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<row _id="1"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>024/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNISEG - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>8030075000127</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de guarda e vigilância.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>238787,16</ValorInicial><ValorFinal>238787,16</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.030.075/0001-27</CnpjFormatado><Id>23578</Id></row>
<row _id="2"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68004613/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>G&amp;E COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10775026000165</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) para ser utilizado em cozinha acondicionado em botijas com 13 (treze) kg de produto para atendimento desta unidade central da secretaria de estado da educação - SEDU, galpão do setor de arquivo, galpão da subgerencia de patrimonio, superintentencia regional de educação de carapina, superintendencia regional de educação de cariacica e superintendencia regional de educação de vila velha no exercicio de 2015. </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5940,00</ValorInicial><ValorFinal>5940,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.775.026/0001-65</CnpjFormatado><Id>23838</Id></row>
<row _id="3"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>68887078</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IJSN/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Publicações de atos oficiais no Diário Oficial. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60000,00</ValorInicial><ValorFinal>60000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>23938</Id></row>
<row _id="4"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68973500</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00026/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27165190000153</CnpjFornecedor><Objeto>PAGAMENTO IPTU 2015 UNIDADE DE GUARAPARI</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>805,57</ValorInicial><ValorFinal>805,57</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.165.190/0001-53</CnpjFormatado><Id>24018</Id></row>
<row _id="5"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>41923316</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17027806000680</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços contínuos de conservação e limpeza, nas dependências internas e externas das unidades escolares e superintendências</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1759827,92</ValorInicial><ValorFinal>1759827,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.027.806/0006-80</CnpjFormatado><Id>24178</Id></row>
<row _id="6"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69180296</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00008/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27452788000123</CnpjFornecedor><Objeto>Atendimento a Educação Especial</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>335412,80</ValorInicial><ValorFinal>335412,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.452.788/0001-23</CnpjFormatado><Id>24378</Id></row>
<row _id="7"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67571891</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>4772503000136</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em desinsetização e Desratização.
Escritório Regional da JUCEES, Município de Colatina e Linhares.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2079,00</ValorInicial><ValorFinal>2079,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.772.503/0001-36</CnpjFormatado><Id>24418</Id></row>
<row _id="8"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67571891</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>776218000132</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em desinsetização e Desratização da Sede da JUCEES. Na Sede da JUCEES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1189,00</ValorInicial><ValorFinal>1189,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.776.218/0001-32</CnpjFormatado><Id>24419</Id></row>
<row _id="9"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67571891</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00003/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9023884000174</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em desinsetização e Desratização. Escritório Regional da JUCEES em Cachoeiro de Itapemirim.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1400,00</ValorInicial><ValorFinal>1400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.023.884/0001-74</CnpjFormatado><Id>24478</Id></row>
<row _id="10"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63890615</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONTROL SYSTEMS CONTROLES E SIST ELETROELETRONICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>749676000182</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS NO-BREAKS</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>99990,00</ValorInicial><ValorFinal>99990,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.749.676/0001-82</CnpjFormatado><Id>24498</Id></row>
<row _id="11"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65957962</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SEBASTIÃO HONÓRIO DOS SANTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>8755604749</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de imóvel, localizado na Av. Manoel Vilá , 934, Bairro Irmãos Fernandes , município de São Francisco-ES</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>98400,00</ValorInicial><ValorFinal>98400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>65957962</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>00.008.755/6047-49</CnpjFormatado><Id>24918</Id></row>
<row _id="12"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67613381</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>14145704000167</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de portaria, de acordo com a discriminação que define a programação, os locais e horários.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>53999,76</ValorInicial><ValorFinal>53999,76</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>67613381</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>14.145.704/0001-67</CnpjFormatado><Id>24998</Id></row>
<row _id="13"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>62900250</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00010/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CRHISTIANO ENDRINGER</Fornecedor><CnpjFornecedor>31737854791</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de imóvel para o funcionamento da SRE de Cariacica</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>162000,00</ValorInicial><ValorFinal>162000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.031.737/8547-91</CnpjFormatado><Id>25039</Id></row>
<row _id="14"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>63037033</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0105/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>2373492000196</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CENTRO DE TRIAGEM DE VIANA - CTV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-08-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6004850,70</ValorInicial><ValorFinal>6004850,70</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.373.492/0001-96</CnpjFormatado><Id>25138</Id></row>
<row _id="15"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>024/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>10392232000196</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>239604,00</ValorInicial><ValorFinal>259131,73</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.392.232/0001-96</CnpjFormatado><Id>25678</Id></row>
<row _id="16"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>61995673</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECOM/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de Reprografia e Gráfica Rápida, cujas características técnicas estão descritas no Anexo I do Edital da Licitação.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16893,00</ValorInicial><ValorFinal>16893,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>61995673</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>25698</Id></row>
<row _id="17"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67721320</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0164/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>14931404000103</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de bebedouro elétrico para atender as necessidades do 4º BBM.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25685,92</ValorInicial><ValorFinal>25685,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.931.404/0001-03</CnpjFormatado><Id>25738</Id></row>
<row _id="18"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69671125/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>008/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00017/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS - BI CAMPEAO DAS CHAVES - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5391955000130</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de chaves.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7939,74</ValorInicial><ValorFinal>7939,74</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.391.955/0001-30</CnpjFormatado><Id>25998</Id></row>
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<row _id="38"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70473730/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00029/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUA AZUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7018024000117</CnpjFornecedor><Objeto>Transporte Escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino de Guarapari/ES. Lote 09 e 14.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34131,60</ValorInicial><ValorFinal>34131,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.018.024/0001-17</CnpjFormatado><Id>26438</Id></row>
<row _id="39"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70473730/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00030/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NTUR TRANSPORTES, TURISMO E LOCADORA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>6270989000130</CnpjFornecedor><Objeto>Transporte Escolar de Alunos da Rede Estadual de Ensino de Guarapari/ES. Lote 10,11 e 16.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18827,50</ValorInicial><ValorFinal>18827,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.270.989/0001-30</CnpjFormatado><Id>26459</Id></row>
<row _id="40"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69806624</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00034/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32478380000160</CnpjFornecedor><Objeto>1.1 - Este contrato tem por objeto a locação de parte do imóvel localizado na Rodovia Serafim Derenzi, nº 3.115, São Pedro, Vitória/ES, composto pelo Bloco 4 (subsolo, térreo, 1° e 2° andares), com 3.855,60m², Bloco 3 I-J com 2.065,80m², Bloco 2 (auditório) com 732,54m², Quadra esportiva com 594,00m², Ginásio com 2.572,61m² e Restaurante com 355,85m², matriculado no Cartório de Imóveis 1ª Zona, Comarca da Capital - Vitória/ES sob o nº 14.687, livro 02, páginas 1 e 2.

1.2 ¿ Ficam expressamente excluídos da locação o, blocos 1, bloco 3 (de A até H), 3° pavimento e telhado do bloco 4, quiosque e garagem náutica, do imóvel localizado na Rodovia Serafim Derenzi, nº 3.115, São Pedro, Vitória/ES.
</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3744000,00</ValorInicial><ValorFinal>3744000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.478.380/0001-60</CnpjFormatado><Id>26538</Id></row>
<row _id="41"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70224838</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00031/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MATIX CONSTRUTORA LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>19478201000127</CnpjFornecedor><Objeto>Obra de isolamento do muro na EEEFM Taquara I, no Município de Serra.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26487,11</ValorInicial><ValorFinal>26487,11</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>19.478.201/0001-27</CnpjFormatado><Id>26578</Id></row>
<row _id="42"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>70109222</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTTI/00003/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRASIL EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>13099070000190</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO, 02(DUAS) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E RECARGA DE 03 (TRÊS) EXTINTORES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>859,80</ValorInicial><ValorFinal>859,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.099.070/0001-90</CnpjFormatado><Id>26598</Id></row>
<row _id="43"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68533934</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>003/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00032/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER EDIFICACOES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11935110000161</CnpjFornecedor><Objeto>Obra de construção de subestação aérea na SRE Nova Venécia.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49043,45</ValorInicial><ValorFinal>49043,45</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.935.110/0001-61</CnpjFormatado><Id>26719</Id></row>
<row _id="44"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70734018</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00033/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER EDIFICACOES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11935110000161</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE IMPALNTAÇÃO DO CENTRO DE IDIOMAS NA EEEFM HUNNEY EVEREST PIOVESAN</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>55507,61</ValorInicial><ValorFinal>55507,61</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.935.110/0001-61</CnpjFormatado><Id>26720</Id></row>
<row _id="45"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70482128</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00035/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>G 4 CONSTRUTORA EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344807000111</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM PROF MARIA OLINDA DE OLIVEIRA MENEZES</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28285,41</ValorInicial><ValorFinal>28285,41</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.344.807/0001-11</CnpjFormatado><Id>26738</Id></row>
<row _id="46"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70462097</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00061/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>G 4 CONSTRUTORA EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344807000111</CnpjFornecedor><Objeto>Obra de intervenção civil na área externa da EEEFM Galdino Antonio Vieira, Município de Vila Velha</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-06-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>177884,97</ValorInicial><ValorFinal>177884,97</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.344.807/0001-11</CnpjFormatado><Id>26778</Id></row>
<row _id="47"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68013965</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00056/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9003688000138</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>438514,40</ValorInicial><ValorFinal>438514,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.003.688/0001-38</CnpjFormatado><Id>26818</Id></row>
<row _id="48"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70036284</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0016/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00058/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>1181604000144</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE RECRUTAMENTO , SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PESSOAL PARA DIFERENTES CARGOS E FUNÇÕES NA SEDU.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>155799,25</ValorInicial><ValorFinal>155799,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.181.604/0001-44</CnpjFormatado><Id>26838</Id></row>
<row _id="49"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68013965</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00052/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL - COOPERVIDAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9555854000109</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>492090,74</ValorInicial><ValorFinal>492090,74</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.555.854/0001-09</CnpjFormatado><Id>26958</Id></row>
<row _id="50"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68013965</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00054/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE PRODUTORES DE BARRA DE SAO FRANCISCO</Fornecedor><CnpjFornecedor>6313941000161</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS OU SUAS ORGANIZAÇÕES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15349,69</ValorInicial><ValorFinal>15349,69</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.313.941/0001-61</CnpjFormatado><Id>27018</Id></row>
<row _id="51"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>66915325</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PROCON/00006/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S L PIMENTEL - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17770922000180</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2524,00</ValorInicial><ValorFinal>2524,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>66915325</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>17.770.922/0001-80</CnpjFormatado><Id>27038</Id></row>
<row _id="52"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>70634971</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTTI/00006/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>18626636000109</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2650,00</ValorInicial><ValorFinal>2650,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.626.636/0001-09</CnpjFormatado><Id>27058</Id></row>
<row _id="53"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70049408</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00059/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FEDERAÇÃO CAPIXABA DE DESPORTO ESCOLAR - FECADE</Fornecedor><CnpjFornecedor>8668786000121</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS NECESSARIOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL - 2015, "NA REDE", NAS MODALIDADES ATLETISMO, BASQUETEBOL, FUTSAL, HANDEBOL,  VOLEIBOL E XADREZ.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>380133,30</ValorInicial><ValorFinal>380133,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.668.786/0001-21</CnpjFormatado><Id>27078</Id></row>
<row _id="54"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>67410910</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTTI/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TRINCA ESPORTES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>2902969000183</CnpjFornecedor><Objeto>UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2014 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIOS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1112,00</ValorInicial><ValorFinal>1112,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>67410910</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.902.969/0001-83</CnpjFormatado><Id>27098</Id></row>
<row _id="55"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70190895</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>013/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>14145704000167</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de Recepcionista.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32999,88</ValorInicial><ValorFinal>32999,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.145.704/0001-67</CnpjFormatado><Id>27118</Id></row>
<row _id="56"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63125706</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0127/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00228/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LAKELAND BRASIL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>4011170000122</CnpjFornecedor><Objeto>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0008/2013, PREGÃO ELTRÔNICO 00127/2013, PROCESSO 63125706 - AQUISIÇÃO DE BALA CLAVA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>EXTINTO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16500,00</ValorInicial><ValorFinal>16500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.011.170/0001-22</CnpjFormatado><Id>27138</Id></row>
<row _id="57"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69211531</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00006/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>28168052000190</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva em equipamento de plataforma elevatória da marca MONTELE, modelo EL 200 instalado na sede JUCEES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6984,00</ValorInicial><ValorFinal>6984,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.168.052/0001-90</CnpjFormatado><Id>27158</Id></row>
<row _id="58"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68968744</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00008/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162790000120</CnpjFornecedor><Objeto>Emissão, sob demanda, de certificados digitais no padrão ICP - Brasil - Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12568,50</ValorInicial><ValorFinal>12568,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.162.790/0001-20</CnpjFormatado><Id>27178</Id></row>
<row _id="59"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68013965</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00042/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D'ÁGUA E REGIÃO - APRODER</Fornecedor><CnpjFornecedor>10765276000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS OU SUAS ORGANIZAÇÕES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49802,21</ValorInicial><ValorFinal>49802,21</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.765.276/0001-14</CnpjFormatado><Id>27198</Id></row>
<row _id="60"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69226199</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0009/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00046/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19933130000105</CnpjFornecedor><Objeto>Ração para cães de raças de porte grande </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9600,00</ValorInicial><ValorFinal>9600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>19.933.130/0001-05</CnpjFormatado><Id>27199</Id></row>
<row _id="61"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>69830924</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10518614000113</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>103455,36</ValorInicial><ValorFinal>108661,43</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.518.614/0001-13</CnpjFormatado><Id>27218</Id></row>
<row _id="62"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69181470</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>037/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00038/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1727801000116</CnpjFornecedor><Objeto>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049 E 053/2014 - AQUISIÇÃO DE MESAS, GAVETEIROS, ETC...</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9300,00</ValorInicial><ValorFinal>9300,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.727.801/0001-16</CnpjFormatado><Id>27238</Id></row>
<row _id="63"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70241848</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00236/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>L &amp; B CONSTRUCOES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7531897000129</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço Projeto de Redes Elétricas.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4399,00</ValorInicial><ValorFinal>4399,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.531.897/0001-29</CnpjFormatado><Id>27258</Id></row>
<row _id="64"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>68184972</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTTI/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>28168052000190</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12300,00</ValorInicial><ValorFinal>12300,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.168.052/0001-90</CnpjFormatado><Id>27278</Id></row>
<row _id="65"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68013965</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00043/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE BOA VISTA - APROVISTA </Fornecedor><CnpjFornecedor>13265169000115</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS OU SUAS ORGANIZAÇÕES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36463,03</ValorInicial><ValorFinal>36463,03</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.265.169/0001-15</CnpjFormatado><Id>27338</Id></row>
<row _id="66"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69181470</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00039/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4491989000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de mesa, longarina, gaveteiro, poltrona, sofá, arquivo suspenso etc.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7835,95</ValorInicial><ValorFinal>7835,95</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.491.989/0001-34</CnpjFormatado><Id>27358</Id></row>
<row _id="67"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69181233</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00040/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1727801000116</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de poltrona, mesa, sofá, para novas unidades do cbmes.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15300,00</ValorInicial><ValorFinal>15300,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.727.801/0001-16</CnpjFormatado><Id>27378</Id></row>
<row _id="68"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68990952</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00034/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>Refil de purificação para purificador de água  </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>888,00</ValorInicial><ValorFinal>888,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>27398</Id></row>
<row _id="69"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69181233</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00041/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4491989000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de poltrona, mesa, armário, sofá,  para novas unidades.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2798,28</ValorInicial><ValorFinal>2798,28</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.491.989/0001-34</CnpjFormatado><Id>27418</Id></row>
<row _id="70"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67989217</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00014/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JARDIM COMERCIO &amp; SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>8722213000139</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de roupa de apicultor.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3419,24</ValorInicial><ValorFinal>3419,24</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.722.213/0001-39</CnpjFormatado><Id>27460</Id></row>
<row _id="71"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70720339</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00032/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FCJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10794908000178</CnpjFornecedor><Objeto>GPS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7350,00</ValorInicial><ValorFinal>7350,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.794.908/0001-78</CnpjFormatado><Id>27478</Id></row>
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<row _id="73"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68429673</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00060/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIVERSIDADE PARA TODOS  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5751542000110</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa/instituição em ministrar aulas preparatórias para os processos seletivos inerentes ao ensino médio: ENEM, PROUNI, NOSSA BOLSA, SISU E SISUTEC.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-02-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>859200,00</ValorInicial><ValorFinal>859200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.751.542/0001-10</CnpjFormatado><Id>27480</Id></row>
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<row _id="107"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>71298193</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00006/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </Fornecedor><CnpjFornecedor>28127603000178</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento de vales-refeição</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1837,50</ValorInicial><ValorFinal>1837,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.127.603/0001-78</CnpjFormatado><Id>28338</Id></row>
<row _id="108"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>62884620</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00003/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COMPUSOFTWARE INFORMATICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1516572000190</CnpjFornecedor><Objeto>CESSÃO DE DIREITO DE USO (LICENÇAS) DE SOFTWARE MICROSOFT</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14514,35</ValorInicial><ValorFinal>14514,35</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>62884620</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.516.572/0001-90</CnpjFormatado><Id>28358</Id></row>
<row _id="109"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>001/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETOP/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>14145704000167</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de Serviços de Conservação, Limpeza, Copeira e Recepcionista nas dependências da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas - SETOP, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>179407,44</ValorInicial><ValorFinal>179407,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.145.704/0001-67</CnpjFormatado><Id>28398</Id></row>
<row _id="110"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>64559459</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>022/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00003/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65295172000185</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>102200,72</ValorInicial><ValorFinal>102200,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>64559459</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>65.295.172/0001-85</CnpjFormatado><Id>28498</Id></row>
<row _id="111"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>71221042</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00021/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>15653416000186</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços de Guarda e Vigilância.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159979,92</ValorInicial><ValorFinal>159979,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>71221042</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>15.653.416/0001-86</CnpjFormatado><Id>28505</Id></row>
<row _id="112"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70685070</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DIVIGIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5348494000113</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO  DE DIVISÓRIA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6293,40</ValorInicial><ValorFinal>6293,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.348.494/0001-13</CnpjFormatado><Id>28506</Id></row>
<row _id="113"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>43261/2013</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>017/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7355957000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com fornecimento de materiais, por ordem de serviços, por edificação, para execução, substituição e manutenção de infraestrutura de equipamentos e cabeamento de redes lógicas, das instalações elétricas vinculadas e instalações elétricas simples, conforme os itens constantes da planilha de serviços anexa, conforme especificações e quantidades contidas no Anexo Único deste contrato.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>43618,84</ValorInicial><ValorFinal>43618,84</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.355.957/0001-08</CnpjFormatado><Id>28512</Id></row>
<row _id="114"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70661324</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>006/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00079/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ENGEFLEX LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>17970114000167</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE REPAROS NAS SALAS DO CENTRO ESTADUAL DE IDIOMAS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16336,45</ValorInicial><ValorFinal>16336,45</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.970.114/0001-67</CnpjFormatado><Id>28516</Id></row>
<row _id="115"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71850546/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00077/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CENTROESTE TRANSPOSRTES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10543319000117</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, RESIDENTES DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>94253,99</ValorInicial><ValorFinal>94253,99</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.543.319/0001-17</CnpjFormatado><Id>28517</Id></row>
<row _id="116"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67889573</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0013/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00048/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>15012532000116</CnpjFornecedor><Objeto>Óculos para proteção </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1920,00</ValorInicial><ValorFinal>1920,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.012.532/0001-16</CnpjFormatado><Id>28518</Id></row>
<row _id="117"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70743371</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00003/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>61797924000236</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA PARA EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) DO FABRICANTE HP.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10121,23</ValorInicial><ValorFinal>10121,23</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>61.797.924/0002-36</CnpjFormatado><Id>28598</Id></row>
<row _id="118"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>47500921</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>RESCISÃO/SEAG/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>RESCISÃO</TipoDocumento><Fornecedor>JC NOBRE REFRIGERACAO - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10395260000167</CnpjFornecedor><Objeto>Termo de rescisão amigável de Contrato Nº 011/2010 de 11 de fevereiro de 2010, referente a prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado a contar de 31/03/2015.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56554,20</ValorInicial><ValorFinal>56554,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.395.260/0001-67</CnpjFormatado><Id>28618</Id></row>
<row _id="119"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>71260510</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00019/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>18626636000109</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de recarga em extintores, teste em mangueiras, aquisição de chaves e placas fotoluminecente</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1398,40</ValorInicial><ValorFinal>1398,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.626.636/0001-09</CnpjFormatado><Id>28644</Id></row>
<row _id="120"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66299683</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01191/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>LEX EDITORA S A </Fornecedor><CnpjFornecedor>61160768000117</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA JURÍDICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6497,00</ValorInicial><ValorFinal>6497,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>61.160.768/0001-17</CnpjFormatado><Id>28646</Id></row>
<row _id="121"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70990573</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0028/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00023/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA EVENTOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7720317000141</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Estruturas para Eventos.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>300084,00</ValorInicial><ValorFinal>300084,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.720.317/0001-41</CnpjFormatado><Id>28647</Id></row>
<row _id="122"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71134034</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>007/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00082/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>9442585000174</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CISTERNA NA EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>59682,92</ValorInicial><ValorFinal>59682,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.442.585/0001-74</CnpjFormatado><Id>28648</Id></row>
<row _id="123"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71864229/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00078/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JAIR STEFANON ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8048599000145</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>125481,38</ValorInicial><ValorFinal>125481,38</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.048.599/0001-45</CnpjFormatado><Id>28649</Id></row>
<row _id="124"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71863966/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00084/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17738785000105</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, LOTE 09.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12867,12</ValorInicial><ValorFinal>12867,12</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.738.785/0001-05</CnpjFormatado><Id>28650</Id></row>
<row _id="125"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><NumeroProcesso>70938407</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0007/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESPORT/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>15653416000186</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA NO COMPLEXO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>997475,64</ValorInicial><ValorFinal>997475,64</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.653.416/0001-86</CnpjFormatado><Id>28651</Id></row>
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<row _id="127"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68719922</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01219/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>18626636000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição, manutenção, reposição de peças e placas de identificação para extintores de incêndio.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3993,00</ValorInicial><ValorFinal>3993,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.626.636/0001-09</CnpjFormatado><Id>28653</Id></row>
<row _id="128"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>67212026</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17357894000174</CnpjFornecedor><Objeto>lavador/descascador de mandioca,ralador desintegrador/triturador,pressa hidráulica, e outros.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>144899,00</ValorInicial><ValorFinal>144899,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.357.894/0001-74</CnpjFormatado><Id>28654</Id></row>
<row _id="129"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71850589/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00085/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALCEBÍDES GONÇALVES PRIMO ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10719360000100</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, LOTE 08.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22465,22</ValorInicial><ValorFinal>22465,22</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.719.360/0001-00</CnpjFormatado><Id>28655</Id></row>
<row _id="130"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70420351</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27485069000109</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de Obras nas redes de distribuição de energia elétrica.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>700000,00</ValorInicial><ValorFinal>700000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.485.069/0001-09</CnpjFormatado><Id>28656</Id></row>
<row _id="131"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>71457372</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00020/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65295172000185</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de Equipamentos de Telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>172790,50</ValorInicial><ValorFinal>172790,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>71457372</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>65.295.172/0001-85</CnpjFormatado><Id>28658</Id></row>
<row _id="132"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68378831</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0009/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICAO SOLUCOES NA AREA METROLOGICA EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1076296000197</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24000,00</ValorInicial><ValorFinal>24000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.076.296/0001-97</CnpjFormatado><Id>28659</Id></row>
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<row _id="134"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70376035</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>007/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00012/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27024819000226</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 Caminhão com Carroceria Furgão.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>124900,00</ValorInicial><ValorFinal>124900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.024.819/0002-26</CnpjFormatado><Id>28661</Id></row>
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<row _id="136"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>71073175</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00015/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67071001000360</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação digital temporal (TDM/IP).</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6657,44</ValorInicial><ValorFinal>6657,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>67.071.001/0003-60</CnpjFormatado><Id>28663</Id></row>
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<row _id="139"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70376409</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00008/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21548780000189</CnpjFornecedor><Objeto>Raspadeira de mandioca em fatias.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>70376409</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>21.548.780/0001-89</CnpjFormatado><Id>28672</Id></row>
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<row _id="141"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70420351</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00003/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de obras na redes de distribuição de energia elétrica.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3750000,00</ValorInicial><ValorFinal>3750000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>28674</Id></row>
<row _id="142"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>63118882</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0018/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00016/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A - MÁQUINAS AGRÍCOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>Secador de pimenta do reino com peneira de pré limpeza.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60000,00</ValorInicial><ValorFinal>60000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>28698</Id></row>
<row _id="143"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64559459</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00009/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65295172000185</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de equipamentos de TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-02-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200893,86</ValorInicial><ValorFinal>200893,86</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>65.295.172/0001-85</CnpjFormatado><Id>28718</Id></row>
<row _id="144"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66467594</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0018/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>16432827000104</CnpjFornecedor><Objeto>Ginastica Laboral</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20000,00</ValorInicial><ValorFinal>20000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>16.432.827/0001-04</CnpjFormatado><Id>28738</Id></row>
<row _id="145"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>68034938/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>032/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00009/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FAZAN &amp; CIA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7233306000137</CnpjFornecedor><Objeto>UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2015 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SESP, PARA AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PATRIMONIAIS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2750,00</ValorInicial><ValorFinal>2750,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.233.306/0001-37</CnpjFormatado><Id>28744</Id></row>
<row _id="146"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>67212026</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00006/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21548780000189</CnpjFornecedor><Objeto>lavador/descascador de mandioca,ralador desintegrador/triturador,pressa hidráulica, e outros.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63270,00</ValorInicial><ValorFinal>63270,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.548.780/0001-89</CnpjFormatado><Id>28745</Id></row>
<row _id="147"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70308500</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00024/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de caminhão novo 0 km com carroceria de madeira e sobregrade dupla em aço para transporte de ovinos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>193450,00</ValorInicial><ValorFinal>193450,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>70308500</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>28746</Id></row>
<row _id="148"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67998119</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0010/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01309/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ALILES MONTEIRO VIEIRA 05508484795</Fornecedor><CnpjFornecedor>13540305000138</CnpjFornecedor><Objeto>FILTROS DE REPOSIÇÃO PARA O SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-02-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9116,52</ValorInicial><ValorFinal>9116,52</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.540.305/0001-38</CnpjFormatado><Id>28838</Id></row>
<row _id="149"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>68349432</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0011/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00022/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEVA VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>23762552000809</CnpjFornecedor><Objeto>01 (um) veículo caminhão pipa.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>193150,00</ValorInicial><ValorFinal>193150,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>23.762.552/0008-09</CnpjFormatado><Id>28840</Id></row>
<row _id="150"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70177651/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00083/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIA SESC AR ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>5305785000124</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR  AS ATIVIDADES DOS JOGOS NA REDE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>581682,00</ValorInicial><ValorFinal>581682,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.305.785/0001-24</CnpjFormatado><Id>28879</Id></row>
<row _id="151"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71546227/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00070/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3265996000155</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO TERCEIRIZADO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, LOTE 01. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18351528,24</ValorInicial><ValorFinal>18351528,24</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.265.996/0001-55</CnpjFormatado><Id>28880</Id></row>
<row _id="152"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>020/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MINDWORKS INFORMATICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3354844000129</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SERVICE DESK - PARA O DIO/ES - DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E PADRÕES TÉCNICOS DE DESEMPENHO E QUALIDADE ESTABELECIDO NO EDITAL REFERENCIADO..</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>90000,00</ValorInicial><ValorFinal>98658,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.354.844/0001-29</CnpjFormatado><Id>28882</Id></row>
<row _id="153"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67634303</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>132/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00010/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>13626227000199</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DAS OBM'S.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27689,00</ValorInicial><ValorFinal>27689,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.626.227/0001-99</CnpjFormatado><Id>28898</Id></row>
<row _id="154"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70427674</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00026/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELAINE LOPES PINTO ME - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5964942000103</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>988,00</ValorInicial><ValorFinal>988,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.964.942/0001-03</CnpjFormatado><Id>28899</Id></row>
<row _id="155"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67461409</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00006/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GLALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9080572000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92500,00</ValorInicial><ValorFinal>92500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.080.572/0001-00</CnpjFormatado><Id>28919</Id></row>
<row _id="156"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>69455511</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00017/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00006/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EGS ELEVADORES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5379701000105</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 (três) elevadores, com reposição de peças, situado na Avenida Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, Centro, Vitória/ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>48589,56</ValorInicial><ValorFinal>48589,56</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.379.701/0001-05</CnpjFormatado><Id>28958</Id></row>
<row _id="157"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66629063	</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00026/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARINILDE GIUBERTI DOS SANTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>61929220715</CnpjFornecedor><Objeto>Este contrato tem por objeto a locação do imóvel localizado a Rua Muniz Freire, nº 247, Centro, Conceição da Barra/ES, medindo aproximadamente 65,67 m² de área construída, com escritura pública. No ato de assinatura deste contrato, deverá ser comprovada a acessibilidade do imóvel, em conformidade com a NBR ABNT 9050 e legislações correlatas, por meio de laudo ou declaração emitida por autoridade competente.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70800,00</ValorInicial><ValorFinal>70800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.061.929/2207-15</CnpjFormatado><Id>28979</Id></row>
<row _id="158"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68389973</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00036/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor> OLGA MARIA SILVEIRA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>12097307000131</CnpjFornecedor><Objeto>Espelho convexo panorâmico.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>920,00</ValorInicial><ValorFinal>920,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.097.307/0001-31</CnpjFormatado><Id>28982</Id></row>
<row _id="159"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71050167</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>004/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4234330000100</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DIÁRIA ELETRÔNICA DE DIÁRIOS OFICIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1569,48</ValorInicial><ValorFinal>1569,48</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.234.330/0001-00</CnpjFormatado><Id>28984</Id></row>
<row _id="160"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69656975</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00012/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de elemento filtrante e filtro de água.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>572,40</ValorInicial><ValorFinal>572,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>28998</Id></row>
<row _id="161"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>016/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETOP/00003/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65295172000185</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>101821,88</ValorInicial><ValorFinal>101821,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>65.295.172/0001-85</CnpjFormatado><Id>29038</Id></row>
<row _id="162"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68539134</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0013/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MUNDIAL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7482443000105</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2747305,92</ValorInicial><ValorFinal>2747305,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.482.443/0001-05</CnpjFormatado><Id>29058</Id></row>
<row _id="163"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>71377786</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0028/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>REFRIGERACAO TRES IRMAOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9360658000189</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado com Fornecimento de Peças.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>90176,64</ValorInicial><ValorFinal>90176,64</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.360.658/0001-89</CnpjFormatado><Id>29078</Id></row>
<row _id="164"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68543867</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10461277000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE EM FOLHA FORMATO OFICIO II.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36510,00</ValorInicial><ValorFinal>36510,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.461.277/0001-75</CnpjFormatado><Id>29118</Id></row>
<row _id="165"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>64559459</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/ADERES/00006/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65295172000185</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>129821,22</ValorInicial><ValorFinal>129821,22</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>65.295.172/0001-85</CnpjFormatado><Id>29119</Id></row>
<row _id="166"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67048544</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00022/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor> OSVALDO RIBETTI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>3632038000175</CnpjFornecedor><Objeto>Botijão de gás GLP</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2057,00</ValorInicial><ValorFinal>2057,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.632.038/0001-75</CnpjFormatado><Id>29120</Id></row>
<row _id="167"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69181039</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>0005/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00024/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5812762000106</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (014/2014 - SEGER)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4309,00</ValorInicial><ValorFinal>4309,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.812.762/0001-06</CnpjFormatado><Id>29121</Id></row>
<row _id="168"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67720277</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISPINA CARMEM SOUZA DO NASCIMENTO-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>341746000169</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de envelope timbrado pardo.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2250,00</ValorInicial><ValorFinal>2250,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.341.746/0001-69</CnpjFormatado><Id>29122</Id></row>
<row _id="169"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>71217223</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0091/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>31804909000126</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Reagente (Triacell, Revercell e Controcell) para o Banco de Sangue.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1320,00</ValorInicial><ValorFinal>1320,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.804.909/0001-26</CnpjFormatado><Id>29123</Id></row>
<row _id="170"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68510950</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0004/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>69034668000156</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de administração de convênio refeição/alimentação</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>953848,92</ValorInicial><ValorFinal>953848,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>69.034.668/0001-56</CnpjFormatado><Id>29124</Id></row>
<row _id="171"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67762808</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00018/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WILLIAM DE ANDRADE BULLERJAHN - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18165087000112</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de manutenção em aparelho de ar condicionado. (CEIB).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2697,00</ValorInicial><ValorFinal>2697,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.165.087/0001-12</CnpjFormatado><Id>29125</Id></row>
<row _id="172"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67039715</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0186/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00014/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17357894000174</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de proporcionador de espuma. Compra coletiva.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13500,00</ValorInicial><ValorFinal>13500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.357.894/0001-74</CnpjFormatado><Id>29126</Id></row>
<row _id="173"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70034001</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00013/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor> VITRAN ENGENHARIA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5465979000278</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vistoria mecânica com emissão de laudo.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200,00</ValorInicial><ValorFinal>200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.465.979/0002-78</CnpjFormatado><Id>29138</Id></row>
<row _id="174"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69769982</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0016/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>RESULTADO DE COMPRA/IDAF/93929/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>RESULTADO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO (SOLUÇÃO TAMPÃO)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1595,79</ValorInicial><ValorFinal>1595,79</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>29158</Id></row>
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<row _id="176"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71901817/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00096/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>25183468000351</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1315400,44</ValorInicial><ValorFinal>1315400,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>25.183.468/0003-51</CnpjFormatado><Id>29180</Id></row>
<row _id="177"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65536835</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0014/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01381/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>66453879000135</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 01

REDE DE NEBLINA, PANO DE REDE, CAPECETES E DEMAIS OBJETOS DO TERMO DE REFERÊNCIA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18700,00</ValorInicial><ValorFinal>18700,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>66.453.879/0001-35</CnpjFormatado><Id>29181</Id></row>
<row _id="178"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65536835</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0014/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>RESULTADO DE COMPRA/IDAF/88997/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>RESULTADO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SEA &amp; NAUTICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>70994140000108</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 02
REDE DE NEBLINA, PANO DE REDE, CAPECETES E DEMAIS OBJETOS DO TERMO DE REFERÊNCIA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5998,50</ValorInicial><ValorFinal>5998,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>70.994.140/0001-08</CnpjFormatado><Id>29198</Id></row>
<row _id="179"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69313806</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59456277000176</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de serviços de Suporte Técnico Avançado Oracle, denominado ¿Advanced Customer Services - ACS¿ que compreende serviços prioritários remotos e atendimentos on site</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>503398,25</ValorInicial><ValorFinal>503398,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>59.456.277/0001-76</CnpjFormatado><Id>29218</Id></row>
<row _id="180"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68096798</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00303/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor> ROBUSTA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>17251946000123</CnpjFornecedor><Objeto>Compensado naval 10mm com as dimensões 1600mm x 22000mm </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1583,25</ValorInicial><ValorFinal>1583,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.251.946/0001-23</CnpjFormatado><Id>29238</Id></row>
<row _id="181"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>6878893</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00006/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5084177000137</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11147,50</ValorInicial><ValorFinal>11147,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.084.177/0001-37</CnpjFormatado><Id>29258</Id></row>
<row _id="182"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67435700</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>121/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00015/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>4051013000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos de proteção química e proteção individual. Bota de combate a incêndio. CDA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30030,00</ValorInicial><ValorFinal>30030,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.051.013/0001-40</CnpjFormatado><Id>29278</Id></row>
<row _id="183"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69183660</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00019/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Certificados de conclusão de cursos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2400,00</ValorInicial><ValorFinal>2400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>29279</Id></row>
<row _id="184"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>71598391</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RAFAEL BARCELOS 09522756784</Fornecedor><CnpjFornecedor>22806837000165</CnpjFornecedor><Objeto>TROCA DO TRABLET DO FESTIVAL 100 SEGUNDOS DE CIENCIA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1512,68</ValorInicial><ValorFinal>1512,68</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>22.806.837/0001-65</CnpjFormatado><Id>29299</Id></row>
<row _id="185"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70292027</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00040/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SELETA CORRETORA ADM E CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13810983000173</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Seguro (DPEM), obrigatório de danos pessoais causados por embarcações ou por cargas.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1762,40</ValorInicial><ValorFinal>1762,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.810.983/0001-73</CnpjFormatado><Id>29358</Id></row>
<row _id="186"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69895988</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0014/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00006/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>V &amp; M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10572064000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição Papel Higiênico e papel Toalha</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11324,00</ValorInicial><ValorFinal>11324,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.572.064/0001-10</CnpjFormatado><Id>29359</Id></row>
<row _id="187"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70872309</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0033/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00064/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DEX EXTINTORES LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27543735000118</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de extintor de incêndio, recarga e teste hidrostático.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7299,90</ValorInicial><ValorFinal>7299,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.543.735/0001-18</CnpjFormatado><Id>29379</Id></row>
<row _id="188"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70790990</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00057/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL MUITO BOM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>12879331000122</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de banqueta e cavalete dobrável para equipar as viaturas de emergencias ambientais.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3083,20</ValorInicial><ValorFinal>3083,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.879.331/0001-22</CnpjFormatado><Id>29398</Id></row>
<row _id="189"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66814944</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0013/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NET SERVICE S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>427205000158</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE GARANTIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS IP ASSOCIADOS À REDE METRO-ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>913000,00</ValorInicial><ValorFinal>913000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.427.205/0001-58</CnpjFormatado><Id>29418</Id></row>
<row _id="190"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>66393817</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0074/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>61591459000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>340000,00</ValorInicial><ValorFinal>340000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>61.591.459/0001-00</CnpjFormatado><Id>29419</Id></row>
<row _id="191"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68226225</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0009/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00008/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BRUNO EVERSON DE NADAI 07394817709 </Fornecedor><CnpjFornecedor>17120281000119</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de garantia</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-08-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>341999,28</ValorInicial><ValorFinal>341999,28</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.120.281/0001-19</CnpjFormatado><Id>29420</Id></row>
<row _id="192"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71164669</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00055/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LINDALVA MORAES DA SILVA 89319915253</Fornecedor><CnpjFornecedor>22047759000162</CnpjFornecedor><Objeto>MARMITEX; DIÂMETRO DA EMBALAGEM: 18 CM; MATERIAL DA EMBALAGEM: ALUMÍNIO OU POLIESTIRENO EXPANDIDO - </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>22.047.759/0001-62</CnpjFormatado><Id>29421</Id></row>
<row _id="193"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67508499</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0183/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL ANAZUS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>36396059000198</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRESSA DE GAZE, ATADURA DE CREPE 10 CM, ATADURA DE CREPE 15CM, ESPARADRAPO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10290,00</ValorInicial><ValorFinal>10290,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.396.059/0001-98</CnpjFormatado><Id>29422</Id></row>
<row _id="194"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69269688</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0007/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SJF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>2542308000194</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de manutenção</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24611,88</ValorInicial><ValorFinal>24611,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.542.308/0001-94</CnpjFormatado><Id>29425</Id></row>
<row _id="195"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67879730</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0171/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SEA &amp; NAUTICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>70994140000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de reboque de barcos de alumínio. Seção de transportes.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15430,00</ValorInicial><ValorFinal>15430,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>70.994.140/0001-08</CnpjFormatado><Id>29426</Id></row>
<row _id="196"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70387370</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00015/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S L PIMENTEL - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17770922000180</CnpjFornecedor><Objeto>Material para manutenção das instalações físicas do 4ºBBM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1055,00</ValorInicial><ValorFinal>1055,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.770.922/0001-80</CnpjFormatado><Id>29427</Id></row>
<row _id="197"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>66878535</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>064/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00010/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15862996000111</CnpjFornecedor><Objeto>UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRÇOS Nº077/2014 DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, PARA AQUISIÇÃO DE KITS LANCHE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4609,00</ValorInicial><ValorFinal>4609,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.862.996/0001-11</CnpjFormatado><Id>29438</Id></row>
<row _id="198"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70787310</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00010/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5362142000112</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de leitura diária das publicações oficiais e posterior encaminhamento das respectivas intimações em que seja parte o PRODEST à sua Assessoria Jurídica.

</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>600,00</ValorInicial><ValorFinal>600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.362.142/0001-12</CnpjFormatado><Id>29478</Id></row>
<row _id="199"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70989397</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00064/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>JARDIM COMERCIO &amp; SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>8722213000139</CnpjFornecedor><Objeto>Maquina de fumaça.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4094,70</ValorInicial><ValorFinal>4094,70</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.722.213/0001-39</CnpjFormatado><Id>29498</Id></row>
<row _id="200"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71842080/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00073/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7155379000158</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL LOTE 01</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>126434,58</ValorInicial><ValorFinal>126434,58</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.155.379/0001-58</CnpjFormatado><Id>29500</Id></row>
<row _id="201"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>70386668</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IJSN/00003/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67071001000360</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de Locação de Equipamentos de Telecomunicações.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11380,86</ValorInicial><ValorFinal>11380,86</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>67.071.001/0003-60</CnpjFormatado><Id>29501</Id></row>
<row _id="202"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68389108</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00044/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIFEMAQ FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>12079253000181</CnpjFornecedor><Objeto>Moto Esmeril</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18498,00</ValorInicial><ValorFinal>18498,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.079.253/0001-81</CnpjFormatado><Id>29502</Id></row>
<row _id="203"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70387370</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00017/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LOVATTI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>244786000192</CnpjFornecedor><Objeto>Material para manutenção das instalações físicas do 4ºBBM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>147,30</ValorInicial><ValorFinal>147,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.244.786/0001-92</CnpjFormatado><Id>29504</Id></row>
<row _id="204"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65536932</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0012/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>RESULTADO DE COMPRA/IDAF/87377/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>RESULTADO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UEDSON SERGIO DE PINHO CARVALHO - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>32424095000167</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FAÇÕES, MARRETAS, MACHADINHAS E TESOURA CORTA-GALHO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7640,00</ValorInicial><ValorFinal>7640,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.424.095/0001-67</CnpjFormatado><Id>29518</Id></row>
<row _id="205"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67989390</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0170/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>F. CAMPAGNOLI JUNIOR DO MERGULHO - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>35967215000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material para suporte  na área de manutenção de equipamentos de mergulho autônomo.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19088,00</ValorInicial><ValorFinal>19088,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>35.967.215/0001-60</CnpjFormatado><Id>29538</Id></row>
<row _id="206"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70387370</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00016/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>THAISA ROSARIO CAETANO E CIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7890909000101</CnpjFornecedor><Objeto>Material para manutenção das instalações físicas do 4ºBBM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>389,40</ValorInicial><ValorFinal>389,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.890.909/0001-01</CnpjFormatado><Id>29540</Id></row>
<row _id="207"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68388772</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00367/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>C A L ALVES INFORMÁTICA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>Limatão para Motosserra.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5448,00</ValorInicial><ValorFinal>5448,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>29541</Id></row>
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<row _id="210"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68389191</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0003/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00049/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIFEMAQ FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>12079253000181</CnpjFornecedor><Objeto>Motosserra MS 250.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>67500,00</ValorInicial><ValorFinal>67500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.079.253/0001-81</CnpjFormatado><Id>29578</Id></row>
<row _id="211"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69676801</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00037/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MFX SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>14211567000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4390,00</ValorInicial><ValorFinal>4390,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.211.567/0001-11</CnpjFormatado><Id>29698</Id></row>
<row _id="212"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69561354</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0012/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00019/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ACECO TI S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>43209436000106</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de manutenção de DataCenter.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4054022,32</ValorInicial><ValorFinal>4054022,32</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>43.209.436/0001-06</CnpjFormatado><Id>29718</Id></row>
<row _id="213"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>71415629</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS &amp; CONTABILIDADE LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>9489558000157</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62676,00</ValorInicial><ValorFinal>62676,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.489.558/0001-57</CnpjFormatado><Id>29719</Id></row>
<row _id="214"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70601208</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02223/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES</Fornecedor><CnpjFornecedor>20320503000402</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LIVROS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>303,05</ValorInicial><ValorFinal>303,05</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>20.320.503/0004-02</CnpjFormatado><Id>29738</Id></row>
<row _id="215"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70601208</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>DISPENSA DE LICITAÇÃO</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02226/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>TECHNICAL BOOKS LIVRARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1549544000170</CnpjFornecedor><Objeto>ITEM 02 (CODIGO 133563) DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 101380  (REGISTRADO COMO N.EDESPESA/IDAF/02223/2015) POIS SOMENTE A TECHNICAL BOOKS COTOU O ITEM (R$ 210,00).

JUSTIFICATIVA NO ANEXO DESPACHO "DESPACHO OCORRENCIA 00001"
</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>210,00</ValorInicial><ValorFinal>210,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.549.544/0001-70</CnpjFormatado><Id>29758</Id></row>
<row _id="216"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65188080</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00019/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KASSIANO DE PAULA CASTRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>2772764702</CnpjFornecedor><Objeto>Este contrato tem por objeto a locação do imóvel localizado na Avenida José de Alexandre, nº 560, Centro, Guaçuí/ES, com área construída no térreo de 312,00m², registrado sob o nº 1/7.538, L° 2-AQ, fls. 153 em 15/09/2015.
 A presente locação visa a atender finalidade pública, sendo o imóvel locado utilizado para instalação e funcionamento da CIRETRAN DE GUAÇUÍ/ES.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>196146,00</ValorInicial><ValorFinal>196146,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.002.772/7647-02</CnpjFormatado><Id>29759</Id></row>
<row _id="217"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71460284</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02187/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>MARCIO MATOS ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31817018000104</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento e instalação de bomba d' água para o Posto de Divisa Amarílio Lunz</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2500,00</ValorInicial><ValorFinal>2500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.817.018/0001-04</CnpjFormatado><Id>29778</Id></row>
<row _id="218"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69346330</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00298/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>9534577000158</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de caixa acoplada para vaso sanitária.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2305,60</ValorInicial><ValorFinal>2305,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.534.577/0001-58</CnpjFormatado><Id>29799</Id></row>
<row _id="219"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71304053</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0022/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02167/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>LADERQUIMICA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39401682000180</CnpjFornecedor><Objeto>SORO FETAL BOVINO, DETERGENTE TRITON X-100, REAGENTES.

Observação: Fornecedor CRIPION TECNOLOGIA LTDA venceu o(s) lote(s) (LT 001) no valor total de: 361,00 Fornecedor Laderquimica Comercial LTDA venceu o(s) lote(s) (LT 002) no valor total de: 668,25 Fornecedor Laderquimica Comercial LTDA foi desclassificado para o(s) lote(s) (LT 003) </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>668,25</ValorInicial><ValorFinal>668,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.401.682/0001-80</CnpjFormatado><Id>29818</Id></row>
<row _id="220"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71304053</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0022/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02168/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>LADERQUIMICA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39401682000180</CnpjFornecedor><Objeto>SORO FETAL BOVINO, DETERGENTE TRITON X-100, REAGENTES.

Observação: Fornecedor CRIPION TECNOLOGIA LTDA venceu o(s) lote(s) (LT 001) no valor total de: 361,00 Fornecedor Laderquimica Comercial LTDA venceu o(s) lote(s) (LT 002) no valor total de: 668,25 Fornecedor Laderquimica Comercial LTDA foi desclassificado para o(s) lote(s) (LT 003) </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>805,80</ValorInicial><ValorFinal>805,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.401.682/0001-80</CnpjFormatado><Id>29819</Id></row>
<row _id="221"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71304053</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0022/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02216/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CRIPION TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>68196781000175</CnpjFornecedor><Objeto>SORO FETAL BOVINO, DETERGENTE TRITON X-100, REAGENTES.

Observação: Fornecedor CRIPION TECNOLOGIA LTDA venceu o(s) lote(s) (LT 001) no valor total de: 361,00 Fornecedor Laderquimica Comercial LTDA venceu o(s) lote(s) (LT 002) no valor total de: 668,25 Fornecedor Laderquimica Comercial LTDA foi desclassificado para o(s) lote(s) (LT 003) </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>361,00</ValorInicial><ValorFinal>361,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>68.196.781/0001-75</CnpjFormatado><Id>29821</Id></row>
<row _id="222"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67714129</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>139/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00193/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>9534577000158</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de uso geral para manutenção do CBMES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12141,65</ValorInicial><ValorFinal>12141,65</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.534.577/0001-58</CnpjFormatado><Id>29859</Id></row>
<row _id="223"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>71425926</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0032/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00029/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1266272000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Caminhão Baú refrigerado para atender através do Convênio MPA 28/2014.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159800,00</ValorInicial><ValorFinal>159800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.266.272/0001-09</CnpjFormatado><Id>29918</Id></row>
<row _id="224"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71338632/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00098/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EPIFANIO CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18321195000137</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IDIOMAS DE VILA VELHA NA EEEFM FLORENTINO AVIDOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>85199,32</ValorInicial><ValorFinal>85199,32</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.321.195/0001-37</CnpjFormatado><Id>29920</Id></row>
<row _id="225"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70584842</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>RESULTADO DE COMPRA/IDAF/96289/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>RESULTADO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Formulários Impressos</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70169,90</ValorInicial><ValorFinal>70169,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>29921</Id></row>
<row _id="226"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71855700/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00099/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MATIX CONSTRUTORA LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>19478201000127</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FABRICAÇÃO ESPECIAL NA EEEUEF OURO VERDE, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5530,38</ValorInicial><ValorFinal>5530,38</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>19.478.201/0001-27</CnpjFormatado><Id>29922</Id></row>
<row _id="227"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71370692/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00105/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MATIX CONSTRUTORA LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>19478201000127</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE ADEQUAÇÃO DA CALÇADA DA EEEFM IRMÃ MARIA HORTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51613,78</ValorInicial><ValorFinal>51613,78</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>19.478.201/0001-27</CnpjFormatado><Id>29923</Id></row>
<row _id="228"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71337776/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00103/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>G 4 CONSTRUTORA EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344807000111</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM GERALDO COSTA ALVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>238785,35</ValorInicial><ValorFinal>238785,35</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.344.807/0001-11</CnpjFormatado><Id>29924</Id></row>
<row _id="229"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65554108</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00106/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor> ASSOCIACAO DE DEFICIENTES VISUAIS DE JAGUARE - ESTADO DO ESPIRITO SANTO </Fornecedor><CnpjFornecedor>3079392000114</CnpjFornecedor><Objeto>Atendimento a Educação Especial.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23455,44</ValorInicial><ValorFinal>23455,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.079.392/0001-14</CnpjFormatado><Id>29938</Id></row>
<row _id="230"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71338268/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00091/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EPIFANIO CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18321195000137</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE REFORMA DOS BANHEIROS E EXECUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA EEEFM JUDITH LEAO CASTELO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>77120,36</ValorInicial><ValorFinal>77120,36</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.321.195/0001-37</CnpjFormatado><Id>29958</Id></row>
<row _id="231"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71491309/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00101/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDIFICA ENGENHARIA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10965509000122</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE DEMOLIÇÃO E FECHAMENTO PROVISÓRIO DO MURO EXTERNO DA EEEFM AFONSO CLÁUDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>75878,63</ValorInicial><ValorFinal>75878,63</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.965.509/0001-22</CnpjFormatado><Id>29978</Id></row>
<row _id="232"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>69888868</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00010/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>8602745000132</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de apólice de seguro coletivo contra acidentes pessoais para estagiários </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24049,44</ValorInicial><ValorFinal>24049,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.602.745/0001-32</CnpjFormatado><Id>29998</Id></row>
<row _id="233"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71881425</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02160/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CAC COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4344817000138</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Serviços de Coffee Break</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3750,00</ValorInicial><ValorFinal>3750,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.344.817/0001-38</CnpjFormatado><Id>29999</Id></row>
<row _id="234"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63298562</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IPAJM/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ISH TECNOLOGIA S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>1707536000104</CnpjFornecedor><Objeto>SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO CORPORATIVAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2014 (PRODEST)</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25763,30</ValorInicial><ValorFinal>25763,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.707.536/0001-04</CnpjFormatado><Id>30018</Id></row>
<row _id="235"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68569815</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00363/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>15012532000116</CnpjFornecedor><Objeto>Roupa de proteção química para treinamento.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23040,00</ValorInicial><ValorFinal>23040,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.012.532/0001-16</CnpjFormatado><Id>30038</Id></row>
<row _id="236"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>64824730</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO EKOBÊ BRASIL</Fornecedor><CnpjFornecedor>10971051000114</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA AQUÁTICA E DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS ¿ CONCEIÇÃO DA BARRA-ES</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>208120,00</ValorInicial><ValorFinal>208120,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.971.051/0001-14</CnpjFormatado><Id>30058</Id></row>
<row _id="237"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>70243778</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>002/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00003/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>a prestação de serviços de Reprografia e Gráfica Rápida, cujas características técnicas estão descritas no Anexo I do contrato</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>179373,00</ValorInicial><ValorFinal>179373,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>30079</Id></row>
<row _id="238"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>69659826</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162790000120</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de tecnologia da informação, cujo detalhamento, especificações e condições encontram-se no anexo I do presente instrumento.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>85048,56</ValorInicial><ValorFinal>85048,56</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.162.790/0001-20</CnpjFormatado><Id>30080</Id></row>
<row _id="239"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>71999965</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00006/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27065150000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE UMA ASSINATURA DIARIA DO PERIODICO A TRIBUNA PARA ATENDER A SEDE DA SECTI.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>635,46</ValorInicial><ValorFinal>635,46</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.065.150/0001-30</CnpjFormatado><Id>30098</Id></row>
<row _id="240"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>69373582</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Constitui objeto do presente contrato as publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessária</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>114000,00</ValorInicial><ValorFinal>114000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>30118</Id></row>
<row _id="241"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>68882084</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de Vales Transporte do Sistema Transcol aos servidores e estagiários do IEMA, para quaisquer veículos de transporte coletivo urbano, em linhas regulares e com tarifas fixadas pelos meios legais, excetuadas as linhas de transporte especiais.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>90000,00</ValorInicial><ValorFinal>90000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>30138</Id></row>
<row _id="242"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69559597</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0011/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>9049833000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>99600,00</ValorInicial><ValorFinal>99600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.049.833/0001-11</CnpjFormatado><Id>30158</Id></row>
<row _id="243"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>65093402</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00008/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AQUA AMBIENTAL,OCEANOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8296611000211</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - PARA MAPEAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS HABITAT MARINHO NA REGIÃO DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MARINHA ESTADUAL</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>475000,00</ValorInicial><ValorFinal>475000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>65093402</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>08.296.611/0002-11</CnpjFormatado><Id>30159</Id></row>
<row _id="244"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70159599/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00112/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDACAO CARLOS CHAGAS  </Fornecedor><CnpjFornecedor>60555513000190</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO , PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR B DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NO QUANTITATIVO DE 1.178, DISTRIBUÍDAS NAS DISCIPLINAS E MUNICÍPIOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1439400,00</ValorInicial><ValorFinal>1439400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>60.555.513/0001-90</CnpjFormatado><Id>30200</Id></row>
<row _id="245"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70197954</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00109/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ISH TECNOLOGIA S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>1707536000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RENEWAL DO SOFTWARE SYMANTEC PROTECTION SUITE E RENEWAL DE FIREWALLS JUNIPER SSG 520 E SSG 550.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>205380,00</ValorInicial><ValorFinal>205380,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.707.536/0001-04</CnpjFormatado><Id>30201</Id></row>
<row _id="246"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>69850135</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>020/2014-SEGER</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00009/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DI CASTELLI SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>3919852000175</CnpjFornecedor><Objeto>O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de carimbos</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13700,60</ValorInicial><ValorFinal>13700,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.919.852/0001-75</CnpjFormatado><Id>30203</Id></row>
<row _id="247"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>69396850</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00006/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OLIMPICA COMÉRCIO E SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>2905041000152</CnpjFornecedor><Objeto>Este contrato tem por objeto a aquisição de produtos de alimentação para atender aos funcionários e voluntários que combatem a incêndios florestais nos parques estaduais administrados pelo IEMA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62775,00</ValorInicial><ValorFinal>62775,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.905.041/0001-52</CnpjFormatado><Id>30218</Id></row>
<row _id="248"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70388865</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0010/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00020/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>16697776000142</CnpjFornecedor><Objeto>Guarda e Vigilância</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>331200,00</ValorInicial><ValorFinal>331200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>16.697.776/0001-42</CnpjFormatado><Id>30238</Id></row>
<row _id="249"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70717001</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0015/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00010/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1950467000165</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PROCESSAM. DE ALIMENTOS E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>120000,00</ValorInicial><ValorFinal>120000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.950.467/0001-65</CnpjFormatado><Id>30258</Id></row>
<row _id="250"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>70992061</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>016/2015-SEGER</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65295172000185</CnpjFornecedor><Objeto>objeto LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>269288,30</ValorInicial><ValorFinal>269288,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>65.295.172/0001-85</CnpjFormatado><Id>30278</Id></row>
<row _id="251"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72262630/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00107/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>25183468000351</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20140140,72</ValorInicial><ValorFinal>20140140,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>25.183.468/0003-51</CnpjFormatado><Id>30298</Id></row>
<row _id="252"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>67912036</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0031/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RODRIGO MAROSTICA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20292040000161</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESTANTE </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>137997,00</ValorInicial><ValorFinal>137997,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>20.292.040/0001-61</CnpjFormatado><Id>30299</Id></row>
<row _id="253"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65276833</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0007/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01167/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>68337658000399</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEIOS DE CULTURA E ANTIBIÓTICOS, em conformidade com quantidades e especificações contidas no Anexo I do presente Edital.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3724,77</ValorInicial><ValorFinal>3724,77</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>68.337.658/0003-99</CnpjFormatado><Id>30300</Id></row>
<row _id="254"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>008/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>008/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00010/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CAC COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4344817000138</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃO, MANTEIGA, LEITE - AO DIO/ES, PARA CONSUMO DE SEUS SERVIDORES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>48248,64</ValorInicial><ValorFinal>48248,64</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.344.817/0001-38</CnpjFormatado><Id>30318</Id></row>
<row _id="255"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>71384596</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00010/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>33402892000106</CnpjFornecedor><Objeto>Constitui objeto do presente contrato, implantar no INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO - IEMA, um serviço de visualização, atualização, impressão e gerenciamento de normas técnicas da ABNT via WEB, e montagem de uma coleção atualizada automaticamente de 100 normas técnicas ABNT (NBR) e MERCOSUL (AMN).</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5639,73</ValorInicial><ValorFinal>5639,73</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>33.402.892/0001-06</CnpjFormatado><Id>30338</Id></row>
<row _id="256"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70573565</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00065/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>7857433000107</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO QUÍMICA PORTÁTIL DE GASES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>130789,00</ValorInicial><ValorFinal>130789,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.857.433/0001-07</CnpjFormatado><Id>30358</Id></row>
<row _id="257"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70790728</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0036/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00412/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>17048568000185</CnpjFornecedor><Objeto>pá de bico, Enxada larga e caixa de ferramentas todos antifaiscante </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22123,95</ValorInicial><ValorFinal>22123,95</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.048.568/0001-85</CnpjFormatado><Id>30359</Id></row>
<row _id="258"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72262540/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00108/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>25183468000351</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA. LOTE 04</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28983598,08</ValorInicial><ValorFinal>28983598,08</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>25.183.468/0003-51</CnpjFormatado><Id>30360</Id></row>
<row _id="259"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>64527310</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00022/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VITA COMERCIAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>891123000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11220,00</ValorInicial><ValorFinal>11220,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.891.123/0001-60</CnpjFormatado><Id>30361</Id></row>
<row _id="260"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70206279</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00023/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO TRAJETO RESIDENCIA/SEJUS/RESIDENCIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>278124,00</ValorInicial><ValorFinal>278124,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>30362</Id></row>
<row _id="261"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70631077</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00019/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>2373492000196</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AS PRESAS CUSTODIADAS NO CPFCI</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>515844,00</ValorInicial><ValorFinal>515844,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.373.492/0001-96</CnpjFormatado><Id>30363</Id></row>
<row _id="262"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71864059/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00086/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JOSE CARLOS GROMANN KAISER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5612450000159</CnpjFornecedor><Objeto>TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10300,50</ValorInicial><ValorFinal>10300,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.612.450/0001-59</CnpjFormatado><Id>30366</Id></row>
<row _id="263"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>64291499</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0020/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00003/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALIMENTARES REFEICOES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>14086728000192</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA AS DETENTAS DO CENTRO PRISIONAL FEMININO DE COLATINA - CPFCOL E SEUS FILHOS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6659528,88</ValorInicial><ValorFinal>6659528,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.086.728/0001-92</CnpjFormatado><Id>30367</Id></row>
<row _id="264"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>67605052</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00021/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8088938000117</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO DE COSTURA PARA A IMPLANTAÇÃO DA OFICINA PERMANENTE DE CORTE E COSTURA DO CPFCOL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16700,00</ValorInicial><ValorFinal>16700,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.088.938/0001-17</CnpjFormatado><Id>30398</Id></row>
<row _id="265"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70786097</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00014/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GEOCONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4967131000101</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3006000,00</ValorInicial><ValorFinal>3006000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.967.131/0001-01</CnpjFormatado><Id>30399</Id></row>
<row _id="266"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69325928</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>RESULTADO DE COMPRA/IDAF/64597/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>RESULTADO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VANDERSON VERVLOET BESSA COMERCIO DE GAS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10734634000121</CnpjFornecedor><Objeto>GÁS DE COZINHA (GLP) - BOTIJA 13KG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1579,50</ValorInicial><ValorFinal>1579,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.734.634/0001-21</CnpjFormatado><Id>30418</Id></row>
<row _id="267"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>62586599/2013</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00102/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INFINITY NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11839323000190</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E EQUIPAMENTOS, RECURSOS HUMANOS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>118950,00</ValorInicial><ValorFinal>118950,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.839.323/0001-90</CnpjFormatado><Id>30421</Id></row>
<row _id="268"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68995270</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de reprografia e gráfica rápida.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>0,00</ValorInicial><ValorFinal>0,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>30438</Id></row>
<row _id="269"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68089279/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00095/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIATRIX - VIAGENS E TURISMO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>57082257000157</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa/instituição especializada na prestação de serviços de Intercâmbio Cultural para proporcionar a oferta de 10 (dez) bolsas de estudos no exterior, nas modalidades High School e/ou Curso Intensivo de Línguas (inglês e espanhol) para estudantes da rede pública estadual de ensino. LT 05</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>336000,00</ValorInicial><ValorFinal>336000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>57.082.257/0001-57</CnpjFormatado><Id>30459</Id></row>
<row _id="270"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65439880</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00028/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLEUZENIR RODRIGUES MORETE AGUIAR</Fornecedor><CnpjFornecedor>55752047749</CnpjFornecedor><Objeto>PAV DE DORES DO RIO PRETO - Este contrato tem por objeto a locação do imóvel, com 67,84 m² de área privativa, localizado na Rua Adair Furtado de Souza, Nº 222, Centro, Dores do Rio Preto/ES, CEP: 29.580-000, matriculado no Cartório de Imóveis da Comarca de Dores do Rio Preto/ES sob o nº 785, livro 2- ¿D¿, folha 785.
Visa a atender finalidade pública, sendo o imóvel locado utilizado para instalação e funcionamento do PAV DE DORES DO RIO PRETO/ES.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30960,00</ValorInicial><ValorFinal>30960,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.055.752/0477-49</CnpjFormatado><Id>30460</Id></row>
<row _id="271"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71907904/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00094/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIATRIX - VIAGENS E TURISMO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>57082257000157</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa/instituição especializada na prestação de serviços de Intercâmbio Cultural para proporcionar a oferta de 22 (vinte e dois) bolsas de estudos no exterior, nas modalidades High School e/ou Curso Intensivo de Línguas (inglês e espanhol) para estudantes da rede pública estadual de ensino. LOTE 04</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>599987,00</ValorInicial><ValorFinal>599987,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>57.082.257/0001-57</CnpjFormatado><Id>30478</Id></row>
<row _id="272"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68089279/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00089/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DAHER TURISMO LTDA-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>41053034000121</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa/instituição especializada na prestação de serviços de Intercâmbio Cultural para proporcionar a oferta de 20 (vinte) bolsas de estudos no exterior, nas modalidades High School e/ou Curso Intensivo de Línguas (inglês e espanhol) para estudantes da rede pública estadual de ensino. LOTE 03</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>609801,00</ValorInicial><ValorFinal>609801,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>41.053.034/0001-21</CnpjFormatado><Id>30479</Id></row>
<row _id="273"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71908013/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00088/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DAHER TURISMO LTDA-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>41053034000121</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa/instituição especializada na prestação de serviços de Intercâmbio Cultural para proporcionar a oferta de 10 (dez) bolsas de estudos no exterior, nas modalidades High School e/ou Curso Intensivo de Línguas (inglês e espanhol) para estudantes da rede pública estadual de ensino. lOTE 02</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>390992,50</ValorInicial><ValorFinal>390992,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>41.053.034/0001-21</CnpjFormatado><Id>30480</Id></row>
<row _id="274"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68089279/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00090/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DAHER TURISMO LTDA-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>41053034000121</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa/instituição especializada na prestação de serviços de Intercâmbio Cultural para proporcionar a oferta de 20 (vinte) bolsas de estudos no exterior, nas modalidades High School e/ou Curso Intensivo de Línguas (inglês e espanhol) para estudantes da rede pública estadual de ensino. LOTE 06</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>487995,00</ValorInicial><ValorFinal>487995,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>41.053.034/0001-21</CnpjFormatado><Id>30482</Id></row>
<row _id="275"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>Pregão Nº 007/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00013/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>776218000132</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de controle de pragas urbanas, conforme discriminado no anexo I deste Contrato.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33900,00</ValorInicial><ValorFinal>33900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.776.218/0001-32</CnpjFormatado><Id>30483</Id></row>
<row _id="276"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68089279/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00087/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DAHER TURISMO LTDA-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>41053034000121</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa/instituição especializada na prestação de serviços de Intercâmbio Cultural para proporcionar a oferta de 10 (dez) bolsas de estudos no exterior, nas modalidades High School e/ou Curso Intensivo de Línguas (inglês e espanhol) para estudantes da rede pública estadual de ensino. LOTE 01</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>329993,50</ValorInicial><ValorFinal>329993,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>41.053.034/0001-21</CnpjFormatado><Id>30484</Id></row>
<row _id="277"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68577125</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IPAJM/00216/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>IOB INFORMAÇOES OBJETIVAS E PUBLICAÇOES JURIDICAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>43217850000159</CnpjFornecedor><Objeto>Manual IOB eSOCIAL 360</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1844,85</ValorInicial><ValorFinal>1844,85</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>43.217.850/0001-59</CnpjFormatado><Id>30539</Id></row>
<row _id="278"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70740569</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00017/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1283814,00</ValorInicial><ValorFinal>1283814,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>30540</Id></row>
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<row _id="282"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71943781</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02391/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>67393181000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Licenciamento de Uso do Software ArcGIS </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>145753,96</ValorInicial><ValorFinal>145753,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>67.393.181/0001-34</CnpjFormatado><Id>30578</Id></row>
<row _id="283"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71210504</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0019/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00012/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LOPES COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27466036000111</CnpjFornecedor><Objeto>CAFÉ TORRADO E MOÍDO (PÓ DE CAFÉ)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13420,00</ValorInicial><ValorFinal>13420,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.466.036/0001-11</CnpjFormatado><Id>30598</Id></row>
<row _id="284"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69762848</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0028/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02435/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>13633230000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CAMUNDONGOS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6977,40</ValorInicial><ValorFinal>6977,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.633.230/0001-30</CnpjFormatado><Id>30618</Id></row>
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<row _id="288"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70655057</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/83337/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA PACK COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4832830000136</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGENIZAÇÃO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR), PARA ESTA SECONT.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4176,30</ValorInicial><ValorFinal>4176,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.832.830/0001-36</CnpjFormatado><Id>30699</Id></row>
<row _id="289"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70512671</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0036/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00030/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>28168052000190</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de manutenção preventiva e corretiva em elevador da SEAG.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12973,20</ValorInicial><ValorFinal>12973,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.168.052/0001-90</CnpjFormatado><Id>30718</Id></row>
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<row _id="295"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71091904</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00054/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de pasta com bolsa.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1225,00</ValorInicial><ValorFinal>1225,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>30838</Id></row>
<row _id="296"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70397821</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00035/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>F C F SANTOS COMERCIO E SERVICOS - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7420858000154</CnpjFornecedor><Objeto>Cópias de chave.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3103,00</ValorInicial><ValorFinal>3103,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.420.858/0001-54</CnpjFormatado><Id>30858</Id></row>
<row _id="297"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64559459</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00010/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65295172000185</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>175652,58</ValorInicial><ValorFinal>175652,58</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>65.295.172/0001-85</CnpjFormatado><Id>30878</Id></row>
<row _id="298"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70527164</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>RECREIO VITORIA VEÍCULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1973495000106</CnpjFornecedor><Objeto>REVISÃO DE GARANTIA DE VIATURAS VW AMAROK</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5456,00</ValorInicial><ValorFinal>5456,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.973.495/0001-06</CnpjFormatado><Id>30918</Id></row>
<row _id="299"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70427844</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00326/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CASA DO ADUBO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28138113000177</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material para manutenção dos jardins do QCG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>119,70</ValorInicial><ValorFinal>119,70</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.138.113/0001-77</CnpjFormatado><Id>30958</Id></row>
<row _id="300"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70427844</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00027/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9392396000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material para manutenção dos jardins do QCG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>371,80</ValorInicial><ValorFinal>371,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.392.396/0001-34</CnpjFormatado><Id>30978</Id></row>
<row _id="301"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71149767</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00375/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>INFINITY NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11839323000190</CnpjFornecedor><Objeto>Contr. de empr. p/ fornecimento de refeição p/ recepção de Autoridades Militares de outros Estados.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1487,90</ValorInicial><ValorFinal>1487,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.839.323/0001-90</CnpjFormatado><Id>30979</Id></row>
<row _id="302"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70962626</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00059/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39327556000122</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de passagem terrestre.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4887,52</ValorInicial><ValorFinal>4887,52</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.327.556/0001-22</CnpjFormatado><Id>30980</Id></row>
<row _id="303"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>010/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>010/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00012/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TETRAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39818984000158</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM, EMBALAGEM - COM FORNECIMENTO, COLETA E DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, NO INTERIOR DO ESTADO E NA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA; BEM COMO COLETA E DISTRIBUIÇÃO DO CADERNO NOTICIOSO, EM VITORIA-ES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>160792,80</ValorInicial><ValorFinal>160792,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.818.984/0001-58</CnpjFormatado><Id>31018</Id></row>
<row _id="304"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>70925488</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0010/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA VEICULOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16900,00</ValorInicial><ValorFinal>16900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>31038</Id></row>
<row _id="305"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71092331</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00047/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DOMOLO COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>4190345000106</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de válvula de descarga para mictório.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1650,00</ValorInicial><ValorFinal>1650,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.190.345/0001-06</CnpjFormatado><Id>31098</Id></row>
<row _id="306"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>71999744</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA </Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ASSINATURA DIÁRIA DO PERIÓDICO ¿A GAZETA¿, PARA ATENDEREM À SEDE DA SECTI.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>750,00</ValorInicial><ValorFinal>750,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>31118</Id></row>
<row _id="307"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64745708</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0027/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00034/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>13959157000190</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REBOCAMENTO DE VEÍCULOS (LOTE 3)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>216284,04</ValorInicial><ValorFinal>216284,04</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.959.157/0001-90</CnpjFormatado><Id>31138</Id></row>
<row _id="308"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>66915325</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S L PIMENTEL - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17770922000180</CnpjFornecedor><Objeto>UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2015 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>631,00</ValorInicial><ValorFinal>631,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.770.922/0001-80</CnpjFormatado><Id>31139</Id></row>
<row _id="309"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>72072350</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00585/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ALESSANDRA SOUZA DA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4511656754</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de artista musical acompanhado de conjunto vocal e instrumental</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12000,00</ValorInicial><ValorFinal>12000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.004.511/6567-54</CnpjFormatado><Id>31158</Id></row>
<row _id="310"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70601640</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>70601640</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00053/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS DE VITÓRIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27542505000134</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE CARTÓRIO (ABERTURA DE FIRMA, RECONHECIMENTO DE FIRMA E CÓPIA AUTENTICADA).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4310,00</ValorInicial><ValorFinal>4310,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.542.505/0001-34</CnpjFormatado><Id>31178</Id></row>
<row _id="311"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>66915325</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0019/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S L PIMENTEL - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17770922000180</CnpjFornecedor><Objeto>UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2015 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>631,00</ValorInicial><ValorFinal>631,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.770.922/0001-80</CnpjFormatado><Id>31198</Id></row>
<row _id="312"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>0112015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>011/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00015/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17843768000120</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA, INCLUINDO OS MATERIAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DO DIO/ES.</Objeto><TipoAquisicao>REFORMA DE EDIFÍCIO OU EQUIPAMENTO</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>119550,00</ValorInicial><ValorFinal>126782,77</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.843.768/0001-20</CnpjFormatado><Id>31359</Id></row>
<row _id="313"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68224168</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00063/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO MORALES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5934885000381</CnpjFornecedor><Objeto>Exame toxicológico.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9610,00</ValorInicial><ValorFinal>9610,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.934.885/0003-81</CnpjFormatado><Id>31398</Id></row>
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<row _id="315"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71909265/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00110/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11112423000110</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa/instituição especializada em ministrar aulas preparatórias para a 2ª etapa do processo seletivo UFES/2016 (PS/UFES 2016).</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>129750,00</ValorInicial><ValorFinal>129750,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.112.423/0001-10</CnpjFormatado><Id>31578</Id></row>
<row _id="316"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70558073</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00122/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MATIX CONSTRUTORA LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>19478201000127</CnpjFornecedor><Objeto>Obra de construção de Jardim Sensorial na Associação dos Amigos Autistas do Espírito Santo-AMES, município de Vitória/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26024,73</ValorInicial><ValorFinal>26024,73</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>19.478.201/0001-27</CnpjFormatado><Id>31598</Id></row>
<row _id="317"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68089279/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00118/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIATRIX - VIAGENS E TURISMO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>57082257000157</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de intercâmbio cultural para oferta de 08 (oito) bolsas de estudos na modalidade Curso Intensivo de Espanhol (Argentina).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>186848,96</ValorInicial><ValorFinal>186848,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>57.082.257/0001-57</CnpjFormatado><Id>31618</Id></row>
<row _id="318"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00137/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Antônio Carneiro Ribeiro, localizada no Município de Guaçuí/ES com fornecimento de materiais e mão de obra.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>127854,26</ValorInicial><ValorFinal>127854,26</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>31638</Id></row>
<row _id="319"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00138/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEFM Fraternidade e Luz, localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>181904,76</ValorInicial><ValorFinal>181904,76</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>31639</Id></row>
<row _id="320"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00128/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>Contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Margem do Itauninhas, localizada no município de Pinheiros/ES com fornecimento de materiais e mão de obra.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8411,85</ValorInicial><ValorFinal>8411,85</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>31698</Id></row>
<row _id="321"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00135/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEFM Antônio dos Santos Neves, localizada no Município de Boa Esperança/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>272543,59</ValorInicial><ValorFinal>272543,59</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>31718</Id></row>
<row _id="322"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00127/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEFM Atílio Vivacqua, localizada no Município de Vila Valério/ES</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>72523,64</ValorInicial><ValorFinal>72523,64</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>31738</Id></row>
<row _id="323"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65609247</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>017/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00066/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9392396000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de luvas e protetor auricular.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>59498,00</ValorInicial><ValorFinal>59498,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.392.396/0001-34</CnpjFormatado><Id>31998</Id></row>
<row _id="324"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>71619909</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0046/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00035/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIX SERVICOS - ES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>13729411000164</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, nas dependências da SEAG e Espaço Institucional da SEAG no Hortomercado, com o fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>81960,00</ValorInicial><ValorFinal>90070,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.729.411/0001-64</CnpjFormatado><Id>32038</Id></row>
<row _id="325"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70918384</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0038/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00081/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>15012532000116</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de conjunto de descontaminação.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>53900,00</ValorInicial><ValorFinal>53900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.012.532/0001-16</CnpjFormatado><Id>32058</Id></row>
<row _id="326"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>Dispensa de Licitação</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00014/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>16697776000142</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, de acordo com o Termo de Referência Anexo I e a discriminação que define a programação, os locais e horários constantes do Anexo II deste Contrato</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>235740,00</ValorInicial><ValorFinal>235740,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>16.697.776/0001-42</CnpjFormatado><Id>32079</Id></row>
<row _id="327"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71176900</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00310/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4686641000100</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO; ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>990,00</ValorInicial><ValorFinal>990,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.686.641/0001-00</CnpjFormatado><Id>32098</Id></row>
<row _id="328"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70386943</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00048/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO HUMBERTO GALTER - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39298898000161</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para serviço de plotagem para o CBMES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3910,00</ValorInicial><ValorFinal>3910,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.298.898/0001-61</CnpjFormatado><Id>32138</Id></row>
<row _id="329"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>003/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15454201000136</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO, À SEDE DESTE DIO/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>232428,00</ValorInicial><ValorFinal>232428,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.454.201/0001-36</CnpjFormatado><Id>32218</Id></row>
<row _id="330"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71002510</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00062/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EMERSON SANTANA E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14874401000185</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de tripé para câmera fotográfica, iluminador profissional e gravador de voz digital.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>835,00</ValorInicial><ValorFinal>835,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.874.401/0001-85</CnpjFormatado><Id>32278</Id></row>
<row _id="331"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>67633870</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00033/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva, Preventiva e Calibração de Equipamentos do tipo Balança Digital, com fornecimento de peças.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>75200,00</ValorInicial><ValorFinal>75200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>32338</Id></row>
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<row _id="333"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70601976</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00025/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WORK EXPRESS COMUNICACOES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21370151000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA DIVULGAÇÃO DA MARCA INSTITUCINAL DO CBMES. PREGAO ELETRONICO 191/2014. PROCESSO 67989886.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7312,00</ValorInicial><ValorFinal>7312,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.370.151/0001-01</CnpjFormatado><Id>32478</Id></row>
<row _id="334"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68223676</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00364/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ALILES MONTEIRO VIEIRA 05508484795</Fornecedor><CnpjFornecedor>13540305000138</CnpjFornecedor><Objeto>FITA SINALIZADORA ZEBRADA E  PAR DE LUVAS DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS CONFECCIONADA EM VAQUETA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32080,00</ValorInicial><ValorFinal>32080,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.540.305/0001-38</CnpjFormatado><Id>32498</Id></row>
<row _id="335"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69812780</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00028/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>15012532000116</CnpjFornecedor><Objeto>Filtro original  transparente 3 (três) estágios de filtragem com suporte  e acessórios </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1774,44</ValorInicial><ValorFinal>1774,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.012.532/0001-16</CnpjFormatado><Id>32499</Id></row>
<row _id="336"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70989680</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0055/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00093/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL TRIUNFO LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>17344558000197</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de conjuntos de batoques de madeira, luvas e resina.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>67522,40</ValorInicial><ValorFinal>67522,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.344.558/0001-97</CnpjFormatado><Id>32538</Id></row>
<row _id="337"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68842317</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00062/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>R2 COMERCIAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>13445617000162</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de aparelho de telefone com fio para todas as Unidades do CBMES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3030,00</ValorInicial><ValorFinal>3030,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.445.617/0001-62</CnpjFormatado><Id>32558</Id></row>
<row _id="338"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67880517</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00059/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL UNIPRO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>11718416000166</CnpjFornecedor><Objeto>Alavanca e machado.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18934,88</ValorInicial><ValorFinal>18934,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.718.416/0001-66</CnpjFormatado><Id>32598</Id></row>
<row _id="339"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70424683</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00023/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARCOS A DE OLIVEIRA METAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>80443788987</CnpjFornecedor><Objeto>Medalha formato circular com 45 mm</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4700,00</ValorInicial><ValorFinal>4700,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.080.443/7889-87</CnpjFormatado><Id>32658</Id></row>
<row _id="340"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69673314</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FERMACO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>28126738000119</CnpjFornecedor><Objeto>ELETRODUTO, DISJUNTOR FIO FITA... MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT NA CEPDEC</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>254,50</ValorInicial><ValorFinal>254,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.126.738/0001-19</CnpjFormatado><Id>32678</Id></row>
<row _id="341"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70292361</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00037/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>TWW DO BRASIL S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1126946000161</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM  VIA SMS PARA ENVIO DE ALERTA DE  RISCO DE INUNDAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4400,00</ValorInicial><ValorFinal>4400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.126.946/0001-61</CnpjFormatado><Id>32679</Id></row>
<row _id="342"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69677417</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DESTAK PERSIANAS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4150312000132</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de divisória em eucatex e forro de gesso acartonado.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1452,00</ValorInicial><ValorFinal>1452,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.150.312/0001-32</CnpjFormatado><Id>32799</Id></row>
<row _id="343"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>70328374</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>024/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00024/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8951474000120</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>465588,00</ValorInicial><ValorFinal>465588,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.951.474/0001-20</CnpjFormatado><Id>32838</Id></row>
<row _id="344"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>71612904</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/97892/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RODAO PNEUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32493504000187</CnpjFornecedor><Objeto>A presente compra tem por objeto a aquisição de pneus novos (primeira vida).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2754,00</ValorInicial><ValorFinal>2754,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.493.504/0001-87</CnpjFormatado><Id>32899</Id></row>
<row _id="345"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71269940</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00060/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INCOMES INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2672546000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE ARMARIO COFRE PARA SEÇAO DE MATERIAL BELICO. ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2014, PREGAO ELETRONICO Nº 083/2014.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17700,00</ValorInicial><ValorFinal>17700,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.672.546/0001-14</CnpjFormatado><Id>32900</Id></row>
<row _id="346"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67889719</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0175/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00012/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5965318000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de colar cervical de emergência neonatal.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>117799,00</ValorInicial><ValorFinal>117799,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.965.318/0001-20</CnpjFormatado><Id>32918</Id></row>
<row _id="347"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>71439722</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/96282/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS E IMPRESSOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECONT.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-02-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4405,50</ValorInicial><ValorFinal>4405,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>32938</Id></row>
<row _id="348"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70901260</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/93866/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RAFAEL BARCELOS 09522756784</Fornecedor><CnpjFornecedor>22806837000165</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMPONENTES DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DESTA SECONT.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1744,85</ValorInicial><ValorFinal>1744,85</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>22.806.837/0001-65</CnpjFormatado><Id>32998</Id></row>
<row _id="349"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70456690</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00003/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UARLISSON NOGUEIRA MARQUES DOS SANTOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10340730000195</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE TRANSFERÊNCIA, EMENDA E ABRAÇADEIRAS. CEPDEC.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15610,00</ValorInicial><ValorFinal>15610,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.340.730/0001-95</CnpjFormatado><Id>33038</Id></row>
<row _id="350"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67636802</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00056/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17357894000174</CnpjFornecedor><Objeto>Material para composição das viaturas de apoio operacional de salvamento</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28363,96</ValorInicial><ValorFinal>28363,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.357.894/0001-74</CnpjFormatado><Id>33054</Id></row>
<row _id="351"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71858148</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0056/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00072/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALTERNATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11629122000168</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de confecção de calendário com base.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9300,00</ValorInicial><ValorFinal>9300,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.629.122/0001-68</CnpjFormatado><Id>33056</Id></row>
<row _id="352"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71075500</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162790000120</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de tecnologia da informação.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1019997,00</ValorInicial><ValorFinal>1019997,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.162.790/0001-20</CnpjFormatado><Id>33057</Id></row>
<row _id="353"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70277257</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00017/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739 </Fornecedor><CnpjFornecedor>18498728000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>EXTINTO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2295,00</ValorInicial><ValorFinal>2295,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.498.728/0001-50</CnpjFormatado><Id>33098</Id></row>
<row _id="354"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>007/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>007/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00014/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>710799000100</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA E VENDA DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD, POR 36 MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-02-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>245000,00</ValorInicial><ValorFinal>245000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.710.799/0001-00</CnpjFormatado><Id>33121</Id></row>
<row _id="355"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66785618</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00017/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>M DE L GIURIATO - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11086270000183</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE EM BARRA 90G</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-04-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18060,00</ValorInicial><ValorFinal>18060,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.086.270/0001-83</CnpjFormatado><Id>33124</Id></row>
<row _id="356"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65594355</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00035/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUIZ CARLOS BRAGA </Fornecedor><CnpjFornecedor>99134454772</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de imovel para instalação e funcionamento do PAV DE BOA ESPERANÇA.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36000,00</ValorInicial><ValorFinal>36000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.099.134/4547-72</CnpjFormatado><Id>33128</Id></row>
<row _id="357"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64014355</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0013/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00014/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DATEN TECNOLOGIA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4602789000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e instalação de Equipamentos de Informática - Computadores.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>224758,00</ValorInicial><ValorFinal>224758,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.602.789/0001-01</CnpjFormatado><Id>33199</Id></row>
<row _id="358"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72770686</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>013/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00015/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21997155000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e instalação de Equipamentos de Informática-Notebooks.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17980,00</ValorInicial><ValorFinal>17980,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.997.155/0001-14</CnpjFormatado><Id>33200</Id></row>
<row _id="359"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69307555</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00012/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>STAR - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13627786000113</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de Copeiragem na Sede da JUCEES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30505,56</ValorInicial><ValorFinal>30505,56</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.627.786/0001-13</CnpjFormatado><Id>33218</Id></row>
<row _id="360"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72408987</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0016/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00013/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KURUMA VEICULOS S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>827783000181</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de um veículo automotor de passeio tipo sedan para uso da JUCEES, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante período de garantia.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>79490,00</ValorInicial><ValorFinal>79490,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.827.783/0001-81</CnpjFormatado><Id>33220</Id></row>
<row _id="361"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69307555</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00016/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>21232455000102</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de Conservação e Limpeza, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços na Sede e Escritórios Regionais da JUCEES. </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>258498,60</ValorInicial><ValorFinal>258498,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.232.455/0001-02</CnpjFormatado><Id>33224</Id></row>
<row _id="362"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65636112</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0015/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00018/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CASE TECNOLOGIA S/S LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>3453606000170</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento e suporte a sistemas operacionais, servidores, segurança e ativos de rede, mediante o uso de Unidade de Serviços Técnicos ¿ UST, como métrica de serviços, a ser consumido sob demanda, conforme quantitativos de uso previsto anualmente.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>162125,00</ValorInicial><ValorFinal>162125,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.453.606/0001-70</CnpjFormatado><Id>33232</Id></row>
<row _id="363"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68987781</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0014/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00017/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>32478364000178</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de manutenção preventiva e corretiva de Grupo Gerador da JUCEES, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17748,00</ValorInicial><ValorFinal>17748,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.478.364/0001-78</CnpjFormatado><Id>33243</Id></row>
<row _id="364"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65636112</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0015/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00019/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CASE TECNOLOGIA S/S LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>3453606000170</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento e suporte a bancos de dados e suas aplicações, mediante o uso de Unidade de Serviços Técnicos ¿ UST, como métrica de serviços, a ser consumido sob demanda.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>85230,00</ValorInicial><ValorFinal>85230,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.453.606/0001-70</CnpjFormatado><Id>33259</Id></row>
<row _id="365"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69248761</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00003/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AVOCAT - CONSULTORIA &amp; SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10542572000156</CnpjFornecedor><Objeto>Remoção e rebocamento de veículos.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>328270,92</ValorInicial><ValorFinal>328270,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.542.572/0001-56</CnpjFormatado><Id>33314</Id></row>
<row _id="366"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66585198</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0032/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSET-FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>7421865000170</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E  PRAGAS URBAN</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14000,00</ValorInicial><ValorFinal>14000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.421.865/0001-70</CnpjFormatado><Id>33315</Id></row>
<row _id="367"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69416265</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M.R. ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10831914000158</CnpjFornecedor><Objeto>REMOÇÃO E REBOCAMENTO DE VEÍCULOS
ATA DE REGISTROS DE PREÇOS DE REBOCAMENTO DE VEICULO</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>44391,66</ValorInicial><ValorFinal>44391,66</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.831.914/0001-58</CnpjFormatado><Id>33316</Id></row>
<row _id="368"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>67962378</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/73757/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>33402892000106</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE NORMAS ABNT/ISO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2732,87</ValorInicial><ValorFinal>2732,87</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>33.402.892/0001-06</CnpjFormatado><Id>33318</Id></row>
<row _id="369"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68735316</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AVOCAT - CONSULTORIA &amp; SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10542572000156</CnpjFornecedor><Objeto>REMOÇÃO E REBOCAMENTO DE VEÍCULOS.  REFERENTE A ATA DE REGISTRO N.º008/2014 (64745708)</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>233295,72</ValorInicial><ValorFinal>233295,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.542.572/0001-56</CnpjFormatado><Id>33361</Id></row>
<row _id="370"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70977798</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/91717/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J . F . ALVES MUDANCAS - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10223404000106</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em Mudanças em Geral.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>799,00</ValorInicial><ValorFinal>799,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.223.404/0001-06</CnpjFormatado><Id>33379</Id></row>
<row _id="371"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>Pregão Eletrônico no 005/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00012/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BF MUDANCAS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10539503000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E COISAS, COM MOTORISTA, mediante disponibilização de veículos com motorista, para atendimento das necessidades logísticas e administrativas, no suporte às atividades da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, cujas características técnicas estão descritas no Anexo I</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>83990,00</ValorInicial><ValorFinal>83990,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.539.503/0001-93</CnpjFormatado><Id>33398</Id></row>
<row _id="372"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>70664153</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>17048568000185</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO MATERIAIS PARA  MONTAGEM DOS LABORATORIOS DE HIGIENE OCUPACIONAL E DE SEGURANA DO TRABALHO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>600,00</ValorInicial><ValorFinal>600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.048.568/0001-85</CnpjFormatado><Id>33519</Id></row>
<row _id="373"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69016216</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00006/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>PUBLICAÇÕES DO DETRAN|ES NO DIÁRIO OFICIAL </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2870980,00</ValorInicial><ValorFinal>3001466,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>33539</Id></row>
<row _id="374"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71858601</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00465/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor> VALOR ECONOMICO S.A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>3687592000150</CnpjFornecedor><Objeto>ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VALOR ECONÔMICO E REVISTA CARTA CAPITAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>887,28</ValorInicial><ValorFinal>887,28</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.687.592/0001-50</CnpjFormatado><Id>33639</Id></row>
<row _id="375"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72239336</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00464/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO JOSE RAMIRIS ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>6109609000180</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO (COMERCIAL FÁBIO)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>178,50</ValorInicial><ValorFinal>178,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.109.609/0001-80</CnpjFormatado><Id>33641</Id></row>
<row _id="376"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71500553</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00067/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO INFO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20837281000149</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de fragmentadora de papeis.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3885,00</ValorInicial><ValorFinal>3885,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>20.837.281/0001-49</CnpjFormatado><Id>33642</Id></row>
<row _id="377"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71394540</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0049/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00079/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VILA COMERCIAL LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39405774000138</CnpjFornecedor><Objeto>Mascara cirúrgica descartável </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2920,50</ValorInicial><ValorFinal>2920,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.405.774/0001-38</CnpjFormatado><Id>33643</Id></row>
<row _id="378"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72239417</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00450/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL SARNALIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>28421311000143</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MARMITEX (COMERCIAL SARNAGLIA)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>214,20</ValorInicial><ValorFinal>214,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.421.311/0001-43</CnpjFormatado><Id>33678</Id></row>
<row _id="379"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>69719136</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5961368000130</CnpjFornecedor><Objeto>UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015 DE SEGER, PARA AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA CAPA DE PROCESSO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>800,00</ValorInicial><ValorFinal>800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.961.368/0001-30</CnpjFormatado><Id>33803</Id></row>
<row _id="380"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72193352</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>72193352</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00444/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL SARNALIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>28421311000143</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO - MARMITEX</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>214,20</ValorInicial><ValorFinal>214,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.421.311/0001-43</CnpjFormatado><Id>33805</Id></row>
<row _id="381"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>65381661</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>11205159000169</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DO CENTRO D DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - CDPSDN.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4282739,60</ValorInicial><ValorFinal>4282739,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.205.159/0001-69</CnpjFormatado><Id>33831</Id></row>
<row _id="382"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70105162</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00020/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>6698248000154</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E HOSPITALARES OFERECIDOS PELA CONTRATADA AO CONTRATANTE, NAS UNIDADES PRISIONAIS PRCOL, CDPCOL, PSMECOL e CPFCOL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1862245,29</ValorInicial><ValorFinal>1862245,29</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.698.248/0001-54</CnpjFormatado><Id>33879</Id></row>
<row _id="383"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70206139</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00026/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>27054717000172</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte municipal, para atender os servidores e estagiários da SEJUS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>46886,40</ValorInicial><ValorFinal>46886,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.054.717/0001-72</CnpjFormatado><Id>33882</Id></row>
<row _id="384"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67410910</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00016/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TRINCA ESPORTES LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2902969000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTAGIARIOS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>222,40</ValorInicial><ValorFinal>222,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>67410910</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.902.969/0001-83</CnpjFormatado><Id>34226</Id></row>
<row _id="385"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>69201790</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contitui objeto do presente contrato as publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões,retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessária.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>100000,00</ValorInicial><ValorFinal>100000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>34238</Id></row>
<row _id="386"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67508073</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>071/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00003/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VISTA LINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>6217047000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇUCAR E ADOÇANTE LIQUIDO)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>750,00</ValorInicial><ValorFinal>750,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>67508073</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>06.217.047/0001-98</CnpjFormatado><Id>34239</Id></row>
<row _id="387"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67508073</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>071/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00015/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VISTA LINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>6217047000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>500,00</ValorInicial><ValorFinal>500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>67508073</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>06.217.047/0001-98</CnpjFormatado><Id>34242</Id></row>
<row _id="388"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67508073</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>071/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00020/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VISTA LINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>6217047000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>250,00</ValorInicial><ValorFinal>250,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>67508073</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>06.217.047/0001-98</CnpjFormatado><Id>34243</Id></row>
<row _id="389"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67508073</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>072/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00021/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8104239000113</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (AÇUCAR)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>205,80</ValorInicial><ValorFinal>205,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>67508073</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>08.104.239/0001-13</CnpjFormatado><Id>34245</Id></row>
<row _id="390"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69788847</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00023/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>7790729000158</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / PAPEL HIGIENICO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41,04</ValorInicial><ValorFinal>41,04</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>69788847</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>07.790.729/0001-58</CnpjFormatado><Id>34249</Id></row>
<row _id="391"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67508073</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>072/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8104239000113</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO : AÇUCAR.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>205,80</ValorInicial><ValorFinal>205,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>67508073</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>08.104.239/0001-13</CnpjFormatado><Id>34258</Id></row>
<row _id="392"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63466880</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>06/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00048/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>V &amp; M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10572064000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE - COPO DESCARTAVEL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>298,18</ValorInicial><ValorFinal>298,18</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>63466880</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.572.064/0001-10</CnpjFormatado><Id>34401</Id></row>
<row _id="393"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63466880</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>06/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00019/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>V &amp; M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10572064000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE - COPO DESCARTAVEL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>601,78</ValorInicial><ValorFinal>601,78</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>63466880</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.572.064/0001-10</CnpjFormatado><Id>34418</Id></row>
<row _id="394"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70513643</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/82941/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799  </Fornecedor><CnpjFornecedor>17884921000167</CnpjFornecedor><Objeto>APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR JATEADA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>323,94</ValorInicial><ValorFinal>323,94</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.884.921/0001-67</CnpjFormatado><Id>34722</Id></row>
<row _id="395"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69755795</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>2373492000196</CnpjFornecedor><Objeto>O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Nutrição e Alimentação, contemplando cinco refeições diárias a serem fornecidas nas Unidades de Internação Norte, conforme discriminado no ANEXO I deste Contrato.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3059928,00</ValorInicial><ValorFinal>3059928,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.373.492/0001-96</CnpjFormatado><Id>34725</Id></row>
<row _id="396"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>69785830</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/69297/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPOTE  INTER-MUNICIPAL E MUNICIPAL( SENDO GVBUS E SETEPES).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>122,50</ValorInicial><ValorFinal>122,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>34762</Id></row>
<row _id="397"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71454993</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00008/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40500,00</ValorInicial><ValorFinal>40500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>34764</Id></row>
<row _id="398"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>65482026</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0411/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00165/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS E ENCARGOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>175399,92</ValorInicial><ValorFinal>175399,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>34769</Id></row>
<row _id="399"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5812762000106</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1521864,18</ValorInicial><ValorFinal>1521864,18</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.812.762/0001-06</CnpjFormatado><Id>34804</Id></row>
<row _id="400"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>71426876</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00008/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DI CASTELLI SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>3919852000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARIMBOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>597,70</ValorInicial><ValorFinal>597,70</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.919.852/0001-75</CnpjFormatado><Id>34807</Id></row>
<row _id="401"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69644209</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GERALDO ANT0NIO TORRES</Fornecedor><CnpjFornecedor>990073718</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR A CASA DE SEMILIBERDADE DE GESTÃO PLENA DO IASES.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66000,00</ValorInicial><ValorFinal>66000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.000.990/0737-18</CnpjFormatado><Id>34816</Id></row>
<row _id="402"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>67344984</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00285/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5040410000180</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços de guarda e vigilancia.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4218164,88</ValorInicial><ValorFinal>4218164,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.040.410/0001-80</CnpjFormatado><Id>34819</Id></row>
<row _id="403"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67410910</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00010/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TRINCA ESPORTES LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2902969000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4170,00</ValorInicial><ValorFinal>4170,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.902.969/0001-83</CnpjFormatado><Id>34978</Id></row>
<row _id="404"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70752907</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>W&amp;M PUBLICIDADE LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1527405000145</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para publicação de matéria legal no exercício de 2015</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6380,80</ValorInicial><ValorFinal>6380,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.527.405/0001-45</CnpjFormatado><Id>35423</Id></row>
<row _id="405"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64363660</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>03/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PAJUFE - COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10816960000188</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS ESPECÍFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2014.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13710,00</ValorInicial><ValorFinal>13710,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.816.960/0001-88</CnpjFormatado><Id>35429</Id></row>
<row _id="406"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66785618</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00021/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8104239000113</CnpjFornecedor><Objeto>ORDEM DE FORNECIEMNTO PARA AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL E DESODORANTE EM CREME.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20816,00</ValorInicial><ValorFinal>20816,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.104.239/0001-13</CnpjFormatado><Id>35701</Id></row>
<row _id="407"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66717620</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0017/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00053/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALILES MONTEIRO VIEIRA 05508484795</Fornecedor><CnpjFornecedor>13540305000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MAQUINA DE CORTA CABELO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5198,20</ValorInicial><ValorFinal>5198,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.540.305/0001-38</CnpjFormatado><Id>35842</Id></row>
<row _id="408"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>72081481</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00003/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10518614000113</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação, copa, recepção, call center e manutenção predial ¿ artífice, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, com fito de atender as demandas do Centro de Atenção ao Dependente Químico e a Casa dos Direitos.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>865439,52</ValorInicial><ValorFinal>992980,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.518.614/0001-13</CnpjFormatado><Id>35918</Id></row>
<row _id="409"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66381495</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00113/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de exames de tomografias.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>166093,31</ValorInicial><ValorFinal>166093,31</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>37011</Id></row>
<row _id="410"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>71726012</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0107/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00330/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5045065000177</CnpjFornecedor><Objeto> EXAMES DE ANGIOGRAFIA E DOPPLER TRANSCRANIANO PARA CONFIRMAÇÃO DE MORTE ENCEFÁLICA -HERAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73920,00</ValorInicial><ValorFinal>73920,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.045.065/0001-77</CnpjFormatado><Id>37313</Id></row>
<row _id="411"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>71490620</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0101/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00329/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SÃO MATEUS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8055051000122</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HEMODIALISE PARA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1081200,00</ValorInicial><ValorFinal>1081200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.055.051/0001-22</CnpjFormatado><Id>37314</Id></row>
<row _id="412"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>71725610</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0103/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00327/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>3062404000106</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA DIAGNÓSTICA E COLONOSCOPIA PARA POLIPECTOMIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>72660,00</ValorInicial><ValorFinal>72660,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.062.404/0001-06</CnpjFormatado><Id>37401</Id></row>
<row _id="413"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>71384553</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00313/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>50429810000136</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE MONITORAÇÃO PESSOAL COM DOSÍMETROS PARA TÉCNICOS EM RADIOLOGIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3024,00</ValorInicial><ValorFinal>3024,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>50.429.810/0001-36</CnpjFormatado><Id>37680</Id></row>
<row _id="414"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>70226326</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0120/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HABF/00292/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ELSON F. COSTA COMERCIAL - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>9467982000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Raio X.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>121478,76</ValorInicial><ValorFinal>121478,76</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.467.982/0001-09</CnpjFormatado><Id>37717</Id></row>
<row _id="415"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>70226326</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0120/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HABF/00294/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Raio X.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>55999,92</ValorInicial><ValorFinal>55999,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>37744</Id></row>
<row _id="416"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>68825846</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00008/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NOVATECTELECOM LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>12980291000100</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de conexão à internet banda larga para a FE Venda Nova do Imigrante em 2015.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2520,00</ValorInicial><ValorFinal>2520,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.980.291/0001-00</CnpjFormatado><Id>37757</Id></row>
<row _id="417"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>71274308</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0098/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00291/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BENEDITO BARBOSA FILHO - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>754541000105</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para execução de serviços de jardinagem</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20940,00</ValorInicial><ValorFinal>20940,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.754.541/0001-05</CnpjFormatado><Id>37758</Id></row>
<row _id="418"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>68825846</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00008/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NOVATECTELECOM LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>12980291000100</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de conexão à internet banda larga para a FE Venda Nova do Imigrante em 2015.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2520,00</ValorInicial><ValorFinal>2520,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.980.291/0001-00</CnpjFormatado><Id>37791</Id></row>
<row _id="419"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>69464472</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00013/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>E&amp;L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39781752000172</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de conexão à Internet banda larga.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.781.752/0001-72</CnpjFormatado><Id>37838</Id></row>
<row _id="420"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>68862245</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>E&amp;L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39781752000172</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de conexão à Internet banda larga.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.781.752/0001-72</CnpjFormatado><Id>37839</Id></row>
<row _id="421"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>68862423</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00003/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>E&amp;L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39781752000172</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de conexão à Internet banda larga.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1296,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.781.752/0001-72</CnpjFormatado><Id>37899</Id></row>
<row _id="422"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>70933022</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>TP 001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDIFICA ENGENHARIA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10965509000122</CnpjFornecedor><Objeto>EXECUÇÃO DA OBRA de Construção de Galpão para máquinas e equipamentos, na Fazenda Experimental de Bananal do Norte, localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, situado na Rodovia João Domingo Zago, Km 2,5 ¿ Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme especificações contidas no edital em seus anexos.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>335203,27</ValorInicial><ValorFinal>354790,09</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.965.509/0001-22</CnpjFormatado><Id>37998</Id></row>
<row _id="423"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71367675</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20288629000196</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA , COPA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (ARTÍFICE).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>572268,00</ValorInicial><ValorFinal>572268,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>20.288.629/0001-96</CnpjFormatado><Id>38018</Id></row>
<row _id="424"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68181027</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00080/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WANDERSON PROFETA DE SOUZA-CENTER LIMP - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23292856000183</CnpjFornecedor><Objeto>Solicitação de aquisição de UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3245,00</ValorInicial><ValorFinal>3245,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>23.292.856/0001-83</CnpjFormatado><Id>39201</Id></row>
<row _id="425"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>71631445</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/98201/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Fornecedor><CnpjFornecedor>61198164000160</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA 01 VEÍCULO FORD RANGER, ANO 2010/2011, PLACA MTZ - 8577, DESTA SECONT.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1080,00</ValorInicial><ValorFinal>1080,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>61.198.164/0001-60</CnpjFormatado><Id>39538</Id></row>
<row _id="426"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70174822</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/75158/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA </Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA .</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>457,20</ValorInicial><ValorFinal>457,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>39579</Id></row>
<row _id="427"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70174350</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/75477/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4832830000136</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DESTE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA SECONT.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1616,00</ValorInicial><ValorFinal>1616,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.832.830/0001-36</CnpjFormatado><Id>39598</Id></row>
<row _id="428"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>71192301</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/92958/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL MEFE LTDA - ME (BAIXADA EM 02/12/2015)</Fornecedor><CnpjFornecedor>22189343000189</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU PARA O VEICULO FIAT LÍNEA PLACA ODT - 6300.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>402,50</ValorInicial><ValorFinal>402,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>22.189.343/0001-89</CnpjFormatado><Id>39698</Id></row>
<row _id="429"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70119015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/75237/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA PINI LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>60859519000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA TABELA ANALITICA OBRAS NOVAS OS MÉTODOS E PROCESSOS DE OBRAS FISCALIZADAS PELA SECONT.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3559,00</ValorInicial><ValorFinal>3559,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>60.859.519/0001-51</CnpjFormatado><Id>39718</Id></row>
<row _id="430"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>69750246</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/68143/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER A DEMANDA, DESTA SECONT.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>575,04</ValorInicial><ValorFinal>575,04</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>39738</Id></row>
<row _id="431"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>70843112</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0003/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5264014000136</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10876,80</ValorInicial><ValorFinal>12598,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.264.014/0001-36</CnpjFormatado><Id>39858</Id></row>
<row _id="432"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>55873936</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>001/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00217/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CEDRES CENTRO DE DOENCAS RENAIS DO ESPIRITO SANTO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>31283047000133</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de serviços de Nefrologia/TRS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1822167,72</ValorInicial><ValorFinal>1822167,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.283.047/0001-33</CnpjFormatado><Id>40887</Id></row>
<row _id="433"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70654786</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/85297/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>61074175000138</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR AUTOMOTIVA PARA 01 (UM) VEÍCULO RENALT CLIO, 04 PORTAS ANO 2006/2007, PLACA MQS - 7663, DESTA SECONT. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>500,00</ValorInicial><ValorFinal>500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>61.074.175/0001-38</CnpjFormatado><Id>41143</Id></row>
<row _id="434"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>69821704</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/71357/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>61074175000138</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEÍCULO AUTOMOTIVO PARA 01 (UM) VEÍCULO FIAT LÍNEA ESSE 1.8, 16 V FLEX, 04 PORTAS, ANO 2013/2013, DESTA SECONT.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>360,00</ValorInicial><ValorFinal>360,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>61.074.175/0001-38</CnpjFormatado><Id>41155</Id></row>
<row _id="435"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>67662722</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0027/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00127/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MS SANTOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>9605840000152</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos medicos marca GE</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27039,60</ValorInicial><ValorFinal>27039,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.605.840/0001-52</CnpjFormatado><Id>41182</Id></row>
<row _id="436"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>69614679</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0071/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00229/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de Assistência Técnica por um período de 12 (doze) </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>111179,28</ValorInicial><ValorFinal>111179,28</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>41184</Id></row>
<row _id="437"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>69614679</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0071/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00230/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de Assistência Técnica por um período de 12 (doze) </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>111179,28</ValorInicial><ValorFinal>111179,28</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>41185</Id></row>
<row _id="438"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>70177880</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0059/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00220/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8370700000180</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de manutenção corretiva e preventiva das Autoclaves, dentre outros</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36720,00</ValorInicial><ValorFinal>36720,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.370.700/0001-80</CnpjFormatado><Id>41198</Id></row>
<row _id="439"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>70177880</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0059/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00219/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>2679144000141</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de manutenção corretiva e preventiva das Autoclaves, dentre outros</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10966,00</ValorInicial><ValorFinal>10966,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.679.144/0001-41</CnpjFormatado><Id>41199</Id></row>
<row _id="440"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70593213</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39224738000178</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>37093,44</ValorInicial><ValorFinal>37093,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.224.738/0001-78</CnpjFormatado><Id>41225</Id></row>
<row _id="441"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>66530113</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0079/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00302/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39309927000143</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45600,00</ValorInicial><ValorFinal>45600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.309.927/0001-43</CnpjFormatado><Id>41227</Id></row>
<row _id="442"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><NumeroProcesso>72212110</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0038/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HEAC/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7944657000156</CnpjFornecedor><Objeto>Dieta Enteral </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32460,00</ValorInicial><ValorFinal>32460,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.944.657/0001-56</CnpjFormatado><Id>41267</Id></row>
<row _id="443"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72207892</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65295172000185</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>231897,16</ValorInicial><ValorFinal>231897,16</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>72207892</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>65.295.172/0001-85</CnpjFormatado><Id>41284</Id></row>
<row _id="444"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>65482026</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00411/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00347/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REDE DE GASES </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33887,44</ValorInicial><ValorFinal>33887,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>41351</Id></row>
<row _id="445"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70593213</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39224738000178</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>37093,44</ValorInicial><ValorFinal>37093,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.224.738/0001-78</CnpjFormatado><Id>41359</Id></row>
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<row _id="447"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>67437370</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0024/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00086/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>K. S. SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>20063827000151</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE MOTOBOY PARA ATENDER O HEINSG</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66790,92</ValorInicial><ValorFinal>66790,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>20.063.827/0001-51</CnpjFormatado><Id>41375</Id></row>
<row _id="448"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>67344984</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0063/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00285/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5040410000180</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de Guarda e Vigilância</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4218164,88</ValorInicial><ValorFinal>4218164,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.040.410/0001-80</CnpjFormatado><Id>41404</Id></row>
<row _id="449"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>70913595</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0081/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00237/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>2679144000141</CnpjFornecedor><Objeto>Manutenção preventiva e corretiva, limpeza, higienização e assepsia em bebedouros</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14349,96</ValorInicial><ValorFinal>14349,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.679.144/0001-41</CnpjFormatado><Id>41423</Id></row>
<row _id="450"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>67136095</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>DISP. LICITAÇÃO, ART. 24 - X</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00176/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAULO CESAR RUMBELSPERGER</Fornecedor><CnpjFornecedor>36232297768</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de Imóvel Urbano</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>136800,00</ValorInicial><ValorFinal>136800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.036.232/2977-68</CnpjFormatado><Id>41461</Id></row>
<row _id="451"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71168117</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>0008/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/CREFES/00208/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>47470,00</ValorInicial><ValorFinal>47470,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>41541</Id></row>
<row _id="452"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>69906637</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0036/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00147/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10565435000137</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de exames de Ecocardiograma Bidimensional com Doppler - HERAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>136080,00</ValorInicial><ValorFinal>136080,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.565.435/0001-37</CnpjFormatado><Id>41546</Id></row>
<row _id="453"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>53420683</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSSM/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NUCLEAR LINHARES LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>6018666000153</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR - CINTILOGRAFIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>208656,00</ValorInicial><ValorFinal>208656,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.018.666/0001-53</CnpjFormatado><Id>41563</Id></row>
<row _id="454"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>71725610</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0103/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00327/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>3062404000106</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA DIAGNÓSTICA E COLONOSCOPIA PARA POLIPECTOMIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>72660,00</ValorInicial><ValorFinal>72660,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.062.404/0001-06</CnpjFormatado><Id>41641</Id></row>
<row _id="455"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>70762376</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0089/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00279/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA </Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>211244,30</ValorInicial><ValorFinal>211244,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>41738</Id></row>
<row _id="456"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69498873/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00009/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF </Fornecedor><CnpjFornecedor>21195755000169</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA APRENDIZAGEM PARA O ANO DE 2015, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO TRIMESTRAL DAS ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE ITENS DE PROVAS, MONTAGEM DOS CADERNOS, APLICAÇÃO E ANÁLISE ESTATÍSTICA ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS PARA AS SÉRIES DO ENSINO MÉDIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO (ANEXO I), PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1540792,12</ValorInicial><ValorFinal>1540792,12</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.195.755/0001-69</CnpjFormatado><Id>41758</Id></row>
<row _id="457"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70492530</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>0191/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00307/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>WORK EXPRESS COMUNICACOES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21370151000101</CnpjFornecedor><Objeto>ADESÃO A ATA 01/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO 6º SEMINÁRIIO CAPIXABA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA CONSTRUÇÃO CIVIL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>312,80</ValorInicial><ValorFinal>312,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.370.151/0001-01</CnpjFormatado><Id>41921</Id></row>
<row _id="458"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70490384</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00321/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ELAINE LOPES PINTO ME - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5964942000103</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: FAIXA DE MESA - FORMATO 0,70X 3,00 M; MATERIAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>372,00</ValorInicial><ValorFinal>372,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.964.942/0001-03</CnpjFormatado><Id>41938</Id></row>
<row _id="459"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71944273</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00073/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>33402892000297</CnpjFornecedor><Objeto>ADESÃO DO CBMES COMO SÓCIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4242,00</ValorInicial><ValorFinal>4242,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>33.402.892/0002-97</CnpjFormatado><Id>41958</Id></row>
<row _id="460"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66717469</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00015/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HM TEXTIL EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>13338238000173</CnpjFornecedor><Objeto>UNIFORMES - BLUSAS E CALÇAS DE MOLETON.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39751,07</ValorInicial><ValorFinal>39751,07</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.338.238/0001-73</CnpjFormatado><Id>41979</Id></row>
<row _id="461"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>70704287</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECOM/00017/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5423963000111</CnpjFornecedor><Objeto>INTERNET MÓVEL 4G (MODEM 4G)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4885,20</ValorInicial><ValorFinal>4885,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.423.963/0001-11</CnpjFormatado><Id>42098</Id></row>
<row _id="462"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66072190</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00081/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE - EIRELI   </Fornecedor><CnpjFornecedor>11049077000172</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>72000,00</ValorInicial><ValorFinal>72000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.049.077/0001-72</CnpjFormatado><Id>42298</Id></row>
<row _id="463"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>0112015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>011/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00015/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17843768000120</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA, INCLUINDO OS MATERIAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DO DIO/ES.</Objeto><TipoAquisicao>REFORMA DE EDIFÍCIO OU EQUIPAMENTO</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>126782,77</ValorInicial><ValorFinal>158478,46</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.843.768/0001-20</CnpjFormatado><Id>42943</Id></row>
<row _id="464"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69173443</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEP/00006/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WILLIAM DE ANDRADE BULLERJAHN - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18165087000112</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30000,00</ValorInicial><ValorFinal>30000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.165.087/0001-12</CnpjFormatado><Id>43372</Id></row>
<row _id="465"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72264764</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0064/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00094/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>QAP/QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39619911000137</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e instalação de Estação Repetidora Digital.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>140000,00</ValorInicial><ValorFinal>140000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.619.911/0001-37</CnpjFormatado><Id>43904</Id></row>
<row _id="466"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>72080361</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIA SESC AR ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>5305785000124</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento de estrutura física, hospedagem, alimentação e serviço de intérprete de libras para atender a IV conferência estadual dos direitos da pessoa idosa, de acordo com o descrito no Anexo I, deste Contrato.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62150,00</ValorInicial><ValorFinal>62150,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.305.785/0001-24</CnpjFormatado><Id>44127</Id></row>
<row _id="467"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69362890</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>005/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEP/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A   </Fornecedor><CnpjFornecedor>12851850000182</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, PARA REALIZAÇÃO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOVERNO PREVISTO PARA OS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2015 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>75708,50</ValorInicial><ValorFinal>75708,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.851.850/0001-82</CnpjFormatado><Id>44326</Id></row>
<row _id="468"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>71019618</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0020/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5218815000165</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A SEGER.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>580258,44</ValorInicial><ValorFinal>617939,51</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.218.815/0001-65</CnpjFormatado><Id>44486</Id></row>
<row _id="469"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71017771</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEP/00008/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>20288629000196</CnpjFornecedor><Objeto>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM NAS DEPEDÊNCIAS DA SEP.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>101766,24</ValorInicial><ValorFinal>101766,24</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>20.288.629/0001-96</CnpjFormatado><Id>44490</Id></row>
<row _id="470"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>020/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MINDWORKS INFORMATICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3354844000129</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SERVICE DESK - PARA O DIO/ES - DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E PADRÕES TÉCNICOS DE DESEMPENHO E QUALIDADE ESTABELECIDO NO EDITAL REFERENCIADO..</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17758,44</ValorInicial><ValorFinal>17758,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.354.844/0001-29</CnpjFormatado><Id>45165</Id></row>
<row _id="471"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>69881090</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0048/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00184/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R &amp; B SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>17818340000127</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31296,00</ValorInicial><ValorFinal>31296,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.818.340/0001-27</CnpjFormatado><Id>45185</Id></row>
<row _id="472"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>69413371</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00174/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5045065000177</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa p/ prest de serv. de Exemes. Cateterismo Cardíaco e Angiografia</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>235980,00</ValorInicial><ValorFinal>235980,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.045.065/0001-77</CnpjFormatado><Id>45510</Id></row>
<row _id="473"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>024/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>10392232000196</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>276502,80</ValorInicial><ValorFinal>292318,76</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.392.232/0001-96</CnpjFormatado><Id>45565</Id></row>
<row _id="474"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>024/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>10392232000196</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>239604,00</ValorInicial><ValorFinal>276503,01</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.392.232/0001-96</CnpjFormatado><Id>45583</Id></row>
<row _id="475"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>70124663</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0054/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00210/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NADILSON ZANETTE 95715738768</Fornecedor><CnpjFornecedor>18960761000150</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POÇO ARTESIANO, DENTRE OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15035,00</ValorInicial><ValorFinal>15035,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.960.761/0001-50</CnpjFormatado><Id>45585</Id></row>
<row _id="476"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66580889</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>15454201000136</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>796999,92</ValorInicial><ValorFinal>796999,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.454.201/0001-36</CnpjFormatado><Id>45666</Id></row>
<row _id="477"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70593213</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39224738000178</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>37093,44</ValorInicial><ValorFinal>37093,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.224.738/0001-78</CnpjFormatado><Id>46346</Id></row>
<row _id="478"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>72444479</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HJSN/00285/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5040410000180</CnpjFornecedor><Objeto>EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA E GUARDA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4218164,88</ValorInicial><ValorFinal>4218164,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.040.410/0001-80</CnpjFormatado><Id>46361</Id></row>
<row _id="479"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>64257690</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>016/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00272/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALUISIO CAMATTA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32472943768</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MOACY AVIDOS 450 BAIRRO VILA NOVA PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12792,00</ValorInicial><ValorFinal>12792,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.032.472/9437-68</CnpjFormatado><Id>46445</Id></row>
<row _id="480"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70755850</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00151/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>67423152000178</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1452902,40</ValorInicial><ValorFinal>1452902,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>67.423.152/0001-78</CnpjFormatado><Id>46474</Id></row>
<row _id="481"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>71043926</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HJSN/00149/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5198469000109</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE TANQUES, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>187464,00</ValorInicial><ValorFinal>187464,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.198.469/0001-09</CnpjFormatado><Id>46477</Id></row>
<row _id="482"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>65001648</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00017/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE ABATECIMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>55232,74</ValorInicial><ValorFinal>55232,74</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>46480</Id></row>
<row _id="483"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>72801123</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HJSN/00347/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DA REDE DE GASES MEDICINAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>135549,60</ValorInicial><ValorFinal>135549,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>46505</Id></row>
<row _id="484"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>66000688</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0037/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00188/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>D&amp;D CONSULTORIO MEDICO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14663576000143</CnpjFornecedor><Objeto>EXAMES MEDICOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-07-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>864000,00</ValorInicial><ValorFinal>864000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.663.576/0001-43</CnpjFormatado><Id>46508</Id></row>
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<row _id="492"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>68698607</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HJSN/00227/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CÉLIO CARLOS CORTES</Fornecedor><CnpjFornecedor>39471900778</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-08-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45600,00</ValorInicial><ValorFinal>45600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.039.471/9007-78</CnpjFormatado><Id>48620</Id></row>
<row _id="493"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66633303</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0014/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00062/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELAINE BRAUN EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22007748000159</CnpjFornecedor><Objeto>Lençol de solteiro</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>528784,92</ValorInicial><ValorFinal>528784,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>22.007.748/0001-59</CnpjFormatado><Id>49030</Id></row>
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<row _id="497"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69211531</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00006/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>28168052000190</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva em equipamento de plataforma elevatória da marca MONTELE, modelo EL 200 instalado na sede JUCEES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6984,00</ValorInicial><ValorFinal>6984,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.168.052/0001-90</CnpjFormatado><Id>50490</Id></row>
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<row _id="499"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>706944512015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0394/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00346/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>25354812000166</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço continuado de Manut. e Qualif. Freezer de Congelamento(Blast Freezer)</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29979,96</ValorInicial><ValorFinal>29979,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>25.354.812/0001-66</CnpjFormatado><Id>54181</Id></row>
<row _id="500"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>63846969</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>436/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00051/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>25354812000166</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Câmara Fria.  </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2015-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30900,00</ValorInicial><ValorFinal>30900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>25.354.812/0001-66</CnpjFormatado><Id>58039</Id></row>
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