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<row _id="11"><NumeroProcesso>83347623</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00007/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98995</Id><NumeroEmpenho>2019NE00010</NumeroEmpenho><valorGlobal>375,00</valorGlobal><saldo>375,00</saldo><nomeFornecedor>SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>203590000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="12"><NumeroProcesso>77495543</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00544/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>98996</Id><NumeroEmpenho>1749 e 1750</NumeroEmpenho><valorGlobal>10556,00</valorGlobal><saldo>10556,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="14"><NumeroProcesso>82883068</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00006/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>99038</Id><NumeroEmpenho>2019NE00250</NumeroEmpenho><valorGlobal>19800,00</valorGlobal><saldo>19800,00</saldo><nomeFornecedor>VCS COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21700911000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="18"><NumeroProcesso>82313296</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00003/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>99056</Id><NumeroEmpenho>2019NE00158</NumeroEmpenho><valorGlobal>111718,30</valorGlobal><saldo>111718,30</saldo><nomeFornecedor>ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17270584000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="22"><NumeroProcesso>82555745</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00007/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>99214</Id><NumeroEmpenho>2019NE00282</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54563473000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="71"><NumeroProcesso>83806849</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00003/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>99906</Id><NumeroEmpenho>2019NE00180</NumeroEmpenho><valorGlobal>18550,00</valorGlobal><saldo>18550,00</saldo><nomeFornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27525362000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.2175 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="78"><NumeroProcesso>81335164</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00029/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>99929</Id><NumeroEmpenho>2019NE00048</NumeroEmpenho><valorGlobal>8061,00</valorGlobal><saldo>8061,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="84"><NumeroProcesso>83219382</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00034/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>99961</Id><NumeroEmpenho>2019NE00725</NumeroEmpenho><valorGlobal>48272,35</valorGlobal><saldo>48272,35</saldo><nomeFornecedor>COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7383990000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.4346 -   - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="100"><NumeroProcesso>0003/2019</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00038/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>100054</Id><NumeroEmpenho>2019NE00808</NumeroEmpenho><valorGlobal>40115,88</valorGlobal><saldo>40115,88</saldo><nomeFornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39630314000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8678 -   - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="166"><NumeroProcesso>83673458</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00001/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>100347</Id><NumeroEmpenho>2019NE00115</NumeroEmpenho><valorGlobal>16607,25</valorGlobal><saldo>16607,25</saldo><nomeFornecedor>MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13336262000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="173"><NumeroProcesso>84441305</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00167/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>100418</Id><NumeroEmpenho>2019NE00167</NumeroEmpenho><valorGlobal>420,00</valorGlobal><saldo>420,00</saldo><nomeFornecedor>WX CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27595543000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1037"><NumeroProcesso>83170553</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00704/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102304</Id><NumeroEmpenho>2019NE02677</NumeroEmpenho><valorGlobal>98,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HMB LABORVIX LABORATORIAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10762594000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1039"><NumeroProcesso>80629075</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00698/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102319</Id><NumeroEmpenho>2019NE02694</NumeroEmpenho><valorGlobal>705,00</valorGlobal><saldo>705,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1050"><NumeroProcesso>84852763</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00004/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102377</Id><NumeroEmpenho>2019NE00062</NumeroEmpenho><valorGlobal>1191,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1062"><NumeroProcesso>85517917</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00035/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>102420</Id><NumeroEmpenho>2019NE03017</NumeroEmpenho><valorGlobal>87,20</valorGlobal><saldo>87,20</saldo><nomeFornecedor>CARLOS EDUARDO FARIA FERREIRA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7311077729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1063"><NumeroProcesso>85518352</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00033/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>102436</Id><NumeroEmpenho>2019NE03012</NumeroEmpenho><valorGlobal>436,00</valorGlobal><saldo>436,00</saldo><nomeFornecedor>EDGAR HARCKBART</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24421723720</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1065"><NumeroProcesso>81777485</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00747/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102438</Id><NumeroEmpenho>2019NE02823</NumeroEmpenho><valorGlobal>3948,00</valorGlobal><saldo>3948,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1067"><NumeroProcesso>85129933</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00017/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102456</Id><NumeroEmpenho>2019NE01993</NumeroEmpenho><valorGlobal>1781,25</valorGlobal><saldo>1781,25</saldo><nomeFornecedor>ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1533259000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1068"><NumeroProcesso>85370894</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00036/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102457</Id><NumeroEmpenho>2019NE03032</NumeroEmpenho><valorGlobal>7500,00</valorGlobal><saldo>7500,00</saldo><nomeFornecedor>ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>86781069000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0003.2183 -   - FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1069"><NumeroProcesso>84783206</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00021/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102458</Id><NumeroEmpenho>2019NE02208</NumeroEmpenho><valorGlobal>59094,00</valorGlobal><saldo>59094,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1070"><NumeroProcesso>81785941</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00029/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102459</Id><NumeroEmpenho>2019NE00464</NumeroEmpenho><valorGlobal>94,80</valorGlobal><saldo>94,80</saldo><nomeFornecedor>LICITA WEB COMERCIO EIRELI-EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9583801000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>201220800.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1071"><NumeroProcesso>81165919</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00004/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>102476</Id><NumeroEmpenho>2019NE00675</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LIFE SOLUCOES TECNICAS E AMBIENTAIS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28312608000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1072"><NumeroProcesso>77150627-IASES</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00009/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102499</Id><NumeroEmpenho>2019NE00087</NumeroEmpenho><valorGlobal>703,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1073"><NumeroProcesso>85350729</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00022/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102518</Id><NumeroEmpenho>2019NE02204</NumeroEmpenho><valorGlobal>20008,80</valorGlobal><saldo>20008,80</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.144.0021.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1074"><NumeroProcesso>82921237</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00019/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102519</Id><NumeroEmpenho>2019NE02037;2038;2039;2040;2041;2042;2044</NumeroEmpenho><valorGlobal>140715,84</valorGlobal><saldo>140715,84</saldo><nomeFornecedor>J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15253747000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1075"><NumeroProcesso>83200550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00622/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102521</Id><NumeroEmpenho>2019NE02139</NumeroEmpenho><valorGlobal>1033,00</valorGlobal><saldo>1033,00</saldo><nomeFornecedor>FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7316691000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1076"><NumeroProcesso>85233897</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00030/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102522</Id><NumeroEmpenho>514</NumeroEmpenho><valorGlobal>1170,00</valorGlobal><saldo>1170,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14750209000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1077"><NumeroProcesso>83032460</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00046/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102539</Id><NumeroEmpenho>2019NE00211</NumeroEmpenho><valorGlobal>958,00</valorGlobal><saldo>958,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1078"><NumeroProcesso>85225614</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00003/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>102556</Id><NumeroEmpenho>2019NE00116</NumeroEmpenho><valorGlobal>13750,00</valorGlobal><saldo>13750,00</saldo><nomeFornecedor>JEFERSON SOUZA DE JESUS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9316851769</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>451050630200042790 -   - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1079"><NumeroProcesso>83752951</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00145/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>102580</Id><NumeroEmpenho>2019NE00145</NumeroEmpenho><valorGlobal>18250,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17270584000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1080"><NumeroProcesso>81232500</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00733/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102581</Id><NumeroEmpenho>2019NE02751</NumeroEmpenho><valorGlobal>195,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1081"><NumeroProcesso>812325000</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00734/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102582</Id><NumeroEmpenho>2019NE02747</NumeroEmpenho><valorGlobal>1765,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1086"><NumeroProcesso>85337870</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00038/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102601</Id><NumeroEmpenho>2019NE03051</NumeroEmpenho><valorGlobal>7990,00</valorGlobal><saldo>7990,00</saldo><nomeFornecedor>NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7797967000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.2175 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR </naturezaDespesa></row>
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<row _id="1088"><NumeroProcesso>85537381</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00037/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>102605</Id><NumeroEmpenho>2019NE03034</NumeroEmpenho><valorGlobal>87,20</valorGlobal><saldo>87,20</saldo><nomeFornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77684745700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1089"><NumeroProcesso>81735995</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00031/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102607</Id><NumeroEmpenho>2019NE00177</NumeroEmpenho><valorGlobal>4797,75</valorGlobal><saldo>4797,75</saldo><nomeFornecedor>ADEMIR PEREIRA DE FREITAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30590139000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1090"><NumeroProcesso>82058253</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00044/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102616</Id><NumeroEmpenho>2019NE00205</NumeroEmpenho><valorGlobal>362,25</valorGlobal><saldo>362,25</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1196"><NumeroProcesso>83421670</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00132/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102898</Id><NumeroEmpenho>2019NE00306</NumeroEmpenho><valorGlobal>570,00</valorGlobal><saldo>570,00</saldo><nomeFornecedor>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26262472000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1224"><NumeroProcesso>85635090</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00040/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>102996</Id><NumeroEmpenho>2019NE03114</NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1225"><NumeroProcesso>85373613</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00026/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102997</Id><NumeroEmpenho>2019NE02999</NumeroEmpenho><valorGlobal>52530,00</valorGlobal><saldo>52530,00</saldo><nomeFornecedor> P E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29630411000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1234"><NumeroProcesso>85336971</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00621/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>103061</Id><NumeroEmpenho>201900621</NumeroEmpenho><valorGlobal>6600,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FABIANO PAULINO ALVES ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8474335000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20131080083830000 - 8383FI0099 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903209 - MATERIAL PARA DIVULGACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1238"><NumeroProcesso>84138246</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEP/00045/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>103082</Id><NumeroEmpenho>2019NE00023</NumeroEmpenho><valorGlobal>257,10</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35958339000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041220616.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1275"><NumeroProcesso>85201863</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00043/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>103236</Id><NumeroEmpenho>2019NE03154</NumeroEmpenho><valorGlobal>489,09</valorGlobal><saldo>489,09</saldo><nomeFornecedor>EXCELLENCE WORK EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22595033000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.1450 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1319"><NumeroProcesso>85670820</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00008/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>103576</Id><NumeroEmpenho>2019NE00212</NumeroEmpenho><valorGlobal>580,72</valorGlobal><saldo>580,72</saldo><nomeFornecedor>TRINCA ESPORTES LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2902969000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1389"><NumeroProcesso>84565187</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00164/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>103944</Id><NumeroEmpenho>2019NE00365</NumeroEmpenho><valorGlobal>1095,00</valorGlobal><saldo>1095,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1720"><NumeroProcesso>78083419</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00002/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>104823</Id><NumeroEmpenho>2019NE00013</NumeroEmpenho><valorGlobal>200,00</valorGlobal><saldo>164,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1721"><NumeroProcesso>85971820</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01166/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>104824</Id><NumeroEmpenho>2019NE04092</NumeroEmpenho><valorGlobal>507,00</valorGlobal><saldo>507,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1724"><NumeroProcesso>85036137</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00545/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>104856</Id><NumeroEmpenho>2019NE00545</NumeroEmpenho><valorGlobal>2240,00</valorGlobal><saldo>2240,00</saldo><nomeFornecedor>Rede Metrológica do Estado de São Paulo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2739827000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>2060908532962 - 2962FI0099 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903628 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1725"><NumeroProcesso>85364355</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00028/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>104857</Id><NumeroEmpenho>NE2019003370</NumeroEmpenho><valorGlobal>611607,38</valorGlobal><saldo>611607,38</saldo><nomeFornecedor>PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5036246000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1730"><NumeroProcesso>75499363</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00218/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>104877</Id><NumeroEmpenho>2019NE00440</NumeroEmpenho><valorGlobal>320,00</valorGlobal><saldo>320,00</saldo><nomeFornecedor>DROGAFONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8778201000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1732"><NumeroProcesso>81335164</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00216/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>104881</Id><NumeroEmpenho>2019NE00438</NumeroEmpenho><valorGlobal>4349,40</valorGlobal><saldo>4349,40</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1733"><NumeroProcesso>2019-RTQDD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEFAZ/00007/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>104883</Id><NumeroEmpenho>2019NE00590</NumeroEmpenho><valorGlobal>25000,00</valorGlobal><saldo>25000,00</saldo><nomeFornecedor>GENTE SEGURADORA SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>90180605000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>041220615.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1734"><NumeroProcesso>INEXIGIBILIDADE</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEFAZ/00006/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>104884</Id><NumeroEmpenho>2019NE00499</NumeroEmpenho><valorGlobal>111238,11</valorGlobal><saldo>111238,11</saldo><nomeFornecedor>DIARIO OFICIAL ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>041220615.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1735"><NumeroProcesso>83421580</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01170/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>104885</Id><NumeroEmpenho>2019NE004123</NumeroEmpenho><valorGlobal>1035,09</valorGlobal><saldo>1035,09</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1736"><NumeroProcesso>85782050</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01064/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>104886</Id><NumeroEmpenho>2019NE03788</NumeroEmpenho><valorGlobal>124,00</valorGlobal><saldo>124,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1739"><NumeroProcesso>84783001</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00049/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>104916</Id><NumeroEmpenho>2019NE04864</NumeroEmpenho><valorGlobal>13728,00</valorGlobal><saldo>13728,00</saldo><nomeFornecedor>PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19933130000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1756"><NumeroProcesso>83902511</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00107/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105036</Id><NumeroEmpenho>2019NE00359</NumeroEmpenho><valorGlobal>6760,00</valorGlobal><saldo>6760,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1757"><NumeroProcesso>82384860</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00110/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105037</Id><NumeroEmpenho>2019NE00357</NumeroEmpenho><valorGlobal>1568,60</valorGlobal><saldo>1568,60</saldo><nomeFornecedor>ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4956527000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1759"><NumeroProcesso>71457526</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEFAZ/00003/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>105041</Id><NumeroEmpenho>2019NE00342</NumeroEmpenho><valorGlobal>473333,30</valorGlobal><saldo>473333,30</saldo><nomeFornecedor>TECH SOLUTIONS SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10517288000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>041260615.1191  -   - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1760"><NumeroProcesso>84386126</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00154/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>105042</Id><NumeroEmpenho>2019NE00154</NumeroEmpenho><valorGlobal>384,00</valorGlobal><saldo>384,00</saldo><nomeFornecedor>Colatina Gás Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39802327000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1786"><NumeroProcesso>83522611</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PCES/00009/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>105105</Id><NumeroEmpenho>2019NE00500/2019NE00501/2019NE00502</NumeroEmpenho><valorGlobal>466800,00</valorGlobal><saldo>466800,00</saldo><nomeFornecedor>S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7731546000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1787"><NumeroProcesso>80983510</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01138/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105106</Id><NumeroEmpenho>2019NE0270604023</NumeroEmpenho><valorGlobal>13709,20</valorGlobal><saldo>13709,20</saldo><nomeFornecedor>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26185189000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1789"><NumeroProcesso>84414103</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00003/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105138</Id><NumeroEmpenho>2019NE00062</NumeroEmpenho><valorGlobal>1195,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TRINCA ESPORTES LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2902969000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1790"><NumeroProcesso>84818476</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00008/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>105139</Id><NumeroEmpenho>2019NE0623</NumeroEmpenho><valorGlobal>2378959,22</valorGlobal><saldo>2378959,22</saldo><nomeFornecedor>HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6103290000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1791"><NumeroProcesso>2019-0GQMW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00006/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>105140</Id><NumeroEmpenho>2019NE00240</NumeroEmpenho><valorGlobal>765,75</valorGlobal><saldo>765,75</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1794"><NumeroProcesso>82058253</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00008/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105143</Id><NumeroEmpenho>2019NE00240</NumeroEmpenho><valorGlobal>1108,85</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1797"><NumeroProcesso>82077592</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00010/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105150</Id><NumeroEmpenho>2019NE00098</NumeroEmpenho><valorGlobal>298,10</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14267402000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1805"><NumeroProcesso>75245493</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/FAPES/00003/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>105159</Id><NumeroEmpenho>2019NE00235</NumeroEmpenho><valorGlobal>6679,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DESIGN CLEAN MOVEIS E SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7175606000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903920 - MANUT. E CONS. BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1807"><NumeroProcesso>82077592</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00009/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105164</Id><NumeroEmpenho>2019NE00101</NumeroEmpenho><valorGlobal>100,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20456424000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1810"><NumeroProcesso>80946151</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00230/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105178</Id><NumeroEmpenho>2019NE00467</NumeroEmpenho><valorGlobal>5304,00</valorGlobal><saldo>5304,00</saldo><nomeFornecedor>LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29084765000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1813"><NumeroProcesso>84156937</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00229/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105181</Id><NumeroEmpenho>2019NE00403</NumeroEmpenho><valorGlobal>6686,84</valorGlobal><saldo>6686,84</saldo><nomeFornecedor>PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24476708000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903043 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1815"><NumeroProcesso>82727201</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00236/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105185</Id><NumeroEmpenho>2019NE00474</NumeroEmpenho><valorGlobal>3954,00</valorGlobal><saldo>3954,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1817"><NumeroProcesso>85854387</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01254/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105188</Id><NumeroEmpenho>2019NE04389</NumeroEmpenho><valorGlobal>4750,00</valorGlobal><saldo>4750,00</saldo><nomeFornecedor>ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17270584000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1819"><NumeroProcesso>81926537</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00239/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105190</Id><NumeroEmpenho>2019NE461</NumeroEmpenho><valorGlobal>71,40</valorGlobal><saldo>71,40</saldo><nomeFornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5216859000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1820"><NumeroProcesso>81784570</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00114/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>105191</Id><NumeroEmpenho>2019NE00999/2019NE0100/2019NE01003/2019NE01004</NumeroEmpenho><valorGlobal>15545,00</valorGlobal><saldo>15545,00</saldo><nomeFornecedor>MADE INFO SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344057000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1823"><NumeroProcesso>83111964</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/00011/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>105195</Id><NumeroEmpenho>2019NE04315</NumeroEmpenho><valorGlobal>10926,95</valorGlobal><saldo>10926,95</saldo><nomeFornecedor>MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12086330000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1906"><NumeroProcesso>84960990</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00010/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105440</Id><NumeroEmpenho>2019NE000273</NumeroEmpenho><valorGlobal>550,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27364898000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1911"><NumeroProcesso>80963862</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01242/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105446</Id><NumeroEmpenho>2019NE02706</NumeroEmpenho><valorGlobal>8316,30</valorGlobal><saldo>8316,30</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1913"><NumeroProcesso>81408951</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01305/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105449</Id><NumeroEmpenho>2019NE04476</NumeroEmpenho><valorGlobal>96,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1914"><NumeroProcesso>81408951</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01306/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105450</Id><NumeroEmpenho>2019NE04477</NumeroEmpenho><valorGlobal>152,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4214068000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1915"><NumeroProcesso>83875603</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00860/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105451</Id><NumeroEmpenho>201900860</NumeroEmpenho><valorGlobal>1398,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5961368000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20603085383850000 - 8385FI0099 - INSPECAO E FISCALIZACAO DOS PR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1916"><NumeroProcesso>81505353</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01322/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105452</Id><NumeroEmpenho>2019NE04496</NumeroEmpenho><valorGlobal>1484,00</valorGlobal><saldo>1484,00</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1917"><NumeroProcesso>838763008</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01076/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105453</Id><NumeroEmpenho>2019NE03837</NumeroEmpenho><valorGlobal>25,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31804909000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1918"><NumeroProcesso>81569327</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01314/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105457</Id><NumeroEmpenho>2019NE04494</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1919"><NumeroProcesso>85350729</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00053/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105459</Id><NumeroEmpenho>2019NE05762</NumeroEmpenho><valorGlobal>20008,80</valorGlobal><saldo>20008,80</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.144.0021.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2112"><NumeroProcesso>80359205</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00009/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>105997</Id><NumeroEmpenho>2019NE00242</NumeroEmpenho><valorGlobal>25396,00</valorGlobal><saldo>25396,00</saldo><nomeFornecedor>FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA -EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2434797000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0274000000 - TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2113"><NumeroProcesso>82667241</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00084/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106016</Id><NumeroEmpenho>2019NE04427</NumeroEmpenho><valorGlobal>22199,88</valorGlobal><saldo>22199,88</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.2703 -   - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2114"><NumeroProcesso>80315216</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01446/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106017</Id><NumeroEmpenho>2019NE04869</NumeroEmpenho><valorGlobal>1080,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31318169000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2116"><NumeroProcesso>85798550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SETUR/00007/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>106019</Id><NumeroEmpenho>2019NE00256</NumeroEmpenho><valorGlobal>43049,58</valorGlobal><saldo>43049,58</saldo><nomeFornecedor>QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11112423000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>371012369501133572 - 3572FI0099 - ESTUDOS, PLANOS E PESQUISAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2117"><NumeroProcesso>84079096</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00145/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>106021</Id><NumeroEmpenho>2019NE01187</NumeroEmpenho><valorGlobal>1910,00</valorGlobal><saldo>1910,00</saldo><nomeFornecedor>AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17048568000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2119"><NumeroProcesso>85743801</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SETUR/00006/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>106025</Id><NumeroEmpenho>2019NE00233</NumeroEmpenho><valorGlobal>15280,00</valorGlobal><saldo>15280,00</saldo><nomeFornecedor>DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36411585000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>3710123169501132028 -   - GESTAO DE ESPACOS DE TURISMO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="2120"><NumeroProcesso>81123566</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00063/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106028</Id><NumeroEmpenho>2019NE01165</NumeroEmpenho><valorGlobal>59571,30</valorGlobal><saldo>59571,30</saldo><nomeFornecedor>POSITIVO TECNOLOGIA S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81243735000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2148"><NumeroProcesso>81084668</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01469/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106105</Id><NumeroEmpenho>2019NE04864</NumeroEmpenho><valorGlobal>7110,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8647266000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2152"><NumeroProcesso>85024317</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00264/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106109</Id><NumeroEmpenho>2019NE00535</NumeroEmpenho><valorGlobal>96,39</valorGlobal><saldo>96,39</saldo><nomeFornecedor>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26185189000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2154"><NumeroProcesso>83239120</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00003/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>106112</Id><NumeroEmpenho>2019NE00078</NumeroEmpenho><valorGlobal>30937,40</valorGlobal><saldo>15753,40</saldo><nomeFornecedor>M. G. COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10467477000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2254"><NumeroProcesso>81237103</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01544/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106319</Id><NumeroEmpenho>2019NE05118</NumeroEmpenho><valorGlobal>7125,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2373"><NumeroProcesso>77150627</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00045/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106738</Id><NumeroEmpenho>2019NE01248</NumeroEmpenho><valorGlobal>285,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13540305000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>20482011400144818 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2374"><NumeroProcesso>81408951</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01601/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106757</Id><NumeroEmpenho>2019NE05328</NumeroEmpenho><valorGlobal>34,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2376"><NumeroProcesso>81408951</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01602/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106776</Id><NumeroEmpenho>2019NE05329</NumeroEmpenho><valorGlobal>5196,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4214068000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2377"><NumeroProcesso>83875603</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00860/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>106778</Id><NumeroEmpenho>2019NE00860</NumeroEmpenho><valorGlobal>1398,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5961368000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20603085383850000 - 8385FI0099 - INSPECAO E FISCALIZACAO DOS PR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2378"><NumeroProcesso>81344180</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01634/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106796</Id><NumeroEmpenho>2019NE05379</NumeroEmpenho><valorGlobal>9763,20</valorGlobal><saldo>9763,20</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2379"><NumeroProcesso>78283191</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00099/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106797</Id><NumeroEmpenho>2019NE05461</NumeroEmpenho><valorGlobal>29816,20</valorGlobal><saldo>29816,20</saldo><nomeFornecedor>LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1597132000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.2703 -   - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2387"><NumeroProcesso>85102687</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00063/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106876</Id><NumeroEmpenho>2019NE01261</NumeroEmpenho><valorGlobal>6403,91</valorGlobal><saldo>6403,91</saldo><nomeFornecedor>Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda -  ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36415495000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>206060006.6390  -   - EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2388"><NumeroProcesso>85102687</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00063/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106877</Id><NumeroEmpenho>2019NE01262</NumeroEmpenho><valorGlobal>452,09</valorGlobal><saldo>452,09</saldo><nomeFornecedor>Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda -  ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36415495000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>205710006.3394  -   - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUISA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2389"><NumeroProcesso>85102687</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00063/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106878</Id><NumeroEmpenho>2019NE01263</NumeroEmpenho><valorGlobal>29430,89</valorGlobal><saldo>29430,89</saldo><nomeFornecedor>Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda -  ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36415495000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>201220800.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2390"><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00117/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>106880</Id><NumeroEmpenho>2019NE00530</NumeroEmpenho><valorGlobal>119,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2399"><NumeroProcesso>78283191</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00100/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106916</Id><NumeroEmpenho>2019NE05339</NumeroEmpenho><valorGlobal>18479,88</valorGlobal><saldo>18479,88</saldo><nomeFornecedor>AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10933213000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.2703 -   - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2565"><NumeroProcesso>UNIDADE INTEGRADA DE JERONIMO</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00618/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107321</Id><NumeroEmpenho>2019NE00967</NumeroEmpenho><valorGlobal>1664,80</valorGlobal><saldo>1664,80</saldo><nomeFornecedor>MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15031173000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2580"><NumeroProcesso>86472135</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00313/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107397</Id><NumeroEmpenho>2019NE00655</NumeroEmpenho><valorGlobal>248,00</valorGlobal><saldo>248,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2581"><NumeroProcesso>86472135</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00314/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107398</Id><NumeroEmpenho>2019NE00652</NumeroEmpenho><valorGlobal>267,78</valorGlobal><saldo>267,78</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2583"><NumeroProcesso>84361530</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00321/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107400</Id><NumeroEmpenho>2019NE00657</NumeroEmpenho><valorGlobal>408,00</valorGlobal><saldo>408,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2584"><NumeroProcesso>83892290</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00218/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>107401</Id><NumeroEmpenho>2019NE01444, 2019NE01449, 2019NE01445</NumeroEmpenho><valorGlobal>233130,00</valorGlobal><saldo>233130,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2586"><NumeroProcesso>78283191</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00076/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107403</Id><NumeroEmpenho>2019NE07532</NumeroEmpenho><valorGlobal>10450,00</valorGlobal><saldo>10450,00</saldo><nomeFornecedor>ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17270584000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2588"><NumeroProcesso>81107579</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00001/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>107418</Id><NumeroEmpenho>2019NE00483</NumeroEmpenho><valorGlobal>1797099,38</valorGlobal><saldo>1797099,38</saldo><nomeFornecedor>GONZALES ENGENHARIA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5996556000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>206060006.1386  -   - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
<row _id="2589"><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00125/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>107436</Id><NumeroEmpenho>2019NE00542</NumeroEmpenho><valorGlobal>159,12</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2593"><NumeroProcesso>70355517</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEAG/00091/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>107456</Id><NumeroEmpenho>2019NE01452</NumeroEmpenho><valorGlobal>18929,20</valorGlobal><saldo>18929,20</saldo><nomeFornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2352322000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2603"><NumeroProcesso>83444530</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00011/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107504</Id><NumeroEmpenho>2019NE01421</NumeroEmpenho><valorGlobal>9484,80</valorGlobal><saldo>9484,80</saldo><nomeFornecedor>W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81114803000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2614"><NumeroProcesso> 83032460</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00620/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>107528</Id><NumeroEmpenho>2019NE00965</NumeroEmpenho><valorGlobal>1650,00</valorGlobal><saldo>1650,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2883"><NumeroProcesso>84381906</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/INCAPER/00460/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>108431</Id><NumeroEmpenho>2019NE00460</NumeroEmpenho><valorGlobal>14593,00</valorGlobal><saldo>4865,00</saldo><nomeFornecedor>CONSELHO NACIONAL DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65941000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2889"><NumeroProcesso>84478802</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01841/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>108456</Id><NumeroEmpenho>2019NE05907</NumeroEmpenho><valorGlobal>3030,55</valorGlobal><saldo>3030,55</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2892"><NumeroProcesso>84349565</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/INCAPER/00459/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>108477</Id><NumeroEmpenho>2019NE00459</NumeroEmpenho><valorGlobal>66121,80</valorGlobal><saldo>22048,60</saldo><nomeFornecedor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26446062000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2953"><NumeroProcesso>78510996</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00134/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>108658</Id><NumeroEmpenho>2019NE06043</NumeroEmpenho><valorGlobal>1176,00</valorGlobal><saldo>1176,00</saldo><nomeFornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5388792000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8678 -   - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2957"><NumeroProcesso>86640151</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00348/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>108662</Id><NumeroEmpenho>2019NE00720</NumeroEmpenho><valorGlobal>664,35</valorGlobal><saldo>664,35</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2959"><NumeroProcesso>83325034</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00346/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>108665</Id><NumeroEmpenho>2019NE00717</NumeroEmpenho><valorGlobal>97,93</valorGlobal><saldo>97,93</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2961"><NumeroProcesso>83892290</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00263/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>108667</Id><NumeroEmpenho>2019NE01689</NumeroEmpenho><valorGlobal>77710,00</valorGlobal><saldo>77710,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3086"><NumeroProcesso>85966681</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00361/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>109238</Id><NumeroEmpenho>2019NE00750</NumeroEmpenho><valorGlobal>256,00</valorGlobal><saldo>256,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3090"><NumeroProcesso>85820989</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00004/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>109277</Id><NumeroEmpenho>2019NE00491</NumeroEmpenho><valorGlobal>8900,00</valorGlobal><saldo>851,42</saldo><nomeFornecedor>A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6008417000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3132"><NumeroProcesso>SESP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00047/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>109384</Id><NumeroEmpenho>2019NE00439</NumeroEmpenho><valorGlobal>20400,00</valorGlobal><saldo>20400,00</saldo><nomeFornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8228010000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0312207402160 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909230 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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