CnpjFormatado>06.300.908/0001-05</CnpjFormatado><Id>41640</Id></row>
<row _id="5116"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TNN97</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01114</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ESSOR SEGUROS S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>14525684000150</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA DRONES DO DER-ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8830,62</ValorInicial><ValorFinal>8830,62</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9410</idOrigem><CnpjFormatado>14.525.684/0001-50</CnpjFormatado><Id>41641</Id></row>
<row _id="5117"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4HJ3Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Alana Teixeira Menk</Fornecedor><CnpjFornecedor>36877291840</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Alana Teixeira Menk para atuar na análise técnica do projeto "DÁ UM GÁS"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6213</idOrigem><CnpjFormatado>00.036.877/2918-40</CnpjFormatado><Id>41642</Id></row>
<row _id="5118"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KQC9Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J.S.B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30001670000193</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO LAYOUT DA GEAJI, GECOI E ASSESSORIA DA DIPRE DO DER-ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6260,00</ValorInicial><ValorFinal>6260,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9400</idOrigem><CnpjFormatado>30.001.670/0001-93</CnpjFormatado><Id>41643</Id></row>
<row _id="5119"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V6FQ6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00455</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT</Fornecedor><CnpjFornecedor>33402892000106</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Normas Técnicas da ABNT.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14766,00</ValorInicial><ValorFinal>14766,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5572</idOrigem><CnpjFormatado>33.402.892/0001-06</CnpjFormatado><Id>41644</Id></row>
<row _id="5120"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7SLND</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00265</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000281</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de treinamento e capacitação de servidor na 10ª edição do Contratos Week: Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4600,00</ValorInicial><ValorFinal>4600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5564</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0002-81</CnpjFormatado><Id>41645</Id></row>
<row _id="5121"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z8851</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ANDRE LUIZ GOMES FILHO</Fornecedor><CnpjFornecedor>77954890520</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista André Luis Gomes Lira para atuar na análise técnica do projeto "FESTIVAL OYÁ" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6246</idOrigem><CnpjFormatado>00.077.954/8905-20</CnpjFormatado><Id>41646</Id></row>
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<row _id="5125"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HVTGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 080/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Vitor Manoel Marques Barreto </Fornecedor><CnpjFornecedor>30066320000105</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Vitor Manoel Marques Barreto (MEI) para atuar na análise técnica do projeto "Samba Que Eu Quero Ver - Mostra Cultural de Bamba "</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6301</idOrigem><CnpjFormatado>30.066.320/0001-05</CnpjFormatado><Id>41650</Id></row>
<row _id="5126"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZHCTL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023.00159</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL HIGIÊNICO ; CLASSE 1; MATERIAL: FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE; NÃO RECICLADO; ACABAMENTO: GOFRADO E PICOTADO; FOLHA: DUPLA; COR: BRANCA; FRAGRÂNCIA: NEUTRA; LARGURA: 10 CM; COMPRIMENTO DO ROLO: 30 M; NORMA: NBR 15464 E NBR 15134</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2400,00</ValorInicial><ValorFinal>2400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5660</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>41651</Id></row>
<row _id="5127"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-48SWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 081/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LIGIA BATISTA FERREIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4197162979</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Ligia Batista Ferreira para atuar na análise técnica do projeto "Manutenção Artística com Foco no Conceito Psico Comportamental" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6302</idOrigem><CnpjFormatado>00.004.197/1629-79</CnpjFormatado><Id>41652</Id></row>
<row _id="5128"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KSH0R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 266439</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Purificadores de Água.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2164,30</ValorInicial><ValorFinal>2164,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6077</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>41653</Id></row>
<row _id="5129"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8M47J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 267820/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOFERT CENTRO DE REPRODUCAO HUMANA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>840620000139</CnpjFornecedor><Objeto>FERTILIZAÇÃO IN VITRO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>35000,00</ValorInicial><ValorFinal>35000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5580</idOrigem><CnpjFormatado>00.840.620/0001-39</CnpjFormatado><Id>41654</Id></row>
<row _id="5130"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-956ZB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2681.59/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>DOPPLER USG PENIANO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>150,00</ValorInicial><ValorFinal>150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5581</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>41655</Id></row>
<row _id="5131"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4TZWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00107/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM 12112997750 - GTEC INTELIGENCIA CONSTRUTIVA </Fornecedor><CnpjFornecedor>43172112000132</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de corrimão em aço inoxidável tubular de 1 ½ “ (uma polegada e meia)
que serão instalados na Secretaria de Estado da Educação, com fornecimento de todo material necessário...</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12950,40</ValorInicial><ValorFinal>12950,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6130</idOrigem><CnpjFormatado>43.172.112/0001-32</CnpjFormatado><Id>41656</Id></row>
<row _id="5132"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8MD5D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264583/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviço de hospedagem e alimentação aos Palestrantes que irão participar do Seminário de Mudanças Climáticas, objetivando atender as demandas desta Secretaria de Estado do Governo – SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4681,20</ValorInicial><ValorFinal>4681,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5593</idOrigem><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>41657</Id></row>
<row _id="5133"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-520FK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264883/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento de certificado digital, objetivando atender as demandas desta Secretaria de Estado do Governo – SEG</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>169,00</ValorInicial><ValorFinal>169,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5594</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>41658</Id></row>
<row _id="5134"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TXS44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264739/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PLINIO DE MELO PIRES</Fornecedor><CnpjFornecedor>33169685000153</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Palestrante Plínio de Melo Pires, para ministrar Curso Sobre Nova Lei de Licitações- 2ª Imersão, de forma presencial, visando capacitar servidores estaduais e municipais, no período de 21 a 23 de março, na cidade de Vitória - ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>125000,00</ValorInicial><ValorFinal>125000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5595</idOrigem><CnpjFormatado>33.169.685/0001-53</CnpjFormatado><Id>41659</Id></row>
<row _id="5135"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DVLKP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265679/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>60579703000148</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para o fornecimento de assinatura de jornal impresso – FOLHA DE SÃO PAULO, para atender a Secretaria de Estado do Governo -SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2834,90</ValorInicial><ValorFinal>2834,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5596</idOrigem><CnpjFormatado>60.579.703/0001-48</CnpjFormatado><Id>41660</Id></row>
<row _id="5136"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S6C4H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265123/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para confecção de material gráfico, para atender a 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, a ser realizada nos dias 13,14 e 15 de abril de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11328,00</ValorInicial><ValorFinal>11328,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5739</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>41661</Id></row>
<row _id="5137"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VPH26</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 266465/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de taças tipo bistrô, para reposição do estoque de uso nos eventos e solenidades realizadas no Palácio Anchieta, unidade pertencente à Secretaria de Estado do Governo - SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2484,00</ValorInicial><ValorFinal>2484,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5597</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>41662</Id></row>
<row _id="5138"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8L1KS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00109/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10832431000178</CnpjFornecedor><Objeto>Elaboração Perfil Profissiográfico Previdenciári</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>340,00</ValorInicial><ValorFinal>340,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5801</idOrigem><CnpjFormatado>10.832.431/0001-78</CnpjFormatado><Id>41663</Id></row>
<row _id="5139"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-58B3K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 266145/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTI Design Comunicação Visual &amp; Construção Civil Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>32914423000103</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de empresa para confecção de placas de identificação em aço, para atender esta Secretaria de Estado do Governo - SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2300,00</ValorInicial><ValorFinal>2300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5598</idOrigem><CnpjFormatado>32.914.423/0001-03</CnpjFormatado><Id>41664</Id></row>
<row _id="5140"><IdOrgao>92</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KDT3S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 263384/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NOVA ALIANCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44495660000166</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de máscara cirúrgica descartável, para atendimento das demandas do Centro de Acolhimento de Atenção Integral sobre Drogas – CAAD.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>720,00</ValorInicial><ValorFinal>720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5615</idOrigem><CnpjFormatado>44.495.660/0001-66</CnpjFormatado><Id>41665</Id></row>
<row _id="5141"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5X450</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00946</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>LICITA WEB COMERCIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9583801000100</CnpjFornecedor><Objeto>Açúcar Refinado 1 kg.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1053,60</ValorInicial><ValorFinal>1053,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5621</idOrigem><CnpjFormatado>09.583.801/0001-00</CnpjFormatado><Id>41666</Id></row>
<row _id="5142"><IdOrgao>92</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VMB1L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 26646/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Receituários Médicos, para atendimento das demandas Centro de Acolhimento de Atenção Integral sobre Drogas– CAAD.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>228,00</ValorInicial><ValorFinal>228,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5629</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>41667</Id></row>
<row _id="5143"><IdOrgao>92</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-75QL1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 266146/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19671702000125</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para manutenção e recarga de extintores de incêndio, objetivando atender as necessidades do Centro de Acolhimento de Atenção Integral sobre Drogas – CAAD/SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1285,00</ValorInicial><ValorFinal>1285,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5637</idOrigem><CnpjFormatado>19.671.702/0001-25</CnpjFormatado><Id>41668</Id></row>
<row _id="5144"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-96QJP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento OF266919/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRANKLIN ALVIM RIOS GRACA 71970487704</Fornecedor><CnpjFornecedor>33667276000187</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Pilhas</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>425,85</ValorInicial><ValorFinal>425,85</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5653</idOrigem><CnpjFormatado>33.667.276/0001-87</CnpjFormatado><Id>41669</Id></row>
<row _id="5145"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BJD6G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 0671</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40011952000125</CnpjFornecedor><Objeto> DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PROD. PARA SAÚDE - CANULA DE LIPOASPIRAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>52400,00</ValorInicial><ValorFinal>52400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5674</idOrigem><CnpjFormatado>40.011.952/0001-25</CnpjFormatado><Id>41670</Id></row>
<row _id="5146"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JDJ2P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento OF268382/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JOELSON FERNANDES DA COSTA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40408839000188</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Cafeteira Industrial</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1239,90</ValorInicial><ValorFinal>1239,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5658</idOrigem><CnpjFormatado>40.408.839/0001-88</CnpjFormatado><Id>41671</Id></row>
<row _id="5147"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P47Q9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 151</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27485069000109</CnpjFornecedor><Objeto>LUZ E FORÇA SANTA MARIA 2023 - Prestação de Serviço Público de Energia Elétrica nas Unidades do IDAF.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>39200,53</ValorInicial><ValorFinal>39200,53</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5676</idOrigem><CnpjFormatado>27.485.069/0001-09</CnpjFormatado><Id>41672</Id></row>
<row _id="5148"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DG06V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 162</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27500412000147</CnpjFornecedor><Objeto>SAAE BAIXO GUANDÚ - Prestação de serviços públicos de tratamento e distribuição de água, coleta, tratamento e destinação final de esgoto sanitário nas Unidades do IDAF.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1303,56</ValorInicial><ValorFinal>1303,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5681</idOrigem><CnpjFormatado>27.500.412/0001-47</CnpjFormatado><Id>41673</Id></row>
<row _id="5149"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-89MW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 0670</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto> PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO - CEFTAZIDIMA + AVIBACTAM PARA ATENDER PACIENTE INTERNADO NESTE HEDS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>38599,90</ValorInicial><ValorFinal>38599,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5696</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>41674</Id></row>
<row _id="5150"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6881P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 165</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27780220000131</CnpjFornecedor><Objeto> SAAE ITAPEMIRIM 2023 - Prestação de serviços públicos de tratamento e distribuição de água, coleta, tratamento e destinação final de esgoto sanitário nas Unidades do IDAF.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1323,22</ValorInicial><ValorFinal>1323,22</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5686</idOrigem><CnpjFormatado>27.780.220/0001-31</CnpjFormatado><Id>41675</Id></row>
<row _id="5151"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SNKG1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00280/281</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3051279000120</CnpjFornecedor><Objeto>Capacitação de 21 (vinte e um) servidores do IPAJM no XVI Seminário Capixaba de Previdência, promovido pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência – ACIP.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9450,00</ValorInicial><ValorFinal>9450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5737</idOrigem><CnpjFormatado>03.051.279/0001-20</CnpjFormatado><Id>41676</Id></row>
<row _id="5152"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WVNDQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 268079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO E TORRADO.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6114,50</ValorInicial><ValorFinal>6114,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5782</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>41677</Id></row>
<row _id="5153"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8QNWC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE303/4/5/8</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33195764000139</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de manutenção do Sistema de Incêndio e Pânico do Prédio Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9236,00</ValorInicial><ValorFinal>9236,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5759</idOrigem><CnpjFormatado>33.195.764/0001-39</CnpjFormatado><Id>41678</Id></row>
<row _id="5154"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MV2M9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 164</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL</Fornecedor><CnpjFornecedor>1863228000178</CnpjFornecedor><Objeto>SAAE MIMOSO DO SUL 2023 - Prestação de serviços públicos de tratamento e distribuição de água, coleta, tratamento e destinação final de esgoto sanitário nas Unidades do IDAF.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1884,72</ValorInicial><ValorFinal>1884,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5750</idOrigem><CnpjFormatado>01.863.228/0001-78</CnpjFormatado><Id>41679</Id></row>
<row _id="5155"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MS1R6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 163</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27998368000147</CnpjFornecedor><Objeto>SAAE SÃO MATEUS 2023 - Prestação de serviços públicos de tratamento e distribuição de água, coleta, tratamento e destinação final de esgoto sanitário nas Unidades do IDAF.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>600,00</ValorInicial><ValorFinal>600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5751</idOrigem><CnpjFormatado>27.998.368/0001-47</CnpjFormatado><Id>41680</Id></row>
<row _id="5156"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-47BZJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 160</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>956081000106</CnpjFornecedor><Objeto>SAAE ITARANA 2023 - Prestação de serviços públicos de tratamento e distribuição de água, coleta, tratamento e destinação final de esgoto sanitário nas Unidades do IDAF.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>652,56</ValorInicial><ValorFinal>652,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5752</idOrigem><CnpjFormatado>00.956.081/0001-06</CnpjFormatado><Id>41681</Id></row>
<row _id="5157"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S17XK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 157</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>6698248000154</CnpjFornecedor><Objeto>SANEAR 2023 - Prestação de serviços públicos de tratamento e distribuição de água, coleta, tratamento e destinação final de esgoto sanitário nas Unidades do IDAF</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4843,56</ValorInicial><ValorFinal>4843,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5758</idOrigem><CnpjFormatado>06.698.248/0001-54</CnpjFormatado><Id>41682</Id></row>
<row _id="5158"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CNFXJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 153</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27069467000144</CnpjFornecedor><Objeto>SAAE ALEGRE 2023 - Prestação de serviços públicos de tratamento e distribuição de água, coleta, tratamento e destinação final de esgoto sanitário nas Unidades do IDAF.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2925,48</ValorInicial><ValorFinal>2925,48</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5760</idOrigem><CnpjFormatado>27.069.467/0001-44</CnpjFormatado><Id>41683</Id></row>
<row _id="5159"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QC46L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 161</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>36400331000166</CnpjFornecedor><Objeto>SAAE GUAÇUÍ - Prestação de serviços públicos de tratamento e distribuição de água, coleta, tratamento e destinação final de esgoto sanitário nas Unidades do IDAF.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>852,85</ValorInicial><ValorFinal>852,85</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5761</idOrigem><CnpjFormatado>36.400.331/0001-66</CnpjFormatado><Id>41684</Id></row>
<row _id="5160"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9FFT0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>49.478.974 DIEGO ARAUJO MOUTINHO</Fornecedor><CnpjFornecedor>49478974000174</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de headset conforme descrições mínimas do Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5392,80</ValorInicial><ValorFinal>5392,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5766</idOrigem><CnpjFormatado>49.478.974/0001-74</CnpjFormatado><Id>41685</Id></row>
<row _id="5161"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9GRGK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23899134000191</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços para manutenção e atualização das conexões de Videowall instalado no observatório de trânsito do DETRAN/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14980,00</ValorInicial><ValorFinal>14980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5765</idOrigem><CnpjFormatado>23.899.134/0001-91</CnpjFormatado><Id>41686</Id></row>
<row _id="5162"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S2KL1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00690</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31484843000800</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição capacete de segurança para motociclista do BPTRAN.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6990,00</ValorInicial><ValorFinal>6990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5771</idOrigem><CnpjFormatado>31.484.843/0008-00</CnpjFormatado><Id>41687</Id></row>
<row _id="5163"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C55HJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2649.87</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>STEFANO SILVESTRI 06169892706</Fornecedor><CnpjFornecedor>44784103000165</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE WEB CAM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DER-ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3933,00</ValorInicial><ValorFinal>3933,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5780</idOrigem><CnpjFormatado>44.784.103/0001-65</CnpjFormatado><Id>41688</Id></row>
<row _id="5164"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-803NP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 7/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21308480000122</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de aquisição de certificados digitais de pessoas Física e Jurídica, de forma estimativa, para atender as necessidade do IPEM/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1150,66</ValorInicial><ValorFinal>1150,66</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5784</idOrigem><CnpjFormatado>21.308.480/0001-22</CnpjFormatado><Id>41689</Id></row>
<row _id="5165"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0C8G7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023.00559</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de mouse óptico</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1388,00</ValorInicial><ValorFinal>1388,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5786</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>41690</Id></row>
<row _id="5166"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W302P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 07/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162790000120</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação disponibilizados pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo - ITI</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>59554,28</ValorInicial><ValorFinal>59554,28</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5793</idOrigem><CnpjFormatado>28.162.790/0001-20</CnpjFormatado><Id>41691</Id></row>
<row _id="5167"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WBFTK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01218</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA (FILIAL N.4707)</Fornecedor><CnpjFornecedor>27024819000226</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de pneus para veículos Fiat Toro do DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11713,68</ValorInicial><ValorFinal>11713,68</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9412</idOrigem><CnpjFormatado>27.024.819/0002-26</CnpjFormatado><Id>41692</Id></row>
<row _id="5168"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0J9BR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00017</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Publicações de Atos Administrativos do Governo do Estado do Espírito Santo, no decorrer do exercício de 2023, no Departamento de Imprensa Oficial - DIO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10000,00</ValorInicial><ValorFinal>10000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5810</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>41693</Id></row>
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HOSPITAL DE OLHOS DE BELO HORIZONTE </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4780,00</ValorInicial><ValorFinal>4780,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5820</idOrigem><CnpjFormatado>65.279.663/0001-32</CnpjFormatado><Id>41699</Id></row>
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MEMBROS INFERIORES EM POSIÇÃO ORTOSTÁTICA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>200,00</ValorInicial><ValorFinal>200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5825</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>41702</Id></row>
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ESPECIALIDADES: NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4200,00</ValorInicial><ValorFinal>4200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5829</idOrigem><CnpjFormatado>24.114.285/0001-50</CnpjFormatado><Id>41704</Id></row>
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<row _id="5190"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FGNK1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>IRON LOCACAO E EVENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18128922000144</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVA/TRIATHLON.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14995,00</ValorInicial><ValorFinal>14995,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6134</idOrigem><CnpjFormatado>18.128.922/0001-44</CnpjFormatado><Id>41715</Id></row>
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<row _id="5197"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9WL44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00057</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>25296849000185</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4725,00</ValorInicial><ValorFinal>4725,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5848</idOrigem><CnpjFormatado>25.296.849/0001-85</CnpjFormatado><Id>41722</Id></row>
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<row _id="5202"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C3T1B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01337</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte intermunicipal para a servidora Lorena Nascimento de Carli em 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7157,92</ValorInicial><ValorFinal>7157,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8926</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>41727</Id></row>
<row _id="5203"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1MRML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação dos serviços de publicações de documentos oficiais do INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST na imprensa oficial do estado do Espírito Santo.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-03-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>243432,00</ValorInicial><ValorFinal>243432,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5860</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>41728</Id></row>
<row _id="5204"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SV7KQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMPOSICAO SERIGRAFIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>752763000199</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de impressão e montagem de fotografia
colorida em vinil com montagem em chapa de PVC 3mm e estrutura em chassi de madeira,
para uso na Secretaria de Estado da Educação</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6880,00</ValorInicial><ValorFinal>6880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6129</idOrigem><CnpjFormatado>00.752.763/0001-99</CnpjFormatado><Id>41729</Id></row>
<row _id="5205"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2023.CV7LD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00308</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000109</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto do presente Termo de Referência é a Contratação de 01 (uma) vaga para o curso Masterclass de Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, previsto para ocorrer nos dias 24, 25 e 26 de julho 2023, na modalidade presencial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3290,00</ValorInicial><ValorFinal>3290,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5864</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0001-09</CnpjFormatado><Id>41730</Id></row>
<row _id="5206"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KDZ6V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00061</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>2396150000191</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAPA IMPERMEÁVEL PARA TRAVESSEIRO E SACO PLÁSTICO COM
ZÍPER
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>189,50</ValorInicial><ValorFinal>189,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5855</idOrigem><CnpjFormatado>02.396.150/0001-91</CnpjFormatado><Id>41731</Id></row>
<row _id="5207"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KDZ6V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00062</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAPA IMPERMEÁVEL PARA TRAVESSEIRO E SACO PLÁSTICO COM
ZÍPER
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>367,80</ValorInicial><ValorFinal>367,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5856</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>41732</Id></row>
<row _id="5208"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1WRRX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00139/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797967000195</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de serviço de assinatura para acesso ao Banco de Preços.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10275,00</ValorInicial><ValorFinal>10275,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6256</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.967/0001-95</CnpjFormatado><Id>41734</Id></row>
<row _id="5209"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H119P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de higiene pessoal.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5622,60</ValorInicial><ValorFinal>5622,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6200</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>41735</Id></row>
<row _id="5210"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VX4L7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00076</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>vanilda dos santos de souza furtado</Fornecedor><CnpjFornecedor>13570187000100</CnpjFornecedor><Objeto>PORTA DE ALUMINIO FOSCO TIPO VENEZIANA PARA ARMARIO; COM
INSTALACAO; COM FORNECIMENTO DE CADEADOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9980,32</ValorInicial><ValorFinal>9980,32</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5859</idOrigem><CnpjFormatado>13.570.187/0001-00</CnpjFormatado><Id>41736</Id></row>
<row _id="5211"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M3R18</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 271639/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AUDIOMASTER COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8648187000146</CnpjFornecedor><Objeto> IMPLANTE COCLEAR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>31490,00</ValorInicial><ValorFinal>31490,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5867</idOrigem><CnpjFormatado>08.648.187/0001-46</CnpjFormatado><Id>41737</Id></row>
<row _id="5212"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5CKGZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00092</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ERICO FELIPE SOUZA RIBEIRO (SOUZATECH SERVICE)</Fornecedor><CnpjFornecedor>50407086000140</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13500,00</ValorInicial><ValorFinal>13500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5868</idOrigem><CnpjFormatado>50.407.086/0001-40</CnpjFormatado><Id>41738</Id></row>
<row _id="5213"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-72SG1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00753</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>3461065000122</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de kit bandeiras, flamulas e base mogno com mastros para a PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17598,00</ValorInicial><ValorFinal>17598,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5862</idOrigem><CnpjFormatado>03.461.065/0001-22</CnpjFormatado><Id>41739</Id></row>
<row _id="5214"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J6JZL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00756</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Lojas Favato Comércio Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>6224668000107</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de Boné Regulável Branco para o BPTran da PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10980,00</ValorInicial><ValorFinal>10980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5863</idOrigem><CnpjFormatado>06.224.668/0001-07</CnpjFormatado><Id>41740</Id></row>
<row _id="5215"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2023.WPVRW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00341</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000281</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de inscrições para o evento/curso “4º Congresso Brasileiro de Compras Públicas”, que será realizado no período de 07 a 10 de agosto de 2023, na modalidade PRESENCIAL, pelo Instituto Negócios Públicos do Brasil</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9600,00</ValorInicial><ValorFinal>9600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5874</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0002-81</CnpjFormatado><Id>41741</Id></row>
<row _id="5216"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5FQ0W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Banho Maria Digital para DSPM</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3690,00</ValorInicial><ValorFinal>3690,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5929</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>41742</Id></row>
<row _id="5217"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZC3PT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2023 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>A S RIGO-ATTITUDE</Fornecedor><CnpjFornecedor>43119257000170</CnpjFornecedor><Objeto> TR 001-2023 - Almoxarifado Geral - Aquisição Bandeiras - PE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5763,00</ValorInicial><ValorFinal>5763,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5918</idOrigem><CnpjFormatado>43.119.257/0001-70</CnpjFormatado><Id>41743</Id></row>
<row _id="5218"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MP5ND</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PATRICIA SALES LOMBARDI DE JESUS 05196556729</Fornecedor><CnpjFornecedor>18521232000150</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de carimbo pessoal automático e placa de texto para atender as demandas da
Subsecretaria de Estado da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1860,53</ValorInicial><ValorFinal>1860,53</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6166</idOrigem><CnpjFormatado>18.521.232/0001-50</CnpjFormatado><Id>41744</Id></row>
<row _id="5219"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MQP3F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material consumo (copa, cozinha limpeza e higiene).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>891,66</ValorInicial><ValorFinal>891,66</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5891</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>41745</Id></row>
<row _id="5220"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MQP3F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material consumo (copa, cozinha limpeza e higiene).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2088,68</ValorInicial><ValorFinal>2088,68</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5894</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>41746</Id></row>
<row _id="5221"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7HR6J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Federação Capixaba de Desporto Escolar - FECADE</Fornecedor><CnpjFornecedor>8668786000121</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de instituição especializada
para realizar os serviços necessários de arbitragem
para realização dos Jogos Escolares da Rede Estadual
- 2023 “Na Rede”, nas modalidades de basquetebol,
futsal, handebol, voleibol e xadrez das Escolas</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>519114,69</ValorInicial><ValorFinal>519114,69</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5926</idOrigem><CnpjFormatado>08.668.786/0001-21</CnpjFormatado><Id>41747</Id></row>
<row _id="5222"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-67NZF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE04355</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3033573000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em transporte rodoviário coletivo de passageiros para fornecimento de vale-transporte interestadual para a servidora DANIELE MARTINS PEREIRA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2340,80</ValorInicial><ValorFinal>2340,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8462</idOrigem><CnpjFormatado>03.033.573/0001-00</CnpjFormatado><Id>41748</Id></row>
<row _id="5223"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XPDL1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE04553</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3033573000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em transporte rodoviário coletivo de passageiros visando fornecimento de vale-transporte intramunicipal para a servidora Lucineide Rocha  Schultz, lotada no Centro de Detenção Provisório de Aracruz – CDPA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3234,00</ValorInicial><ValorFinal>3234,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8497</idOrigem><CnpjFormatado>03.033.573/0001-00</CnpjFormatado><Id>41749</Id></row>
<row _id="5224"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RM315</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 1366</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>Material de Copa e Cozinha: garrafa e coador.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1452,00</ValorInicial><ValorFinal>1452,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5884</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>41750</Id></row>
<row _id="5225"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2018-81743319</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00297/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGROPECUARIA VV LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35252673000113</CnpjFornecedor><Objeto>Equipamento Agrícola: roçadeira</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6480,00</ValorInicial><ValorFinal>6480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5895</idOrigem><CnpjFormatado>35.252.673/0001-13</CnpjFormatado><Id>41751</Id></row>
<row _id="5226"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PPQR5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LICITA WEB COMERCIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9583801000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3162,50</ValorInicial><ValorFinal>3162,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6104</idOrigem><CnpjFormatado>09.583.801/0001-00</CnpjFormatado><Id>41752</Id></row>
<row _id="5227"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W8GD4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0322/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução de serviço de realocação de postes na obra de pavimentação do trecho “ES-383, entre o Distrito de Matilde e a Comunidade de Carolina”, com extensão de 3,70 Km, situado no município de Alfredo Chaves/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29259,89</ValorInicial><ValorFinal>29259,89</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9049</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41753</Id></row>
<row _id="5228"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-35XFQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33195764000139</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>875,00</ValorInicial><ValorFinal>875,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6822</idOrigem><CnpjFormatado>33.195.764/0001-39</CnpjFormatado><Id>41754</Id></row>
<row _id="5229"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6CBVK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 082/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>RENATA MARIA GONÇALVES MORA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24997723878</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Renata Maria Gonçalves Mora para atuar na análise técnica do projeto “Coral ArcelorMittal 2023”</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6303</idOrigem><CnpjFormatado>00.024.997/7238-78</CnpjFormatado><Id>41755</Id></row>
<row _id="5230"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8JNX5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 083/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ANA PAULA SBRISSA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32619544858</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Ana Paula Sbrissa para atuar na análise técnica do projeto "ExpoSul Cultural 2023"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6304</idOrigem><CnpjFormatado>00.032.619/5448-58</CnpjFormatado><Id>41756</Id></row>
<row _id="5231"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-576VW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 084/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ANA CAROLINE DO ESPIRITO SANTO CHAVES</Fornecedor><CnpjFornecedor>21224844000196</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Ana Caroline do Espirito Santo Chaves (MEI) para atuar na análise técnica do projeto "V De Recreio em Recreio"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6306</idOrigem><CnpjFormatado>21.224.844/0001-96</CnpjFormatado><Id>41757</Id></row>
<row _id="5232"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7F66B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 085/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GUADALUPE DO NASCIMENTO CAMPOS </Fornecedor><CnpjFornecedor>7066922840</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Guadalupe do Nascimento Campos para atuar na análise técnica do projeto "Tratamento Técnico do Acervo Gráfico Editorial do Jornal Correio Popular de Cariacica/ES: Inventário, Conservação e Digitalização" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6307</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.066/9228-40</CnpjFormatado><Id>41758</Id></row>
<row _id="5233"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GRNQZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 272120/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MED IMAGEM LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2447909000118</CnpjFornecedor><Objeto>DOPPLER USG (ULTRASSONOGRAFIA) PENIANO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>370,00</ValorInicial><ValorFinal>370,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5936</idOrigem><CnpjFormatado>02.447.909/0001-18</CnpjFormatado><Id>41760</Id></row>
<row _id="5234"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GZ9JB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGAS - GESTAO ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>40586491000119</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURIDICA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>674694,00</ValorInicial><ValorFinal>674694,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9317</idOrigem><CnpjFormatado>40.586.491/0001-19</CnpjFormatado><Id>41761</Id></row>
<row _id="5235"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MCNNL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 086/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Carlos de Barros Sugawara </Fornecedor><CnpjFornecedor>40843501000154</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Carlos de Barros Sugawara (MEI) para atuar na análise técnica do projeto “Comunità Fest 2023”</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6552</idOrigem><CnpjFormatado>40.843.501/0001-54</CnpjFormatado><Id>41762</Id></row>
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<row _id="5238"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X9T4S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 272444/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA CARDÍACA PARA TROCA DE VALVAR AÓRTICA POR VIA
PERCUTANEA(TAVI) E TODOS OS EXAMES PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS NECESSÁRIOS
EM ESPECIAL ANGIOTOMOGRAFIA, </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>94400,00</ValorInicial><ValorFinal>94400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5944</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>41765</Id></row>
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<row _id="5242"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J270C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 093/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>8855584723</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Kelly Cristina de Souza dos Santos para atuar na análise técnica do projeto "24ª POMITAFRO"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7112</idOrigem><CnpjFormatado>00.008.855/5847-23</CnpjFormatado><Id>41769</Id></row>
<row _id="5243"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PVJBR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 094/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ CARNEIRO MOURILHE SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14367222000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Fabio Luiz Carneiro Mourilhe Silva (MEI) para atuar na análise técnica do projeto "R2R Música para Todos"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7113</idOrigem><CnpjFormatado>14.367.222/0001-51</CnpjFormatado><Id>41770</Id></row>
<row _id="5244"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZH301</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 095/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MARIA LIVIA NOBRE GOES</Fornecedor><CnpjFornecedor>19838423000103</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Maria Lívia Nobre Goes (MEI) para atuar na análise técnica do projeto "MADALENA" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7114</idOrigem><CnpjFormatado>19.838.423/0001-03</CnpjFormatado><Id>41771</Id></row>
<row _id="5245"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4C37L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00350</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>31030483000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento e aplicação de insulfilm nas fachadas e nas janelas do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Linhares.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16072,00</ValorInicial><ValorFinal>16072,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5962</idOrigem><CnpjFormatado>31.030.483/0001-09</CnpjFormatado><Id>41772</Id></row>
<row _id="5246"><IdOrgao>667</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-904GF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL</Fornecedor><CnpjFornecedor>6132270000132</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de Informativos e Consultoria em Licitações e Contratos Administrativos (por escrito e por telefone); Acesso ao portal digital, através de login e senha para acesso a artigos, jurisprudências, entre outros; Assinatura de revista</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9700,00</ValorInicial><ValorFinal>9700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5968</idOrigem><CnpjFormatado>06.132.270/0001-32</CnpjFormatado><Id>41773</Id></row>
<row _id="5247"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6K4ZW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DE GAS VENDA NOVA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2642521000178</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Gás GLP de 13kg e 45kg para atender a Fazenda de Venda Nova</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>600,00</ValorInicial><ValorFinal>600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6458</idOrigem><CnpjFormatado>02.642.521/0001-78</CnpjFormatado><Id>41774</Id></row>
<row _id="5248"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-46KJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2731.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>X DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38597881000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Certificados Digitais Tipo A1 no padrão ICP-Brasil – Pessoa Física (e-CPF) e Pessoa Jurídica (e-CNPJ)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>570,00</ValorInicial><ValorFinal>570,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5981</idOrigem><CnpjFormatado>38.597.881/0001-42</CnpjFormatado><Id>41775</Id></row>
<row _id="5249"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DKC81</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00913</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MIDIA SERVIÇOS DE PROPAGANDA EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27815047000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Placa de Identificação para o destacamento de Conceição do Castelo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4640,00</ValorInicial><ValorFinal>4640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5985</idOrigem><CnpjFormatado>27.815.047/0001-60</CnpjFormatado><Id>41776</Id></row>
<row _id="5250"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S7XR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 271961/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANDREAZZE FERREIRA DA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36426981000180</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cadeiras</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5069,70</ValorInicial><ValorFinal>5069,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5990</idOrigem><CnpjFormatado>36.426.981/0001-80</CnpjFormatado><Id>41777</Id></row>
<row _id="5251"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XFNHM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 272604/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto>ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS
CORONÁRIAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1000,00</ValorInicial><ValorFinal>1000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5991</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>41778</Id></row>
<row _id="5252"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QVBHN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 270740/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura de Jornal A Tribuna</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1078,80</ValorInicial><ValorFinal>1078,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5992</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>41779</Id></row>
<row _id="5253"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-393MQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 273159/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA NASAL,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>240,00</ValorInicial><ValorFinal>240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5994</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>41780</Id></row>
<row _id="5254"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4H9FJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 050/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SANTA JULIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7454320000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE REDE PLÁSTICA TUBULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS
PROJETOS DE PESQUISA DO CONVÊNIO 887187/2019</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3405,00</ValorInicial><ValorFinal>3405,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6451</idOrigem><CnpjFormatado>07.454.320/0001-60</CnpjFormatado><Id>41781</Id></row>
<row _id="5255"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X05VB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 273179/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOTESTE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39314976000174</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME TOXICOLÓGICO PARA COCAÍNA E MACONHA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>120,00</ValorInicial><ValorFinal>120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5996</idOrigem><CnpjFormatado>39.314.976/0001-74</CnpjFormatado><Id>41782</Id></row>
<row _id="5256"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R1TXR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000001.44901.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>Material Médico (FIO GUIA PARA SONDA FOLEY )</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>439,80</ValorInicial><ValorFinal>439,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9316</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>41783</Id></row>
<row _id="5257"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RJFVS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>703697000167</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação emergencial de Instituição Especializada para prestação de serviços tecnológicos
de monitoramento da gestão escolar, compreendendo manutenção e melhorias adaptativas mediante a disponibilização de licenças do Sistema Integrado </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>700597,50</ValorInicial><ValorFinal>700597,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8036</idOrigem><CnpjFormatado>00.703.697/0001-67</CnpjFormatado><Id>41784</Id></row>
<row _id="5258"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1WZDQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00382/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução de serviço de realocação de postes na obra de pavimentação do trecho “Sede – Comunidade São Jorge – 2ª Etapa”, com extensão de 13,38 Km, no município de Brejetuba/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30403,81</ValorInicial><ValorFinal>30403,81</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6064</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41785</Id></row>
<row _id="5259"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WCG34</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de 02 (duas) assinatura anual impresso do Jornal A Tribuna.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2003,02</ValorInicial><ValorFinal>2003,02</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7530</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>41786</Id></row>
<row _id="5260"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GCJPG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SF Inforede Ltda ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13774734000170</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de links de internet para as Unidades de Conservação do IEMA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1380,00</ValorInicial><ValorFinal>1380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7543</idOrigem><CnpjFormatado>13.774.734/0001-70</CnpjFormatado><Id>41787</Id></row>
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<row _id="5277"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RHHHC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00705</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASCI-ASSESSORIA SOLUCOES CIVIL &amp; INDUSTRIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38973499000196</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de projeto para calçada cidadã do Quartel do Comando Geral da PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15612,50</ValorInicial><ValorFinal>15612,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6063</idOrigem><CnpjFormatado>38.973.499/0001-96</CnpjFormatado><Id>41804</Id></row>
<row _id="5278"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R6HQ4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00347/348</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>A D H ROSARIO CAETANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7890909000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais elétricos para atender necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), conforme descrição e quantidades previstas neste Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4097,20</ValorInicial><ValorFinal>4097,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6101</idOrigem><CnpjFormatado>07.890.909/0001-01</CnpjFormatado><Id>41805</Id></row>
<row _id="5279"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S13DB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RENOVE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21244149000196</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE JARDINAGEM
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15840,00</ValorInicial><ValorFinal>15840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6102</idOrigem><CnpjFormatado>21.244.149/0001-96</CnpjFormatado><Id>41806</Id></row>
<row _id="5280"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-08TX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01450</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de copos descartáveis para o DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11017,00</ValorInicial><ValorFinal>11017,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9432</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>41807</Id></row>
<row _id="5281"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BD66B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01494</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Maximus Comércio de Mercadorias em Geral Eireli ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27353640000131</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Smart TV e suporte móvel para sala de reunião da DIPRE do DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3294,00</ValorInicial><ValorFinal>3294,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9449</idOrigem><CnpjFormatado>27.353.640/0001-31</CnpjFormatado><Id>41808</Id></row>
<row _id="5282"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BD66B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01798</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Smart TV e suporte móvel para sala de reunião da DIPRE do DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>669,29</ValorInicial><ValorFinal>669,29</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9477</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>41809</Id></row>
<row _id="5283"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TGZ7W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162790000120</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de tecnologia da informação para atendimento de demandas do DETRAN|ES, demandas estas relacionadas a serviços de sistemas de informação e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5842308,84</ValorInicial><ValorFinal>5842308,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6285</idOrigem><CnpjFormatado>28.162.790/0001-20</CnpjFormatado><Id>41810</Id></row>
<row _id="5284"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8F367</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7733013000119</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - CELDR Vila Pavão</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4776,00</ValorInicial><ValorFinal>4776,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6103</idOrigem><CnpjFormatado>07.733.013/0001-19</CnpjFormatado><Id>41811</Id></row>
<row _id="5285"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S8XRL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00322</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ANA CRISTINA OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS 17367390775</Fornecedor><CnpjFornecedor>35410438000122</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e manutenção em porta de vidro, com troca de mola com vista a atender às necessidades da Secretaria de Estado de Direitos Humanos</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1399,00</ValorInicial><ValorFinal>1399,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6105</idOrigem><CnpjFormatado>35.410.438/0001-22</CnpjFormatado><Id>41812</Id></row>
<row _id="5286"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G57MG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00340/41/42/43</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PALACIO DAS CHAVES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>35965144000167</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de chaveiro e prestação de serviços de confecção e entrega de diversos tipos de carimbos, para atender às necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), sob demanda, em 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6689,00</ValorInicial><ValorFinal>6689,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6113</idOrigem><CnpjFormatado>35.965.144/0001-67</CnpjFormatado><Id>41813</Id></row>
<row _id="5287"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G57MG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00338/339</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FINA ESTAMPA CARIMBOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1536865000130</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de chaveiro e prestação de serviços de confecção e entrega de diversos tipos de carimbos, para atender às necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), sob demanda, em 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3559,00</ValorInicial><ValorFinal>3559,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6112</idOrigem><CnpjFormatado>01.536.865/0001-30</CnpjFormatado><Id>41814</Id></row>
<row _id="5288"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4PWZZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41977198000145</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição por compra direta para impressão de 30 mil folders e 8 mil cartazes para serem distribuídos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9000,00</ValorInicial><ValorFinal>9000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9066</idOrigem><CnpjFormatado>41.977.198/0001-45</CnpjFormatado><Id>41815</Id></row>
<row _id="5289"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QMQ9G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 007/2023 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21971041000103</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CANCELA PARA CONTROLE DE ACESSO DE VEÍCULOS DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6480</idOrigem><CnpjFormatado>21.971.041/0001-03</CnpjFormatado><Id>41816</Id></row>
<row _id="5290"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8F1WH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 273619/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALFA E OMEGA SERVICOS EM SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42082500000160</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>950,00</ValorInicial><ValorFinal>950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6121</idOrigem><CnpjFormatado>42.082.500/0001-60</CnpjFormatado><Id>41817</Id></row>
<row _id="5291"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5Z2NG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 273919/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de SEGURO TOTAL (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, para 01 (um) veículo oficial cedido pela SEDU ao DER-ES: L200 TRITON SPO GL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4198,55</ValorInicial><ValorFinal>4198,55</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9500</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>41818</Id></row>
<row _id="5292"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KCRKN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 273799/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2060476000143</CnpjFornecedor><Objeto>FAIXA PARA POSICIONAMENTO E
ALINHAMENTO DE MEMBROS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2298,00</ValorInicial><ValorFinal>2298,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6125</idOrigem><CnpjFormatado>02.060.476/0001-43</CnpjFormatado><Id>41819</Id></row>
<row _id="5293"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-540PW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5989476000110</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de passagens expressas em pedágios vinculados à Rodosol, por meio de dispositivos eletrônicos de Identificação nas cancelas (Tag’s), visando atender a um total de 02 (dois) veículos de uso da SEP</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5205,60</ValorInicial><ValorFinal>5205,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6180</idOrigem><CnpjFormatado>05.989.476/0001-10</CnpjFormatado><Id>41820</Id></row>
<row _id="5294"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QT4KB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PURIFICADORES DE ÁGUA DESTE APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-06-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1960,00</ValorInicial><ValorFinal>1960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6156</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>41821</Id></row>
<row _id="5295"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J07TN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00072</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>JOELSON FERNANDES DA COSTA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40408839000188</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TELEFONES COM FIO.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>348,00</ValorInicial><ValorFinal>348,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6151</idOrigem><CnpjFormatado>40.408.839/0001-88</CnpjFormatado><Id>41822</Id></row>
<row _id="5296"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QJ462</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 274040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CMI CLINICA MÉDICA IBIRAPUERA S/S LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>196531000100</CnpjFornecedor><Objeto>LASERTERAPIA FLASHLAMP PUMPED DYE LASER –</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7580,00</ValorInicial><ValorFinal>7580,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6152</idOrigem><CnpjFormatado>00.196.531/0001-00</CnpjFormatado><Id>41823</Id></row>
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<row _id="5301"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-76FQ2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00117</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ARMARINHO CAMPO GRANDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39333562000192</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TERAPIA OCUPACIONAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>70,00</ValorInicial><ValorFinal>70,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6185</idOrigem><CnpjFormatado>39.333.562/0001-92</CnpjFormatado><Id>41828</Id></row>
<row _id="5302"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZNW02</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 274058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1039,60</ValorInicial><ValorFinal>1039,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6153</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>41829</Id></row>
<row _id="5303"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QD2RQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE06486</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000281</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 05 (cinco) inscrições para participação em
formato PRESENCIAL no 4º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, objetivando realizar
capacitação profissional, no período de 07 a 10 de agosto de 2023, em Foz do Iguaçu/PR.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24000,00</ValorInicial><ValorFinal>24000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6540</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0002-81</CnpjFormatado><Id>41830</Id></row>
<row _id="5304"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GJSMN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GIL ETHNEY DE BRITO SANTANA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46132928000120</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de serralheria para remoção e reinstalação de portão em alumínio da garagem, com fornecimento e instalação de roldanas com cavaletes de polipropileno: regulagem e ajustes em guia superior do portão, incluindo a manutenção do motor.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1390,00</ValorInicial><ValorFinal>1390,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6172</idOrigem><CnpjFormatado>46.132.928/0001-20</CnpjFormatado><Id>41831</Id></row>
<row _id="5305"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JKT0F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00208/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução de serviço de realocação de postes na obra de pavimentação do trecho “Pedra Roxa x São José, acesso a Santa Clara”, com extensão de 7,10Km, entre os municípios de Iúna e Ibitirama/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23566,81</ValorInicial><ValorFinal>23566,81</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9048</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>41832</Id></row>
<row _id="5306"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6TQX2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 00126</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>60579703000148</CnpjFornecedor><Objeto>Renovação anual de 1 (uma) assinatura digital do jornal Folha de São Paulo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>349,90</ValorInicial><ValorFinal>349,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6196</idOrigem><CnpjFormatado>60.579.703/0001-48</CnpjFormatado><Id>41833</Id></row>
<row _id="5307"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V8RXW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00389</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TAINE GUILHERME DE MORENO</Fornecedor><CnpjFornecedor>8287180759</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço cartorário pelo Oficial Registrador do Cartório do 2º Ofício Registro Geral de Imóveis da Comarca de Guarapari – ES, Taine Guilherme de Moreno. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5148,86</ValorInicial><ValorFinal>5148,86</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6182</idOrigem><CnpjFormatado>00.008.287/1807-59</CnpjFormatado><Id>41834</Id></row>
<row _id="5308"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5HVL2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Capacitação Legal - Treinamentos Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>42818048000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em licença de uso de banco de preços.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8000,00</ValorInicial><ValorFinal>8000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6682</idOrigem><CnpjFormatado>42.818.048/0001-51</CnpjFormatado><Id>41835</Id></row>
<row _id="5309"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LBC2F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 54/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Cajuri Comercio e representações LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>20277638000777</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ADUBOS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - FEBN - CONVÊNIO 887187/2019</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>70831,50</ValorInicial><ValorFinal>70831,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10711</idOrigem><CnpjFormatado>20.277.638/0007-77</CnpjFormatado><Id>41836</Id></row>
<row _id="5310"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BC4R0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>EXTINTORES QAP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35944938000144</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de Recarga de Extintores de Incêndio</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1670,00</ValorInicial><ValorFinal>1670,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6190</idOrigem><CnpjFormatado>35.944.938/0001-44</CnpjFormatado><Id>41837</Id></row>
<row _id="5311"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1PPHZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 274226/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de assinatura digital Jornal A Gazeta</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,00</ValorInicial><ValorFinal>298,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6192</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>41838</Id></row>
<row _id="5312"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9ZT43</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento OF270799/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Metrohm Pensalab Instrumentação Analítica Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>7748837000162</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Coluna Cromatográfica para Realização de Análises de Glifosato em Recursos Hídricos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24196,50</ValorInicial><ValorFinal>24196,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6205</idOrigem><CnpjFormatado>07.748.837/0001-62</CnpjFormatado><Id>41839</Id></row>
<row _id="5313"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LSPRX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento OF270779/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura Anual Digital do Jornal A Gazeta</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6215</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>41840</Id></row>
<row _id="5314"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V1MCC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento OF273484/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JOELSON FERNANDES DA COSTA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40408839000188</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Garrafa Térmica (Garrafa para Café)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>830,00</ValorInicial><ValorFinal>830,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6217</idOrigem><CnpjFormatado>40.408.839/0001-88</CnpjFormatado><Id>41841</Id></row>
<row _id="5315"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3QBKZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00096</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>KOLPLAST C I S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>59231530000193</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>764,25</ValorInicial><ValorFinal>764,25</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6220</idOrigem><CnpjFormatado>59.231.530/0001-93</CnpjFormatado><Id>41842</Id></row>
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<row _id="5319"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZP02B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento OS001.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>34.989.668 SILAS GOMES DA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>34989668000125</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Hospedagem, Alimentação e Transporte para Participação dos Representantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado do Espirito Santo no XXV ENCOB 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17500,00</ValorInicial><ValorFinal>17500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6219</idOrigem><CnpjFormatado>34.989.668/0001-25</CnpjFormatado><Id>41846</Id></row>
<row _id="5320"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V4V5F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ERICO FELIPE SOUZA RIBEIRO (SOUZATECH SERVICE)</Fornecedor><CnpjFornecedor>50407086000140</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva, em purificadores de água da marca Soft Star By Everest.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6224</idOrigem><CnpjFormatado>50.407.086/0001-40</CnpjFormatado><Id>41847</Id></row>
<row _id="5321"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6DQ8D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em Seguro de Automóveis.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3052,00</ValorInicial><ValorFinal>3052,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6226</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>41848</Id></row>
<row _id="5322"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LXRF8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00118</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>776218000132</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E DEDETIZAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2150,00</ValorInicial><ValorFinal>2150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6225</idOrigem><CnpjFormatado>00.776.218/0001-32</CnpjFormatado><Id>41849</Id></row>
<row _id="5323"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ND0B0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00119</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33195764000139</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>512,00</ValorInicial><ValorFinal>512,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6228</idOrigem><CnpjFormatado>33.195.764/0001-39</CnpjFormatado><Id>41850</Id></row>
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<row _id="5327"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DJH6M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00134</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ARGUS COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48820783000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>739,20</ValorInicial><ValorFinal>739,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6241</idOrigem><CnpjFormatado>48.820.783/0001-86</CnpjFormatado><Id>41854</Id></row>
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<row _id="5331"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XP513</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00140</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACIA JULIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30727337000166</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA - INSETICIDA, DISPENSER E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>54,75</ValorInicial><ValorFinal>54,75</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6257</idOrigem><CnpjFormatado>30.727.337/0001-66</CnpjFormatado><Id>41858</Id></row>
<row _id="5332"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XP513</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00139</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>24237855000107</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA - INSETICIDA, DISPENSER E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2290,00</ValorInicial><ValorFinal>2290,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6251</idOrigem><CnpjFormatado>24.237.855/0001-07</CnpjFormatado><Id>41859</Id></row>
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<row _id="5334"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HDCNX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00600</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE</Fornecedor><CnpjFornecedor>73471963001380</CnpjFornecedor><Objeto>CURSO DE MOVIMENTAÇÃO OPERACIONAL DE PRODUTOS PERIGOSOS MOPP INICIAL.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6530</idOrigem><CnpjFormatado>73.471.963/0013-80</CnpjFormatado><Id>41861</Id></row>
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<row _id="5337"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BT96F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00156</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14013647000162</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPELARIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>456,77</ValorInicial><ValorFinal>456,77</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6273</idOrigem><CnpjFormatado>14.013.647/0001-62</CnpjFormatado><Id>41864</Id></row>
<row _id="5338"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1GKB3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 274567/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA CARDIACA PARA TROCA DE VALVAR AORTICA POR VIA
CIRURGIA CARDIACA PARA TROCA DE VALVAR AORTICA POR VIA PERCUTANEA
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<row _id="5340"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9CCPP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01060</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL SANTANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8899947000198</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Kit Completo de Reparo para Caixa Acoplada para a Academia de Polícia Militar da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9112,00</ValorInicial><ValorFinal>9112,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6283</idOrigem><CnpjFormatado>08.899.947/0001-98</CnpjFormatado><Id>41867</Id></row>
<row _id="5341"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FV86F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00395/00396</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3051279000120</CnpjFornecedor><Objeto>Capacitação de 10 (dez) membros do Conselho Administrativo do IPAJM - Curso Preparatório para Certificação Profissional Conselheiros RPPS - ACIP.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6286</idOrigem><CnpjFormatado>03.051.279/0001-20</CnpjFormatado><Id>41868</Id></row>
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<row _id="5349"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0985N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 59/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JC Implementos Agricolas LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47213238000169</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ADUBOS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - FEMF_FEVNI - CONVÊNIO 887187/2019</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1211,00</ValorInicial><ValorFinal>1211,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10717</idOrigem><CnpjFormatado>47.213.238/0001-69</CnpjFormatado><Id>41876</Id></row>
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<row _id="5351"><IdOrgao>667</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-53Z7W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CIPE - Agência de Estágio e Emprego</Fornecedor><CnpjFornecedor>8773167000105</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação serviços de agente de integração, para atuar como mediador na operacionalização e agenciamento de estudantes regularmente matriculados e com frequência regular em cursos de educação superior, vinculados à estrutura de ensino público e priva</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6345</idOrigem><CnpjFormatado>08.773.167/0001-05</CnpjFormatado><Id>41878</Id></row>
<row _id="5352"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PHHVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 271699/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ATACADO NOVA BETHANIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47162125000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2029,50</ValorInicial><ValorFinal>2029,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6327</idOrigem><CnpjFormatado>47.162.125/0001-81</CnpjFormatado><Id>41879</Id></row>
<row _id="5353"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M23W2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 269140/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11383230000101</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE IDENTIDADE ESTUDANTIL E CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2608,00</ValorInicial><ValorFinal>2608,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6328</idOrigem><CnpjFormatado>11.383.230/0001-01</CnpjFormatado><Id>41880</Id></row>
<row _id="5354"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-39M9F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL: SABONETE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ARQUIVO PÚBLICO.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4160,30</ValorInicial><ValorFinal>4160,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6457</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>41881</Id></row>
<row _id="5355"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V4B92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 272562/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7785,00</ValorInicial><ValorFinal>7785,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6334</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>41882</Id></row>
<row _id="5356"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5JGKW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 270800/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33195764000139</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>985,00</ValorInicial><ValorFinal>985,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6335</idOrigem><CnpjFormatado>33.195.764/0001-39</CnpjFormatado><Id>41883</Id></row>
<row _id="5357"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5GKJX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00173</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>HIRIA A NUERNBERGMESSE BRASIL BUSINESS CONGRESSOS E EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36624014000123</CnpjFornecedor><Objeto>Participação da ARSP, por meio da inscrição de três servidores, no evento “: IX FórumConcessões e PPPs”.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5970,00</ValorInicial><ValorFinal>5970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6348</idOrigem><CnpjFormatado>36.624.014/0001-23</CnpjFormatado><Id>41885</Id></row>
<row _id="5358"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HFS1D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO CIRCUITO CAPIXABA CERVEJAS ARTESANAIS, LINHARES, DE 31/03 A 02/04/2023, SUBSIDIO SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>175104,00</ValorInicial><ValorFinal>175104,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6349</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>41886</Id></row>
<row _id="5359"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K83N3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00174</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>HIRIA A NUERNBERGMESSE BRASIL BUSINESS CONGRESSOS E EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36624014000123</CnpjFornecedor><Objeto>Participação da ARSP, por meio da inscrição de três servidores, no evento “SUMMIT CONCESSOES DE RODOVIAS”</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5373,00</ValorInicial><ValorFinal>5373,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6350</idOrigem><CnpjFormatado>36.624.014/0001-23</CnpjFormatado><Id>41887</Id></row>
<row _id="5360"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V1MDS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>INFORMA MARKETS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1914765000108</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de assinatura digital da “Plataforma CANAL ENERGIA”</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>893,16</ValorInicial><ValorFinal>893,16</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6352</idOrigem><CnpjFormatado>01.914.765/0001-08</CnpjFormatado><Id>41888</Id></row>
<row _id="5361"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RNGF5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO FESTIVAL DE BOTECOS - ARACRUZ SABORES, 23 A 25/03/2022, ATRAVÉS PROGR.SUBSID.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150000,00</ValorInicial><ValorFinal>150000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6353</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>41889</Id></row>
<row _id="5362"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H0412</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00175</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>460831000146</CnpjFornecedor><Objeto>Participação da ARSP, por meio da inscrição de três servidores, no “16º Seminário Nacionalde Ouvidores &amp; Ouvidorias” e 6º Seminário Internacional “Ouvidores, Defensorias Del Pueblo &amp; Ombudsman” </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7770,00</ValorInicial><ValorFinal>7770,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6354</idOrigem><CnpjFormatado>00.460.831/0001-46</CnpjFormatado><Id>41890</Id></row>
<row _id="5363"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8Z1K4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO IV EDIÇÃO ARTE SACRA–FOMENTO DO ARTESANATO GUARAPARI, DE 06 A 09/04/ 2023, SUBS SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40680,00</ValorInicial><ValorFinal>40680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6355</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>41891</Id></row>
<row _id="5364"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1WG51</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO FEIRA PASCOARTE SANTA TERESA, 06 A 09 DE ABRIL 2023, ATRAV.PROGR.SUBSIDIO SEBRAE
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>163940,00</ValorInicial><ValorFinal>163940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6356</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>41892</Id></row>
<row _id="5365"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B81SF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>H C LYRA - HCL PRODUCOES</Fornecedor><CnpjFornecedor>20828350000158</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO I NOVA ES–1ª FEIRA PARA MOVIMENTO CIDAD.INTELIG. E INOVADORAS, 04 E 05/04/2023, VITÓRIA
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>299600,00</ValorInicial><ValorFinal>299600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6357</idOrigem><CnpjFormatado>20.828.350/0001-58</CnpjFormatado><Id>41893</Id></row>
<row _id="5366"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WQ1S7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ART EVENTOS LOCAÇÃO DE TENDAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>13619421000147</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESPAÇO NA 2ª FEIRA DA ECONOMIA POPULAR, DE 07 A 09/04/2023, TANCREDÃO, VITÓRIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>153000,00</ValorInicial><ValorFinal>153000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6358</idOrigem><CnpjFormatado>13.619.421/0001-47</CnpjFormatado><Id>41894</Id></row>
<row _id="5367"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7836F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>4ª ONSHORE E OFFSHORE FECAPGE 2023-FEIRA CAPIXABA SETOR DE PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA, 18 A 19/04/2023.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>68040,00</ValorInicial><ValorFinal>68040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6359</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>41895</Id></row>
<row _id="5368"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VGQWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO NA 2ª FENEVA – FEIRA DE NEGÓCIOS VARGEM ALTA, 14 A 16/04/2023, ATRAVES SUBSID.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>102420,00</ValorInicial><ValorFinal>102420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6360</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>41896</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>53760,00</ValorInicial><ValorFinal>53760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6363</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>41899</Id></row>
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<row _id="5401"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-28GQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO FESTIVAL DE DOCES DE NOVA ALMEIDA, 30/06/23 A 02/07/2023, ATRAV PROGR.SUBS.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150040,00</ValorInicial><ValorFinal>150040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6393</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>41929</Id></row>
<row _id="5402"><IdOrgao>92</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NPJ9R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 269742/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada objetivando a confecção de material gráfico ao evento alusivo à Semana Estadual de Políticas sobre Drogas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>205,00</ValorInicial><ValorFinal>205,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6397</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>41930</Id></row>
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<row _id="5404"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SKBf9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00178</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ELISABETH BERGAMI ROCHA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45074267749</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços notarias na comarca de Serra-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6402</idOrigem><CnpjFormatado>00.045.074/2677-49</CnpjFormatado><Id>41932</Id></row>
<row _id="5405"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1M8QS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00177</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CLARA DE SOUZA MARTINS BOECHAT</Fornecedor><CnpjFornecedor>2012232795</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços notariais na comarca de Sao Domingos do Norte</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6403</idOrigem><CnpjFormatado>00.002.012/2327-95</CnpjFormatado><Id>41933</Id></row>
<row _id="5406"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9XGGC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE05677</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>X DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38597881000142</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>360,00</ValorInicial><ValorFinal>360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6405</idOrigem><CnpjFormatado>38.597.881/0001-42</CnpjFormatado><Id>41934</Id></row>
<row _id="5407"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-95NK6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00179</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>LUCELIA APARECIDA USBERTI DE SOUZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9892922743</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços notariais em Conceição da Barra.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6401</idOrigem><CnpjFormatado>00.009.892/9227-43</CnpjFormatado><Id>41935</Id></row>
<row _id="5408"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7PL0X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00184</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFPRINT EMBALAGENS EDITORA FLEX LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29789777000169</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Bobina Térmica não adesiva</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5839,98</ValorInicial><ValorFinal>5839,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6406</idOrigem><CnpjFormatado>29.789.777/0001-69</CnpjFormatado><Id>41936</Id></row>
<row _id="5409"><IdOrgao>1128</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA ESTADUAL DAS MULHERES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H232V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00102</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de certificado digital-pessoa física e CNPJ.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>938,07</ValorInicial><ValorFinal>938,07</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7091</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>41937</Id></row>
<row _id="5410"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P1V0Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00203</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO EMP SERV CONT E EMP ASSES, PER, INF E PESQ ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>39264023000149</CnpjFornecedor><Objeto>Inscrição de 03 (três) Auditores do Estado na “XXIV Convenção dos Profissionais de Contabilidade do Espírito Santo”, promovido pela SESCON/ES juntamente com o CRC/ES, realizada no município de Aracruz/ES, no período de 05 a 07 de julho de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1050,00</ValorInicial><ValorFinal>1050,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6407</idOrigem><CnpjFormatado>39.264.023/0001-49</CnpjFormatado><Id>41938</Id></row>
<row _id="5411"><IdOrgao>1128</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA ESTADUAL DAS MULHERES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1FZD8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00122</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto> aquisição de passagens de ônibus intermunicipais para atender as necessidades de uma mulher em situação de violência doméstica abrigada na Casa Abrigo Estadual.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>500,50</ValorInicial><ValorFinal>500,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7155</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>41939</Id></row>
<row _id="5412"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0QWQW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 274639/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto>seguro de veiculo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3858,40</ValorInicial><ValorFinal>3858,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6818</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>41940</Id></row>
<row _id="5413"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D245R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 275200/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA CARDÍACA PARA TROCA DE VALVAR AÓRTICA POR VIA
PERCUTANEA(TAVI)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>92850,00</ValorInicial><ValorFinal>92850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6427</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>41941</Id></row>
<row _id="5414"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JTB5V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 001</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FAMONTE CONSTRUÇOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50435443000183</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA HIDRAULICA PREDIAL; COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, CONFORME TERMO
DE REFERENCIA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5989,00</ValorInicial><ValorFinal>5989,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6659</idOrigem><CnpjFormatado>50.435.443/0001-83</CnpjFormatado><Id>41942</Id></row>
<row _id="5415"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-STQH3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de 1 (uma) máquina de café expresso.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5800,00</ValorInicial><ValorFinal>5800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6715</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>41943</Id></row>
<row _id="5416"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PZCWH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 12/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FILIAL ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>35820448001965</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento de misturas gasosas (recarga de misturas de gás nos cilindros do IPEM-ES)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7865,01</ValorInicial><ValorFinal>7865,01</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6450</idOrigem><CnpjFormatado>35.820.448/0019-65</CnpjFormatado><Id>41944</Id></row>
<row _id="5417"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7Z98R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>NDM PRODUTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7882396000197</CnpjFornecedor><Objeto>Solicitação de contratação de serviços para desmontagem, transporte e remontagem de estantes deslizantes, a serem doadas pela FAPES ao APEES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10800,00</ValorInicial><ValorFinal>10800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6635</idOrigem><CnpjFormatado>07.882.396/0001-97</CnpjFormatado><Id>41945</Id></row>
<row _id="5418"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NPZX7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00152/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de pedestal para Televisores (TV´s) de 32” a 55” pol. com bandeja de apoio,
para uso na Secretaria de Estado da Educação - SEDU e Superintendências Regionais de
Educação
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13450,00</ValorInicial><ValorFinal>13450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6844</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>41946</Id></row>
<row _id="5419"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3JWMK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 275681/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITAL DOS OLHOS DE MINAS GERAIS SC LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65279663000132</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIACAO OFTALMOLOGICA DE SINDROME DE IRLEN JUNTO AO
HOSPITAL DE OLHOS DE BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1553,50</ValorInicial><ValorFinal>1553,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6469</idOrigem><CnpjFormatado>65.279.663/0001-32</CnpjFormatado><Id>41947</Id></row>
<row _id="5420"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0VL89</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 275701/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITAL DOS OLHOS DE MINAS GERAIS SC LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65279663000132</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA DE SINDROME DE IRLEN NO HOSPITAL
DE OLHOS DE BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1553,50</ValorInicial><ValorFinal>1553,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6471</idOrigem><CnpjFormatado>65.279.663/0001-32</CnpjFormatado><Id>41948</Id></row>
<row _id="5421"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B004J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00391</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>X DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38597881000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de certificados digital do tipo e-Cnpj A1 e e-Cpf A1, com validade de 12 meses sem mídia. 
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>290,00</ValorInicial><ValorFinal>290,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6476</idOrigem><CnpjFormatado>38.597.881/0001-42</CnpjFormatado><Id>41949</Id></row>
<row _id="5422"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B0VR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00403</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38860533000116</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEMOBI.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1374,75</ValorInicial><ValorFinal>1374,75</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6477</idOrigem><CnpjFormatado>38.860.533/0001-16</CnpjFormatado><Id>41950</Id></row>
<row _id="5423"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TQ985</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Serviço Federal de Processamento de Dados  -  SERPRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33683111000107</CnpjFornecedor><Objeto>Adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, instituído pela Resolução 931, de 28 de março de 2022, do CONTRAN.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>451332,00</ValorInicial><ValorFinal>451332,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6529</idOrigem><CnpjFormatado>33.683.111/0001-07</CnpjFormatado><Id>41951</Id></row>
<row _id="5424"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-15S8Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de aparelhos de ar condicionado split e serviço de instalação para a SR-IV do DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6930,00</ValorInicial><ValorFinal>6930,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10728</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>41952</Id></row>
<row _id="5425"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9DHLX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5293074000187</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de segurança para revista de pessoas. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>94800,00</ValorInicial><ValorFinal>94800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8783</idOrigem><CnpjFormatado>05.293.074/0001-87</CnpjFormatado><Id>41953</Id></row>
<row _id="5426"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z7TST</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 274499/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44942101000157</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades da sede do DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6534,00</ValorInicial><ValorFinal>6534,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10746</idOrigem><CnpjFormatado>44.942.101/0001-57</CnpjFormatado><Id>41954</Id></row>
<row _id="5427"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QS4FD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01701</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4608,44</ValorInicial><ValorFinal>4608,44</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10747</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>41955</Id></row>
<row _id="5428"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WDX5Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01711</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>33641663000144</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Licenciamento de uso de Banco de Dados online - FGVDADOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9674,62</ValorInicial><ValorFinal>9674,62</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10826</idOrigem><CnpjFormatado>33.641.663/0001-44</CnpjFormatado><Id>41956</Id></row>
<row _id="5429"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JZ9F5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 271022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FUTURA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23869776000148</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Compressor para ar Condicionado, do tipo ACJ, de 30.000 BTU’s de capacidade, visando substituição dos aparelhos que compõem o sistema de climatização da subestação elétrica do Palácio Anchieta.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6496</idOrigem><CnpjFormatado>23.869.776/0001-48</CnpjFormatado><Id>41957</Id></row>
<row _id="5430"><IdOrgao>92</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V7VX5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 270819/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem em hotel com categoria mínima de 04 (quatro) estrelas com pensão completa, em atendimento a SESD.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3120,00</ValorInicial><ValorFinal>3120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7179</idOrigem><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>41958</Id></row>
<row _id="5431"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G9SSP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 275927/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAO LUCAS HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA SS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>92633000177</CnpjFornecedor><Objeto>COLIRIO DE SORO AUTOLOGO SOROTEARS-SERVIÇO DE
HEMOTERAPIA (TERAPIA CELULAR)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2820,04</ValorInicial><ValorFinal>2820,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6513</idOrigem><CnpjFormatado>00.092.633/0001-77</CnpjFormatado><Id>41959</Id></row>
<row _id="5432"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D38ZC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 272287/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>D7 BUSINESS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>44301818000110</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de espaço físico para eventos com infraestrutura, alimentação e apoio operacional, para realização da Plenária Estadual do PPA Participativo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>182864,40</ValorInicial><ValorFinal>182864,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6521</idOrigem><CnpjFormatado>44.301.818/0001-10</CnpjFormatado><Id>41960</Id></row>
<row _id="5433"><IdOrgao>92</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XJSRW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 270081/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PABLO ANDRES KURLANDER PERRONE </Fornecedor><CnpjFornecedor>41596589000110</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de profissional com notável saber para ministrar a Oficina de Formação para Comunidades Terapêuticas, a ser realizada no dia 28 de junho de 2023, na forma presencial .</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6527</idOrigem><CnpjFormatado>41.596.589/0001-10</CnpjFormatado><Id>41962</Id></row>
<row _id="5434"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QVMNS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0111/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>VALDELIS GUBIÃ ANTUNES </Fornecedor><CnpjFornecedor>87232022972</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Valdelis Gubiã Antunes para atuar na análise técnica do projeto "Natureza Despertada" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7410</idOrigem><CnpjFormatado>00.087.232/0229-72</CnpjFormatado><Id>41963</Id></row>
<row _id="5435"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X5HSK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0112/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ CARNEIRO MOURILHE SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14367222000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Fabio Luiz Carneiro Mourilhe Silva (MEI) para atuar na análise técnica do projeto "FESTIVAL RAÍZES DO SAMBA" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7420</idOrigem><CnpjFormatado>14.367.222/0001-51</CnpjFormatado><Id>41964</Id></row>
<row _id="5436"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6JPQR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0113/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Andrea Carina Mengarda</Fornecedor><CnpjFornecedor>75710790982</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Andrea Carina Mengarda para atuar na análise técnica do projeto "Encontro de Música de Bares - Fest Bode"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7422</idOrigem><CnpjFormatado>00.075.710/7909-82</CnpjFormatado><Id>41965</Id></row>
<row _id="5437"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JLRWD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 1033</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17771867000143</CnpjFornecedor><Objeto> DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PROD. PARA SAÚDE - CATETER LONGA PERMANENCIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>110500,00</ValorInicial><ValorFinal>110500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6998</idOrigem><CnpjFormatado>17.771.867/0001-43</CnpjFormatado><Id>41966</Id></row>
<row _id="5438"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JTFMX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Associação Brasileira de Agências  de Viagens</Fornecedor><CnpjFornecedor>27287283000150</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de espaço para participação da SETUR na 50ª edição da ABAV EXPO 2023.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>345900,24</ValorInicial><ValorFinal>345900,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7223</idOrigem><CnpjFormatado>27.287.283/0001-50</CnpjFormatado><Id>41967</Id></row>
<row _id="5439"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-19G3N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00305</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para impressão e aplicação de adesivos personalizados coloridos nas paredes do Aeroporto de Linhares para fins de promoção e divulgação do destino Espírito Santo, com destaque para o município de Linhares/ES e outros atrativos </Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3718,00</ValorInicial><ValorFinal>3718,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6602</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>41968</Id></row>
<row _id="5440"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LFC0M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LENNON MARTINS SOUSA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4835088379</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Lennon Martins Sousa para atuar na análise técnica do projeto "ENCONTRO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7423</idOrigem><CnpjFormatado>00.004.835/0883-79</CnpjFormatado><Id>41969</Id></row>
<row _id="5441"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SKQZW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0115/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>PAULA GOTELIP DE SOUZA CORREA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19093739000113</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Paula Gotelip de Souza Corrêa (MEI) para atuar na análise técnica do projeto "A Fantástica Carpintaria: design circular aplicado a quintais urbanos" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7425</idOrigem><CnpjFormatado>19.093.739/0001-13</CnpjFormatado><Id>41970</Id></row>
<row _id="5442"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DSVGX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 21-2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MATHEUS SOUSA COELHO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33580575000180</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Lixeiras redondas (coletores) para substituição dos coletores de poeira sendimentável nas estações da Rede Manual de Monitoramento para análise.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8400,00</ValorInicial><ValorFinal>8400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6849</idOrigem><CnpjFormatado>33.580.575/0001-80</CnpjFormatado><Id>41971</Id></row>
<row _id="5443"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-54ZLN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2867848000148</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS DE REPOSIÇÃO, EM ETILÔMETROS MARCA ALCOLIZER MODELO LE5 E EM SUAS RESPECTIVAS IMPRESSORAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>87040,00</ValorInicial><ValorFinal>87040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6950</idOrigem><CnpjFormatado>02.867.848/0001-48</CnpjFormatado><Id>41972</Id></row>
<row _id="5444"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FKCQ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00453</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27834977000160</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de fornecimento de água potável para as instalações do Aeroporto de Linhares pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Linhares - CNPJ nº 27.834.977/0001-60, Autarquia Municipal de saneamento básico.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>280,00</ValorInicial><ValorFinal>280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6572</idOrigem><CnpjFormatado>27.834.977/0001-60</CnpjFormatado><Id>41973</Id></row>
<row _id="5445"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P6R2L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTO TURISMO &amp; EVENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>2616238000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EM EVENTO DENOMINADO “FEIRA DE MUNICÍPIOS FEMUNES” </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200000,00</ValorInicial><ValorFinal>200000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6628</idOrigem><CnpjFormatado>02.616.238/0001-71</CnpjFormatado><Id>41974</Id></row>
<row _id="5446"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5PXG7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTI Design Comunicação Visual &amp; Construção Civil Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>32914423000103</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>400,00</ValorInicial><ValorFinal>400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6696</idOrigem><CnpjFormatado>32.914.423/0001-03</CnpjFormatado><Id>41975</Id></row>
<row _id="5447"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R8M9C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01754</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22849352000159</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A GEARD.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14480,00</ValorInicial><ValorFinal>14480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10828</idOrigem><CnpjFormatado>22.849.352/0001-59</CnpjFormatado><Id>41976</Id></row>
<row _id="5448"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F7KB3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>61194353000164</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços “Agente de Custódia” para liquidação física e financeira do Leilão Nº 01/2023 - ALIENAÇÃO DE AÇÕES DA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ES GÁS do total das ações da ES GÁS de titularidade do Estado.	</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>50000,00</ValorInicial><ValorFinal>50000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6685</idOrigem><CnpjFormatado>61.194.353/0001-64</CnpjFormatado><Id>41977</Id></row>
<row _id="5449"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FVMG1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00157/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>17791755000154</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada em Confecção de Capa Protetora, Cordão e
Roller Clip Personalizados para Cartões de Identificação para os colaboradores da Secretaria de
Estado da Educação (SEDU).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5400,00</ValorInicial><ValorFinal>5400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6845</idOrigem><CnpjFormatado>17.791.755/0001-54</CnpjFormatado><Id>41978</Id></row>
<row _id="5450"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6H4L1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO</Fornecedor><CnpjFornecedor>352294000110</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços técnicos especializados de gestão e operação aeroportuária para o Aeroporto de Linhares/ES (ICAO SNLN).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4657894,90</ValorInicial><ValorFinal>4657894,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6967</idOrigem><CnpjFormatado>00.352.294/0001-10</CnpjFormatado><Id>41979</Id></row>
<row _id="5451"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0QG4S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTO TURISMO &amp; EVENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>2616238000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DA SETUR NA FEIRA
DOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO 2023</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>249600,00</ValorInicial><ValorFinal>249600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6681</idOrigem><CnpjFormatado>02.616.238/0001-71</CnpjFormatado><Id>41980</Id></row>
<row _id="5452"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8VNPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00123</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>AQBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>377239000185</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1500,00</ValorInicial><ValorFinal>1500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6683</idOrigem><CnpjFormatado>00.377.239/0001-85</CnpjFormatado><Id>41981</Id></row>
<row _id="5453"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MNJRS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OBJECTTI SOLUCOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11735236000192</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 11(onze) Certificados Digitais, sendo 01(um) do tipo e-CNPJ A1 e 10(dez) do tipo e-CPF A1, com validade de 12(doze) meses.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>874,40</ValorInicial><ValorFinal>874,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7627</idOrigem><CnpjFormatado>11.735.236/0001-92</CnpjFormatado><Id>41982</Id></row>
<row _id="5454"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LL5SW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0116/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Daniel Lemos Cerqueira</Fornecedor><CnpjFornecedor>6167694664</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Daniel Lemos Cerqueira para atuar na análise técnica do projeto "Música e Artes na Capital Vitória/ES (Segunda Edição)"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7426</idOrigem><CnpjFormatado>00.006.167/6946-64</CnpjFormatado><Id>41983</Id></row>
<row _id="5455"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FBZ9F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0117/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MONICA CHRISTINE HUBERT ZAFITA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8343972856</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Monica Christine Hubert Zafita para atuar na análise técnica do projeto "As Muitas Floras" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7428</idOrigem><CnpjFormatado>00.008.343/9728-56</CnpjFormatado><Id>41984</Id></row>
<row _id="5456"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FGVG0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Verônica Guimarães Brandão da Silva </Fornecedor><CnpjFornecedor>1776521102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Verônica Guimarães Brandão da Silva para atuar na análise técnica do projeto "NADO"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7433</idOrigem><CnpjFormatado>00.001.776/5211-02</CnpjFormatado><Id>41985</Id></row>
<row _id="5457"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HLRKL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0119/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ANDREIA DE ANDRADE VERISSIMO DE SOUZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5821920809</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Andrea de Andrade Verissimo de Souza para atuar na análise técnica do projeto "Festival do Sol" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7471</idOrigem><CnpjFormatado>00.005.821/9208-09</CnpjFormatado><Id>41986</Id></row>
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<row _id="5459"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XK6TN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>51.487. 626 EULER BRASIL DE ARAUJO</Fornecedor><CnpjFornecedor>51487626000105</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de licença de subscrição anual para o uso do software Canva Pro</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>499,90</ValorInicial><ValorFinal>499,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7083</idOrigem><CnpjFormatado>51.487.626/0001-05</CnpjFormatado><Id>41988</Id></row>
<row _id="5460"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KJQM9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Plusvision Comercial Eireli ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38177087000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de microfone para utilização da Assessoria de Comunicação.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2495,00</ValorInicial><ValorFinal>2495,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6721</idOrigem><CnpjFormatado>38.177.087/0001-40</CnpjFormatado><Id>41989</Id></row>
<row _id="5461"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XQRJV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de banner.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>330,00</ValorInicial><ValorFinal>330,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6716</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>41990</Id></row>
<row _id="5462"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B12KD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01119</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CHRISTO INDUSTRIA COMERCIO LUMINOSOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27066588000132</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de placa de homenagem para a Diretoria de Inteligência da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>200,00</ValorInicial><ValorFinal>200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6740</idOrigem><CnpjFormatado>27.066.588/0001-32</CnpjFormatado><Id>41991</Id></row>
<row _id="5463"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZTF49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01127</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CESCONETTO Atacado</Fornecedor><CnpjFornecedor>6967098000137</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de proteção plástica para Identidade Funcional Militar da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1150,00</ValorInicial><ValorFinal>1150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6742</idOrigem><CnpjFormatado>06.967.098/0001-37</CnpjFormatado><Id>41992</Id></row>
<row _id="5464"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LCBQ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01129</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>A L ATACAREJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43468953000191</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de quadro branco para o Regimento de Polícia Montada da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1230,00</ValorInicial><ValorFinal>1230,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6743</idOrigem><CnpjFormatado>43.468.953/0001-91</CnpjFormatado><Id>41993</Id></row>
<row _id="5465"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T601D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00137</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA GLOBO S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>4067191000160</CnpjFornecedor><Objeto>Renovação anual de 1 (uma) assinatura digital do jornal "O Globo".</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>418,80</ValorInicial><ValorFinal>418,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6804</idOrigem><CnpjFormatado>04.067.191/0001-60</CnpjFormatado><Id>41994</Id></row>
<row _id="5466"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2P29M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00203</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>51.487. 626 EULER BRASIL DE ARAUJO</Fornecedor><CnpjFornecedor>51487626000105</CnpjFornecedor><Objeto>Leitor/gravador externo de DVD/CD conforme projeto básico/termo de referencia</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>247,00</ValorInicial><ValorFinal>247,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6811</idOrigem><CnpjFormatado>51.487.626/0001-05</CnpjFormatado><Id>41995</Id></row>
<row _id="5467"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LM6HN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00197</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura digital do Jornal A Gazeta</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6812</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>41996</Id></row>
<row _id="5468"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LHG0H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00185</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>Certificado digital e-CPF para uso em dispositivos móveis compatível com Android Validade 12 meses; </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>160,00</ValorInicial><ValorFinal>160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6813</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>41997</Id></row>
<row _id="5469"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-988ZL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00187</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>FRIGOBAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3891,00</ValorInicial><ValorFinal>3891,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6814</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>41998</Id></row>
<row _id="5470"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RJV49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 276726/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DL REMOCOES MEDICAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34656303000189</CnpjFornecedor><Objeto>AMBULÂNCIA COM SUPORTE DE UTI - UTI
MÓVEL -</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28543,00</ValorInicial><ValorFinal>28543,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6830</idOrigem><CnpjFormatado>34.656.303/0001-89</CnpjFormatado><Id>41999</Id></row>
<row _id="5471"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4JQ76</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto> Prestação do serviço de seguro para os 09 (nove) veículos descritos no quadro abaixo, com assistência técnica 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, para veículos, passageiros e motoristas em todo o território nacional.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1374,00</ValorInicial><ValorFinal>1374,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6853</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>42000</Id></row>
<row _id="5472"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4JQ76</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>61074175000138</CnpjFornecedor><Objeto> Prestação do serviço de seguro para os 09 (nove) veículos descritos no quadro abaixo, com assistência técnica 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, para veículos, passageiros e motoristas em todo o território nacional.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2775,51</ValorInicial><ValorFinal>2775,51</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6852</idOrigem><CnpjFormatado>61.074.175/0001-38</CnpjFormatado><Id>42001</Id></row>
<row _id="5473"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L5K7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 273719/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33195764000139</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para Manutenção e recarga de extintores na SEDH</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>725,00</ValorInicial><ValorFinal>725,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6829</idOrigem><CnpjFormatado>33.195.764/0001-39</CnpjFormatado><Id>42002</Id></row>
<row _id="5474"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KGDD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 274944/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>X DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38597881000142</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de certificação digital eCPF</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>460,00</ValorInicial><ValorFinal>460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6832</idOrigem><CnpjFormatado>38.597.881/0001-42</CnpjFormatado><Id>42003</Id></row>
<row _id="5475"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V52D3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01880</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797967000195</CnpjFornecedor><Objeto>Renovação da contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11580,00</ValorInicial><ValorFinal>11580,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10835</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.967/0001-95</CnpjFormatado><Id>42004</Id></row>
<row _id="5476"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W97V8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 276979/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VISION FOR YOU OTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>23644045000102</CnpjFornecedor><Objeto>LENTES OFTÁLMICAS COM FILTROS SPECTRAIS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12826,00</ValorInicial><ValorFinal>12826,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7571</idOrigem><CnpjFormatado>23.644.045/0001-02</CnpjFormatado><Id>42005</Id></row>
<row _id="5477"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZX0G2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00162/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRIORI TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21000322000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 10 (dez) vagas para o Curso Presencial: “Gestão Imobiliária” e de 07 (sete) vagas para o Curso Presencial de “Gestão de Almoxarifado, Material e Patrimônio.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>40630,00</ValorInicial><ValorFinal>40630,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7350</idOrigem><CnpjFormatado>21.000.322/0001-00</CnpjFormatado><Id>42006</Id></row>
<row _id="5478"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q9FQK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01259</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ANA CRISTINA OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS 17367390775</Fornecedor><CnpjFornecedor>35410438000122</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e instalação de Grades, Portão e Manutenção do Portão da Corregedoria da PMES, por dispensa de licitação (Compra Direta).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6202,00</ValorInicial><ValorFinal>6202,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6838</idOrigem><CnpjFormatado>35.410.438/0001-22</CnpjFormatado><Id>42007</Id></row>
<row _id="5479"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6N7WP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DMG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48872449000176</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 10 (dez) placas de homenagem em aço inoxidável com estojo de fibra de madeira, a fim de atender demanda da Secretaria de Estado de Controle e Transparência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>938,00</ValorInicial><ValorFinal>938,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6839</idOrigem><CnpjFormatado>48.872.449/0001-76</CnpjFormatado><Id>42008</Id></row>
<row _id="5480"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4SL08</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00251</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29972586000138</CnpjFornecedor><Objeto>Inscrição de 01 (um) Auditor do Estado na Convenção “Agile Trends GOV 2023”, que será realizada em Brasília/DF, nos dias 30 e 31 de agosto de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1250,00</ValorInicial><ValorFinal>1250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6843</idOrigem><CnpjFormatado>29.972.586/0001-38</CnpjFormatado><Id>42009</Id></row>
<row _id="5481"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JG87C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SCOPI SISTEMAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21122489000144</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de uma solução integrada para gerenciamento de portfólio e projetos na modalidade de software como serviço (SaaS) pelo período de 36 (trinta e seis) meses.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15876,00</ValorInicial><ValorFinal>15876,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6850</idOrigem><CnpjFormatado>21.122.489/0001-44</CnpjFormatado><Id>42010</Id></row>
<row _id="5482"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WZ716</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00145/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>429,00</ValorInicial><ValorFinal>429,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6860</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>42011</Id></row>
<row _id="5483"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-616DK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00159</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ARMARINHO CAMPO GRANDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39333562000192</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de tecidos e aviamentos para serem
utilizados na Rouparia desta Unidade Hospitalar.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>365,60</ValorInicial><ValorFinal>365,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6869</idOrigem><CnpjFormatado>39.333.562/0001-92</CnpjFormatado><Id>42012</Id></row>
<row _id="5484"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FPZQH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00158</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA VITORIA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9199997000125</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAPA PARA PRONTUÁRIO (ENVELOPE)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>750,00</ValorInicial><ValorFinal>750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6870</idOrigem><CnpjFormatado>09.199.997/0001-25</CnpjFormatado><Id>42013</Id></row>
<row _id="5485"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S8RVN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 273393/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES</Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>FORMALDEÍDO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6874</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>42014</Id></row>
<row _id="5486"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-647JT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00175</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>GABRIELA CAMPAGNARO DE BARCELOS </Fornecedor><CnpjFornecedor>36353959000158</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>146,00</ValorInicial><ValorFinal>146,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6873</idOrigem><CnpjFormatado>36.353.959/0001-58</CnpjFormatado><Id>42015</Id></row>
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<row _id="5491"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DT51J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00173</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ANTONELI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>29948992000165</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15,00</ValorInicial><ValorFinal>15,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6878</idOrigem><CnpjFormatado>29.948.992/0001-65</CnpjFormatado><Id>42020</Id></row>
<row _id="5492"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6DD25</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00177</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22193764000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>699,20</ValorInicial><ValorFinal>699,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6879</idOrigem><CnpjFormatado>22.193.764/0001-83</CnpjFormatado><Id>42021</Id></row>
<row _id="5493"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-414HD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 268421/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>49.478.974 DIEGO ARAUJO MOUTINHO</Fornecedor><CnpjFornecedor>49478974000174</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Ipad para atender às necessidades do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (NOTAER/SCM).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11545,24</ValorInicial><ValorFinal>11545,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6882</idOrigem><CnpjFormatado>49.478.974/0001-74</CnpjFormatado><Id>42022</Id></row>
<row _id="5494"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8HCG4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00179</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>RESITECH Gerenciamento Ambiental LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11003057000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SUCÇÃO E DESENTUPIMENTO CAIXA DE ESGOTO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1300,00</ValorInicial><ValorFinal>1300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6883</idOrigem><CnpjFormatado>11.003.057/0001-60</CnpjFormatado><Id>42023</Id></row>
<row _id="5495"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-70HB0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00187</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>LUCIA HELENA DOS SANTOS MADEIRO-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46982414000164</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MODULADO PARA RECEPÇÃO E ROUPARIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Anulado</Situacao><DataCelebracao>2023-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11944,00</ValorInicial><ValorFinal>11944,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6897</idOrigem><CnpjFormatado>46.982.414/0001-64</CnpjFormatado><Id>42024</Id></row>
<row _id="5496"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-78KGV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 267019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>50.365.737 GUILHERME DE MACEDO FARIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50365737000186</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de consumo para suprir o estoque do almoxarifado da Casa Militar.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5603,60</ValorInicial><ValorFinal>5603,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6955</idOrigem><CnpjFormatado>50.365.737/0001-86</CnpjFormatado><Id>42025</Id></row>
<row _id="5497"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TSCFB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00160</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTO TURISMO &amp; EVENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>2616238000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de espaço para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), no evento Sustentabilidade Capixaba, a se realizar nos dias 26, 27 e 28 de junho, na praça do Papa, em Vitória.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>305000,00</ValorInicial><ValorFinal>305000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7255</idOrigem><CnpjFormatado>02.616.238/0001-71</CnpjFormatado><Id>42026</Id></row>
<row _id="5498"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XM278</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 276820/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as instalações do Aeroporto de Linhares pela EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S.A - concessionária de distribuição de energia elétrica em regime de monopólio. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21200,00</ValorInicial><ValorFinal>21200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6906</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42027</Id></row>
<row _id="5499"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-07746</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2759.44/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>P &amp; J informática</Fornecedor><CnpjFornecedor>50421725000121</CnpjFornecedor><Objeto>Aparelhos de Medição e Orientação</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>194,50</ValorInicial><ValorFinal>194,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9290</idOrigem><CnpjFormatado>50.421.725/0001-21</CnpjFormatado><Id>42028</Id></row>
<row _id="5500"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F4F29</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01274</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>BM MADEIRAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39829544000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de compensado naval para utilização nos beliches da Academia de Policia Militar do Espírito Santo (APMES).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9150,00</ValorInicial><ValorFinal>9150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6936</idOrigem><CnpjFormatado>39.829.544/0001-04</CnpjFormatado><Id>42029</Id></row>
<row _id="5501"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SB408</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 008 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GBC SOLAR E ELETRICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49743058000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6322,50</ValorInicial><ValorFinal>6322,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6952</idOrigem><CnpjFormatado>49.743.058/0001-14</CnpjFormatado><Id>42030</Id></row>
<row _id="5502"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-96T5C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 0938</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32583737000170</CnpjFornecedor><Objeto>subsidiar a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Médicos de Clínica Médica para o Hospital Estadual Dório Silva – HEDS de 42,5 (Quarenta e
dois vírgula cinco)vínculos de 12 horas semanais presenciais .</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1890000,00</ValorInicial><ValorFinal>1890000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6961</idOrigem><CnpjFormatado>32.583.737/0001-70</CnpjFormatado><Id>42031</Id></row>
<row _id="5503"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5XF90</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00297</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6656711000103</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de prestação de serviços TÉCNICOS ESPECIALIZADOS para realização de PALESTRA para aula inaugural do PROGRAMA NOSSA BOLSA, programa esse que faz parte das ações do Governo do ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>52000,00</ValorInicial><ValorFinal>52000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6972</idOrigem><CnpjFormatado>06.656.711/0001-03</CnpjFormatado><Id>42032</Id></row>
<row _id="5504"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6JZ7L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00411</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO JOANA D ARC</Fornecedor><CnpjFornecedor>27487156000286</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação dos serviços da empresa Viação Joana Dárc S/A, objetivando atender as demandas da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECTI, referente ao fornecimento mensal de vale transporte aos servidores.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4200,00</ValorInicial><ValorFinal>4200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7057</idOrigem><CnpjFormatado>27.487.156/0002-86</CnpjFormatado><Id>42033</Id></row>
<row _id="5505"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N0GRW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 267727/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA A SECRETARIA DA CASA MILITAR.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8906,80</ValorInicial><ValorFinal>8906,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6957</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>42034</Id></row>
<row _id="5506"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G0F32</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 277479/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4088208000165</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa devidamente qualificada para prestação de serviços de passagem expressa em pedágios, por meio de dispositivos eletrônicos de identificação nas cancelas (Tag’s).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2087,60</ValorInicial><ValorFinal>2087,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6965</idOrigem><CnpjFormatado>04.088.208/0001-65</CnpjFormatado><Id>42035</Id></row>
<row _id="5507"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-966FK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0246/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>43575877000466</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 434 2023 - MJ NOVO - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais. Trata-se de compra para pacientes NOVOS por dispensa de licitação com fulcro no inc. VIII do art. 75 da Lei 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>98,82</ValorInicial><ValorFinal>98,82</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7531</idOrigem><CnpjFormatado>43.575.877/0004-66</CnpjFormatado><Id>42036</Id></row>
<row _id="5508"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DCFQM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0248/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 469 2023 - MJ NOVO - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais. Trata-se de compra para paciente NOVO por dispensa de licitação com fulcro no inc. VIII do art. 75 da Lei 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17497,20</ValorInicial><ValorFinal>17497,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7532</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42037</Id></row>
<row _id="5509"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-77517</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 266743/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>G &amp; E COMERCIO DE GAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10775026000165</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DA CASA MILITAR.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1148,50</ValorInicial><ValorFinal>1148,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6966</idOrigem><CnpjFormatado>10.775.026/0001-65</CnpjFormatado><Id>42038</Id></row>
<row _id="5510"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SN7MP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0251/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 472 2023 - MJ CONTINUIDADE - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais. Trata-se de compra para pacientes de CONTINUIDADE por dispensa de licitação com fulcro no inc. VIII do art. 75 da Lei 14.133</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11304,66</ValorInicial><ValorFinal>11304,66</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7535</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42039</Id></row>
<row _id="5511"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-520MR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0252/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>33009945000204</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 512 2023 - MJ NOVO - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais. Trata-se de compra para paciente NOVO por dispensa de licitação com fulcro no inc. VIII do art. 75 da Lei 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>55329,65</ValorInicial><ValorFinal>55329,65</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7536</idOrigem><CnpjFormatado>33.009.945/0002-04</CnpjFormatado><Id>42040</Id></row>
<row _id="5512"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M3TGC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0253/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 092 2023 - MJ Continuidade - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais. Trata-se de compra para pacientes de CONTINUIDADE por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1101,60</ValorInicial><ValorFinal>1101,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7537</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42041</Id></row>
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<row _id="5514"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8LJ94</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0257/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>60318797000100</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 479 2023 - MJ CONTINUIDADE - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais. Trata-se de compra para pacientes de CONTINUIDADE por dispensa de licitação comfulcro no inc. VIII do art. 75 da Lei 14.133</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3477,60</ValorInicial><ValorFinal>3477,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7539</idOrigem><CnpjFormatado>60.318.797/0001-00</CnpjFormatado><Id>42043</Id></row>
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<row _id="5516"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2QD4C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3105/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 504 2023 - MJ CONTINUIDADE - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais. Trata-se de compra para pacientes de CONTINUIDADE por dispensa de licitação com fulcro no inc. VIII do art. 75 da Lei 14.133</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>683,28</ValorInicial><ValorFinal>683,28</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7544</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42045</Id></row>
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<row _id="5518"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0MV6Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>43575877000466</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 500 2023 - MJ CONTINUIDADE - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais. Trata-se de compra para pacientes de CONTINUIDADE por dispensa de licitação com fulcro no inc. VIII do art. 75 da Lei 14.133</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>996,48</ValorInicial><ValorFinal>996,48</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7549</idOrigem><CnpjFormatado>43.575.877/0004-66</CnpjFormatado><Id>42047</Id></row>
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<row _id="5527"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NTP2V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 468 2023 - MJ CONTINUIDADE - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais. Trata-se de compra para pacientes de CONTINUIDADE por dispensa de licitação com fulcro no inc. VIII do art. 75 da Lei 14.133</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>460,00</ValorInicial><ValorFinal>460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7605</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>42056</Id></row>
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<row _id="5529"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W57JX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 270259/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>49446905000189</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA A COPA E COZINHA DA SECRETARIA DA CASA MILITAR.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2999,00</ValorInicial><ValorFinal>2999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6980</idOrigem><CnpjFormatado>49.446.905/0001-89</CnpjFormatado><Id>42058</Id></row>
<row _id="5530"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DNGFG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00720</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000283</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de assinatura digital e impressa de jornal “A TRIBUNA”.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2722,20</ValorInicial><ValorFinal>2722,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6988</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>42059</Id></row>
<row _id="5531"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-72WJT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 009/2023 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Diomaq Comércio e Serviços Eireli ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29769608000167</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Cadeira Giratória Tipo Caixa Alta para Laboratório de TI da DS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2970,00</ValorInicial><ValorFinal>2970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7038</idOrigem><CnpjFormatado>29.769.608/0001-67</CnpjFormatado><Id>42060</Id></row>
<row _id="5532"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1K9P3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 010/2023 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CASA ORTOPEDICA DOIS IRMAOS EIRELI-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>6104080000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material para doação (Prótese Ortopédica) para Militar acidentado em serviço, através de compra direta</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15899,90</ValorInicial><ValorFinal>15899,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7031</idOrigem><CnpjFormatado>06.104.080/0001-01</CnpjFormatado><Id>42061</Id></row>
<row _id="5533"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XTP1S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 274049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SQUAD VIAGENS E TURISMO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3971539000186</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17460,00</ValorInicial><ValorFinal>17460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6989</idOrigem><CnpjFormatado>03.971.539/0001-86</CnpjFormatado><Id>42062</Id></row>
<row _id="5534"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BN6FS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00988</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FRANKLIN ALVIM RIOS GRACA 71970487704</Fornecedor><CnpjFornecedor>33667276000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (REFLETORES E ACESSORIOS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3204,40</ValorInicial><ValorFinal>3204,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6993</idOrigem><CnpjFormatado>33.667.276/0001-87</CnpjFormatado><Id>42063</Id></row>
<row _id="5535"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8ZV46</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 272879/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TALITA GONCALVES PAULI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21439233000165</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de Kit's Lanche para os servidores e participantes do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11400,00</ValorInicial><ValorFinal>11400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6991</idOrigem><CnpjFormatado>21.439.233/0001-65</CnpjFormatado><Id>42064</Id></row>
<row _id="5536"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RFGR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPIRITO SANTO SENAI - DR/ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>3810810000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI para aquisição de vagas para Cursos Técnicos de Nível Médio Subsequentes, através do Programa BOLSA TÉCNICA 2023/2025.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2773543,92</ValorInicial><ValorFinal>3025698,48</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7055</idOrigem><CnpjFormatado>03.810.810/0001-00</CnpjFormatado><Id>42065</Id></row>
<row _id="5537"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RSNL7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 277263/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME DE MATERIAL GENÉTICO (DNA)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>370,00</ValorInicial><ValorFinal>370,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6999</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>42066</Id></row>
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<row _id="5539"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-46PBR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000003.44901.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAXIMA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32100035000199</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de aferição calibração e qualificação de Termômetros e Pipetas automática</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1178,88</ValorInicial><ValorFinal>1178,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9323</idOrigem><CnpjFormatado>32.100.035/0001-99</CnpjFormatado><Id>42068</Id></row>
<row _id="5540"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N82JR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 277426/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GASTRO ESPIRITO SANTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24429848000107</CnpjFornecedor><Objeto>PROCEDIMENTO DE ENTEROSCOPIA DE DUPLO BALÃO DE PLASMA ARGÔNIO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>114000,00</ValorInicial><ValorFinal>114000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7002</idOrigem><CnpjFormatado>24.429.848/0001-07</CnpjFormatado><Id>42069</Id></row>
<row _id="5541"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-47JR3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02009</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26014866000145</CnpjFornecedor><Objeto>Renovação da assinatura bienal do TCPO WEB (Base para Órgãos Públicos).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4335,00</ValorInicial><ValorFinal>4335,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10859</idOrigem><CnpjFormatado>26.014.866/0001-45</CnpjFormatado><Id>42070</Id></row>
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<row _id="5543"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TDTD9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 270820/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>VITÓRIA LOCAÇÃO DE DRONES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46650979000144</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de manutenção corretiva de drone Dji Mavic 2 Interprice.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8650,00</ValorInicial><ValorFinal>8650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10860</idOrigem><CnpjFormatado>46.650.979/0001-44</CnpjFormatado><Id>42072</Id></row>
<row _id="5544"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GP8J9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>J2BR CONSULTORIA, SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES </Fornecedor><CnpjFornecedor>13421421000138</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de adequação de layout da GEICO e GEFIN na sede do DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4798,01</ValorInicial><ValorFinal>4798,01</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11064</idOrigem><CnpjFormatado>13.421.421/0001-38</CnpjFormatado><Id>42073</Id></row>
<row _id="5545"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PKZZ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00327</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de Certificados Digitais para realização de operações governamentais para atender à esta
Secretaria</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>230,70</ValorInicial><ValorFinal>230,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7117</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>42074</Id></row>
<row _id="5546"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3BFTF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 091/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27390160000140</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da empresa Viação Planeta LTDA, visando aquisição de vale-transporte não abrangido pelo Sistema Transcol para servidores, via carteira digital
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-11-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>517023,36</ValorInicial><ValorFinal>517023,36</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8552</idOrigem><CnpjFormatado>27.390.160/0001-40</CnpjFormatado><Id>42075</Id></row>
<row _id="5547"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WJT5S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00331</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Global Languages Editoração Eletrônica </Fornecedor><CnpjFornecedor>20705821000130</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço profissional de Tradução Juramentada de minutas de contratos de operação de crédito externa e de contrato de garantia da União, a ser prestado por profissional cadastrado na lista de Tradutores da Junta Comercial</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2160,00</ValorInicial><ValorFinal>2160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7126</idOrigem><CnpjFormatado>20.705.821/0001-30</CnpjFormatado><Id>42076</Id></row>
<row _id="5548"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GM6F6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00898</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PROTEFIX COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>11712083000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material hidro sanitário, assentos, anéis de vedação, parafusos de fixação de louças</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>564,00</ValorInicial><ValorFinal>564,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7017</idOrigem><CnpjFormatado>11.712.083/0001-68</CnpjFormatado><Id>42077</Id></row>
<row _id="5549"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T8LR4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 94/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27736389000194</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO TCPO WEB BASES ÓRGÃO PÚBLICOS, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS DESTA SEJUS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4335,00</ValorInicial><ValorFinal>4335,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9418</idOrigem><CnpjFormatado>27.736.389/0001-94</CnpjFormatado><Id>42078</Id></row>
<row _id="5550"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CWC93</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 278042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>530076000129</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE GENÉTICO PARA DISTROFIA MACULAR</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2025,00</ValorInicial><ValorFinal>2025,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7020</idOrigem><CnpjFormatado>00.530.076/0001-29</CnpjFormatado><Id>42079</Id></row>
<row _id="5551"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P51VC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2023-P51VC/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto> EXAMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Anulado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>475,00</ValorInicial><ValorFinal>475,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7021</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>42080</Id></row>
<row _id="5552"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3K013</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01260</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>a aquisição de utensílios domésticos de copa e cozinha, visando atender as necessidades da Escola de Serviço Público do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2642,40</ValorInicial><ValorFinal>2642,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7037</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>42081</Id></row>
<row _id="5553"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6ZTFR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00180/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto>Objeto Aquisição de Troféu de acrílico transparente, com coral na cor branca e preta e personalização.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7395,00</ValorInicial><ValorFinal>7395,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7349</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>42082</Id></row>
<row _id="5554"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q6W88</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00170/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANA CRISTINA OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS 17367390775</Fornecedor><CnpjFornecedor>35410438000122</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de empresa especializada para produção de placas
de menção honrosa, em acrílico, para atender a certificação das unidades escolares.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4046,00</ValorInicial><ValorFinal>4046,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7347</idOrigem><CnpjFormatado>35.410.438/0001-22</CnpjFormatado><Id>42083</Id></row>
<row _id="5555"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3NWZ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 266700/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>PARTICLE ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9018597000176</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DE TERMOMETROS E PIPETAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7051</idOrigem><CnpjFormatado>09.018.597/0001-76</CnpjFormatado><Id>42084</Id></row>
<row _id="5556"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CTV4S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00985</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Certificado digital A1, para atendimento ao OFÍCIO/SEFAZ/SUBSET Nº 01/2023 – CIRCULAR – para Transmissão da EFD-REINF. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>75,40</ValorInicial><ValorFinal>75,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7053</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>42085</Id></row>
<row _id="5557"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-T121R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0552/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de obras nas redes de distribuição de energia elétrica, referente a reforço de rede na Área Rural do Estado do Espírito Santo, por meio da transformação de redes monofásicas em trifásicas ou mesmo reforço em redes trifásicas já existentes.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>276709,12</ValorInicial><ValorFinal>276709,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9071</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42086</Id></row>
<row _id="5558"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CW4NW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de prestação de serviços de confecção e instalação de PLACAS EM AÇO INOX ESCOVADO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2519,00</ValorInicial><ValorFinal>2519,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7171</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>42087</Id></row>
<row _id="5559"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9J1W5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02055</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FAMONTE CONSTRUÇOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50435443000183</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES E DOS TALUDES, INCLUINDO LIMPEZA E RETIRADA DOS RESÍDUOS, DO PÁTIO DA SEDE DO DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5985,00</ValorInicial><ValorFinal>5985,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10953</idOrigem><CnpjFormatado>50.435.443/0001-83</CnpjFormatado><Id>42088</Id></row>
<row _id="5560"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KD2JS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA DE ESPAÇO FISICO, COM INFRAESTRUTURA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ES X - ESPÍRITO SANTO INNOVATION EXPERIENCE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>800000,00</ValorInicial><ValorFinal>800000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7103</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42089</Id></row>
<row _id="5561"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LZ71G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0436/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</Fornecedor><CnpjFornecedor>17194853000104</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de espaço físico para montagem do estande a ser utilizado pela comitiva capixaba onde ocorrerá a Semana Internacional do Café – SIC 2023.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>105172,00</ValorInicial><ValorFinal>105172,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9113</idOrigem><CnpjFormatado>17.194.853/0001-04</CnpjFormatado><Id>42090</Id></row>
<row _id="5562"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VRS1C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 278403/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>kieper transportes e mudanças ltda me</Fornecedor><CnpjFornecedor>5743918000144</CnpjFornecedor><Objeto>CARGA E DESCARGA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2850,00</ValorInicial><ValorFinal>2850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7077</idOrigem><CnpjFormatado>05.743.918/0001-44</CnpjFormatado><Id>42091</Id></row>
<row _id="5563"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9GZ5D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0551/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de obras nas redes de distribuição de energia elétrica, referente a reforço de rede na Área Rural do Estado do Espírito Santo, por meio da transformação de redes monofásicas em trifásicas ou mesmo reforço em redes trifásicas já existentes.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66223,52</ValorInicial><ValorFinal>66223,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9070</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42092</Id></row>
<row _id="5564"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6DXKW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material Copa e Cozinha para suprimento do estoque em atendimento necessidade do IEMA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4316,20</ValorInicial><ValorFinal>4316,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7609</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>42093</Id></row>
<row _id="5565"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DXNZ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0554/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução de serviço de realocação de postes na obra de pavimentação do trecho “Santa Izabel (Alto da Gruta) – ES 485”, com extensão de 12,54 KM (1º etapa – ramo), localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>184466,63</ValorInicial><ValorFinal>184466,63</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9072</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42094</Id></row>
<row _id="5566"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XNS2W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 277804/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065150000130</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de matéria legal em jornal diário de grande circulação com cobertura em todo o Estado do Espírito Santo: Publicação por centímetro/coluna no caderno de classificados nos dias úteis.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3240,00</ValorInicial><ValorFinal>3240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7095</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.150/0001-30</CnpjFormatado><Id>42095</Id></row>
<row _id="5567"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SDFB6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01767</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO</Fornecedor><CnpjFornecedor>43776491000170</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de curso de capacitação com o tema “Introdução ao Monitoramento da Qualidade do Ar”, promovido pela CETESB/SP.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5850,00</ValorInicial><ValorFinal>5850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7249</idOrigem><CnpjFormatado>43.776.491/0001-70</CnpjFormatado><Id>42096</Id></row>
<row _id="5568"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0R4QW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 278484/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43894609000164</CnpjFornecedor><Objeto>APARELHO AUDITIVO PARA A MANUTENÇÃO DE
IMPLANTE COCLEAR </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24664,74</ValorInicial><ValorFinal>24664,74</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7119</idOrigem><CnpjFormatado>43.894.609/0001-64</CnpjFormatado><Id>42097</Id></row>
<row _id="5569"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XV8XQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0121/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Janaina Chavier Silva 04355356680</Fornecedor><CnpjFornecedor>26202800000189</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Janaina Chavier Silva (MEI) para atuar na análise técnica do projeto “Quintal do CSE: Intervenções Socioespaciais Identitárias" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7476</idOrigem><CnpjFormatado>26.202.800/0001-89</CnpjFormatado><Id>42098</Id></row>
<row _id="5570"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JG5L9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0122/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GEORGE FREITAS ROSA DE ARAUJO</Fornecedor><CnpjFornecedor>40424002000122</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista George Freitas Rosa de Araujo (MEI) para atuar na análise técnica do projeto ''Capacitação para fazedores de alegorias e adereços da Escola de Samba Unidos da Piedade"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7478</idOrigem><CnpjFormatado>40.424.002/0001-22</CnpjFormatado><Id>42099</Id></row>
<row _id="5571"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S1C7K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0123/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>RAQUEL MICAS SOARES </Fornecedor><CnpjFornecedor>7508671759</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Raquel Micas Soares para atuar na análise técnica de projeto "Atmosfera Jazz Brasil"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7575</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.508/6717-59</CnpjFormatado><Id>42100</Id></row>
<row _id="5572"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VML9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0124/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CAROLINA ANDRESSA DE BIAGI </Fornecedor><CnpjFornecedor>35374116851</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Caroline Andressa de Biagi para atuar na análise técnica do projeto "Estúdio Escola de Animação"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7576</idOrigem><CnpjFormatado>00.035.374/1168-51</CnpjFormatado><Id>42101</Id></row>
<row _id="5573"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VDCG6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0125/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>8855584723</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Kelly Cristina de Souza dos Santos para atuar na análise técnica do projeto "BLOCO DE CARNAVAL CALDEIRÃO" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8081</idOrigem><CnpjFormatado>00.008.855/5847-23</CnpjFormatado><Id>42102</Id></row>
<row _id="5574"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-14THW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PADARIA E CONFEITARIA VIX LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46544935000130</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de almoço para o Vice - Governador.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17475,00</ValorInicial><ValorFinal>17475,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7144</idOrigem><CnpjFormatado>46.544.935/0001-30</CnpjFormatado><Id>42103</Id></row>
<row _id="5575"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3FDX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTO TURISMO &amp; EVENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>2616238000171</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de espaço físico, com infraestrutura, para participação da SECTI no evento SUSTENTABILIDADE CAPIXABA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350000,00</ValorInicial><ValorFinal>350000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7167</idOrigem><CnpjFormatado>02.616.238/0001-71</CnpjFormatado><Id>42104</Id></row>
<row _id="5576"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KP3NJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01440</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>GH SOFTWARE LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13344998000193</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de software de plágio em documentos e trabalhos acadêmicos para a Academia de Polícia Militar da PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>479,40</ValorInicial><ValorFinal>479,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7143</idOrigem><CnpjFormatado>13.344.998/0001-93</CnpjFormatado><Id>42105</Id></row>
<row _id="5577"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2RV03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0252/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>BASE HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</Fornecedor><CnpjFornecedor>4934569000185</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para aquisição de MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Anulado</Situacao><DataCelebracao>2023-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2500,00</ValorInicial><ValorFinal>2500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7508</idOrigem><CnpjFormatado>04.934.569/0001-85</CnpjFormatado><Id>42106</Id></row>
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<row _id="5579"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W239F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01450</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>UNIART METAIS E MADEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47482995000138</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medalhas “Guardião do Norte” para o 2º CPOR da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7165</idOrigem><CnpjFormatado>47.482.995/0001-38</CnpjFormatado><Id>42108</Id></row>
<row _id="5580"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NP6DZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01449</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MIDIA SERVIÇOS DE PROPAGANDA EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27815047000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Placa de Fachada para Identificação Pessoal e Troca de Adesivo para Porta no 5º CPOR da PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7390,00</ValorInicial><ValorFinal>7390,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7168</idOrigem><CnpjFormatado>27.815.047/0001-60</CnpjFormatado><Id>42109</Id></row>
<row _id="5581"><IdOrgao>92</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9HHN8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 275262/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cadeira de rodas, maca e escada em atendimento ao Centro de Acolhimento de Atenção Integral Sobre Drogas - CAAD.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1413,97</ValorInicial><ValorFinal>1413,97</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7252</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>42110</Id></row>
<row _id="5582"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PP2Z6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00469/70/71/72</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 03 (três) aparelhos de ar-condicionado do tipo inverter, de 18.000 BTU/H, inclusos entrega e instalação dos equipamentos, inclusive da rede frigorígena.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9848,99</ValorInicial><ValorFinal>9848,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7181</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>42111</Id></row>
<row _id="5583"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-439BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00460/461</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>X DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38597881000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Certificado Digital A1 para Transmissão da EFD-REINF.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7182</idOrigem><CnpjFormatado>38.597.881/0001-42</CnpjFormatado><Id>42112</Id></row>
<row _id="5584"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XXBD7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4088208000165</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de TAG´S - processo de prestação de serviços de passagens expressas em pedágios ao longo da Terceira Ponte e Rodovia do Sol (ES-060).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2880,00</ValorInicial><ValorFinal>2880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7251</idOrigem><CnpjFormatado>04.088.208/0001-65</CnpjFormatado><Id>42113</Id></row>
<row _id="5585"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M76H4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MARTA ROSSI &amp; SILVIA ZORZANELLO FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>92081926000177</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE COM ESPAÇO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DA SETUR NA 35ª EDIÇÃO DO FESTURIS GRAMADO - FEIRA INTERNACIONAL DE VIAGENS E TURISMO 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>158473,26</ValorInicial><ValorFinal>158473,26</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8873</idOrigem><CnpjFormatado>92.081.926/0001-77</CnpjFormatado><Id>42114</Id></row>
<row _id="5586"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WBPZ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 278678/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12600168000117</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO E COBERTURAS ESPECIFICAS, NÃO ADERENTES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>972972,00</ValorInicial><ValorFinal>972972,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7225</idOrigem><CnpjFormatado>12.600.168/0001-17</CnpjFormatado><Id>42115</Id></row>
<row _id="5587"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HP1JT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 278666/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VISION FOR YOU OTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>23644045000102</CnpjFornecedor><Objeto>PARES DE LENTES OFTÁLMICAS COM FILTROS SPECTRAIS (U.S.A)
COM ARMAÇÕES,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11107,00</ValorInicial><ValorFinal>11107,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7232</idOrigem><CnpjFormatado>23.644.045/0001-02</CnpjFormatado><Id>42116</Id></row>
<row _id="5588"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SC1RD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01453</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>P.C. MOTTA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>12627582000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de limpeza para as viaturas da Diretoria de Administração de Frota da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3873,40</ValorInicial><ValorFinal>3873,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7234</idOrigem><CnpjFormatado>12.627.582/0001-10</CnpjFormatado><Id>42117</Id></row>
<row _id="5589"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T5F09</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01438</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.</Fornecedor><CnpjFornecedor>662270000168</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO para prestação de serviço de verificação periódica dos 06 (seis) medidores de velocidade portátil do BPTran da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6011,70</ValorInicial><ValorFinal>6011,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7239</idOrigem><CnpjFormatado>00.662.270/0001-68</CnpjFormatado><Id>42118</Id></row>
<row _id="5590"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-30SZ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00208</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MENDELI BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45822564000148</CnpjFornecedor><Objeto>REFIL FILTRANTE E MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA CONFORME TERMO DE REFERENCIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>246,00</ValorInicial><ValorFinal>246,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7241</idOrigem><CnpjFormatado>45.822.564/0001-48</CnpjFormatado><Id>42119</Id></row>
<row _id="5591"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-82K1W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00213</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20528541000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de impressão de materiais publicitários (banner e folder) e fornecimento de tripé/suporte para banner.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4850,00</ValorInicial><ValorFinal>4850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7320</idOrigem><CnpjFormatado>20.528.541/0001-02</CnpjFormatado><Id>42120</Id></row>
<row _id="5592"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-82K1W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00212</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de impressão de materiais publicitários (banner e folder) e fornecimento de tripé/suporte para banner.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7321</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>42121</Id></row>
<row _id="5593"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-82K1W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00211</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de impressão de materiais publicitários (banner e folder) e fornecimento de tripé/suporte para banner.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>60,00</ValorInicial><ValorFinal>60,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7263</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>42122</Id></row>
<row _id="5594"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1CDH4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>E BRAVIM MANÇO</Fornecedor><CnpjFornecedor>10852692000150</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM INFRAESTRUTURA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “I NOVAES CACHOEIRO”.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350262,00</ValorInicial><ValorFinal>350262,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7254</idOrigem><CnpjFormatado>10.852.692/0001-50</CnpjFormatado><Id>42123</Id></row>
<row _id="5595"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FNR5L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 072/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RC COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3228580000167</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de tela tipo mosquiteiro</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>420,00</ValorInicial><ValorFinal>420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10704</idOrigem><CnpjFormatado>03.228.580/0001-67</CnpjFormatado><Id>42124</Id></row>
<row _id="5596"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-17RF3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00176</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SILVEIRA &amp; DALMAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27745509000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Plaquetas Patrimoniais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>980,00</ValorInicial><ValorFinal>980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7330</idOrigem><CnpjFormatado>27.745.509/0001-10</CnpjFormatado><Id>42125</Id></row>
<row _id="5597"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-557T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 274359/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>14003749000105</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de balcão, bem como, aquisição de móveis complementares visando a realização do primeiro atendimento aos servidores e cidadãos as instalações do Hall de entrada do Palácio Fonte Grande.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9395,00</ValorInicial><ValorFinal>9395,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8423</idOrigem><CnpjFormatado>14.003.749/0001-05</CnpjFormatado><Id>42126</Id></row>
<row _id="5598"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DSVMJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 274960/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM 12112997750 - GTEC INTELIGENCIA CONSTRUTIVA </Fornecedor><CnpjFornecedor>43172112000132</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviço de reforma de estofados, objetivando atender as necessidades desta Secretaria de Estado do Governo-SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3990,00</ValorInicial><ValorFinal>3990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7261</idOrigem><CnpjFormatado>43.172.112/0001-32</CnpjFormatado><Id>42127</Id></row>
<row _id="5599"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0GFJK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Milanez &amp; Milaneze SS Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>32403065000174</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM INFRAESTRUTURA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “MEC SHOW 2023 – FEIRA DA INOVAÇÃO INDUSTRIAL”.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>94400,00</ValorInicial><ValorFinal>94400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7280</idOrigem><CnpjFormatado>32.403.065/0001-74</CnpjFormatado><Id>42128</Id></row>
<row _id="5600"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-850NW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00214</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>OBJECTTI SOLUCOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11735236000192</CnpjFornecedor><Objeto>Certificados digitais: 01 (um) e-CNPJ, A1, Mídia no computador (Sem Token) 12 meses e 01 (um) e-CPF, A3, Token, 36 meses.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>213,91</ValorInicial><ValorFinal>213,91</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7285</idOrigem><CnpjFormatado>11.735.236/0001-92</CnpjFormatado><Id>42129</Id></row>
<row _id="5601"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-89TN9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 276659/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>25277129000172</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4800,00</ValorInicial><ValorFinal>4800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7272</idOrigem><CnpjFormatado>25.277.129/0001-72</CnpjFormatado><Id>42130</Id></row>
<row _id="5602"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1HKF7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44942101000157</CnpjFornecedor><Objeto>PURIFICADORES DE ÁGUA E DE REFIS FILTRO/ELEMENTOS FILTRANTES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2996,00</ValorInicial><ValorFinal>2996,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7303</idOrigem><CnpjFormatado>44.942.101/0001-57</CnpjFormatado><Id>42131</Id></row>
<row _id="5603"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C3B19</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00219</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>R JUAREZ DE ALMEIDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27996382000101</CnpjFornecedor><Objeto>FRAGMENTADORA DE PAPEIS QUE FRAGMENTE NO MINIMO 20 (VINTE) FOLHAS DE PAPEIS SIMULTANEAMENTE (75 G/M²), COMPORTE FRAGMENTACAO ( PAPEIS, CARTOES
MAGNETICOS, GRAMPOS, CLIPES, CDS, DVDS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2630,00</ValorInicial><ValorFinal>2630,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7301</idOrigem><CnpjFormatado>27.996.382/0001-01</CnpjFormatado><Id>42132</Id></row>
<row _id="5604"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8TGJT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 004-2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MGM-TRANSACOES E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA EIRELI-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39387964000170</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SEAMA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>369223,20</ValorInicial><ValorFinal>369223,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7400</idOrigem><CnpjFormatado>39.387.964/0001-70</CnpjFormatado><Id>42133</Id></row>
<row _id="5605"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R8PQM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00851</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Viação Real ITA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27177468000102</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIAÇÃO REAL ITA LTDA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4121,60</ValorInicial><ValorFinal>4121,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7319</idOrigem><CnpjFormatado>27.177.468/0001-02</CnpjFormatado><Id>42134</Id></row>
<row _id="5606"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7HJVG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>954,00</ValorInicial><ValorFinal>954,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7315</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>42135</Id></row>
<row _id="5607"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BD5FD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00129</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27390160000140</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - VIAÇÃO PLANETA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7327</idOrigem><CnpjFormatado>27.390.160/0001-40</CnpjFormatado><Id>42136</Id></row>
<row _id="5608"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HZ7ZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00861</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visto a necessidade de proporcionar o regular funcionamento das instalações e dos equipamentos, a fim de proporcionar um adequado ambiente de trabalho </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>75000,00</ValorInicial><ValorFinal>75000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7326</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42137</Id></row>
<row _id="5609"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PQR7D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00863</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN</Fornecedor><CnpjFornecedor>28151363000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento de água para atender o CEET EMÍLIO NEMER.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7200,00</ValorInicial><ValorFinal>7200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7336</idOrigem><CnpjFormatado>28.151.363/0001-47</CnpjFormatado><Id>42138</Id></row>
<row _id="5610"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BF987</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2772.43/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Maximus Comércio de Mercadorias em Geral Eireli ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27353640000131</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TONER.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1028,58</ValorInicial><ValorFinal>1028,58</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9110</idOrigem><CnpjFormatado>27.353.640/0001-31</CnpjFormatado><Id>42139</Id></row>
<row _id="5611"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HJFNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0126/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ CARNEIRO MOURILHE SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14367222000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Fabio Luiz Carneiro Mourilhe Silva (MEI) para atuar na análise técnica do projeto "Toro Social Academy" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7578</idOrigem><CnpjFormatado>14.367.222/0001-51</CnpjFormatado><Id>42140</Id></row>
<row _id="5612"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7G8M0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>H C LYRA - HCL PRODUCOES</Fornecedor><CnpjFornecedor>20828350000158</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM INFRAESTRUTURA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “INOVAES COLATINA”.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>275616,00</ValorInicial><ValorFinal>275616,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7344</idOrigem><CnpjFormatado>20.828.350/0001-58</CnpjFormatado><Id>42141</Id></row>
<row _id="5613"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0KBQ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DUPLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>672851000180</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE ÁREAS (ESPAÇOS PARA EXPOSIÇÃO) EM EVENTO SOCIOEDUCATIVO DENOMINADO MEGA PIT STOP 2023</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>172000,00</ValorInicial><ValorFinal>172000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7359</idOrigem><CnpjFormatado>00.672.851/0001-80</CnpjFormatado><Id>42142</Id></row>
<row _id="5614"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-o 2023-JMQ62</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AQUI NOTICIAS, COMUNICACOES &amp; GESTAO DE EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50269814000102</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de espaço na ação “INOVA CAPIXABA – SAÚDE IN FOCO”</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>300200,00</ValorInicial><ValorFinal>300200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7345</idOrigem><CnpjFormatado>50.269.814/0001-02</CnpjFormatado><Id>42143</Id></row>
<row _id="5615"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DK81L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de deslocamento/ remoção de infraestrutura de distribuição de energia elétrica ativa na Rodovia ES-124, trecho Aracruz - Santa Rosa - Fase 02, conforme descrito nas OV`s 2657466 e 2657467.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>94402,92</ValorInicial><ValorFinal>94402,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7346</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42144</Id></row>
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<row _id="5620"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BR2SB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de Concessionaria
de Distribuição de energia elétrica, por
inexigibilidade, para remanejamento de
postes – ES-248 – Trecho: Entr. ES248/356 p/ Marilândia até Entr. Rodovia
ES 245.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33319,10</ValorInicial><ValorFinal>33319,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7353</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42149</Id></row>
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elétrica, mediante inexigibilidade, para remanejamento de postes – Rod. ES-245 (Entr. Rod. ES-432– Rio
Bananal – Linhares)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>54853,32</ValorInicial><ValorFinal>54853,32</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7354</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42152</Id></row>
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<row _id="5627"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z1J3V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0135/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ALDRIN VIANNA DE SANTANA</Fornecedor><CnpjFornecedor>83116796491</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Aldrin Vianna de Santana para atuar na análise técnica do projeto "Festival Iriri Choro e Samba"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8088</idOrigem><CnpjFormatado>00.083.116/7964-91</CnpjFormatado><Id>42156</Id></row>
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<row _id="5629"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J9CF6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01509</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SILVER SOLUTIONS - SEGURANCA, PREVENCAO CONTRA INCENDIO E TELECOMUNICACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21019845000107</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cancelas para instalação no portão das armas da Academia de Polícia Militar da PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16156,32</ValorInicial><ValorFinal>16156,32</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7358</idOrigem><CnpjFormatado>21.019.845/0001-07</CnpjFormatado><Id>42158</Id></row>
<row _id="5630"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L55Z9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de deslocamento/
remoção de infraestrutura de distribuição de energia
elétrica ativa Rod. ES-320 - São José de Mantenópolis
e Santa Luzia de Mantenópolis - LOTE 1, conforme
descrito nas OV’s 3012162, 3028753 e 3031612.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>371133,25</ValorInicial><ValorFinal>371133,25</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7362</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42159</Id></row>
<row _id="5631"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-80BZF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de deslocamento/
remoção de infraestrutura de distribuição de energia
elétrica ativa na Rodovia ES-248, trecho Entr. ES-358
à Povoação, conforme descrito nas OV`s 2901132,
2901133, 2901134, 2901135, 2901136, 2921137,
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2566220,26</ValorInicial><ValorFinal>2566220,26</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7366</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42160</Id></row>
<row _id="5632"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XC810</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 067/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Concessionaria de
Distribuição de energia elétrica, por inexigibilidade,
para remanejamento de postes na Rodovia ES-368
trechos MELGAÇO Entr. ES-264 POTRATZ - LOTE 2,
conforme descrito </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1439184,39</ValorInicial><ValorFinal>1439184,39</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7368</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42162</Id></row>
<row _id="5633"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B7NX4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 068/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Concessionaria de
Distribuição de energia elétrica, por inexigibilidade,
para remanejamento de postes na RODOVIA ES
- 261 Trecho Itarana X Alto Jatibocas,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>464645,24</ValorInicial><ValorFinal>464645,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7370</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42163</Id></row>
<row _id="5634"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LX45R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 072/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Concession
ária de
Distribuição de energia elétrica, por
inexigibilidade, para remanejamento de
po
stes
– Rod. ES
-320
– Santa Luzi
a de
Mantenópolis e Barra de São Francisco
–
lote
2</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>885987,90</ValorInicial><ValorFinal>885987,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7373</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42164</Id></row>
<row _id="5635"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0520F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>D7 BUSINESS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>44301818000110</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de espaço para realização de agenda institucional, para entrega de certificados e kits de empreendedorismo aos formandos da 2ª oferta de 2023 do Programa Qualificar ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>32000,00</ValorInicial><ValorFinal>32000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7380</idOrigem><CnpjFormatado>44.301.818/0001-10</CnpjFormatado><Id>42165</Id></row>
<row _id="5636"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H6CRD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00244</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FACULDADES CATOLICAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>33555921000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de inscrições para o curso de extensão Negócios de Impacto Socioambiental (NIS).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2723,00</ValorInicial><ValorFinal>2723,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7394</idOrigem><CnpjFormatado>33.555.921/0001-70</CnpjFormatado><Id>42166</Id></row>
<row _id="5637"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F0GWR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 279102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>J. C. VACCARI </Fornecedor><CnpjFornecedor>9216033000148</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA
REDE HIDRÁULICA DOS BANHEIROS da SRSC
e NREC</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5980,00</ValorInicial><ValorFinal>5980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7391</idOrigem><CnpjFormatado>09.216.033/0001-48</CnpjFormatado><Id>42167</Id></row>
<row _id="5638"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D22ZF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00253</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>OBJECTTI SOLUCOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11735236000192</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão de certificados digitais ICP-Brasil, incluindo fornecimento de mídias criptográficas, e certificados de cadeia internacional.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2203,90</ValorInicial><ValorFinal>2203,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7396</idOrigem><CnpjFormatado>11.735.236/0001-92</CnpjFormatado><Id>42168</Id></row>
<row _id="5639"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SV5XH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 001</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19999276000153</CnpjFornecedor><Objeto>Compra de materiais diversos para aplicação de resina acrílica no piso de madeira do 1° andar - ala mar do edifício Fabio Ruschi.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2397,79</ValorInicial><ValorFinal>2397,79</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7519</idOrigem><CnpjFormatado>19.999.276/0001-53</CnpjFormatado><Id>42169</Id></row>
<row _id="5640"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-66PPH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>TOTALCAD COM E SERV EM INF LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8175591000140</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa para fornecimento de 01 (uma) licença de uso do software SketchUP, da Trimble, versão Pro, 2023, com assinatura de 01 (um) ano.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5208,00</ValorInicial><ValorFinal>5208,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7434</idOrigem><CnpjFormatado>08.175.591/0001-40</CnpjFormatado><Id>42170</Id></row>
<row _id="5641"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0FJ00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>25277129000172</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DA SEDE DA SECTI.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>350,00</ValorInicial><ValorFinal>350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7480</idOrigem><CnpjFormatado>25.277.129/0001-72</CnpjFormatado><Id>42171</Id></row>
<row _id="5642"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MG7T4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>H C LYRA - HCL PRODUCOES</Fornecedor><CnpjFornecedor>20828350000158</CnpjFornecedor><Objeto>Aluguel de espaço para que a SECTI possa realizar a divulgação institucional e das potencialidades do Estado com a participar na Tech Gamer ES - Primeira Feira de Gamer do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>394709,00</ValorInicial><ValorFinal>394709,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7483</idOrigem><CnpjFormatado>20.828.350/0001-58</CnpjFormatado><Id>42172</Id></row>
<row _id="5643"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2NKD4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35963479000146</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de realização de cursos de curta duração, no formato “in Company”, na temática da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei Nº 14.133/21, com fornecimento de local, apoio operacional e material.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3099704,85</ValorInicial><ValorFinal>3099704,85</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7514</idOrigem><CnpjFormatado>35.963.479/0001-46</CnpjFormatado><Id>42173</Id></row>
<row _id="5644"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D1J8P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AQUI NOTICIAS, COMUNICACOES &amp; GESTAO DE EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50269814000102</CnpjFornecedor><Objeto>Aluguel de espaço para que a SECTI possa participar da Feira INOVA CAPIXABA – AGRICULTURA IN FOCO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>300200,00</ValorInicial><ValorFinal>300200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7449</idOrigem><CnpjFormatado>50.269.814/0001-02</CnpjFormatado><Id>42174</Id></row>
<row _id="5645"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MMX1B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE</Fornecedor><CnpjFornecedor>23985753000107</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de planejamento, elaboração, organização e execução do processo seletivo de pessoal.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150000,00</ValorInicial><ValorFinal>150000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7534</idOrigem><CnpjFormatado>23.985.753/0001-07</CnpjFormatado><Id>42175</Id></row>
<row _id="5646"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4VBVP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA - SBB</Fornecedor><CnpjFornecedor>1690794000125</CnpjFornecedor><Objeto>Aluguel de espaço para que a SECTI possa participar do XV CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOÉTICA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24675,00</ValorInicial><ValorFinal>24675,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7450</idOrigem><CnpjFormatado>01.690.794/0001-25</CnpjFormatado><Id>42176</Id></row>
<row _id="5647"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4PP41</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 32/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>H C LYRA - HCL PRODUCOES</Fornecedor><CnpjFornecedor>20828350000158</CnpjFornecedor><Objeto>Objetivando a locação de espaço físico, com infraestrutura, para participação da SECTI na “1ª FEIRA DE CONEXÃO DIGITAL DE INOVAÇÃO AGRO” - Feira para os agronegócios do Norte do Estado.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350413,00</ValorInicial><ValorFinal>350413,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7451</idOrigem><CnpjFormatado>20.828.350/0001-58</CnpjFormatado><Id>42177</Id></row>
<row _id="5648"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WLKVW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01555</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor> EDUARDO ROBSON SOUZA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13293259740</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de serviços de manutenção dos aparelhos de ares-condicionados do 1º BPM.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17400,00</ValorInicial><ValorFinal>17400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7499</idOrigem><CnpjFormatado>00.013.293/2597-40</CnpjFormatado><Id>42178</Id></row>
<row _id="5649"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KP7N2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>E BRAVIM MANÇO</Fornecedor><CnpjFornecedor>10852692000150</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de espaço na Feira "CONEXÃO CIÊNCIAS-ES"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>599798,00</ValorInicial><ValorFinal>599798,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7484</idOrigem><CnpjFormatado>10.852.692/0001-50</CnpjFormatado><Id>42179</Id></row>
<row _id="5650"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z0MCM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 278879/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CMI CLINICA MÉDICA IBIRAPUERA S/S LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>196531000100</CnpjFornecedor><Objeto>LASERTERAPIA FLASHLAMP PUMPED DYE LASER</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7580,00</ValorInicial><ValorFinal>7580,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7464</idOrigem><CnpjFormatado>00.196.531/0001-00</CnpjFormatado><Id>42180</Id></row>
<row _id="5651"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CT0TF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 077/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Concessionária de Distribuição de energia elétrica, por inexigibilidade, para remanejamento de postes – ES -230 – Trecho: Vila Valério x Fátima.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>317481,71</ValorInicial><ValorFinal>317481,71</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7462</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42181</Id></row>
<row _id="5652"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XT5ZZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279202/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>TROCA DE VALVAR AÓRTICA POR VIA
PERCUTANEA (TAVI)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>96700,00</ValorInicial><ValorFinal>96700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7467</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>42182</Id></row>
<row _id="5653"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G7K35</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279224/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO KILZY CANI ODONTOLOGIA EM ALTA PERFORMANCE LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>41920781000110</CnpjFornecedor><Objeto>REABILITAÇÃO ORAL ATRAVÉS DE INSTALAÇÃO DE
UMA PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, AUMENTO DOS ELEMENTOS DENTÁRIOS ANTERIOR
DA ARCADA INFERIOR ATRAVÉS DE LAMINADOS EM RESINA LABORATORIAL E
INSTALAÇÃO DE UMA PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL NA ARCADA INFERIOR</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10800,00</ValorInicial><ValorFinal>10800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7468</idOrigem><CnpjFormatado>41.920.781/0001-10</CnpjFormatado><Id>42183</Id></row>
<row _id="5654"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-50CDB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>33224254000142</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados, conforme discriminado no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>187256430,00</ValorInicial><ValorFinal>187256430,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7500</idOrigem><CnpjFormatado>33.224.254/0001-42</CnpjFormatado><Id>42184</Id></row>
<row _id="5655"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BN9NT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00208/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41977198000145</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se da contratação de serviço para reprodução gráfica do Manual do Prêmio Escola que Colabora e Adesivo com a Logo do prêmio para atender ao evento de premiação da 3ª edição do “Prêmio Escola que Colabora”.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8484,00</ValorInicial><ValorFinal>8484,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8365</idOrigem><CnpjFormatado>41.977.198/0001-45</CnpjFormatado><Id>42185</Id></row>
<row _id="5656"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RTNZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0093/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39818737000151</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de Empresas Especializadas para a Execução da Alimentação Escolar nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino no Espírito Santo dos: Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4 e Lote 5</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14605914,96</ValorInicial><ValorFinal>14605914,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7620</idOrigem><CnpjFormatado>39.818.737/0001-51</CnpjFormatado><Id>42186</Id></row>
<row _id="5657"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RTNZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0094/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39818737000151</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de Empresas Especializadas para a Execução da Alimentação Escolar nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino no Espírito Santo dos: Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4 e Lote 5</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23850344,43</ValorInicial><ValorFinal>23850344,43</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7665</idOrigem><CnpjFormatado>39.818.737/0001-51</CnpjFormatado><Id>42187</Id></row>
<row _id="5658"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RTNZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0091/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39818737000151</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de Empresas Especializadas para a Execução da Alimentação Escolar nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino no Espírito Santo dos: Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4 e Lote 5</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19572984,21</ValorInicial><ValorFinal>19572984,21</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7573</idOrigem><CnpjFormatado>39.818.737/0001-51</CnpjFormatado><Id>42188</Id></row>
<row _id="5659"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RTNZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0090/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BASICA FORNECIMENTO DE REFEICOES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9152761000133</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de Empresas Especializadas para a Execução da Alimentação Escolar nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino no Espírito Santo dos: Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4 e Lote 5</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17428728,27</ValorInicial><ValorFinal>17428728,27</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7663</idOrigem><CnpjFormatado>09.152.761/0001-33</CnpjFormatado><Id>42189</Id></row>
<row _id="5660"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RTNZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0092/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BASICA FORNECIMENTO DE REFEICOES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9152761000133</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de Empresas Especializadas para a Execução da Alimentação Escolar nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino no Espírito Santo dos: Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4 e Lote 5</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17428728,27</ValorInicial><ValorFinal>17428728,27</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7622</idOrigem><CnpjFormatado>09.152.761/0001-33</CnpjFormatado><Id>42190</Id></row>
<row _id="5661"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-J4HXC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32479123000143</CnpjFornecedor><Objeto>Curso  de Pós-Graduação lato sensu especialização</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350000,00</ValorInicial><ValorFinal>350000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8070</idOrigem><CnpjFormatado>32.479.123/0001-43</CnpjFormatado><Id>42191</Id></row>
<row _id="5662"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2R83N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01116</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>1817531000134</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da empresa Costa Sul Transportes e Turismo Ltda.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2622,00</ValorInicial><ValorFinal>2622,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9081</idOrigem><CnpjFormatado>01.817.531/0001-34</CnpjFormatado><Id>42192</Id></row>
<row _id="5663"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JWB67</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE</Fornecedor><CnpjFornecedor>43942358000146</CnpjFornecedor><Objeto> Elaboração de Tabela de Preços de Veículos automotores para a Base de Cálculo do IPVA para o exercício de 2024, para atender às necessidades da Secretaria de Estado da Fazenda - Contratada: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50214,02</ValorInicial><ValorFinal>50214,02</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7718</idOrigem><CnpjFormatado>43.942.358/0001-46</CnpjFormatado><Id>42193</Id></row>
<row _id="5664"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9WQTD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 013/2023 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Expediente , Copa e Cozinha e Limpeza - PE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5542,00</ValorInicial><ValorFinal>5542,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7643</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>42194</Id></row>
<row _id="5665"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LTM27</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00319</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ELIONAI NASCIMENTO CARDOSO</Fornecedor><CnpjFornecedor>51089537000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 304 pacotes de papel higiênico Institucional  de 300m para uso dos servidores do IPEM ES e usuários.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2018,98</ValorInicial><ValorFinal>2018,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7744</idOrigem><CnpjFormatado>51.089.537/0001-00</CnpjFormatado><Id>42195</Id></row>
<row _id="5666"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QSMZS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00532</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>LUIZ CLAUDIO DA ROCHA </Fornecedor><CnpjFornecedor>85191663772</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço cartorário pelo Oficial do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Cariacica – ES, Luiz Claudio da Rocha.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>502,91</ValorInicial><ValorFinal>502,91</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7529</idOrigem><CnpjFormatado>00.085.191/6637-72</CnpjFormatado><Id>42196</Id></row>
<row _id="5667"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LQMFG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00235</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>DIGITAL HOME LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>51204249000150</CnpjFornecedor><Objeto>CARTUCHO IMPRESSORA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1328,50</ValorInicial><ValorFinal>1328,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7553</idOrigem><CnpjFormatado>51.204.249/0001-50</CnpjFormatado><Id>42197</Id></row>
<row _id="5668"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T4DWF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00197</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHAO DE ESPUMA, D33 REVESTIDO EM CURVIM AZUL
ROYAL - 188x80x15CM  
CAPA PROTETORA EM COURVIN AZUL ROYAL, PARA COLCHÃO
DE CAMA HOSPITALAR TAMANHO 188x80x15CM</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1168,20</ValorInicial><ValorFinal>1168,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7557</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>42198</Id></row>
<row _id="5669"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C7TM4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0198/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para realização do seguinte exame de BERA SOB SEDAÇÃO para atender decisão judicial em favor do paciente: A.T.S</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2100,00</ValorInicial><ValorFinal>2100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7556</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>42199</Id></row>
<row _id="5670"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z2J9P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00236</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>FENOBARBITAL 200 MG/ ML AMPOLA 
HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML AMPOLA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2214,00</ValorInicial><ValorFinal>2214,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7568</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>42200</Id></row>
<row _id="5671"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SMHQ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00587</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de treinamento e capacitação de servidores</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6380,00</ValorInicial><ValorFinal>6380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8042</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0001-09</CnpjFormatado><Id>42201</Id></row>
<row _id="5672"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KW539</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00229</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de bloco de notas e pasta personalizada em L com bolso, para atender as demandas da Agência Reguladora de Serviços Públicos (ARSP).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1178,00</ValorInicial><ValorFinal>1178,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7610</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>42202</Id></row>
<row _id="5673"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FLZV4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0136/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>IAGO VEIGA CONFORT LORENA 11137898674</Fornecedor><CnpjFornecedor>44973823000179</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Iago Veiga Confort Lorena (MEI) para atuar na análise técnica do projeto "Circuito Cultural: Na batida do atabaque"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8089</idOrigem><CnpjFormatado>44.973.823/0001-79</CnpjFormatado><Id>42203</Id></row>
<row _id="5674"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VMPD9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0137/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Rosa Helena Rasuck</Fornecedor><CnpjFornecedor>16308999687</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Rosa Helena Rasuck para atuar na análise técnica do projeto "Turma da Ação"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8090</idOrigem><CnpjFormatado>00.016.308/9996-87</CnpjFormatado><Id>42204</Id></row>
<row _id="5675"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZWGC8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0138/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>EDWARD CHARLES RODRIGUES FÃO</Fornecedor><CnpjFornecedor>14832296000111</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Edward Charles Rodrigues Fão (MEI) para atuar na análise técnica do projeto "II Festival Regional de Teatro Infantil – Troféu Pássaro de Fogo" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8092</idOrigem><CnpjFormatado>14.832.296/0001-11</CnpjFormatado><Id>42205</Id></row>
<row _id="5676"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-392BF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000014.40101.04/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ANA PAULA SBRISSA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32619544858</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Ana Paula Sbrissa para atuar na análise técnica do projeto "Carnaval Folclórico dos Bois Pintadinhos de Muqui-ES – 2024"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10719</idOrigem><CnpjFormatado>00.032.619/5448-58</CnpjFormatado><Id>42206</Id></row>
<row _id="5677"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T1R06</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000015.40101.04/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO </Fornecedor><CnpjFornecedor>2049199325</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Adson Rodrigo Silva Pinheiro para atuar na análise técnica do projeto "Congo de Máscaras de Roda D’Água de Cariacica-2024"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10721</idOrigem><CnpjFormatado>00.002.049/1993-25</CnpjFormatado><Id>42207</Id></row>
<row _id="5678"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1NSLW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE10127</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8472014000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 350 (trezentas e cinquenta) inscrições para participação, na modalidade
PRESENCIAL, no Meeting Tribuna Educação, objetivando realizar capacitação profissional, na
data de 31 de outubro de 2023, na cidade de Vitória - ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>122500,00</ValorInicial><ValorFinal>122500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10710</idOrigem><CnpjFormatado>08.472.014/0001-10</CnpjFormatado><Id>42208</Id></row>
<row _id="5679"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2022 -MS6KW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 021.../2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EQUIPATEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31982492000191</CnpjFornecedor><Objeto>A aquisição de equipamento Tablet Multiespectral para Detecção e Captura de Impressões Digitais Latentes VIS/INV</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1660000,00</ValorInicial><ValorFinal>1660000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8361</idOrigem><CnpjFormatado>31.982.492/0001-91</CnpjFormatado><Id>42209</Id></row>
<row _id="5680"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7P7VF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 29/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J2BR CONSULTORIA, SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES </Fornecedor><CnpjFornecedor>13421421000138</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de baterias 127V/7ª e cabos de interligação para nobreaks compatíveis com o modelo ENGETRON MODELO SEN 5000C-D E.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11127,24</ValorInicial><ValorFinal>11127,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7646</idOrigem><CnpjFormatado>13.421.421/0001-38</CnpjFormatado><Id>42210</Id></row>
<row _id="5681"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WQB68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 005.../2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7343712000152</CnpjFornecedor><Objeto> Prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a central privada de comutação telefônica (CPCT) – Pabx.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12912,00</ValorInicial><ValorFinal>12912,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7618</idOrigem><CnpjFormatado>07.343.712/0001-52</CnpjFormatado><Id>42211</Id></row>
<row _id="5682"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9BSJQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Certificados Digitais, CNPJ e CPF, tipo A1</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>155,30</ValorInicial><ValorFinal>155,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7619</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>42212</Id></row>
<row _id="5683"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8TD7P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00230</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>60579703000148</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura anual digital do Jornal Folha de São Paulo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>349,90</ValorInicial><ValorFinal>349,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8163</idOrigem><CnpjFormatado>60.579.703/0001-48</CnpjFormatado><Id>42213</Id></row>
<row _id="5684"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V7Z4Q/2023</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIEVENTOS ORGANIZACAO E GESTAO DE EVENTOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39616297000150</CnpjFornecedor><Objeto>Concessão de patrocínio para realização do evento XIII FENERGIA - Fórum de Energia.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65000,00</ValorInicial><ValorFinal>65000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7630</idOrigem><CnpjFormatado>39.616.297/0001-50</CnpjFormatado><Id>42214</Id></row>
<row _id="5685"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9Z6NH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01591</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MULTI SOM AUDIO E VIDEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>2150041000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de palhetas para CMUS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8294,20</ValorInicial><ValorFinal>8294,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7632</idOrigem><CnpjFormatado>02.150.041/0001-90</CnpjFormatado><Id>42215</Id></row>
<row _id="5686"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J9S7K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2023NE00320/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21308480000122</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de aquisição de certificados digitais de pessoas Física e Jurídica, de forma estimativa, para atender as necessidade do
IPEM/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>226,20</ValorInicial><ValorFinal>226,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7747</idOrigem><CnpjFormatado>21.308.480/0001-22</CnpjFormatado><Id>42216</Id></row>
<row _id="5687"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RGRFB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>VITEL VITORIA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39315007000138</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PABX
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>750,00</ValorInicial><ValorFinal>750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7645</idOrigem><CnpjFormatado>39.315.007/0001-38</CnpjFormatado><Id>42217</Id></row>
<row _id="5688"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K7243</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3867/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 652 2023 - MJ CONTINUIDADE LEVANLODIPINO - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais. Trata-se de compra para pacientes de CONTINUIDADE por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>664,20</ValorInicial><ValorFinal>664,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8305</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42218</Id></row>
<row _id="5689"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PTFXZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 273939/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45309252000135</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINAS DE CÓDIGO DE BARRAS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3660,00</ValorInicial><ValorFinal>3660,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7652</idOrigem><CnpjFormatado>45.309.252/0001-35</CnpjFormatado><Id>42219</Id></row>
<row _id="5690"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7MC2K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 273394/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>NUCLEAR MEDCOL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2895765000162</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Exame - Cintilografia Óssea para paciente internado no HMSA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>420,00</ValorInicial><ValorFinal>420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7653</idOrigem><CnpjFormatado>02.895.765/0001-62</CnpjFormatado><Id>42220</Id></row>
<row _id="5691"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NVMZ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00521/00522</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3051279000120</CnpjFornecedor><Objeto>Participação de 12 (doze) servidores do IPAJM no I SEMINÁRIO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO - Aposentadoria Especial do Servidor Público, realizado pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência - ACIP.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1472,04</ValorInicial><ValorFinal>1472,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7667</idOrigem><CnpjFormatado>03.051.279/0001-20</CnpjFormatado><Id>42221</Id></row>
<row _id="5692"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9VCCQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21896826000150</CnpjFornecedor><Objeto>Solicitação de aquisição de Embalagem homologada para o transporte de substâncias infecciosas da categoria B (UN 3373).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1227,50</ValorInicial><ValorFinal>1227,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8141</idOrigem><CnpjFormatado>21.896.826/0001-50</CnpjFormatado><Id>42222</Id></row>
<row _id="5693"><IdOrgao>667</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L9D34</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de 200 galoes de agua mineral tipo sem gas; unidade de fornecimento: garrafao retornável de 20l com prazo de validade no minimo 6 meses a partir da data de entrega por compra direta na modalidade MENOR PRECO para atender as necessidades. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2600,00</ValorInicial><ValorFinal>2600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7683</idOrigem><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>42223</Id></row>
<row _id="5694"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-10VM9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279320/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE</Fornecedor><CnpjFornecedor>60961968000106</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA NO A.C. CAMARGO – CANCER
CENTER – SP, E ULTRASSONOGRAFIA BIOMICROSCOPICA EM OLHO DIREITO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>610,20</ValorInicial><ValorFinal>610,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7690</idOrigem><CnpjFormatado>60.961.968/0001-06</CnpjFormatado><Id>42224</Id></row>
<row _id="5695"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-10VM9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279319/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FLEURY S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>60840055000131</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA NO A.C. CAMARGO – CANCER
CENTER – SP, E ULTRASSONOGRAFIA BIOMICROSCOPICA EM OLHO DIREITO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>692,00</ValorInicial><ValorFinal>692,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7689</idOrigem><CnpjFormatado>60.840.055/0001-31</CnpjFormatado><Id>42225</Id></row>
<row _id="5696"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CS39Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DUPLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>672851000180</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de área em Feira de Tecnologia Automotiva, Autopeças, Serviços, Equipamentos e Veículos denominada Autotech 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>169290,00</ValorInicial><ValorFinal>169290,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7786</idOrigem><CnpjFormatado>00.672.851/0001-80</CnpjFormatado><Id>42226</Id></row>
<row _id="5697"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L4GTV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279219/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRANKLIN ALVIM RIOS GRACA 71970487704</Fornecedor><CnpjFornecedor>33667276000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>712,50</ValorInicial><ValorFinal>712,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8465</idOrigem><CnpjFormatado>33.667.276/0001-87</CnpjFormatado><Id>42227</Id></row>
<row _id="5698"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JLLJ4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279179/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ENCADERNADORA 43.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1336,00</ValorInicial><ValorFinal>1336,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8466</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>42228</Id></row>
<row _id="5699"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G78T6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 279385/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5142975000178</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CAIXA DE ESGOTO E GORDURA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3500,00</ValorInicial><ValorFinal>3500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8467</idOrigem><CnpjFormatado>05.142.975/0001-78</CnpjFormatado><Id>42229</Id></row>
<row _id="5700"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SH7B2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 273693/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4282848000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de GRAMPEADOR E CARGA LINEAR ENDOSCOPIO(OPME) para o paciente JOSE LUIZ DA SILVA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5202,00</ValorInicial><ValorFinal>5202,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7707</idOrigem><CnpjFormatado>04.282.848/0001-01</CnpjFormatado><Id>42230</Id></row>
<row _id="5701"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R9KHP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01601</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Simone Catarina Tassan de Nardi Alencastre - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30288436000199</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA SALA DE AULA DA APMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13870,00</ValorInicial><ValorFinal>13870,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7741</idOrigem><CnpjFormatado>30.288.436/0001-99</CnpjFormatado><Id>42233</Id></row>
<row _id="5702"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9H558</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01604</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>UNIART METAIS E MADEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47482995000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDALHA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4509,00</ValorInicial><ValorFinal>4509,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7746</idOrigem><CnpjFormatado>47.482.995/0001-38</CnpjFormatado><Id>42234</Id></row>
<row _id="5703"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S5HPR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 270702/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30160323000103</CnpjFornecedor><Objeto>HASTE FEMORAL DE REVISÃO E ACETABULO DE DUPLA MOBILIDADE paciente Maria Nilda Gonçalves Batista</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>42300,00</ValorInicial><ValorFinal>42300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7764</idOrigem><CnpjFormatado>30.160.323/0001-03</CnpjFormatado><Id>42235</Id></row>
<row _id="5704"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R59H3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 270339/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>ANCORA METALICA 3.5MM</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7600,00</ValorInicial><ValorFinal>7600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7765</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>42236</Id></row>
<row _id="5705"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GNKWV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279877/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OBJECTTI SOLUCOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11735236000192</CnpjFornecedor><Objeto>02 (dois) certificados digitais ICP-BRASIL, E-CPF</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>268,00</ValorInicial><ValorFinal>268,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7788</idOrigem><CnpjFormatado>11.735.236/0001-92</CnpjFormatado><Id>42238</Id></row>
<row _id="5706"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H3J46</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição das placas indicativas para as 30 salas nas instalações do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Giuseppe Altoé</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9408,00</ValorInicial><ValorFinal>9408,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8227</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>42240</Id></row>
<row _id="5707"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-70W7P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES - LICENÇA PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EQUIPES - 03 ANOS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14100,00</ValorInicial><ValorFinal>14100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7926</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>42241</Id></row>
<row _id="5708"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DGC41</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 50/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CUFA/ES - ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41991822000169</CnpjFornecedor><Objeto>Aluguel de espaço para que a SECTI possa realizar a divulgação institucional e das potencialidades do Estado com a participar na Expo Favela do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50000,00</ValorInicial><ValorFinal>50000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8242</idOrigem><CnpjFormatado>41.991.822/0001-69</CnpjFormatado><Id>42242</Id></row>
<row _id="5709"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z1G7Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 047/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>E BRAVIM MANÇO</Fornecedor><CnpjFornecedor>10852692000150</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de espaço na Feira 2º CONEXÃO DIGITAL DE INOVAÇÃO AGRO - Sul do Espírito Santo"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>300300,00</ValorInicial><ValorFinal>300300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8113</idOrigem><CnpjFormatado>10.852.692/0001-50</CnpjFormatado><Id>42247</Id></row>
<row _id="5710"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-241XK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01666</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6038607000147</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANHO DOS SEMOVENTES CANINOS DO BAC DA PMES.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5456,00</ValorInicial><ValorFinal>5456,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7994</idOrigem><CnpjFormatado>06.038.607/0001-47</CnpjFormatado><Id>42248</Id></row>
<row _id="5711"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CRF0N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01667</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Casa do Criador Serviço e Comércio em Geral LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1820230000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESTEIRAS MECÂNICAS PARA ATIVIDADES COM SEMOVENTE CANINO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9624,92</ValorInicial><ValorFinal>9624,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7997</idOrigem><CnpjFormatado>01.820.230/0001-60</CnpjFormatado><Id>42249</Id></row>
<row _id="5712"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H6RF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01704</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28415370000109</CnpjFornecedor><Objeto>JOGO / KIT DE FERRAMENTAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4456,64</ValorInicial><ValorFinal>4456,64</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8034</idOrigem><CnpjFormatado>28.415.370/0001-09</CnpjFormatado><Id>42250</Id></row>
<row _id="5713"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6KL95</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0032023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065150000130</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de assinatura do Jornal pelo período de 12 (doze) meses, com o recebimento diário de segunda-feira a domingo no plano de assinatura digital, conforme especificado neste Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>118,80</ValorInicial><ValorFinal>118,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8613</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.150/0001-30</CnpjFormatado><Id>42251</Id></row>
<row _id="5714"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-12GFN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE08627</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>DIVULGUE OUTDOOR &amp; COMUNICACAO VISUAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>39816459000101</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de envelopamento de veículo automotor tipo Van, para atendimento aos servidores da Gerência de Educação de Trânsito do DETRAN|ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4100,00</ValorInicial><ValorFinal>4100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8118</idOrigem><CnpjFormatado>39.816.459/0001-01</CnpjFormatado><Id>42252</Id></row>
<row _id="5715"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R6K12</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0029.0../2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>51.487. 626 EULER BRASIL DE ARAUJO</Fornecedor><CnpjFornecedor>51487626000105</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na manutenção de equipamentos de videomonitoramento (CFTV) em funcionamento na SEDE da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, com fornecimento de material necessário.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10500,00</ValorInicial><ValorFinal>10500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8992</idOrigem><CnpjFormatado>51.487.626/0001-05</CnpjFormatado><Id>42254</Id></row>
<row _id="5716"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VTBP0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 014/2023 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19682450000130</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Impressora para Autoclave - PREGÃO ELETRÔNICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4727,56</ValorInicial><ValorFinal>4727,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8064</idOrigem><CnpjFormatado>19.682.450/0001-30</CnpjFormatado><Id>42255</Id></row>
<row _id="5717"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QXB92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00250</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>HIRIA A NUERNBERGMESSE BRASIL BUSINESS CONGRESSOS E EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36624014000123</CnpjFornecedor><Objeto>Participação da ARSP no II Fórum Infraestrutura Cidades e Investimentos Exame &amp; Hiria.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5380,00</ValorInicial><ValorFinal>5380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8132</idOrigem><CnpjFormatado>36.624.014/0001-23</CnpjFormatado><Id>42257</Id></row>
<row _id="5718"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QXK9P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00302/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29351402000112</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de empresa especializada em fornecimento de produção de capacho em
fibra vinílica, antiderrapante, para atendimento na Unidade Central da Secretaria de Estado da
Educação</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10057,60</ValorInicial><ValorFinal>10057,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9015</idOrigem><CnpjFormatado>29.351.402/0001-12</CnpjFormatado><Id>42261</Id></row>
<row _id="5719"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9NW68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ARGOSVIG SEGURANCA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>39327524000127</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação emergencial dos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1099898,11</ValorInicial><ValorFinal>1099898,11</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8533</idOrigem><CnpjFormatado>39.327.524/0001-27</CnpjFormatado><Id>42262</Id></row>
<row _id="5720"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PSF0F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 257</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>TIAGO CARVALHO DIAS </Fornecedor><CnpjFornecedor>19514666000196</CnpjFornecedor><Objeto>CORTINA DE AR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Anulado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3850,00</ValorInicial><ValorFinal>3850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8066</idOrigem><CnpjFormatado>19.514.666/0001-96</CnpjFormatado><Id>42263</Id></row>
<row _id="5721"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3Z7X6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Locke Comércio e Importação Ltda.</Fornecedor><CnpjFornecedor>9276124000179</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 54 (cinquenta e quatro) unidades de óculos de inteligência e visão artificial da OrCm MyEye 2.0</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>924827,76</ValorInicial><ValorFinal>924827,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8244</idOrigem><CnpjFormatado>09.276.124/0001-79</CnpjFormatado><Id>42264</Id></row>
<row _id="5722"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QRF1D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00548/00549</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST</Fornecedor><CnpjFornecedor>2980103000190</CnpjFornecedor><Objeto>Capacitação de 02 (dois) Servidores do IPAJM no Curso “Retenções na Fonte para Órgãos Públicos (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISSQN)”, promovido pela FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST, no dia de 14 de novembro de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1823,00</ValorInicial><ValorFinal>1823,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8086</idOrigem><CnpjFormatado>02.980.103/0001-90</CnpjFormatado><Id>42266</Id></row>
<row _id="5723"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HRQBD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 282</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39823091000109</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE SOLIDO 15G</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3564,40</ValorInicial><ValorFinal>3564,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8082</idOrigem><CnpjFormatado>39.823.091/0001-09</CnpjFormatado><Id>42267</Id></row>
<row _id="5724"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T3K78</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20528541000102</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa para prestação de serviços para confecção de folders e banners.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2049,80</ValorInicial><ValorFinal>2049,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8257</idOrigem><CnpjFormatado>20.528.541/0001-02</CnpjFormatado><Id>42268</Id></row>
<row _id="5725"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-18M4H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 274</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13015883000155</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1026,24</ValorInicial><ValorFinal>1026,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8104</idOrigem><CnpjFormatado>13.015.883/0001-55</CnpjFormatado><Id>42269</Id></row>
<row _id="5726"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-18M4H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 275</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37091111000160</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>293,70</ValorInicial><ValorFinal>293,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8105</idOrigem><CnpjFormatado>37.091.111/0001-60</CnpjFormatado><Id>42270</Id></row>
<row _id="5727"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DPXZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26014866000145</CnpjFornecedor><Objeto>Contração de uma empresa especializada no fornecimento de licença para o software TCPO WEB</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4335,00</ValorInicial><ValorFinal>4335,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8289</idOrigem><CnpjFormatado>26.014.866/0001-45</CnpjFormatado><Id>42271</Id></row>
<row _id="5728"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TZRRN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 298</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>V D MARTINS COMERCIO E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>40988068000145</CnpjFornecedor><Objeto>Material para Manutenção do imóvel</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>31,50</ValorInicial><ValorFinal>31,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8120</idOrigem><CnpjFormatado>40.988.068/0001-45</CnpjFormatado><Id>42272</Id></row>
<row _id="5729"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TZRRN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 299</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ANTONELI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>29948992000165</CnpjFornecedor><Objeto>Material para Manutenção do imóvel</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>32,90</ValorInicial><ValorFinal>32,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8121</idOrigem><CnpjFormatado>29.948.992/0001-65</CnpjFormatado><Id>42273</Id></row>
<row _id="5730"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TZRRN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 297</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22193764000183</CnpjFornecedor><Objeto>Material para Manutenção do imóvel</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>568,43</ValorInicial><ValorFinal>568,43</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8112</idOrigem><CnpjFormatado>22.193.764/0001-83</CnpjFormatado><Id>42274</Id></row>
<row _id="5731"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1W770</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>76535764000143</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação emergencial de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4380562,68</ValorInicial><ValorFinal>4380562,68</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8358</idOrigem><CnpjFormatado>76.535.764/0001-43</CnpjFormatado><Id>42275</Id></row>
<row _id="5732"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0KD66</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 278727/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>R.G. GRIPA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33445405000192</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SMART TV 43 POLEGADAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2097,79</ValorInicial><ValorFinal>2097,79</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8125</idOrigem><CnpjFormatado>33.445.405/0001-92</CnpjFormatado><Id>42276</Id></row>
<row _id="5733"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1G7TM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000281</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de inscrições para o evento/curso “7º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições”, período de 27 a 29 de novembro de 2023, na modalidade
PRESENCIAL.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4800,00</ValorInicial><ValorFinal>4800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8816</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0002-81</CnpjFormatado><Id>42277</Id></row>
<row _id="5734"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NZD9V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 283</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EXPONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>51305956000132</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Absorventes Higiênicos Descartáveis</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>229,50</ValorInicial><ValorFinal>229,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8140</idOrigem><CnpjFormatado>51.305.956/0001-32</CnpjFormatado><Id>42278</Id></row>
<row _id="5735"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1W594</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02862</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PENEDO SERVICOS E GESTAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1336128000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para a realização de translado de passageiros</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>54180,00</ValorInicial><ValorFinal>54180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9098</idOrigem><CnpjFormatado>01.336.128/0001-93</CnpjFormatado><Id>42279</Id></row>
<row _id="5736"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0JR9X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797967000195</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS - FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS EM CONTRATAÇÕES PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA em atendimento às necessidades da Subgerência de Compras do IASES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8700,00</ValorInicial><ValorFinal>8700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8349</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.967/0001-95</CnpjFormatado><Id>42280</Id></row>
<row _id="5737"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MM66Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 278496/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>A D H ROSARIO CAETANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7890909000101</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO LUMINARIA DE LED PARA AREAS EXTERNAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5679,60</ValorInicial><ValorFinal>5679,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8168</idOrigem><CnpjFormatado>07.890.909/0001-01</CnpjFormatado><Id>42282</Id></row>
<row _id="5738"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z7QJW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 278159/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>HM ACESSÓRIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24287090000101</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de Aferição de Equipamento tipo Tacógrafo das Unidades Tanque Abastecedoras e Van da Seção de Manutenção do NOTAER.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1080,27</ValorInicial><ValorFinal>1080,27</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8174</idOrigem><CnpjFormatado>24.287.090/0001-01</CnpjFormatado><Id>42284</Id></row>
<row _id="5739"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DBHWD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 099/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>5305785000124</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de hospedagem, alimentação, locação de espaços físicos
(auditório, salas de apoio, apoio para o evento, quadras cobertas e ou ginásios) para a
realização da Etapa Final dos Jogos Na Rede - 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>786826,00</ValorInicial><ValorFinal>786826,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9003</idOrigem><CnpjFormatado>05.305.785/0001-24</CnpjFormatado><Id>42285</Id></row>
<row _id="5740"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RV4SQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.00020</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte intermunicipal para a servidora Lorena Nascimento de Carli em 2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12270,72</ValorInicial><ValorFinal>12270,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8928</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>42286</Id></row>
<row _id="5741"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7P5GB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3982/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>56998701003484</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 657 2023 - MJ Novo Libre - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais.
Trata-se de compra para pacientes NOVOS por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>299,00</ValorInicial><ValorFinal>299,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8199</idOrigem><CnpjFormatado>56.998.701/0034-84</CnpjFormatado><Id>42288</Id></row>
<row _id="5742"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T2B6R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI  (FILIAL SERRA)</Fornecedor><CnpjFornecedor>3810810000444</CnpjFornecedor><Objeto>Contração Serviço Nacional de Aprendizagem industrial – SENAI, para ministrar os cursos de Fundamentos no Processamento de Polímeros e Operação de Máquinas Injetoras e Extrusoras.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>148772,50</ValorInicial><ValorFinal>148772,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8248</idOrigem><CnpjFormatado>03.810.810/0004-44</CnpjFormatado><Id>42289</Id></row>
<row _id="5743"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-92CLF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3943/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 661 2023 - MJ Continuidade calcio e outros - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6994,80</ValorInicial><ValorFinal>6994,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8202</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42290</Id></row>
<row _id="5744"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8WGLD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>STEFANO SILVESTRI 06169892706</Fornecedor><CnpjFornecedor>44784103000165</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MICROONDAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1379,06</ValorInicial><ValorFinal>1379,06</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8344</idOrigem><CnpjFormatado>44.784.103/0001-65</CnpjFormatado><Id>42291</Id></row>
<row _id="5745"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5K6G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3987/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 669 2023 - MJ Novo Ferro gts - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>269,94</ValorInicial><ValorFinal>269,94</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8222</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42292</Id></row>
<row _id="5746"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TPP6J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 280324/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29106685000137</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA (TONNER) - NOTAER</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6360,00</ValorInicial><ValorFinal>6360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8231</idOrigem><CnpjFormatado>29.106.685/0001-37</CnpjFormatado><Id>42293</Id></row>
<row _id="5747"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PH4W5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3944/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 687 2023 - MJ Continuidade Calcio 600 400 - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2268,00</ValorInicial><ValorFinal>2268,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8236</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42294</Id></row>
<row _id="5748"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C2HJ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3946/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo VELIJA - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>676,80</ValorInicial><ValorFinal>676,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8237</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42295</Id></row>
<row _id="5749"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1SSNQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00247</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>33945015001749</CnpjFornecedor><Objeto>INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO, EVENTOS 
E CURSOS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>800,00</ValorInicial><ValorFinal>800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8259</idOrigem><CnpjFormatado>33.945.015/0017-49</CnpjFormatado><Id>42296</Id></row>
<row _id="5750"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N1RH5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00324/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KEILA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA 05861270708</Fornecedor><CnpjFornecedor>42043932000161</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de projetores multimídia para atendimento ao Auditório da Secretaria de Estado da Educação (SEDU).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9800,00</ValorInicial><ValorFinal>9800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9033</idOrigem><CnpjFormatado>42.043.932/0001-61</CnpjFormatado><Id>42297</Id></row>
<row _id="5751"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NSVF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3981/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo Perindopril+indapamida+ anlo - Justificativa Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>723,60</ValorInicial><ValorFinal>723,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8246</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42298</Id></row>
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<row _id="5753"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F2073</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3984/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade Hidrosmina e outros - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1758,66</ValorInicial><ValorFinal>1758,66</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8260</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42300</Id></row>
<row _id="5754"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-99582</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>- MJ Continuidade Minoxidil e outros - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1784,04</ValorInicial><ValorFinal>1784,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8295</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42301</Id></row>
<row _id="5755"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PDMHB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00258</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>33945015001749</CnpjFornecedor><Objeto>INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO, EVENTOS 
E CURSOS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>200,00</ValorInicial><ValorFinal>200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8276</idOrigem><CnpjFormatado>33.945.015/0017-49</CnpjFormatado><Id>42302</Id></row>
<row _id="5756"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LBLVP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00268</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA GLOBO S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>4067191000160</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura Anual Digital Jornal O Globo - 2023-2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>478,80</ValorInicial><ValorFinal>478,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8304</idOrigem><CnpjFormatado>04.067.191/0001-60</CnpjFormatado><Id>42303</Id></row>
<row _id="5757"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4RWVF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279204/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1721454000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4550,00</ValorInicial><ValorFinal>4550,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8306</idOrigem><CnpjFormatado>01.721.454/0001-14</CnpjFormatado><Id>42304</Id></row>
<row _id="5758"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DM4JP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 008.23/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PLASTIFIK LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36390359000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E COPA/COZINHA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3280,89</ValorInicial><ValorFinal>3280,89</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8351</idOrigem><CnpjFormatado>36.390.359/0001-60</CnpjFormatado><Id>42306</Id></row>
<row _id="5759"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DM4JP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E COPA/COZINHA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1347,14</ValorInicial><ValorFinal>1347,14</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8348</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>42307</Id></row>
<row _id="5760"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QDRPB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01438</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</Fornecedor><CnpjFornecedor>61198164000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de prestação de serviços de SEGURO VEÍCULAR</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2841,83</ValorInicial><ValorFinal>2841,83</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8324</idOrigem><CnpjFormatado>61.198.164/0001-60</CnpjFormatado><Id>42308</Id></row>
<row _id="5761"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P7228</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023-P7228</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA GLOBO S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>4067191000160</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de assinatura do jornal “ VALOR ECONÔMICO”, versão impressa e digital, de acordo com as especificações constantes do Item 3 do presente Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1344,00</ValorInicial><ValorFinal>1344,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8334</idOrigem><CnpjFormatado>04.067.191/0001-60</CnpjFormatado><Id>42309</Id></row>
<row _id="5762"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CLK86</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LUCIA HELENA DOS SANTOS MADEIRO-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46982414000164</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESPELHOS </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1331,73</ValorInicial><ValorFinal>1331,73</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8971</idOrigem><CnpjFormatado>46.982.414/0001-64</CnpjFormatado><Id>42310</Id></row>
<row _id="5763"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WRTX4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00241</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>joao paulo da silva pereira</Fornecedor><CnpjFornecedor>30096321000100</CnpjFornecedor><Objeto>O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa visando aquisição de Pendrive, para atender a demanda da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>697,50</ValorInicial><ValorFinal>697,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8345</idOrigem><CnpjFormatado>30.096.321/0001-00</CnpjFormatado><Id>42311</Id></row>
<row _id="5764"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2KSV8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00245</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20528541000102</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de coletes de fiscalização para os servidores da ARSP.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4186,00</ValorInicial><ValorFinal>4186,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8353</idOrigem><CnpjFormatado>20.528.541/0001-02</CnpjFormatado><Id>42312</Id></row>
<row _id="5765"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VD10Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa para impressão do livro “Reforma Urbana e Direito à Cidade: Grande Vitória.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9442,00</ValorInicial><ValorFinal>9442,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8352</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>42313</Id></row>
<row _id="5766"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VQ4TJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33195764000139</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de manutenção nos equipamentos de combate a incêndio do IJSN.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3705,00</ValorInicial><ValorFinal>3705,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8355</idOrigem><CnpjFormatado>33.195.764/0001-39</CnpjFormatado><Id>42314</Id></row>
<row _id="5767"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2KJG8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00325</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>DEIVIDY MCCARTNEY BELING ANTUNES </Fornecedor><CnpjFornecedor>9185215724</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Cartorio em Nova Venecia</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1500,00</ValorInicial><ValorFinal>1500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8426</idOrigem><CnpjFormatado>00.009.185/2157-24</CnpjFormatado><Id>42315</Id></row>
<row _id="5768"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TVM7C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 1 (um) certificado digital A1 E-CNPJ, para transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais EFD-REINF.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>75,40</ValorInicial><ValorFinal>75,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8363</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>42316</Id></row>
<row _id="5769"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1SFPB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de assinatura digital do jornal A GAZETA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>235,83</ValorInicial><ValorFinal>235,83</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8791</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>42317</Id></row>
<row _id="5770"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GK5K5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Carta Contrato 021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Carta Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Viação Real ITA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27177468000102</CnpjFornecedor><Objeto>contratação da Viação Real Ltda, para fornecimento de vales transportes para os servidores do IEMA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1892,00</ValorInicial><ValorFinal>1892,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8792</idOrigem><CnpjFormatado>27.177.468/0001-02</CnpjFormatado><Id>42318</Id></row>
<row _id="5771"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C1XW9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00265</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>8379450000149</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de móveis de escritório para mobiliar sede da ARSP, incluindo a montagem e instalação dos mesmos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13300,00</ValorInicial><ValorFinal>13300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8378</idOrigem><CnpjFormatado>08.379.450/0001-49</CnpjFormatado><Id>42319</Id></row>
<row _id="5772"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZNSG3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279887/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2448,25</ValorInicial><ValorFinal>2448,25</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8379</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>42320</Id></row>
<row _id="5773"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-13CDM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279794/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>METROCOR INSTITUTO METROPOLITANO DO CORACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1139263000149</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME TILT TEST – DIAGNÓSTICO DISAUTONOMIA (SNA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>700,00</ValorInicial><ValorFinal>700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8385</idOrigem><CnpjFormatado>01.139.263/0001-49</CnpjFormatado><Id>42321</Id></row>
<row _id="5774"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XWQ2R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279793/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PV SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47725298000160</CnpjFornecedor><Objeto>ULTRASSONOGRAFIA ENDOANAL 360º</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1050,20</ValorInicial><ValorFinal>1050,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8386</idOrigem><CnpjFormatado>47.725.298/0001-60</CnpjFormatado><Id>42322</Id></row>
<row _id="5775"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2DQHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 280166/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAO LUCAS HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA SS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>92633000177</CnpjFornecedor><Objeto> COLIRIO DE SORO AUTOLOGO SOROTEARS-SERVIÇO DE HEMOTERAPIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2885,00</ValorInicial><ValorFinal>2885,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8387</idOrigem><CnpjFormatado>00.092.633/0001-77</CnpjFormatado><Id>42323</Id></row>
<row _id="5776"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PJSD2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 278664/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de banheiros químicos para o evento Portões Abertos.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6800,00</ValorInicial><ValorFinal>6800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8396</idOrigem><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>42326</Id></row>
<row _id="5777"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LR8WS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>- FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA – FDTE</Fornecedor><CnpjFornecedor>43588755000161</CnpjFornecedor><Objeto>Estudo e Pesquisa sobre Manobrabilidade e Acessos Náuticos para a avaliação da Operação de Navios de Cruzeiros em Vitória/ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>292500,00</ValorInicial><ValorFinal>292500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8408</idOrigem><CnpjFormatado>43.588.755/0001-61</CnpjFormatado><Id>42328</Id></row>
<row _id="5778"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5KFM6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2023-5KFM6/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS RADIO HT MOTOROLA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3170,00</ValorInicial><ValorFinal>3170,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8401</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>42331</Id></row>
<row _id="5779"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-7XZ5F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>WAGNER DA SILVA HOTE MIRANDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10049081721</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAV DE ALTO RIO NOVO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>151800,00</ValorInicial><ValorFinal>151800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8800</idOrigem><CnpjFormatado>00.010.049/0817-21</CnpjFormatado><Id>42332</Id></row>
<row _id="5780"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7CGHM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 278383/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>BRASPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15457274000181</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para serviço de reparo do compressor de ar comprimido do
NOTAER.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2901,24</ValorInicial><ValorFinal>2901,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8418</idOrigem><CnpjFormatado>15.457.274/0001-81</CnpjFormatado><Id>42333</Id></row>
<row _id="5781"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KRCBC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>D7 BUSINESS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>44301818000110</CnpjFornecedor><Objeto>FORMATURA 3°OFERTA DO QUALIFICAR ES: LOCAÇÃO DE ESPAÇO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>34900,00</ValorInicial><ValorFinal>34900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8860</idOrigem><CnpjFormatado>44.301.818/0001-10</CnpjFormatado><Id>42334</Id></row>
<row _id="5782"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-69154</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 280335/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797967000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de uniformes para o 5º Curso de Operador Aerotático do NOTAER.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7640,00</ValorInicial><ValorFinal>7640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8422</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.967/0001-95</CnpjFormatado><Id>42335</Id></row>
<row _id="5783"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CG1K3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 276660/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OBJECTTI SOLUCOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11735236000192</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de certificado digital e-CPF tipo A1, armazenado na máquina, a ser utilizado por servidor desta Secretaria de Estado do Governo – SEG, nos acessos a sistemas e serviços cujo uso só é possível com esse dispositivo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>79,90</ValorInicial><ValorFinal>79,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8429</idOrigem><CnpjFormatado>11.735.236/0001-92</CnpjFormatado><Id>42336</Id></row>
<row _id="5784"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8C0HK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J2BR CONSULTORIA, SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES </Fornecedor><CnpjFornecedor>13421421000138</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem em hotel com categoria mínima de 04 (quatro) estrelas, seguindo critérios da Portaria nº 100/2011 de 16 de junho de 2011, do Ministério do Turismo, incluindo fornecimento de alimentação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6306,06</ValorInicial><ValorFinal>6306,06</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8430</idOrigem><CnpjFormatado>13.421.421/0001-38</CnpjFormatado><Id>42337</Id></row>
<row _id="5785"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZWT3G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 276780/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA GLOBO S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>4067191000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa devidamente qualificada para Aquisição do Jornal Valor Econômico impresso e digital, para atender a Secretaria de Estado do Governo do Estado do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2517,60</ValorInicial><ValorFinal>2517,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8431</idOrigem><CnpjFormatado>04.067.191/0001-60</CnpjFormatado><Id>42338</Id></row>
<row _id="5786"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BP2LN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L M NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>320017000479</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de espaço físico para realização do Lançamento do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), promovido pelo Governo Federal e, executado pelo Governo Estadual do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>42170,00</ValorInicial><ValorFinal>42170,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8432</idOrigem><CnpjFormatado>00.320.017/0004-79</CnpjFormatado><Id>42339</Id></row>
<row _id="5787"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0JX63</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 276799/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S/A O ESTADO DE SÃO PAULO</Fornecedor><CnpjFornecedor>61533949000141</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa devidamente qualificada para Aquisição do Jornal Estadão -S/A O Estado de São Paulo, impresso e digital, para atender a Secretaria de Estado do Governo do Estado do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2002,00</ValorInicial><ValorFinal>2002,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8433</idOrigem><CnpjFormatado>61.533.949/0001-41</CnpjFormatado><Id>42340</Id></row>
<row _id="5788"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C80TM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279199/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de assinatura de jornal – À GAZETA DIGITAL, com acesso digital para atender a Secretaria de Estado do Governo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1195,20</ValorInicial><ValorFinal>1195,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8434</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>42341</Id></row>
<row _id="5789"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZNJQ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279400/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA GLOBO S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>4067191000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para o fornecimento de assinatura de jornal impresso – O GLOBO, para atender a Secretaria de Estado do Governo do Estado do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2042,40</ValorInicial><ValorFinal>2042,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8435</idOrigem><CnpjFormatado>04.067.191/0001-60</CnpjFormatado><Id>42342</Id></row>
<row _id="5790"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8F38F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 278621/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37091111000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de carrinho de transporte de material para uso do setor de almoxarifado e do setor de patrimônio da Secretaria de Estado de Governo- SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4059,40</ValorInicial><ValorFinal>4059,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8436</idOrigem><CnpjFormatado>37.091.111/0001-60</CnpjFormatado><Id>42343</Id></row>
<row _id="5791"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J0W2K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação (</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00013</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da EDP – Escelsa para a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre a distribuidora e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação - FAPES, para a unidade consumidora instalação 570552,
Futura Sede da FAPES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10692</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42344</Id></row>
<row _id="5792"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QK21R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação (</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00015</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN</Fornecedor><CnpjFornecedor>28151363000147</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de água e tratamento de esgoto sanitário - Edifício Valia, futura Sede da FAPES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10693</idOrigem><CnpjFormatado>28.151.363/0001-47</CnpjFormatado><Id>42345</Id></row>
<row _id="5793"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMRH4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279599/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>A D H ROSARIO CAETANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7890909000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material elétrico (LÂMPADAS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>991,30</ValorInicial><ValorFinal>991,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8456</idOrigem><CnpjFormatado>07.890.909/0001-01</CnpjFormatado><Id>42346</Id></row>
<row _id="5794"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0KC3S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 274961/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de consumo (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE) para atender as necessidades da SEDH.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3086,32</ValorInicial><ValorFinal>3086,32</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8459</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>42347</Id></row>
<row _id="5795"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LCBJ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>776218000132</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO APEES, POR 12 (DOZE) MESES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3997,20</ValorInicial><ValorFinal>3997,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8862</idOrigem><CnpjFormatado>00.776.218/0001-32</CnpjFormatado><Id>42348</Id></row>
<row _id="5796"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-70HB0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 253</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>NATAN DE LIMA DELES 16350046757</Fornecedor><CnpjFornecedor>23660109000150</CnpjFornecedor><Objeto>CONFECÇÃO DE ARMÁRIO MODULADO PARA RECEPÇÃO COM 35
PORTAS E 1 NICHO (DEFINIÇÕES CONFORME PROJETO);CONFECÇÃO DE ARMÁRIO MODULADO PARA ROUPARIA COM 44
NICHOS E 10 PRATELEIRAS (DEFINIÇÕES CONFORME PROJETO)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12705,00</ValorInicial><ValorFinal>12705,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8476</idOrigem><CnpjFormatado>23.660.109/0001-50</CnpjFormatado><Id>42350</Id></row>
<row _id="5797"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0GRSC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 280665/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>WILDO FERNANDES PENNA ARTIGOS DE BORRACHA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13400246000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RODAS DE BORRACHA PARA CARRINHO DE FERRAMENTAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1163,36</ValorInicial><ValorFinal>1163,36</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8482</idOrigem><CnpjFormatado>13.400.246/0001-00</CnpjFormatado><Id>42351</Id></row>
<row _id="5798"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PSF0F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00323</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>IRMAOS PACIFICO COMERCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10834454000111</CnpjFornecedor><Objeto>CORTINAS DE AR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3380,00</ValorInicial><ValorFinal>3380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8522</idOrigem><CnpjFormatado>10.834.454/0001-11</CnpjFormatado><Id>42352</Id></row>
<row _id="5799"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2DPHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 280179/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VISION FOR YOU OTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>23644045000102</CnpjFornecedor><Objeto>PAR DE LENTES OFTÁLMICAS COM FILTROS SPECTRAIS (U.S.A) COM
ARMAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5930,00</ValorInicial><ValorFinal>5930,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10614</idOrigem><CnpjFormatado>23.644.045/0001-02</CnpjFormatado><Id>42353</Id></row>
<row _id="5800"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J7M0P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 55/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Câmara de DIrigentes Lojistas de Cariaicica</Fornecedor><CnpjFornecedor>280415000166</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de espaço no “CIRCUITO DE FEIRAS DO MERCADINHO MOXUARA”, que ocorrerá no período de 01 de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2023, NO SHOPPING MOXUARA EM CARIACICA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>252000,00</ValorInicial><ValorFinal>252000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8505</idOrigem><CnpjFormatado>00.280.415/0001-66</CnpjFormatado><Id>42354</Id></row>
<row _id="5801"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W7NM8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO FEIRA AGRONEG.RIBANENSE–EMPREENDED.RURAL/CULTURA/GASTRONOMIA, 06 A 09/07/2023, SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>262080,00</ValorInicial><ValorFinal>262080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8509</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42355</Id></row>
<row _id="5802"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LHFW6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27063726000120</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO NA FEST GASTRONOMIA, QUE SERÁ REALIZADA DE 07 A 09/07/2023, BETO FERREIRA, VITÓRIA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>100080,00</ValorInicial><ValorFinal>100080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8523</idOrigem><CnpjFormatado>27.063.726/0001-20</CnpjFormatado><Id>42356</Id></row>
<row _id="5803"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3MSS6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE03221</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em transporte rodoviário coletivo de passageiros para fornecimento de vale-transporte interestadual para a servidora TATIANE PIO DE ARAÚJO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8156,00</ValorInicial><ValorFinal>8156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8532</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>42357</Id></row>
<row _id="5804"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L2NH1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE05258</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em transporte rodoviário coletivo de passageiros visando fornecimento de vale-transporte interestadual para o servidor Jomar Souza Santos Junior, lotado na Penitenciária Estadual de Vila Velha III – PEVV III. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10677,60</ValorInicial><ValorFinal>10677,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8530</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>42358</Id></row>
<row _id="5805"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WF7V6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AQUI NOTICIAS, COMUNICACOES &amp; GESTAO DE EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50269814000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO FEIRA GASTRONÔMICA CAPARAÓ – PEDRA MENINA/ES COFFEE WINE &amp; BEER”, 30/06 A 02/07/23</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>252800,00</ValorInicial><ValorFinal>252800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8525</idOrigem><CnpjFormatado>50.269.814/0001-02</CnpjFormatado><Id>42359</Id></row>
<row _id="5806"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MV8JS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 059/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO 2ª EDIÇÃO EXPOFUNDÃO - FEIRA DE NEGÓCIOS DE FUNDÃO, 07 A 09/07/2023, SUBSID.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>252800,00</ValorInicial><ValorFinal>252800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8527</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42360</Id></row>
<row _id="5807"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0RQ9S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO NA FENARQ DESIGN – FEIRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E DESIGN, 06 A 09/07/23, SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39150,00</ValorInicial><ValorFinal>39150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8529</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42361</Id></row>
<row _id="5808"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SLMHF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 8/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Constitui objeto do presente contrato as publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>78060,00</ValorInicial><ValorFinal>78060,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8535</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>42362</Id></row>
<row _id="5809"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VFTJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 061/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO - 3º SALÃO INTERNACIONAL DO VINHO DE VITÓRIA – VITÓRIA EXPOVINHOS, SUBSÍD SEBRAE-ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9025,00</ValorInicial><ValorFinal>9025,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8534</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42363</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>108960,00</ValorInicial><ValorFinal>108960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8561</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42377</Id></row>
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<row _id="5825"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-65ZSJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGRO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8237431000188</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO (280 M²)18ª FEIRA AGRICUL.FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA ES, 03 A 06/08/23(ECON.SOLIDÁRIA)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>218680,00</ValorInicial><ValorFinal>218680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8564</idOrigem><CnpjFormatado>08.237.431/0001-88</CnpjFormatado><Id>42379</Id></row>
<row _id="5826"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CD6HX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00358/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PLUGAR SISTEMA DE AUDIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>25346582000193</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa especializada para
aquisição e instalação de equipamentos de áudio
para o auditório da sede da Secretaria de Estado da
Educação - SEDU, incluindo manutenção de mesa de
som existente no local</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13179,00</ValorInicial><ValorFinal>13179,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10713</idOrigem><CnpjFormatado>25.346.582/0001-93</CnpjFormatado><Id>42380</Id></row>
<row _id="5827"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VDV93B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 077/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO 18ª FEIRA AGRICULT.FAMILIAR E REFORMA AGRARIA E.SANTO–FEAFES, 03 A 06/08/23 SUB.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>300000,00</ValorInicial><ValorFinal>300000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8566</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42381</Id></row>
<row _id="5828"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JF2TZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO EXPOCOL - EXPOSIÇÃO E FEIRA DO AGRONEGÓCIO DE COLATINA, 03 A 06/08/2023, SUBSID SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>104760,00</ValorInicial><ValorFinal>104760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8571</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42382</Id></row>
<row _id="5829"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5GM2H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 084/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO ACADEMIA DE SONHOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>13003590000158</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO NA FEME - FEIRA ECOLÓGICA DE MULHERES EMPREENDEDORAS, 02 A 03/09/2023, SERRA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>158640,00</ValorInicial><ValorFinal>158640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8575</idOrigem><CnpjFormatado>13.003.590/0001-58</CnpjFormatado><Id>42383</Id></row>
<row _id="5830"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WWHT8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 085/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO NA FEIRA ESPÍRITO MADEIRA 2023, 14 A 16/09/2023, V.N.IMIGRANTE - SUBSID.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>81000,00</ValorInicial><ValorFinal>81000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8578</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42384</Id></row>
<row _id="5831"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-64DPP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 086/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGRO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8237431000188</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO FEIRA GASTRONÔMICA ITALIANA E DO CIRCUITO TURISTICO DE ARAGUAYA, 07 A 10/09/23</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150000,00</ValorInicial><ValorFinal>150000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8584</idOrigem><CnpjFormatado>08.237.431/0001-88</CnpjFormatado><Id>42385</Id></row>
<row _id="5832"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F32XL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Associação Comercial do Balneário de Castelhanos - Castelhanos em Ação</Fornecedor><CnpjFornecedor>10740679000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO 7º FESTIVAL DA MOQUECA CAPIXABA BALNEÁRIO DE CASTELHANOS, DE 07 A 10/09/2023-ANCHIETA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33000,00</ValorInicial><ValorFinal>33000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8588</idOrigem><CnpjFormatado>10.740.679/0001-09</CnpjFormatado><Id>42386</Id></row>
<row _id="5833"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1DQNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MARQUES ESTRUTURAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23039262000165</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL DE SÃO MATEUS, 07 A 10/09/2023, SÃO MATEUS/ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>247200,00</ValorInicial><ValorFinal>247200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8587</idOrigem><CnpjFormatado>23.039.262/0001-65</CnpjFormatado><Id>42387</Id></row>
<row _id="5834"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XL861</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 089/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>24063391000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESP.CIRC.P.BARRO–III PRIMAVERA TERESENSE–FEIRA DAS FLORES E FESTIVAL MÚSICA POPULAR 06-10/09</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>409800,00</ValorInicial><ValorFinal>409800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8592</idOrigem><CnpjFormatado>24.063.391/0001-51</CnpjFormatado><Id>42388</Id></row>
<row _id="5835"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3R5WB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 0675</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MARLY CALDEIRA DE SOUZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>80957412720</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço cartorário pela Oficiala do Cartório da 1ª Zona de Registro Geral de Imóveis e Registro Torrens da Comarca de Vitória – ES, Marly Caldeira de Souza.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>531,11</ValorInicial><ValorFinal>531,11</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8655</idOrigem><CnpjFormatado>00.080.957/4127-20</CnpjFormatado><Id>42389</Id></row>
<row _id="5836"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WLLGM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 090/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESPAÇO BEM CASADOS 2023 - FEIRA DE CASAMENTOS, 12 A 16/09/2023, CARIACICAE SUBS.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>398544,00</ValorInicial><ValorFinal>398544,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8596</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42390</Id></row>
<row _id="5837"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MB07W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00311</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>1-VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO, OSCILANTE, 60CM, PRETO, GRADE DE
AÇO, BI-VOLT, SILENCIOSO, PROTETOR TÉRMICO, 
2-VENTILADOR DE TETO - 3 PÁS DE AÇO, 110/127V, POTÊNCIA 130W E 60HZ, 584
RPM, SEM LUSTRE, VELOCIDADE ÚNICA E REVERSÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>455,76</ValorInicial><ValorFinal>455,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8600</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>42391</Id></row>
<row _id="5838"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MB07W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00312</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FRANKLIN ALVIM RIOS GRACA 71970487704</Fornecedor><CnpjFornecedor>33667276000187</CnpjFornecedor><Objeto>1-VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO, OSCILANTE, 60CM, PRETO, GRADE DE
AÇO, BI-VOLT, SILENCIOSO, PROTETOR TÉRMICO, 
2-VENTILADOR DE TETO - 3 PÁS DE AÇO, 110/127V, POTÊNCIA 130W E 60HZ, 584
RPM, SEM LUSTRE, VELOCIDADE ÚNICA E REVERSÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1864,00</ValorInicial><ValorFinal>1864,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8602</idOrigem><CnpjFormatado>33.667.276/0001-87</CnpjFormatado><Id>42392</Id></row>
<row _id="5839"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KS2KJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 091/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO FENECON - II FEIRA DE NEGOCIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, 21 A 24/09/23, SUBSID.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>104940,00</ValorInicial><ValorFinal>104940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8599</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42393</Id></row>
<row _id="5840"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J3H6J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Edison Rodrigues Galvão Filho</Fornecedor><CnpjFornecedor>12291594796</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de instrutor de violão, no período de 11/09/2023 a 03/12/2023 - Circuito Fames nas Comunidades
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8604</idOrigem><CnpjFormatado>00.012.291/5947-96</CnpjFormatado><Id>42395</Id></row>
<row _id="5841"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J05HC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 093/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINDIPOSTOS - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27432889000132</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO NA FEIRA EXPOREVENDA, DE 13 E 14/09/2023, AEROPORTO DE VITÓRIA/ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39999,96</ValorInicial><ValorFinal>39999,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8601</idOrigem><CnpjFormatado>27.432.889/0001-32</CnpjFormatado><Id>42396</Id></row>
<row _id="5842"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HTXN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 094/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>24063391000151</CnpjFornecedor><Objeto>Aquis.espaço CIRCUITO PANELA DE BARRO - III FESTIVAL ARACRUZ SABORES BARRA DO SAHY, 14 a 17/09/23</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>360000,00</ValorInicial><ValorFinal>360000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8607</idOrigem><CnpjFormatado>24.063.391/0001-51</CnpjFormatado><Id>42397</Id></row>
<row _id="5843"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3R7BH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2797.50/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MATHEUS SOUSA COELHO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33580575000180</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BÓIA PARA SINALIZAÇÃO NAUTICA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9813,40</ValorInicial><ValorFinal>9813,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8608</idOrigem><CnpjFormatado>33.580.575/0001-80</CnpjFormatado><Id>42398</Id></row>
<row _id="5844"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3KCB4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00309</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5264014000136</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO; TITULO:
CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA; SUBTITULO:
MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, LIMPEZA,
HIGIENIZACAO E ASSEPSIA EM
APARELHOS CONDICIONADORES
DE AR</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2180,00</ValorInicial><ValorFinal>2180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8610</idOrigem><CnpjFormatado>05.264.014/0001-36</CnpjFormatado><Id>42399</Id></row>
<row _id="5845"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z0K3S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 095/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>24063391000151</CnpjFornecedor><Objeto>Aquis.espaço CIRCUITO PAN.DE BARRO–VII FENAVIVAR–FESTIV.NACION VIOLA CAIPIRA DO VARGEDO, 15 A 17/09</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>260000,00</ValorInicial><ValorFinal>260000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8612</idOrigem><CnpjFormatado>24.063.391/0001-51</CnpjFormatado><Id>42400</Id></row>
<row _id="5846"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F54M1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2792.47/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JOELSON FERNANDES DA COSTA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40408839000188</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de HD externo para o Notaer.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>339,00</ValorInicial><ValorFinal>339,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8619</idOrigem><CnpjFormatado>40.408.839/0001-88</CnpjFormatado><Id>42401</Id></row>
<row _id="5847"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H3L9P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 096/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO NA 11ª ARTESANTO - FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO ES - 22/09/23 À 01/10/2023, SUB.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1154986,14</ValorInicial><ValorFinal>1154986,14</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8621</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42402</Id></row>
<row _id="5848"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0VGD4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2803.00/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SALTH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46968709000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11300,00</ValorInicial><ValorFinal>11300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8622</idOrigem><CnpjFormatado>46.968.709/0001-86</CnpjFormatado><Id>42403</Id></row>
<row _id="5849"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C5G4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 097/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE SUPERMERCADOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>27056597000142</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ESPAÇO NA FEIRA ACAPS TRADE SHOW, 26 A 28/09/2023, NO PAVILHÃO DE CARAPINA, SERRA/ES,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41200,00</ValorInicial><ValorFinal>41200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8624</idOrigem><CnpjFormatado>27.056.597/0001-42</CnpjFormatado><Id>42404</Id></row>
<row _id="5850"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RLF4Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00335</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ATHUS SINALIZACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7312385000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de comunicação visual e sinalização para instalação nas dependências do CAPAAC, para
viabilização de projeto prevenção a incêndio.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1221,09</ValorInicial><ValorFinal>1221,09</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8643</idOrigem><CnpjFormatado>07.312.385/0001-71</CnpjFormatado><Id>42405</Id></row>
<row _id="5851"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RLF4Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00334</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FRANKLIN ALVIM RIOS GRACA 71970487704</Fornecedor><CnpjFornecedor>33667276000187</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de comunicação visual e sinalização para instalação nas dependências do CAPAAC, para
viabilização de projeto prevenção a incêndio.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>326,40</ValorInicial><ValorFinal>326,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8641</idOrigem><CnpjFormatado>33.667.276/0001-87</CnpjFormatado><Id>42406</Id></row>
<row _id="5852"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RLF4Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00332</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33195764000139</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de comunicação visual e sinalização para instalação nas dependências do CAPAAC, para
viabilização de projeto prevenção a incêndio.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1165,00</ValorInicial><ValorFinal>1165,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8634</idOrigem><CnpjFormatado>33.195.764/0001-39</CnpjFormatado><Id>42407</Id></row>
<row _id="5853"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5NG71</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO XVII FEIRA DE NEGÓCIOS E AGRO TURISMO DE C.ITAPEMIRIM–FENACI, 27 A 30/09/23, SUB.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>75000,00</ValorInicial><ValorFinal>75000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8627</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42408</Id></row>
<row _id="5854"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X2WJ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 099/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GUSTAVO DALVI MARQUES</Fornecedor><CnpjFornecedor>42342848000149</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de espaço na FEIRA DISTRITAL DE SANTA TERESA”, 29/09/23 a 01/10/2023, Santa Teresa/ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150096,00</ValorInicial><ValorFinal>150096,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8631</idOrigem><CnpjFormatado>42.342.848/0001-49</CnpjFormatado><Id>42409</Id></row>
<row _id="5855"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QFKF8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ARIFER GOMES MATOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>11153096765</CnpjFornecedor><Objeto>O CONTRATADO prestará à Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira”, serviços de instrutor de canto, no período de 11/09/2023 a 03/12/2023.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8632</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.153/0967-65</CnpjFormatado><Id>42410</Id></row>
<row _id="5856"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WNM11</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 101/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>669794000180</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de espaço feira LIQUIDA SERRA DOURADA, de 28/09/23 a 01/10/ 2023, Serra Dourada, Serra/ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>199800,00</ValorInicial><ValorFinal>199800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8636</idOrigem><CnpjFormatado>00.669.794/0001-80</CnpjFormatado><Id>42411</Id></row>
<row _id="5857"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4P2JW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BRUNA PIMENTA GALON</Fornecedor><CnpjFornecedor>5591304737</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de instrutor de canto, no período de 11/09/2023 a 03/12/2023 - Circuito Fames nas Comunidades</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8646</idOrigem><CnpjFormatado>00.005.591/3047-37</CnpjFormatado><Id>42412</Id></row>
<row _id="5858"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GDH9G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 100/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS.ESPAÇO NA FENECAP – BREJETUBA – FESTIVAL DO MAIOR CAFÉ DO MUNDO 29/09 A 01/10/2023, SUB,SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>178500,00</ValorInicial><ValorFinal>178500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8644</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42413</Id></row>
<row _id="5859"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CC546</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 103/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>669794000180</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de espaço na feira LIQUIDA NOVO HORIZONTE, 05 a 08/10/2023, Novo Horizonte, Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>219600,00</ValorInicial><ValorFinal>219600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8647</idOrigem><CnpjFormatado>00.669.794/0001-80</CnpjFormatado><Id>42414</Id></row>
<row _id="5860"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-19QSH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JOSÉ RICARDO LASCOSQUI PIMENTA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1990856764</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de instrutor de violão, no período de 11/09/2023 a 03/12/2023 - Circuito Fames nas Comunidades</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8671</idOrigem><CnpjFormatado>00.001.990/8567-64</CnpjFormatado><Id>42415</Id></row>
<row _id="5861"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X4W8R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 105/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>24063391000151</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição espaço no FESTIVAL PIÚMA GASTRONOMIA &amp; CULTURA, de 12 a 14/10/2023, no município de Piúma</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350000,00</ValorInicial><ValorFinal>350000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8658</idOrigem><CnpjFormatado>24.063.391/0001-51</CnpjFormatado><Id>42416</Id></row>
<row _id="5862"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-88WLG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2806.63/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRAL DAS PLACAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30845107000100</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX PARA HOMENAGEM</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1630,00</ValorInicial><ValorFinal>1630,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8662</idOrigem><CnpjFormatado>30.845.107/0001-00</CnpjFormatado><Id>42417</Id></row>
<row _id="5863"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LXZZ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 106/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BACKSTAGE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>34163636000176</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de espaço na FEIRA ART &amp; BREJA, de 06 a 07/10/2023, Cachoeiro de Itapemirim/ES, </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150000,00</ValorInicial><ValorFinal>150000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8661</idOrigem><CnpjFormatado>34.163.636/0001-76</CnpjFormatado><Id>42418</Id></row>
<row _id="5864"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HL8V6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 107/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065150000130</CnpjFornecedor><Objeto>PATROCÍNIO PELA ADERES DO EVENTO DENOMINADO: PRÊMIO ARTESANATO CAPIXABA 2023.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>80000,00</ValorInicial><ValorFinal>80000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8667</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.150/0001-30</CnpjFormatado><Id>42419</Id></row>
<row _id="5865"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZTZ0V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00738</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ALTENIR JOSE DA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65895436749</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço cartorário pelo Oficial do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Guaçuí - ES, – Altenir José da Silva</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5443,82</ValorInicial><ValorFinal>5443,82</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8932</idOrigem><CnpjFormatado>00.065.895/4367-49</CnpjFormatado><Id>42420</Id></row>
<row _id="5866"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T933S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 108/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Tendencia Produções de Eventos Ltda ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>16370907000182</CnpjFornecedor><Objeto>16ª SEMANA DO PLÁSTICO, DE 22/10 À 27/10/2023 - RECICLAGEM: O CAMINHO PARA A SUSTENTABILIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60000,00</ValorInicial><ValorFinal>60000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8672</idOrigem><CnpjFormatado>16.370.907/0001-82</CnpjFormatado><Id>42421</Id></row>
<row _id="5867"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-04VDW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 110/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINCONGEL - SINDICATO DA INDUSTRIA ALIMENTAR DE CONGELADOS, SUPERCONGELADOS, SORVETES, CONCENTRADOS </Fornecedor><CnpjFornecedor>28572907000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de espaço no FESTIVAL CAPIXABA DO SORVETE, 12 a 15/10/2023, Praia da Costa, Vila Velha/ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>248400,00</ValorInicial><ValorFinal>248400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8677</idOrigem><CnpjFormatado>28.572.907/0001-44</CnpjFormatado><Id>42422</Id></row>
<row _id="5868"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H2PNQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 109/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ROTA SERVICE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>767029000101</CnpjFornecedor><Objeto>PATROCÍNIO INSTITUCIONAL PELA ADERES DO EVENTO DENOMINADO COPA CAPIXABA DE CERVEJAS ARTESANAIS - 2ª ED</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>52000,00</ValorInicial><ValorFinal>52000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8682</idOrigem><CnpjFormatado>00.767.029/0001-01</CnpjFormatado><Id>42424</Id></row>
<row _id="5869"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FC1MG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Francisco de Assis Junior</Fornecedor><CnpjFornecedor>6912275605</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de instrutor de violão, no período de 11/09/2023 a 03/12/2023 - Circuito Fames nas Comunidades</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8684</idOrigem><CnpjFormatado>00.006.912/2756-05</CnpjFormatado><Id>42425</Id></row>
<row _id="5870"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7KNS8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 112/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição espaço na feira ESPIRITO SUMMIT - 2023 19 a 20/10/2023, Linhares/ES, progr. subsid. SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>43740,00</ValorInicial><ValorFinal>43740,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8687</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42426</Id></row>
<row _id="5871"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C836H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GEOVANI PEREIRA BARRETO</Fornecedor><CnpjFornecedor>10704147785</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de instrutor de violão, no período de 11/09/2023 a 03/12/2023 - Circuito Fames nas Comunidades</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8689</idOrigem><CnpjFormatado>00.010.704/1477-85</CnpjFormatado><Id>42427</Id></row>
<row _id="5872"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VPQQ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01987</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CUNHA ESPORTE COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44556654000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA TESTE FÍSICO MILITAR (TFM) NA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5597,00</ValorInicial><ValorFinal>5597,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8696</idOrigem><CnpjFormatado>44.556.654/0001-71</CnpjFormatado><Id>42428</Id></row>
<row _id="5873"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8F59V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 048/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de lavadora de alta pressão.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2200,00</ValorInicial><ValorFinal>2200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8858</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>42429</Id></row>
<row _id="5874"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5QLH1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00355/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J2BR CONSULTORIA, SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES </Fornecedor><CnpjFornecedor>13421421000138</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de hospedagem e
alimentação para os participantes da “Formação em Acolhimento para os Jovens Protagonistas
das Escolas de Tempo Integral de 2024”</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12938,88</ValorInicial><ValorFinal>12938,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10712</idOrigem><CnpjFormatado>13.421.421/0001-38</CnpjFormatado><Id>42430</Id></row>
<row _id="5875"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CN53M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BELIMAR VICTORIA HERNÁNDEZ ESCOBAR</Fornecedor><CnpjFornecedor>24269312807</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de instrutor de violão, no período de 11/09/2023 a 03/12/2023 - Circuito Fames nas Comunidades</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8731</idOrigem><CnpjFormatado>00.024.269/3128-07</CnpjFormatado><Id>42431</Id></row>
<row _id="5876"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X09JT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>NAOR ALVES ESTEVES</Fornecedor><CnpjFornecedor>62923102134</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de instrutor de violão, no período de 11/09/2023 a 03/12/2023 - Circuito Fames nas Comunidades</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8734</idOrigem><CnpjFormatado>00.062.923/1021-34</CnpjFormatado><Id>42432</Id></row>
<row _id="5877"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3LKKJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRO DE SOUZA GUIMARÃES</Fornecedor><CnpjFornecedor>13566877760</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de instrutor de violão, no período de 11/09/2023 a 03/12/2023 - Circuito Fames nas Comunidades</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8738</idOrigem><CnpjFormatado>00.013.566/8777-60</CnpjFormatado><Id>42433</Id></row>
<row _id="5878"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C79V6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 109/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST</Fornecedor><CnpjFornecedor>2980103000190</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de suporte técnico e operacional, administração, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva nos módulos de gestão de obras públicas - Sistema OAASIS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6978455,00</ValorInicial><ValorFinal>6978455,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8961</idOrigem><CnpjFormatado>02.980.103/0001-90</CnpjFormatado><Id>42434</Id></row>
<row _id="5879"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G32MN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00366/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1524509000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 03 (três) inscrições para participação no Curso de Inferência Estatística
Aplicada a Avaliação de Imóveis Básico – (Pelli Sistemas Engenharia LTDA.), na modalidade
Online</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2697,00</ValorInicial><ValorFinal>2697,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10683</idOrigem><CnpjFormatado>01.524.509/0001-04</CnpjFormatado><Id>42435</Id></row>
<row _id="5880"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-38QN5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2806.53/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O NOTAER</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>408,70</ValorInicial><ValorFinal>408,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8789</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>42436</Id></row>
<row _id="5881"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S91HD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02077</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CEATT - CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS DE TRANSITO E TREINAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26900395000172</CnpjFornecedor><Objeto>CURSO DE FORMAÇÃO DE DIRETOR-GERAL, DIRETOR DE ENSINO E INSTRUTOR DE TRÂNSITO, PARA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – CFC – PARA OS MILITARES DO BPTRAN</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8000,00</ValorInicial><ValorFinal>8000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8777</idOrigem><CnpjFormatado>26.900.395/0001-72</CnpjFormatado><Id>42437</Id></row>
<row _id="5882"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q1WQH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2023-Q1WQH/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor> SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>44501188000127</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na elaboração de PGR, LTCAT e PPP</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4000,00</ValorInicial><ValorFinal>4000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9611</idOrigem><CnpjFormatado>44.501.188/0001-27</CnpjFormatado><Id>42438</Id></row>
<row _id="5883"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FFW9V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 02/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Huitlan De Souza Placido Oliveira</Fornecedor><CnpjFornecedor>13426469758</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional Huitlan De Souza Placido Oliveira através do Edital de credenciamento 01/2023 para atuar nos Grupos Oficiais e nos Grupos Livres da FAMES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6750,00</ValorInicial><ValorFinal>6750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8782</idOrigem><CnpjFormatado>00.013.426/4697-58</CnpjFormatado><Id>42439</Id></row>
<row _id="5884"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DRDX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02367</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>6069667000127</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PROJETORES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1140,00</ValorInicial><ValorFinal>1140,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8781</idOrigem><CnpjFormatado>06.069.667/0001-27</CnpjFormatado><Id>42440</Id></row>
<row _id="5885"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HB51T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 001</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM 12112997750 - GTEC INTELIGENCIA CONSTRUTIVA </Fornecedor><CnpjFornecedor>43172112000132</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em 04 (quatro) bombas de recalque, 01 (um) quadro de comandos instalados no Edifício Fabio Ruschi, com fornecimento de peças e mão de obra</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7990,00</ValorInicial><ValorFinal>7990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8821</idOrigem><CnpjFormatado>43.172.112/0001-32</CnpjFormatado><Id>42441</Id></row>
<row _id="5886"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8WK9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 03/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Jean Philippe Abreu Molinari</Fornecedor><CnpjFornecedor>14130967789</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional Jean Philippe Abreu Molinari através do Edital de credenciamento 01/2023 para atuar nos Grupos Oficiais e nos Grupos Livres da FAMES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6750,00</ValorInicial><ValorFinal>6750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8790</idOrigem><CnpjFormatado>00.014.130/9677-89</CnpjFormatado><Id>42442</Id></row>
<row _id="5887"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2QC2K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 04/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Marcio Modesto Homem</Fornecedor><CnpjFornecedor>31296417859</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional Marcio Modesto Homem através do Edital de credenciamento 01/2023 para atuar nos Grupos Oficiais e nos Grupos Livres da FAMES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6750,00</ValorInicial><ValorFinal>6750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8814</idOrigem><CnpjFormatado>00.031.296/4178-59</CnpjFormatado><Id>42443</Id></row>
<row _id="5888"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8XP2L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2806.70/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BICLICLETAS E CAPACETES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5299,60</ValorInicial><ValorFinal>5299,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8797</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>42444</Id></row>
<row _id="5889"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-13KZJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02387</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Consumo - Gêneros Alimentícios para reposição de estoque do Almoxarifado da ESESP - AÇÚCAR, CAFÉ MOÍDO E MEXEDOR DE CAFÉ.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8447,40</ValorInicial><ValorFinal>8447,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8799</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>42445</Id></row>
<row _id="5890"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PL514</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02543</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>50675253000133</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8404,70</ValorInicial><ValorFinal>8404,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8804</idOrigem><CnpjFormatado>50.675.253/0001-33</CnpjFormatado><Id>42446</Id></row>
<row _id="5891"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-42402</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02482</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>66582784000111</CnpjFornecedor><Objeto>01 (uma) licença do software Creative Cloud For Teams All Apps – 36 meses</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6331,00</ValorInicial><ValorFinal>6331,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8882</idOrigem><CnpjFormatado>66.582.784/0001-11</CnpjFormatado><Id>42447</Id></row>
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<row _id="5893"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BR264</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FUTURA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23869776000148</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2760,00</ValorInicial><ValorFinal>2760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8808</idOrigem><CnpjFormatado>23.869.776/0001-48</CnpjFormatado><Id>42449</Id></row>
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<row _id="5914"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0PB79</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LUIS CLAUDIO CABRAL DA SILVEIRA RANNA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6881875606</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de instrutor de violão, no período de 11/09/2023 a 03/12/2023 - Circuito Fames nas Comunidades</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8845</idOrigem><CnpjFormatado>00.006.881/8756-06</CnpjFormatado><Id>42477</Id></row>
<row _id="5915"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WKNZ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 21/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ELIZEU DE OLIVEIRA MARTINS</Fornecedor><CnpjFornecedor>8725439782</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional Elizeu de Oliveira Martins através do Edital de credenciamento 01/2023 para atuar nos Grupos Oficiais e nos Grupos Livres da FAMES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6400,00</ValorInicial><ValorFinal>6400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8844</idOrigem><CnpjFormatado>00.008.725/4397-82</CnpjFormatado><Id>42478</Id></row>
<row _id="5916"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G29M4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 22/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRO PAULO DOS SANTOS JUNIOR</Fornecedor><CnpjFornecedor>12896033750</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional Pedro Paulo dos Santos Junior através do Edital de credenciamento 01/2023 para atuar nos Grupos Oficiais e nos Grupos Livres da FAMES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6400,00</ValorInicial><ValorFinal>6400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8846</idOrigem><CnpjFormatado>00.012.896/0337-50</CnpjFormatado><Id>42479</Id></row>
<row _id="5917"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BDH72</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 43/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Jean Philippe Abreu Molinari</Fornecedor><CnpjFornecedor>14130967789</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional Jean Philippe Abreu Molinari através do Edital de credenciamento 01/2023 para atuar nos Grupos Oficiais e nos Grupos Livres da FAMES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10500,00</ValorInicial><ValorFinal>10500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8847</idOrigem><CnpjFormatado>00.014.130/9677-89</CnpjFormatado><Id>42480</Id></row>
<row _id="5918"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RBVLD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 44/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Ricardo de Oliveira Campos</Fornecedor><CnpjFornecedor>13301042775</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional Ricardo de Oliveira Campos através do Edital de credenciamento 01/2023 para atuar nos Grupos Oficiais e nos Grupos Livres da FAMES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>0,00</ValorInicial><ValorFinal>0,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8848</idOrigem><CnpjFormatado>00.013.301/0427-75</CnpjFormatado><Id>42481</Id></row>
<row _id="5919"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-320B7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 45/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Joao Roberto Vandaluz Junior Pinheiro</Fornecedor><CnpjFornecedor>10293509735</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do profissional Joao Roberto Vandaluz Junior Pinheiro através do Edital de credenciamento 01/2023 para atuar nos Grupos Oficiais e nos Grupos Livres da FAMES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10500,00</ValorInicial><ValorFinal>10500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8850</idOrigem><CnpjFormatado>00.010.293/5097-35</CnpjFormatado><Id>42482</Id></row>
<row _id="5920"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R60FS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 10/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Mariana Passos Ramalhete</Fornecedor><CnpjFornecedor>10252642740</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de dois professores para avaliação de 156 provas de redação referentes à primeira etapa do Processo Seletivo 2023-2024 da Faculdade de Música do Espírito Santo "Maurício de Oliveira"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2952,00</ValorInicial><ValorFinal>2952,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8853</idOrigem><CnpjFormatado>00.010.252/6427-40</CnpjFormatado><Id>42483</Id></row>
<row _id="5921"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R60FS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 11/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Vitor Cei Santos</Fornecedor><CnpjFornecedor>10064909735</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de dois professores para avaliação de 156 provas de redação referentes à primeira etapa do Processo Seletivo 2023-2024 da Faculdade de Música do Espírito Santo "Maurício de Oliveira"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2952,00</ValorInicial><ValorFinal>2952,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8854</idOrigem><CnpjFormatado>00.010.064/9097-35</CnpjFormatado><Id>42484</Id></row>
<row _id="5922"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MN9H0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Mafer Comercial Hospitalar ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>7200697000193</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de maleta estanque e de saco estanque tipo mochila para realização de atividades embarcadas nas APA de Setiba.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8694,49</ValorInicial><ValorFinal>8694,49</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8869</idOrigem><CnpjFormatado>07.200.697/0001-93</CnpjFormatado><Id>42485</Id></row>
<row _id="5923"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2XK49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 007/2023.S/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>42422253000101</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema para consulta on-line na base de dados do governo federal, com a finalidade de confrontação e consulta dos óbitos registrados pelos cartórios de Registro Civil.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>111838,68</ValorInicial><ValorFinal>111838,68</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8877</idOrigem><CnpjFormatado>42.422.253/0001-01</CnpjFormatado><Id>42486</Id></row>
<row _id="5924"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KKZCN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2822.00/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CLIMA VIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>14784325000117</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto deste Pregão é a contratação de serviços para instalação de sistema
de climatização na Casa do Turismo Capixaba localizada no Forte São João em
Vitória - ES, conforme especificações do Anexo I do presente Edita</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20000,59</ValorInicial><ValorFinal>20000,59</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8870</idOrigem><CnpjFormatado>14.784.325/0001-17</CnpjFormatado><Id>42487</Id></row>
<row _id="5925"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5HZQT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 3163.472/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de relocação de postes e rede de alta tensão, sob concessão da EDP, para execução das adequações de acesso ao Saldanha da Gama: Casa do Turismo Capixaba.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25157,83</ValorInicial><ValorFinal>25157,83</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8881</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42488</Id></row>
<row _id="5926"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PW9J9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>3743301000101</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, para ministrar cursos na área de Gastronomia e Tecnologia da Informação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>496387,94</ValorInicial><ValorFinal>496387,94</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8915</idOrigem><CnpjFormatado>03.743.301/0001-01</CnpjFormatado><Id>42489</Id></row>
<row _id="5927"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4J5GQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>51.487. 626 EULER BRASIL DE ARAUJO</Fornecedor><CnpjFornecedor>51487626000105</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Licença Anual Software CANVA PRO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>489,90</ValorInicial><ValorFinal>489,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8975</idOrigem><CnpjFormatado>51.487.626/0001-05</CnpjFormatado><Id>42490</Id></row>
<row _id="5928"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CBBFF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Aylton Neres Souza</Fornecedor><CnpjFornecedor>9787886724</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de instrutor de violão, no período de 11/09/2023 a 03/12/2023 - Circuito Fames nas Comunidades</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8884</idOrigem><CnpjFormatado>00.009.787/8867-24</CnpjFormatado><Id>42491</Id></row>
<row _id="5929"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C6GG7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>3743301000101</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, para ministrar cursos de qualificação técnica profissional eixo de ambiente e saúde.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159972,30</ValorInicial><ValorFinal>159972,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8913</idOrigem><CnpjFormatado>03.743.301/0001-01</CnpjFormatado><Id>42492</Id></row>
<row _id="5930"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X8PV6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JUNESLEY CORTE FABRI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11732293708</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de instrutor de violão, no período de 11/09/2023 a 03/12/2023 - Circuito Fames nas Comunidades</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8888</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.732/2937-08</CnpjFormatado><Id>42493</Id></row>
<row _id="5931"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CNPHQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0566/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DYLAN WIGMAN &amp; E OUTROS</Fornecedor><CnpjFornecedor>44899492000174</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de mudas Lúpulo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19950,00</ValorInicial><ValorFinal>19950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9083</idOrigem><CnpjFormatado>44.899.492/0001-74</CnpjFormatado><Id>42494</Id></row>
<row _id="5932"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-14560</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CAIO CESAR TEIXEIRA VIANA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14076542762</CnpjFornecedor><Objeto>O CONTRATADO prestará à Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira”, serviços de instrutor de canto, no período de 11/09/2023 a 03/12/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8895</idOrigem><CnpjFormatado>00.014.076/5427-62</CnpjFormatado><Id>42495</Id></row>
<row _id="5933"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TQQ5B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JOVALDO GUIMARAES GONÇALVES</Fornecedor><CnpjFornecedor>72693517753</CnpjFornecedor><Objeto>O CONTRATADO prestará à Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira”, serviços de instrutor de canto, no período de 11/09/2023 a 03/12/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8906</idOrigem><CnpjFormatado>00.072.693/5177-53</CnpjFormatado><Id>42496</Id></row>
<row _id="5934"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7WGKQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BRUNO LEANDRO ESTEVES DA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11858064740</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de instrutor de violão, no período de 11/09/2023 a 03/12/2023 - Circuito Fames nas Comunidades</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8917</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.858/0647-40</CnpjFormatado><Id>42497</Id></row>
<row _id="5935"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L3QLM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO DE JANELA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2190,00</ValorInicial><ValorFinal>2190,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8976</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>42498</Id></row>
<row _id="5936"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0JP30</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 280318/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME ANGIORESSONÂNCIA ARTERIAL DO ABDOME</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>870,00</ValorInicial><ValorFinal>870,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8937</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>42500</Id></row>
<row _id="5937"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B2CV5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 280643/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP</Fornecedor><CnpjFornecedor>56577059000100</CnpjFornecedor><Objeto>BIOPSIA MUSCULAR COM IMUNOHISTOQUIMICA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6500,00</ValorInicial><ValorFinal>6500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8938</idOrigem><CnpjFormatado>56.577.059/0001-00</CnpjFormatado><Id>42501</Id></row>
<row _id="5938"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5145T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SAFETY MED ASSESSORIA MEDICA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7901782000260</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializadas na prestação de serviços para atendimento pré hospitalar (APH) aos usuários da Rodovia do Sol (ES-060) até o trecho de 67,5 km, inclusive Terceira Ponte e Ciclovia. 
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1151700,00</ValorInicial><ValorFinal>1151700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8940</idOrigem><CnpjFormatado>07.901.782/0002-60</CnpjFormatado><Id>42504</Id></row>
<row _id="5939"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W78FZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>16502551000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação emergencial, da prestação de Serviços de Operação de Tráfego Rodoviário na Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça (Terceira Ponte) e no trecho de 67,5 km da Rodovia ES-060 (Rodovia do Sol), serviços de controle operacional.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3490074,00</ValorInicial><ValorFinal>3490074,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8956</idOrigem><CnpjFormatado>16.502.551/0001-93</CnpjFormatado><Id>42505</Id></row>
<row _id="5940"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-97SHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 280642/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALFA E OMEGA SERVICOS EM SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42082500000160</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>850,00</ValorInicial><ValorFinal>850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8962</idOrigem><CnpjFormatado>42.082.500/0001-60</CnpjFormatado><Id>42506</Id></row>
<row _id="5941"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K6L58</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 280699/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATÓRIO HENRIQUE TOMMASI NETTO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133312000192</CnpjFornecedor><Objeto>EXAMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>504,00</ValorInicial><ValorFinal>504,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8963</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.312/0001-92</CnpjFormatado><Id>42507</Id></row>
<row _id="5942"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FD74K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DMG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48872449000176</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 05 (cinco) placas de homenagem em aço inoxidável com estojo de fibra de madeira, a fim de atender demanda da Secretaria de Estado de Controle e Transparência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>575,00</ValorInicial><ValorFinal>575,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8996</idOrigem><CnpjFormatado>48.872.449/0001-76</CnpjFormatado><Id>42511</Id></row>
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<row _id="5946"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CJ1LN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2819.21/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>418,56</ValorInicial><ValorFinal>418,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9077</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>42520</Id></row>
<row _id="5947"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6CWRW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2804.98/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HIDROFER PECAS E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27306992000136</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>828,00</ValorInicial><ValorFinal>828,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9032</idOrigem><CnpjFormatado>27.306.992/0001-36</CnpjFormatado><Id>42521</Id></row>
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<row _id="5949"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMX8H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2800.47/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46695758000192</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PLACAS DE EVA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1700,00</ValorInicial><ValorFinal>1700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9031</idOrigem><CnpjFormatado>46.695.758/0001-92</CnpjFormatado><Id>42523</Id></row>
<row _id="5950"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SW9R6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2797.90/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LUCIA HELENA DOS SANTOS MADEIRO-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46982414000164</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PUFF.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>757,40</ValorInicial><ValorFinal>757,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9030</idOrigem><CnpjFormatado>46.982.414/0001-64</CnpjFormatado><Id>42524</Id></row>
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<row _id="5953"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PLVT2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00553/00554</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3051279000120</CnpjFornecedor><Objeto>Capacitação do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), por meio do Curso Preparatório para Certificação Profissional, promovido pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência (ACIP).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9086</idOrigem><CnpjFormatado>03.051.279/0001-20</CnpjFormatado><Id>42528</Id></row>
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<row _id="5958"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0D3SR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19671702000125</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Manutenção e Recarga de Extintores de Incêndio. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1197,00</ValorInicial><ValorFinal>1197,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9135</idOrigem><CnpjFormatado>19.671.702/0001-25</CnpjFormatado><Id>42538</Id></row>
<row _id="5959"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G3PW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065150000130</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de assinatura anual do Jornal A Tribuna, nos formatos impresso e digital.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1078,80</ValorInicial><ValorFinal>1078,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9151</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.150/0001-30</CnpjFormatado><Id>42539</Id></row>
<row _id="5960"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T588D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Fernando Guillermo Pereira Simpson - Simpson Serviços</Fornecedor><CnpjFornecedor>45530119000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e instalação de motor para o portão da garagem da sede do PROCON/ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2700,00</ValorInicial><ValorFinal>2700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9155</idOrigem><CnpjFormatado>45.530.119/0001-04</CnpjFormatado><Id>42540</Id></row>
<row _id="5961"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DQNN3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02968</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor> NAGAI E VAL EMPREENDIMENTOS ZOOTECNICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9251799000163</CnpjFornecedor><Objeto> Inscrição de 04 servidores no Workshop “Ruminant Nutrition System”</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7200,00</ValorInicial><ValorFinal>7200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9154</idOrigem><CnpjFormatado>09.251.799/0001-63</CnpjFormatado><Id>42541</Id></row>
<row _id="5962"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H4TDZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00580</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CASA DAS PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5076269000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Placas de Homenagem - Prêmio Estadual de Direitos Humanos 2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1350,00</ValorInicial><ValorFinal>1350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9157</idOrigem><CnpjFormatado>05.076.269/0001-75</CnpjFormatado><Id>42543</Id></row>
<row _id="5963"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NHNDM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 06/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>25277129000172</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PROCON .</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1400,00</ValorInicial><ValorFinal>1400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9166</idOrigem><CnpjFormatado>25.277.129/0001-72</CnpjFormatado><Id>42544</Id></row>
<row _id="5964"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8SM4G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do “Departamento de Imprensa Oficial” - DIO/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>93000,00</ValorInicial><ValorFinal>93000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9184</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>42548</Id></row>
<row _id="5965"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-89HC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2741.41/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PROTEFIX COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>11712083000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FURADEIRA E PARAFUSADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>660,00</ValorInicial><ValorFinal>660,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9271</idOrigem><CnpjFormatado>11.712.083/0001-68</CnpjFormatado><Id>42554</Id></row>
<row _id="5966"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SM7LB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28534872000159</CnpjFornecedor><Objeto> Prestação de serviços de planejamento, elaboração, organização e execução do processo seletivo de pessoal.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>89388,00</ValorInicial><ValorFinal>89388,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9338</idOrigem><CnpjFormatado>28.534.872/0001-59</CnpjFormatado><Id>42555</Id></row>
<row _id="5967"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F0H7N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0454/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de espaço físico (locação de estande) onde ocorrerá a TecnoAgro e deverá ser montada a Arena SEAG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>500000,00</ValorInicial><ValorFinal>500000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9305</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>42556</Id></row>
<row _id="5968"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-032TB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0556/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução de serviço de realocação de postes na obra de pavimentação do trecho “Rota dos Lagos”, com extensão de 9,34 KM, localizado no município de Venda Nova do Imigrante/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39382,94</ValorInicial><ValorFinal>39382,94</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9296</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42557</Id></row>
<row _id="5969"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J77FN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 280702/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ANTIGLAUCOMATOSO EM OLHO ESQUERDO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23000,00</ValorInicial><ValorFinal>23000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9324</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>42559</Id></row>
<row _id="5970"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HG2LC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 280744/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Aracruz Diagnosticos Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>29329522000113</CnpjFornecedor><Objeto>RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE SACROILÍACAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>590,00</ValorInicial><ValorFinal>590,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9326</idOrigem><CnpjFormatado>29.329.522/0001-13</CnpjFormatado><Id>42560</Id></row>
<row _id="5971"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C7M0S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000004.44901.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML; SOLUCAO INJETAVEL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10760,00</ValorInicial><ValorFinal>10760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9327</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>42561</Id></row>
<row _id="5972"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L5XWB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 281206/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SGS SERVICOS MEDICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32894249000184</CnpjFornecedor><Objeto>AMBULÂNCIA COM SUPORTE DE UTI - UTI
MÓVEL </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>26864,00</ValorInicial><ValorFinal>26864,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9376</idOrigem><CnpjFormatado>32.894.249/0001-84</CnpjFormatado><Id>42562</Id></row>
<row _id="5973"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4CGW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3382174000154</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de insumos para fechamento frontal do imóvel tombado do Antigo Arquivo Público Estadual com tapume</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2883,97</ValorInicial><ValorFinal>2883,97</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9377</idOrigem><CnpjFormatado>03.382.174/0001-54</CnpjFormatado><Id>42564</Id></row>
<row _id="5974"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CZ98L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 28003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VITORIA LICITACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48874120000144</CnpjFornecedor><Objeto>Contratar empresa especializada para fornecimento de materiais para a implantação do plano de coleta seletiva solidária para atender as unidades desta Secretaria de Estado do Governo – SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9399,00</ValorInicial><ValorFinal>9399,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9383</idOrigem><CnpjFormatado>48.874.120/0001-44</CnpjFormatado><Id>42565</Id></row>
<row _id="5975"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-78L98</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279966/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>51.487. 626 EULER BRASIL DE ARAUJO</Fornecedor><CnpjFornecedor>51487626000105</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento de subscrição de licenças de software, aplicativos e sistemas operacionais, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Estado Governo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14000,00</ValorInicial><ValorFinal>14000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9390</idOrigem><CnpjFormatado>51.487.626/0001-05</CnpjFormatado><Id>42567</Id></row>
<row _id="5976"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V13VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 280201/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA LUCHINI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11981377000195</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de andaimes tubulares, em edificações ocupadas por esta Secretária de Estado do Governo - SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>643,20</ValorInicial><ValorFinal>643,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9391</idOrigem><CnpjFormatado>11.981.377/0001-95</CnpjFormatado><Id>42568</Id></row>
<row _id="5977"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1DC04</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 280668/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANGULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50260886000180</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (um) compressor do Splitão visando atender o Sistema de ar condicionado Central do Palácio Anchieta.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2500,00</ValorInicial><ValorFinal>2500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9392</idOrigem><CnpjFormatado>50.260.886/0001-80</CnpjFormatado><Id>42569</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>40000,00</ValorInicial><ValorFinal>40000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9471</idOrigem><CnpjFormatado>27.060.433/0001-99</CnpjFormatado><Id>42587</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>138060,00</ValorInicial><ValorFinal>138060,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9474</idOrigem><CnpjFormatado>13.003.590/0001-58</CnpjFormatado><Id>42590</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>252800,00</ValorInicial><ValorFinal>252800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9548</idOrigem><CnpjFormatado>13.003.590/0001-58</CnpjFormatado><Id>42602</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350000,00</ValorInicial><ValorFinal>350000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9610</idOrigem><CnpjFormatado>34.785.986/0001-74</CnpjFormatado><Id>42607</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>99000,00</ValorInicial><ValorFinal>99000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9573</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42608</Id></row>
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<row _id="6013"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3HPR4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 082/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUIS,ESPAÇO FEIRA DOS MUNICÍPIOS DO E.SANTO, 31/08 A 03/09/2023, SERRA, ATRAV. PROGR.SUBSID SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1289402,40</ValorInicial><ValorFinal>1289402,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9620</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42616</Id></row>
<row _id="6014"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4L9FF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>49446905000189</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Cartão de Memória e Pilha Recarregável AA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>832,14</ValorInicial><ValorFinal>832,14</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9622</idOrigem><CnpjFormatado>49.446.905/0001-89</CnpjFormatado><Id>42617</Id></row>
<row _id="6015"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZGN0M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AQUI NOTICIAS, COMUNICACOES &amp; GESTAO DE EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50269814000102</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição espaço FEIRA GASTRONÔMICA DO CAPARAÓ - EDIÇÃO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, 22 a 25/12/2023</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>119400,00</ValorInicial><ValorFinal>119400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9627</idOrigem><CnpjFormatado>50.269.814/0001-02</CnpjFormatado><Id>42618</Id></row>
<row _id="6016"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-89FS4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 146/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ROTA SERVICE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>767029000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquis.espaço feira CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJAS ARTESANAIS - 7ª ETAPA SUL, 15 a 17/12/23, Iúna/ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350800,00</ValorInicial><ValorFinal>350800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9638</idOrigem><CnpjFormatado>00.767.029/0001-01</CnpjFormatado><Id>42619</Id></row>
<row _id="6017"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7MGGP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 143/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AQUI NOTICIAS, COMUNICACOES &amp; GESTAO DE EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50269814000102</CnpjFornecedor><Objeto>Aquis.espaço feira FENECAP -FEIRA DE NEGOCIO CAPIXABA - UM SONHO DE NATAL, 15 a 17/12/2023, Alegre</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>220800,00</ValorInicial><ValorFinal>220800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9645</idOrigem><CnpjFormatado>50.269.814/0001-02</CnpjFormatado><Id>42620</Id></row>
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<row _id="6019"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RC0BK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 144/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>24063391000151</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição espaço na feira SABORES &amp; CANÇÕES ESPECIAL NATAL - PANCAS, 21 a 23/12/2023, em Pancas/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>250000,00</ValorInicial><ValorFinal>250000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10663</idOrigem><CnpjFormatado>24.063.391/0001-51</CnpjFormatado><Id>42622</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>324000,00</ValorInicial><ValorFinal>324000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10670</idOrigem><CnpjFormatado>21.038.284/0001-85</CnpjFormatado><Id>42628</Id></row>
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<row _id="6023"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GS0B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 125/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FERRARI NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>19599275000111</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de espaço na Feira IRIRI BEER E IRIRI VERÃO FEST, 10 a 12/11 E 17 a 19/11/2023, Anchieta</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350000,00</ValorInicial><ValorFinal>350000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10689</idOrigem><CnpjFormatado>19.599.275/0001-11</CnpjFormatado><Id>42632</Id></row>
<row _id="6024"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KH5LC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 149/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ROTA SERVICE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>767029000101</CnpjFornecedor><Objeto>Feira ¿CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJAS ARTESANAIS ¿ 7ª ETAPA IMIGRANTES ¿</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350400,00</ValorInicial><ValorFinal>350400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10688</idOrigem><CnpjFormatado>00.767.029/0001-01</CnpjFormatado><Id>42633</Id></row>
<row _id="6025"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X5M2J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 281383/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ASSMAT ASSESSORIA E COMERCIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>51053545000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GELADEIRA 342 LITROS FROST FREE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2500,00</ValorInicial><ValorFinal>2500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10778</idOrigem><CnpjFormatado>51.053.545/0001-05</CnpjFormatado><Id>42640</Id></row>
<row _id="6026"><IdOrgao>667</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QG88L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162790000120</CnpjFornecedor><Objeto> O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de tecnologia da informação, cujo detalhamento, especificações e condições encontram-se no anexo I do presente instrumento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>107746,80</ValorInicial><ValorFinal>107746,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10783</idOrigem><CnpjFormatado>28.162.790/0001-20</CnpjFormatado><Id>42643</Id></row>
<row _id="6027"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3pl4g</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007-CPP2/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>38428119000132</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) viatura tipo caminhonete cabine dupla 4x4 (Convênio Federal SENASP/MJSP Nº 921460/2021- Licitação realizada através da plataforma comprasnet, conforme dispõe Decreto Federal Nº 10. 024/2019)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>269408,61</ValorInicial><ValorFinal>269408,61</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8528</idOrigem><CnpjFormatado>38.428.119/0001-32</CnpjFormatado><Id>42708</Id></row>
<row _id="6028"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4L3ZS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>017 CPL-Edific./2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONILON CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26607898000154</CnpjFornecedor><Objeto>Obras de construção do espaço esportivo no Munícipio de Pedro Canário-ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>779212,41</ValorInicial><ValorFinal>779212,41</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>2988</idOrigem><CnpjFormatado>26.607.898/0001-54</CnpjFormatado><Id>42891</Id></row>
<row _id="6029"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-D2VL2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008 - CPLRodovia/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Consórcio DS</Fornecedor><CnpjFornecedor>49857046000110</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços Técnicos Especializados para Cadastro, Inspeções, Quantificação dos Serviços de Conservação e Desenvolvimento de Plano de Ações para Manutenção e Reabilitação de Obras de Arte Especiais, junto à Diretoria de Operações e Manutenção de Infraestrutura Logística – DIROP, do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo – DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3918728,06</ValorInicial><ValorFinal>3918728,06</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3769</idOrigem><CnpjFormatado>49.857.046/0001-10</CnpjFormatado><Id>42911</Id></row>
<row _id="6030"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-C29JZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALIMENTARES REFEICOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14086728000192</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada em Serviços Contínuos de Nutrição e Alimentação Coletiva Preparada nas Dependências das Unidades Socioeducativas do IASES - REGIONAL NORTE, CSE E UNIMETRO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4883644,80</ValorInicial><ValorFinal>5023545,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8180</idOrigem><CnpjFormatado>14.086.728/0001-92</CnpjFormatado><Id>42924</Id></row>
<row _id="6031"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-63PZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 095/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>16502551000193</CnpjFornecedor><Objeto>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3064,25</ValorInicial><ValorFinal>3064,25</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8747</idOrigem><CnpjFormatado>16.502.551/0001-93</CnpjFormatado><Id>42967</Id></row>
<row _id="6032"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-63PZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 096/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>16502551000193</CnpjFornecedor><Objeto>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3064,25</ValorInicial><ValorFinal>3064,25</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8748</idOrigem><CnpjFormatado>16.502.551/0001-93</CnpjFormatado><Id>42968</Id></row>
<row _id="6033"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-63PZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 093/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>16502551000193</CnpjFornecedor><Objeto>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3064,25</ValorInicial><ValorFinal>3064,25</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8744</idOrigem><CnpjFormatado>16.502.551/0001-93</CnpjFormatado><Id>42969</Id></row>
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<row _id="6035"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-63PZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 097/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3051,26</ValorInicial><ValorFinal>3051,26</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8761</idOrigem><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>42974</Id></row>
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<row _id="6037"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-63PZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 099/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3051,26</ValorInicial><ValorFinal>3051,26</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8763</idOrigem><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>42976</Id></row>
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<row _id="6040"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-63PZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3051,26</ValorInicial><ValorFinal>3051,26</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8766</idOrigem><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>42979</Id></row>
<row _id="6041"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-63PZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0103/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3051,26</ValorInicial><ValorFinal>3051,26</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8767</idOrigem><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>42980</Id></row>
<row _id="6042"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-6P6L2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>RDC - Disputa Aberta Eletrônic</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>RDC 008-2022/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO A.MADEIRA-STONENGE-FRADE</Fornecedor><CnpjFornecedor>49624797000197</CnpjFornecedor><Objeto>ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA 
ES-488, TRECHO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ENTR. BR-101 (FRADE), COM EXTENSÃO DE 12,90 KM, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NA ÁREA 
DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA REGIONAL II (SR-II) DO 
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO (DER-ES).</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>183681654,31</ValorInicial><ValorFinal>183681654,31</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5097</idOrigem><CnpjFormatado>49.624.797/0001-97</CnpjFormatado><Id>42992</Id></row>
<row _id="6043"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QJG88</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEMEAR CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL E RURAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18165836000101</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço técnico de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR de propriedades e posses rurais de até 4 módulos fiscais.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2790499,33</ValorInicial><ValorFinal>2790499,33</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5391</idOrigem><CnpjFormatado>18.165.836/0001-01</CnpjFormatado><Id>43110</Id></row>
<row _id="6044"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QJG88</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VARGAS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12182064000130</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço técnico de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR de propriedades e posses rurais de até 4 módulos fiscais.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1328936,80</ValorInicial><ValorFinal>1328936,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5387</idOrigem><CnpjFormatado>12.182.064/0001-30</CnpjFormatado><Id>43111</Id></row>
<row _id="6045"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JPTC2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0040/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00121/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13540305000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62590,20</ValorInicial><ValorFinal>62590,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3527</idOrigem><CnpjFormatado>13.540.305/0001-38</CnpjFormatado><Id>43224</Id></row>
<row _id="6046"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6T371</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>RDC - Disputa Aberta Eletrônic</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>RDC 014/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LATEC ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9110878000154</CnpjFornecedor><Objeto>ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL, PONTE SOBRE O RIO CAXIXE, COM 15,00 METROS DE EXTENSÃO, INCLUSIVE SEUS ENCABEÇAMENTOS, TOTALIZANDO 212,98 METROS, NO ENTR. ES-477, DISTRITO DE LIMOEIRO, MUNICÍPIO DE CASTELO, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA REGIONAL II DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SR-II/DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2775681,85</ValorInicial><ValorFinal>2775681,85</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4999</idOrigem><CnpjFormatado>09.110.878/0001-54</CnpjFormatado><Id>43317</Id></row>
<row _id="6047"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1RCKV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>RDC - Disputa Aberta Eletrônic</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>RDC 012/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>30686869000100</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE GEOMETRIA E SINALIZAÇÃO DE 4 (QUATRO) INTERSEÇÕES NA ES-010, KM 1 (ENTR. RODOVIA ES-010 X ROD. NORTE SUL), KM 5 (ACESSO AMAGES E BATALHÃO DOS BOMBEIROS), KM 9 (ACESSO BAIRRO OURIMAR), E KM 10 (CURVA DA BALEIA), TODOS NO MUNICÍPIO DA SERRA, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA REGIONAL I (SR-1) DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2427119,52</ValorInicial><ValorFinal>2427119,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3717</idOrigem><CnpjFormatado>30.686.869/0001-00</CnpjFormatado><Id>43319</Id></row>
<row _id="6048"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1F3N2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0114/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 255812/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto> PROCEDIMENTO DACRIOCISTORRINOSTOMIA EM OLHO DIREITO,
PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC – Nº. 0001375-86.2018.8.08.0008
EM FAVOR DE A.P.S.G</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9100,00</ValorInicial><ValorFinal>9100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9491</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>43331</Id></row>
<row _id="6049"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C3BK3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9102472000120</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>770400,00</ValorInicial><ValorFinal>770400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3243</idOrigem><CnpjFormatado>09.102.472/0001-20</CnpjFormatado><Id>43376</Id></row>
<row _id="6050"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FJWGK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026 - CPLRodovia/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ZAMBELINE ENGENHARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9352456000195</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de obras e serviços para Revitalização da Rua Diógenes Malacarne, trecho: Entr° Rua São Paulo – Entr° Rua Maria da Penha Queiroz (Bairro Praia da Costa), com 487,67 metros de extensão no município de Vila Velha, na área sob jurisdição da Superintendência de Empreendimentos Urbanos (SE-U).</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3582002,51</ValorInicial><ValorFinal>3582002,51</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3266</idOrigem><CnpjFormatado>09.352.456/0001-95</CnpjFormatado><Id>43403</Id></row>
<row _id="6051"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S5P2R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0079/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RECOMAC COMERCIO, CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5090932000196</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada, para prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva no Sistema Gerador de Vapor, equipamentos integrantes do sistema e rede de distribuição de vapor e água, incluindo o fornecimento de peças pela Contratada, para suprimento das necessidades do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares;</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>288999,96</ValorInicial><ValorFinal>288999,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4941</idOrigem><CnpjFormatado>05.090.932/0001-96</CnpjFormatado><Id>43448</Id></row>
<row _id="6052"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5CCD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LOCKIN CONSTRUTORA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15600848000129</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa para Execução de Serviço de PAVIMENTAÇÃO do Trecho "Sede - São Jorge - 2ª Etapa, no município de Brejetuba/ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Rescisão Contratual</Situacao><DataCelebracao>2023-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23700839,96</ValorInicial><ValorFinal>23700839,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3826</idOrigem><CnpjFormatado>15.600.848/0001-29</CnpjFormatado><Id>43470</Id></row>
<row _id="6053"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1Q679</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027 CPL-Edific./2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 022/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TRIENG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26575059000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para conclusão da construção da Escola Técnica Estadual no Município de Afonso Cláudio/ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7528994,64</ValorInicial><ValorFinal>7528994,64</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5003</idOrigem><CnpjFormatado>26.575.059/0001-00</CnpjFormatado><Id>43487</Id></row>
<row _id="6054"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N0H68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reforma e ampliação na EEEFM Professora Maria Olinda de Oliveira Menezes, localizada no município de Serra/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6153893,13</ValorInicial><ValorFinal>13748971,05</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3251</idOrigem><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>43494</Id></row>
<row _id="6055"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-W4Q08</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>RDC - Disputa Aberta Eletrônic</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>RDC 001/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA ÁPIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>17155391000116</CnpjFornecedor><Objeto>EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA ES-318, TRECHO ENTR. BR-101/ES – ENTR. ES-315 – ENTR. ES-010 – BINARIO (GURIRI), SOB JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA REGIONAL IV (SR-4) DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES. EXTENSÃO: 24,6 KM</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>164297137,54</ValorInicial><ValorFinal>164297137,54</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5831</idOrigem><CnpjFormatado>17.155.391/0001-16</CnpjFormatado><Id>43505</Id></row>
<row _id="6056"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0HFGB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DELFIN CONSTRUTORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4812583000106</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reforma e ampliação na EEEFM NÉA SALLES NUNES PEREIRA, localizada no município de Cariacica/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8068533,65</ValorInicial><ValorFinal>8717079,16</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5341</idOrigem><CnpjFormatado>04.812.583/0001-06</CnpjFormatado><Id>43506</Id></row>
<row _id="6057"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WFZB5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>056/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BIC SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7648286000165</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição e
alimentação para os presos custodiados no Centro de Detenção Provisória de Guarapari.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-09-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19355,96</ValorInicial><ValorFinal>19355,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5295</idOrigem><CnpjFormatado>07.648.286/0001-65</CnpjFormatado><Id>43529</Id></row>
<row _id="6058"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-CLS6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032 - 2ª CPP/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA ASTECA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>71385777000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de manutenção continuada de sinalização horizontal, vertical, suspensa e dispositivos auxiliares de segurança em toda malha rodoviária estadual, das Rodovias sob jurisdição das Superintendências Executivas Regionais.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14891913,00</ValorInicial><ValorFinal>14891913,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>2991</idOrigem><CnpjFormatado>71.385.777/0001-60</CnpjFormatado><Id>43551</Id></row>
<row _id="6059"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-CLS6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032 - 2ª CPP/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>16502551000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de manutenção continuada de sinalização horizontal, vertical, suspensa e dispositivos auxiliares de segurança em toda malha rodoviária estadual, das Rodovias sob jurisdição das Superintendências Executivas Regionais.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12000000,00</ValorInicial><ValorFinal>12000000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3133</idOrigem><CnpjFormatado>16.502.551/0001-93</CnpjFormatado><Id>43552</Id></row>
<row _id="6060"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-CLS6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032 - 2ª CPP/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de manutenção continuada de sinalização horizontal, vertical, suspensa e dispositivos auxiliares de segurança em toda malha rodoviária estadual, das Rodovias sob jurisdição das Superintendências Executivas Regionais.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21399995,93</ValorInicial><ValorFinal>21399995,93</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3267</idOrigem><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>43553</Id></row>
<row _id="6061"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-CLS6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032 - 2ª CPP/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de manutenção continuada de sinalização horizontal, vertical, suspensa e dispositivos auxiliares de segurança em toda malha rodoviária estadual, das Rodovias sob jurisdição das Superintendências Executivas Regionais.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24478994,33</ValorInicial><ValorFinal>24478994,33</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3270</idOrigem><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>43554</Id></row>
<row _id="6062"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F0PGN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>77/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 986/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO (LIXEIRAS )</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7950,85</ValorInicial><ValorFinal>7950,85</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5272</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>43571</Id></row>
<row _id="6063"><IdOrgao>867</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO DE MODERNIZACAO E INCENTIVO A COBRANCA DA DIVIDA ATIVA E DE REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0V23C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0000000000000009/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e pinturas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10587,62</ValorInicial><ValorFinal>10587,62</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6408</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>43585</Id></row>
<row _id="6064"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7G653</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONFIA VEICULOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3867711000156</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de locação de 03 (três) veículos automotores sem motorista, para atender às necessidades do PRODEST.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>102963,60</ValorInicial><ValorFinal>102963,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3057</idOrigem><CnpjFormatado>03.867.711/0001-56</CnpjFormatado><Id>43609</Id></row>
<row _id="6065"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KRPBK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0095/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de HIDRANTE CORPORAL E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56730,00</ValorInicial><ValorFinal>56730,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5117</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>43610</Id></row>
<row _id="6066"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KRPBK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0095/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de HIDRANTE CORPORAL E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>54900,00</ValorInicial><ValorFinal>54900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5119</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>43611</Id></row>
<row _id="6067"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J4W3Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>022-CPP1/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7343712000152</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a central privada de comutação telefônica (CPCT) - PABX, provida de tecnologia TDM/IP, analógica, digital e IP, para atender a Secretaria de Estado da Segurança  Pública e Defesa Social - SESP e demais unidades vinculadas</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6580,00</ValorInicial><ValorFinal>6580,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3456</idOrigem><CnpjFormatado>07.343.712/0001-52</CnpjFormatado><Id>43624</Id></row>
<row _id="6068"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TJ95B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>070/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001-2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LEUDES LOUBACK FILHO 07877768745 - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20419983000102</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO DO CORPO MUSICAL DA PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49250,00</ValorInicial><ValorFinal>49250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7670</idOrigem><CnpjFormatado>20.419.983/0001-02</CnpjFormatado><Id>43629</Id></row>
<row _id="6069"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9L16J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>047/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO</Fornecedor><CnpjFornecedor>13497418000106</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa ou cooperativa para executar o serviço de transporte escolar visando o atendimento dos alunos matriculados na rede estadual de ensino do município de Castelo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2557298,27</ValorInicial><ValorFinal>2607437,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3255</idOrigem><CnpjFormatado>13.497.418/0001-06</CnpjFormatado><Id>43630</Id></row>
<row _id="6070"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VQN9F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>057/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265640/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1759236000179</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLÓGICO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 006/2022 - LABORATÓRIO/UIJM.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>94000,00</ValorInicial><ValorFinal>94000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5334</idOrigem><CnpjFormatado>01.759.236/0001-79</CnpjFormatado><Id>43632</Id></row>
<row _id="6071"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-639BD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>063/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 003-2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>POAR REFRIGERACAO E SERVICOS EM GERAIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>97530084000107</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA O QUARTEL DO COMANDO GERAL DA PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9670,00</ValorInicial><ValorFinal>9670,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7671</idOrigem><CnpjFormatado>97.530.084/0001-07</CnpjFormatado><Id>43633</Id></row>
<row _id="6072"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-MV6P4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>028 - CPLRodovia/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>36313112000140</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução da Obra de Arte Especial sobre o Córrego Lambari, com 120,0 metro de extensão, na Rodovia ES-358, trecho Vila Valério x Guaxe (Distrito de Linhares), inclusive seus encontros e encabeçamentos, no município de Vila Valério, sob jurisdição da Superintendência Executiva Regional III (SR-III) do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14771764,35</ValorInicial><ValorFinal>14771764,35</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5087</idOrigem><CnpjFormatado>36.313.112/0001-40</CnpjFormatado><Id>43645</Id></row>
<row _id="6073"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MFVW0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>025 - CPLRodovia/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO NV 25</Fornecedor><CnpjFornecedor>50942715000131</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de obras e serviços para Implantação e Pavimentação da Rodovia ES-137, trecho: Patrimônio da Penha – Santo Antônio do XV, com extensão de 13,80 km, no município de Nova Venécia, na área de abrangência da Superintendência Executiva Regional IV (SR-IV) do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo – DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66779410,80</ValorInicial><ValorFinal>66779410,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7183</idOrigem><CnpjFormatado>50.942.715/0001-31</CnpjFormatado><Id>43649</Id></row>
<row _id="6074"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1BZ2Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>063/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>776218000132</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS. LOCALIZAÇÃO: REGIÃO METROPOLITANA (VIANA, CARIACICA E SERRA)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35900,00</ValorInicial><ValorFinal>35900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3481</idOrigem><CnpjFormatado>00.776.218/0001-32</CnpjFormatado><Id>43651</Id></row>
<row _id="6075"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TGD8D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>064/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>776218000132</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS. LOCALIZAÇÃO: REGIÃO SUL.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13060,00</ValorInicial><ValorFinal>13060,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5297</idOrigem><CnpjFormatado>00.776.218/0001-32</CnpjFormatado><Id>43655</Id></row>
<row _id="6076"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G5GZJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>065/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33614013000100</CnpjFornecedor><Objeto> Prestação dos serviços de controle de pragas nas dependências das unidades prisionais e administrativas da Secretaria de Estado da Justiça, localizados nos municípios de Barra de São Francisco, Colatina e São Domingos do Norte.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9884,00</ValorInicial><ValorFinal>9884,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5308</idOrigem><CnpjFormatado>33.614.013/0001-00</CnpjFormatado><Id>43657</Id></row>
<row _id="6077"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7SR4H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>68/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>15250965000100</CnpjFornecedor><Objeto>PROTETOR SOLAR FATOR 60 COM AÇÃO REPELENTE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12090,00</ValorInicial><ValorFinal>12090,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3401</idOrigem><CnpjFormatado>15.250.965/0001-00</CnpjFormatado><Id>43665</Id></row>
<row _id="6078"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-01FX2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>029-CPL-Edific./2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39710111000127</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para instalação da plataforma elevatória e manutenção na EEEFM Ormanda Gonçalves no Município de Vila Velha-ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>470855,67</ValorInicial><ValorFinal>470855,67</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5969</idOrigem><CnpjFormatado>39.710.111/0001-27</CnpjFormatado><Id>43681</Id></row>
<row _id="6079"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LXVMT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>048/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1721454000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gás liquefeito de petróleo – GLP em botijas de 13 (treze) Kg para atendimento desta Unidade Central da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, Galpão localizado em Jardim Limoeiro, Galpão em Chácara Parreiral, pertencentes à Secretaria de Estado da Educação, Superintendência Regional de Educação Vila Velha, e em cilindros de 45 (quarenta e cinco) Kg para a Superintendência Regional de Educação Carapina.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15390,67</ValorInicial><ValorFinal>15390,67</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3161</idOrigem><CnpjFormatado>01.721.454/0001-14</CnpjFormatado><Id>43682</Id></row>
<row _id="6080"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZFMHV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS ULTRAFINOS PARA ATENDER A SEFAZ/ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>36980,00</ValorInicial><ValorFinal>36980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6117</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>43683</Id></row>
<row _id="6081"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-16ZTP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASTERIXCO TELECOM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22416591000115</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de captura de imagens, alarme e controle de acesso nas unidades da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo – SEFAZ/ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-05-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2448000,00</ValorInicial><ValorFinal>2448000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5122</idOrigem><CnpjFormatado>22.416.591/0001-15</CnpjFormatado><Id>43684</Id></row>
<row _id="6082"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SLTFK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0100/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 321/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>7086548000145</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HRAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>142545,00</ValorInicial><ValorFinal>142545,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5530</idOrigem><CnpjFormatado>07.086.548/0001-45</CnpjFormatado><Id>43697</Id></row>
<row _id="6083"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SLTFK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0100/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 320/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>8379450000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HRAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>168350,00</ValorInicial><ValorFinal>168350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5527</idOrigem><CnpjFormatado>08.379.450/0001-49</CnpjFormatado><Id>43698</Id></row>
<row _id="6084"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J2BMM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00062/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Brasil Radiowave Ltda-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5780907000134</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - CRDR METROPOLITANO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10508,12</ValorInicial><ValorFinal>10508,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3654</idOrigem><CnpjFormatado>05.780.907/0001-34</CnpjFormatado><Id>43699</Id></row>
<row _id="6085"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J2BMM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8030429000133</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - CRDR METROPOLITANO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5589,84</ValorInicial><ValorFinal>5589,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3657</idOrigem><CnpjFormatado>08.030.429/0001-33</CnpjFormatado><Id>43700</Id></row>
<row _id="6086"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-249P4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>049/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>REPRESENTACOES PAULISTA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28140085000122</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de materiais didáticos de Língua Inglesa e de Língua Espanhola, em versão física e digital, com plataforma de ambiente virtual de aprendizagem – AVA, para estudantes e professores da rede escolar pública estadual, incluindo capacitação docente sobre a utilização didática desses materiais para uso nas aulas de Língua Estrangeira nos cursos oferecidos pelos Centros Estaduais de Idiomas – CEIs</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1247492,34</ValorInicial><ValorFinal>1247492,34</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3254</idOrigem><CnpjFormatado>28.140.085/0001-22</CnpjFormatado><Id>43712</Id></row>
<row _id="6087"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-W24ZW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Stronger Segurança &amp; Vigilancia Privada Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>27672679000200</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Guarda e Vigilância Patrimonial Armada.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23064,00</ValorInicial><ValorFinal>23064,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4927</idOrigem><CnpjFormatado>27.672.679/0002-00</CnpjFormatado><Id>43713</Id></row>
<row _id="6088"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M1NKW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>073/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E RODOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>66540,00</ValorInicial><ValorFinal>66540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8302</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>43714</Id></row>
<row _id="6089"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XD4S5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>139/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TRUCK COM PRANCHA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>543000,00</ValorInicial><ValorFinal>543000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3830</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>43717</Id></row>
<row _id="6090"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7PJ4F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>050/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2201230000144</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação predial, bem como, serviços de desinfecção de
reservatórios de água potável (caixa d’agua e cisterna), inclusive com fornecimento de materiais de consumo (exceto materiais de higiene pessoal) e equipamentos de limpeza, para manutenção nas dependências internas e externas das Unidades Escolares e Administrativas da SEDU (Lotes 1, 2 e 3)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34996173,60</ValorInicial><ValorFinal>34996173,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5239</idOrigem><CnpjFormatado>02.201.230/0001-44</CnpjFormatado><Id>43718</Id></row>
<row _id="6091"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7PJ4F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>050/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2201230000144</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação predial, bem como, serviços de desinfecção de
reservatórios de água potável (caixa d’agua e cisterna), inclusive com fornecimento de materiais de consumo (exceto materiais de higiene pessoal) e equipamentos de limpeza, para manutenção nas dependências internas e externas das Unidades Escolares e Administrativas da SEDU (Lotes 1, 2 e 3)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27915372,72</ValorInicial><ValorFinal>27915372,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6430</idOrigem><CnpjFormatado>02.201.230/0001-44</CnpjFormatado><Id>43719</Id></row>
<row _id="6092"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7PJ4F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>050/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 011.../2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BRASLIMP SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32444895000140</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação predial, bem como, serviços de desinfecção de
reservatórios de água potável (caixa d’agua e cisterna), inclusive com fornecimento de materiais de consumo (exceto materiais de higiene pessoal) e equipamentos de limpeza, para manutenção nas dependências internas e externas das Unidades Escolares e Administrativas da SEDU (Lotes 1, 2 e 3)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>42084999,84</ValorInicial><ValorFinal>79980382,17</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5378</idOrigem><CnpjFormatado>32.444.895/0001-40</CnpjFormatado><Id>43720</Id></row>
<row _id="6093"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XC1V4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VSG - VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31276470000106</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviço de Guarda e Vigilância Patrimonial Armada e Serviço de Monitoramento de Sistema de Alarme.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2472718950,16</ValorInicial><ValorFinal>2972469,01</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3118</idOrigem><CnpjFormatado>31.276.470/0001-06</CnpjFormatado><Id>43726</Id></row>
<row _id="6094"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M8BT0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>046/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>R7 GERADORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21918918000194</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em grupo gerador e subestação de energia</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39750,00</ValorInicial><ValorFinal>39750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3529</idOrigem><CnpjFormatado>21.918.918/0001-94</CnpjFormatado><Id>43727</Id></row>
<row _id="6095"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z61P4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>041 - 2ª CPP/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28542082000115</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio nos Programas de Desapropriação e Reassentamento necessários para as obras e serviços gerenciados pelo DER-ES, para liberação de frentes de obras de infraestrutura do
DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4025478,35</ValorInicial><ValorFinal>4025478,35</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4882</idOrigem><CnpjFormatado>28.542.082/0001-15</CnpjFormatado><Id>43766</Id></row>
<row _id="6096"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CZ410</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.</Fornecedor><CnpjFornecedor>8448403000100</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO DE REPRESENTAÇÃO, SEM MOTORISTA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>54999,96</ValorInicial><ValorFinal>4583,33</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3651</idOrigem><CnpjFormatado>08.448.403/0001-00</CnpjFormatado><Id>43771</Id></row>
<row _id="6097"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-W4G8C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>039/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>OF.CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>4729210000176</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>515999,00</ValorInicial><ValorFinal>515999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7011</idOrigem><CnpjFormatado>04.729.210/0001-76</CnpjFormatado><Id>43772</Id></row>
<row _id="6098"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S7FGJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0067/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 263382/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE USO DURADOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NREV/SRSV,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1586,32</ValorInicial><ValorFinal>1586,32</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3597</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>43773</Id></row>
<row _id="6099"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S7FGJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0067/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 263383/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE USO DURADOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NREV/SRSV,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>700,00</ValorInicial><ValorFinal>700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3596</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>43774</Id></row>
<row _id="6100"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S7FGJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0067/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 263400/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE USO DURADOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NREV/SRSV,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>757,92</ValorInicial><ValorFinal>757,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3593</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>43775</Id></row>
<row _id="6101"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D5DN6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>047/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17800119000141</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em locação, implantação e manutenção de sistema de monitoramento / CFTV</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31476,00</ValorInicial><ValorFinal>31476,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3272</idOrigem><CnpjFormatado>17.800.119/0001-41</CnpjFormatado><Id>43778</Id></row>
<row _id="6102"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-DGPK9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>030 CPL-Edific./2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27261959000137</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para reforma e ampliação da Escola Estadual Manoel Lopes, localizada no Município de Serra-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-11-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8379635,12</ValorInicial><ValorFinal>8379635,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5839</idOrigem><CnpjFormatado>27.261.959/0001-37</CnpjFormatado><Id>43780</Id></row>
<row _id="6103"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BMM58</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ENGEMONT ENGENHARIA &amp; SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12667910000101</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva na subestação de energia da SEGER, conforme apontado nos laudos emitidos pela empresa CIRTELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>126000,00</ValorInicial><ValorFinal>126000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3464</idOrigem><CnpjFormatado>12.667.910/0001-01</CnpjFormatado><Id>43781</Id></row>
<row _id="6104"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CSD2K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>12900948000182</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de envio de mensagens curtas de texto - SMS (Short Message Service).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>489600,00</ValorInicial><ValorFinal>489600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3655</idOrigem><CnpjFormatado>12.900.948/0001-82</CnpjFormatado><Id>43782</Id></row>
<row _id="6105"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BCM91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>028/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Stronger Segurança &amp; Vigilancia Privada Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>27672679000200</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de guarda e vigilância, armada e desarmada. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>613399,92</ValorInicial><ValorFinal>613399,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5492</idOrigem><CnpjFormatado>27.672.679/0002-00</CnpjFormatado><Id>43783</Id></row>
<row _id="6106"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D9CZV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7343712000152</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto deste Pregão é a contratação de serviços de suporte técnico, instalação, operação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e partes para Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT)-
PABX; Tecnologia: TDM/IP, analógica, digital e IP, conforme especificações do Anexo I do presente Edital.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15360,00</ValorInicial><ValorFinal>15360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3333</idOrigem><CnpjFormatado>07.343.712/0001-52</CnpjFormatado><Id>43784</Id></row>
<row _id="6107"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GFK74</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>11/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47298846000113</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de e kit de combate incêndio para ser acoplado em caminhonete, em atendimento a emenda parlamentar ao município de São Domingos do Norte.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>36000,00</ValorInicial><ValorFinal>36000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5164</idOrigem><CnpjFormatado>47.298.846/0001-13</CnpjFormatado><Id>43785</Id></row>
<row _id="6108"><IdOrgao>767</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JPMB5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>12/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTI Design Comunicação Visual &amp; Construção Civil Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>32914423000103</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de serviço de adesivamento (plotagem) de 50 caminhonetes 4x4 (FIAT TORO) em atendimento ao Projeto de doação de Caminhonetes aos municípios (COMPDECS).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3344</idOrigem><CnpjFormatado>32.914.423/0001-03</CnpjFormatado><Id>43787</Id></row>
<row _id="6109"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X3MGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>051/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39307673000124</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de controle de acesso através de catracas eletrônicas, com o fornecimento do software de controle, a ser instalado no hall de entrada da Secretaria de Estado da Educação – SEDU.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>275600,00</ValorInicial><ValorFinal>275600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3443</idOrigem><CnpjFormatado>39.307.673/0001-24</CnpjFormatado><Id>43788</Id></row>
<row _id="6110"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NFBNQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES SMARTPHONE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>38315,00</ValorInicial><ValorFinal>38315,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3398</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>43789</Id></row>
<row _id="6111"><IdOrgao>787</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FKWG6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>75/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39637509000185</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de politriz, soprador térmico e acessórios.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>54999,90</ValorInicial><ValorFinal>54999,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3622</idOrigem><CnpjFormatado>39.637.509/0001-85</CnpjFormatado><Id>43790</Id></row>
<row _id="6112"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JBKBQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0027/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 24/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6038607000147</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6747,60</ValorInicial><ValorFinal>6747,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6960</idOrigem><CnpjFormatado>06.038.607/0001-47</CnpjFormatado><Id>43791</Id></row>
<row _id="6113"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JBKBQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0027/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 25/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7399,40</ValorInicial><ValorFinal>7399,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6959</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>43792</Id></row>
<row _id="6114"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WQZ73</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>74/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JETCO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5523508000198</CnpjFornecedor><Objeto>Veículo Tipo Moto Aquática.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>284900,00</ValorInicial><ValorFinal>284900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5061</idOrigem><CnpjFormatado>05.523.508/0001-98</CnpjFormatado><Id>43795</Id></row>
<row _id="6115"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CTGB7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>022/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DUAL ENGENHARIA EIRELI.</Fornecedor><CnpjFornecedor>4662878000143</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reforma na EEEFM Adolfina Zamprogno, localizada no município de Vila Velha/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4317233,43</ValorInicial><ValorFinal>4317233,43</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5534</idOrigem><CnpjFormatado>04.662.878/0001-43</CnpjFormatado><Id>43801</Id></row>
<row _id="6116"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XX9D5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RG PROVIDER LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5890739000130</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3087,00</ValorInicial><ValorFinal>3087,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3840</idOrigem><CnpjFormatado>05.890.739/0001-30</CnpjFormatado><Id>43804</Id></row>
<row _id="6117"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XX9D5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASTERIXCO TELECOM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22416591000115</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8054,37</ValorInicial><ValorFinal>8054,37</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3839</idOrigem><CnpjFormatado>22.416.591/0001-15</CnpjFormatado><Id>43805</Id></row>
<row _id="6118"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6TQL1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>COLINA SOLUCOES E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11331297000194</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES E COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DAS REGIÕES SUL E NORTE.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Rescisão Contratual</Situacao><DataCelebracao>2023-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>538939,92</ValorInicial><ValorFinal>538939,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3335</idOrigem><CnpjFormatado>11.331.297/0001-94</CnpjFormatado><Id>43807</Id></row>
<row _id="6119"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6TQL1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3659631000105</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES E COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DAS REGIÕES SUL E NORTE.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>53006,76</ValorInicial><ValorFinal>53006,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8343</idOrigem><CnpjFormatado>03.659.631/0001-05</CnpjFormatado><Id>43808</Id></row>
<row _id="6120"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6TQL1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3659631000105</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES E COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DAS REGIÕES SUL E NORTE.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>47602,76</ValorInicial><ValorFinal>47602,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8196</idOrigem><CnpjFormatado>03.659.631/0001-05</CnpjFormatado><Id>43809</Id></row>
<row _id="6121"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0XFNF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CAFE EXPRESS - ALUGUEL E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA   - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17339545000120</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de locação de máquinas automáticas de bebidas quentes.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4924</idOrigem><CnpjFormatado>17.339.545/0001-20</CnpjFormatado><Id>43810</Id></row>
<row _id="6122"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-09CB5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>024/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32416430000185</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reforma na EEEFM Olavo Rodrigues da Costa, localizada no município de Ibitirama/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3666314,51</ValorInicial><ValorFinal>3780377,74</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5043</idOrigem><CnpjFormatado>32.416.430/0001-85</CnpjFormatado><Id>43811</Id></row>
<row _id="6123"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JSQBF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FUTURA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23869776000148</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de aparelhos de ar-condicionado tipo split no Terminal de Passageiros do Aeroporto Regional de Linhares (ES).</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>240000,00</ValorInicial><ValorFinal>246793,85</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3435</idOrigem><CnpjFormatado>23.869.776/0001-48</CnpjFormatado><Id>43816</Id></row>
<row _id="6124"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B5RBL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>80/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.</Fornecedor><CnpjFornecedor>22253771000123</CnpjFornecedor><Objeto> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DA SUBESTAÇÃO AÉREA
DE 150 KVA DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE MARATAÍZES -CDPM</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>84800,00</ValorInicial><ValorFinal>84800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3312</idOrigem><CnpjFormatado>22.253.771/0001-23</CnpjFormatado><Id>43817</Id></row>
<row _id="6125"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HQPGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>068/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>18777355000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FREEZER E ARMÁRIO PARA TRANSPORTE DE PÃES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>18999,00</ValorInicial><ValorFinal>18999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8589</idOrigem><CnpjFormatado>18.777.355/0001-57</CnpjFormatado><Id>43818</Id></row>
<row _id="6126"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HQPGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>068/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FREEZER E ARMÁRIO PARA TRANSPORTE DE PÃES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5359,40</ValorInicial><ValorFinal>5359,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8551</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>43819</Id></row>
<row _id="6127"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FV93C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>048/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 141/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de OPME PROTESE CABEÇA DE RADIO /QUADRIL E OUTRAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>175000,00</ValorInicial><ValorFinal>175000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6318</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>43821</Id></row>
<row _id="6128"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N1VG3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>064/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LOCARES LOCACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12294939000195</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTEINER</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64500,00</ValorInicial><ValorFinal>64500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3460</idOrigem><CnpjFormatado>12.294.939/0001-95</CnpjFormatado><Id>43824</Id></row>
<row _id="6129"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L69WH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0035/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 222/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VEGAS COMERCIAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>1135933000159</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de enxoval/HOTELARIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1455088,50</ValorInicial><ValorFinal>1455088,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6962</idOrigem><CnpjFormatado>01.135.933/0001-59</CnpjFormatado><Id>43826</Id></row>
<row _id="6130"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CBFFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>025-CPP1/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FUTURA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23869776000148</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e insumos de 04 (quatro) condicionadores de ar de precisão do tipo Self Contained, modelo VSCP 050, 5TR, Linha VEGA PREMIUM do fabricante DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO, pertencentes à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29780,00</ValorInicial><ValorFinal>29780,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3099</idOrigem><CnpjFormatado>23.869.776/0001-48</CnpjFormatado><Id>43828</Id></row>
<row _id="6131"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0FZTP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7690538000114</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de construção de muro de fechamento e arrimo da EEEFM Fraternidade Luz, localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1485285,18</ValorInicial><ValorFinal>1530521,95</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5764</idOrigem><CnpjFormatado>07.690.538/0001-14</CnpjFormatado><Id>43829</Id></row>
<row _id="6132"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WTQZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0026/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 72/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SUELEN C C S S VEIGA</Fornecedor><CnpjFornecedor>34171032000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MANGUEIRA PARA FURADEIRA CENTRO CIRÚRGICO)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>71220,00</ValorInicial><ValorFinal>71220,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6963</idOrigem><CnpjFormatado>34.171.032/0001-71</CnpjFormatado><Id>43830</Id></row>
<row _id="6133"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R2PB8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ONE OPERADORA DE VIAGENS E INTERCAMBIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12576110000185</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de instituição especializada em serviços de intercâmbio cultural com “curso intensivo de línguas”, para estudantes dos Centros Estaduais de Idiomas-CEIs, devidamente matriculados no Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Ensino</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8486899,70</ValorInicial><ValorFinal>8486899,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6111</idOrigem><CnpjFormatado>12.576.110/0001-85</CnpjFormatado><Id>43831</Id></row>
<row _id="6134"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T84HR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 263680/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA COM
PRÓTESE TOTAL DE JOELHOS, TIPO
HINGE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>203090,00</ValorInicial><ValorFinal>203090,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3642</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>43832</Id></row>
<row _id="6135"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-66DWM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 263443/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CIRURGIA REVISÃO DE PRÓTESE DE QUADRILCOM MATERIAL DE AUMENTO - CUNHAS METÁLICAS EM METAL TRABECULADO OU BANCO DE OSSOS, para atender o paciente P.L.C;</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>111380,00</ValorInicial><ValorFinal>111380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3592</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>43833</Id></row>
<row _id="6136"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z806C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 263899/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>E ARTROPLASTIA DE REVISÃO DO QUADRIL DIREITO COM A
NECESSIDADE DE ENXERTO OSSEO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>96000,00</ValorInicial><ValorFinal>96000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3645</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>43834</Id></row>
<row _id="6137"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GKKNK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5264014000136</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, instalados conforme descrito no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>79998,96</ValorInicial><ValorFinal>79998,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3587</idOrigem><CnpjFormatado>05.264.014/0001-36</CnpjFormatado><Id>43835</Id></row>
<row _id="6138"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QF9JW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>8649427000127</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e desentupimento de fossas, caixas com grelhas - drenagens de águas pluviais, de passagens para esgoto e caixas de gordura instaladas no âmbito deste do CRE Metropolitano.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45100,00</ValorInicial><ValorFinal>45100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5570</idOrigem><CnpjFormatado>08.649.427/0001-27</CnpjFormatado><Id>43836</Id></row>
<row _id="6139"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X13RR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 263922/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>S &amp; S MEDICAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>21592511000110</CnpjFornecedor><Objeto>IMPLANTES DENTÁRIOS NA PARTE SUPERIOR.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>32300,00</ValorInicial><ValorFinal>32300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3525</idOrigem><CnpjFormatado>21.592.511/0001-10</CnpjFormatado><Id>43837</Id></row>
<row _id="6140"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3LB48</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>J F L SERVICOS EIRELI- EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11511109000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços especializados em MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - PORTARIA COPA ARTIFICE E AJUDANTE DE CAMPO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>94650,52</ValorInicial><ValorFinal>94650,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5031</idOrigem><CnpjFormatado>11.511.109/0001-00</CnpjFormatado><Id>43839</Id></row>
<row _id="6141"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NCB87</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>082/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47298846000113</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Cimento</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16480,00</ValorInicial><ValorFinal>16480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8382</idOrigem><CnpjFormatado>47.298.846/0001-13</CnpjFormatado><Id>43840</Id></row>
<row _id="6142"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z09N6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 097/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TRIENG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26575059000100</CnpjFornecedor><Objeto>REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO ESTADUAL INTEGRADO DE EDUCAÇÃO RURAL DE ÁGUIA BRANCA</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8799996,93</ValorInicial><ValorFinal>8799996,93</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7641</idOrigem><CnpjFormatado>26.575.059/0001-00</CnpjFormatado><Id>43841</Id></row>
<row _id="6143"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N031M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7630001000169</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de aparelhos telefônicos do tipo IP para a Secretaria de Estado da Fazenda.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12900,00</ValorInicial><ValorFinal>12900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5093</idOrigem><CnpjFormatado>07.630.001/0001-69</CnpjFormatado><Id>43842</Id></row>
<row _id="6144"><IdOrgao>867</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO DE MODERNIZACAO E INCENTIVO A COBRANCA DA DIVIDA ATIVA E DE REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BQRF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0000000000000001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> GEDSON VINICIUS FAIRICH ASCASSIBAS 17544355721 - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27132779000155</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Purificadores de Água.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7900,00</ValorInicial><ValorFinal>7900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5042</idOrigem><CnpjFormatado>27.132.779/0001-55</CnpjFormatado><Id>43843</Id></row>
<row _id="6145"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FGPBR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>025/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LEADER PRATICE SERVICE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39582046000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de combate, controle e erradicação devetores e pragas urbanas (desinsetização, desratização, combate às larvas de mosquito e descupinização).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>69974,92</ValorInicial><ValorFinal>69974,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3354</idOrigem><CnpjFormatado>39.582.046/0001-00</CnpjFormatado><Id>43844</Id></row>
<row _id="6146"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R17GN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER AUTOMOTORES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15650133000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores sem motoristas.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8568,00</ValorInicial><ValorFinal>8568,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4950</idOrigem><CnpjFormatado>15.650.133/0001-80</CnpjFormatado><Id>43845</Id></row>
<row _id="6147"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q4PXM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>02/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 201/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>A.M. FERNANDES - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23065260000140</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHAS PARA ANESTESIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8364,80</ValorInicial><ValorFinal>8364,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5960</idOrigem><CnpjFormatado>23.065.260/0001-40</CnpjFormatado><Id>43846</Id></row>
<row _id="6148"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q4PXM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>02/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 226/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHAS PARA ANESTESIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11781,00</ValorInicial><ValorFinal>11781,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5966</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>43847</Id></row>
<row _id="6149"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q4PXM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>02/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 200/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHAS PARA ANESTESIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7798,80</ValorInicial><ValorFinal>7798,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5955</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>43848</Id></row>
<row _id="6150"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1VXVF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>03/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 199/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MISOPROSTOL 200 MG)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17350,00</ValorInicial><ValorFinal>17350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5253</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>43849</Id></row>
<row _id="6151"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V670B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>05/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 179/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27627,60</ValorInicial><ValorFinal>27627,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5257</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>43850</Id></row>
<row _id="6152"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GCNT1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 069/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EEEFM PRIMO BITTI, LOCALIZADA EM ARACRUZ/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO, ANEXOS AO PRESENTE EDITAL.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8874672,17</ValorInicial><ValorFinal>8874672,17</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6796</idOrigem><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>43851</Id></row>
<row _id="6153"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H6QZR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>35625405000108</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>143759,92</ValorInicial><ValorFinal>143759,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8224</idOrigem><CnpjFormatado>35.625.405/0001-08</CnpjFormatado><Id>43852</Id></row>
<row _id="6154"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-05X11</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>07/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 197/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35229486000119</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7395,00</ValorInicial><ValorFinal>7395,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5261</idOrigem><CnpjFormatado>35.229.486/0001-19</CnpjFormatado><Id>43853</Id></row>
<row _id="6155"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-05X11</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>07/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 546/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24432,00</ValorInicial><ValorFinal>24432,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5260</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>43854</Id></row>
<row _id="6156"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-05X11</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>07/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 196/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4334,00</ValorInicial><ValorFinal>4334,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5262</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>43855</Id></row>
<row _id="6157"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-c3fw6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264357/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME DE COLONOSCOPIA COM MUCOSECTOMIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1100,00</ValorInicial><ValorFinal>1100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3628</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>43856</Id></row>
<row _id="6158"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J5BF0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 011-2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLINILAB LABORATORIO E CONSULTORIO VETERINARIO LTDA   - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>623621000121</CnpjFornecedor><Objeto>Exames Laboratoriais de MORMO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31979,52</ValorInicial><ValorFinal>31979,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7672</idOrigem><CnpjFormatado>00.623.621/0001-21</CnpjFormatado><Id>43857</Id></row>
<row _id="6159"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K21XM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39224738000178</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTO E SOLUÇÃO PARA MONITORAMENTO, GESTÃO E BILHETAGEM DOS SERVIÇOS. - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>118028,64</ValorInicial><ValorFinal>118028,64</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5291</idOrigem><CnpjFormatado>39.224.738/0001-78</CnpjFormatado><Id>43858</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>124620,00</ValorInicial><ValorFinal>124620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5338</idOrigem><CnpjFormatado>07.343.712/0001-52</CnpjFormatado><Id>43869</Id></row>
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<row _id="6175"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1BG3S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00147/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1469689000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução de serviço de CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO TRECHO RODA D’ÁGUA – SÃO PAULO DE CIMA, ESTACA 265 NO MUNICIPIO DE CARIACIA-ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>318893,33</ValorInicial><ValorFinal>372652,34</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5720</idOrigem><CnpjFormatado>01.469.689/0001-60</CnpjFormatado><Id>43875</Id></row>
<row _id="6176"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KK158</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>pe 016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Carta Contrato 00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Carta Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RENOVA COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32616148000141</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO de Janela, SPLIT E CENTRAIS, com fornecimento de peças</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>235099,92</ValorInicial><ValorFinal>235099,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7899</idOrigem><CnpjFormatado>32.616.148/0001-41</CnpjFormatado><Id>43876</Id></row>
<row _id="6177"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DD7D7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0009.1/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22153445000144</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTE, CONTENÇÃO DE EROSÃO COM RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NO TRECHO: MUNDO NOVO - PATRIMONIO DA PENHA NO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO-ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1403676,75</ValorInicial><ValorFinal>1403676,75</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9010</idOrigem><CnpjFormatado>22.153.445/0001-44</CnpjFormatado><Id>43877</Id></row>
<row _id="6178"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L7JDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>C A J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26754495000138</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reforma na EEEFM Fabiano Francisco Tomasini, localizada no município de Itaguaçu/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1375735,13</ValorInicial><ValorFinal>1421083,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5359</idOrigem><CnpjFormatado>26.754.495/0001-38</CnpjFormatado><Id>43878</Id></row>
<row _id="6179"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-23DKT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32468498000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de urbanização e reforma na EEEFM Dylio Penedo, localizada em Aracruz/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1327946,08</ValorInicial><ValorFinal>1373659,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5808</idOrigem><CnpjFormatado>32.468.498/0001-08</CnpjFormatado><Id>43879</Id></row>
<row _id="6180"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M7C1C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>pe 018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 0452</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>26921908000202</CnpjFornecedor><Objeto> PROCESSO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE PREGÃO DE ENTREGA ÚNICA - SIMETICONA E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>127500,00</ValorInicial><ValorFinal>127500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7972</idOrigem><CnpjFormatado>26.921.908/0002-02</CnpjFormatado><Id>43880</Id></row>
<row _id="6181"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M7C1C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>pe 018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 0449</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto> PROCESSO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE PREGÃO DE ENTREGA ÚNICA - SIMETICONA E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2640,00</ValorInicial><ValorFinal>2640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7963</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>43881</Id></row>
<row _id="6182"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M7C1C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>pe 018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 0451</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto> PROCESSO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE PREGÃO DE ENTREGA ÚNICA - SIMETICONA E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8430,00</ValorInicial><ValorFinal>8430,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7968</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>43882</Id></row>
<row _id="6183"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M7C1C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>pe 018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 0450</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto> PROCESSO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE PREGÃO DE ENTREGA ÚNICA - SIMETICONA E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19500,00</ValorInicial><ValorFinal>19500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7967</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>43883</Id></row>
<row _id="6184"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N4QVZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>R MAIA ENGENHARIA EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>8015937000142</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reconstrução do castelo dágua e reforma na EEEFM José Vitor Filho, localizada em Cariacica/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1172698,38</ValorInicial><ValorFinal>1210565,16</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6198</idOrigem><CnpjFormatado>08.015.937/0001-42</CnpjFormatado><Id>43884</Id></row>
<row _id="6185"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HBC6F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1554285000175</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão de certificados de cadeia internacional.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>215000,00</ValorInicial><ValorFinal>215000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5661</idOrigem><CnpjFormatado>01.554.285/0001-75</CnpjFormatado><Id>43885</Id></row>
<row _id="6186"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-39ZT0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALIMENTARES REFEICOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14086728000192</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição e alimentação para as presas e "seus filhos" custodiados no Centro Prisional Feminino de Colatina e dos presos da Penitenciária Semiaberta de Colatina</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8599,79</ValorInicial><ValorFinal>8599,79</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5339</idOrigem><CnpjFormatado>14.086.728/0001-92</CnpjFormatado><Id>43886</Id></row>
<row _id="6187"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SS240</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 074/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Expressa Construções Eireli</Fornecedor><CnpjFornecedor>3730040000187</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reforma no CEEFMTI Francisco Coelho Ávila Junior, localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2046016,97</ValorInicial><ValorFinal>2046016,97</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7047</idOrigem><CnpjFormatado>03.730.040/0001-87</CnpjFormatado><Id>43887</Id></row>
<row _id="6188"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T67GT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22020518000120</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador, marca ATLAS SCHINDLER, com reposição de peças, componentes, acessórios, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra e equipamentos de segurança EPI’s, necessários à prestação dos serviços a serem contratados.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10080,00</ValorInicial><ValorFinal>10080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5754</idOrigem><CnpjFormatado>22.020.518/0001-20</CnpjFormatado><Id>43888</Id></row>
<row _id="6189"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WGJQ2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265059/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE DA TÍBIA - JOELHO ESQUERDO, </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13000,00</ValorInicial><ValorFinal>13000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4864</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>43889</Id></row>
<row _id="6190"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZR1V2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONFIA VEICULOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3867711000156</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA - REPRESENTAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>97680,00</ValorInicial><ValorFinal>97680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5266</idOrigem><CnpjFormatado>03.867.711/0001-56</CnpjFormatado><Id>43890</Id></row>
<row _id="6191"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5GMK9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0021/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265090/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>CICLOFOTOABLAÇÃO TRANSESCLERAL COM LASER MICROPULSADO EM OLHO ESQUERDO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12336,00</ValorInicial><ValorFinal>12336,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4975</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>43891</Id></row>
<row _id="6192"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CMQSX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44660577000103</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Drone e Acessórios.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>35400,00</ValorInicial><ValorFinal>35400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3668</idOrigem><CnpjFormatado>44.660.577/0001-03</CnpjFormatado><Id>43892</Id></row>
<row _id="6193"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JZSSK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11619992000156</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de Aparelho Concentrador de Oxigênio Portátil, com bateria, autonomia em modo contínua e duração mínima de 1hora, com mais 07 baterias extra homologado para uso aeronáutico. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>67032,00</ValorInicial><ValorFinal>67032,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4971</idOrigem><CnpjFormatado>11.619.992/0001-56</CnpjFormatado><Id>43893</Id></row>
<row _id="6194"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-4VM9F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>071/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>STDI SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31747255000146</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de técnico em radiologia para atender a demanda na prestação dos serviços públicos de saúde, realização de exames de imagem - raio x por um período de 12 (doze) meses no Hospital e Maternidade Silvio Avidos - HMSA.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>600000,00</ValorInicial><ValorFinal>600000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6964</idOrigem><CnpjFormatado>31.747.255/0001-46</CnpjFormatado><Id>43894</Id></row>
<row _id="6195"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BX0T4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0017/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 265745/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA ARTROPLASTIA DE REVISÃO RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL COM USO DE ENXERTO ÓSSEO DE BANCO DE OSSO E ANEL DE RECONSTRUÇÃO DE BACIA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>93889,00</ValorInicial><ValorFinal>93889,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5480</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>43895</Id></row>
<row _id="6196"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N1R9D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>EXÉRESE CIRÚRGICA DA LESÃO COM CRIOTERAPIA E RECOBRIMENTO COM MEMBRANA AMNIÓTICA E LENTE DE SIMBLÉFARO EM OLHO ESQUERDO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>37999,00</ValorInicial><ValorFinal>37999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4969</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>43896</Id></row>
<row _id="6197"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CN300</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0015/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 265510/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>REVISÃO DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>115799,00</ValorInicial><ValorFinal>115799,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5481</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>43897</Id></row>
<row _id="6198"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JSQ3N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0014/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264760/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL SEM CIMENTO EM PAR TRIBOLÓGICO CERÂMICA.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28598,00</ValorInicial><ValorFinal>28598,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4968</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>43898</Id></row>
<row _id="6199"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RZ6J1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0021/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA DOS CORNETOS NASAIS (SEPTOPLASTIA/TURBINOPLASTIA)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7990,00</ValorInicial><ValorFinal>7990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4865</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>43899</Id></row>
<row _id="6200"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MFHX9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264619/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA DE OCLUSÃO PERCUTÂNEO DE FORAME OVAL POR VIA HEMODINAMICA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>62000,00</ValorInicial><ValorFinal>62000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4964</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>43900</Id></row>
<row _id="6201"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V05CQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0022/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264899/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>PROCEDIMENTO CIRURGICO DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE DO JOELHO ESQUERDO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12499,00</ValorInicial><ValorFinal>12499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3814</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>43901</Id></row>
<row _id="6202"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5P3JH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0012/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33441376000190</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de empresa especializada na execução dos serviços preventivos e corretivos dos Aparelhos Oftalmológicos da Unidade de Oftalmologia do NREV.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>142500,00</ValorInicial><ValorFinal>142500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4965</idOrigem><CnpjFormatado>33.441.376/0001-90</CnpjFormatado><Id>43902</Id></row>
<row _id="6203"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3LBK6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 264759/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRE E POS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16631,00</ValorInicial><ValorFinal>16631,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5482</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>43903</Id></row>
<row _id="6204"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NHQ1V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0084/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32416430000185</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reconstrução do castelo d’água e reforma na EEEFM Pedra Azul, localizada em Domingos Martins/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2481233,41</ValorInicial><ValorFinal>2481233,41</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7247</idOrigem><CnpjFormatado>32.416.430/0001-85</CnpjFormatado><Id>43904</Id></row>
<row _id="6205"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6S9WJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21232455000102</CnpjFornecedor><Objeto>a contratação de empresa para prestação de serviços de CONSERVAÇÃO E LIMPEZA dos CEETS TALMO LUIZ E VASCO COUTINHO
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28650,00</ValorInicial><ValorFinal>30184,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7015</idOrigem><CnpjFormatado>21.232.455/0001-02</CnpjFormatado><Id>43905</Id></row>
<row _id="6206"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6S9WJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21232455000102</CnpjFornecedor><Objeto>a contratação de empresa para prestação de serviços de CONSERVAÇÃO E LIMPEZA dos CEETS TALMO LUIZ E VASCO COUTINHO
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36979,96</ValorInicial><ValorFinal>38886,86</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7013</idOrigem><CnpjFormatado>21.232.455/0001-02</CnpjFormatado><Id>43906</Id></row>
<row _id="6207"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMS94</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39343199000196</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>304978,00</ValorInicial><ValorFinal>304978,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7016</idOrigem><CnpjFormatado>39.343.199/0001-96</CnpjFormatado><Id>43907</Id></row>
<row _id="6208"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K6BNW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>16789936000183</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de material de higiene e limpeza</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21420,00</ValorInicial><ValorFinal>21420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7084</idOrigem><CnpjFormatado>16.789.936/0001-83</CnpjFormatado><Id>43908</Id></row>
<row _id="6209"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K6BNW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14013647000162</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de material de higiene e limpeza</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>892,80</ValorInicial><ValorFinal>892,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7090</idOrigem><CnpjFormatado>14.013.647/0001-62</CnpjFormatado><Id>43909</Id></row>
<row _id="6210"><IdOrgao>867</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO DE MODERNIZACAO E INCENTIVO A COBRANCA DA DIVIDA ATIVA E DE REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SS33M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0000000000000002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10918347000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de peças e consumíveis para SCANNER KODAK, modelos ALARIS I2900 e I2600/2800, visando o reparo e a operação de equipamentos pertencentes à Gerência de Cadastro e Informatização (GCI) da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15300,00</ValorInicial><ValorFinal>15300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5044</idOrigem><CnpjFormatado>10.918.347/0001-71</CnpjFormatado><Id>43910</Id></row>
<row _id="6211"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RVMQW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RENOVA COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32616148000141</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REMANEJAMENTO E RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/HIWALL/JANELA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>43999,92</ValorInicial><ValorFinal>43999,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5171</idOrigem><CnpjFormatado>32.616.148/0001-41</CnpjFormatado><Id>43911</Id></row>
<row _id="6212"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CR2RN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Arquistudio Arquitetura e Urbanismo Ltda - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>4139058000171</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES DE UNIDADES PADRÃO DA PMES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>270688,00</ValorInicial><ValorFinal>270688,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7164</idOrigem><CnpjFormatado>04.139.058/0001-71</CnpjFormatado><Id>43912</Id></row>
<row _id="6213"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q1SWD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>31065164000201</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância patrimonial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>232310,01</ValorInicial><ValorFinal>232310,01</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6281</idOrigem><CnpjFormatado>31.065.164/0002-01</CnpjFormatado><Id>43913</Id></row>
<row _id="6214"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0L9D5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>065/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 221/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28933805000107</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO HMSA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2852,20</ValorInicial><ValorFinal>2852,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3758</idOrigem><CnpjFormatado>28.933.805/0001-07</CnpjFormatado><Id>43914</Id></row>
<row _id="6215"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0L9D5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>065/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 173/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO HMSA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1908,00</ValorInicial><ValorFinal>1908,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3756</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>43915</Id></row>
<row _id="6216"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z1RJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6241557000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para o fornecimento de Licenças de uso do Software Microsoft RDS – Remote Desktop Services para atualização do ambiente atual de virtualização de Aplicações, que atende especialmente ao Siarhes (Sistema de Recursos humanos do Estado do Espírito Santo).
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>826185,00</ValorInicial><ValorFinal>826185,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5639</idOrigem><CnpjFormatado>06.241.557/0001-09</CnpjFormatado><Id>43916</Id></row>
<row _id="6217"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9MJ3W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0025/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265192/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE DA TÍBIA - JOELHO ESQUEDO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13900,00</ValorInicial><ValorFinal>13900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>4961</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>43917</Id></row>
<row _id="6218"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XPQ4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 012-2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALFA HONDA AGROPECURIA IND. E COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>6295194000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FENO PARA O RPMont da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1410400,00</ValorInicial><ValorFinal>1410400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7676</idOrigem><CnpjFormatado>06.295.194/0001-86</CnpjFormatado><Id>43918</Id></row>
<row _id="6219"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-072F5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 58/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSTRUMENTOS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>900,00</ValorInicial><ValorFinal>900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3768</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>43919</Id></row>
<row _id="6220"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-072F5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 57/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSTRUMENTOS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1180,00</ValorInicial><ValorFinal>1180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3770</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>43920</Id></row>
<row _id="6221"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-072F5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 56/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSTRUMENTOS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2855,00</ValorInicial><ValorFinal>2855,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3772</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>43921</Id></row>
<row _id="6222"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SXRXC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>028/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GRÁFICA MAGNÍFICO EIRELI LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38330785000133</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço gráfico para impressão de publicação produzida pela Seag</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22500,00</ValorInicial><ValorFinal>22500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5190</idOrigem><CnpjFormatado>38.330.785/0001-33</CnpjFormatado><Id>43922</Id></row>
<row _id="6223"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B5Q80</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL P/ FROTA DE VEÍCULOS - SCM</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>26990,00</ValorInicial><ValorFinal>26990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>3780</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>43923</Id></row>
<row _id="6224"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XL69H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>20/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 261/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>90600,00</ValorInicial><ValorFinal>90600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6030</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>43924</Id></row>
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<row _id="6226"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4WG6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 267602/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24476708000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE KIT MOSAICOPLASTIA E FIXADOR EXTERNO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3500,00</ValorInicial><ValorFinal>3500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6713</idOrigem><CnpjFormatado>24.476.708/0001-81</CnpjFormatado><Id>43926</Id></row>
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<row _id="6241"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JBLTM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001 - CPLRodovia/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AVANTEC ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5844663000106</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Pesquisas, Levantamentos, Estudos para Estudo de Estudo Técnico Preliminar (ETAPA 01) e Anteprojeto de Engenharia (ETAPA 02), do trecho entre Águia Branca à Lajinha de Pancas de abrangência da Superintendência Regional III (SR-03) do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>568226,75</ValorInicial><ValorFinal>568226,75</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8785</idOrigem><CnpjFormatado>05.844.663/0001-06</CnpjFormatado><Id>43941</Id></row>
<row _id="6242"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-07J57</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002 - CPLRodovia/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AVANTEC ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5844663000106</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Pesquisas, Levantamentos e Estudos para Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETAPA 01) e Anteprojeto de Engenharia (ETAPA 02), do trecho compreendido entre Águia Branca e São Gabriel da Palha, na área de abrangência da Superintendência executiva Regional III (SR-03) do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-09-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>902472,81</ValorInicial><ValorFinal>902472,81</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5998</idOrigem><CnpjFormatado>05.844.663/0001-06</CnpjFormatado><Id>43942</Id></row>
<row _id="6243"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-579TL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3659631000105</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpwza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes, copeiragem e recepção com a disponibilização de mão-de-obra, fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, necessários à execução dos serviços, para atendimento as necessidades do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo para as unidades da REGIÃO METROPOLITANA. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3594428,52</ValorInicial><ValorFinal>3594428,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8626</idOrigem><CnpjFormatado>03.659.631/0001-05</CnpjFormatado><Id>43943</Id></row>
<row _id="6244"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-579TL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SELETTI SERVICOS E COMERCIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23475070000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços continuados de conservação predial, limpwza, higienização, manutenção e conservação das áreas verdes, copeiragem e recepção com a disponibilização de mão-de-obra, fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, necessários à execução dos serviços, para atendimento as necessidades do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo para as unidades da REGIÃO METROPOLITANA. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3228873,36</ValorInicial><ValorFinal>3228873,36</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6163</idOrigem><CnpjFormatado>23.475.070/0001-00</CnpjFormatado><Id>43944</Id></row>
<row _id="6245"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FXDX2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31296882000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço de Publicação de Matéria Legal em Jornal de Grande Circulação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5834,40</ValorInicial><ValorFinal>5834,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5767</idOrigem><CnpjFormatado>31.296.882/0001-08</CnpjFormatado><Id>43945</Id></row>
<row _id="6246"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4D1FN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de seguro total para 06 (seis) veículos automotores novos (tipo pick up) que compõem a frota da SEFAZ/ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18400,32</ValorInicial><ValorFinal>18400,32</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9473</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>43946</Id></row>
<row _id="6247"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0FFD1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>023/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5142975000178</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS. LOCALIZAÇÃO: REGIÃO METROPOLITANA (VILA VELHA E GUARAPARI)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34950,00</ValorInicial><ValorFinal>34950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5768</idOrigem><CnpjFormatado>05.142.975/0001-78</CnpjFormatado><Id>43947</Id></row>
<row _id="6248"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZDGH6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 266283/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE OSTEOTOMIA
VALGIZANTE DO JOELHO ESQUERDO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8350,00</ValorInicial><ValorFinal>8350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6274</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>43948</Id></row>
<row _id="6249"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J6DKW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0030/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265820/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47920620000102</CnpjFornecedor><Objeto>Bebedouro Elétrico</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>0,00</ValorInicial><ValorFinal>0,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5131</idOrigem><CnpjFormatado>47.920.620/0001-02</CnpjFormatado><Id>43949</Id></row>
<row _id="6250"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J6DKW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0030/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265819/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13540305000138</CnpjFornecedor><Objeto>Bebedouro Elétrico</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5159,00</ValorInicial><ValorFinal>5159,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5130</idOrigem><CnpjFormatado>13.540.305/0001-38</CnpjFormatado><Id>43950</Id></row>
<row _id="6251"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QKDRN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALIMENTARES REFEICOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14086728000192</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DO ESPÍRITO SANTO (PAES)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9696,89</ValorInicial><ValorFinal>9696,89</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5788</idOrigem><CnpjFormatado>14.086.728/0001-92</CnpjFormatado><Id>43951</Id></row>
<row _id="6252"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-24NQP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALIMENTARES REFEICOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14086728000192</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição e alimentação para os presos custodiados no Centro de Detenção Provisória da Serra</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15962,06</ValorInicial><ValorFinal>15962,06</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5790</idOrigem><CnpjFormatado>14.086.728/0001-92</CnpjFormatado><Id>43952</Id></row>
<row _id="6253"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZH3SD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 008/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>APOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8109994000190</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços tecnológicos de monitoramento da gestão escolar, compreendendo a disponibilização, a implementação, a manutenção e as realizações de melhorias de um Sistema de Informação Digital para a Administração e o Controle das Informações Escolares</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11753924,00</ValorInicial><ValorFinal>11753924,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5984</idOrigem><CnpjFormatado>08.109.994/0001-90</CnpjFormatado><Id>43953</Id></row>
<row _id="6254"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JLZPX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>028/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>K - ALIMENTACAO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3582370000172</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição e alimentação para os presos custodiados no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-06-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8187,42</ValorInicial><ValorFinal>8187,42</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6305</idOrigem><CnpjFormatado>03.582.370/0001-72</CnpjFormatado><Id>43954</Id></row>
<row _id="6255"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1M4QP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALIMENTARES REFEICOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14086728000192</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS
PRESOS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (PRCI)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-05-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16646,56</ValorInicial><ValorFinal>16646,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5791</idOrigem><CnpjFormatado>14.086.728/0001-92</CnpjFormatado><Id>43955</Id></row>
<row _id="6256"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VG8M1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>030/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALIMENTARES REFEICOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14086728000192</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PREPARADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS
PRESOS DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA I (PSMA I)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16628,07</ValorInicial><ValorFinal>16628,07</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6308</idOrigem><CnpjFormatado>14.086.728/0001-92</CnpjFormatado><Id>43956</Id></row>
<row _id="6257"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LGHLG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0032/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2660.43/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MED IMAGEM LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2447909000118</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>900,00</ValorInicial><ValorFinal>900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5123</idOrigem><CnpjFormatado>02.447.909/0001-18</CnpjFormatado><Id>43957</Id></row>
<row _id="6258"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HDF81</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ANCORA TURISMO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3051400000114</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, espaço físico e infraestrutura</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66190,00</ValorInicial><ValorFinal>66190,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5116</idOrigem><CnpjFormatado>03.051.400/0001-14</CnpjFormatado><Id>43958</Id></row>
<row _id="6259"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BK5PN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>069/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONFIA VEICULOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3867711000156</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27399,00</ValorInicial><ValorFinal>27399,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6968</idOrigem><CnpjFormatado>03.867.711/0001-56</CnpjFormatado><Id>43959</Id></row>
<row _id="6260"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LTBBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>12464089000126</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa através de licitação na modalidade concorrência visando a REFORMA DA EEEFM PROFESSORA PETRONILHA
VIDIGAL, localizada em Cachoeiro de Itapemirim-ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-09-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4166600,40</ValorInicial><ValorFinal>4166600,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6197</idOrigem><CnpjFormatado>12.464.089/0001-26</CnpjFormatado><Id>43960</Id></row>
<row _id="6261"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N97MP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 266539/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto> CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA, HISTERECTOMIA COM ANEXECTOMIA BILATERAL, RETOSSIGMOIDECTOMIA E APENDICECTOMIA,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>39849,00</ValorInicial><ValorFinal>39849,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5545</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>43961</Id></row>
<row _id="6262"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1KGG4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TOMMASI ANALÍTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4485521000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE POEIRA SEDIMENTAVEL NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA, ANCHIETA E GUARAPARI</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1717723,20</ValorInicial><ValorFinal>1717723,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6293</idOrigem><CnpjFormatado>04.485.521/0001-37</CnpjFormatado><Id>43962</Id></row>
<row _id="6263"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9J1DD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0035/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 266203/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LDM EQUIPAMENTOS LTDA-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>538079000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LABORATÓRIO VIGIÁGUA - NVS - SRSC.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2480,00</ValorInicial><ValorFinal>2480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5452</idOrigem><CnpjFormatado>00.538.079/0001-09</CnpjFormatado><Id>43963</Id></row>
<row _id="6264"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-22PP5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de nobreaks de rack e insumos de informática</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1128,30</ValorInicial><ValorFinal>1128,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6282</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>43964</Id></row>
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<row _id="6266"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-50BHL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Esmeralda Comércio de Produtos de Limpeza Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Higienização e Material Descartável de Copa e Cozinha.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11198,87</ValorInicial><ValorFinal>11198,87</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5757</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>43966</Id></row>
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<row _id="6273"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9SJMB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0000000000000001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33622163000165</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, COPA, RECEPÇÃO E ARTICIDE (MANUTENÇÃO PREDIAL)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64927,58</ValorInicial><ValorFinal>69031,38</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5049</idOrigem><CnpjFormatado>33.622.163/0001-65</CnpjFormatado><Id>43973</Id></row>
<row _id="6274"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G7B71</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004 - 1ª CPP/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27053735000130</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de acesso de pessoas e veículos, incluindo fornecimento de peças, equipamentos e software, operação e manutenção preventiva e corretiva no Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>948000,00</ValorInicial><ValorFinal>948000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7088</idOrigem><CnpjFormatado>27.053.735/0001-30</CnpjFormatado><Id>43974</Id></row>
<row _id="6275"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MHHVC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0038/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 266284/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1542,50</ValorInicial><ValorFinal>1542,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5776</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>43975</Id></row>
<row _id="6276"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7LZFT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>28/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 363/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38140640000170</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25710,00</ValorInicial><ValorFinal>25710,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5903</idOrigem><CnpjFormatado>38.140.640/0001-70</CnpjFormatado><Id>43976</Id></row>
<row _id="6277"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-W3SN8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 069/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>471823000103</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para Construção da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5570298,10</ValorInicial><ValorFinal>5570298,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7131</idOrigem><CnpjFormatado>00.471.823/0001-03</CnpjFormatado><Id>43977</Id></row>
<row _id="6278"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TJ6JR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>18472754000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento e instalação de climatização e serviços complementares na EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão - Serra/ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15848889,29</ValorInicial><ValorFinal>15848889,29</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7128</idOrigem><CnpjFormatado>18.472.754/0001-00</CnpjFormatado><Id>43978</Id></row>
<row _id="6279"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M0FHL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 083/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47096581000170</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Apoio DER-ES nos Serviços de Supervisão das Obras de Construção de Complexo Regional de Saúde para o Norte do Espírito Santo, a ser Financiado pela Corporação Andina de Fomento (CAF), Contemplando a Gestão, Supervisão, Controle e Planejamento Físico-Financeiro da Execução das Obras e Serviços e a Supervisão Ambiental  e Social de Acordo Com os Requisitos de Salvaguardas do CAF, de Acordo com o COMPONENTE GESTÃO DO PROGRAMA, Negociado no empréstimo.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-09-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7278932,04</ValorInicial><ValorFinal>7278932,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8716</idOrigem><CnpjFormatado>47.096.581/0001-70</CnpjFormatado><Id>43979</Id></row>
<row _id="6280"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9DBR6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>30/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 434/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto>a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25209,00</ValorInicial><ValorFinal>25209,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8603</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>43980</Id></row>
<row _id="6281"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-70C20</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>27/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 364/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>46298,00</ValorInicial><ValorFinal>46298,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5888</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>43981</Id></row>
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<row _id="6283"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-42QBX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0040/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2664.82/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DOCE DIVERSÃO</Fornecedor><CnpjFornecedor>12142554000102</CnpjFornecedor><Objeto>AÇUCAR,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1760,40</ValorInicial><ValorFinal>1760,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5779</idOrigem><CnpjFormatado>12.142.554/0001-02</CnpjFormatado><Id>43983</Id></row>
<row _id="6284"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-pjpr0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0041/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 266467/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13015883000155</CnpjFornecedor><Objeto> MATERIAL DE ESCRITÓRIO </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8302,73</ValorInicial><ValorFinal>8302,73</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5882</idOrigem><CnpjFormatado>13.015.883/0001-55</CnpjFormatado><Id>43984</Id></row>
<row _id="6285"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5SVT5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0014.5/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27887959000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução de serviço de TRATAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS E
EMERGENCIAIS DO TRECHO POSTO ÁGUIA X SÃO PEDRO DO ITABAPOANA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO
DO SUL</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3202242,29</ValorInicial><ValorFinal>3299492,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9014</idOrigem><CnpjFormatado>27.887.959/0001-47</CnpjFormatado><Id>43985</Id></row>
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<row _id="6288"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5DQJS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos fotográficos, equipamentos digitais e outros acessórios, para o atendimento das demandas da Assessoria de Comunicação - AE02</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9484,97</ValorInicial><ValorFinal>9484,97</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6237</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>43988</Id></row>
<row _id="6289"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DFSVX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>SO LPI 003 BID/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 080/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO CCL- MJRE - DER/ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>52201663000178</CnpjFornecedor><Objeto>OBRAS DE REABILITAÇÃO DA ES-010 NO SEGMENTO DO FINAL DA PONTE SOBRE O RIO PIRAQUEAÇU - INÍCIO DA PONTE DA BARRA DO SAHY (2ª PONTE) COM EXTENSÃO DE 13,61KM</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64530725,67</ValorInicial><ValorFinal>64530725,67</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8930</idOrigem><CnpjFormatado>52.201.663/0001-78</CnpjFormatado><Id>43989</Id></row>
<row _id="6290"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F59TG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0042/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 266899/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37263269000170</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL HIGIENICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8985,60</ValorInicial><ValorFinal>8985,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5400</idOrigem><CnpjFormatado>37.263.269/0001-70</CnpjFormatado><Id>43990</Id></row>
<row _id="6291"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XXJB8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>041/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 217/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO HMSA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1500,00</ValorInicial><ValorFinal>1500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5161</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>43991</Id></row>
<row _id="6292"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XXJB8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>041/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 215/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO HMSA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10499,50</ValorInicial><ValorFinal>10499,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5153</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>43992</Id></row>
<row _id="6293"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XXJB8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>041/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 216/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43090089000137</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO HMSA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6187,50</ValorInicial><ValorFinal>6187,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5160</idOrigem><CnpjFormatado>43.090.089/0001-37</CnpjFormatado><Id>43993</Id></row>
<row _id="6294"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PWXWF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MICROSENS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>78126950001126</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de tablet para atender as necessidades da secretaria de estado e direitos humanos para coleta, avaliação e monitoramento de dados relacionados à políticas públicas de juventudes no ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1008943,32</ValorInicial><ValorFinal>1008943,32</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6718</idOrigem><CnpjFormatado>78.126.950/0011-26</CnpjFormatado><Id>43994</Id></row>
<row _id="6295"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2ZWS2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0040.0/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36397644000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução de serviço de PAVIMENTAÇÃO do trecho “DISTRITO 25 DE JULHO - COMUNIDADE DE 15 DE AGOSTO” situado no Município de Teresa com Extensão de 5,57 km</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8763185,40</ValorInicial><ValorFinal>8763185,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9068</idOrigem><CnpjFormatado>36.397.644/0001-02</CnpjFormatado><Id>43995</Id></row>
<row _id="6296"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3DSP2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0035.9/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E ELEMENTOS DE SEGURANÇA DAS ESTRADAS RURAL, TRECHO CÓRREGO/RIO DA FAMA – SÃO PEDRO – ES 489 (EXTENSÃO 10,11KM) NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>548937,84</ValorInicial><ValorFinal>548937,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9065</idOrigem><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>43996</Id></row>
<row _id="6297"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BJ991</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>R7 GERADORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21918918000194</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21799,92</ValorInicial><ValorFinal>21799,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6278</idOrigem><CnpjFormatado>21.918.918/0001-94</CnpjFormatado><Id>43997</Id></row>
<row _id="6298"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BJ991</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>R7 GERADORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21918918000194</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19729,92</ValorInicial><ValorFinal>19729,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6279</idOrigem><CnpjFormatado>21.918.918/0001-94</CnpjFormatado><Id>43998</Id></row>
<row _id="6299"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BJ991</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>M &amp; L CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9144081000178</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22498,92</ValorInicial><ValorFinal>22498,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6276</idOrigem><CnpjFormatado>09.144.081/0001-78</CnpjFormatado><Id>43999</Id></row>
<row _id="6300"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-445S6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>SO LPI 004 BID/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 082/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>3568496000192</CnpjFornecedor><Objeto>DESENHO E OBRAS DE REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES-010 NO SEGMENTO FINAL DA PONTE FLODOALDO BORGES MIGUEL, SOBRE O RIO REIS MAGOS EM PRAIA GRANDE - FINAL DA PONTE SOBRE O RIO PIRAQUEAÇU EM SANTA CRUZ, COM EXTENSÃO DE 17,84 km</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>85902325,01</ValorInicial><ValorFinal>85902325,01</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8935</idOrigem><CnpjFormatado>03.568.496/0001-92</CnpjFormatado><Id>44000</Id></row>
<row _id="6301"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4456C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0043/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 266959/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME PAINEL GENÉTICO PARA ATAXIAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>780,00</ValorInicial><ValorFinal>780,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5542</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>44001</Id></row>
<row _id="6302"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-87T5V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0044/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2668.80/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE EXPEDIENTE </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2399,00</ValorInicial><ValorFinal>2399,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5778</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>44002</Id></row>
<row _id="6303"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HFD4D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>040/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>R7 GERADORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21918918000194</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento de peças para Grupo Motor-Gerador (GMG) para Centro de Detenção Provisória de Viana II – CDPV II.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7194,96</ValorInicial><ValorFinal>7194,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6323</idOrigem><CnpjFormatado>21.918.918/0001-94</CnpjFormatado><Id>44003</Id></row>
<row _id="6304"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XD57D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>037/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERV-FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7567242000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de
serviço continuado de nutrição e alimentação para o
fornecimento de refeições diárias para os presos da
Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV VI)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10559,80</ValorInicial><ValorFinal>10559,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5792</idOrigem><CnpjFormatado>07.567.242/0001-00</CnpjFormatado><Id>44004</Id></row>
<row _id="6305"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TXJ9G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>038/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALIMENTARES REFEICOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14086728000192</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação
de serviço continuado de nutrição e alimentação
preparada nas dependências da contratante para o
fornecimento de refeições diárias para os presos da
Penitenciária Regional de Linhares (PRL)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11517,90</ValorInicial><ValorFinal>11517,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6322</idOrigem><CnpjFormatado>14.086.728/0001-92</CnpjFormatado><Id>44005</Id></row>
<row _id="6306"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H7XJM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 073/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9488247000173</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOB PIMENTEL, NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12212522,15</ValorInicial><ValorFinal>12212522,15</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7129</idOrigem><CnpjFormatado>09.488.247/0001-73</CnpjFormatado><Id>44006</Id></row>
<row _id="6307"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VT60W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31296882000108</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8568,00</ValorInicial><ValorFinal>8568,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5783</idOrigem><CnpjFormatado>31.296.882/0001-08</CnpjFormatado><Id>44007</Id></row>
<row _id="6308"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C3V0S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8951474000120</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para a realização de TRATOS CULTURAIS, COLHEITA E PÓS-COLHEITA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>254790,57</ValorInicial><ValorFinal>109775,01</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5796</idOrigem><CnpjFormatado>08.951.474/0001-20</CnpjFormatado><Id>44008</Id></row>
<row _id="6309"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W5GS7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0080/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>WVS CONSTRUTORA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>23023695000122</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EEEFM CÂNDIDO PORTINARI, LOCALIZADA EM SOORETAMA - ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO, ANEXOS AO PRESENTE EDITAL.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3940149,35</ValorInicial><ValorFinal>3940149,35</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7076</idOrigem><CnpjFormatado>23.023.695/0001-22</CnpjFormatado><Id>44009</Id></row>
<row _id="6310"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KHMZN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>RDC - Disputa Aberta Eletrônic</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>RDC 002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 066/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4405032000128</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE TREINAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (CT-CBMES), NO MUNICÍPIO DA SERRA-ES, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDIFICAÇÕES – SE-E DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18181417,31</ValorInicial><ValorFinal>18181417,31</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7136</idOrigem><CnpjFormatado>04.405.032/0001-28</CnpjFormatado><Id>44010</Id></row>
<row _id="6311"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VL0KV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>59999,88</ValorInicial><ValorFinal>59999,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7256</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>44011</Id></row>
<row _id="6312"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W1KJD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>31764758000120</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E EM PÓ</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3574,00</ValorInicial><ValorFinal>3574,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5785</idOrigem><CnpjFormatado>31.764.758/0001-20</CnpjFormatado><Id>44012</Id></row>
<row _id="6313"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W1KJD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E EM PÓ</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12257,00</ValorInicial><ValorFinal>12257,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5787</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>44013</Id></row>
<row _id="6314"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7VR4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0044/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 269099/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGICA (PAPILOMA INVERTIDO).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10899,00</ValorInicial><ValorFinal>10899,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5816</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>44014</Id></row>
<row _id="6315"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-88QSB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0043/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 268719/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA DE MASTOIDECTOMIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20500,00</ValorInicial><ValorFinal>20500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5817</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>44015</Id></row>
<row _id="6316"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6FS4X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0050/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 268561/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>REWIVO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>4085509000135</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA DE RESSECÇÃO DE TUMOR DE RINOFARINGE EM ONCOLOGIA.-PARA ATENDER O PACIENTE I.D.S.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>78799,50</ValorInicial><ValorFinal>78799,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5555</idOrigem><CnpjFormatado>04.085.509/0001-35</CnpjFormatado><Id>44016</Id></row>
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<row _id="6323"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-75QDQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0036/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 266822/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES</Fornecedor><CnpjFornecedor>28127926000161</CnpjFornecedor><Objeto>URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17419,00</ValorInicial><ValorFinal>17419,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5546</idOrigem><CnpjFormatado>28.127.926/0001-61</CnpjFormatado><Id>44023</Id></row>
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<row _id="6344"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q3BSH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SP ENGENHARIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9191506000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reforma e ampliação na EEEFM Zenóbia Leão, localizada no município de Guarapari/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7431758,24</ValorInicial><ValorFinal>7431758,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6445</idOrigem><CnpjFormatado>09.191.506/0001-08</CnpjFormatado><Id>44044</Id></row>
<row _id="6345"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C4LP1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 117/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>471823000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JACARAÍPE/ES.
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<row _id="6349"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5FKK5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0054/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 269740/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGICO DE OSTEOTOMIA; RECONSTRUÇÃO ÓSSEA COM FIXADOR EXTERNO; RETIRADA DO MATERIAL; MATERIAL DE OSTEOSSÍNTESE EM MEMBRO INFERIOR DIREITO,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21399,00</ValorInicial><ValorFinal>21399,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5847</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>44049</Id></row>
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<row _id="6358"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FR0MS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>037/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00218/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGROPECUARIA VV LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35252673000113</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATOR
AGRÍCOLA, CARRETA AGRÍCOLA, LÂMINA TRASEIRA E PLAINA HIDRÁULICA
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<row _id="6359"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WS5D4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0047/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 269333/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL ESQUERDO COM PRÓTESE DE CERÂMICA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19864,00</ValorInicial><ValorFinal>19864,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5843</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>44060</Id></row>
<row _id="6360"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9c8j9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0057/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 272141/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor> RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>49446905000189</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE INFORMÁTICA E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>926,00</ValorInicial><ValorFinal>926,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6440</idOrigem><CnpjFormatado>49.446.905/0001-89</CnpjFormatado><Id>44061</Id></row>
<row _id="6361"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J8QV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0058/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 270461/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA BOTTON DE GASTROSTOMIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3260,97</ValorInicial><ValorFinal>3260,97</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5850</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>44062</Id></row>
<row _id="6362"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZFL43</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>017/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALIMENTARES REFEICOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14086728000192</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição e alimentação para os presos custodiados no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9975,53</ValorInicial><ValorFinal>9975,53</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8145</idOrigem><CnpjFormatado>14.086.728/0001-92</CnpjFormatado><Id>44063</Id></row>
<row _id="6363"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1MLQF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0046/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2684.20/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>34326282000133</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME PAINEL GENÉTICO POR NGS PARA CÂNCER DE MAMA E OVÁRIO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1759,00</ValorInicial><ValorFinal>1759,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5549</idOrigem><CnpjFormatado>34.326.282/0001-33</CnpjFormatado><Id>44064</Id></row>
<row _id="6364"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1TK09</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>051/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 050/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5264014000136</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. LOCALIZAÇÃO: REGIÃO NORTE: ARACRUZ, LINHARES E SÃO MATEUS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12718,98</ValorInicial><ValorFinal>12718,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6820</idOrigem><CnpjFormatado>05.264.014/0001-36</CnpjFormatado><Id>44065</Id></row>
<row _id="6365"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4V2KJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00122/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>M R CONFECÇÕES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14590682000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material esportivo necessário para realização dos Jogos Escolares da Rede Estadual - Jogos Na Rede 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28198,00</ValorInicial><ValorFinal>28198,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6250</idOrigem><CnpjFormatado>14.590.682/0001-44</CnpjFormatado><Id>44066</Id></row>
<row _id="6366"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-VPHCB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>21146066000164</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte de pessoas e cargas, em veículos de pequeno, médio e grande porte, com e sem motorista, disponibilização de mão-de-obra para carga, descarga e conferência de cargas, administração logística, sistema informatizado de monitoramento e de gerenciamento de frota para o atendimento da Unidade Central, Superintendências Regionais de Educação e Conselho Estadual de Educação e demais Unidades Administrativas desta Secretaria de Estado da Educação – SEDU</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>54049999,61</ValorInicial><ValorFinal>54049999,61</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6186</idOrigem><CnpjFormatado>21.146.066/0001-64</CnpjFormatado><Id>44067</Id></row>
<row _id="6367"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G7P4M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0059/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 273941/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6199,80</ValorInicial><ValorFinal>6199,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6092</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>44068</Id></row>
<row _id="6368"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G7P4M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0059/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 273979/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>16789936000183</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3330,00</ValorInicial><ValorFinal>3330,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6089</idOrigem><CnpjFormatado>16.789.936/0001-83</CnpjFormatado><Id>44069</Id></row>
<row _id="6369"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-16W6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>61074175000138</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de seguro patrimonial do tipo multirrisco para o edifício sede do PRODEST, incluídos os bens móveis nele localizados.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>89000,00</ValorInicial><ValorFinal>89000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6208</idOrigem><CnpjFormatado>61.074.175/0001-38</CnpjFormatado><Id>44070</Id></row>
<row _id="6370"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5PBB6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>RDC - Disputa Aberta Eletrônic</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>RDC 006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 096/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VIABRAS ENGENHARIA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>638595000105</CnpjFornecedor><Objeto>Estabilização de Encosta na ES-080, Trecho Santa Leopoldina – Santa Teresa, Km 46,70, Km 49,10 e Km 56,70, na área de jurisdição da Superintendência Regional I – SR-I do DER-ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6160690,95</ValorInicial><ValorFinal>6160690,95</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7639</idOrigem><CnpjFormatado>00.638.595/0001-05</CnpjFormatado><Id>44071</Id></row>
<row _id="6371"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SDXQ6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>RDC - Disputa Aberta Eletrônic</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>RDC 007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27887959000147</CnpjFornecedor><Objeto>Recuperação de Pavimento de erosão na ES 261, trecho Fundão – Santa Teresa, Km – 97,7 na área de jurisdição da Superintendência Regional I – SR-I do DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1871821,71</ValorInicial><ValorFinal>1871821,71</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8740</idOrigem><CnpjFormatado>27.887.959/0001-47</CnpjFormatado><Id>44072</Id></row>
<row _id="6372"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N9V26</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA PERES &amp; ARAUJO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21641059000139</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de máquinas de café expresso.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14150,00</ValorInicial><ValorFinal>14150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6429</idOrigem><CnpjFormatado>21.641.059/0001-39</CnpjFormatado><Id>44073</Id></row>
<row _id="6373"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RF6Q9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006 - 2ª CPP/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 061/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FOCO SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE  LTDA  EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>18580201000170</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio ao Escritório de Projetos, ao Planejamento e Gestão da execução do Planejamento Estratégico e do Plano Anual de Contratações das obras e serviços e apoio a Gestão de Licenças e Condicionantes Ambientais e Programa de Comunicação Socioambiental das obras e serviços gerenciados pelo DER-ES - Lote 01 e 02.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1901820,67</ValorInicial><ValorFinal>1901820,67</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7664</idOrigem><CnpjFormatado>18.580.201/0001-70</CnpjFormatado><Id>44074</Id></row>
<row _id="6374"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RF6Q9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006 - 2ª CPP/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>80996861000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio ao Escritório de Projetos, ao Planejamento e Gestão da execução do Planejamento Estratégico e do Plano Anual de Contratações das obras e serviços e apoio a Gestão de Licenças e Condicionantes Ambientais e Programa de Comunicação Socioambiental das obras e serviços gerenciados pelo DER-ES - Lote 01 e 02.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3624216,79</ValorInicial><ValorFinal>3624216,79</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7661</idOrigem><CnpjFormatado>80.996.861/0001-00</CnpjFormatado><Id>44075</Id></row>
<row _id="6375"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C37N8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>25277129000172</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7349,00</ValorInicial><ValorFinal>7349,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7073</idOrigem><CnpjFormatado>25.277.129/0001-72</CnpjFormatado><Id>44076</Id></row>
<row _id="6376"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8Z4H1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Eco Eventos Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>10886553000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento de estrutura física, hospedagem, alimentação e apoio ao cerimonial para atender a 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>289998,99</ValorInicial><ValorFinal>289998,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5738</idOrigem><CnpjFormatado>10.886.553/0001-47</CnpjFormatado><Id>44077</Id></row>
<row _id="6377"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N7LFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>36006690000133</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de forma contínua, de copeiragem, cozinha e afins, incluindo fornecimento de materiais, e recepção predial a serem executados nas sedes da Secretaria de Estado do Governo do Espírito Santo - SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25142,22</ValorInicial><ValorFinal>25142,22</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9109</idOrigem><CnpjFormatado>36.006.690/0001-33</CnpjFormatado><Id>44078</Id></row>
<row _id="6378"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NLXX8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0045.3/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALFA T CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35120354000154</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução de serviço de PAVIMENTAÇÃO
do trecho “Sede – Comunidade Fortaleza – Comunidade Sumidouro – Divisa com
Atílio Vivácqua, no município de Muqui, Estado do Espírito Santo, com extensão de
6,04 km</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12790871,72</ValorInicial><ValorFinal>12790871,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9069</idOrigem><CnpjFormatado>35.120.354/0001-54</CnpjFormatado><Id>44079</Id></row>
<row _id="6379"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2N8V2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RENOVE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21244149000196</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Conservação, Limpeza e Portaria</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6765,00</ValorInicial><ValorFinal>6765,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5762</idOrigem><CnpjFormatado>21.244.149/0001-96</CnpjFormatado><Id>44080</Id></row>
<row _id="6380"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KF19L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22153445000144</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM CAMILA MOTTA, LOCALIZADA EM ALFREDO CHAVES - ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO, ANEXOS AO PRESENTE EDITAL.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-10-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12997335,90</ValorInicial><ValorFinal>12997335,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7009</idOrigem><CnpjFormatado>22.153.445/0001-44</CnpjFormatado><Id>44081</Id></row>
<row _id="6381"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-15Z24</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59307000168</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico e manutenção adaptativa, corretiva e evolutiva, nos Códigos Fontes dos módulos do SISTEMA DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (SISPREV Web), do IPAJM, nas plataformas .NET e SQL Server da Microsoft.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>960000,00</ValorInicial><ValorFinal>960000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6817</idOrigem><CnpjFormatado>00.059.307/0001-68</CnpjFormatado><Id>44082</Id></row>
<row _id="6382"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B842V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>13739782000208</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de guarda e vigilância patrimonial armada, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a ser executado de forma continuada, visando atender as necessidades do prédio sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), em Vitória/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>638598,24</ValorInicial><ValorFinal>638598,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6115</idOrigem><CnpjFormatado>13.739.782/0002-08</CnpjFormatado><Id>44083</Id></row>
<row _id="6383"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-264D5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 272504/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGVIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33347844000162</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (INSUMOS PARA ANALISADOR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15114,98</ValorInicial><ValorFinal>15114,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7775</idOrigem><CnpjFormatado>33.347.844/0001-62</CnpjFormatado><Id>44084</Id></row>
<row _id="6384"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-335GG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS - BI CAMPEAO DAS CHAVES - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5391955000130</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de empresa para prestação de serviços, sob demanda, de confecção e fornecimento de diversos tipos de chaves, reparos e substituição de
fechaduras de salas, armários, gavetas e troca de segredos, incluindo mão de obra e todo material necessário, para atender as demandas das unidades destaSecretaria de Estado do Governo, no exercício de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13768,50</ValorInicial><ValorFinal>13768,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6157</idOrigem><CnpjFormatado>05.391.955/0001-30</CnpjFormatado><Id>44085</Id></row>
<row _id="6385"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-84W2X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0061/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 271742/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA DE VIDEOLAPAROSCOPIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>37300,00</ValorInicial><ValorFinal>37300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6313</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>44086</Id></row>
<row _id="6386"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MS3XB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35678337000137</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Lâmpadas LED, dos tipos tubular T5 e E27, compacta e de rosca.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8432,54</ValorInicial><ValorFinal>8432,54</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6331</idOrigem><CnpjFormatado>35.678.337/0001-37</CnpjFormatado><Id>44087</Id></row>
<row _id="6387"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VLRB2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, para atendimento às demandas eventuais da Secretaria de Estado do Governo – SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9691,40</ValorInicial><ValorFinal>9691,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9114</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>44088</Id></row>
<row _id="6388"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RCPK1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0062/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 272102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA TOTAL (CERVICAL, TORÁCICA, LOMBAR E SACRAL) COM ANESTESIA GERAL E CONTRASTE EM AMBIENTE HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4125,00</ValorInicial><ValorFinal>4125,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5822</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>44089</Id></row>
<row _id="6389"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QG16K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>50/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 543/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>58426628000133</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23000,00</ValorInicial><ValorFinal>23000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8679</idOrigem><CnpjFormatado>58.426.628/0001-33</CnpjFormatado><Id>44090</Id></row>
<row _id="6390"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R2XNW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9102472000120</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>191520,00</ValorInicial><ValorFinal>191520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5828</idOrigem><CnpjFormatado>09.102.472/0001-20</CnpjFormatado><Id>44091</Id></row>
<row _id="6391"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B10LD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7764000000107</CnpjFornecedor><Objeto>Ração para Semoventes Caninos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>463540,00</ValorInicial><ValorFinal>463540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6474</idOrigem><CnpjFormatado>07.764.000/0001-07</CnpjFormatado><Id>44092</Id></row>
<row _id="6392"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B10LD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 024-2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7764000000107</CnpjFornecedor><Objeto>Ração para Semoventes Caninos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>463540,00</ValorInicial><ValorFinal>463540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7649</idOrigem><CnpjFormatado>07.764.000/0001-07</CnpjFormatado><Id>44093</Id></row>
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<row _id="6419"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WXHHK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho NE00083</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PEQUIM TEXTIL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9344716000180</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ENXOVAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3030,00</ValorInicial><ValorFinal>3030,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6096</idOrigem><CnpjFormatado>09.344.716/0001-80</CnpjFormatado><Id>44120</Id></row>
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prestação dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva nos aparelhos de ar condicionado. Localização:
Região Sul: Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5698,97</ValorInicial><ValorFinal>5698,97</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7281</idOrigem><CnpjFormatado>23.869.776/0001-48</CnpjFormatado><Id>44122</Id></row>
<row _id="6422"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CJ4LV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>25293280000102</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34429,80</ValorInicial><ValorFinal>34429,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6680</idOrigem><CnpjFormatado>25.293.280/0001-02</CnpjFormatado><Id>44123</Id></row>
<row _id="6423"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JKV93</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>063/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39818737000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação
de serviço continuado de nutrição e alimentação
preparada nas dependências da contratante para o
fornecimento de refeições diárias para os presos do
munícipio de Viana no espírito santo e montagem de
cozinha na estrutura modular</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>43495,73</ValorInicial><ValorFinal>43495,73</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7274</idOrigem><CnpjFormatado>39.818.737/0001-51</CnpjFormatado><Id>44124</Id></row>
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<row _id="6426"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F71GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0059/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 272586/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE TROCA DE VÁLVULAS AÓRTICAS (TAVI).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>110000,00</ValorInicial><ValorFinal>110000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7267</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>44127</Id></row>
<row _id="6427"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-05V42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0062/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 275046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>REWIVO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>4085509000135</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA PARA RECONSTRUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO NARIZ</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>397000,00</ValorInicial><ValorFinal>397000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7269</idOrigem><CnpjFormatado>04.085.509/0001-35</CnpjFormatado><Id>44128</Id></row>
<row _id="6428"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-28TMN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0063/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>5652247000106</CnpjFornecedor><Objeto>MÁQUINA DE TOSSE, BEM COMO 1 CIRCUITO SIMPLES MEDINDO CERCA DE 2 METROS, 1 FILTRO DE BARREIRA (FILTRO BACTERIOLÓGICO) E 1 MÁSCARA ORONASAL TAMANHO ADULTO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17082,00</ValorInicial><ValorFinal>17082,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6240</idOrigem><CnpjFormatado>05.652.247/0001-06</CnpjFormatado><Id>44129</Id></row>
<row _id="6429"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XBK7M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM 12112997750 - GTEC INTELIGENCIA CONSTRUTIVA </Fornecedor><CnpjFornecedor>43172112000132</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para confeccionar e instalar 01 (uma) porta automática deslizante na sede do PRODEST, incluída a instalação, suporte/assistência técnica gratuita durante período de garantia, mão de obra, materiais e peças necessárias à execução do objeto.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32500,00</ValorInicial><ValorFinal>32500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7080</idOrigem><CnpjFormatado>43.172.112/0001-32</CnpjFormatado><Id>44130</Id></row>
<row _id="6430"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9D2GK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>055/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39343199000196</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11029,98</ValorInicial><ValorFinal>11029,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6821</idOrigem><CnpjFormatado>39.343.199/0001-96</CnpjFormatado><Id>44131</Id></row>
<row _id="6431"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1X2ZH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 067/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>5970357000116</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reforma da subestação na Sedu Central, localizada em Vitória/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>219415,79</ValorInicial><ValorFinal>219415,79</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6857</idOrigem><CnpjFormatado>05.970.357/0001-16</CnpjFormatado><Id>44132</Id></row>
<row _id="6432"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B2DG5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>017/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 005/AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA CENTRAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>28472546000164</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19797,66</ValorInicial><ValorFinal>19797,66</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>5932</idOrigem><CnpjFormatado>28.472.546/0001-64</CnpjFormatado><Id>44133</Id></row>
<row _id="6433"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D6NJQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 070/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TARGET SOLUCOES INTELIGENTES TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>22840676000126</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de adequação do cabeamento estruturado da Sedu Central, localizada em Vitória/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>731749,06</ValorInicial><ValorFinal>731749,06</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6861</idOrigem><CnpjFormatado>22.840.676/0001-26</CnpjFormatado><Id>44134</Id></row>
<row _id="6434"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NJ75R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0068/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EBS CONSTRUTORA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11567744000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de construção de muro de arrimo e vedação na EEEFM Ecoporanga, localizada no município de Ecoporanga/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>440033,81</ValorInicial><ValorFinal>440033,81</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6935</idOrigem><CnpjFormatado>11.567.744/0001-09</CnpjFormatado><Id>44135</Id></row>
<row _id="6435"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VVD0W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>022/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Stronger Segurança &amp; Vigilancia Privada Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>27672679000200</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de segurança privada desarmada para a realização das etapas regionais dos Jogos Escolares da Rede Pública Estadual - “Na Rede” 2023</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>289997,16</ValorInicial><ValorFinal>289997,16</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6090</idOrigem><CnpjFormatado>27.672.679/0002-00</CnpjFormatado><Id>44136</Id></row>
<row _id="6436"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LVM5Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>024/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em fornecimento de apólice de seguro com cobertura total para os caminhões e caminhonetes da frota própria desta Secretaria de Estado da Educação - SEDU</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>89500,00</ValorInicial><ValorFinal>89500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9384</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>44137</Id></row>
<row _id="6437"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3MQ9W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 105/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32468498000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reconstrução de castelo d’água na CEEFMTI Nair Miranda, localizada em Fundão/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>731570,03</ValorInicial><ValorFinal>731570,03</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8491</idOrigem><CnpjFormatado>32.468.498/0001-08</CnpjFormatado><Id>44138</Id></row>
<row _id="6438"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T9PF4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CORRADI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30686950000182</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reconstrução de castelo d’água e reforma no CEEFMTI Marita Motta Santos, localizado no município de São Mateus/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>882484,48</ValorInicial><ValorFinal>882484,48</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6956</idOrigem><CnpjFormatado>30.686.950/0001-82</CnpjFormatado><Id>44139</Id></row>
<row _id="6439"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GLZ48</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASTERIXCO TELECOM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22416591000115</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>37130,08</ValorInicial><ValorFinal>37130,08</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7581</idOrigem><CnpjFormatado>22.416.591/0001-15</CnpjFormatado><Id>44140</Id></row>
<row _id="6440"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T7CF1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>028/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 023-2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ML PROJETOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21268022000107</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES DA 11ª COMPANHIA INDEPENDENTE DA PMES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>117000,00</ValorInicial><ValorFinal>117000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7682</idOrigem><CnpjFormatado>21.268.022/0001-07</CnpjFormatado><Id>44141</Id></row>
<row _id="6441"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5QQ8S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SUDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>22652918000158</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza com fornecimento de materiais no Terminal de Passageiros do Aeroporto de Linhares, em Linhares/ES, pelo período de 03 (três) meses, prorrogáveis por igual período, para garantir a higiene, o asseio e a conservação do local durante o período de transferência da outorga para o Estado</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27399,18</ValorInicial><ValorFinal>27399,18</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6120</idOrigem><CnpjFormatado>22.652.918/0001-58</CnpjFormatado><Id>44142</Id></row>
<row _id="6442"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DRPNW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>046/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0004.4/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>M F CHIABAI COMERCIO E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29180997000190</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de natureza
contínua, para execução dos serviços de Artíce na Secretaria da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca - SEAG</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>46800,00</ValorInicial><ValorFinal>46800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9067</idOrigem><CnpjFormatado>29.180.997/0001-90</CnpjFormatado><Id>44143</Id></row>
<row _id="6443"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P9JKK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>7C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30536943000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância armada no Aeroporto de Linhares, em Linhares/ES, pelo período de 03 (três) meses, prorrogáveis por igual período, para garantir a segurança do sítio aeroportuário durante o período de transferência da outorga para o Estado</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>230998,05</ValorInicial><ValorFinal>230998,05</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6122</idOrigem><CnpjFormatado>30.536.943/0001-02</CnpjFormatado><Id>44144</Id></row>
<row _id="6444"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1LGM4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>065/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 272861/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO CABO PARA O APARELHO ECG, COMPATÍVEL COM APARELHO MARCA
ALFAMED-COMPASSUS 3000</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1619,97</ValorInicial><ValorFinal>1619,97</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6010</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>44145</Id></row>
<row _id="6445"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DPDRB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>066/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 273689/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA DENOMINADO ILIZAROV EM PERNA ESQUERDA,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27000,00</ValorInicial><ValorFinal>27000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6013</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>44146</Id></row>
<row _id="6446"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6638H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 086/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI  </Fornecedor><CnpjFornecedor>6178268000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reforma na EEEM Professor Joaquim Fonseca, localizada no município de Conceição da Barra/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>599466,74</ValorInicial><ValorFinal>599466,74</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7361</idOrigem><CnpjFormatado>06.178.268/0001-02</CnpjFormatado><Id>44147</Id></row>
<row _id="6447"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1ZSTW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>069/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10528947000123</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa para prestação de serviço de Locação de veículos automotivos sem motorista para atender demandas da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS. Ano: 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19714,96</ValorInicial><ValorFinal>19714,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8229</idOrigem><CnpjFormatado>10.528.947/0001-23</CnpjFormatado><Id>44148</Id></row>
<row _id="6448"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C96T0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>060/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LEADER PRATICE SERVICE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39582046000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em dedetização para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado da Justiça, localizadas no município de Vitória/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3979,00</ValorInicial><ValorFinal>3979,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7283</idOrigem><CnpjFormatado>39.582.046/0001-00</CnpjFormatado><Id>44149</Id></row>
<row _id="6449"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FCXZR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>068/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 273921/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ALFA E OMEGA SERVICOS EM SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42082500000160</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE HOME CARE 24</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2023-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>0,00</ValorInicial><ValorFinal /><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6072</idOrigem><CnpjFormatado>42.082.500/0001-60</CnpjFormatado><Id>44150</Id></row>
<row _id="6450"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FCXZR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>068/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 273921/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ALFA E OMEGA SERVICOS EM SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42082500000160</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE HOME CARE 24</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>81999,00</ValorInicial><ValorFinal>81999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6073</idOrigem><CnpjFormatado>42.082.500/0001-60</CnpjFormatado><Id>44151</Id></row>
<row _id="6451"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-66DD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 18/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7366769000177</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>139788,00</ValorInicial><ValorFinal>139788,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7111</idOrigem><CnpjFormatado>07.366.769/0001-77</CnpjFormatado><Id>44152</Id></row>
<row _id="6452"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BBK3G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>040/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 275807/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TECNO FIRE COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18363121000163</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Cilindros de Extintores com Carga.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8940,00</ValorInicial><ValorFinal>8940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8452</idOrigem><CnpjFormatado>18.363.121/0001-63</CnpjFormatado><Id>44153</Id></row>
<row _id="6453"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T9XBR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00748/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>R D J ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28409522000160</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO NO TRECHO SEDE – PARQUE MUNICIPAL GOIABAPA-AÇU COM EXTENSÃO DE 10,00 KM, EM FUNDÃO/ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15379648,40</ValorInicial><ValorFinal>15379648,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9451</idOrigem><CnpjFormatado>28.409.522/0001-60</CnpjFormatado><Id>44154</Id></row>
<row _id="6454"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NL2S8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>023/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>alfa emergencias medicas ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>43228463000118</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de prestação de serviços de urgência e emergência (ambulância
com motorista socorrista e enfermeiro(a) socorrista; técnico(a) de enfermagem) para
a realização das etapas regionais dos Jogos Escolares da Rede Estadual “Na Rede”
2023 (doravante denominado Jogos Na Rede).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>191477,04</ValorInicial><ValorFinal>191477,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9002</idOrigem><CnpjFormatado>43.228.463/0001-18</CnpjFormatado><Id>44155</Id></row>
<row _id="6455"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q4JLR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>53/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 584/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>30420,00</ValorInicial><ValorFinal>30420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8718</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>44156</Id></row>
<row _id="6456"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DGQ3M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30950184000111</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme determina o Convênio de Cooperação Mútua nº 010/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado do Governo e a Secretaria de Estado Justiça do Estado do Espírito Santo- SEJUS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5019,36</ValorInicial><ValorFinal>5019,36</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9129</idOrigem><CnpjFormatado>30.950.184/0001-11</CnpjFormatado><Id>44157</Id></row>
<row _id="6457"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DGQ3M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>49446905000189</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme determina o Convênio de Cooperação Mútua nº 010/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado do Governo e a Secretaria de Estado Justiça do Estado do Espírito Santo- SEJUS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1811,31</ValorInicial><ValorFinal>1811,31</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9118</idOrigem><CnpjFormatado>49.446.905/0001-89</CnpjFormatado><Id>44158</Id></row>
<row _id="6458"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TCJFP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>54/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 605/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2436,00</ValorInicial><ValorFinal>2436,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8733</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>44159</Id></row>
<row _id="6459"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TCJFP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>54/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 603/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19080,00</ValorInicial><ValorFinal>19080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8732</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>44160</Id></row>
<row _id="6460"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TCJFP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>54/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 604/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10428,00</ValorInicial><ValorFinal>10428,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8729</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>44161</Id></row>
<row _id="6461"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-289QX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Rico Soluções &amp; Serviços Especializados LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29202575000179</CnpjFornecedor><Objeto> LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO FORA ESTADO ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>129240,00</ValorInicial><ValorFinal>129240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6171</idOrigem><CnpjFormatado>29.202.575/0001-79</CnpjFormatado><Id>44162</Id></row>
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<row _id="6465"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-56CM2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>068/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LEADER PRATICE SERVICE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39582046000100</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, CAIXAS D'ÁGUA, CISTERNAS, CAIXAS PROTETORAS DE CISTERNAS E TUBULAÇÕES NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49512,00</ValorInicial><ValorFinal>49512,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8699</idOrigem><CnpjFormatado>39.582.046/0001-00</CnpjFormatado><Id>44166</Id></row>
<row _id="6466"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-56CM2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>068/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 068/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>776218000132</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, CAIXAS D'ÁGUA, CISTERNAS, CAIXAS PROTETORAS DE CISTERNAS E TUBULAÇÕES NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62700,00</ValorInicial><ValorFinal>62700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8678</idOrigem><CnpjFormatado>00.776.218/0001-32</CnpjFormatado><Id>44167</Id></row>
<row _id="6467"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GJF1L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00138/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>STADIUM ACRILICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3506715000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medalhas e troféus necessários
para a premiação dos Jogos Escolares da Rede
Estadual - Jogos Na Rede 2023 e Festival de Xadrez</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>57516,68</ValorInicial><ValorFinal>57516,68</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6259</idOrigem><CnpjFormatado>03.506.715/0001-09</CnpjFormatado><Id>44168</Id></row>
<row _id="6468"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NMFD8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0082/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI  </Fornecedor><CnpjFornecedor>6178268000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reforma da EEEFM Silvio Rocio, localizada no município de Vila Velha/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1764810,15</ValorInicial><ValorFinal>1822396,95</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7106</idOrigem><CnpjFormatado>06.178.268/0001-02</CnpjFormatado><Id>44169</Id></row>
<row _id="6469"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R8D89</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>073/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 274142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29269640000183</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24
HORAS,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>172200,00</ValorInicial><ValorFinal>172200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6164</idOrigem><CnpjFormatado>29.269.640/0001-83</CnpjFormatado><Id>44170</Id></row>
<row _id="6470"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-22VTG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 066/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>35473014000107</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Licenciamento Microsoft para 36 meses contemplando Microsoft M365 Educacional A3, Microsoft Project, Microsoft Visio.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13989680,46</ValorInicial><ValorFinal>13989680,46</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6733</idOrigem><CnpjFormatado>35.473.014/0001-07</CnpjFormatado><Id>44171</Id></row>
<row _id="6471"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SF1PL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0083/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 276302/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor> CLINICA DE FISIOTERAPIA NATALIA PIANCA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>48700263000130</CnpjFornecedor><Objeto>FISIOTERAPIA DO ASSOALHO PÉLVICO
COM BIOFEEDBACK</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2280,00</ValorInicial><ValorFinal>2280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6595</idOrigem><CnpjFormatado>48.700.263/0001-30</CnpjFormatado><Id>44172</Id></row>
<row _id="6472"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2XSVM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0052/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FILIAL ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>331788004610</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para atender ao Programa de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada(PODP) com prestação de Serviços(locação de cilindros de oxigênio) e fornecimento de Material/consumo(recarga e descartáveis), incluindo suporte técnico e assistencial aos usuários e respectivos equipamentos</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>307228,97</ValorInicial><ValorFinal>307228,97</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6582</idOrigem><CnpjFormatado>00.331.788/0046-10</CnpjFormatado><Id>44173</Id></row>
<row _id="6473"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R2FJ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de facas, chairas e pedras de amolar para realizar necropsias e coletas de amostras para exames laboratoriais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6777,00</ValorInicial><ValorFinal>6777,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6290</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>44174</Id></row>
<row _id="6474"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CT4VN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 107/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GL CONSTRUTORA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9504427000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reforma na EEEF Patrimônio Prata dos Baianos, localizada no município de Ecoporanga/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2129006,31</ValorInicial><ValorFinal>2129006,31</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8669</idOrigem><CnpjFormatado>09.504.427/0001-00</CnpjFormatado><Id>44175</Id></row>
<row _id="6475"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TMVT5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009-CPP3/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FH VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22018602000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VIATURA DO TIPO PASSEIO MONOVOLUME (MINIVAN), COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (FESP), PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1450992,00</ValorInicial><ValorFinal>1450992,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6277</idOrigem><CnpjFormatado>22.018.602/0001-09</CnpjFormatado><Id>44176</Id></row>
<row _id="6476"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L4L69</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0068/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 274562/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35100756000197</CnpjFornecedor><Objeto>TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO POR IMPLANTES ZIGOMÁTICOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>59590,00</ValorInicial><ValorFinal>59590,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6594</idOrigem><CnpjFormatado>35.100.756/0001-97</CnpjFormatado><Id>44177</Id></row>
<row _id="6477"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8SN3C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 268641/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material gráfico, visando atender as necessidades do Centro de Acolhimento e Atendimento Integral Sobre Drogas - CAAD.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12400,00</ValorInicial><ValorFinal>12400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6309</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>44178</Id></row>
<row _id="6478"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N8KL4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0086/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 276299/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>GENÊRO ALIMENTICIO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3060,20</ValorInicial><ValorFinal>3060,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6943</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>44179</Id></row>
<row _id="6479"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N8KL4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0086/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 276284/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>GENÊRO ALIMENTICIO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>714,70</ValorInicial><ValorFinal>714,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6944</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>44180</Id></row>
<row _id="6480"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QQZGN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>074/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 274159/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE EXPEDIENTE- GRÁFICO </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1948,00</ValorInicial><ValorFinal>1948,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6289</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>44181</Id></row>
<row _id="6481"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-LXLBH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7343712000152</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico operação manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para pabx.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>41100,00</ValorInicial><ValorFinal>41100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8474</idOrigem><CnpjFormatado>07.343.712/0001-52</CnpjFormatado><Id>44182</Id></row>
<row _id="6482"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2TKRR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Carta Contrato 023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Carta Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PLANTUC - CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10417179000130</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de consultoria especializada para a elaboração do Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Concha D’Ostra (RDSCD), Unidade de Conservação do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450146,15</ValorInicial><ValorFinal>450146,15</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8795</idOrigem><CnpjFormatado>10.417.179/0001-30</CnpjFormatado><Id>44183</Id></row>
<row _id="6483"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-90LPX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0087/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 276439/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CÓRNEA </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1737,00</ValorInicial><ValorFinal>1737,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6657</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>44184</Id></row>
<row _id="6484"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XPCD8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>66453879000135</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais para captura de morcegos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12650,00</ValorInicial><ValorFinal>12650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6297</idOrigem><CnpjFormatado>66.453.879/0001-35</CnpjFormatado><Id>44185</Id></row>
<row _id="6485"><IdOrgao>667</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-87L72</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>WC VIAGENS E TURISMO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13480254000104</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de agenciamento, fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (reserva, emissão, marcação, remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas) na modalidade de remuneração fixa por Taxa de Transação (Transaction Fee).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>251,31</ValorInicial><ValorFinal>251,31</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6767</idOrigem><CnpjFormatado>13.480.254/0001-04</CnpjFormatado><Id>44186</Id></row>
<row _id="6486"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NGBR1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERRASEG - SERRA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23756390000120</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância e segurança patrimonial armada e desarmada para atendimento das demandas Centro de Acolhimento de Atenção Integral sobre Drogas – CAAD, REDE ABRAÇO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>42283,33</ValorInicial><ValorFinal>42283,33</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7258</idOrigem><CnpjFormatado>23.756.390/0001-20</CnpjFormatado><Id>44187</Id></row>
<row _id="6487"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R406C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13520423000184</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, serviço de copa e manutenção predial – artífice.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15170,34</ValorInicial><ValorFinal>15170,34</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7637</idOrigem><CnpjFormatado>13.520.423/0001-84</CnpjFormatado><Id>44188</Id></row>
<row _id="6488"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BR74Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>57142978000105</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Licença do Pacote Microsoft Office</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>84999,95</ValorInicial><ValorFinal>84999,95</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7237</idOrigem><CnpjFormatado>57.142.978/0001-05</CnpjFormatado><Id>44189</Id></row>
<row _id="6489"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3LWXS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005 - CPLRodovia/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 093/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DYNATEST ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32116154000130</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Pesquisa, Levantamentos, Estudos e Anteprojeto de Engenharia, para Pavimentação/Reabilitação da Rodovia ES-383 e acessos, trecho: Entr° BR-262, distrito de Vitor Hugo, município de Marechal Floriano ao Entr° ES-164, distrito de Castelinho, município de Vargem Alta, com extensão aproximada de 23,2 km, na área de abrangência da Superintendência Regional I (SR-01) do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>929557,71</ValorInicial><ValorFinal>929557,71</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7491</idOrigem><CnpjFormatado>32.116.154/0001-30</CnpjFormatado><Id>44190</Id></row>
<row _id="6490"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-55ZJM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006 - CPLRodovia/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 092/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Autobahn Engenharia de Infraestrutura Rodoviária e Geot.</Fornecedor><CnpjFornecedor>29876900000189</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Pesquisas, Levantamentos e Estudos para Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETAPA 01) e Anteprojeto de Engenharia (ETAPA 02) para Pavimentação da Rodovia ES-484, trecho: Afonso Cláudio – Piracema, na área de abrangência da Superintendência executiva Regional I (SR-01) </Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>975142,43</ValorInicial><ValorFinal>975142,43</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7503</idOrigem><CnpjFormatado>29.876.900/0001-89</CnpjFormatado><Id>44191</Id></row>
<row _id="6491"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0VHL9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MARCOS S BIUDES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>8257279000103</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>89969,76</ValorInicial><ValorFinal>89969,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6333</idOrigem><CnpjFormatado>08.257.279/0001-03</CnpjFormatado><Id>44192</Id></row>
<row _id="6492"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CHSTW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>37438094000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de construção civil, para atender as necessidades desta Secretaria de Estado do Governo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7964,29</ValorInicial><ValorFinal>7964,29</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9150</idOrigem><CnpjFormatado>37.438.094/0001-95</CnpjFormatado><Id>44193</Id></row>
<row _id="6493"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9DCPX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>13739782000208</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de natureza contínua de vigilância patrimonial armada e desarmada, diurna e noturna, a serem executados nas dependências da Residência da Praia da Costa.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>71906,92</ValorInicial><ValorFinal>71906,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9396</idOrigem><CnpjFormatado>13.739.782/0002-08</CnpjFormatado><Id>44194</Id></row>
<row _id="6494"><IdOrgao>667</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7LZFP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERVINORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7122586000106</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de conservação e limpeza com fornecimento de material para atender a sede da PREVES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49971,24</ValorInicial><ValorFinal>49971,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6771</idOrigem><CnpjFormatado>07.122.586/0001-06</CnpjFormatado><Id>44195</Id></row>
<row _id="6495"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CCVR6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021 - CPLRodovia/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 095/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DYNATEST ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32116154000130</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Pesquisas, Levantamentos e Estudos para Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETAPA 01) e Anteprojeto de Engenharia (ETAPA 02), do Arco Rodoviário Sul de Colatina, na área rural do Município de Colatina pertencente a área de abrangência da Superintendência Regional III (SR-03) </Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2346679,99</ValorInicial><ValorFinal>2346679,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7606</idOrigem><CnpjFormatado>32.116.154/0001-30</CnpjFormatado><Id>44196</Id></row>
<row _id="6496"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6FWGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>036 - CPLRodovia/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 106/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EXATA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34662024000128</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução das obras e serviços de Pavimentação de Interseção para Acesso ao Polo Industrial de Baixo Guandu,na Rodovia ES-446, trecho: Entr. BR-259 (B) - Entr. ES-164 (A) (p/ Itapina), com 1,00 de extensão, sob jurisdição da Superintendência Regional III (SR-3)</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4291709,65</ValorInicial><ValorFinal>4291709,65</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8936</idOrigem><CnpjFormatado>34.662.024/0001-28</CnpjFormatado><Id>44197</Id></row>
<row _id="6497"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GG3PH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>IRENE SCHAFFEL DE LIMA -ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36377380000125</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento de refeições.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35360,00</ValorInicial><ValorFinal>35360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6395</idOrigem><CnpjFormatado>36.377.380/0001-25</CnpjFormatado><Id>44198</Id></row>
<row _id="6498"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q8QRR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 277141/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44942101000157</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Condicionador de Ar.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>52229,96</ValorInicial><ValorFinal>52229,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7692</idOrigem><CnpjFormatado>44.942.101/0001-57</CnpjFormatado><Id>44200</Id></row>
<row _id="6499"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q8QRR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2771.34/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FUTURA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23869776000148</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Condicionador de Ar.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5799,00</ValorInicial><ValorFinal>5799,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8931</idOrigem><CnpjFormatado>23.869.776/0001-48</CnpjFormatado><Id>44201</Id></row>
<row _id="6500"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q8QRR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 277142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>I C SERAFINI REFRIGERACAO - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>14516591000169</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Condicionador de Ar.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15999,00</ValorInicial><ValorFinal>15999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7693</idOrigem><CnpjFormatado>14.516.591/0001-69</CnpjFormatado><Id>44202</Id></row>
<row _id="6501"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q8QRR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 277140/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELETROVIX COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31741500000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Condicionador de Ar.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28296,00</ValorInicial><ValorFinal>28296,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7691</idOrigem><CnpjFormatado>31.741.500/0001-08</CnpjFormatado><Id>44203</Id></row>
<row _id="6502"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F1S7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 271182/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</Fornecedor><CnpjFornecedor>61198164000160</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2587,81</ValorInicial><ValorFinal>2587,81</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6396</idOrigem><CnpjFormatado>61.198.164/0001-60</CnpjFormatado><Id>44204</Id></row>
<row _id="6503"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XPFNW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMC REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA   - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9467982000109</CnpjFornecedor><Objeto> MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31290,00</ValorInicial><ValorFinal>31290,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7257</idOrigem><CnpjFormatado>09.467.982/0001-09</CnpjFormatado><Id>44205</Id></row>
<row _id="6504"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XPFNW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6018144000151</CnpjFornecedor><Objeto> MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>84629,00</ValorInicial><ValorFinal>84629,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7260</idOrigem><CnpjFormatado>06.018.144/0001-51</CnpjFormatado><Id>44206</Id></row>
<row _id="6505"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XPFNW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19682450000130</CnpjFornecedor><Objeto> MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14389,00</ValorInicial><ValorFinal>14389,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7259</idOrigem><CnpjFormatado>19.682.450/0001-30</CnpjFormatado><Id>44207</Id></row>
<row _id="6506"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KC7DW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32478364000178</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços mecânicos e elétricos, para a realização de serviços de retífica geral, com fornecimento de peças, em motor a diesel de grupo
gerador.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25440,00</ValorInicial><ValorFinal>25440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8149</idOrigem><CnpjFormatado>32.478.364/0001-78</CnpjFormatado><Id>44208</Id></row>
<row _id="6507"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CVHGR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>471823000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ALICE HOLZMEISTER, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24227341,09</ValorInicial><ValorFinal>24227341,09</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8969</idOrigem><CnpjFormatado>00.471.823/0001-03</CnpjFormatado><Id>44209</Id></row>
<row _id="6508"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZZBBP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>058/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa para prestação de serviços de seguro de veículos automotivos da frota própria da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12250,00</ValorInicial><ValorFinal>12250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7278</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>44210</Id></row>
<row _id="6509"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MSBBH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>041 - CPLRodovia/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>L V Viana Empreendimentos Eireli</Fornecedor><CnpjFornecedor>38408296000157</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para Execução das Obras e Serviços Infraestrutura do Micropolo Industrial de Piúma, sob jurisdição da Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos (SE-U), do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11992711,71</ValorInicial><ValorFinal>11992711,71</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8597</idOrigem><CnpjFormatado>38.408.296/0001-57</CnpjFormatado><Id>44211</Id></row>
<row _id="6510"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-262NG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003-2023/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de execução de serviços de sinalização turística no Município de Fundão - ES,</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>305000,00</ValorInicial><ValorFinal>305000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7101</idOrigem><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>44212</Id></row>
<row _id="6511"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WKQDB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FUTURA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23869776000148</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2679,00</ValorInicial><ValorFinal>2679,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6437</idOrigem><CnpjFormatado>23.869.776/0001-48</CnpjFormatado><Id>44213</Id></row>
<row _id="6512"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZD7C2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços visando a realização do “Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro de 2023.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>405000,00</ValorInicial><ValorFinal>405000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6441</idOrigem><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>44214</Id></row>
<row _id="6513"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JW13X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de SEGURO TOTAL para 23 (vinte e três) veículos automotores que compõem a frota da SEFAZ/ES, conforme especificações do Anexo I dopresente Edital.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16000,00</ValorInicial><ValorFinal>16000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6867</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>44215</Id></row>
<row _id="6514"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H291H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM MILITARES DA MARINHA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>54639,20</ValorInicial><ValorFinal>54639,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6453</idOrigem><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>44216</Id></row>
<row _id="6515"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PWTP3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PROCER TECNOLOGIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23035184000120</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21999,98</ValorInicial><ValorFinal>21999,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7626</idOrigem><CnpjFormatado>23.035.184/0001-20</CnpjFormatado><Id>44217</Id></row>
<row _id="6516"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PWTP3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>R.G. GRIPA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33445405000192</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5799,00</ValorInicial><ValorFinal>5799,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7625</idOrigem><CnpjFormatado>33.445.405/0001-92</CnpjFormatado><Id>44218</Id></row>
<row _id="6517"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PWTP3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INOVATECH LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44628308000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11089,92</ValorInicial><ValorFinal>11089,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7624</idOrigem><CnpjFormatado>44.628.308/0001-51</CnpjFormatado><Id>44219</Id></row>
<row _id="6518"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CPTBG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 110/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>471823000103</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da RECONSTRUÇÃO DA EEEFM LEANDRO ESCOBAR, LOCALIZADA EM GUARAPARI/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO, ANEXOS AO PRESENTE EDITAL.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-09-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8406951,45</ValorInicial><ValorFinal>8406951,45</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8769</idOrigem><CnpjFormatado>00.471.823/0001-03</CnpjFormatado><Id>44220</Id></row>
<row _id="6519"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GSW3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>POAR REFRIGERACAO E SERVICOS EM GERAIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>97530084000107</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES, CARGA DE GÁS, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS BÁSICOS E OUTROS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEP/ES
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19849,86</ValorInicial><ValorFinal>19849,86</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7130</idOrigem><CnpjFormatado>97.530.084/0001-07</CnpjFormatado><Id>44221</Id></row>
<row _id="6520"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3J8TK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>081/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 081/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VR FOOD SERVICE LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21913014000176</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação
de serviço continuado de nutrição e alimentação
preparada nas dependências da contratante para o
fornecimento de refeições diárias para os presos do
Centro De Detenção Provisória De Aracruz (CDPA)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>833,28</ValorInicial><ValorFinal>833,28</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8201</idOrigem><CnpjFormatado>21.913.014/0001-76</CnpjFormatado><Id>44222</Id></row>
<row _id="6521"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DTD91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL AUTOMOTIVO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>55500,00</ValorInicial><ValorFinal>55500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7495</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>44223</Id></row>
<row _id="6522"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R8N55</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>075/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 73/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>R7 GERADORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21918918000194</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO MOTOR GERADOR – GMG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E INSUMOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1830,00</ValorInicial><ValorFinal>1830,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8413</idOrigem><CnpjFormatado>21.918.918/0001-94</CnpjFormatado><Id>44224</Id></row>
<row _id="6523"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R8N55</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>075/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 74/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>R7 GERADORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21918918000194</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO MOTOR GERADOR – GMG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E INSUMOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4038,96</ValorInicial><ValorFinal>4038,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8414</idOrigem><CnpjFormatado>21.918.918/0001-94</CnpjFormatado><Id>44225</Id></row>
<row _id="6524"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R8N55</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>075/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 72/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32478364000178</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO MOTOR GERADOR – GMG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E INSUMOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8100,00</ValorInicial><ValorFinal>8100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8402</idOrigem><CnpjFormatado>32.478.364/0001-78</CnpjFormatado><Id>44226</Id></row>
<row _id="6525"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QSBRR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SUPLYMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40134537000169</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipamentos de 
impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), 
policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilização 
(bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos 
originais, toner, técnicos em manutenção onsite, manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos originais (outsourcing), 
incluindo o fornecimento de papel, nas condições descritas neste Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35988,00</ValorInicial><ValorFinal>35988,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6816</idOrigem><CnpjFormatado>40.134.537/0001-69</CnpjFormatado><Id>44227</Id></row>
<row _id="6526"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RL9JM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>028/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 011/2023 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA DIRETA - CENTRÍFUGA DE BANCADA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10870,00</ValorInicial><ValorFinal>10870,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7034</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>44228</Id></row>
<row _id="6527"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BXKJ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>029/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 012/2023 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FANEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61100244000130</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Agitador de plaquetas para utilização no laboratório de banco de sangue do Hospital da Polícia Militar do ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14500,00</ValorInicial><ValorFinal>14500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7035</idOrigem><CnpjFormatado>61.100.244/0001-30</CnpjFormatado><Id>44229</Id></row>
<row _id="6528"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-87WSG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>399/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 097/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT</Fornecedor><CnpjFornecedor>33402892000106</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assinatura anual da coleção da ABNT, com implantação, gerenciamento, manutenção, atualização, visualização e impressão ilimitada de normas técnicas da ABNT (NBR), MERCOSUL (AMN), ISO e ASTM , para atender ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28506,40</ValorInicial><ValorFinal>28506,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8660</idOrigem><CnpjFormatado>33.402.892/0001-06</CnpjFormatado><Id>44230</Id></row>
<row _id="6529"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZFQF3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>31770761000156</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de dois caminhões novos e um furgão novo, ambos de fabricação nacional em conformidade com as Normas Euro V e Proconve P7, Ano/Modelo atual ou última versão ou equivalente à data de entrega do veículo</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>893000,00</ValorInicial><ValorFinal>893000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7365</idOrigem><CnpjFormatado>31.770.761/0001-56</CnpjFormatado><Id>44231</Id></row>
<row _id="6530"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XJCVL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0075/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 275924/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA VIDEOLAPAROSCOPIA - ENDOMETRIOSE PROFUNDA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>38000,00</ValorInicial><ValorFinal>38000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6622</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>44232</Id></row>
<row _id="6531"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z1LL4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>25293280000102</CnpjFornecedor><Objeto> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PARA A SEFAZ-ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>37992,00</ValorInicial><ValorFinal>37992,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7766</idOrigem><CnpjFormatado>25.293.280/0001-02</CnpjFormatado><Id>44233</Id></row>
<row _id="6532"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W12TC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>25293280000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos, de manutenção preventiva e corretiva em elevadores com cobertura total contemplando o fornecimento de toda a mão de obra.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>123499,92</ValorInicial><ValorFinal>123499,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10988</idOrigem><CnpjFormatado>25.293.280/0001-02</CnpjFormatado><Id>44234</Id></row>
<row _id="6533"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6CCGW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais para enfermagem e máscara cirúrgica descartável, para atendimento das demandas do Centro de Acolhimento de Atenção Integral sobre Drogas – CAAD.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7949,00</ValorInicial><ValorFinal>7949,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11004</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>44235</Id></row>
<row _id="6534"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VV940</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>017/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de água mineral, natural, potável, com e sem gás de mesa e bebedouros, para atender às necessidades das unidades pertencentes a esta Secretaria de Estado do Governo – SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49924,00</ValorInicial><ValorFinal>49924,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11027</idOrigem><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>44236</Id></row>
<row _id="6535"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZXP27</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Eco Eventos Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>10886553000147</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa especializada para a realização da 12ª Conferência Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes do Estado do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>228397,00</ValorInicial><ValorFinal>228397,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6684</idOrigem><CnpjFormatado>10.886.553/0001-47</CnpjFormatado><Id>44237</Id></row>
<row _id="6536"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WJ7D5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0077/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 275845/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>PROCEDIMENTO CIRÚRGICO; CICLOFOTOABLACAO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12036,00</ValorInicial><ValorFinal>12036,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6691</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>44238</Id></row>
<row _id="6537"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M2RFS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SUPLYMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40134537000169</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de outsourcing de impressão</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15799,92</ValorInicial><ValorFinal>15799,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7287</idOrigem><CnpjFormatado>40.134.537/0001-69</CnpjFormatado><Id>44239</Id></row>
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<row _id="6539"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PHJ7S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0091/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 277539/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35100756000197</CnpjFornecedor><Objeto>PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RESSECÇÃO PARCIAL DE MANDIBULA ASSOCIADO A RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR COM PROTESE ARTICULAR PERSONALIZADA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>148889,00</ValorInicial><ValorFinal>148889,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7169</idOrigem><CnpjFormatado>35.100.756/0001-97</CnpjFormatado><Id>44241</Id></row>
<row _id="6540"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PFWFN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0094/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 277979/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>835,00</ValorInicial><ValorFinal>835,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7028</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>44242</Id></row>
<row _id="6541"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GPJ77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0082/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 277213/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35100756000197</CnpjFornecedor><Objeto>TRATAMENTO DE ELETROMODULAÇÃO PARA QUADRO DE BEXIGA NEUROGÊNICA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>48420,00</ValorInicial><ValorFinal>48420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7498</idOrigem><CnpjFormatado>35.100.756/0001-97</CnpjFormatado><Id>44243</Id></row>
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<row _id="6560"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KXK3T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 112/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>R MAIA ENGENHARIA EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>8015937000142</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da reforma na EEEFM Serra Sede, localizada em Serra/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme descrito na planilha orçamentária e projeto, anexos ao presente edital.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4513859,62</ValorInicial><ValorFinal>4513859,62</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8880</idOrigem><CnpjFormatado>08.015.937/0001-42</CnpjFormatado><Id>44262</Id></row>
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<row _id="6565"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S2V8W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>31065164000201</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Vigilância Patrimonial</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>584196,96</ValorInicial><ValorFinal>584196,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7585</idOrigem><CnpjFormatado>31.065.164/0002-01</CnpjFormatado><Id>44267</Id></row>
<row _id="6566"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-51NSJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de café em pó</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>26600,00</ValorInicial><ValorFinal>26600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7092</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>44268</Id></row>
<row _id="6567"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6FTZB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23526,60</ValorInicial><ValorFinal>23526,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7093</idOrigem><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>44269</Id></row>
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<row _id="6570"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XTTSK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0107/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 278571/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>MEIA COM GEL </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1090,00</ValorInicial><ValorFinal>1090,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7220</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>44272</Id></row>
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conforme as especificações constantes neste Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3330,00</ValorInicial><ValorFinal>3330,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7140</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>44273</Id></row>
<row _id="6572"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6826V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>pe 39/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 0913</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SUPRILABOR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37222595000130</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de produtos para saúde para o Hospital Dório Silva e outras unidades da Rede Estadual de Saúde, mediante Dispensa de licitação,
conforme as especificações constantes neste Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19083,00</ValorInicial><ValorFinal>19083,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7138</idOrigem><CnpjFormatado>37.222.595/0001-30</CnpjFormatado><Id>44274</Id></row>
<row _id="6573"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P4G9F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>pe 041/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BERBERT SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30172495000105</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos especializados – Ecocardiograma Transesofágico com Sedação e Ecocardiograma Transtorácico Bidimensional com Doppler.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>832248,00</ValorInicial><ValorFinal>832248,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7014</idOrigem><CnpjFormatado>30.172.495/0001-05</CnpjFormatado><Id>44275</Id></row>
<row _id="6574"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X18Q5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada placas / letreiros / painéis.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9188,92</ValorInicial><ValorFinal>9188,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7657</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>44276</Id></row>
<row _id="6575"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JF65Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>048/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RM PERSONAL CHEF LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20694325000129</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento de alimentação aos instruendos do Curso de Operações Táticas Motorizadas – COTAM 2023, do Batalhão de Missões Especiais da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>57915,00</ValorInicial><ValorFinal>57915,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7231</idOrigem><CnpjFormatado>20.694.325/0001-29</CnpjFormatado><Id>44277</Id></row>
<row _id="6576"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DNV85</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER AUTOMOTORES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15650133000180</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SUV, SEM MOTORISTA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7033</idOrigem><CnpjFormatado>15.650.133/0001-80</CnpjFormatado><Id>44278</Id></row>
<row _id="6577"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X6T0D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM INFRAESTRUTURA E SONORIZAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>29870,00</ValorInicial><ValorFinal>29870,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7082</idOrigem><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>44279</Id></row>
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<row _id="6579"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NBVXQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CEC SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>31714987000130</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPAGEM PARA ATENDER OS CEET'S DE CASTELO E VARGEM ALTA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>166765,44</ValorInicial><ValorFinal>166765,44</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7208</idOrigem><CnpjFormatado>31.714.987/0001-30</CnpjFormatado><Id>44282</Id></row>
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<row _id="6583"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JJ8B5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>611/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3344/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BELA VISTA TEXTIL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30824284000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de camisas e bolsas tipo “ecobag” para Campanhas de conscientização e sensibilização sobre doação de órgãos e tecidos para transplantes, realizadas pelo Núcleo Especial de Captação de Órgãos – NECO.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6845,00</ValorInicial><ValorFinal>6845,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7438</idOrigem><CnpjFormatado>30.824.284/0001-00</CnpjFormatado><Id>44286</Id></row>
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<row _id="6589"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DJ10T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 042/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0089/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO</Fornecedor><CnpjFornecedor>13497418000106</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa ou cooperativa para executar serviços de transporte escolar adaptado com vistas ao atendimento dos alunos de Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes no município de Castelo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>189879,12</ValorInicial><ValorFinal>189879,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8410</idOrigem><CnpjFormatado>13.497.418/0001-06</CnpjFormatado><Id>44292</Id></row>
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<row _id="6591"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-697W1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0116/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279445/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2615,12</ValorInicial><ValorFinal>2615,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7552</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>44294</Id></row>
<row _id="6592"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1CJND</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 277920/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32007849000183</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTÍFICES PARA MANUTENÇÃO PREDIAL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>50459,88</ValorInicial><ValorFinal>50459,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7211</idOrigem><CnpjFormatado>32.007.849/0001-83</CnpjFormatado><Id>44295</Id></row>
<row _id="6593"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JVBDV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L E D COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>49626277000113</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CURSOS DE MASSAGISTA E DEPILADOR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28019,00</ValorInicial><ValorFinal>28019,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7304</idOrigem><CnpjFormatado>49.626.277/0001-13</CnpjFormatado><Id>44296</Id></row>
<row _id="6594"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1Q69D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00697/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>34894434000102</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO
DE PONTOS CRÍTICOS NA ESTRADA DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO,
TRECHO ENTRE BARRA DO TRIUNFO E DEMÉTRIO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
JOÃO NEIVA/ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1223041,95</ValorInicial><ValorFinal>1223041,95</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9091</idOrigem><CnpjFormatado>34.894.434/0001-02</CnpjFormatado><Id>44298</Id></row>
<row _id="6595"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-56N8Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00404</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviço gráfico para impressão, frente e verso, de folders do Guia Turístico do Estado do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28350,00</ValorInicial><ValorFinal>28350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8039</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>44299</Id></row>
<row _id="6596"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RH8X3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00649/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9417814000109</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE
REABILITAÇÃO DO TRECHO “BR-262 X RODOVIA RODOUPHO NICOLAU DOURO”
SITUADO NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES COM EXTENSÃO DE 3,88
KM</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1314853,90</ValorInicial><ValorFinal>1386906,06</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9089</idOrigem><CnpjFormatado>09.417.814/0001-09</CnpjFormatado><Id>44300</Id></row>
<row _id="6597"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-22WHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0116/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>G. P . VEZONO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30778749000125</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CADEIRA OFTALMOLOGICA/OTORRINO, PARA ATENDER A ESPECIALIDADE DO OTORRINO NO HESVV </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56000,00</ValorInicial><ValorFinal>56000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7614</idOrigem><CnpjFormatado>30.778.749/0001-25</CnpjFormatado><Id>44301</Id></row>
<row _id="6598"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BVX6V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0392/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARL ZEISS DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33131079000734</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PERMANENTE - MICROSCÓPIO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>762000,00</ValorInicial><ValorFinal>762000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7198</idOrigem><CnpjFormatado>33.131.079/0007-34</CnpjFormatado><Id>44302</Id></row>
<row _id="6599"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-WCVH8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>063/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31904107000198</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICAS MÉDICAS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>790999,92</ValorInicial><ValorFinal>790999,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7204</idOrigem><CnpjFormatado>31.904.107/0001-98</CnpjFormatado><Id>44303</Id></row>
<row _id="6600"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FTCV6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>253/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3529/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2060476000143</CnpjFornecedor><Objeto> PROCESSO VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES COM RECURSOS PROVENIENTES DA PROPOSTA Nº 06893.466000/1200-08 DO MS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1449,96</ValorInicial><ValorFinal>1449,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7444</idOrigem><CnpjFormatado>02.060.476/0001-43</CnpjFormatado><Id>44304</Id></row>
<row _id="6601"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FTCV6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>253/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3530/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MXM COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47784044000113</CnpjFornecedor><Objeto> PROCESSO VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES COM RECURSOS PROVENIENTES DA PROPOSTA Nº 06893.466000/1200-08 DO MS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2692,00</ValorInicial><ValorFinal>2692,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7445</idOrigem><CnpjFormatado>47.784.044/0001-13</CnpjFormatado><Id>44305</Id></row>
<row _id="6602"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S01Z7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>573/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3540/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONE COMERCIAL - EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19658645000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Desumidificador para atender a demanda na Hemorrede Pública Estadual. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11090,00</ValorInicial><ValorFinal>11090,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7441</idOrigem><CnpjFormatado>19.658.645/0001-44</CnpjFormatado><Id>44306</Id></row>
<row _id="6603"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4D8C4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33622163000165</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de limpeza, conservação e manutenção predial, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11199,36</ValorInicial><ValorFinal>11199,36</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7658</idOrigem><CnpjFormatado>33.622.163/0001-65</CnpjFormatado><Id>44307</Id></row>
<row _id="6604"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q40B8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0096/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 278539/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA DE HISTERECTOMIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21350,00</ValorInicial><ValorFinal>21350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7505</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>44308</Id></row>
<row _id="6605"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-382N4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0097/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 279060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA ENDOMETRIOSE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20000,00</ValorInicial><ValorFinal>20000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7509</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>44309</Id></row>
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<row _id="6608"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0HMD1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0103/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 279059/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Marano e Pimentel ser Odontologicos e Médicos</Fornecedor><CnpjFornecedor>23679620000102</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR COM PRÓTESE DE TITÂNIO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>402300,00</ValorInicial><ValorFinal>402300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7511</idOrigem><CnpjFormatado>23.679.620/0001-02</CnpjFormatado><Id>44312</Id></row>
<row _id="6609"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M3HRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>067/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28431575000188</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES com substituição de peças.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>152148,96</ValorInicial><ValorFinal>152148,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7235</idOrigem><CnpjFormatado>28.431.575/0001-88</CnpjFormatado><Id>44314</Id></row>
<row _id="6610"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9R77D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0100/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 279039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>REWIVO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>4085509000135</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA DE MASTOIDECTOMIA, TIMPANOPLASTIA, MEATOPLASTIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>29000,00</ValorInicial><ValorFinal>29000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7512</idOrigem><CnpjFormatado>04.085.509/0001-35</CnpjFormatado><Id>44315</Id></row>
<row _id="6611"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6690T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>504/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 115/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7837315000137</CnpjFornecedor><Objeto> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE PORTA A PORTA DE AMOSTRA BIOLÓGICA HUMANA, PADRÃO IATA-OSM-ONU, PARA ATENDER A DEMANDA DA HEMORREDE DA SESA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>975999,96</ValorInicial><ValorFinal>975999,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8376</idOrigem><CnpjFormatado>07.837.315/0001-37</CnpjFormatado><Id>44316</Id></row>
<row _id="6612"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4PJ6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0105/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279508/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E ATENDER AS NECESSIDADES
DO SETOR DE MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DE DIVERSOS SETORES DESTA
REGIONAL E CRE METROPOLITANO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1320,00</ValorInicial><ValorFinal>1320,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7518</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>44318</Id></row>
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ATENDIMENTO DOMICILIAR 24 HORAS,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>127920,00</ValorInicial><ValorFinal>127920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7523</idOrigem><CnpjFormatado>27.230.280/0001-80</CnpjFormatado><Id>44324</Id></row>
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<row _id="6627"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-X32C3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Fratar Engenharia Consultiva</Fornecedor><CnpjFornecedor>23154021000167</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de apoio técnico especializado para inspeção, medição e determinação do nível de atendimento aos parâmetros dos serviços operacionais das praças de pedágio do Sistema Rodovia do Sol, bem como a verificação do controle da fluidez do tráfego em
todo o trecho concedido </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>750000,00</ValorInicial><ValorFinal>750000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7640</idOrigem><CnpjFormatado>23.154.021/0001-67</CnpjFormatado><Id>44333</Id></row>
<row _id="6628"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GNK5G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INTERTELAS REDES DE PROTEÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33265644000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação empresa para fornecimento e instalação de rede de proteção nas janelas do Edifício Fabio Ruschi, para atender a Secretaria de Estado de Gestão e Recurso Humanos, conforme projeto e detalhamento, condições e exigências constantes neste Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>88512,50</ValorInicial><ValorFinal>88512,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8096</idOrigem><CnpjFormatado>33.265.644/0001-60</CnpjFormatado><Id>44334</Id></row>
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<row _id="6642"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RCK1C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LEADER PRATICE SERVICE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39582046000100</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas unidades da regional Norte</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24259,20</ValorInicial><ValorFinal>24259,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8147</idOrigem><CnpjFormatado>39.582.046/0001-00</CnpjFormatado><Id>44348</Id></row>
<row _id="6643"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DXG9S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011 - 2ª CPP/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto>IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (Resolução CONTRAN Nº 483/2014).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21802999,92</ValorInicial><ValorFinal>21802999,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7633</idOrigem><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>44350</Id></row>
<row _id="6644"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SZ6P2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0120/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 280044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30695183000178</CnpjFornecedor><Objeto> EXAME DE HISTOCOMPATIBILIDADE HLA TIPO 1 E 2 -CROSSMATCHING</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6800,00</ValorInicial><ValorFinal>6800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7669</idOrigem><CnpjFormatado>30.695.183/0001-78</CnpjFormatado><Id>44351</Id></row>
<row _id="6645"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q2KLK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Seminal Assistência Familiar LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26438808000149</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CORPOS PARA SVO -SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO (VITORIA HMP) E SEPULTAMENTO DE MEMBROS AMPUTADOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36400,00</ValorInicial><ValorFinal>36400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7427</idOrigem><CnpjFormatado>26.438.808/0001-49</CnpjFormatado><Id>44352</Id></row>
<row _id="6646"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QZ46T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 117/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor> MEDMIX BIOENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45883165000197</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ESFIGMOMANÔMETROS - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16639,92</ValorInicial><ValorFinal>16639,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8590</idOrigem><CnpjFormatado>45.883.165/0001-97</CnpjFormatado><Id>44353</Id></row>
<row _id="6647"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M7HBC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>R7 GERADORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21918918000194</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GRUPO GERADOR E SUBESTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>177900,00</ValorInicial><ValorFinal>177900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7686</idOrigem><CnpjFormatado>21.918.918/0001-94</CnpjFormatado><Id>44354</Id></row>
<row _id="6648"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HG5ZH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>023/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMC REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA   - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9467982000109</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE 02 SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM DE RAIO X</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>229429,92</ValorInicial><ValorFinal>229429,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7442</idOrigem><CnpjFormatado>09.467.982/0001-09</CnpjFormatado><Id>44355</Id></row>
<row _id="6649"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZNV7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>87/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1081/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JRA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37252719000120</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5580,00</ValorInicial><ValorFinal>5580,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10745</idOrigem><CnpjFormatado>37.252.719/0001-20</CnpjFormatado><Id>44356</Id></row>
<row _id="6650"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2VL0S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 047/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 100/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15064293000148</CnpjFornecedor><Objeto>execução de serviços de sondagem geotécnica de simples reconhecimento de solo tipo SPT e sondagem rotativa em solo e em rocha, em diversos municípios do Estado do Espírito Santo, para a implantação e desenvolvimento de projetos de unidades escolares pertencentes a Secretaria de Estado da Educação – SEDU</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>420223,00</ValorInicial><ValorFinal>420223,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8449</idOrigem><CnpjFormatado>15.064.293/0001-48</CnpjFormatado><Id>44357</Id></row>
<row _id="6651"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WL15L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>612/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3584/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ARMARINHO CAMPO GRANDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39333562000192</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (LIQUIDIFICADORES, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, COLCHAS, TRAVESSEIROS, LENÇÓIS,FRONHAS, PANELAS DE PRESSÃO E FAQUEIROS) QUE IRÃO ATENDER AS 18 CASAS DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7170,00</ValorInicial><ValorFinal>7170,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7460</idOrigem><CnpjFormatado>39.333.562/0001-92</CnpjFormatado><Id>44358</Id></row>
<row _id="6652"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WL15L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>612/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3586/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MJ HAMUCHE EVENTOS ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>4707044000107</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (LIQUIDIFICADORES, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, COLCHAS, TRAVESSEIROS, LENÇÓIS,FRONHAS, PANELAS DE PRESSÃO E FAQUEIROS) QUE IRÃO ATENDER AS 18 CASAS DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9184,50</ValorInicial><ValorFinal>9184,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7465</idOrigem><CnpjFormatado>04.707.044/0001-07</CnpjFormatado><Id>44359</Id></row>
<row _id="6653"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WL15L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>612/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3585/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30950184000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (LIQUIDIFICADORES, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, COLCHAS, TRAVESSEIROS, LENÇÓIS,FRONHAS, PANELAS DE PRESSÃO E FAQUEIROS) QUE IRÃO ATENDER AS 18 CASAS DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21558,00</ValorInicial><ValorFinal>21558,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7463</idOrigem><CnpjFormatado>30.950.184/0001-11</CnpjFormatado><Id>44360</Id></row>
<row _id="6654"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-75GB1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>650/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 120/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PARTICLE ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9018597000176</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de calibração RBC de instrumentos de medição/vidrarias, conforme especificações e requisitos descritos no Termo de Referência, para atender ao Lacen.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>82999,99</ValorInicial><ValorFinal>82999,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8574</idOrigem><CnpjFormatado>09.018.597/0001-76</CnpjFormatado><Id>44361</Id></row>
<row _id="6655"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZJDGM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1213772000174</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES PARA
IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE
REDE IP MULTISSERVIÇOS,
INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS
PONTOS DE ACESSO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1438032,36</ValorInicial><ValorFinal>1438032,36</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7562</idOrigem><CnpjFormatado>01.213.772/0001-74</CnpjFormatado><Id>44362</Id></row>
<row _id="6656"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N61SR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>11/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MXM COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47784044000113</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de elementos filtrantes (refis) para manutenção e funcionamento dos purificadores de água instalados nas unidades da SEFAZ.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5053,80</ValorInicial><ValorFinal>5053,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8757</idOrigem><CnpjFormatado>47.784.044/0001-13</CnpjFormatado><Id>44363</Id></row>
<row _id="6657"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2V52W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>074/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00737/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DATEN TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4602789000101</CnpjFornecedor><Objeto> - Aquisição de equipamentos de informática - Microcomputador para atender a SEAG.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>255000,00</ValorInicial><ValorFinal>255000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9174</idOrigem><CnpjFormatado>04.602.789/0001-01</CnpjFormatado><Id>44364</Id></row>
<row _id="6658"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2V52W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>074/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00738/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22849352000159</CnpjFornecedor><Objeto> - Aquisição de equipamentos de informática - Microcomputador para atender a SEAG.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8890,00</ValorInicial><ValorFinal>8890,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9173</idOrigem><CnpjFormatado>22.849.352/0001-59</CnpjFormatado><Id>44365</Id></row>
<row _id="6659"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C095H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CONECTA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44462884000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Nobreaks</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6100,00</ValorInicial><ValorFinal>6100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9420</idOrigem><CnpjFormatado>44.462.884/0001-71</CnpjFormatado><Id>44366</Id></row>
<row _id="6660"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z7MS4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47920620000102</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de aparelhos telefônicos - Tipo analógico
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6292,00</ValorInicial><ValorFinal>6292,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8755</idOrigem><CnpjFormatado>47.920.620/0001-02</CnpjFormatado><Id>44367</Id></row>
<row _id="6661"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B26T4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>076/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00741/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41525872000150</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de smartphones, acessórios e notebook</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20891,05</ValorInicial><ValorFinal>20891,05</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9251</idOrigem><CnpjFormatado>41.525.872/0001-50</CnpjFormatado><Id>44368</Id></row>
<row _id="6662"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TKR99</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PILARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9814467000140</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DPM DO BAIRRO DA PENHA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITORIA/ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>766504,83</ValorInicial><ValorFinal>766504,83</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7763</idOrigem><CnpjFormatado>09.814.467/0001-40</CnpjFormatado><Id>44370</Id></row>
<row _id="6663"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5H61G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>058/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 280976/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (INSTRUMENTAL CIRÚRGICO)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>269,00</ValorInicial><ValorFinal>269,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8239</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>44371</Id></row>
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<row _id="6679"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QQJL8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 274041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13540305000138</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de bebedouro e purificador de água de parede</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3598,90</ValorInicial><ValorFinal>3598,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8959</idOrigem><CnpjFormatado>13.540.305/0001-38</CnpjFormatado><Id>44387</Id></row>
<row _id="6680"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FCHLX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>57142978000105</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de licenciamento e serviços de Business Inteligence (BI)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4248,00</ValorInicial><ValorFinal>4248,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7656</idOrigem><CnpjFormatado>57.142.978/0001-05</CnpjFormatado><Id>44388</Id></row>
<row _id="6681"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FCHLX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>57142978000105</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de licenciamento e serviços de Business Inteligence (BI)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>668190,00</ValorInicial><ValorFinal>668190,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7659</idOrigem><CnpjFormatado>57.142.978/0001-05</CnpjFormatado><Id>44389</Id></row>
<row _id="6682"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K4B8W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NOS MUNICÍPIOS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, IBITIRAMA, IRUPI, JERÔNIMO MONTEIRO E MUQUI, COMPONENTES DA REGIÃO TURÍSTICA DO CAPARAÓ - ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>346000,00</ValorInicial><ValorFinal>346000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8812</idOrigem><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>44390</Id></row>
<row _id="6683"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G31SW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>025/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>O MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13926,84</ValorInicial><ValorFinal>13926,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7702</idOrigem><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>44391</Id></row>
<row _id="6684"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G31SW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>025/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor> MEDMIX BIOENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45883165000197</CnpjFornecedor><Objeto>O MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21329,88</ValorInicial><ValorFinal>21329,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7698</idOrigem><CnpjFormatado>45.883.165/0001-97</CnpjFormatado><Id>44392</Id></row>
<row _id="6685"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0VVT6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0052023/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>W&amp;M PUBLICIDADE LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1527405000145</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços de Publicação de Atos oficiais em Jornal de Grande Circulação no Estado do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>57000,00</ValorInicial><ValorFinal>57000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8439</idOrigem><CnpjFormatado>01.527.405/0001-45</CnpjFormatado><Id>44393</Id></row>
<row _id="6686"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5XB8X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>686/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3852/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27353630000104</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2200,00</ValorInicial><ValorFinal>2200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7838</idOrigem><CnpjFormatado>27.353.630/0001-04</CnpjFormatado><Id>44394</Id></row>
<row _id="6687"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5XB8X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>686/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3851/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2500,00</ValorInicial><ValorFinal>2500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7835</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>44395</Id></row>
<row _id="6688"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-22LWB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00698/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MILETUS ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39674271000168</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa para a elaboração de
projetos executivos, com seus respectivos licenciamentos, referentes a projetos de
construção de barragens para fins agropecuários, nos municípios de Jerônimo Monteiro
e São Mateus</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>572255,82</ValorInicial><ValorFinal>572255,82</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9100</idOrigem><CnpjFormatado>39.674.271/0001-68</CnpjFormatado><Id>44396</Id></row>
<row _id="6689"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FBR79</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 116/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MHA ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47283189000130</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio ao gerenciamento geral, supervisão, coordenação e fiscalização de estudos técnicos, projetos e obras do Hospital Geral de Cariacica (HEGC) gerenciados pelo DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4425000,00</ValorInicial><ValorFinal>4425000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8966</idOrigem><CnpjFormatado>47.283.189/0001-30</CnpjFormatado><Id>44397</Id></row>
<row _id="6690"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F5KG3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>742/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4198/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL TRIUNFO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17344558000197</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAPTURA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS - PERNEIRAS E GANCHOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19550,00</ValorInicial><ValorFinal>19550,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8680</idOrigem><CnpjFormatado>17.344.558/0001-97</CnpjFormatado><Id>44398</Id></row>
<row _id="6691"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F5KG3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>742/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4193/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37091111000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAPTURA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS - PERNEIRAS E GANCHOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4669,90</ValorInicial><ValorFinal>4669,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8675</idOrigem><CnpjFormatado>37.091.111/0001-60</CnpjFormatado><Id>44399</Id></row>
<row _id="6692"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X953D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>066/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33614013000100</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de Empresa para prestação dos serviços de controle de vetores e pragas.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10300,00</ValorInicial><ValorFinal>10300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8666</idOrigem><CnpjFormatado>33.614.013/0001-00</CnpjFormatado><Id>44401</Id></row>
<row _id="6693"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VNBT8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 053/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0356/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>24553849000150</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 195 kits de material escolar para atender às necessidades de 5 escolas da rede estadual de ensino que ofertarão 195 vagas em cursos técnicos no escopo do PRONATEC, no ano letivo de 2023, conforme itens descritos no presente projeto básico, obedecendo a proporção de 01 (um) kit por estudante, custeado com recursos PRONATEC MEDIOTEC (MEDIOTEC).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20897,74</ValorInicial><ValorFinal>20897,74</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10725</idOrigem><CnpjFormatado>24.553.849/0001-50</CnpjFormatado><Id>44402</Id></row>
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<row _id="6696"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KX6PK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>92/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1068/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10180,00</ValorInicial><ValorFinal>10180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10749</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>44405</Id></row>
<row _id="6697"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-90MJ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>6137748000117</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e promocionais
para atender os seguintes projetos da Secretaria de Estado do Turismo – SETUR: Turismo
Pedagógico, Desafio Cadastur e Encontro Estadual de Gestores do Turismo</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12300,00</ValorInicial><ValorFinal>12300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8809</idOrigem><CnpjFormatado>06.137.748/0001-17</CnpjFormatado><Id>44409</Id></row>
<row _id="6698"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-90MJ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e promocionais
para atender os seguintes projetos da Secretaria de Estado do Turismo – SETUR: Turismo
Pedagógico, Desafio Cadastur e Encontro Estadual de Gestores do Turismo</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7102,00</ValorInicial><ValorFinal>7102,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8810</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>44410</Id></row>
<row _id="6699"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-90MJ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA CENTRAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>28472546000164</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e promocionais
para atender os seguintes projetos da Secretaria de Estado do Turismo – SETUR: Turismo
Pedagógico, Desafio Cadastur e Encontro Estadual de Gestores do Turismo</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6990,00</ValorInicial><ValorFinal>6990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8811</idOrigem><CnpjFormatado>28.472.546/0001-64</CnpjFormatado><Id>44411</Id></row>
<row _id="6700"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VFS5K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17800119000141</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS (SOFTWARE E HARDWARE)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>85000,00</ValorInicial><ValorFinal>85000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8139</idOrigem><CnpjFormatado>17.800.119/0001-41</CnpjFormatado><Id>44413</Id></row>
<row _id="6701"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LPCK4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FINGER &amp; SOMMER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14369787000178</CnpjFornecedor><Objeto>Verificação das Condições da Ponte Castello de Mendonça (Terceira Ponte) do Sistema Rodovia do Sol no Encerramento do Contrato de Concessão.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1148995,90</ValorInicial><ValorFinal>1148995,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9369</idOrigem><CnpjFormatado>14.369.787/0001-78</CnpjFormatado><Id>44414</Id></row>
<row _id="6702"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S96P3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>029/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CESAR FUNDAÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33792002000110</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERICIAIS E DE CONSULTORIA TÉCNICA E SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>219429,40</ValorInicial><ValorFinal>219429,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9011</idOrigem><CnpjFormatado>33.792.002/0001-10</CnpjFormatado><Id>44415</Id></row>
<row _id="6703"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S6GCH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016-CPP3/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23031618000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE HARDWARE, COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE TI</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>194400,00</ValorInicial><ValorFinal>194400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8443</idOrigem><CnpjFormatado>23.031.618/0001-14</CnpjFormatado><Id>44416</Id></row>
<row _id="6704"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JLN6X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>776218000132</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS  -REGIÃO METROPOLITANA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32893,99</ValorInicial><ValorFinal>32893,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8650</idOrigem><CnpjFormatado>00.776.218/0001-32</CnpjFormatado><Id>44417</Id></row>
<row _id="6705"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JLN6X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>776218000132</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS  -REGIÃO METROPOLITANA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32893,99</ValorInicial><ValorFinal>32893,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8651</idOrigem><CnpjFormatado>00.776.218/0001-32</CnpjFormatado><Id>44418</Id></row>
<row _id="6706"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CG6BD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2650,00</ValorInicial><ValorFinal>2650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8977</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>44419</Id></row>
<row _id="6707"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-118XP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1590728000930</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de estações de trabalho do tipo ultracompacta.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>114999,90</ValorInicial><ValorFinal>114999,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8974</idOrigem><CnpjFormatado>01.590.728/0009-30</CnpjFormatado><Id>44422</Id></row>
<row _id="6708"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L5RJS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>08/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 08/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MP COMERCIO E SERVICO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19312691000197</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preço para Aquisição de Material Promocional e Material Gráfico</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1548300,00</ValorInicial><ValorFinal>1548300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11071</idOrigem><CnpjFormatado>19.312.691/0001-97</CnpjFormatado><Id>44423</Id></row>
<row _id="6709"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9622Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>048/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15064293000148</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADSTRAL GEORREFERENCIADO. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62848,00</ValorInicial><ValorFinal>62848,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8438</idOrigem><CnpjFormatado>15.064.293/0001-48</CnpjFormatado><Id>44424</Id></row>
<row _id="6710"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8P9SB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>017/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos veículos que compõem a frota de veículos oficiais do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>111000,00</ValorInicial><ValorFinal>111000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8473</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>44425</Id></row>
<row _id="6711"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HX80Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>045/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 016/2023 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DU PORTO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41841555000143</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO) PARA A DIRETORIA DE SAÚDE </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15724,00</ValorInicial><ValorFinal>15724,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8973</idOrigem><CnpjFormatado>41.841.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>44428</Id></row>
<row _id="6712"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01JM3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016 1ª CPP/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 123/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31296882000108</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIA LEGAL EM LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19400,00</ValorInicial><ValorFinal>19400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9009</idOrigem><CnpjFormatado>31.296.882/0001-08</CnpjFormatado><Id>44433</Id></row>
<row _id="6713"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XBL4S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de edição de texto e revisão ortográfica, conforme as normas cultas da língua portuguesa e normas técnicas da ABNT, diagramação, design, criação de capa e contracapa, ISBN e catalogação, editoração e impressão do material “Caderno Metodológico – Tema Integrador Educação em Direitos Humanos – Prevenção ao uso de Drogas.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>273480,00</ValorInicial><ValorFinal>273480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11029</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>44434</Id></row>
<row _id="6714"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GG4C5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>049/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 015/2023 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7766048000235</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA REDE ELÉTRICA NO-BREAKS 1.2KVA PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20221,50</ValorInicial><ValorFinal>20221,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8993</idOrigem><CnpjFormatado>07.766.048/0002-35</CnpjFormatado><Id>44437</Id></row>
<row _id="6715"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5WG44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>050/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 106/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor> ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>51499102000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de totens digitais com no mínimo 43 polegadas, para divulgação de informações internas e avisos, prestados pelos diversos setores responsáveis, da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, Conselho Estadual de Educação e Superintendências.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>188412,02</ValorInicial><ValorFinal>188412,02</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9405</idOrigem><CnpjFormatado>51.499.102/0001-34</CnpjFormatado><Id>44438</Id></row>
<row _id="6716"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8CC03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0116/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 281.081/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>MAMOPLASTIA REDUTORA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11500,00</ValorInicial><ValorFinal>11500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8841</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>44444</Id></row>
<row _id="6717"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9TZMN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32007849000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de Limpeza e Conservação, Copa, Recepção, Manutenção Predial e Supervisão Técnica, com fornecimento de mão de obra,
materiais e equipamentos, a serem prestados na nova sede da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR, antigo Clube Saldanha da Gama.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>314571,60</ValorInicial><ValorFinal>314571,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8892</idOrigem><CnpjFormatado>32.007.849/0001-83</CnpjFormatado><Id>44445</Id></row>
<row _id="6718"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H9976</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0117/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2810.01/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>CICLOFOTOABLACAO MONOCULAR</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14080,00</ValorInicial><ValorFinal>14080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8879</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>44446</Id></row>
<row _id="6719"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M421F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>024/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2770.20/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES</Fornecedor><CnpjFornecedor>28127926000161</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO PERIDURAL LOMBAR, INCLUSO EXAMES, CONSULTAS, OPME E DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES
NECESSÁRIAS PARA O PROCEDIMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8499,99</ValorInicial><ValorFinal>8499,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8872</idOrigem><CnpjFormatado>28.127.926/0001-61</CnpjFormatado><Id>44447</Id></row>
<row _id="6720"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1PV29</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0118/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2810.48/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA ENDOMETRIOSE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>39250,00</ValorInicial><ValorFinal>39250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8885</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>44448</Id></row>
<row _id="6721"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T62SS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0119/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AFFETTO HOMECARE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43359388000124</CnpjFornecedor><Objeto>MANDADO JUDICIAL; SERVICO; TITULO: HOME CARE; SUBTITULO: CONTRATACAO DE SERVICO DE HOME CARE
24 HORAS.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>260196,00</ValorInicial><ValorFinal>260196,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8889</idOrigem><CnpjFormatado>43.359.388/0001-24</CnpjFormatado><Id>44449</Id></row>
<row _id="6722"><IdOrgao>807</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XN7HM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>13739782000208</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestar Serviços de Vigilância e Segurança em modo convencional desarmado, a serem executados em 06 (seis)
Agências do Trabalhador – SINE-ES (Anchieta, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e São Mateus), sendo o efetivo de 01 (um) profissional para cada posto.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34184,94</ValorInicial><ValorFinal>34184,94</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8958</idOrigem><CnpjFormatado>13.739.782/0002-08</CnpjFormatado><Id>44450</Id></row>
<row _id="6723"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NHHVZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32007849000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mão de obra terceirizada de natureza contínua para postos de trabalho de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>290388,00</ValorInicial><ValorFinal>290388,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8934</idOrigem><CnpjFormatado>32.007.849/0001-83</CnpjFormatado><Id>44452</Id></row>
<row _id="6724"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R6RPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>022/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>25293280000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução de modernização estética e tecnológica das instalações de transporte vertical (elevadores) instalado no Palácio da Fonte Grande, compreendendo o fornecimento e instalação de materiais e equipamentos.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>482994,99</ValorInicial><ValorFinal>482994,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8972</idOrigem><CnpjFormatado>25.293.280/0001-02</CnpjFormatado><Id>44453</Id></row>
<row _id="6725"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VJ15F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21439992000470</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de um veículo automotor zero quilômetro, do tipo SUV (Sport Utility Vehicle).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>124400,00</ValorInicial><ValorFinal>124400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8978</idOrigem><CnpjFormatado>21.439.992/0004-70</CnpjFormatado><Id>44454</Id></row>
<row _id="6726"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6ZK2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ATON EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>51370056000179</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação
com manutenção e assistência técnica de equipamentos para impressão,
cópia e digitalização (Outsourcing de Impressão).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3150,00</ValorInicial><ValorFinal>3150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9125</idOrigem><CnpjFormatado>51.370.056/0001-79</CnpjFormatado><Id>44455</Id></row>
<row _id="6727"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G1HTC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>023/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PESCATO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39624833000169</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada no fornecimento de Gêneros Alimentícios - Peixes e Mariscos, frescos e congelados, para atendimento a Secretaria de Estado do Governo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>59050,08</ValorInicial><ValorFinal>59050,08</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9005</idOrigem><CnpjFormatado>39.624.833/0001-69</CnpjFormatado><Id>44456</Id></row>
<row _id="6728"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X20JH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2799.10/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>Papel higiênico fabricado com 100% fibras virgens de celulose, não reciclado, acabamento gofrado e picotado, folha simples, cor branca, fragrância neutra;</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3692,00</ValorInicial><ValorFinal>3692,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9127</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>44457</Id></row>
<row _id="6729"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S6N5G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>M3 COMERCIO SOFWARE EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>20040746000136</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de 204 (duzentos e quatro) licenças de uso de uma solução para proteção de endpoints, incluídos os serviços de atualização periódica das assinaturas e dos programas que formam a solução, pelo período de 12 (doze) meses.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9384,00</ValorInicial><ValorFinal>9384,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9008</idOrigem><CnpjFormatado>20.040.746/0001-36</CnpjFormatado><Id>44458</Id></row>
<row _id="6730"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RM5R4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MXM COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47784044000113</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de acessórios de tecnologia de informação e equipamentos de áudio e vídeo, conforme especificações do Anexo I do Edital.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>18198,90</ValorInicial><ValorFinal>18198,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9061</idOrigem><CnpjFormatado>47.784.044/0001-13</CnpjFormatado><Id>44460</Id></row>
<row _id="6731"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RM5R4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>R.G. GRIPA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33445405000192</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de acessórios de tecnologia de informação e equipamentos de áudio e vídeo, conforme especificações do Anexo I do Edital.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25500,00</ValorInicial><ValorFinal>25500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9059</idOrigem><CnpjFormatado>33.445.405/0001-92</CnpjFormatado><Id>44461</Id></row>
<row _id="6732"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q46BB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7343712000152</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de Call Center em Nuvem, serviços de implementação, configuração, treinamento, manutenção corretiva, monitoramento e suporte técnico remoto e on-site pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>99599,00</ValorInicial><ValorFinal>99599,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9050</idOrigem><CnpjFormatado>07.343.712/0001-52</CnpjFormatado><Id>44462</Id></row>
<row _id="6733"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9HWR6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>025/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MXM COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47784044000113</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de fragmentadora de papel para atender esta Secretaria de Estado do Governo – SEG</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12500,00</ValorInicial><ValorFinal>12500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9085</idOrigem><CnpjFormatado>47.784.044/0001-13</CnpjFormatado><Id>44463</Id></row>
<row _id="6734"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QKPG1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOC E COM. DE AUTOMOVEIS, MAQ. E EQUIP. P CONSTRUCAO E TRANSPORTES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>40201039000191</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de veículos sem motorista em tempo integral - 2023</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>79170,89</ValorInicial><ValorFinal>79170,89</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9060</idOrigem><CnpjFormatado>40.201.039/0001-91</CnpjFormatado><Id>44464</Id></row>
<row _id="6735"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2X14Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2804.59/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTI SOM AUDIO E VIDEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>2150041000190</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FERRAGEM DE BATERIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>29356,00</ValorInicial><ValorFinal>29356,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9132</idOrigem><CnpjFormatado>02.150.041/0001-90</CnpjFormatado><Id>44465</Id></row>
<row _id="6736"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RK6GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TSA - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11087658000107</CnpjFornecedor><Objeto>Processo para contratação de software de gerenciamento de aeronaves</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>180000,00</ValorInicial><ValorFinal>180000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9111</idOrigem><CnpjFormatado>11.087.658/0001-07</CnpjFormatado><Id>44467</Id></row>
<row _id="6737"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6H3C6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 281837/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RUBENS DANTAS NETO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10417609000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de camisas personalizadas</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14094,40</ValorInicial><ValorFinal>14094,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10961</idOrigem><CnpjFormatado>10.417.609/0001-14</CnpjFormatado><Id>44468</Id></row>
<row _id="6738"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P1RHH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>051/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 111/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VITA PRIMER EMPREENDIMENTOS LTDA -ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17316406000180</CnpjFornecedor><Objeto>Fragmentadoras de Papel e Fragmentadora de HD.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49904,00</ValorInicial><ValorFinal>49904,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9442</idOrigem><CnpjFormatado>17.316.406/0001-80</CnpjFormatado><Id>44469</Id></row>
<row _id="6739"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0L468</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato .../2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VÓLUS Instituição de Pagamento LTDA,</Fornecedor><CnpjFornecedor>3817702000150</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DAS AERONAVES DO NOTAER</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1635977,20</ValorInicial><ValorFinal>1635977,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9320</idOrigem><CnpjFormatado>03.817.702/0001-50</CnpjFormatado><Id>44470</Id></row>
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<row _id="6741"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KVQQM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> Arrest Confecção e Comercio LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2386325000180</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de 100 (cem) conjuntos de uniformes visando a padronização do vestuário das equipes de trabalhos em solo do NOTAer</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>119000,00</ValorInicial><ValorFinal>119000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9319</idOrigem><CnpjFormatado>02.386.325/0001-80</CnpjFormatado><Id>44472</Id></row>
<row _id="6742"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PL7F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0128/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 283643/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>BIOFERT CENTRO DE REPRODUCAO HUMANA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>840620000139</CnpjFornecedor><Objeto>TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ENDOMETRIOSE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23999,00</ValorInicial><ValorFinal>23999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10718</idOrigem><CnpjFormatado>00.840.620/0001-39</CnpjFormatado><Id>44475</Id></row>
<row _id="6743"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JRGRD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>072/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 01121/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA (FILIAL VITORIA)</Fornecedor><CnpjFornecedor>31484843000215</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de motocicleta com baú</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18000,00</ValorInicial><ValorFinal>18000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JRGRD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>3394</idOrigem><CnpjFormatado>31.484.843/0002-15</CnpjFormatado><Id>44480</Id></row>
<row _id="6744"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R8KQ2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>078/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 01186/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10933213000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de freezer horizontal.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6216,00</ValorInicial><ValorFinal>6216,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R8KQ2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>3382</idOrigem><CnpjFormatado>10.933.213/0001-20</CnpjFormatado><Id>44504</Id></row>
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<row _id="6746"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZDZCR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 127/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALIANCA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27295211000155</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS (TESTE ERGOMÉTRICO, MAPA 24H, HOLTER 24H, ECOTRANSESOFÁGICO, ECOCARDIOGRAMA TRANSTÓRACICO E US DOPLLER DE ARTÉRIAS CARÓTIDAS E VERTEBRAIS) PARA OS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES. E HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4775,00</ValorInicial><ValorFinal>4775,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZDZCR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5057</idOrigem><CnpjFormatado>27.295.211/0001-55</CnpjFormatado><Id>44672</Id></row>
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<row _id="6851"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q4T22</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</Fornecedor><CnpjFornecedor>8228010000433</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para Aquisição de Papel Sulfite A4</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4716,00</ValorInicial><ValorFinal>4716,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-Q4T22</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>3553</idOrigem><CnpjFormatado>08.228.010/0004-33</CnpjFormatado><Id>44974</Id></row>
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<row _id="6886"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M1QR1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>036/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES</Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Produtos Para Saúde. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1386,00</ValorInicial><ValorFinal>1386,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-M1QR1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>3415</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>45026</Id></row>
<row _id="6887"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7PJ6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL JOZELIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18494315000106</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de Papel Higiênico.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>689,70</ValorInicial><ValorFinal>689,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7PJ6H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>3557</idOrigem><CnpjFormatado>18.494.315/0001-06</CnpjFormatado><Id>45032</Id></row>
<row _id="6888"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7PJ6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL JOZELIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18494315000106</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de Papel Higiênico.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1506,00</ValorInicial><ValorFinal>1506,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7PJ6H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5528</idOrigem><CnpjFormatado>18.494.315/0001-06</CnpjFormatado><Id>45034</Id></row>
<row _id="6889"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HFXMH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>039/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 399/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JRA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37252719000120</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO) PARA A DIRETORIA DE SÁUDE DA PMES E ÓRGÃOS PARTICIPANTES (HDS E HJSN) </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2014,50</ValorInicial><ValorFinal>2014,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HFXMH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7189</idOrigem><CnpjFormatado>37.252.719/0001-20</CnpjFormatado><Id>45036</Id></row>
<row _id="6890"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T7MP8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 196/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10568340000177</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação através de Registro de Preços de empresa especializada em arquitetura, urbanismo e engenharia para a prestação de serviços de consultoria técnica e elaboração de projetos e levantamentos, elaboração de planilhas orçamentárias, assessoria e demais documentos técnicos, fiscalização técnica para execução de obras, para atender a Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10415,00</ValorInicial><ValorFinal>10415,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T7MP8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5803</idOrigem><CnpjFormatado>10.568.340/0001-77</CnpjFormatado><Id>45038</Id></row>
<row _id="6891"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T7MP8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10568340000177</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação através de Registro de Preços de empresa especializada em arquitetura, urbanismo e engenharia para a prestação de serviços de consultoria técnica e elaboração de projetos e levantamentos, elaboração de planilhas orçamentárias, assessoria e demais documentos técnicos, fiscalização técnica para execução de obras, para atender a Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16664,00</ValorInicial><ValorFinal>16664,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T7MP8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6491</idOrigem><CnpjFormatado>10.568.340/0001-77</CnpjFormatado><Id>45039</Id></row>
<row _id="6892"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T7MP8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 411/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10568340000177</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação através de Registro de Preços de empresa especializada em arquitetura, urbanismo e engenharia para a prestação de serviços de consultoria técnica e elaboração de projetos e levantamentos, elaboração de planilhas orçamentárias, assessoria e demais documentos técnicos, fiscalização técnica para execução de obras, para atender a Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>125396,60</ValorInicial><ValorFinal>125396,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T7MP8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7245</idOrigem><CnpjFormatado>10.568.340/0001-77</CnpjFormatado><Id>45040</Id></row>
<row _id="6893"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T7MP8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 366/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10568340000177</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação através de Registro de Preços de empresa especializada em arquitetura, urbanismo e engenharia para a prestação de serviços de consultoria técnica e elaboração de projetos e levantamentos, elaboração de planilhas orçamentárias, assessoria e demais documentos técnicos, fiscalização técnica para execução de obras, para atender a Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14164,40</ValorInicial><ValorFinal>14164,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T7MP8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7066</idOrigem><CnpjFormatado>10.568.340/0001-77</CnpjFormatado><Id>45041</Id></row>
<row _id="6894"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-50KKL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>085/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 01166/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL SCARDUA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28482230000153</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de plaina traseira</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7300,00</ValorInicial><ValorFinal>7300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-50KKL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>3542</idOrigem><CnpjFormatado>28.482.230/0001-53</CnpjFormatado><Id>45042</Id></row>
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<row _id="6928"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZPFLR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>108/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00067/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13540305000138</CnpjFornecedor><Objeto>Amassadeira para massas</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3849,50</ValorInicial><ValorFinal>3849,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZPFLR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5619</idOrigem><CnpjFormatado>13.540.305/0001-38</CnpjFormatado><Id>45122</Id></row>
<row _id="6929"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3MKP5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1300,00</ValorInicial><ValorFinal>1300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3MKP5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7787</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>45142</Id></row>
<row _id="6930"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE LÍQUIDO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1508,00</ValorInicial><ValorFinal>1508,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S89XW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5464</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>45166</Id></row>
<row _id="6931"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE LÍQUIDO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3524,95</ValorInicial><ValorFinal>3524,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S89XW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7714</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>45167</Id></row>
<row _id="6932"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE LÍQUIDO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4712,50</ValorInicial><ValorFinal>4712,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S89XW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>3620</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>45168</Id></row>
<row _id="6933"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40582188000148</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE LÍQUIDO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>276,50</ValorInicial><ValorFinal>276,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S89XW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>3617</idOrigem><CnpjFormatado>40.582.188/0001-48</CnpjFormatado><Id>45175</Id></row>
<row _id="6934"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40582188000148</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE LÍQUIDO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>39,50</ValorInicial><ValorFinal>39,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S89XW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5471</idOrigem><CnpjFormatado>40.582.188/0001-48</CnpjFormatado><Id>45176</Id></row>
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<row _id="6936"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>14267402000161</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>29,80</ValorInicial><ValorFinal>29,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-18M4N</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7108</idOrigem><CnpjFormatado>14.267.402/0001-61</CnpjFormatado><Id>45186</Id></row>
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<row _id="6955"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1638Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto deste Pregão é o Registro de Preços para aquisição de KIT DE DECORAÇÃO DE FESTAS, para posterior fornecimento, conforme especificações do Anexo I do presente Edital</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>30156,80</ValorInicial><ValorFinal>30156,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1638Q</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7024</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>45248</Id></row>
<row _id="6956"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-CB7B4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Navegação VJB</Fornecedor><CnpjFornecedor>5268965000183</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA BAÍA DE VITÓRIA, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA TOMADORA DO SERVIÇO, INCLUINDO EMBARCAÇÃO, TRIPULAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ABASTECIMENTO, SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM TEMPO REAL, RASTREAMENTO EM TEMPO REAL ATRAVÉS DE GPS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AS AUTORIDADES PORTUÁRIAS, DE SEGURANÇA E USUÁRIOS EM TEMPO REAL, SEGUROS, REGISTROS E
LICENÇAS OBRIGATÓRIAS DAS EMBARCAÇÕES E TRIPULAÇÃO CONFORME NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA BRASILEIRA E SINDICATO DA CATEGORIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1838016,00</ValorInicial><ValorFinal>1838016,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-CB7B4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6136</idOrigem><CnpjFormatado>05.268.965/0001-83</CnpjFormatado><Id>45256</Id></row>
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<row _id="6966"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0012/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CAFÉ,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8242,00</ValorInicial><ValorFinal>8242,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J0JRP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8411</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>45285</Id></row>
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<row _id="6968"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0012/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 2023.00200</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CAFÉ,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3804,00</ValorInicial><ValorFinal>3804,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J0JRP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5108</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>45288</Id></row>
<row _id="6969"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0012/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CAFÉ,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>634,00</ValorInicial><ValorFinal>634,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J0JRP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>3559</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>45289</Id></row>
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<row _id="7113"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9W8HV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>126/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00413/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9251627000190</CnpjFornecedor><Objeto>Balança eletrônica</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1324,00</ValorInicial><ValorFinal>1324,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9W8HV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6725</idOrigem><CnpjFormatado>09.251.627/0001-90</CnpjFormatado><Id>45477</Id></row>
<row _id="7114"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9W8HV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>126/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00398/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9251627000190</CnpjFornecedor><Objeto>Balança eletrônica</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1324,00</ValorInicial><ValorFinal>1324,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9W8HV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6710</idOrigem><CnpjFormatado>09.251.627/0001-90</CnpjFormatado><Id>45478</Id></row>
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<row _id="7119"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-06Q2B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>038/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 257/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DSEVICE COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E ASSEPSIA LTDA. - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13044396000110</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUINDO TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA NOS APARELHOS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10636,92</ValorInicial><ValorFinal>10636,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-06Q2B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6915</idOrigem><CnpjFormatado>13.044.396/0001-10</CnpjFormatado><Id>45484</Id></row>
<row _id="7120"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HTDXF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0086/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10794168000170</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de mobiliário em MDF e banquetas, objetivando aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino, SEDU Central e as Unidades Administrativas.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>646238,60</ValorInicial><ValorFinal>646238,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HTDXF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8446</idOrigem><CnpjFormatado>10.794.168/0001-70</CnpjFormatado><Id>45485</Id></row>
<row _id="7121"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HTDXF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00141/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10794168000170</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de mobiliário em MDF e banquetas, objetivando aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino, SEDU Central e as Unidades Administrativas.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>280310,00</ValorInicial><ValorFinal>280310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-HTDXF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6834</idOrigem><CnpjFormatado>10.794.168/0001-70</CnpjFormatado><Id>45487</Id></row>
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Ensino</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>685100,00</ValorInicial><ValorFinal>685100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-D7SMP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>3581</idOrigem><CnpjFormatado>11.786.306/0001-31</CnpjFormatado><Id>45551</Id></row>
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<row _id="7169"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T7MP8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 415/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>OF.CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>4729210000176</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação através de Registro de Preços de empresa especializada em arquitetura, urbanismo e engenharia para a prestação de serviços de consultoria técnica e elaboração de projetos e levantamentos, elaboração de planilhas orçamentárias, assessoria e demais documentos técnicos, fiscalização técnica para execução de obras, para atender a Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2917,84</ValorInicial><ValorFinal>2917,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T7MP8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7673</idOrigem><CnpjFormatado>04.729.210/0001-76</CnpjFormatado><Id>45579</Id></row>
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<row _id="7241"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LVG03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>098/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>356,50</ValorInicial><ValorFinal>356,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>PCES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LVG03</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6729</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>45701</Id></row>
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<row _id="7243"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-B2B76</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30950184000111</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para contratação de empresa especializada
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servidores do IEMA.
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servidores do IEMA.
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<row _id="7388"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NHH3K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>076/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5690,00</ValorInicial><ValorFinal>5690,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NHH3K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7324</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>45904</Id></row>
<row _id="7389"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P0M1W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>143/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00223/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PALINI &amp; ALVES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49393549000182</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de secador cilíndrico rotativo para secagem de grãos de café com capacidade mínima de 8.000 litros.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>44300,00</ValorInicial><ValorFinal>44300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P0M1W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6218</idOrigem><CnpjFormatado>49.393.549/0001-82</CnpjFormatado><Id>45905</Id></row>
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<row _id="7427"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0QNHX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0131/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 255/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5343029000190</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO:
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<row _id="7840"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3274B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 077/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER AUTOMOTORES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15650133000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresaespecializada para a prestação de serviço de locação de veículo automotor, com quilometragem livre, sem motorista, sem combustível, incluindo a manutenção e o seguro total dos veículos para atender as demandas desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34559,80</ValorInicial><ValorFinal>34559,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3274B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7310</idOrigem><CnpjFormatado>15.650.133/0001-80</CnpjFormatado><Id>46391</Id></row>
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<row _id="7844"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3274B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00084/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER AUTOMOTORES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15650133000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresaespecializada para a prestação de serviço de locação de veículo automotor, com quilometragem livre, sem motorista, sem combustível, incluindo a manutenção e o seguro total dos veículos para atender as demandas desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10633,60</ValorInicial><ValorFinal>10633,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3274B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5557</idOrigem><CnpjFormatado>15.650.133/0001-80</CnpjFormatado><Id>46395</Id></row>
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<row _id="7847"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HN347</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00140/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46096695000158</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split Inverter
instalados e do tipo janela, tubulações e cabeamentos, com fornecimento dos equipamentos e
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<row _id="7848"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HN347</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00178/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46096695000158</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split Inverter
instalados e do tipo janela, tubulações e cabeamentos, com fornecimento dos equipamentos e
demais materiais, para toda a Rede de Ensino do Estado do ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>109471,50</ValorInicial><ValorFinal>109471,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HN347</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7333</idOrigem><CnpjFormatado>46.096.695/0001-58</CnpjFormatado><Id>46402</Id></row>
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instalados e do tipo janela, tubulações e cabeamentos, com fornecimento dos equipamentos e
demais materiais, para toda a Rede de Ensino do Estado do ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>105066,50</ValorInicial><ValorFinal>105066,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HN347</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7334</idOrigem><CnpjFormatado>46.096.695/0001-58</CnpjFormatado><Id>46403</Id></row>
<row _id="7850"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HN347</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00164/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46096695000158</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split Inverter
instalados e do tipo janela, tubulações e cabeamentos, com fornecimento dos equipamentos e
demais materiais, para toda a Rede de Ensino do Estado do ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>31652,50</ValorInicial><ValorFinal>31652,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HN347</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7291</idOrigem><CnpjFormatado>46.096.695/0001-58</CnpjFormatado><Id>46404</Id></row>
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<row _id="7889"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6DGJQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>077/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL TRIUNFO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17344558000197</CnpjFornecedor><Objeto>Equipamentos para adestramento de equinos e treinamento de equitação militar para o Regimento de Polícia Montada/PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>269160,00</ValorInicial><ValorFinal>269160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6DGJQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7268</idOrigem><CnpjFormatado>17.344.558/0001-97</CnpjFormatado><Id>46447</Id></row>
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demais materiais, para toda a Rede de Ensino do Estado do ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>148132,50</ValorInicial><ValorFinal>148132,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-HN347</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7306</idOrigem><CnpjFormatado>39.500.645/0002-00</CnpjFormatado><Id>46451</Id></row>
<row _id="7894"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HN347</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00186/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39500645000200</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split Inverter
instalados e do tipo janela, tubulações e cabeamentos, com fornecimento dos equipamentos e
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<row _id="7896"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>pe 021/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 195/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ANTIBIÓTICOS - FLUORQUINOLONAS DENTRE OUTROS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>782,88</ValorInicial><ValorFinal>782,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>HOSPITAL DÓRIO SILVA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X8K92</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6881</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>46454</Id></row>
<row _id="7897"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>pe 021/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 0747</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ANTIBIÓTICOS - FLUORQUINOLONAS DENTRE OUTROS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>199120,00</ValorInicial><ValorFinal>199120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HOSPITAL DÓRIO SILVA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X8K92</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8025</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>46455</Id></row>
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<row _id="7899"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MRPX4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>pe 010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 00495</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>GRÁFICA MAGNÍFICO EIRELI LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38330785000133</CnpjFornecedor><Objeto>CAPA DE PRONTUÁRIO FORMATO ENVELOPE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13650,00</ValorInicial><ValorFinal>13650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>HDS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MRPX4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5517</idOrigem><CnpjFormatado>38.330.785/0001-33</CnpjFormatado><Id>46458</Id></row>
<row _id="7900"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>91941,00</ValorInicial><ValorFinal>91941,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BC081</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6319</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>46459</Id></row>
<row _id="7901"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4607940,00</ValorInicial><ValorFinal>4607940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BC081</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6000</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>46460</Id></row>
<row _id="7902"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17407710,00</ValorInicial><ValorFinal>17407710,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BC081</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6007</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>46461</Id></row>
<row _id="7903"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0032023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>103093,50</ValorInicial><ValorFinal>103093,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BC081</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6061</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>46462</Id></row>
<row _id="7904"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>192911,10</ValorInicial><ValorFinal>192911,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BC081</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6019</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>46463</Id></row>
<row _id="7905"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>390,80</ValorInicial><ValorFinal>390,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BC081</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6119</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>46464</Id></row>
<row _id="7906"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>61910,10</ValorInicial><ValorFinal>61910,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BC081</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7205</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>46465</Id></row>
<row _id="7907"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>74910729,00</ValorInicial><ValorFinal>74910729,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BC081</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7540</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>46466</Id></row>
<row _id="7908"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60432,00</ValorInicial><ValorFinal>60432,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BC081</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6859</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>46467</Id></row>
<row _id="7909"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32994,00</ValorInicial><ValorFinal>32994,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BC081</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6907</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>46468</Id></row>
<row _id="7910"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4622952,00</ValorInicial><ValorFinal>4622952,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BC081</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6446</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>46469</Id></row>
<row _id="7911"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7566,00</ValorInicial><ValorFinal>7566,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BC081</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6482</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>46470</Id></row>
<row _id="7912"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29934,00</ValorInicial><ValorFinal>29934,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BC081</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9181</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>46471</Id></row>
<row _id="7913"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00219/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>133613,40</ValorInicial><ValorFinal>133613,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BC081</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9315</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>46472</Id></row>
<row _id="7914"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3971340,00</ValorInicial><ValorFinal>3971340,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BC081</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7839</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>46473</Id></row>
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<row _id="7918"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>154488,00</ValorInicial><ValorFinal>154488,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-BC081</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7317</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>46477</Id></row>
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<row _id="7977"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X5DTQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 184/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>CREME OU GEL DENTAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>326264,40</ValorInicial><ValorFinal>326264,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X5DTQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7706</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>46538</Id></row>
<row _id="7978"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001-CPP1/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza, copa e cozinha para atender a SESP e os Órgãos Participantes (CBMES, DSPM, HSMA, HSJC, IASES, IDAF, INCAPER, IPAJM, PCES, PROCON, SCV, SECOM, SECONT, SECTIDES, SECULT, SEDURB, SEFAZ, SEJUS, SESA e UIJM), em seus respectivos quantitativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>804,24</ValorInicial><ValorFinal>804,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-28LN7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7293</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>46539</Id></row>
<row _id="7979"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001-CPP1/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 245/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza, copa e cozinha para atender a SESP e os Órgãos Participantes (CBMES, DSPM, HSMA, HSJC, IASES, IDAF, INCAPER, IPAJM, PCES, PROCON, SCV, SECOM, SECONT, SECTIDES, SECULT, SEDURB, SEFAZ, SEJUS, SESA e UIJM), em seus respectivos quantitativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23544,00</ValorInicial><ValorFinal>23544,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-28LN7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6909</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>46540</Id></row>
<row _id="7980"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001-CPP1/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza, copa e cozinha para atender a SESP e os Órgãos Participantes (CBMES, DSPM, HSMA, HSJC, IASES, IDAF, INCAPER, IPAJM, PCES, PROCON, SCV, SECOM, SECONT, SECTIDES, SECULT, SEDURB, SEFAZ, SEJUS, SESA e UIJM), em seus respectivos quantitativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>355,80</ValorInicial><ValorFinal>355,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-28LN7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7297</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>46541</Id></row>
<row _id="7981"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VCM6J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 481/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>30323616000164</CnpjFornecedor><Objeto>INSTRUMENTOS DE MÃO ODONTOLÓGICOS: CANETA (TURBINA) DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR ODONTOLÓGICO E CONTRA ÂNGULO PARA MICROMOTOR.

</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>52278,38</ValorInicial><ValorFinal>52278,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VCM6J</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8874</idOrigem><CnpjFormatado>30.323.616/0001-64</CnpjFormatado><Id>46542</Id></row>
<row _id="7982"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VCM6J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 241/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>30323616000164</CnpjFornecedor><Objeto>INSTRUMENTOS DE MÃO ODONTOLÓGICOS: CANETA (TURBINA) DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR ODONTOLÓGICO E CONTRA ÂNGULO PARA MICROMOTOR.

</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14936,68</ValorInicial><ValorFinal>14936,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VCM6J</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6900</idOrigem><CnpjFormatado>30.323.616/0001-64</CnpjFormatado><Id>46543</Id></row>
<row _id="7983"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VCM6J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 191/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>30323616000164</CnpjFornecedor><Objeto>INSTRUMENTOS DE MÃO ODONTOLÓGICOS: CANETA (TURBINA) DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR ODONTOLÓGICO E CONTRA ÂNGULO PARA MICROMOTOR.

</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14936,68</ValorInicial><ValorFinal>14936,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VCM6J</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6826</idOrigem><CnpjFormatado>30.323.616/0001-64</CnpjFormatado><Id>46544</Id></row>
<row _id="7984"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de água mineral com e sem gás (500ml),
com o objetivo de atender as Diretorias do DETRAN-ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>391,00</ValorInicial><ValorFinal>391,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DETRAN</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01BV0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7797</idOrigem><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>46545</Id></row>
<row _id="7985"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de água mineral com e sem gás (500ml),
com o objetivo de atender as Diretorias do DETRAN-ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1771,00</ValorInicial><ValorFinal>1771,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DETRAN</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01BV0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8742</idOrigem><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>46546</Id></row>
<row _id="7986"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26765193000165</CnpjFornecedor><Objeto>O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de água mineral com e sem gás (500ml),
com o objetivo de atender as Diretorias do DETRAN-ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1668,00</ValorInicial><ValorFinal>1668,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DETRAN</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01BV0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7455</idOrigem><CnpjFormatado>26.765.193/0001-65</CnpjFormatado><Id>46548</Id></row>
<row _id="7987"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26765193000165</CnpjFornecedor><Objeto>O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de água mineral com e sem gás (500ml),
com o objetivo de atender as Diretorias do DETRAN-ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1668,00</ValorInicial><ValorFinal>1668,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DETRAN</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01BV0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7453</idOrigem><CnpjFormatado>26.765.193/0001-65</CnpjFormatado><Id>46549</Id></row>
<row _id="7988"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26765193000165</CnpjFornecedor><Objeto>O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de água mineral com e sem gás (500ml),
com o objetivo de atender as Diretorias do DETRAN-ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1668,00</ValorInicial><ValorFinal>1668,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DETRAN</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01BV0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8749</idOrigem><CnpjFormatado>26.765.193/0001-65</CnpjFormatado><Id>46550</Id></row>
<row _id="7989"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FW9KH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>pe 002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 00364</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27353630000104</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CME - ETIQUETAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2023-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>35035,90</ValorInicial><ValorFinal>35035,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>HDS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FW9KH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5920</idOrigem><CnpjFormatado>27.353.630/0001-04</CnpjFormatado><Id>46551</Id></row>
<row _id="7990"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VCM6J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 240/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32630250000100</CnpjFornecedor><Objeto>INSTRUMENTOS DE MÃO ODONTOLÓGICOS: CANETA (TURBINA) DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR ODONTOLÓGICO E CONTRA ÂNGULO PARA MICROMOTOR.

</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16066,00</ValorInicial><ValorFinal>16066,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VCM6J</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6898</idOrigem><CnpjFormatado>32.630.250/0001-00</CnpjFormatado><Id>46552</Id></row>
<row _id="7991"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VCM6J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 192/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32630250000100</CnpjFornecedor><Objeto>INSTRUMENTOS DE MÃO ODONTOLÓGICOS: CANETA (TURBINA) DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR ODONTOLÓGICO E CONTRA ÂNGULO PARA MICROMOTOR.

</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16066,00</ValorInicial><ValorFinal>16066,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VCM6J</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6827</idOrigem><CnpjFormatado>32.630.250/0001-00</CnpjFormatado><Id>46553</Id></row>
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<row _id="8230"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-RRGC7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0024/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>APEX COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>44381245000181</CnpjFornecedor><Objeto>Visa o presente Termo de Referência tem por objetivo a Aquisição de Álcool etílico 70% Spray ou
Espuma para higienização de mãos, embalagem bolsa plástica ou embalagem tipo pet de 300 ml a
1450 ml. Junto com os produtos deverão ser fornecidos em comodato os 300 respectivos
dispensadores de álcool com tecnologia de acionamento em spray ou espuma que dispensa 0,2 ml a
2ml do produto.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1339,20</ValorInicial><ValorFinal>1339,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>HRAS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-RRGC7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6544</idOrigem><CnpjFormatado>44.381.245/0001-81</CnpjFormatado><Id>46796</Id></row>
<row _id="8231"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7GRMQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>066/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27525362000152</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>62826,49</ValorInicial><ValorFinal>62826,49</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7GRMQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10934</idOrigem><CnpjFormatado>27.525.362/0001-52</CnpjFormatado><Id>46797</Id></row>
<row _id="8232"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7GRMQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>066/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 178/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27525362000152</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>149933,60</ValorInicial><ValorFinal>149933,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7GRMQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8758</idOrigem><CnpjFormatado>27.525.362/0001-52</CnpjFormatado><Id>46798</Id></row>
<row _id="8233"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7GRMQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>066/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 186/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27525362000152</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>42991,32</ValorInicial><ValorFinal>42991,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7GRMQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8759</idOrigem><CnpjFormatado>27.525.362/0001-52</CnpjFormatado><Id>46799</Id></row>
<row _id="8234"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7GRMQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>066/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 225/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27525362000152</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>789,95</ValorInicial><ValorFinal>789,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7GRMQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8768</idOrigem><CnpjFormatado>27.525.362/0001-52</CnpjFormatado><Id>46800</Id></row>
<row _id="8235"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZQHNW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>320/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3760/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43090089000137</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de consumo laboratorial destinado à manutenção da rotina dos setores vinculados ao Núcleo de Biologia Médica do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1350,00</ValorInicial><ValorFinal>1350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZQHNW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7900</idOrigem><CnpjFormatado>43.090.089/0001-37</CnpjFormatado><Id>46801</Id></row>
<row _id="8236"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZQHNW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>320/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3761/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de consumo laboratorial destinado à manutenção da rotina dos setores vinculados ao Núcleo de Biologia Médica do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>940,50</ValorInicial><ValorFinal>940,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZQHNW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7901</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>46802</Id></row>
<row _id="8237"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WF13T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>319/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3590/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>62668,80</ValorInicial><ValorFinal>62668,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WF13T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7436</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>46811</Id></row>
<row _id="8238"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3S397</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>331/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3847/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9112,00</ValorInicial><ValorFinal>9112,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3S397</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7858</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>46819</Id></row>
<row _id="8239"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-88KM8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>491/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4073/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de fitas com gradiente de antibióticos e kits de brucelose destinados para manutenção de ensaios de diagnóstico realizados no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>46035,60</ValorInicial><ValorFinal>46035,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-88KM8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8143</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>46820</Id></row>
<row _id="8240"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C20RH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>419/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4117/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 088-2023 - Nusinersen sódico 2,4 mg/ml - solução injetável e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>313888,58</ValorInicial><ValorFinal>313888,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C20RH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8595</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>46821</Id></row>
<row _id="8241"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T6NTR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3574/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO POR MEIO DE ARP DE MEDICAMENTOS: AGUA DESTILADA, AGUA OXIGENADA 10 V E OUTROS - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4504,50</ValorInicial><ValorFinal>4504,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T6NTR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7399</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>46823</Id></row>
<row _id="8242"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W3VS1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>336/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3627/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>2023-W3VS1
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>749280,00</ValorInicial><ValorFinal>749280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W3VS1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7496</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>46824</Id></row>
<row _id="8243"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W3VS1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>336/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3628/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>2023-W3VS1
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1400,00</ValorInicial><ValorFinal>1400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W3VS1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7497</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>46825</Id></row>
<row _id="8244"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RH58T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>266/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3254/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Hidroxizina 25mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>177,95</ValorInicial><ValorFinal>177,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RH58T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7377</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>46826</Id></row>
<row _id="8245"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LWFMM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>765/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3568/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 38.22 para o abastecimento da Rede Estadual de Saúde. (CATÉTER 18,20,22 E AGULHA 13X4,5)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8900,00</ValorInicial><ValorFinal>8900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LWFMM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7429</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>46827</Id></row>
<row _id="8246"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LWFMM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>765/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JRA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37252719000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 38.22 para o abastecimento da Rede Estadual de Saúde. (CATÉTER 18,20,22 E AGULHA 13X4,5)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6485,60</ValorInicial><ValorFinal>6485,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LWFMM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8169</idOrigem><CnpjFormatado>37.252.719/0001-20</CnpjFormatado><Id>46828</Id></row>
<row _id="8247"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LFX70</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM GINECOLOGIA: HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA E CIRURGICA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>214900,00</ValorInicial><ValorFinal>214900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SRSSM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LFX70</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6698</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>46830</Id></row>
<row _id="8248"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H45JD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 214/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32630250000100</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERIFÉRICOS: APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO COLUNA, APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO PAREDE, SENSOR INTRAORAL ADULTO, SENSOR INTRAORAL INFANTIL PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO/DS/PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>98367,00</ValorInicial><ValorFinal>98367,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-H45JD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6886</idOrigem><CnpjFormatado>32.630.250/0001-00</CnpjFormatado><Id>46831</Id></row>
<row _id="8249"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HF2QF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>395/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4215/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 23 DE MEDICAMENTOS PARA SESA ( ALPRAZOLAM 0,5 MG E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>124,80</ValorInicial><ValorFinal>124,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HF2QF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8639</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>46832</Id></row>
<row _id="8250"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DQW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIAGNÓSTICO DO APARELHO DIGESTIVO/GASTROENTEROLOGIA,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>123097,20</ValorInicial><ValorFinal>123097,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1DQW1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6712</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>46835</Id></row>
<row _id="8251"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R5894</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>456/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3884/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 21 DE MEDICAMENTOS PARA SESA ( DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1035,00</ValorInicial><ValorFinal>1035,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R5894</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7830</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>46836</Id></row>
<row _id="8252"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F2QL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>396/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3592/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto> COMPRA CENTRALIZADA Nº 27 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>36,82</ValorInicial><ValorFinal>36,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F2QL3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7431</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>46837</Id></row>
<row _id="8253"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M2H9T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>427/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3575/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 38 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (FLUOXETINA 20MG CAPSULA E OUTROS )</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7120,08</ValorInicial><ValorFinal>7120,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M2H9T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7430</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>46838</Id></row>
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<row _id="8259"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RCBRL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>323/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3738/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 007 2023 - Ata Padrão CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>151904,01</ValorInicial><ValorFinal>151904,01</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RCBRL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7815</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>46848</Id></row>
<row _id="8260"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RCBRL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>323/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3739/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 007 2023 - Ata Padrão CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1799,10</ValorInicial><ValorFinal>1799,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RCBRL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7816</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>46849</Id></row>
<row _id="8261"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XJ90G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>345/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3799/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>82277955000740</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 085/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>53814,48</ValorInicial><ValorFinal>53814,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XJ90G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7897</idOrigem><CnpjFormatado>82.277.955/0007-40</CnpjFormatado><Id>46852</Id></row>
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<row _id="8263"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XJ90G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>345/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3797/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 085/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>824499,00</ValorInicial><ValorFinal>824499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XJ90G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7895</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>46854</Id></row>
<row _id="8264"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XJ90G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>345/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3796/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 085/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2946,00</ValorInicial><ValorFinal>2946,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XJ90G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7894</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>46855</Id></row>
<row _id="8265"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GJ1T1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 224/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Labinfarma Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Hospitalares</Fornecedor><CnpjFornecedor>33554685000177</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BANHO MARIA, REFRIGERADOR E AUTOCLAVE) PARA O CENTRO FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO DA DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES E ÓRGÃO PARTICIPANTE (HEMOES), </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>43040,00</ValorInicial><ValorFinal>43040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GJ1T1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6802</idOrigem><CnpjFormatado>33.554.685/0001-77</CnpjFormatado><Id>46856</Id></row>
<row _id="8266"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V43G0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 284/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES
OFTALMOLOGICOS PARA OS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS DA DIRETORIA DE SAÚDE
DA PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10879,72</ValorInicial><ValorFinal>10879,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V43G0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6928</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>46857</Id></row>
<row _id="8267"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V43G0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 336/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES
OFTALMOLOGICOS PARA OS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS DA DIRETORIA DE SAÚDE
DA PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>38720,81</ValorInicial><ValorFinal>38720,81</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V43G0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6929</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>46858</Id></row>
<row _id="8268"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V43G0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 207/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES
OFTALMOLOGICOS PARA OS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS DA DIRETORIA DE SAÚDE
DA PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19997,36</ValorInicial><ValorFinal>19997,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V43G0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6885</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>46859</Id></row>
<row _id="8269"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V43G0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 230/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES
OFTALMOLOGICOS PARA OS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS DA DIRETORIA DE SAÚDE
DA PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12265,76</ValorInicial><ValorFinal>12265,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V43G0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6894</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>46860</Id></row>
<row _id="8270"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>047/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 157/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39154264000135</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de eletrodomésticos e acessórios.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>26900,00</ValorInicial><ValorFinal>26900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GH5BT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8753</idOrigem><CnpjFormatado>39.154.264/0001-35</CnpjFormatado><Id>46861</Id></row>
<row _id="8271"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>047/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 232/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39154264000135</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de eletrodomésticos e acessórios.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12673,00</ValorInicial><ValorFinal>12673,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GH5BT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8775</idOrigem><CnpjFormatado>39.154.264/0001-35</CnpjFormatado><Id>46862</Id></row>
<row _id="8272"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>047/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 048/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33859616000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de eletrodomésticos e acessórios.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17685,00</ValorInicial><ValorFinal>17685,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GH5BT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8751</idOrigem><CnpjFormatado>33.859.616/0001-71</CnpjFormatado><Id>46863</Id></row>
<row _id="8273"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>047/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 148/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33859616000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de eletrodomésticos e acessórios.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5895,00</ValorInicial><ValorFinal>5895,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GH5BT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8752</idOrigem><CnpjFormatado>33.859.616/0001-71</CnpjFormatado><Id>46864</Id></row>
<row _id="8274"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZFNSD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>431/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3655/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - FILIAL SC</Fornecedor><CnpjFornecedor>21551379002141</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de consumo e locação de equipamento com fornecimento de reagentes e reativos, destinado à realização de cultura e teste de sensibilidade de micobactérias para atender demanda de análises laboratoriais do Setor de Micobacteriologia do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>79000,00</ValorInicial><ValorFinal>79000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZFNSD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7570</idOrigem><CnpjFormatado>21.551.379/0021-41</CnpjFormatado><Id>46865</Id></row>
<row _id="8275"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KLLZT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>281/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3557/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Levetiracetam 750 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7670,34</ValorInicial><ValorFinal>7670,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KLLZT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7402</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>46866</Id></row>
<row _id="8276"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KLLZT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>281/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3556/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Levetiracetam 750 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3028,44</ValorInicial><ValorFinal>3028,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KLLZT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7401</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>46867</Id></row>
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<row _id="8278"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HKZD4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>350/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3352/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 056/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1396,02</ValorInicial><ValorFinal>1396,02</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HKZD4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7219</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>46869</Id></row>
<row _id="8279"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HKZD4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>350/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3349/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 056/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>49776,35</ValorInicial><ValorFinal>49776,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HKZD4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7191</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>46870</Id></row>
<row _id="8280"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HKZD4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>350/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3351/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 056/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3419,36</ValorInicial><ValorFinal>3419,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HKZD4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7193</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>46871</Id></row>
<row _id="8281"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D4CV3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>264/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Clortalidona 25 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>456,72</ValorInicial><ValorFinal>456,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D4CV3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8150</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>46872</Id></row>
<row _id="8282"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q4LZD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00120/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONSARÁS TRADE E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30793251000131</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>210000,00</ValorInicial><ValorFinal>210000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q4LZD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6848</idOrigem><CnpjFormatado>30.793.251/0001-31</CnpjFormatado><Id>46876</Id></row>
<row _id="8283"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2ZKX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>380/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3886/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 12 de medicamentos para SESA (dobutamina, etc)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2160,00</ValorInicial><ValorFinal>2160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2ZKX6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7883</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>46877</Id></row>
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<row _id="8285"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S4KX3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>064/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 233/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de DESODORANTE ROLL ON.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>187628,61</ValorInicial><ValorFinal>187628,61</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S4KX3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7947</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>46879</Id></row>
<row _id="8286"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T9SGK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>067/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 226/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAC DO BRASIL COMERCIAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2402380000116</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de Toalha de Banho</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>753793,60</ValorInicial><ValorFinal>753793,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T9SGK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7876</idOrigem><CnpjFormatado>02.402.380/0001-16</CnpjFormatado><Id>46880</Id></row>
<row _id="8287"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-47NLM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 382/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RADCARE RADIOPROTECAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11507723000106</CnpjFornecedor><Objeto> Serviço de Teste de Integridade de EPI, Levantamento Radiométrico, Radiação de Fuga e Controle de Qualidade em Equipamento de RX intraoral</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3791,25</ValorInicial><ValorFinal>3791,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-47NLM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7194</idOrigem><CnpjFormatado>11.507.723/0001-06</CnpjFormatado><Id>46882</Id></row>
<row _id="8288"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JMGPV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 216/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32630250000100</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, FILTRO DE AR PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA, BOMBA À VÁCUO ODONTOLÓGICA E MOCHO ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO/DS/PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>355900,00</ValorInicial><ValorFinal>355900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JMGPV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6887</idOrigem><CnpjFormatado>32.630.250/0001-00</CnpjFormatado><Id>46883</Id></row>
<row _id="8289"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JMGPV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 216/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI DENTAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8436383000157</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, FILTRO DE AR PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA, BOMBA À VÁCUO ODONTOLÓGICA E MOCHO ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO/DS/PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>355900,00</ValorInicial><ValorFinal>355900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-JMGPV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6887</idOrigem><CnpjFormatado>08.436.383/0001-57</CnpjFormatado><Id>46884</Id></row>
<row _id="8290"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5PDGV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>349/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3795/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>56994502002779</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 008 2023 - Ata Padrão - Trata-se de aquisição de medicamentos padronizados na REMEME (Relação de Medicamentos Estadual) para continuidade de tratamento de pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs e modalidade de licitação Registro de Preços.
102 Peças - 922 Páginas - 78,14 MB </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1736868,30</ValorInicial><ValorFinal>1736868,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5PDGV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7818</idOrigem><CnpjFormatado>56.994.502/0027-79</CnpjFormatado><Id>46885</Id></row>
<row _id="8291"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K2FFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>292/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3611/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Nitrendipino 10mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>700,62</ValorInicial><ValorFinal>700,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K2FFJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7560</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>46886</Id></row>
<row _id="8292"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z6HDB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>247/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3813/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits de amplificação genica para detecção molecular de herpes, varicela, sífilis e adenovírus humano por meio de técnica de PCR em tempo real para atender demanda Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>34771,20</ValorInicial><ValorFinal>34771,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z6HDB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7574</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>46888</Id></row>
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<row _id="8295"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T8J3M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 219/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>12433420000140</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa especializada para a confecção de exames hormonais e imunológicos
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<row _id="8297"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K5N1D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>356/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3829/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 127/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-03-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1130,40</ValorInicial><ValorFinal>1130,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K5N1D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7851</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>46893</Id></row>
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<row _id="8299"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C41HR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 271/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONARIAS e RESSONÂNCIA CARDIACA para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>934,65</ValorInicial><ValorFinal>934,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C41HR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6919</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>46896</Id></row>
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<row _id="8307"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P17VB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 452/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços técnicos para realização de EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA MULTIPARAMETRICA DE PROSTATA, para os serviços de diagnósticos para a Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3240,00</ValorInicial><ValorFinal>3240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P17VB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7898</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>46904</Id></row>
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87 Peças - 685 Páginas - 52,09 MB </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>151551,48</ValorInicial><ValorFinal>151551,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6XM5K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7695</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>47024</Id></row>
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<row _id="8413"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-59JC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019 CPL-Edific./2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONILON CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26607898000154</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de Preços para obras de adaptação de Praças Municipais, para futura implantação de Brinquedopraças</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200590,04</ValorInicial><ValorFinal>200590,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-59JC9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7100</idOrigem><CnpjFormatado>26.607.898/0001-54</CnpjFormatado><Id>47031</Id></row>
<row _id="8414"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-59JC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019 CPL-Edific./2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONILON CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26607898000154</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de Preços para obras de adaptação de Praças Municipais, para futura implantação de Brinquedopraças</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200590,04</ValorInicial><ValorFinal>200590,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-59JC9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7118</idOrigem><CnpjFormatado>26.607.898/0001-54</CnpjFormatado><Id>47032</Id></row>
<row _id="8415"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-59JC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019 CPL-Edific./2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONILON CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26607898000154</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de Preços para obras de adaptação de Praças Municipais, para futura implantação de Brinquedopraças</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200590,04</ValorInicial><ValorFinal>200590,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-59JC9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7120</idOrigem><CnpjFormatado>26.607.898/0001-54</CnpjFormatado><Id>47033</Id></row>
<row _id="8416"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-59JC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019 CPL-Edific./2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONILON CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26607898000154</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de Preços para obras de adaptação de Praças Municipais, para futura implantação de Brinquedopraças</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200590,04</ValorInicial><ValorFinal>200590,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-59JC9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7121</idOrigem><CnpjFormatado>26.607.898/0001-54</CnpjFormatado><Id>47034</Id></row>
<row _id="8417"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-59JC9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019 CPL-Edific./2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONILON CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26607898000154</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de Preços para obras de adaptação de Praças Municipais, para futura implantação de Brinquedopraças</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200590,04</ValorInicial><ValorFinal>200590,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-59JC9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7122</idOrigem><CnpjFormatado>26.607.898/0001-54</CnpjFormatado><Id>47035</Id></row>
<row _id="8418"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7712Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3928511000166</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de lanternas</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>184170,00</ValorInicial><ValorFinal>184170,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DA CASA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7712Q</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6984</idOrigem><CnpjFormatado>03.928.511/0001-66</CnpjFormatado><Id>47037</Id></row>
<row _id="8419"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5T78L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>465/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4116/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 283-2023 - Tocilizumabe 20 mg/ml frasco ampola 10 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1088553,60</ValorInicial><ValorFinal>1088553,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5T78L</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8301</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>47038</Id></row>
<row _id="8420"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FCX4D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>523/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3609/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 297-2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5493,96</ValorInicial><ValorFinal>5493,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FCX4D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7437</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>47039</Id></row>
<row _id="8421"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-18K0L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>440/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3424/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29869795000150</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kit de extração de ácidos nucleicos compatível com os sistemas de extração automatizados Extracta 96 (fabricante: Loccus do Brasil LTDA) e o TechStart YC702 (fabricante: Wuxi Techstar Technology Co. LTDA) para a realização de diagnóstico molecular de patógenos analisados no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>40950,00</ValorInicial><ValorFinal>40950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-18K0L</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7240</idOrigem><CnpjFormatado>29.869.795/0001-50</CnpjFormatado><Id>47041</Id></row>
<row _id="8422"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-18K0L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>440/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3423/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMA CIENTIFICA EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7993655000157</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kit de extração de ácidos nucleicos compatível com os sistemas de extração automatizados Extracta 96 (fabricante: Loccus do Brasil LTDA) e o TechStart YC702 (fabricante: Wuxi Techstar Technology Co. LTDA) para a realização de diagnóstico molecular de patógenos analisados no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>37248,00</ValorInicial><ValorFinal>37248,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-18K0L</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7236</idOrigem><CnpjFormatado>07.993.655/0001-57</CnpjFormatado><Id>47042</Id></row>
<row _id="8423"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PZHK9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>494/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4048/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18774815000193</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 289/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>109380,88</ValorInicial><ValorFinal>109380,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PZHK9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8569</idOrigem><CnpjFormatado>18.774.815/0001-93</CnpjFormatado><Id>47044</Id></row>
<row _id="8424"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NLXDR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>473/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3626/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 17.23 para o abastecimento da Rede Estadual de Saúde. ( Sondas uretrais)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>814,83</ValorInicial><ValorFinal>814,83</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NLXDR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7481</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>47045</Id></row>
<row _id="8425"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NLXDR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>473/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 17.23 para o abastecimento da Rede Estadual de Saúde. ( Sondas uretrais)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>149,94</ValorInicial><ValorFinal>149,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NLXDR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8167</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>47046</Id></row>
<row _id="8426"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5JJCV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>623/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4115/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 466-2023 - Brexpiprazol 0,5mg - Comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>409536,96</ValorInicial><ValorFinal>409536,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5JJCV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8594</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>47047</Id></row>
<row _id="8427"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5JJCV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>623/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 466-2023 - Brexpiprazol 0,5mg - Comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>362,40</ValorInicial><ValorFinal>362,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5JJCV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8593</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>47048</Id></row>
<row _id="8428"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0VDVV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>475/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3817/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 311-2023 - Desonida 0,05% - creme tubo 30g e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-03-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6272,00</ValorInicial><ValorFinal>6272,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0VDVV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7867</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>47049</Id></row>
<row _id="8429"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-58HSG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>024/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 474/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Produtos Sanitários</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2240,00</ValorInicial><ValorFinal>2240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-58HSG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8448</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>47050</Id></row>
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<row _id="8434"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-31P8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>413/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17472278000164</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 18 DE MEDICAMENTOS PARA GEAF/SESA ( ATENOLOL E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>65,70</ValorInicial><ValorFinal>65,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-31P8F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8154</idOrigem><CnpjFormatado>17.472.278/0001-64</CnpjFormatado><Id>47055</Id></row>
<row _id="8435"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NMVJ6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE APARELHOS E SMARTPHONES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>108960,00</ValorInicial><ValorFinal>108960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SCM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NMVJ6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7032</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>47056</Id></row>
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<row _id="8468"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HK4F6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00207/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>18777355000157</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de Batedeiras, fogões, liquidificadores, fornos, freezers e Refrigeradores, objetivando o aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino, Sedu Central e Unidades Administrativas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>61188,00</ValorInicial><ValorFinal>61188,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HK4F6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9666</idOrigem><CnpjFormatado>18.777.355/0001-57</CnpjFormatado><Id>47089</Id></row>
<row _id="8469"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HK4F6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00185/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MARINHO E FALCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>49288696000192</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de Batedeiras, fogões, liquidificadores, fornos, freezers e Refrigeradores, objetivando o aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino, Sedu Central e Unidades Administrativas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>119376,00</ValorInicial><ValorFinal>119376,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HK4F6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7308</idOrigem><CnpjFormatado>49.288.696/0001-92</CnpjFormatado><Id>47090</Id></row>
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<row _id="8487"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4QMM8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>067/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0073.1/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>771945000107</CnpjFornecedor><Objeto>SÊMEN BOVINO SEXADO DA RAÇA GIR LEITEIRO. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16000,00</ValorInicial><ValorFinal>16000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4QMM8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9170</idOrigem><CnpjFormatado>00.771.945/0001-07</CnpjFormatado><Id>47114</Id></row>
<row _id="8488"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GC37L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>030/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 450/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32630250000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO E FILTRO DE AR PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>61420,00</ValorInicial><ValorFinal>61420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GC37L</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7800</idOrigem><CnpjFormatado>32.630.250/0001-00</CnpjFormatado><Id>47115</Id></row>
<row _id="8489"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3SG6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>515/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3605/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 344-2023 - Ômega 3 1000 mg - cápsula (Marca Ômegafor Plus) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3555,09</ValorInicial><ValorFinal>3555,09</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3SG6H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7432</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>47116</Id></row>
<row _id="8490"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DQRJJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>359/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3388/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 131/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Ciprofloxacino 500mg comp., Claritromicina 500mg comp. entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>630,76</ValorInicial><ValorFinal>630,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DQRJJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7226</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>47117</Id></row>
<row _id="8491"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DQRJJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>359/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3392/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 131/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Ciprofloxacino 500mg comp., Claritromicina 500mg comp. entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>889,35</ValorInicial><ValorFinal>889,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DQRJJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7230</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>47120</Id></row>
<row _id="8492"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DQRJJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>359/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3389/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36958637000132</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 131/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Ciprofloxacino 500mg comp., Claritromicina 500mg comp. entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7638,80</ValorInicial><ValorFinal>7638,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DQRJJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7227</idOrigem><CnpjFormatado>36.958.637/0001-32</CnpjFormatado><Id>47121</Id></row>
<row _id="8493"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DQRJJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>359/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3390/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 131/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Ciprofloxacino 500mg comp., Claritromicina 500mg comp. entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16200,00</ValorInicial><ValorFinal>16200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DQRJJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7228</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>47123</Id></row>
<row _id="8494"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DQRJJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>359/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3391/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>12418191000195</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 131/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Ciprofloxacino 500mg comp., Claritromicina 500mg comp. entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>355,20</ValorInicial><ValorFinal>355,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DQRJJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7229</idOrigem><CnpjFormatado>12.418.191/0001-95</CnpjFormatado><Id>47126</Id></row>
<row _id="8495"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3F6FX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>442/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3431/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 040-2023 - Cabozantinibe 60mg - comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>272471,90</ValorInicial><ValorFinal>272471,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3F6FX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7246</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47127</Id></row>
<row _id="8496"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PQD4M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 447/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços técnicos para realização de EXAMES DE DESINTOMETRIA, para os serviços de diagnósticos para a Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3698,00</ValorInicial><ValorFinal>3698,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PQD4M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7805</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>47129</Id></row>
<row _id="8497"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PQD4M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 412/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços técnicos para realização de EXAMES DE DESINTOMETRIA, para os serviços de diagnósticos para a Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1849,00</ValorInicial><ValorFinal>1849,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PQD4M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7244</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>47130</Id></row>
<row _id="8498"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PQD4M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 456/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços técnicos para realização de EXAMES DE DESINTOMETRIA, para os serviços de diagnósticos para a Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1849,00</ValorInicial><ValorFinal>1849,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PQD4M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7982</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>47131</Id></row>
<row _id="8499"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9HB03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 24/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>2491558000142</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE VEICULOS SEM MOTORISTA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>86309,85</ValorInicial><ValorFinal>86309,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECTI</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9HB03</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7371</idOrigem><CnpjFormatado>02.491.558/0001-42</CnpjFormatado><Id>47132</Id></row>
<row _id="8500"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9HB03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10528947000123</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE VEICULOS SEM MOTORISTA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3228,55</ValorInicial><ValorFinal>3228,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECTI</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9HB03</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7407</idOrigem><CnpjFormatado>10.528.947/0001-23</CnpjFormatado><Id>47133</Id></row>
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<row _id="8503"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9HB03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA AUTOMOTORES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5080045000137</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE VEICULOS SEM MOTORISTA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-07-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6540,00</ValorInicial><ValorFinal>6540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECTI</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9HB03</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7300</idOrigem><CnpjFormatado>05.080.045/0001-37</CnpjFormatado><Id>47136</Id></row>
<row _id="8504"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V1CZ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>589/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3860/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>56994502002779</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>59977,68</ValorInicial><ValorFinal>59977,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V1CZ1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7974</idOrigem><CnpjFormatado>56.994.502/0027-79</CnpjFormatado><Id>47143</Id></row>
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<row _id="8508"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-10R13</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>556/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4072/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>12418191000195</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 378 de medicamentos para SESA (Ibuprofeno 300 mg cmp e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>150,00</ValorInicial><ValorFinal>150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-10R13</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8275</idOrigem><CnpjFormatado>12.418.191/0001-95</CnpjFormatado><Id>47147</Id></row>
<row _id="8509"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R4CD9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>421/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3960/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. (FILIAL BRAGANCA PAULISTA SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>904728001209</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Testes Anticardiolipina IgG e IgM, bem como Antiß2-glicoproteína I IgG e IgM para realização de testes ELISA ou quimioluminescencia ou eletroquimioluminescencia na investigação de Trombofilias, em conjunto com a locação de equipamento automatizado.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25521,60</ValorInicial><ValorFinal>25521,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R4CD9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8249</idOrigem><CnpjFormatado>00.904.728/0012-09</CnpjFormatado><Id>47148</Id></row>
<row _id="8510"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-846PF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>030/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 025-2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de Espaço para a Realização de Cursos de Habilitação, Aperfeiçoamento, Especialização e Aprimoramento técnico-profissional para atender as necessidades da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50832,00</ValorInicial><ValorFinal>50832,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-846PF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7631</idOrigem><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>47149</Id></row>
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<row _id="8514"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F744S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3623/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS: EQUIPO SOLUCOES PARENTERAIS E LANCETA AUTOMATICA - PARA O HESVV</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>370,00</ValorInicial><ValorFinal>370,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F744S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7479</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>47154</Id></row>
<row _id="8515"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2RM91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00201/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>M.S. COMERCIO EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17537529000141</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de cadeiras giratórias, empilhável, presidente e longarinas objetivando aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino, Sedu Central e as Unidades Administrativas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>387300,00</ValorInicial><ValorFinal>387300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2RM91</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7949</idOrigem><CnpjFormatado>17.537.529/0001-41</CnpjFormatado><Id>47156</Id></row>
<row _id="8516"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2RM91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00199/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>M.S. COMERCIO EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17537529000141</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de cadeiras giratórias, empilhável, presidente e longarinas objetivando aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino, Sedu Central e as Unidades Administrativas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>474600,00</ValorInicial><ValorFinal>474600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2RM91</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8370</idOrigem><CnpjFormatado>17.537.529/0001-41</CnpjFormatado><Id>47157</Id></row>
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<row _id="8525"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1JJGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>076/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 059/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de aquisição de PAPEL SULFITE A3 E A4, para atender as demandas das unidades prisionais e administrativas desta Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12331,00</ValorInicial><ValorFinal>12331,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1JJGD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7784</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>47166</Id></row>
<row _id="8526"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1JJGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>076/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de aquisição de PAPEL SULFITE A3 E A4, para atender as demandas das unidades prisionais e administrativas desta Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>396,20</ValorInicial><ValorFinal>396,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1JJGD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7486</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>47167</Id></row>
<row _id="8527"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CW599</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONSARÁS TRADE E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30793251000131</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação empresa especializada para fornecimento de materiais de expediente, objetivando atender as unidades desta Secretaria de Estado do Governo – SEG e o Centro de Acolhimento de Atenção Integral Sobre Drogas – CAAD, durante o exercício de 2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7027,31</ValorInicial><ValorFinal>7027,31</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CW599</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7277</idOrigem><CnpjFormatado>30.793.251/0001-31</CnpjFormatado><Id>47168</Id></row>
<row _id="8528"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CW599</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00161/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONSARÁS TRADE E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30793251000131</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação empresa especializada para fornecimento de materiais de expediente, objetivando atender as unidades desta Secretaria de Estado do Governo – SEG e o Centro de Acolhimento de Atenção Integral Sobre Drogas – CAAD, durante o exercício de 2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>60966,75</ValorInicial><ValorFinal>60966,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CW599</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7348</idOrigem><CnpjFormatado>30.793.251/0001-31</CnpjFormatado><Id>47169</Id></row>
<row _id="8529"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CW599</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONSARÁS TRADE E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30793251000131</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação empresa especializada para fornecimento de materiais de expediente, objetivando atender as unidades desta Secretaria de Estado do Governo – SEG e o Centro de Acolhimento de Atenção Integral Sobre Drogas – CAAD, durante o exercício de 2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2865,94</ValorInicial><ValorFinal>2865,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CW599</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8483</idOrigem><CnpjFormatado>30.793.251/0001-31</CnpjFormatado><Id>47170</Id></row>
<row _id="8530"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CW599</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONSARÁS TRADE E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30793251000131</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação empresa especializada para fornecimento de materiais de expediente, objetivando atender as unidades desta Secretaria de Estado do Governo – SEG e o Centro de Acolhimento de Atenção Integral Sobre Drogas – CAAD, durante o exercício de 2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3232,41</ValorInicial><ValorFinal>3232,41</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CW599</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8471</idOrigem><CnpjFormatado>30.793.251/0001-31</CnpjFormatado><Id>47171</Id></row>
<row _id="8531"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3B808</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>459/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3821/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 275-2023 - Levotiroxina sódica 75 mcg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>813,60</ValorInicial><ValorFinal>813,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3B808</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7861</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>47173</Id></row>
<row _id="8532"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CW599</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação empresa especializada para fornecimento de materiais de expediente, objetivando atender as unidades desta Secretaria de Estado do Governo – SEG e o Centro de Acolhimento de Atenção Integral Sobre Drogas – CAAD, durante o exercício de 2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>78,35</ValorInicial><ValorFinal>78,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CW599</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7286</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>47174</Id></row>
<row _id="8533"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5N7V3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>029/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00190/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46917445000131</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de persianas, para controle da iluminação e proteção de temperatura</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>95438,22</ValorInicial><ValorFinal>95438,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5N7V3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8373</idOrigem><CnpjFormatado>46.917.445/0001-31</CnpjFormatado><Id>47175</Id></row>
<row _id="8534"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TQ91D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00209/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23583071000160</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEDU), CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CEE) E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO (SRE)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1902,02</ValorInicial><ValorFinal>1902,02</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TQ91D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8366</idOrigem><CnpjFormatado>23.583.071/0001-60</CnpjFormatado><Id>47176</Id></row>
<row _id="8535"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-363H7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 426/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIA, para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6683,30</ValorInicial><ValorFinal>6683,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-363H7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7492</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>47178</Id></row>
<row _id="8536"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WPJN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 33/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>N&amp;S COMERCIO DE ALIMENTOS E SEVIÇOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34346057000169</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE KITS EMPREENDEDOR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>989906,50</ValorInicial><ValorFinal>989906,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECTI</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WPJN7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7375</idOrigem><CnpjFormatado>34.346.057/0001-69</CnpjFormatado><Id>47179</Id></row>
<row _id="8537"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WPJN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>N&amp;S COMERCIO DE ALIMENTOS E SEVIÇOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34346057000169</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE KITS EMPREENDEDOR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>180247,10</ValorInicial><ValorFinal>180247,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECTI</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WPJN7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7587</idOrigem><CnpjFormatado>34.346.057/0001-69</CnpjFormatado><Id>47180</Id></row>
<row _id="8538"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WPJN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 32/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14013647000162</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE KITS EMPREENDEDOR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20749,50</ValorInicial><ValorFinal>20749,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECTI</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WPJN7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7376</idOrigem><CnpjFormatado>14.013.647/0001-62</CnpjFormatado><Id>47181</Id></row>
<row _id="8539"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WPJN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14013647000162</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE KITS EMPREENDEDOR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>41499,00</ValorInicial><ValorFinal>41499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECTI</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WPJN7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8117</idOrigem><CnpjFormatado>14.013.647/0001-62</CnpjFormatado><Id>47182</Id></row>
<row _id="8540"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SN4SS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>065/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0073.3/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PECPLAN ABS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>60431863000145</CnpjFornecedor><Objeto>BOTIJÃO DE NITROGÊNIO PARA ARMAZENAMENTO DE SÊMEN BOVINO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7581,28</ValorInicial><ValorFinal>7581,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SN4SS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9172</idOrigem><CnpjFormatado>60.431.863/0001-45</CnpjFormatado><Id>47183</Id></row>
<row _id="8541"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6TV7Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>537/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3531/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de materiais de consumo para uso em descontaminação e esterilização de materiais e meios de cultura, conforme requisitos descritos no Termo de Referência, para atender ao LACEN.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11028,50</ValorInicial><ValorFinal>11028,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6TV7Z</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7388</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>47184</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8983</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>47193</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4000,00</ValorInicial><ValorFinal>4000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9024</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>47201</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4000,00</ValorInicial><ValorFinal>4000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9025</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>47202</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4000,00</ValorInicial><ValorFinal>4000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9682</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>47217</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9697</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>47218</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10624</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>47219</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10641</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>47220</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8898</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>47222</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4000,00</ValorInicial><ValorFinal>4000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8908</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>47223</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2634,00</ValorInicial><ValorFinal>2634,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8903</idOrigem><CnpjFormatado>03.241.181/0001-36</CnpjFormatado><Id>47237</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5505,06</ValorInicial><ValorFinal>5505,06</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10653</idOrigem><CnpjFormatado>03.241.181/0001-36</CnpjFormatado><Id>47238</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2449,62</ValorInicial><ValorFinal>2449,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10658</idOrigem><CnpjFormatado>03.241.181/0001-36</CnpjFormatado><Id>47239</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2655,07</ValorInicial><ValorFinal>2655,07</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8995</idOrigem><CnpjFormatado>03.241.181/0001-36</CnpjFormatado><Id>47240</Id></row>
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<row _id="8602"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DH8GK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>418/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3845/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> Cladribina 10 mg - comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>195994,31</ValorInicial><ValorFinal>195994,31</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DH8GK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8252</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47251</Id></row>
<row _id="8603"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DH8GK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>418/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3977/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>33009945000204</CnpjFornecedor><Objeto> Cladribina 10 mg - comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>265582,32</ValorInicial><ValorFinal>265582,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DH8GK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8254</idOrigem><CnpjFormatado>33.009.945/0002-04</CnpjFormatado><Id>47252</Id></row>
<row _id="8604"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WNKG0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>584/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3972/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preço para aquisição de álcool etílico 92,8° INPM, conforme especificações, requisitos e exigências do Termo de referência, para atender ao LACEN.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>35899,20</ValorInicial><ValorFinal>35899,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WNKG0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8106</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>47255</Id></row>
<row _id="8605"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PXFPN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>460/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4286/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 263-2023 - Empaglifozina 10 mg comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>60,00</ValorInicial><ValorFinal>60,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PXFPN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8702</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>47257</Id></row>
<row _id="8606"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N0Z16</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>622/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits para detecção molecular de bactérias causadoras de meningite para atender demanda de análises laboratoriais realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11698,56</ValorInicial><ValorFinal>11698,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N0Z16</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8245</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>47259</Id></row>
<row _id="8607"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00269/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10563894000181</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7087,50</ValorInicial><ValorFinal>7087,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8953</idOrigem><CnpjFormatado>10.563.894/0001-81</CnpjFormatado><Id>47260</Id></row>
<row _id="8608"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00270/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10563894000181</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6835,50</ValorInicial><ValorFinal>6835,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8955</idOrigem><CnpjFormatado>10.563.894/0001-81</CnpjFormatado><Id>47261</Id></row>
<row _id="8609"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00225/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10563894000181</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10836,00</ValorInicial><ValorFinal>10836,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8907</idOrigem><CnpjFormatado>10.563.894/0001-81</CnpjFormatado><Id>47262</Id></row>
<row _id="8610"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00326/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10563894000181</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6095,25</ValorInicial><ValorFinal>6095,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9035</idOrigem><CnpjFormatado>10.563.894/0001-81</CnpjFormatado><Id>47263</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3370,50</ValorInicial><ValorFinal>3370,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9036</idOrigem><CnpjFormatado>10.563.894/0001-81</CnpjFormatado><Id>47264</Id></row>
<row _id="8612"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00350/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10563894000181</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6819,75</ValorInicial><ValorFinal>6819,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9046</idOrigem><CnpjFormatado>10.563.894/0001-81</CnpjFormatado><Id>47265</Id></row>
<row _id="8613"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00347/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10563894000181</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3528,00</ValorInicial><ValorFinal>3528,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10656</idOrigem><CnpjFormatado>10.563.894/0001-81</CnpjFormatado><Id>47266</Id></row>
<row _id="8614"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00330/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10563894000181</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6961,50</ValorInicial><ValorFinal>6961,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10647</idOrigem><CnpjFormatado>10.563.894/0001-81</CnpjFormatado><Id>47267</Id></row>
<row _id="8615"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00352/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10563894000181</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5654,25</ValorInicial><ValorFinal>5654,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10673</idOrigem><CnpjFormatado>10.563.894/0001-81</CnpjFormatado><Id>47268</Id></row>
<row _id="8616"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00353/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10563894000181</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4992,75</ValorInicial><ValorFinal>4992,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10674</idOrigem><CnpjFormatado>10.563.894/0001-81</CnpjFormatado><Id>47269</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8316,00</ValorInicial><ValorFinal>8316,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9690</idOrigem><CnpjFormatado>10.563.894/0001-81</CnpjFormatado><Id>47271</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10363,50</ValorInicial><ValorFinal>10363,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8981</idOrigem><CnpjFormatado>10.563.894/0001-81</CnpjFormatado><Id>47285</Id></row>
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<row _id="8633"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1BT8K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>493/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3820/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>63067904000235</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits para detecção molecular de bactérias e vírus causadores de meningite para atender demanda de análises laboratoriais realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>83520,00</ValorInicial><ValorFinal>83520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1BT8K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8107</idOrigem><CnpjFormatado>63.067.904/0002-35</CnpjFormatado><Id>47289</Id></row>
<row _id="8634"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XXR16</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>646/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4177/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Ivabradina, cloridrato 5 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1590,40</ValorInicial><ValorFinal>1590,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XXR16</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8573</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47291</Id></row>
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<row _id="8638"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0ZTS1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>691/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4193/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>Escitalopram 20mg - comprimido revestido (Marca Exodus®) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>529,38</ValorInicial><ValorFinal>529,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0ZTS1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8614</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>47297</Id></row>
<row _id="8639"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7FMDV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>541/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4299/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4216957000120</CnpjFornecedor><Objeto>Pitavastatina, cálcica 2 mg comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1881,00</ValorInicial><ValorFinal>1881,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7FMDV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8681</idOrigem><CnpjFormatado>04.216.957/0001-20</CnpjFormatado><Id>47300</Id></row>
<row _id="8640"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2J1HG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>585/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4080/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>IVF BRASIL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>36367739000183</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de insumos laboratoriais para manutenção dos ensaios de diagnóstico realizados no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4440,00</ValorInicial><ValorFinal>4440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2J1HG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8277</idOrigem><CnpjFormatado>36.367.739/0001-83</CnpjFormatado><Id>47303</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10586,40</ValorInicial><ValorFinal>10586,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8905</idOrigem><CnpjFormatado>02.329.485/0001-97</CnpjFormatado><Id>47304</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2406,00</ValorInicial><ValorFinal>2406,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8950</idOrigem><CnpjFormatado>02.329.485/0001-97</CnpjFormatado><Id>47305</Id></row>
<row _id="8643"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00264/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2329485000197</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9495,68</ValorInicial><ValorFinal>9495,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8951</idOrigem><CnpjFormatado>02.329.485/0001-97</CnpjFormatado><Id>47306</Id></row>
<row _id="8644"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00275/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2329485000197</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4795,96</ValorInicial><ValorFinal>4795,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8980</idOrigem><CnpjFormatado>02.329.485/0001-97</CnpjFormatado><Id>47307</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8084,16</ValorInicial><ValorFinal>8084,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10639</idOrigem><CnpjFormatado>02.329.485/0001-97</CnpjFormatado><Id>47308</Id></row>
<row _id="8646"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0309/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2329485000197</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9223,00</ValorInicial><ValorFinal>9223,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10640</idOrigem><CnpjFormatado>02.329.485/0001-97</CnpjFormatado><Id>47309</Id></row>
<row _id="8647"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00254/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2329485000197</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16498,08</ValorInicial><ValorFinal>16498,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10638</idOrigem><CnpjFormatado>02.329.485/0001-97</CnpjFormatado><Id>47331</Id></row>
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REFEIÇÃO a fim de atender as ações do Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, consonante ao Plano de Aquisição do Contrato de Empréstimo nº 3279/OC-BR. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1347,60</ValorInicial><ValorFinal>1347,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-TXWHS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8572</idOrigem><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>47341</Id></row>
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<row _id="8678"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LPQ7N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>037/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 104/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA DO LIVRO TÉCNICO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11314780000160</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de livros voltados ao desenvolvimento de conhecimentos relacionados a educação financeira, para a utilização por estudantes do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e Professores.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27366496,00</ValorInicial><ValorFinal>27366496,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LPQ7N</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8567</idOrigem><CnpjFormatado>11.314.780/0001-60</CnpjFormatado><Id>47346</Id></row>
<row _id="8679"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0KX0V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>416/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3834/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 255-2023 - Memantina 20 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3067,36</ValorInicial><ValorFinal>3067,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0KX0V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7848</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>47347</Id></row>
<row _id="8680"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0KX0V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>416/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3833/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 255-2023 - Memantina 20 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0KX0V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7847</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>47348</Id></row>
<row _id="8681"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0KX0V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>416/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3832/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 255-2023 - Memantina 20 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>285,00</ValorInicial><ValorFinal>285,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0KX0V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7846</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>47349</Id></row>
<row _id="8682"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BQ7RR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>468/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 34 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA E OUTROS )</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1350,00</ValorInicial><ValorFinal>1350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BQ7RR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8291</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>47350</Id></row>
<row _id="8683"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BQ7RR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>468/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DROGAFONTE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8778201000126</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 34 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA E OUTROS )</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2106,00</ValorInicial><ValorFinal>2106,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BQ7RR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8152</idOrigem><CnpjFormatado>08.778.201/0001-26</CnpjFormatado><Id>47351</Id></row>
<row _id="8684"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3W19K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>551/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto> Ezetimiba 10 mg + Sinvastatina 20 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2268,00</ValorInicial><ValorFinal>2268,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3W19K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8292</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>47353</Id></row>
<row _id="8685"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W4KB6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00283/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21306287000152</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços objetivando a aquisição de carteiras escolares com vistas ao aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino – modelo individual tamanho CJA06B.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1975000,00</ValorInicial><ValorFinal>1975000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W4KB6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8986</idOrigem><CnpjFormatado>21.306.287/0001-52</CnpjFormatado><Id>47355</Id></row>
<row _id="8686"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9065J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>pe  066/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0728/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VS - VITAL SYSTEMS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11688995000141</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de reagentes e insumos necessários para realização dos exames de TAP, PTTK
e FIBRINOGÊNIO, com equipamento analisador automatizado e Inter faceado em sistema MV ou
outro que hospital venha utilizar, em REGIME DE COMOTADO no período de 12 meses, para
suprir a demanda do Hospital Estadual Dório Silva e outras unidades hospitalares.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2023-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>334999,97</ValorInicial><ValorFinal>334999,97</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HDS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9065J</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7730</idOrigem><CnpjFormatado>11.688.995/0001-41</CnpjFormatado><Id>47357</Id></row>
<row _id="8687"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QXH99</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>pe 072/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 01522</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos, visando atender às
necessidades do Hospital Do Silva.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2663393,10</ValorInicial><ValorFinal>2663393,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HDS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QXH99</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7777</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>47358</Id></row>
<row _id="8688"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9ZWSW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 47/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37263269000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Uniformes para Estagiários para atender aos Órgãos e Entidades do Governo do Estado do ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9015,00</ValorInicial><ValorFinal>9015,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9ZWSW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8282</idOrigem><CnpjFormatado>37.263.269/0001-70</CnpjFormatado><Id>47359</Id></row>
<row _id="8689"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9ZWSW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37263269000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Uniformes para Estagiários para atender aos Órgãos e Entidades do Governo do Estado do ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1202,00</ValorInicial><ValorFinal>1202,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9ZWSW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10998</idOrigem><CnpjFormatado>37.263.269/0001-70</CnpjFormatado><Id>47360</Id></row>
<row _id="8690"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9ZWSW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 13/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37263269000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Uniformes para Estagiários para atender aos Órgãos e Entidades do Governo do Estado do ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5409,00</ValorInicial><ValorFinal>5409,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9ZWSW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9493</idOrigem><CnpjFormatado>37.263.269/0001-70</CnpjFormatado><Id>47361</Id></row>
<row _id="8691"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9ZWSW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37263269000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Uniformes para Estagiários para atender aos Órgãos e Entidades do Governo do Estado do ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>420,70</ValorInicial><ValorFinal>420,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9ZWSW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8388</idOrigem><CnpjFormatado>37.263.269/0001-70</CnpjFormatado><Id>47362</Id></row>
<row _id="8692"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9ZWSW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37263269000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Uniformes para Estagiários para atender aos Órgãos e Entidades do Governo do Estado do ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7813,00</ValorInicial><ValorFinal>7813,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9ZWSW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8851</idOrigem><CnpjFormatado>37.263.269/0001-70</CnpjFormatado><Id>47363</Id></row>
<row _id="8693"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6QSPJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>pe 009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0777/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>9322796000173</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA COM EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO, PARA ATENDIMENTO DO LABORATÓRIO DESTE HEDS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2023-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>780000,00</ValorInicial><ValorFinal>780000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HOSPITAL DÓRIO SILVA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6QSPJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8918</idOrigem><CnpjFormatado>09.322.796/0001-73</CnpjFormatado><Id>47364</Id></row>
<row _id="8694"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GDW9M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 465/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES DE RESSONÂNCIA para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16164,50</ValorInicial><ValorFinal>16164,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GDW9M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8164</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>47365</Id></row>
<row _id="8695"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GDW9M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 459/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES DE RESSONÂNCIA para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>43010,50</ValorInicial><ValorFinal>43010,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GDW9M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8027</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>47366</Id></row>
<row _id="8696"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G68M2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>502/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4225/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Plantago ovata 3,5 - sachê e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>487,28</ValorInicial><ValorFinal>487,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G68M2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8708</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>47369</Id></row>
<row _id="8697"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G68M2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>502/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4223/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10447355000187</CnpjFornecedor><Objeto>Plantago ovata 3,5 - sachê e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>534,60</ValorInicial><ValorFinal>534,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G68M2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8707</idOrigem><CnpjFormatado>10.447.355/0001-87</CnpjFormatado><Id>47372</Id></row>
<row _id="8698"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G68M2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>502/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4222/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>Plantago ovata 3,5 - sachê e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1270,08</ValorInicial><ValorFinal>1270,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G68M2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8706</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>47373</Id></row>
<row _id="8699"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P68ND</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>542/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4213/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26401571000121</CnpjFornecedor><Objeto>Glicosamina, sulfato 1,5g sachê (Marca Artoglico) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>360,00</ValorInicial><ValorFinal>360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P68ND</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8721</idOrigem><CnpjFormatado>26.401.571/0001-21</CnpjFormatado><Id>47375</Id></row>
<row _id="8700"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FDCS0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>747/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4164/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 570/2023 - Ata de Insumos de Bomba - Trata-se de aquisição de Insumos para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10532,00</ValorInicial><ValorFinal>10532,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FDCS0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8605</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>47379</Id></row>
<row _id="8701"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FDCS0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>747/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4167/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 570/2023 - Ata de Insumos de Bomba - Trata-se de aquisição de Insumos para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>127384,00</ValorInicial><ValorFinal>127384,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FDCS0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8606</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>47380</Id></row>
<row _id="8702"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9NWRZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>737/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4196/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Reagentes e Insumos para ensaio de Agregação Plaquetária.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20520,92</ValorInicial><ValorFinal>20520,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9NWRZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8585</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>47386</Id></row>
<row _id="8703"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VLQFQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>605/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4226/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 357 de medicamentos para SESA (Midazolam ampola e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>970,20</ValorInicial><ValorFinal>970,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VLQFQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8633</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>47388</Id></row>
<row _id="8704"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HT47C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>725/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de aquisição de medicamentos padronizados na REMEME (Relação de Medicamentos Estadual) para continuidade de tratamento de pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs e modalidade de licitação Registro de Preços</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>34136,70</ValorInicial><ValorFinal>34136,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HT47C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8156</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>47390</Id></row>
<row _id="8705"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JBVTF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>372/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 138.../2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>9322796000173</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de frascos de hemocultura adulto e pediátrico e a locação de equipamento automatizado com manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças para a realização do Controle Microbiológico mensal dos hemocomponentes produzidos pela hemorrede e Laboratório de Controle de Qualidade do Hemoes.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30000,00</ValorInicial><ValorFinal>30000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JBVTF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8560</idOrigem><CnpjFormatado>09.322.796/0001-73</CnpjFormatado><Id>47395</Id></row>
<row _id="8706"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S8ZVS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>039/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 275939/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Viver Lab Laboratorio de Analises Clinicas</Fornecedor><CnpjFornecedor>45433750000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>827289,55</ValorInicial><ValorFinal>827289,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S8ZVS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10776</idOrigem><CnpjFormatado>45.433.750/0001-95</CnpjFormatado><Id>47397</Id></row>
<row _id="8707"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TR976</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 477/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39639612000164</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES, conforme Processo</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>37350,00</ValorInicial><ValorFinal>37350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TR976</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8524</idOrigem><CnpjFormatado>39.639.612/0001-64</CnpjFormatado><Id>47398</Id></row>
<row _id="8708"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TGKM8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>561/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4093/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 323-2023 - Trifluridina 15 mg + tipiracila 6,14 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1065,30</ValorInicial><ValorFinal>1065,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TGKM8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8441</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>47404</Id></row>
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<row _id="8791"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-N5PCD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>074/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 189/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10933213000120</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MESA DE REFEITÓRIO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>89780,00</ValorInicial><ValorFinal>89780,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-N5PCD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9388</idOrigem><CnpjFormatado>10.933.213/0001-20</CnpjFormatado><Id>47567</Id></row>
<row _id="8792"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0CHHT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> GERMANO PNEUS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48926883000191</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de Preços para aquisição de pneus automotivos de diversas medidas para frota própria da SCM</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>75999,96</ValorInicial><ValorFinal>75999,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SCM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0CHHT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9045</idOrigem><CnpjFormatado>48.926.883/0001-91</CnpjFormatado><Id>47568</Id></row>
<row _id="8793"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X3G0D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>083/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 086/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CIDADE ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36221828000117</CnpjFornecedor><Objeto>BLOCOS DE CONCRETO E MEIO FIO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>502600,00</ValorInicial><ValorFinal>502600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X3G0D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9156</idOrigem><CnpjFormatado>36.221.828/0001-17</CnpjFormatado><Id>47569</Id></row>
<row _id="8794"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M8X96</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>044/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO UROLÓGICO DO HMSA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>33888,00</ValorInicial><ValorFinal>33888,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HMSA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M8X96</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9399</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>47571</Id></row>
<row _id="8795"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FWC5X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>028/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5260491000123</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CINTOPATOLOGIA POR 12 MESES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>168000,00</ValorInicial><ValorFinal>168000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HMSA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FWC5X</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9401</idOrigem><CnpjFormatado>05.260.491/0001-23</CnpjFormatado><Id>47572</Id></row>
<row _id="8796"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V6Z03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>036/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279111/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PLACA BLOQUEADAS PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS E KIT DE LIGAMENTO PARA JOELHO E PLACA DE MINI MICRO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>337999,80</ValorInicial><ValorFinal>337999,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HMSA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V6Z03</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9403</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>47573</Id></row>
<row _id="8797"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FG1ZJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>042/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279681/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S &amp; S MEDICAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>21592511000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE PARA BUCOMAXILO FACIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES INTERNADOS HMSA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>796000,00</ValorInicial><ValorFinal>796000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HMSA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FG1ZJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9406</idOrigem><CnpjFormatado>21.592.511/0001-10</CnpjFormatado><Id>47574</Id></row>
<row _id="8798"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MB5M0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30322971000119</CnpjFornecedor><Objeto>Contrataçao de empresa especializada para fornecimento de materiais de limpeza, embalagens e descartáveis, e, atendimento as unidades da Secretaria de Estado do Governo – SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1292,20</ValorInicial><ValorFinal>1292,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MB5M0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10702</idOrigem><CnpjFormatado>30.322.971/0001-19</CnpjFormatado><Id>47575</Id></row>
<row _id="8799"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MB5M0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000027.31101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30322971000119</CnpjFornecedor><Objeto>Contrataçao de empresa especializada para fornecimento de materiais de limpeza, embalagens e descartáveis, e, atendimento as unidades da Secretaria de Estado do Governo – SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>63,00</ValorInicial><ValorFinal>63,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MB5M0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11000</idOrigem><CnpjFormatado>30.322.971/0001-19</CnpjFormatado><Id>47576</Id></row>
<row _id="8800"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MB5M0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0084/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30322971000119</CnpjFornecedor><Objeto>Contrataçao de empresa especializada para fornecimento de materiais de limpeza, embalagens e descartáveis, e, atendimento as unidades da Secretaria de Estado do Governo – SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>558,00</ValorInicial><ValorFinal>558,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MB5M0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10996</idOrigem><CnpjFormatado>30.322.971/0001-19</CnpjFormatado><Id>47577</Id></row>
<row _id="8801"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MB5M0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>Contrataçao de empresa especializada para fornecimento de materiais de limpeza, embalagens e descartáveis, e, atendimento as unidades da Secretaria de Estado do Governo – SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>606,05</ValorInicial><ValorFinal>606,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MB5M0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10705</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>47578</Id></row>
<row _id="8802"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KLLDC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8403769000162</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E MAT P/ MNT DE AERONAVES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>91078,78</ValorInicial><ValorFinal>91078,78</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SCM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KLLDC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9342</idOrigem><CnpjFormatado>08.403.769/0001-62</CnpjFormatado><Id>47580</Id></row>
<row _id="8803"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J3GVX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>259/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000150.44101.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>68337658000127</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de oligonucleotídeos e master mix para atender a demanda de análises laboratoriais por métodos moleculares realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>734270,00</ValorInicial><ValorFinal>734270,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J3GVX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10616</idOrigem><CnpjFormatado>68.337.658/0001-27</CnpjFormatado><Id>47605</Id></row>
<row _id="8804"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KR1J8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Chamamento público</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 047/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOC DOS PROD RURAIS DE RODA DAGUA E REGIAO - APRODER</Fornecedor><CnpjFornecedor>10765276000114</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e de empreendedor familiar
rural ou de suas organizações, visando atender as
necessidades da alimentação escolar dos alunos
matriculados nas Escolas Estaduais de Ensino do ES
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>559299,38</ValorInicial><ValorFinal>559299,38</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6954</idOrigem><CnpjFormatado>10.765.276/0001-14</CnpjFormatado><Id>47686</Id></row>
<row _id="8805"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KR1J8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Chamamento público</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 050/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO COMUN DE PROD RURAIS DE MUNGUBA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13248415000120</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e de empreendedor familiar
rural ou de suas organizações, visando atender as
necessidades da alimentação escolar dos alunos
matriculados nas Escolas Estaduais de Ensino do ES
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>338004,99</ValorInicial><ValorFinal>338004,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6969</idOrigem><CnpjFormatado>13.248.415/0001-20</CnpjFormatado><Id>47687</Id></row>
<row _id="8806"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KR1J8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Chamamento público</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES</Fornecedor><CnpjFornecedor>8840341000187</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e de empreendedor familiar
rural ou de suas organizações, visando atender as
necessidades da alimentação escolar dos alunos
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FOMENTO
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ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE
FOMENTO
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agricultura familiar e de empreendedor familiar
rural ou de suas organizações, visando atender as
necessidades da alimentação escolar dos alunos
matriculados nas Escolas Estaduais de Ensino do ES
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>299702,01</ValorInicial><ValorFinal>299702,01</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6958</idOrigem><CnpjFormatado>35.964.105/0001-45</CnpjFormatado><Id>47714</Id></row>
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agricultura familiar e de empreendedor familiar
rural ou de suas organizações, visando atender as
necessidades da alimentação escolar dos alunos
matriculados nas Escolas Estaduais de Ensino do ES
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agricultura familiar e de empreendedor familiar
rural ou de suas organizações, visando atender as
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matriculados nas Escolas Estaduais de Ensino do ES
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40692,90</ValorInicial><ValorFinal>40692,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7266</idOrigem><CnpjFormatado>17.194.510/0001-40</CnpjFormatado><Id>47718</Id></row>
<row _id="8831"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S61WR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Chamamento público</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 04/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES</Fornecedor><CnpjFornecedor>3899375000123</CnpjFornecedor><Objeto>SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO A EVENTOS REALIZADOS POR
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE
FOMENTO
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>69999,44</ValorInicial><ValorFinal>69999,44</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6174</idOrigem><CnpjFormatado>03.899.375/0001-23</CnpjFormatado><Id>47719</Id></row>
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agricultura familiar e de empreendedor familiar
rural ou de suas organizações, visando atender as
necessidades da alimentação escolar dos alunos
matriculados nas Escolas Estaduais de Ensino do ES
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>383156,33</ValorInicial><ValorFinal>383156,33</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>6937</idOrigem><CnpjFormatado>07.761.369/0001-66</CnpjFormatado><Id>47720</Id></row>
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agricultura familiar e de empreendedor familiar
rural ou de suas organizações, visando atender as
necessidades da alimentação escolar dos alunos
matriculados nas Escolas Estaduais de Ensino do ES
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>809003,42</ValorInicial><ValorFinal>809003,42</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7314</idOrigem><CnpjFormatado>37.314.695/0001-96</CnpjFormatado><Id>47721</Id></row>
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<row _id="8842"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1R76B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>022/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27053735000130</CnpjFornecedor><Objeto /><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>783960,00</ValorInicial><ValorFinal>783960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-H98Z8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5036</idOrigem><CnpjFormatado>27.053.735/0001-30</CnpjFormatado><Id>47808</Id></row>
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<row _id="8846"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-009.0198.2021.0047867-94</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>167/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>34203752000171</CnpjFornecedor><Objeto /><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39833871,00</ValorInicial><ValorFinal>39833871,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RZCTB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>3775</idOrigem><CnpjFormatado>34.203.752/0001-71</CnpjFormatado><Id>47812</Id></row>
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<row _id="8860"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento OF002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE LÍQUIDO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>565,50</ValorInicial><ValorFinal>565,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9G1R8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5728</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>47843</Id></row>
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<row _id="8862"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-V-1030/2021</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3422281000169</CnpjFornecedor><Objeto>Contrato</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5200000,00</ValorInicial><ValorFinal>5200000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0CZJ5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7865</idOrigem><CnpjFormatado>03.422.281/0001-69</CnpjFormatado><Id>47845</Id></row>
<row _id="8863"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q4T22</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</Fornecedor><CnpjFornecedor>8228010000433</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para Aquisição de Papel Sulfite A4</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1179,00</ValorInicial><ValorFinal>1179,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JN189</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5770</idOrigem><CnpjFormatado>08.228.010/0004-33</CnpjFormatado><Id>47846</Id></row>
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<row _id="8872"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3HCW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3963184000183</CnpjFornecedor><Objeto /><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23999,00</ValorInicial><ValorFinal>23999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WPZ4S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5872</idOrigem><CnpjFormatado>03.963.184/0001-83</CnpjFormatado><Id>47855</Id></row>
<row _id="8873"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3HCW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3963184000183</CnpjFornecedor><Objeto /><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13040,22</ValorInicial><ValorFinal>13040,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GP6S9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5956</idOrigem><CnpjFormatado>03.963.184/0001-83</CnpjFormatado><Id>47856</Id></row>
<row _id="8874"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3274B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER AUTOMOTORES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15650133000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresaespecializada para a prestação de serviço de locação de veículo automotor, com quilometragem livre, sem motorista, sem combustível, incluindo a manutenção e o seguro total dos veículos para atender as demandas desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>75403,20</ValorInicial><ValorFinal>75403,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9FSPW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5958</idOrigem><CnpjFormatado>15.650.133/0001-80</CnpjFormatado><Id>47857</Id></row>
<row _id="8875"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3HCW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0026/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3963184000183</CnpjFornecedor><Objeto /><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>141313,37</ValorInicial><ValorFinal>141313,37</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B9JCT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5987</idOrigem><CnpjFormatado>03.963.184/0001-83</CnpjFormatado><Id>47858</Id></row>
<row _id="8876"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GVMW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014 CPP1/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>WAY MAKER SOLUCOES EM TI LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28440028000169</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de um conjunto de componentes de tecnologia, switches de distribuição, switches de acesso, módulos SFPs, do seu licenciamento e garantia, incluindo fornecimento de peças e mão de obra de implementação, com vistas à restruturação, revitalização e ampliação do ambiente de rede de comunicação de dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>218230,00</ValorInicial><ValorFinal>218230,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SESP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N6QCQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6789</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.028/0001-69</CnpjFormatado><Id>47859</Id></row>
<row _id="8877"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q4T22</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</Fornecedor><CnpjFornecedor>8228010000433</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para Aquisição de Papel Sulfite A4</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>982,50</ValorInicial><ValorFinal>982,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MJVQM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6173</idOrigem><CnpjFormatado>08.228.010/0004-33</CnpjFormatado><Id>47860</Id></row>
<row _id="8878"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TDGK4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>067/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00144/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>Impressora Térmica Portátil para impressão de documentos oriundos da atividade de policiamento, fiscalização de trânsito e atendimento de ocorrências da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7394,40</ValorInicial><ValorFinal>7394,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XQ3RD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6207</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>47861</Id></row>
<row _id="8879"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9X12K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026-CPP1/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00096/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ZELLAR EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>19739122000122</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição, montagem, desmontagem de divisórias, visando atender ao edifício sede da SESP e suas unidades policiais vinculadas, bem como os Órgão Participantes (HMSA, IPAJM, JUCEES, SEDH, SEGER e SETADES), em seus respectivos quantitativos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>276391,75</ValorInicial><ValorFinal>276391,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7CRXG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6211</idOrigem><CnpjFormatado>19.739.122/0001-22</CnpjFormatado><Id>47862</Id></row>
<row _id="8880"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8TWW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0000000000000006/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VISTAS AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>195,00</ValorInicial><ValorFinal>195,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>PGE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VRS1B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6275</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>47863</Id></row>
<row _id="8881"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3274B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER AUTOMOTORES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15650133000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresaespecializada para a prestação de serviço de locação de veículo automotor, com quilometragem livre, sem motorista, sem combustível, incluindo a manutenção e o seguro total dos veículos para atender as demandas desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7491,80</ValorInicial><ValorFinal>7491,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-xpjwm/2023</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6288</idOrigem><CnpjFormatado>15.650.133/0001-80</CnpjFormatado><Id>47865</Id></row>
<row _id="8882"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0012/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 062-AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CAFÉ,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>29164,00</ValorInicial><ValorFinal>29164,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B2D2W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6299</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>47866</Id></row>
<row _id="8883"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-909SH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>051/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 117/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20000,00</ValorInicial><ValorFinal>20000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F96DV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>5000</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>47867</Id></row>
<row _id="8884"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CW434</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>095/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44942101000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E MICROONDAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2467,00</ValorInicial><ValorFinal>2467,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>PCES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5SR3C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6321</idOrigem><CnpjFormatado>44.942.101/0001-57</CnpjFormatado><Id>47869</Id></row>
<row _id="8885"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TXF91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003 cpp1/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2277205000144</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de uma Solução Integrada de Inteligência e Processamento Analítico, composta de fornecimento de licenças de software para análise preditiva, ciência de dados e aprendizado de máquina, subscrição de licenças de software de ambiente hadoop para armazenagem e processamento de dados em ambiente big data, bem como serviços de implantação, suporte, treinamento e desenvolvimento de soluções analíticas, visando melhorar as ações de competência da SESP</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6986813,00</ValorInicial><ValorFinal>6986813,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NRD1L</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6478</idOrigem><CnpjFormatado>02.277.205/0001-44</CnpjFormatado><Id>47870</Id></row>
<row _id="8886"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1500.01.0028955/2021-81</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>108/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65295172000185</CnpjFornecedor><Objeto /><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>75221,76</ValorInicial><ValorFinal>75221,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7ZRLD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6329</idOrigem><CnpjFormatado>65.295.172/0001-85</CnpjFormatado><Id>47871</Id></row>
<row _id="8887"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1500.01.0028955/2021-81</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>108/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65295172000185</CnpjFornecedor><Objeto /><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>78077,76</ValorInicial><ValorFinal>78077,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V2DSB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6336</idOrigem><CnpjFormatado>65.295.172/0001-85</CnpjFormatado><Id>47872</Id></row>
<row _id="8888"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4T4R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>173/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>5656062000170</CnpjFornecedor><Objeto /><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24390,00</ValorInicial><ValorFinal>24390,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NRD1L</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6400</idOrigem><CnpjFormatado>05.656.062/0001-70</CnpjFormatado><Id>47873</Id></row>
<row _id="8889"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>97281,00</ValorInicial><ValorFinal>97281,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VD9P7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6346</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>47874</Id></row>
<row _id="8890"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-230313</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>2535707000128</CnpjFornecedor><Objeto /><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>170626,04</ValorInicial><ValorFinal>170626,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA ESTADUAL ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS SEGEP DO ESTADO DO MARANHÃO SEGEP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0JQ7C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6548</idOrigem><CnpjFormatado>02.535.707/0001-28</CnpjFormatado><Id>47875</Id></row>
<row _id="8891"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5TDB4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>048/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>Aparelho telefônicos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1380,00</ValorInicial><ValorFinal>1380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2FX7D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6448</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>47876</Id></row>
<row _id="8892"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q4T22</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</Fornecedor><CnpjFornecedor>8228010000433</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para Aquisição de Papel Sulfite A4</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5895,00</ValorInicial><ValorFinal>5895,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5F9JT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6468</idOrigem><CnpjFormatado>08.228.010/0004-33</CnpjFormatado><Id>47878</Id></row>
<row _id="8893"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TXF91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003 cpp1/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2277205000144</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de uma Solução Integrada de Inteligência e Processamento Analítico, composta de fornecimento de licenças de software para análise preditiva, ciência de dados e aprendizado de máquina, subscrição de licenças de software de ambiente hadoop para armazenagem e processamento de dados em ambiente big data, bem como serviços de implantação, suporte, treinamento e desenvolvimento de soluções analíticas, visando melhorar as ações de competência da SESP</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8200495,00</ValorInicial><ValorFinal>8200495,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-363BX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6509</idOrigem><CnpjFormatado>02.277.205/0001-44</CnpjFormatado><Id>47879</Id></row>
<row _id="8894"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-QCMMP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>024/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15549061000180</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de servidores, switches, expansão de armazenamento e serviços para Data Center</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>536200,00</ValorInicial><ValorFinal>536200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>PRODEST</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3KHXK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6531</idOrigem><CnpjFormatado>15.549.061/0001-80</CnpjFormatado><Id>47880</Id></row>
<row _id="8895"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B41MD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>08/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 08/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MULTILASER INDUSTRIAL S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>59717553000617</CnpjFornecedor><Objeto /><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>69000,00</ValorInicial><ValorFinal>69000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B41MD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6537</idOrigem><CnpjFormatado>59.717.553/0006-17</CnpjFormatado><Id>47881</Id></row>
<row _id="8896"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>052/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>Café e Açúcar</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6900,00</ValorInicial><ValorFinal>6900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F7TL7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6547</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>47882</Id></row>
<row _id="8897"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CW434</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>095/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 01/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39154264000135</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E MICROONDAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1255,70</ValorInicial><ValorFinal>1255,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>PCES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BNM7D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6823</idOrigem><CnpjFormatado>39.154.264/0001-35</CnpjFormatado><Id>47883</Id></row>
<row _id="8898"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CPWJG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005  /2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29106685000137</CnpjFornecedor><Objeto>material de consumo</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>240,00</ValorInicial><ValorFinal>240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CPWJG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6674</idOrigem><CnpjFormatado>29.106.685/0001-37</CnpjFormatado><Id>47884</Id></row>
<row _id="8899"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z349T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7875146000120</CnpjFornecedor><Objeto>A aquisição de Material Permanente - Mobiliários Diversos e Divisórias, com entrega, montagem e instalação.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>53572,40</ValorInicial><ValorFinal>53572,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9ZJXM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7545</idOrigem><CnpjFormatado>07.875.146/0001-20</CnpjFormatado><Id>47885</Id></row>
<row _id="8900"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CW434</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>095/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44942101000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E MICROONDAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>37005,00</ValorInicial><ValorFinal>37005,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PCES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-943TD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7262</idOrigem><CnpjFormatado>44.942.101/0001-57</CnpjFormatado><Id>47886</Id></row>
<row _id="8901"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FF8MZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 04/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1669,92</ValorInicial><ValorFinal>1669,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RN2BQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6855</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>47887</Id></row>
<row _id="8902"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE LÍQUIDO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1131,00</ValorInicial><ValorFinal>1131,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-99RK1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6854</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>47888</Id></row>
<row _id="8903"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-80N9J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>471823000103</CnpjFornecedor><Objeto /><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>126399,03</ValorInicial><ValorFinal>126399,03</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GGBDL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7056</idOrigem><CnpjFormatado>00.471.823/0001-03</CnpjFormatado><Id>47889</Id></row>
<row _id="8904"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-150016/000460</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor> 3STRUCTURE IT LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35194946000110</CnpjFornecedor><Objeto /><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13400,00</ValorInicial><ValorFinal>13400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6WFWL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6938</idOrigem><CnpjFormatado>35.194.946/0001-10</CnpjFormatado><Id>47891</Id></row>
<row _id="8905"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-150016/000460</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor> 3STRUCTURE IT LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35194946000110</CnpjFornecedor><Objeto /><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9568000,00</ValorInicial><ValorFinal>9568000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6WFWL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6939</idOrigem><CnpjFormatado>35.194.946/0001-10</CnpjFormatado><Id>47892</Id></row>
<row _id="8906"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-19973.110735/2021-12</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>11/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto /><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>137666,26</ValorInicial><ValorFinal>137666,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>MINISTÉRIO DA ECONOMIA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HCJML</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6995</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>47893</Id></row>
<row _id="8907"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0761.013652.00009</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>378/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26832621000125</CnpjFornecedor><Objeto /><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22800000,00</ValorInicial><ValorFinal>22800000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V7JR8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>6992</idOrigem><CnpjFormatado>26.832.621/0001-25</CnpjFormatado><Id>47894</Id></row>
<row _id="8908"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE LÍQUIDO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3770,00</ValorInicial><ValorFinal>3770,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-091K7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7022</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>47895</Id></row>
<row _id="8909"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>047/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33859616000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de eletrodomésticos e acessórios.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1179,00</ValorInicial><ValorFinal>1179,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XTM8B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7004</idOrigem><CnpjFormatado>33.859.616/0001-71</CnpjFormatado><Id>47896</Id></row>
<row _id="8910"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NHH3K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>076/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5690,00</ValorInicial><ValorFinal>5690,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3LH1N</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7030</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>47897</Id></row>
<row _id="8911"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3HCW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3963184000183</CnpjFornecedor><Objeto /><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>83507,49</ValorInicial><ValorFinal>83507,49</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-977X0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7207</idOrigem><CnpjFormatado>03.963.184/0001-83</CnpjFormatado><Id>47898</Id></row>
<row _id="8912"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-19973.110731/2021-26</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>08/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 16/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MULTILASER INDUSTRIAL S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>59717553000617</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de estações de trabalho (DESKTOPS), equipamentos móveis (NOTEBOOKS) e MONITORES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e Anexos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>196650,00</ValorInicial><ValorFinal>196650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8DD97</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7094</idOrigem><CnpjFormatado>59.717.553/0006-17</CnpjFormatado><Id>47899</Id></row>
<row _id="8913"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M37GF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>074/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3470727004118</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>263000,00</ValorInicial><ValorFinal>263000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H1ZDB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7089</idOrigem><CnpjFormatado>03.470.727/0041-18</CnpjFormatado><Id>47900</Id></row>
<row _id="8914"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-HTDXF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10794168000170</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de mobiliário em MDF e banquetas, objetivando aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino, SEDU Central e as Unidades Administrativas.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9502,50</ValorInicial><ValorFinal>9502,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S407C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7097</idOrigem><CnpjFormatado>10.794.168/0001-70</CnpjFormatado><Id>47901</Id></row>
<row _id="8915"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-3HCW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3963184000183</CnpjFornecedor><Objeto /><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>795839,22</ValorInicial><ValorFinal>795839,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VFZPV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7096</idOrigem><CnpjFormatado>03.963.184/0001-83</CnpjFormatado><Id>47902</Id></row>
<row _id="8916"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>047/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MICROSENS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>78126950001126</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de eletrodomésticos e acessórios.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>68172,00</ValorInicial><ValorFinal>68172,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4L9G9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7098</idOrigem><CnpjFormatado>78.126.950/0011-26</CnpjFormatado><Id>47903</Id></row>
<row _id="8917"><IdOrgao>1128</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA ESTADUAL DAS MULHERES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8FXHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>047/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32838277000184</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de COPO DESCARTÁVEL, para atender as demandas das unidades prisionais desta Secretaria de Estado da Justiça.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1595,26</ValorInicial><ValorFinal>1595,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KK1G9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7161</idOrigem><CnpjFormatado>32.838.277/0001-84</CnpjFormatado><Id>47904</Id></row>
<row _id="8918"><IdOrgao>1128</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA ESTADUAL DAS MULHERES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CW434</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>095/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39154264000135</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E MICROONDAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2511,40</ValorInicial><ValorFinal>2511,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PCES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6TP9G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7233</idOrigem><CnpjFormatado>39.154.264/0001-35</CnpjFormatado><Id>47905</Id></row>
<row _id="8919"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15444,00</ValorInicial><ValorFinal>15444,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TQZRD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7238</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>47906</Id></row>
<row _id="8920"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-Q4T22</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</Fornecedor><CnpjFornecedor>8228010000433</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para Aquisição de Papel Sulfite A4</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>52072,50</ValorInicial><ValorFinal>52072,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RK2DH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7318</idOrigem><CnpjFormatado>08.228.010/0004-33</CnpjFormatado><Id>47907</Id></row>
<row _id="8921"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SEI191639000049381202254</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>142/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12477490000281</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de computadores com monitor, notebooks, servidores e periféricos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>724908,00</ValorInicial><ValorFinal>724908,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso> Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0XQN9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7316</idOrigem><CnpjFormatado>12.477.490/0002-81</CnpjFormatado><Id>47908</Id></row>
<row _id="8922"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GVMW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014 CPP1/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 31/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>WAY MAKER SOLUCOES EM TI LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28440028000169</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de um conjunto de componentes de tecnologia, switches de distribuição, switches de acesso, módulos SFPs, do seu licenciamento e garantia, incluindo fornecimento de peças e mão de obra de implementação, com vistas à restruturação, revitalização e ampliação do ambiente de rede de comunicação de dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2192930,00</ValorInicial><ValorFinal>2192930,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-46QD3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7322</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.028/0001-69</CnpjFormatado><Id>47909</Id></row>
<row _id="8923"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-67720.005193/2022-54</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>122/GAP-SJ/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>39659767000162</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços de PROCESSO AQUISITIVO DE MOBILIARIO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>90650,00</ValorInicial><ValorFinal>90650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>COMANDO DA AERONAUTICA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5P083</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7338</idOrigem><CnpjFormatado>39.659.767/0001-62</CnpjFormatado><Id>47910</Id></row>
<row _id="8924"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SEI/ME - 29434254</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de licenças de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>360841,30</ValorInicial><ValorFinal>360841,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>MINISTÉRIO DA ECONOMIA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1SZ73</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7446</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>47912</Id></row>
<row _id="8925"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-22/1300-0007077-5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>9491/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7432517000107</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de outsourcing de impressão, cópias, digitalização, com o fornecimento de
equipamentos novos, ou seja, de primeiro uso, suprimentos e serviços técnicos de manutenção</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36242,00</ValorInicial><ValorFinal>36242,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GOVERNANÇA E GESTÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HGCXS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7458</idOrigem><CnpjFormatado>07.432.517/0001-07</CnpjFormatado><Id>47913</Id></row>
<row _id="8926"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B16V0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003-CPP1/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5634834000172</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição, montagem e instalação de mobiliários de aço (armários e estantes), a fim de atender a Secretaria de Estado da Segurança Pública e DefesaSocial do Espírito Santo (SESP) e suas unidades vinculadas, bem como os Órgãos Participantes (IASES, PCES, PRODEST e SESPORT), em seus respectivos quantitativos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>52812,00</ValorInicial><ValorFinal>52812,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TC2NP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7459</idOrigem><CnpjFormatado>05.634.834/0001-72</CnpjFormatado><Id>47914</Id></row>
<row _id="8927"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-64202.003727/2022-79</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>02/2022 - DSMEM/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 34/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>89237911028908</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material permanente e de consumo para renovação e atualização do parque computacional.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>535800,00</ValorInicial><ValorFinal>535800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DIVISÃO DE CONTRATO DE DEFESA - DIRETORIA DE SISTEMAS E MATERIAL DE EMPREGO MILITAR - EXÉRCITO BRASI</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7TXTK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7469</idOrigem><CnpjFormatado>89.237.911/0289-08</CnpjFormatado><Id>47915</Id></row>
<row _id="8928"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-00045</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>120/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26994285000117</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ – SEAD</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3145800,00</ValorInicial><ValorFinal>3145800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MTT8M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8617</idOrigem><CnpjFormatado>26.994.285/0001-17</CnpjFormatado><Id>47916</Id></row>
<row _id="8929"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE LÍQUIDO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1131,00</ValorInicial><ValorFinal>1131,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H31TP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7533</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>47917</Id></row>
<row _id="8930"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-100540</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>18/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5585355000103</CnpjFornecedor><Objeto>A presente licitação tem por objeto o registro de preços para contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de Desenvolvimento de Software, Administração e Manutenção de Redes de computadores, com atuação específica na manutenção e melhoramento dos sistemas e infraestrutura de TI, utilizados por esta Corte, conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I deste Edital.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70308,34</ValorInicial><ValorFinal>70308,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>Tribunal de Contas do Estado do Piauí</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JVDQ6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7554</idOrigem><CnpjFormatado>05.585.355/0001-03</CnpjFormatado><Id>47918</Id></row>
<row _id="8931"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-19973.110735/2021-12</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>11/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 18/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>Licença de uso do software AUTODESK AEC - Architecture, Engineering and Construction Collection
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>598556,34</ValorInicial><ValorFinal>598556,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZJ1GN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7566</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>47919</Id></row>
<row _id="8932"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-19973110735202112</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 10/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de licença de subscrição anual para o uso do pacote Adobe Creative Cloud, cujas especificações e condições encontram-se detalhadas no Termo de Referência às peças #07, do Processo E-Docs. n.º 2023-HR2HL.</Objeto><TipoAquisicao>Concessão de Uso ou de Direito Real de Uso</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13395,00</ValorInicial><ValorFinal>13395,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>Ministério da Economia</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HR2HL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7561</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>47920</Id></row>
<row _id="8933"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0SD1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004-CPP1/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 005.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39343199000196</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de Preços para aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado e tubulações, a fim de atender a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (SESP) e suas unidades vinculadas, bem como os Órgãos Participantes (CBMES, DSPM, HDRC, HEAC, HESVV, HJSN, HMSA, HSJC, IASES, IDAF, SCM, SEDH, SEMOBI e SESAHEMOES), em seus respectivos quantitativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>36125,52</ValorInicial><ValorFinal>36125,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-93MRK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11011</idOrigem><CnpjFormatado>39.343.199/0001-96</CnpjFormatado><Id>47921</Id></row>
<row _id="8934"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WVRS8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preço para Aquisição de Materiais de Manutenção e Suporte Técnico</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7985,00</ValorInicial><ValorFinal>7985,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEFAZ</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JRT5V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8480</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>47922</Id></row>
<row _id="8935"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TXF91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003 cpp1/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2277205000144</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de uma Solução Integrada de Inteligência e Processamento Analítico, composta de fornecimento de licenças de software para análise preditiva, ciência de dados e aprendizado de máquina, subscrição de licenças de software de ambiente hadoop para armazenagem e processamento de dados em ambiente big data, bem como serviços de implantação, suporte, treinamento e desenvolvimento de soluções analíticas, visando melhorar as ações de competência da SESP</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16265288,00</ValorInicial><ValorFinal>16265288,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RK656</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7668</idOrigem><CnpjFormatado>02.277.205/0001-44</CnpjFormatado><Id>47923</Id></row>
<row _id="8936"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>052/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Carta Contrato 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Carta Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>Café e Açúcar</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3910,00</ValorInicial><ValorFinal>3910,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X412X</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7679</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>47924</Id></row>
<row _id="8937"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-013102011624</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>1021/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>KTI INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3187170000115</CnpjFornecedor><Objeto>serviço de Licença de Software</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1648800000,00</ValorInicial><ValorFinal>1648800000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso> Centro de Serviços Compartilhados - CSC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0F5F9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7773</idOrigem><CnpjFormatado>03.187.170/0001-15</CnpjFormatado><Id>47925</Id></row>
<row _id="8938"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>052/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 06/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>Café e Açúcar</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4600,00</ValorInicial><ValorFinal>4600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V32Q9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>7795</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>47926</Id></row>
<row _id="8939"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1ZN6L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>060/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>QUALI CADEIRAS PLASTICAS REPRESENTAÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27449808000107</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de Preço para aquisição de CADEIRAS E MESAS DE PLÁSTICO, para atender às demandas desta Secretaria de Estado da Justiça.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4698,80</ValorInicial><ValorFinal>4698,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DG2XZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8251</idOrigem><CnpjFormatado>27.449.808/0001-07</CnpjFormatado><Id>47927</Id></row>
<row _id="8940"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VNHXR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>025/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11295284000107</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de carteiras escolares objetivando aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>70380,00</ValorInicial><ValorFinal>70380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XH1DT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8258</idOrigem><CnpjFormatado>11.295.284/0001-07</CnpjFormatado><Id>47928</Id></row>
<row _id="8941"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3274B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER AUTOMOTORES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15650133000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresaespecializada para a prestação de serviço de locação de veículo automotor, com quilometragem livre, sem motorista, sem combustível, incluindo a manutenção e o seguro total dos veículos para atender as demandas desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4350,00</ValorInicial><ValorFinal>4350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LZ11M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8060</idOrigem><CnpjFormatado>15.650.133/0001-80</CnpjFormatado><Id>47929</Id></row>
<row _id="8942"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-19973.110735/2021-12</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>166265,65</ValorInicial><ValorFinal>166265,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>Ministério da Economia</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SH1JL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8268</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>47932</Id></row>
<row _id="8943"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-19973.110735/2021-12</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>11/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 072/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto do presente instrumento é a contratação de licenças de softwares de Design
Gráfico</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>872431,95</ValorInicial><ValorFinal>872431,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>MINISTÉRIO DA ECONOMIA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8XJKS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8325</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>47933</Id></row>
<row _id="8944"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-19973.110735/2021-12</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-06-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66506,26</ValorInicial><ValorFinal>66506,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>Ministério da Economia</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FD2J6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8347</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>47934</Id></row>
<row _id="8945"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-19973.110735/2021-12</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>11/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 96/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto do presente instrumento é a contratação de licenças de softwares de Design
Gráfico</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>83640,00</ValorInicial><ValorFinal>83640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>MINISTÉRIO DA ECONOMIA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B9HR1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8546</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>47935</Id></row>
<row _id="8946"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z349T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23821029000130</CnpjFornecedor><Objeto>A aquisição de Material Permanente - Mobiliários Diversos e Divisórias, com entrega, montagem e instalação.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8252,49</ValorInicial><ValorFinal>8252,49</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SG0PG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8455</idOrigem><CnpjFormatado>23.821.029/0001-30</CnpjFormatado><Id>47936</Id></row>
<row _id="8947"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HN347</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46096695000158</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split Inverter
instalados e do tipo janela, tubulações e cabeamentos, com fornecimento dos equipamentos e
demais materiais, para toda a Rede de Ensino do Estado do ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>240626,00</ValorInicial><ValorFinal>240626,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K988S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8389</idOrigem><CnpjFormatado>46.096.695/0001-58</CnpjFormatado><Id>47937</Id></row>
<row _id="8948"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-02070.003566/2022-17</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>32/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 0272023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GOHOBBY DISTRIBUIDORA DE VANT EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>13373898000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de aeronaves remotamente pilotadas (DRONE)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>222000,00</ValorInicial><ValorFinal>222000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio)</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R8Z69</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8417</idOrigem><CnpjFormatado>13.373.898/0001-95</CnpjFormatado><Id>47938</Id></row>
<row _id="8949"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-19973.110735/2021-12</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>11/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 46/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de licenças de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>205596,75</ValorInicial><ValorFinal>205596,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>Ministério da Economia</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DLN7K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8450</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>47939</Id></row>
<row _id="8950"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2022/34430/00009</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>065/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>89237911028908</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamento de informática - microcomputador, impressora, nobreak, etc.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>123000,00</ValorInicial><ValorFinal>123000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO TOCANTINS - ADAPEC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3CRCF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8857</idOrigem><CnpjFormatado>89.237.911/0289-08</CnpjFormatado><Id>47940</Id></row>
<row _id="8951"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X1VB9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>023/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>6063313000175</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para Contratação de Serviço de Gestão Documental para Preparação, Digitalização, Indexação, Autuação e Remontagem do Acervo de Documentos.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>395865,57</ValorInicial><ValorFinal>395865,57</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LF799</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8793</idOrigem><CnpjFormatado>06.063.313/0001-75</CnpjFormatado><Id>47941</Id></row>
<row _id="8952"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0029.102870/2022-18</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>161/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 110/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21547011000166</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para futuras e eventuais Contratações, SOB DEMANDA, de empresa especializada e habilitada para fornecimento de Solução Unificada de Segurança para proteção de e-mail, proteção de endpoint e proteção contra-ataques avançados, contemplando os serviços de instalação e configuração, transferência de conhecimento e suporte técnico.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1769540,00</ValorInicial><ValorFinal>1769540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M3S0M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8493</idOrigem><CnpjFormatado>21.547.011/0001-66</CnpjFormatado><Id>47942</Id></row>
<row _id="8953"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9X12K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026-CPP1/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0212/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ZELLAR EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>19739122000122</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição, montagem, desmontagem de divisórias, visando atender ao edifício sede da SESP e suas unidades policiais vinculadas, bem como os Órgão Participantes (HMSA, IPAJM, JUCEES, SEDH, SEGER e SETADES), em seus respectivos quantitativos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>112441,25</ValorInicial><ValorFinal>112441,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9X12K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8670</idOrigem><CnpjFormatado>19.739.122/0001-22</CnpjFormatado><Id>47944</Id></row>
<row _id="8954"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SEI-150016/000460/2021</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>11/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1181242000787</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição sob demanda de Storage All-Flash (Armazenamento:220TB), incluindo Instalação, Configuração e Garantia por 60 meses; Aquisição sob demanda de Kit de Expansão III para Storage All-Flash (NVMe) -Unidades de Armazenamento e Gavetas (mínimo 220TB) e Treinamento sob demanda para Storage All-Flash Turma (6 alunos).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4359892,00</ValorInicial><ValorFinal>4359892,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5PDGZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8652</idOrigem><CnpjFormatado>01.181.242/0007-87</CnpjFormatado><Id>47945</Id></row>
<row _id="8955"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SEI-150016/000460/2021</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>11/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1181242000787</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição sob demanda de Storage All-Flash (Armazenamento:220TB), incluindo Instalação, Configuração e Garantia por 60 meses; Aquisição sob demanda de Kit de Expansão III para Storage All-Flash (NVMe) -Unidades de Armazenamento e Gavetas (mínimo 220TB) e Treinamento sob demanda para Storage All-Flash Turma (6 alunos).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>969208,18</ValorInicial><ValorFinal>969208,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5PDGZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8653</idOrigem><CnpjFormatado>01.181.242/0007-87</CnpjFormatado><Id>47946</Id></row>
<row _id="8956"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1250.01.0001289/2022-61</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>355/2022/PMMG/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MOTOROLA SOLUTIONS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10652730000635</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de rádios transceptores portáteis e móveis digitais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1179900,00</ValorInicial><ValorFinal>1179900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1VR80</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8743</idOrigem><CnpjFormatado>10.652.730/0006-35</CnpjFormatado><Id>47948</Id></row>
<row _id="8957"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-19973.110735/2021-12</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>11/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de licenças
de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>98327,75</ValorInicial><ValorFinal>98327,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE GESTÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6H639</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8750</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>47949</Id></row>
<row _id="8958"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-34430/00009</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>065/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1590728000930</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA (Microcomputador, Impressora, Nobreak, Scanner e etc).
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-09-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>75976,20</ValorInicial><ValorFinal>75976,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2H716</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8849</idOrigem><CnpjFormatado>01.590.728/0009-30</CnpjFormatado><Id>47950</Id></row>
<row _id="8959"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SJWTN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 255/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MOTOROLA SOLUTIONS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10652730000120</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE TRANSCEPTORES MÓVEIS DE 50W E TRANSCEPTORES FIXOS DE 100W PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA PMES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1925000,00</ValorInicial><ValorFinal>1925000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HW1GJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8820</idOrigem><CnpjFormatado>10.652.730/0001-20</CnpjFormatado><Id>47951</Id></row>
<row _id="8960"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-TXF91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003 cpp1/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 29/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2277205000144</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de uma Solução Integrada de Inteligência e Processamento Analítico, composta de fornecimento de licenças de software para análise preditiva, ciência de dados e aprendizado de máquina, subscrição de licenças de software de ambiente hadoop para armazenagem e processamento de dados em ambiente big data, bem como serviços de implantação, suporte, treinamento e desenvolvimento de soluções analíticas, visando melhorar as ações de competência da SESP</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18319898,00</ValorInicial><ValorFinal>18319898,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S6QMD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8865</idOrigem><CnpjFormatado>02.277.205/0001-44</CnpjFormatado><Id>47952</Id></row>
<row _id="8961"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-19973.110735/2021-12</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>11/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 017.../2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4198254000117</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de licenças de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>105837,36</ValorInicial><ValorFinal>105837,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>Ministério da Economia</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-74F92</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8883</idOrigem><CnpjFormatado>04.198.254/0001-17</CnpjFormatado><Id>47953</Id></row>
<row _id="8962"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>047/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MICROSENS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>78126950001126</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de eletrodomésticos e acessórios.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21600,00</ValorInicial><ValorFinal>21600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V5TD6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8871</idOrigem><CnpjFormatado>78.126.950/0011-26</CnpjFormatado><Id>47954</Id></row>
<row _id="8963"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2WR1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021-CPP1/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23899134000191</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição e instalação de persianas verticais, bandôs e persianas rolô, visando atender a SESP/suas operativas e os Órgãos Participantes (CBMES, HESVV, IASES, PMES, SEAG, SECULT, SEJUS, SRSSM) em seus respectivos quantitativos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26880,32</ValorInicial><ValorFinal>26880,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R7N77</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8890</idOrigem><CnpjFormatado>23.899.134/0001-91</CnpjFormatado><Id>47955</Id></row>
<row _id="8964"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001-CPP1/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00213/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza, copa e cozinha para atender a SESP e os Órgãos Participantes (CBMES, DSPM, HSMA, HSJC, IASES, IDAF, INCAPER, IPAJM, PCES, PROCON, SCV, SECOM, SECONT, SECTIDES, SECULT, SEDURB, SEFAZ, SEJUS, SESA e UIJM), em seus respectivos quantitativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5400,00</ValorInicial><ValorFinal>5400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z9LX6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8897</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>47956</Id></row>
<row _id="8965"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1R76B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021 1ªCPP/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 35/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27053735000130</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1911640,00</ValorInicial><ValorFinal>1911640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QF3DW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8899</idOrigem><CnpjFormatado>27.053.735/0001-30</CnpjFormatado><Id>47957</Id></row>
<row _id="8966"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZHW85</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>036/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>72381189000110</CnpjFornecedor><Objeto>Desktops, Workstation, Monitores Adicionais e Notebooks</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>876122,60</ValorInicial><ValorFinal>876122,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T9TX5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8921</idOrigem><CnpjFormatado>72.381.189/0001-10</CnpjFormatado><Id>47958</Id></row>
<row _id="8967"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J2NST</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>036/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato .../2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>8379450000149</CnpjFornecedor><Objeto>CADEIRA UNIVERSITÁRIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2022-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-11-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35032,00</ValorInicial><ValorFinal>35032,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LNM6V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8939</idOrigem><CnpjFormatado>08.379.450/0001-49</CnpjFormatado><Id>47959</Id></row>
<row _id="8968"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-34000.2600</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>10035/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>30254598000106</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLE E REGISTRO DE COMPARECIMENTO DE SENTENCIADOS POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, com possibilidade de uso em múltiplos locais de apresentação, banco de
dados centralizado, disponibilização de equipamentos e sistema de gerenciamento de registros, módulo de impressão de comprovante dos registros realizados, adequação, manutenção e integração de software de gestão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, bem com substituição de peças, componentes e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>243250,00</ValorInicial><ValorFinal>243250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>AGENCIA DE MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO DE PROCESSOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-30DDS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8965</idOrigem><CnpjFormatado>30.254.598/0001-06</CnpjFormatado><Id>47960</Id></row>
<row _id="8969"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-266067</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>2660067/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor> NOV8 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>18869486000164</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de mobiliário com instalção</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56148,00</ValorInicial><ValorFinal>56148,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão CREA MA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VJV7F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8985</idOrigem><CnpjFormatado>18.869.486/0001-64</CnpjFormatado><Id>47961</Id></row>
<row _id="8970"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1500.01.0028955</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>108/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 41/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65295172000185</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em Centrais Telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação
e manutenção de PABX IP Virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia IP (Gateway), terminais telefônicos com tecnologia IP, com configuração e transferência de conhecimento</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>384112,32</ValorInicial><ValorFinal>384112,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3P85B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8999</idOrigem><CnpjFormatado>65.295.172/0001-85</CnpjFormatado><Id>47962</Id></row>
<row _id="8971"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-23077.156399</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>64/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 97/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>K2 IT LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27778168000189</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para a eventual fornecimento da solução de tecnologia da informação e comunicação consistente de solução de rede wireless.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>411440,00</ValorInicial><ValorFinal>411440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3W8JP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9012</idOrigem><CnpjFormatado>27.778.168/0001-89</CnpjFormatado><Id>47963</Id></row>
<row _id="8972"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-00028</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>53/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 124/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>25359140000181</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada em Gestão de Acesso Centralizado para Proteger e Controlar o uso de Credenciais, permitindo definir os usuários que podem usar a senha ou utilizar o acesso
aos servidores e ativos.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>680087,50</ValorInicial><ValorFinal>680087,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO AMAPÁ</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CTKF8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9016</idOrigem><CnpjFormatado>25.359.140/0001-81</CnpjFormatado><Id>47964</Id></row>
<row _id="8973"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PW7N7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>023-CPP1/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35964659000142</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para contratação de empresa prestadora de serviço técnicoespecializado em manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todos os insumos necessários ao serviço, visando atender as necessidades da SESP e suas operativasda região metropolitana, bem como do Órgão Participante (CBMES), nos seus respectivos quantitativos.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2639835,84</ValorInicial><ValorFinal>2639835,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HKM4V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9096</idOrigem><CnpjFormatado>35.964.659/0001-42</CnpjFormatado><Id>47965</Id></row>
<row _id="8974"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-04105.0000000764</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>11.125/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00365/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3963184000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - PLS Nº 091/2022</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3831752,50</ValorInicial><ValorFinal>3831752,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H8S64</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9115</idOrigem><CnpjFormatado>03.963.184/0001-83</CnpjFormatado><Id>47966</Id></row>
<row _id="8975"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QSH6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>025/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) BOTIJAS 13kg E 45kg </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1686,40</ValorInicial><ValorFinal>1686,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QRQP2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9177</idOrigem><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>47967</Id></row>
<row _id="8976"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE LÍQUIDO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3675,75</ValorInicial><ValorFinal>3675,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8V4RS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9180</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>47968</Id></row>
<row _id="8977"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-19.16.3900.0049381</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>142/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 45/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12477490000281</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de computadores com monitor, notebooks, servidores e periféricos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1059075,00</ValorInicial><ValorFinal>1059075,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6C8FN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9183</idOrigem><CnpjFormatado>12.477.490/0002-81</CnpjFormatado><Id>47969</Id></row>
<row _id="8978"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais: voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, simcards e sistema de gerenciamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32598,00</ValorInicial><ValorFinal>32598,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9ND9R</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9191</idOrigem><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>47970</Id></row>
<row _id="8979"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-L-012</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor> PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8593703000182</CnpjFornecedor><Objeto>ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, POR UNIDADES DE MEDIDAS (M, M², M³, KVA)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6232523,40</ValorInicial><ValorFinal>6232523,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA SP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LHKX4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9352</idOrigem><CnpjFormatado>08.593.703/0001-82</CnpjFormatado><Id>47971</Id></row>
<row _id="8980"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SEPLAG-PRO-2022/04119</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 109/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>36932853000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1000000,00</ValorInicial><ValorFinal>1000000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-MT</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZPJX2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9344</idOrigem><CnpjFormatado>36.932.853/0001-09</CnpjFormatado><Id>47972</Id></row>
<row _id="8981"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-19.16.3900.0049381</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>142/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 46/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12477490000281</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de computadores com monitor, notebooks, servidores e periféricos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2114315,00</ValorInicial><ValorFinal>2114315,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L7N4F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9417</idOrigem><CnpjFormatado>12.477.490/0002-81</CnpjFormatado><Id>47973</Id></row>
<row _id="8982"><IdOrgao>90</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KG3RK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>115/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 089/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35229486000119</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços do equipamento “balança eletrônica”</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1433,70</ValorInicial><ValorFinal>1433,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5541S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9585</idOrigem><CnpjFormatado>35.229.486/0001-19</CnpjFormatado><Id>47974</Id></row>
<row _id="8983"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z349T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>14003749000105</CnpjFornecedor><Objeto>A aquisição de Material Permanente - Mobiliários Diversos e Divisórias, com entrega, montagem e instalação.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2058,20</ValorInicial><ValorFinal>2058,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7CD27</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9529</idOrigem><CnpjFormatado>14.003.749/0001-05</CnpjFormatado><Id>47975</Id></row>
<row _id="8984"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z349T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23821029000130</CnpjFornecedor><Objeto>A aquisição de Material Permanente - Mobiliários Diversos e Divisórias, com entrega, montagem e instalação.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>55052,19</ValorInicial><ValorFinal>55052,19</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FR2VJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9539</idOrigem><CnpjFormatado>23.821.029/0001-30</CnpjFormatado><Id>47976</Id></row>
<row _id="8985"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1JJGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>076/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de aquisição de PAPEL SULFITE A3 E A4, para atender as demandas das unidades prisionais e administrativas desta Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1360,86</ValorInicial><ValorFinal>1360,86</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8NJ33</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9572</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>47977</Id></row>
<row _id="8986"><IdOrgao>90</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QFNSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>121/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 083/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9640161000629</CnpjFornecedor><Objeto>Roçadeira traseira central</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24160,00</ValorInicial><ValorFinal>24160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-28B1V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9587</idOrigem><CnpjFormatado>09.640.161/0006-29</CnpjFormatado><Id>47978</Id></row>
<row _id="8987"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9HB03</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA AUTOMOTORES EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5080045000137</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE VEICULOS SEM MOTORISTA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26160,00</ValorInicial><ValorFinal>26160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECTI</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3KJ9G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9658</idOrigem><CnpjFormatado>05.080.045/0001-37</CnpjFormatado><Id>47980</Id></row>
<row _id="8988"><IdOrgao>90</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FHLHC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>130/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 084/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9640161000629</CnpjFornecedor><Objeto>Distribuidor de calcário, adubo mineral e adubo orgânico </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73120,00</ValorInicial><ValorFinal>73120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5HX69</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9625</idOrigem><CnpjFormatado>09.640.161/0006-29</CnpjFormatado><Id>47981</Id></row>
<row _id="8989"><IdOrgao>90</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H012N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>056/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MAQUIXANDE INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E TRANSPORTES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7858206000104</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços de implemento “grade aradora”.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2023-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-02-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-12-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39999,98</ValorInicial><ValorFinal>39999,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0KHMB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9635</idOrigem><CnpjFormatado>07.858.206/0001-04</CnpjFormatado><Id>47982</Id></row>
<row _id="8990"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0301683</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>048/2021</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JEYTECH COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>71985014000150</CnpjFornecedor><Objeto>GABINETE DE RECARGA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO - TER A ESTRUTURA DO GABINETE FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE; BANDEJAS INTERNAS COM REFORÇOS LONGITUDINAIS, DE MATERIAL LEVE QUE OFEREÇAM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A RISCOS E/OU CORROSÕES E FOGO; CORPO MATERIAL RESISTENTE, ANTI-CHAMAS, METÁLICO OU NÃO METÁLICO; REVESTIMENTO EM SUA ESTRUTURA COM PINTURA; COMPARTIMENTO ADEQUADO PARA ACOMODAR E FIXAR AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO; SUPERFÍCIE SUPERIOR COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE E ANTI-ESTÉTICO; PORT</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1936650,24</ValorInicial><ValorFinal>48052224,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDUC-MT</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4GGSB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10615</idOrigem><CnpjFormatado>71.985.014/0001-50</CnpjFormatado><Id>47983</Id></row>
<row _id="8991"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M5GLV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43690572000152</CnpjFornecedor><Objeto>CERTIFICADO DIGITAL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>132,00</ValorInicial><ValorFinal>132,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PCES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JPZ51</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10999</idOrigem><CnpjFormatado>43.690.572/0001-52</CnpjFormatado><Id>47985</Id></row>
<row _id="8992"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-X1VB9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>023/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>6063313000175</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para Contratação de Serviço de Gestão Documental para Preparação, Digitalização, Indexação, Autuação e Remontagem do Acervo de Documentos.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2023-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>395865,57</ValorInicial><ValorFinal>395865,57</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CQDR3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10894</idOrigem><CnpjFormatado>06.063.313/0001-75</CnpjFormatado><Id>47986</Id></row>
<row _id="8993"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CW434</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>095/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39154264000135</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E MICROONDAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1255,70</ValorInicial><ValorFinal>1255,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PCES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C9PN4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10989</idOrigem><CnpjFormatado>39.154.264/0001-35</CnpjFormatado><Id>47987</Id></row>
<row _id="8994"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M5GLV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43690572000152</CnpjFornecedor><Objeto>CERTIFICADO DIGITAL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2023-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>66,00</ValorInicial><ValorFinal>66,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PCES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3CZND</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10990</idOrigem><CnpjFormatado>43.690.572/0001-52</CnpjFormatado><Id>47988</Id></row>
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