<data>
<row _id="1"><NumeroProcesso>83119000</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00502/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>114516</Id><NumeroEmpenho>2019NE02730</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo>100000,00</saldo><nomeFornecedor>LOCTEX LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10985598000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2"><NumeroProcesso>79259910</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00559/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>114609</Id><NumeroEmpenho>2019NE02858</NumeroEmpenho><valorGlobal>279900,00</valorGlobal><saldo>279900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3"><NumeroProcesso>86872095</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114664</Id><NumeroEmpenho>2020NE00005</NumeroEmpenho><valorGlobal>5955,00</valorGlobal><saldo>5955,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="4"><NumeroProcesso>87422107</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00005/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114668</Id><NumeroEmpenho>2020NE00004</NumeroEmpenho><valorGlobal>6424,00</valorGlobal><saldo>6424,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5"><NumeroProcesso>87189062</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00003/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114670</Id><NumeroEmpenho>2020NE00002</NumeroEmpenho><valorGlobal>2888,00</valorGlobal><saldo>2888,00</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="6"><NumeroProcesso>87513358</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114672</Id><NumeroEmpenho>2020NE00027</NumeroEmpenho><valorGlobal>382,80</valorGlobal><saldo>382,80</saldo><nomeFornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21340481000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="7"><NumeroProcesso>87513358</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00025/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114673</Id><NumeroEmpenho>2020NE00026</NumeroEmpenho><valorGlobal>602,72</valorGlobal><saldo>602,72</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="8"><NumeroProcesso>87513358</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00024/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114674</Id><NumeroEmpenho>2020NE00025</NumeroEmpenho><valorGlobal>1764,00</valorGlobal><saldo>1764,00</saldo><nomeFornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31556536000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="9"><NumeroProcesso>87513358</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00023/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114675</Id><NumeroEmpenho>2020NE00024</NumeroEmpenho><valorGlobal>1452,00</valorGlobal><saldo>1452,00</saldo><nomeFornecedor>SEVEN INDUSTRIA DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9121524000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="10"><NumeroProcesso>85875333</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114676</Id><NumeroEmpenho>2020NE00006</NumeroEmpenho><valorGlobal>2750,00</valorGlobal><saldo>2750,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="11"><NumeroProcesso>87189062</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114678</Id><NumeroEmpenho>2020NE00001</NumeroEmpenho><valorGlobal>10703,00</valorGlobal><saldo>10703,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="12"><NumeroProcesso>86502093</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00012/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114682</Id><NumeroEmpenho>2020NE00194</NumeroEmpenho><valorGlobal>7078,50</valorGlobal><saldo>7078,50</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5961368000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13"><NumeroProcesso>87245388</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>114697</Id><NumeroEmpenho>2020NE00017</NumeroEmpenho><valorGlobal>10380,00</valorGlobal><saldo>10380,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.2175 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903004 - GAS ENGARRAFADO</naturezaDespesa></row>
<row _id="14"><NumeroProcesso>86288660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00029/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114718</Id><NumeroEmpenho>2020NE00023</NumeroEmpenho><valorGlobal>10956,00</valorGlobal><saldo>10956,00</saldo><nomeFornecedor>CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3696880000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="15"><NumeroProcesso>86514865</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00020/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114719</Id><NumeroEmpenho>2020NE00011</NumeroEmpenho><valorGlobal>70,68</valorGlobal><saldo>70,68</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="16"><NumeroProcesso>84860979</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114721</Id><NumeroEmpenho>2020NE00029</NumeroEmpenho><valorGlobal>1789,12</valorGlobal><saldo>1789,12</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="17"><NumeroProcesso>86010425</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00019/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114724</Id><NumeroEmpenho>2020NE00008</NumeroEmpenho><valorGlobal>5880,00</valorGlobal><saldo>5880,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="18"><NumeroProcesso>86573217</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114736</Id><NumeroEmpenho>2020NE00009</NumeroEmpenho><valorGlobal>12080,00</valorGlobal><saldo>12080,00</saldo><nomeFornecedor>GIGAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15277824000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="19"><NumeroProcesso>85082805</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00021/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114737</Id><NumeroEmpenho>2020NE00010</NumeroEmpenho><valorGlobal>2445,00</valorGlobal><saldo>2445,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="20"><NumeroProcesso>88217663</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00022/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114738</Id><NumeroEmpenho>2020NE00022</NumeroEmpenho><valorGlobal>59,40</valorGlobal><saldo>59,40</saldo><nomeFornecedor>EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23312871000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="21"><NumeroProcesso>85969605</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00030/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114739</Id><NumeroEmpenho>2020NE00030</NumeroEmpenho><valorGlobal>2911,20</valorGlobal><saldo>2911,20</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="22"><NumeroProcesso>84860979</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00027/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114741</Id><NumeroEmpenho>2020NE00028</NumeroEmpenho><valorGlobal>1479,30</valorGlobal><saldo>1479,30</saldo><nomeFornecedor>SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11896538000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="23"><NumeroProcesso>86796631</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00038/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114747</Id><NumeroEmpenho>2020NE00376</NumeroEmpenho><valorGlobal>2237,10</valorGlobal><saldo>2237,10</saldo><nomeFornecedor>TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24207900000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="24"><NumeroProcesso>85210137</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00014/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114749</Id><NumeroEmpenho>2020NE00019</NumeroEmpenho><valorGlobal>340,20</valorGlobal><saldo>340,20</saldo><nomeFornecedor>SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11896538000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="25"><NumeroProcesso>85816167</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00031/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114750</Id><NumeroEmpenho>2020NE00031</NumeroEmpenho><valorGlobal>1669,50</valorGlobal><saldo>1669,50</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="26"><NumeroProcesso>84869119</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00034/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114752</Id><NumeroEmpenho>2020NE00373</NumeroEmpenho><valorGlobal>14448,81</valorGlobal><saldo>14448,81</saldo><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="27"><NumeroProcesso>86872915</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114770</Id><NumeroEmpenho>2020NE00018</NumeroEmpenho><valorGlobal>1566,00</valorGlobal><saldo>1566,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="28"><NumeroProcesso>87014769</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114771</Id><NumeroEmpenho>2020NE00016</NumeroEmpenho><valorGlobal>416,10</valorGlobal><saldo>416,10</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="29"><NumeroProcesso>83217479</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114779</Id><NumeroEmpenho>2020NE00290</NumeroEmpenho><valorGlobal>407,52</valorGlobal><saldo>407,52</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="30"><NumeroProcesso>83421580</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00025/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114781</Id><NumeroEmpenho>2020NE00340</NumeroEmpenho><valorGlobal>493,41</valorGlobal><saldo>493,41</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="31"><NumeroProcesso>83421580</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114782</Id><NumeroEmpenho>2020NE00337</NumeroEmpenho><valorGlobal>177,00</valorGlobal><saldo>177,00</saldo><nomeFornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56994502002779</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="32"><NumeroProcesso>85195103</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00008/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114796</Id><NumeroEmpenho>2020NE00012</NumeroEmpenho><valorGlobal>878,55</valorGlobal><saldo>878,55</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="33"><NumeroProcesso>88128407</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00011/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114797</Id><NumeroEmpenho>2020NE00017</NumeroEmpenho><valorGlobal>1487,40</valorGlobal><saldo>1487,40</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="34"><NumeroProcesso>87541017</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00015/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114798</Id><NumeroEmpenho>2020NE00013</NumeroEmpenho><valorGlobal>163,14</valorGlobal><saldo>163,14</saldo><nomeFornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39639612000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="35"><NumeroProcesso>87541017</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00016/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114799</Id><NumeroEmpenho>2020NE00014</NumeroEmpenho><valorGlobal>1203,90</valorGlobal><saldo>1203,90</saldo><nomeFornecedor>HMB LABORVIX LABORATORIAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10762594000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="36"><NumeroProcesso>87541017</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00017/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114801</Id><NumeroEmpenho>2020NE00015</NumeroEmpenho><valorGlobal>1575,49</valorGlobal><saldo>1575,49</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="37"><NumeroProcesso>84895381</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00012/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114802</Id><NumeroEmpenho>2020NE00020</NumeroEmpenho><valorGlobal>1494,37</valorGlobal><saldo>1494,37</saldo><nomeFornecedor>GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26685436000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="38"><NumeroProcesso>84895381</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114803</Id><NumeroEmpenho>2020NE00021</NumeroEmpenho><valorGlobal>2748,60</valorGlobal><saldo>2748,60</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="39"><NumeroProcesso>83918396</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00032/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114804</Id><NumeroEmpenho>2020NE00355</NumeroEmpenho><valorGlobal>6776,50</valorGlobal><saldo>6776,50</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="40"><NumeroProcesso>83376305</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114805</Id><NumeroEmpenho>2020NE00289</NumeroEmpenho><valorGlobal>4542,72</valorGlobal><saldo>4542,72</saldo><nomeFornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56994502002779</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="41"><NumeroProcesso>84668466</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00030/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114806</Id><NumeroEmpenho>2020NE00343</NumeroEmpenho><valorGlobal>534,15</valorGlobal><saldo>534,15</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="42"><NumeroProcesso>81247141</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00039/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114816</Id><NumeroEmpenho>2020NE00410</NumeroEmpenho><valorGlobal>186,55</valorGlobal><saldo>186,55</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="43"><NumeroProcesso>83300660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00548/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>114819</Id><NumeroEmpenho>2019NE02847</NumeroEmpenho><valorGlobal>5888,88</valorGlobal><saldo>5888,88</saldo><nomeFornecedor>GUILHERME AUGUSTO RAMOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30760914000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="44"><NumeroProcesso>83300660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00546/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>114820</Id><NumeroEmpenho>2019NE02845</NumeroEmpenho><valorGlobal>5189,99</valorGlobal><saldo>5189,99</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="45"><NumeroProcesso>89293211</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>114823</Id><NumeroEmpenho>2020NE00004</NumeroEmpenho><valorGlobal>16666,66</valorGlobal><saldo>16666,66</saldo><nomeFornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="46"><NumeroProcesso>87571978</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00542/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>114837</Id><NumeroEmpenho>201902842</NumeroEmpenho><valorGlobal>16208,71</valorGlobal><saldo>16208,71</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="47"><NumeroProcesso>87571978</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00542/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>114838</Id><NumeroEmpenho>2019ne02843</NumeroEmpenho><valorGlobal>330,79</valorGlobal><saldo>330,79</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="48"><NumeroProcesso>82550450</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00534/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>114839</Id><NumeroEmpenho>2019NE02850</NumeroEmpenho><valorGlobal>49047,61</valorGlobal><saldo>49047,61</saldo><nomeFornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16701716000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="49"><NumeroProcesso>86502093</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00040/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114857</Id><NumeroEmpenho>2020NE00083</NumeroEmpenho><valorGlobal>3258,80</valorGlobal><saldo>3258,80</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="50"><NumeroProcesso>86320890</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00041/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114859</Id><NumeroEmpenho>2020NE00445</NumeroEmpenho><valorGlobal>4860,00</valorGlobal><saldo>4860,00</saldo><nomeFornecedor>ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28418838000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="51"><NumeroProcesso>88082750</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00033/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114861</Id><NumeroEmpenho>2020NE00072</NumeroEmpenho><valorGlobal>1216,80</valorGlobal><saldo>1216,80</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="52"><NumeroProcesso>84899476</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00034/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114876</Id><NumeroEmpenho>2020NE00093</NumeroEmpenho><valorGlobal>2127,60</valorGlobal><saldo>2127,60</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="53"><NumeroProcesso>82690910</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00143/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114896</Id><NumeroEmpenho>2019NE13901</NumeroEmpenho><valorGlobal>48288,24</valorGlobal><saldo>48288,24</saldo><nomeFornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31351099000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="54"><NumeroProcesso>85080144</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00141/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114897</Id><NumeroEmpenho>2019NE00026</NumeroEmpenho><valorGlobal>178967,06</valorGlobal><saldo>178967,06</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="55"><NumeroProcesso>82472459</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00144/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114898</Id><NumeroEmpenho>2019NE14099</NumeroEmpenho><valorGlobal>24552,96</valorGlobal><saldo>24552,96</saldo><nomeFornecedor>EDUARDO MACHADO BALDI EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6299991000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="56"><NumeroProcesso>85673722</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00150/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114916</Id><NumeroEmpenho>2019NE14204</NumeroEmpenho><valorGlobal>165065,80</valorGlobal><saldo>165065,80</saldo><nomeFornecedor>R. DANTAS FILHO - CONFECCOES - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15520126000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="57"><NumeroProcesso>86573217</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00045/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114922</Id><NumeroEmpenho>2020NE00107</NumeroEmpenho><valorGlobal>465,00</valorGlobal><saldo>465,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="58"><NumeroProcesso>85570737</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00142/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114923</Id><NumeroEmpenho>2019NE13928,13931,13933,13935,13938,13939,13942</NumeroEmpenho><valorGlobal>85034,88</valorGlobal><saldo>85034,88</saldo><nomeFornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31351099000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="59"><NumeroProcesso>87014769</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00043/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114925</Id><NumeroEmpenho>2020NE00108</NumeroEmpenho><valorGlobal>1254,40</valorGlobal><saldo>1254,40</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="60"><NumeroProcesso>87443457</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00008/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114926</Id><NumeroEmpenho>2020NE00033</NumeroEmpenho><valorGlobal>18230,00</valorGlobal><saldo>18230,00</saldo><nomeFornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32952698000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="61"><NumeroProcesso>87014769</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00044/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114928</Id><NumeroEmpenho>2020NE00109</NumeroEmpenho><valorGlobal>31,50</valorGlobal><saldo>31,50</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="62"><NumeroProcesso>84565926</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114929</Id><NumeroEmpenho>2020NE00364</NumeroEmpenho><valorGlobal>12151,20</valorGlobal><saldo>12151,20</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="63"><NumeroProcesso>83940260</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00047/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114934</Id><NumeroEmpenho>2020NE00487</NumeroEmpenho><valorGlobal>988,00</valorGlobal><saldo>988,00</saldo><nomeFornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21340481000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="64"><NumeroProcesso>87613786</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00046/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114957</Id><NumeroEmpenho>2020NE00106</NumeroEmpenho><valorGlobal>6450,00</valorGlobal><saldo>6450,00</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="65"><NumeroProcesso>88128407</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00042/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114958</Id><NumeroEmpenho>2020NE00105</NumeroEmpenho><valorGlobal>2540,00</valorGlobal><saldo>2540,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="66"><NumeroProcesso>87600382</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00040/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>114976</Id><NumeroEmpenho>2020NE00074</NumeroEmpenho><valorGlobal>2200,00</valorGlobal><saldo>2200,00</saldo><nomeFornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39309927000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="67"><NumeroProcesso>82938377</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00054/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115022</Id><NumeroEmpenho>2020NE00119</NumeroEmpenho><valorGlobal>1660,00</valorGlobal><saldo>1660,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="68"><NumeroProcesso>86676601</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115024</Id><NumeroEmpenho>2020NE00170</NumeroEmpenho><valorGlobal>15363,99</valorGlobal><saldo>15363,99</saldo><nomeFornecedor>UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7630001000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.363.0855.8657 -   - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="69"><NumeroProcesso>86488414</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115025</Id><NumeroEmpenho>2020NE00093</NumeroEmpenho><valorGlobal>16489,90</valorGlobal><saldo>16489,90</saldo><nomeFornecedor>EDSON JOSE SILVEIRA 07603425719 </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23392066000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0721.8673 -   - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903103 - PREMIACOES CIENTIFICAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="70"><NumeroProcesso>83170553</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00054/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115028</Id><NumeroEmpenho>2020NE00522</NumeroEmpenho><valorGlobal>2865,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MILLIREP COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7907887000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="71"><NumeroProcesso>83170553</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00056/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115029</Id><NumeroEmpenho>2020NE00520</NumeroEmpenho><valorGlobal>3850,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21707794000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="72"><NumeroProcesso>85004960</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00060/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115032</Id><NumeroEmpenho>2020NE00125</NumeroEmpenho><valorGlobal>5144,49</valorGlobal><saldo>5144,49</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="73"><NumeroProcesso>86967386</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00057/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115056</Id><NumeroEmpenho>2020NE00122</NumeroEmpenho><valorGlobal>14600,00</valorGlobal><saldo>14600,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="74"><NumeroProcesso>86967386</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00058/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115057</Id><NumeroEmpenho>2020NE00123</NumeroEmpenho><valorGlobal>6600,00</valorGlobal><saldo>6600,00</saldo><nomeFornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49351786001071</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="75"><NumeroProcesso>84899204</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00055/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115058</Id><NumeroEmpenho>2020NE00120</NumeroEmpenho><valorGlobal>579,00</valorGlobal><saldo>579,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="76"><NumeroProcesso>84485582</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00053/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115059</Id><NumeroEmpenho>2020NE00118</NumeroEmpenho><valorGlobal>171,00</valorGlobal><saldo>171,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="77"><NumeroProcesso>80859178</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00046/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115060</Id><NumeroEmpenho>2020NE00506</NumeroEmpenho><valorGlobal>342,50</valorGlobal><saldo>342,50</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="78"><NumeroProcesso>86379224</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00064/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115061</Id><NumeroEmpenho>2020NE00615</NumeroEmpenho><valorGlobal>130,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="79"><NumeroProcesso>84311983</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00043/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115062</Id><NumeroEmpenho>2020NE00613</NumeroEmpenho><valorGlobal>1170,00</valorGlobal><saldo>1170,00</saldo><nomeFornecedor>P&amp;N COMERCIO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO E SAÚDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32007562000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="80"><NumeroProcesso>83832912</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00065/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115063</Id><NumeroEmpenho>2020NE00558</NumeroEmpenho><valorGlobal>8999,97</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39808530000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="81"><NumeroProcesso>86676601</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00004/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115064</Id><NumeroEmpenho>2020NE00172</NumeroEmpenho><valorGlobal>23011,00</valorGlobal><saldo>23011,00</saldo><nomeFornecedor>VANESSA CORREA DA ROCHA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5808979000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.363.0855.8657 -   - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="82"><NumeroProcesso>83170553</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00055/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115066</Id><NumeroEmpenho>2020NE00521</NumeroEmpenho><valorGlobal>8898,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HMB LABORVIX LABORATORIAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10762594000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="83"><NumeroProcesso>83268286</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00068/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115076</Id><NumeroEmpenho>2020NE00555</NumeroEmpenho><valorGlobal>1330,00</valorGlobal><saldo>1330,00</saldo><nomeFornecedor>TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31318169000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="84"><NumeroProcesso>85004960</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00061/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115096</Id><NumeroEmpenho>2020NE00124</NumeroEmpenho><valorGlobal>12000,00</valorGlobal><saldo>12000,00</saldo><nomeFornecedor>ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9442300000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="85"><NumeroProcesso>82627525</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00059/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115100</Id><NumeroEmpenho>2020NE00126</NumeroEmpenho><valorGlobal>1366,08</valorGlobal><saldo>1366,08</saldo><nomeFornecedor>DIAMED LATINO AMERICA S.A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>71015853000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="86"><NumeroProcesso>83537074</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00070/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115116</Id><NumeroEmpenho>2020NE00515</NumeroEmpenho><valorGlobal>6937,44</valorGlobal><saldo>6937,44</saldo><nomeFornecedor>NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11034934000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="87"><NumeroProcesso>75763346</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00071/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115117</Id><NumeroEmpenho>2020NE00511</NumeroEmpenho><valorGlobal>422,50</valorGlobal><saldo>422,50</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="88"><NumeroProcesso>2020-7PM0G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00076/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>115136</Id><NumeroEmpenho>2020NE00076</NumeroEmpenho><valorGlobal>3160,00</valorGlobal><saldo>2575,40</saldo><nomeFornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12042826000283</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="89"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115137</Id><NumeroEmpenho>2019NE02683</NumeroEmpenho><valorGlobal>71657,60</valorGlobal><saldo>71657,60</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="90"><NumeroProcesso>83537074</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00073/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115138</Id><NumeroEmpenho>2020NE00548</NumeroEmpenho><valorGlobal>5202,50</valorGlobal><saldo>5202,50</saldo><nomeFornecedor>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49475833001684</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="91"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115139</Id><NumeroEmpenho>2019NE02688</NumeroEmpenho><valorGlobal>71657,60</valorGlobal><saldo>71657,60</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="92"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115140</Id><NumeroEmpenho>2019NE02689</NumeroEmpenho><valorGlobal>1462,40</valorGlobal><saldo>1462,40</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="93"><NumeroProcesso>82758557</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00045/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115141</Id><NumeroEmpenho>2020NE00503</NumeroEmpenho><valorGlobal>548,00</valorGlobal><saldo>548,00</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="94"><NumeroProcesso>84899204</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00044/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115142</Id><NumeroEmpenho>2020NE00508</NumeroEmpenho><valorGlobal>168,88</valorGlobal><saldo>168,88</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="95"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115143</Id><NumeroEmpenho>2019NE02696</NumeroEmpenho><valorGlobal>71657,60</valorGlobal><saldo>71657,60</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="96"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115144</Id><NumeroEmpenho>2019NE02697</NumeroEmpenho><valorGlobal>1462,40</valorGlobal><saldo>1462,40</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="97"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115145</Id><NumeroEmpenho>2019NE02698</NumeroEmpenho><valorGlobal>71657,60</valorGlobal><saldo>71657,60</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="98"><NumeroProcesso>83701850</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115149</Id><NumeroEmpenho>2020NE00094</NumeroEmpenho><valorGlobal>10880,00</valorGlobal><saldo>10880,00</saldo><nomeFornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8228010000433</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="99"><NumeroProcesso>88234690</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00005/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115150</Id><NumeroEmpenho>2020NE00776</NumeroEmpenho><valorGlobal>413463,00</valorGlobal><saldo>413463,00</saldo><nomeFornecedor>SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9445502000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="100"><NumeroProcesso>86676601</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00005/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115156</Id><NumeroEmpenho>2020NE00173</NumeroEmpenho><valorGlobal>32027,40</valorGlobal><saldo>32027,40</saldo><nomeFornecedor>STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10914457000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.363.0855.8657 -   - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="101"><NumeroProcesso>80859178</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00059/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115157</Id><NumeroEmpenho>2020NE00505</NumeroEmpenho><valorGlobal>220,00</valorGlobal><saldo>220,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="102"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115158</Id><NumeroEmpenho>2019NE02679</NumeroEmpenho><valorGlobal>71657,60</valorGlobal><saldo>71657,60</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="103"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115159</Id><NumeroEmpenho>2019NE02680</NumeroEmpenho><valorGlobal>1462,40</valorGlobal><saldo>1462,40</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="104"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115160</Id><NumeroEmpenho>2019NE02681</NumeroEmpenho><valorGlobal>71657,60</valorGlobal><saldo>71657,60</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="105"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115161</Id><NumeroEmpenho>2019NE02682</NumeroEmpenho><valorGlobal>1462,40</valorGlobal><saldo>1462,40</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="106"><NumeroProcesso>86676601</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00003/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115162</Id><NumeroEmpenho>2020NE00171</NumeroEmpenho><valorGlobal>3399,99</valorGlobal><saldo>3399,99</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.363.0855.8657 -   - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="107"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115163</Id><NumeroEmpenho>2019NE02684</NumeroEmpenho><valorGlobal>1462,40</valorGlobal><saldo>1462,40</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="108"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115165</Id><NumeroEmpenho>2019NE02686</NumeroEmpenho><valorGlobal>71657,60</valorGlobal><saldo>71657,60</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="109"><NumeroProcesso>2020-RFDV3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00015/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>115166</Id><NumeroEmpenho>2020NE0015</NumeroEmpenho><valorGlobal>597,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412200192172 -   - GESTAO E MANUNTENCAO DA VICE GOVERNADORIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="110"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115167</Id><NumeroEmpenho>2019NE02687</NumeroEmpenho><valorGlobal>1462,40</valorGlobal><saldo>1462,40</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="111"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115168</Id><NumeroEmpenho>2019NE02690</NumeroEmpenho><valorGlobal>71657,60</valorGlobal><saldo>71657,60</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="112"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115169</Id><NumeroEmpenho>2019NE02691</NumeroEmpenho><valorGlobal>1462,40</valorGlobal><saldo>1462,40</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="113"><NumeroProcesso>85780944</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00083/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115170</Id><NumeroEmpenho>2020NE00701</NumeroEmpenho><valorGlobal>491,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10919350000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="114"><NumeroProcesso>2019-TQWX2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115171</Id><NumeroEmpenho>2020NE00772 </NumeroEmpenho><valorGlobal>49500,00</valorGlobal><saldo>49500,00</saldo><nomeFornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8179496000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="115"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115172</Id><NumeroEmpenho>2019NE02692</NumeroEmpenho><valorGlobal>71657,60</valorGlobal><saldo>71657,60</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="116"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115173</Id><NumeroEmpenho>2019NE02693</NumeroEmpenho><valorGlobal>1462,40</valorGlobal><saldo>1462,40</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="117"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115174</Id><NumeroEmpenho>2019NE02699</NumeroEmpenho><valorGlobal>1462,40</valorGlobal><saldo>1462,40</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="118"><NumeroProcesso>87461374</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00389/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115178</Id><NumeroEmpenho>201902392</NumeroEmpenho><valorGlobal>42000,00</valorGlobal><saldo>42000,00</saldo><nomeFornecedor>AVANTEC ENGENHARIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5844663000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="119"><NumeroProcesso>83699520</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00080/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115180</Id><NumeroEmpenho>2020NE00080</NumeroEmpenho><valorGlobal>6042,40</valorGlobal><saldo>6042,40</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="120"><NumeroProcesso>85447765</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00093/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115181</Id><NumeroEmpenho>2020NE00821</NumeroEmpenho><valorGlobal>575,00</valorGlobal><saldo>575,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="121"><NumeroProcesso>86612123</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00086/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115182</Id><NumeroEmpenho>2020NE00761</NumeroEmpenho><valorGlobal>5367,00</valorGlobal><saldo>5367,00</saldo><nomeFornecedor>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33071103000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="122"><NumeroProcesso>82511756</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00069/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115186</Id><NumeroEmpenho>2020NE00504</NumeroEmpenho><valorGlobal>184,00</valorGlobal><saldo>184,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="123"><NumeroProcesso>84485582</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00087/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115188</Id><NumeroEmpenho>2020NE00747</NumeroEmpenho><valorGlobal>2001,00</valorGlobal><saldo>2001,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="124"><NumeroProcesso>85870773</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00064/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115189</Id><NumeroEmpenho>2020NE00130</NumeroEmpenho><valorGlobal>2910,00</valorGlobal><saldo>2910,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="125"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115190</Id><NumeroEmpenho>2019NE02694</NumeroEmpenho><valorGlobal>71657,60</valorGlobal><saldo>71657,60</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="126"><NumeroProcesso>84543868</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00067/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115191</Id><NumeroEmpenho>2020NE00133</NumeroEmpenho><valorGlobal>625,20</valorGlobal><saldo>625,20</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="127"><NumeroProcesso>83693831</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00550/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115192</Id><NumeroEmpenho>2019NE02849</NumeroEmpenho><valorGlobal>3500,00</valorGlobal><saldo>3500,00</saldo><nomeFornecedor>BIDDING COMERCIAL EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9150883000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="128"><NumeroProcesso>83995072</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00065/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115197</Id><NumeroEmpenho>2020NE00128</NumeroEmpenho><valorGlobal>4990,00</valorGlobal><saldo>4990,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL ANAZUS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36396059000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="129"><NumeroProcesso>83699520</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00079/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115199</Id><NumeroEmpenho>2020NE00532</NumeroEmpenho><valorGlobal>13986,00</valorGlobal><saldo>13986,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="130"><NumeroProcesso>83557202</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00098/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115201</Id><NumeroEmpenho>2020NE00687</NumeroEmpenho><valorGlobal>2236,40</valorGlobal><saldo>2236,40</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="131"><NumeroProcesso>86967380</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00072/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115202</Id><NumeroEmpenho>2020NE00498</NumeroEmpenho><valorGlobal>1650,00</valorGlobal><saldo>1650,00</saldo><nomeFornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49351786001071</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="132"><NumeroProcesso>85138100</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00092/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115203</Id><NumeroEmpenho>2020NE00819</NumeroEmpenho><valorGlobal>2678,25</valorGlobal><saldo>2678,25</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="133"><NumeroProcesso>83557202</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00063/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115216</Id><NumeroEmpenho>2020NE00131</NumeroEmpenho><valorGlobal>960,00</valorGlobal><saldo>960,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="134"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00495/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115218</Id><NumeroEmpenho>2019NE02695</NumeroEmpenho><valorGlobal>1462,40</valorGlobal><saldo>1462,40</saldo><nomeFornecedor>VON STEIN REFRIGERACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="135"><NumeroProcesso>84543868</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00066/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115220</Id><NumeroEmpenho>2020NE00132</NumeroEmpenho><valorGlobal>1895,86</valorGlobal><saldo>1895,86</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="136"><NumeroProcesso>84556986</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00057/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115221</Id><NumeroEmpenho>2020NE00543</NumeroEmpenho><valorGlobal>2150,00</valorGlobal><saldo>2150,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31749906000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="137"><NumeroProcesso>86914987</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00067/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115256</Id><NumeroEmpenho>2020NE00516</NumeroEmpenho><valorGlobal>1399,98</valorGlobal><saldo>1399,98</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="138"><NumeroProcesso>86880667</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00556/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115277</Id><NumeroEmpenho>2019NE02853</NumeroEmpenho><valorGlobal>5315,96</valorGlobal><saldo>5315,96</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15513036000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="139"><NumeroProcesso>84907894</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00097/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115284</Id><NumeroEmpenho>2020NE00707</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3696880000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="140"><NumeroProcesso>85933333</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00099/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115300</Id><NumeroEmpenho>2020NE00837</NumeroEmpenho><valorGlobal>5040,00</valorGlobal><saldo>5040,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="141"><NumeroProcesso>81022557</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00068/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115316</Id><NumeroEmpenho>2020NE00136</NumeroEmpenho><valorGlobal>6640,00</valorGlobal><saldo>6640,00</saldo><nomeFornecedor>HC ALECRIM DISTRIBUIDORA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12028801000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</naturezaDespesa></row>
<row _id="142"><NumeroProcesso>83032460</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00115/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115356</Id><NumeroEmpenho>2020NE00477</NumeroEmpenho><valorGlobal>330,00</valorGlobal><saldo>330,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="143"><NumeroProcesso>84099119</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00117/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115357</Id><NumeroEmpenho>2020NE00871</NumeroEmpenho><valorGlobal>422,45</valorGlobal><saldo>422,45</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="144"><NumeroProcesso>86612123</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00122/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115358</Id><NumeroEmpenho>2020NE00813</NumeroEmpenho><valorGlobal>278,50</valorGlobal><saldo>278,50</saldo><nomeFornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32952698000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="145"><NumeroProcesso>82936684</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00120/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115359</Id><NumeroEmpenho>2020NE00696</NumeroEmpenho><valorGlobal>312,00</valorGlobal><saldo>312,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="146"><NumeroProcesso>83032460</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00116/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115376</Id><NumeroEmpenho>2020NE00479</NumeroEmpenho><valorGlobal>80,16</valorGlobal><saldo>80,16</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="147"><NumeroProcesso>84099119</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00118/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115377</Id><NumeroEmpenho>2020NE00872</NumeroEmpenho><valorGlobal>107,00</valorGlobal><saldo>107,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="148"><NumeroProcesso>84099119</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00119/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115380</Id><NumeroEmpenho>2020NE00873</NumeroEmpenho><valorGlobal>183,50</valorGlobal><saldo>183,50</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="149"><NumeroProcesso>84485582</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00108/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115381</Id><NumeroEmpenho>2020NE00840</NumeroEmpenho><valorGlobal>342,00</valorGlobal><saldo>342,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="150"><NumeroProcesso>82879923</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00107/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115382</Id><NumeroEmpenho>2020NE00829</NumeroEmpenho><valorGlobal>5610,00</valorGlobal><saldo>5610,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="151"><NumeroProcesso>82758557</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00110/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115383</Id><NumeroEmpenho>2020NE00818</NumeroEmpenho><valorGlobal>7776,00</valorGlobal><saldo>7776,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="152"><NumeroProcesso>82384894</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00109/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115384</Id><NumeroEmpenho>2020NE00835</NumeroEmpenho><valorGlobal>13250,00</valorGlobal><saldo>13250,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="153"><NumeroProcesso>84139765</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00088/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115385</Id><NumeroEmpenho>2020NE00755</NumeroEmpenho><valorGlobal>1800,00</valorGlobal><saldo>1800,00</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="154"><NumeroProcesso>85447765</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00091/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115386</Id><NumeroEmpenho>2020NE00699</NumeroEmpenho><valorGlobal>116,23</valorGlobal><saldo>116,23</saldo><nomeFornecedor>N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22265663000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="155"><NumeroProcesso>84226110</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00062/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115387</Id><NumeroEmpenho>2020NE00611</NumeroEmpenho><valorGlobal>127,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="156"><NumeroProcesso>60794313</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEMOBI/00022/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>115396</Id><NumeroEmpenho>2020NE00022</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CONDOMÍNIO DO ED RS TRADE TOWER</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809196000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>26.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="157"><NumeroProcesso>85873837</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00095/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115397</Id><NumeroEmpenho>2020NE00822</NumeroEmpenho><valorGlobal>7036,20</valorGlobal><saldo>7036,20</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="158"><NumeroProcesso>80790976</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00075/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115399</Id><NumeroEmpenho>2020NE00148</NumeroEmpenho><valorGlobal>4302,62</valorGlobal><saldo>4302,62</saldo><nomeFornecedor>BH COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20454371000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="159"><NumeroProcesso>85873837</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00096/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115416</Id><NumeroEmpenho>2020NE00823</NumeroEmpenho><valorGlobal>2801,16</valorGlobal><saldo>2801,16</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="160"><NumeroProcesso>83280693</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00076/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115417</Id><NumeroEmpenho>2020NE00146</NumeroEmpenho><valorGlobal>13629,20</valorGlobal><saldo>13629,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="161"><NumeroProcesso>82872376</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00074/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115418</Id><NumeroEmpenho>2020NE00551</NumeroEmpenho><valorGlobal>3708,10</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39639612000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="162"><NumeroProcesso>82872376</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00077/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115420</Id><NumeroEmpenho>2020NE00553</NumeroEmpenho><valorGlobal>2022,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="163"><NumeroProcesso>82872376</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00078/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115421</Id><NumeroEmpenho>2020NE00554</NumeroEmpenho><valorGlobal>7110,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL JOZELIA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18494315000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="164"><NumeroProcesso>84976152</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00105/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115422</Id><NumeroEmpenho>2020NE00862</NumeroEmpenho><valorGlobal>905,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="165"><NumeroProcesso>82988528</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00112/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115424</Id><NumeroEmpenho>2020NE00621</NumeroEmpenho><valorGlobal>864,60</valorGlobal><saldo>864,60</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="166"><NumeroProcesso>83722181</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00070/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115425</Id><NumeroEmpenho>2020NE00140</NumeroEmpenho><valorGlobal>95,20</valorGlobal><saldo>95,20</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="167"><NumeroProcesso>87028581</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00156/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115426</Id><NumeroEmpenho>2019NE14276,14277,14278,14279</NumeroEmpenho><valorGlobal>15235,44</valorGlobal><saldo>15235,44</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="168"><NumeroProcesso>83321942</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00090/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115429</Id><NumeroEmpenho>2020NE00801</NumeroEmpenho><valorGlobal>7769,50</valorGlobal><saldo>7769,50</saldo><nomeFornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31351099000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="169"><NumeroProcesso>85409367</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00143/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115430</Id><NumeroEmpenho>2020NE00946</NumeroEmpenho><valorGlobal>1808,00</valorGlobal><saldo>1808,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="170"><NumeroProcesso>86277324</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00089/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115431</Id><NumeroEmpenho>2020NE00159</NumeroEmpenho><valorGlobal>4564,00</valorGlobal><saldo>4564,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="171"><NumeroProcesso>84154586</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00090/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115432</Id><NumeroEmpenho>2020NE00161</NumeroEmpenho><valorGlobal>3500,00</valorGlobal><saldo>3500,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="172"><NumeroProcesso>83909273</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00086/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115433</Id><NumeroEmpenho>2020NE00154</NumeroEmpenho><valorGlobal>7982,50</valorGlobal><saldo>7982,50</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="173"><NumeroProcesso>85348503</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00087/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115434</Id><NumeroEmpenho>2020NE00160</NumeroEmpenho><valorGlobal>14826,00</valorGlobal><saldo>14826,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="174"><NumeroProcesso>82872376</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00075/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115437</Id><NumeroEmpenho>2020NE00552</NumeroEmpenho><valorGlobal>9870,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="175"><NumeroProcesso>85674397</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00155/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115456</Id><NumeroEmpenho>2019NE14226,2019NE14227,2019NE14228,14230,14272</NumeroEmpenho><valorGlobal>13752,45</valorGlobal><saldo>13752,45</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="176"><NumeroProcesso>84976152</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00106/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115457</Id><NumeroEmpenho>2020NE00861</NumeroEmpenho><valorGlobal>5570,50</valorGlobal><saldo>5570,50</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="177"><NumeroProcesso>85447765</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00069/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115458</Id><NumeroEmpenho>2020NE00139</NumeroEmpenho><valorGlobal>120,79</valorGlobal><saldo>120,79</saldo><nomeFornecedor>N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22265663000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="178"><NumeroProcesso>83784179</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00074/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115459</Id><NumeroEmpenho>2020NE00144</NumeroEmpenho><valorGlobal>859,20</valorGlobal><saldo>859,20</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="179"><NumeroProcesso>83722181</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00072/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115461</Id><NumeroEmpenho>2020NE00142</NumeroEmpenho><valorGlobal>375,42</valorGlobal><saldo>375,42</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="180"><NumeroProcesso>83722181</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00071/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115462</Id><NumeroEmpenho>2020NE00141</NumeroEmpenho><valorGlobal>111,20</valorGlobal><saldo>111,20</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="181"><NumeroProcesso>83722181</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00073/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115463</Id><NumeroEmpenho>2020NE00143</NumeroEmpenho><valorGlobal>76,00</valorGlobal><saldo>76,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="182"><NumeroProcesso>86047574</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00152/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115465</Id><NumeroEmpenho>2019NE14247 A 14254</NumeroEmpenho><valorGlobal>654393,60</valorGlobal><saldo>654393,60</saldo><nomeFornecedor>CAROLINA NOIA RADAELLI MACHADO EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34039474000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="183"><NumeroProcesso>83687335</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00084/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115466</Id><NumeroEmpenho>2020NE00567</NumeroEmpenho><valorGlobal>1254,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ETIQUETAS HEMO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15284881000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="184"><NumeroProcesso>82131481</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00144/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115467</Id><NumeroEmpenho>2020NE00948</NumeroEmpenho><valorGlobal>810,00</valorGlobal><saldo>810,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="185"><NumeroProcesso>83909273</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00134/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115469</Id><NumeroEmpenho>2020NE00836</NumeroEmpenho><valorGlobal>6980,00</valorGlobal><saldo>6980,00</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="186"><NumeroProcesso>83649875</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00080/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115476</Id><NumeroEmpenho>2020NE00150</NumeroEmpenho><valorGlobal>3234,80</valorGlobal><saldo>3234,80</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL VALFARMA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2600770000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="187"><NumeroProcesso>83679146</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00079/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115477</Id><NumeroEmpenho>2020NE00151</NumeroEmpenho><valorGlobal>9456,00</valorGlobal><saldo>9456,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL VALFARMA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2600770000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="188"><NumeroProcesso>83572384</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00081/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115478</Id><NumeroEmpenho>2020NE00149</NumeroEmpenho><valorGlobal>399,90</valorGlobal><saldo>399,90</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="189"><NumeroProcesso>85656860</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00088/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115479</Id><NumeroEmpenho>2020NE00158</NumeroEmpenho><valorGlobal>6321,60</valorGlobal><saldo>6321,60</saldo><nomeFornecedor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>52202744000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="190"><NumeroProcesso>83943730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00132/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115480</Id><NumeroEmpenho>2020NE00760</NumeroEmpenho><valorGlobal>12500,00</valorGlobal><saldo>12500,00</saldo><nomeFornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (FILIAL OSASCO SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21551379000874</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="191"><NumeroProcesso>85331953</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00136/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115496</Id><NumeroEmpenho>2020NE00936</NumeroEmpenho><valorGlobal>10932,00</valorGlobal><saldo>10932,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="192"><NumeroProcesso>84384530</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00141/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115497</Id><NumeroEmpenho>2020NE00831</NumeroEmpenho><valorGlobal>5407,72</valorGlobal><saldo>5407,72</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="193"><NumeroProcesso>82742197</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00078/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115498</Id><NumeroEmpenho>2020NE00152</NumeroEmpenho><valorGlobal>3240,00</valorGlobal><saldo>3240,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="194"><NumeroProcesso>86283715</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00083/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115501</Id><NumeroEmpenho>2020NE00155</NumeroEmpenho><valorGlobal>3150,00</valorGlobal><saldo>3150,00</saldo><nomeFornecedor>VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39323217000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="195"><NumeroProcesso>86283715</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00082/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115502</Id><NumeroEmpenho>2020NE00157</NumeroEmpenho><valorGlobal>7596,00</valorGlobal><saldo>7596,00</saldo><nomeFornecedor>DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3951140000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="196"><NumeroProcesso>83457461</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115505</Id><NumeroEmpenho>2020NE00136</NumeroEmpenho><valorGlobal>9735,00</valorGlobal><saldo>9735,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="197"><NumeroProcesso>85866040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00145/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115506</Id><NumeroEmpenho>2020NE00951</NumeroEmpenho><valorGlobal>195,09</valorGlobal><saldo>195,09</saldo><nomeFornecedor>5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9288811000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="198"><NumeroProcesso>85866040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00146/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115507</Id><NumeroEmpenho>2020NE00884</NumeroEmpenho><valorGlobal>598,00</valorGlobal><saldo>598,00</saldo><nomeFornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7377489000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="199"><NumeroProcesso>84996439</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00093/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115516</Id><NumeroEmpenho>2020NE00164</NumeroEmpenho><valorGlobal>6900,00</valorGlobal><saldo>6900,00</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="200"><NumeroProcesso>84812222</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115522</Id><NumeroEmpenho>2020NE00745</NumeroEmpenho><valorGlobal>16599,48</valorGlobal><saldo>16599,48</saldo><nomeFornecedor>MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12086330000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="201"><NumeroProcesso>84565187</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00092/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115536</Id><NumeroEmpenho>2020NE00163</NumeroEmpenho><valorGlobal>3624,00</valorGlobal><saldo>3624,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="202"><NumeroProcesso>84565187</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00091/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115537</Id><NumeroEmpenho>2020NE00162</NumeroEmpenho><valorGlobal>948,00</valorGlobal><saldo>948,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="203"><NumeroProcesso>81840365</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00004/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115556</Id><NumeroEmpenho>2020ne00111</NumeroEmpenho><valorGlobal>469391,75</valorGlobal><saldo>469391,75</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35990928000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="204"><NumeroProcesso>85866040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00147/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115557</Id><NumeroEmpenho>2020NE00885</NumeroEmpenho><valorGlobal>1273,00</valorGlobal><saldo>1273,00</saldo><nomeFornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5216859000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="205"><NumeroProcesso>84478802</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00049/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115560</Id><NumeroEmpenho>2020NE00527</NumeroEmpenho><valorGlobal>5346,07</valorGlobal><saldo>5346,07</saldo><nomeFornecedor>MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP        </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5997927000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="206"><NumeroProcesso>84478802</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00050/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115563</Id><NumeroEmpenho>2020NE00528</NumeroEmpenho><valorGlobal>880,47</valorGlobal><saldo>880,47</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="207"><NumeroProcesso>84478802</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00051/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115565</Id><NumeroEmpenho>2020NE00530</NumeroEmpenho><valorGlobal>270,60</valorGlobal><saldo>270,60</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="208"><NumeroProcesso>79477550</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00173/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115566</Id><NumeroEmpenho>2020NE01048</NumeroEmpenho><valorGlobal>7555,10</valorGlobal><saldo>7555,10</saldo><nomeFornecedor>CONCORRE COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42844613000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="209"><NumeroProcesso>87026759</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00129/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115584</Id><NumeroEmpenho>2020NE00915</NumeroEmpenho><valorGlobal>11560,00</valorGlobal><saldo>11560,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="210"><NumeroProcesso>85501816</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00125/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115587</Id><NumeroEmpenho>2020NE00906</NumeroEmpenho><valorGlobal>499,50</valorGlobal><saldo>499,50</saldo><nomeFornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33009945000204</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="211"><NumeroProcesso>80790976</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00097/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115588</Id><NumeroEmpenho>2020NE00180</NumeroEmpenho><valorGlobal>1540,00</valorGlobal><saldo>1540,00</saldo><nomeFornecedor>CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61418042000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="212"><NumeroProcesso>85780812</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00138/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115589</Id><NumeroEmpenho>2020NE00921</NumeroEmpenho><valorGlobal>875,81</valorGlobal><saldo>875,81</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="213"><NumeroProcesso>85780812</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00139/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115590</Id><NumeroEmpenho>2020NE00922</NumeroEmpenho><valorGlobal>288,00</valorGlobal><saldo>288,00</saldo><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="214"><NumeroProcesso>85780812</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00140/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115591</Id><NumeroEmpenho>2020NE00925</NumeroEmpenho><valorGlobal>8680,50</valorGlobal><saldo>8680,50</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DESCARTAVEIS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="215"><NumeroProcesso>87026759</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00130/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115600</Id><NumeroEmpenho>2020NE00916</NumeroEmpenho><valorGlobal>3509,00</valorGlobal><saldo>3509,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="216"><NumeroProcesso>87026759</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00131/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115602</Id><NumeroEmpenho>2020NE00914</NumeroEmpenho><valorGlobal>3036,20</valorGlobal><saldo>3036,20</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="217"><NumeroProcesso>85501816</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00126/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115609</Id><NumeroEmpenho>2020NE00902</NumeroEmpenho><valorGlobal>120,40</valorGlobal><saldo>120,40</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="218"><NumeroProcesso>83943730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00101/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115613</Id><NumeroEmpenho>2020NE00194</NumeroEmpenho><valorGlobal>10750,00</valorGlobal><saldo>10750,00</saldo><nomeFornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (FILIAL OSASCO SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21551379000874</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="219"><NumeroProcesso>83943730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00100/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115615</Id><NumeroEmpenho>2020NE000193</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (FILIAL OSASCO SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21551379000874</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="220"><NumeroProcesso>83280693</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00103/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115616</Id><NumeroEmpenho>2020NE00190</NumeroEmpenho><valorGlobal>1560,00</valorGlobal><saldo>1560,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="221"><NumeroProcesso>82738521</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00094/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115617</Id><NumeroEmpenho>2020NE00173</NumeroEmpenho><valorGlobal>6601,00</valorGlobal><saldo>6601,00</saldo><nomeFornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2881877000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="222"><NumeroProcesso>85780812</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00140/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115618</Id><NumeroEmpenho>2020NE00923</NumeroEmpenho><valorGlobal>3276,00</valorGlobal><saldo>3276,00</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DESCARTAVEIS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="223"><NumeroProcesso>2020-8S655</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115620</Id><NumeroEmpenho>2020NE00038</NumeroEmpenho><valorGlobal>480,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>jm distribuidora e comercio</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35437566000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412200192172 -   - GESTAO E MANUNTENCAO DA VICE GOVERNADORIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903048 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="224"><NumeroProcesso>86279033</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00158/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115621</Id><NumeroEmpenho>2020NE00988</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo>450,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="225"><NumeroProcesso>83460462</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00180/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115625</Id><NumeroEmpenho>2020NE01064</NumeroEmpenho><valorGlobal>8227,20</valorGlobal><saldo>8227,20</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="226"><NumeroProcesso>86563378</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00105/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115628</Id><NumeroEmpenho>2020NE00199</NumeroEmpenho><valorGlobal>5390,00</valorGlobal><saldo>5390,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="227"><NumeroProcesso>86563378</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00107/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115629</Id><NumeroEmpenho>2020NE00201</NumeroEmpenho><valorGlobal>8481,60</valorGlobal><saldo>8481,60</saldo><nomeFornecedor>PROFARMA SPECIALTY S.A (SERRA)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81887838000736</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="228"><NumeroProcesso>85890790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115630</Id><NumeroEmpenho>2020NE00763</NumeroEmpenho><valorGlobal>6698,56</valorGlobal><saldo>6698,56</saldo><nomeFornecedor>ALIMENTARES REFEICOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14086728000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="229"><NumeroProcesso>83742239</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115631</Id><NumeroEmpenho>2020NE00325</NumeroEmpenho><valorGlobal>289600,00</valorGlobal><saldo>289600,00</saldo><nomeFornecedor>CANTARES MAGAZINE - EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7831740000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.2703 -   - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="230"><NumeroProcesso>83742239</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115632</Id><NumeroEmpenho>2020NE00326</NumeroEmpenho><valorGlobal>434400,00</valorGlobal><saldo>434400,00</saldo><nomeFornecedor>CANTARES MAGAZINE - EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7831740000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.2704 -   - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="231"><NumeroProcesso>86967386</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00109/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115633</Id><NumeroEmpenho>2020NE00203</NumeroEmpenho><valorGlobal>8792,00</valorGlobal><saldo>8792,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="232"><NumeroProcesso>87037777</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00157/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115634</Id><NumeroEmpenho>2020NE00981</NumeroEmpenho><valorGlobal>259,60</valorGlobal><saldo>259,60</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="233"><NumeroProcesso>86967386</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00111/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115635</Id><NumeroEmpenho>2020NE00205</NumeroEmpenho><valorGlobal>5175,12</valorGlobal><saldo>5175,12</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="234"><NumeroProcesso>85442062</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00151/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115656</Id><NumeroEmpenho>2020NE00966</NumeroEmpenho><valorGlobal>204,00</valorGlobal><saldo>204,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="235"><NumeroProcesso>85564753</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00004/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115658</Id><NumeroEmpenho>2020NE00179</NumeroEmpenho><valorGlobal>21500,00</valorGlobal><saldo>21500,00</saldo><nomeFornecedor>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26262472000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="236"><NumeroProcesso>83995072</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00096/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115659</Id><NumeroEmpenho>2020NE00178</NumeroEmpenho><valorGlobal>14406,00</valorGlobal><saldo>14406,00</saldo><nomeFornecedor>TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7693520000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="237"><NumeroProcesso>83300660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00480/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115660</Id><NumeroEmpenho>2019NE02663</NumeroEmpenho><valorGlobal>23550,00</valorGlobal><saldo>23550,00</saldo><nomeFornecedor>M. F. A. AGUIAR - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23453855000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="238"><NumeroProcesso>86967380</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00156/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115661</Id><NumeroEmpenho>2020NE00982</NumeroEmpenho><valorGlobal>5347,47</valorGlobal><saldo>5347,47</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="239"><NumeroProcesso>84916362</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00167/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115662</Id><NumeroEmpenho>2020NE00940</NumeroEmpenho><valorGlobal>1512,00</valorGlobal><saldo>1512,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="240"><NumeroProcesso>86450476</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/16211/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115663</Id><NumeroEmpenho>2020NE00217</NumeroEmpenho><valorGlobal>1209,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EXXTEND BIOTECNOLOGIA LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15536565000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.305.0231.4692 -   - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="241"><NumeroProcesso>84997583</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00149/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115664</Id><NumeroEmpenho>2020NE00942</NumeroEmpenho><valorGlobal>15400,00</valorGlobal><saldo>15400,00</saldo><nomeFornecedor>KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7079067000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="242"><NumeroProcesso>84543868</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00175/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115665</Id><NumeroEmpenho>2020NE00876</NumeroEmpenho><valorGlobal>180,66</valorGlobal><saldo>180,66</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="243"><NumeroProcesso>86587447</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00100/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115668</Id><NumeroEmpenho>2020NE00825</NumeroEmpenho><valorGlobal>64,80</valorGlobal><saldo>64,80</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="244"><NumeroProcesso>84242876</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00102/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115669</Id><NumeroEmpenho>2020NE00826</NumeroEmpenho><valorGlobal>540,00</valorGlobal><saldo>540,00</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="245"><NumeroProcesso>86587447</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00103/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115670</Id><NumeroEmpenho>2020NE00828</NumeroEmpenho><valorGlobal>270,00</valorGlobal><saldo>270,00</saldo><nomeFornecedor>SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33013528000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="246"><NumeroProcesso>85478610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00153/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115671</Id><NumeroEmpenho>2020NE00939</NumeroEmpenho><valorGlobal>1308,00</valorGlobal><saldo>1308,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="247"><NumeroProcesso>85044423</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/00274/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>115672</Id><NumeroEmpenho>2020NE00274</NumeroEmpenho><valorGlobal>26539,50</valorGlobal><saldo>26539,50</saldo><nomeFornecedor>GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1522898000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.541.0205.4638 -   -  GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="248"><NumeroProcesso>83300660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00547/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115673</Id><NumeroEmpenho>2019NE02846</NumeroEmpenho><valorGlobal>2882,50</valorGlobal><saldo>2882,50</saldo><nomeFornecedor>C A L ALVES INFORMATICA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="249"><NumeroProcesso>85082090</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00003/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115674</Id><NumeroEmpenho>2020NE00386</NumeroEmpenho><valorGlobal>3501,00</valorGlobal><saldo>3501,00</saldo><nomeFornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39808530000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="250"><NumeroProcesso>85564753</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00004/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115676</Id><NumeroEmpenho>2019NE00179</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26262472000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="251"><NumeroProcesso>82739951</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00176/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115677</Id><NumeroEmpenho>2020NE00944</NumeroEmpenho><valorGlobal>498,00</valorGlobal><saldo>498,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="252"><NumeroProcesso>84978589</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00108/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115679</Id><NumeroEmpenho>2020NE00202</NumeroEmpenho><valorGlobal>3391,60</valorGlobal><saldo>3391,60</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000003 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="253"><NumeroProcesso>85447765</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00150/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115680</Id><NumeroEmpenho>2020NE00962</NumeroEmpenho><valorGlobal>504,00</valorGlobal><saldo>504,00</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="254"><NumeroProcesso>84894326</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00098/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115681</Id><NumeroEmpenho>2020NE00166</NumeroEmpenho><valorGlobal>301,30</valorGlobal><saldo>301,30</saldo><nomeFornecedor>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33071103000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903030 - MATERIAL PARA COMUNICACOES</naturezaDespesa></row>
<row _id="255"><NumeroProcesso>75950499</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00155/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115683</Id><NumeroEmpenho>2020NE00976</NumeroEmpenho><valorGlobal>950,00</valorGlobal><saldo>950,00</saldo><nomeFornecedor>SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>857492000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="256"><NumeroProcesso>86587447</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00101/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115684</Id><NumeroEmpenho>2020NE00824</NumeroEmpenho><valorGlobal>273,60</valorGlobal><saldo>273,60</saldo><nomeFornecedor>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49475833001684</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="257"><NumeroProcesso>82622841</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00161/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115685</Id><NumeroEmpenho>2020NE00967</NumeroEmpenho><valorGlobal>1640,00</valorGlobal><saldo>1640,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="258"><NumeroProcesso>84010177</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00165/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115686</Id><NumeroEmpenho>2020NE01025</NumeroEmpenho><valorGlobal>1116,36</valorGlobal><saldo>1116,36</saldo><nomeFornecedor>MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1436527000479</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="259"><NumeroProcesso>2020-X18WT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/IEMA/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>115696</Id><NumeroEmpenho>2020NE00213</NumeroEmpenho><valorGlobal>500,00</valorGlobal><saldo>500,00</saldo><nomeFornecedor>SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18178945000163</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="260"><NumeroProcesso>83300660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00492/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115697</Id><NumeroEmpenho>2019NE02670</NumeroEmpenho><valorGlobal>2882,50</valorGlobal><saldo>2882,50</saldo><nomeFornecedor>C A L ALVES INFORMATICA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="261"><NumeroProcesso>88322360</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00004/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115700</Id><NumeroEmpenho>2020NE00656</NumeroEmpenho><valorGlobal>329792,90</valorGlobal><saldo>329792,90</saldo><nomeFornecedor>DIAMED LATINO AMERICA S.A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>71015853000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="262"><NumeroProcesso>83300660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00549/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115740</Id><NumeroEmpenho>2019NE02848</NumeroEmpenho><valorGlobal>7850,00</valorGlobal><saldo>7850,00</saldo><nomeFornecedor>M. F. A. AGUIAR - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23453855000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="263"><NumeroProcesso>85931683</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00133/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115741</Id><NumeroEmpenho>2020NE00774</NumeroEmpenho><valorGlobal>99,00</valorGlobal><saldo>99,00</saldo><nomeFornecedor>SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25031668000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="264"><NumeroProcesso>86326511</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00481/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115749</Id><NumeroEmpenho>2019NE02653</NumeroEmpenho><valorGlobal>28099,95</valorGlobal><saldo>28099,95</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="265"><NumeroProcesso>82717117</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00184/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115755</Id><NumeroEmpenho>2020NE01065</NumeroEmpenho><valorGlobal>2282,00</valorGlobal><saldo>2282,00</saldo><nomeFornecedor>NUTRISOLUTION NUTRICAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14724626000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="266"><NumeroProcesso>88428265</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00160/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115761</Id><NumeroEmpenho>2020ne00978</NumeroEmpenho><valorGlobal>740,00</valorGlobal><saldo>740,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="267"><NumeroProcesso>82819203</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00512/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115765</Id><NumeroEmpenho>2019NE02714</NumeroEmpenho><valorGlobal>18600,00</valorGlobal><saldo>18600,00</saldo><nomeFornecedor>ALTAIR FABRO &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2730048000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="268"><NumeroProcesso>84085797</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00114/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115772</Id><NumeroEmpenho>2020NE00224</NumeroEmpenho><valorGlobal>5394,00</valorGlobal><saldo>5394,00</saldo><nomeFornecedor>AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4301884000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="269"><NumeroProcesso>84085797</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00115/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115776</Id><NumeroEmpenho>2020NE00225</NumeroEmpenho><valorGlobal>1666,20</valorGlobal><saldo>1666,20</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="270"><NumeroProcesso>83457860</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00060/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115777</Id><NumeroEmpenho>2020NE00559</NumeroEmpenho><valorGlobal>780,32</valorGlobal><saldo>780,32</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="271"><NumeroProcesso>85053988</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00116/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115778</Id><NumeroEmpenho>2020NE00226</NumeroEmpenho><valorGlobal>2243,40</valorGlobal><saldo>2243,40</saldo><nomeFornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21340481000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="272"><NumeroProcesso>85737380</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00162/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115782</Id><NumeroEmpenho>2020NE00917</NumeroEmpenho><valorGlobal>3213,20</valorGlobal><saldo>3213,20</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="273"><NumeroProcesso>85737380</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00164/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115784</Id><NumeroEmpenho>2020NE00919</NumeroEmpenho><valorGlobal>1548,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4779188000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="274"><NumeroProcesso>82557292</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00121/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115786</Id><NumeroEmpenho>2020NE00875</NumeroEmpenho><valorGlobal>146,00</valorGlobal><saldo>146,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="275"><NumeroProcesso>87282364</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115790</Id><NumeroEmpenho>2020NE00706</NumeroEmpenho><valorGlobal>9900,00</valorGlobal><saldo>9900,00</saldo><nomeFornecedor>METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18939525000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="276"><NumeroProcesso>85737380</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00163/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115796</Id><NumeroEmpenho>2020NE00918</NumeroEmpenho><valorGlobal>1520,30</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="277"><NumeroProcesso>87515229</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00191/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115804</Id><NumeroEmpenho>87515229</NumeroEmpenho><valorGlobal>4881,50</valorGlobal><saldo>4881,50</saldo><nomeFornecedor>NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15322656000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="278"><NumeroProcesso>87417650</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00190/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115807</Id><NumeroEmpenho>2020ne01112</NumeroEmpenho><valorGlobal>6371,40</valorGlobal><saldo>6371,40</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="279"><NumeroProcesso>81084668</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00169/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115821</Id><NumeroEmpenho>2020NE00890</NumeroEmpenho><valorGlobal>14162,70</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="280"><NumeroProcesso>84675829</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00195/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115823</Id><NumeroEmpenho>2020NE01084</NumeroEmpenho><valorGlobal>11188,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VIRION DIAGNOSTICA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4762623000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="281"><NumeroProcesso>81076487</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115838</Id><NumeroEmpenho>2020NE01336</NumeroEmpenho><valorGlobal>2162499,99</valorGlobal><saldo>2162499,99</saldo><nomeFornecedor>PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5036246000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="282"><NumeroProcesso>87922835</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00205/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115839</Id><NumeroEmpenho>2020NE01206</NumeroEmpenho><valorGlobal>91,28</valorGlobal><saldo>91,28</saldo><nomeFornecedor>DROGAFONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8778201000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="283"><NumeroProcesso>85922072</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00058/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115845</Id><NumeroEmpenho>2020ne00510</NumeroEmpenho><valorGlobal>138,70</valorGlobal><saldo>138,70</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="284"><NumeroProcesso>88367479</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00137/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115846</Id><NumeroEmpenho>2020NE00881</NumeroEmpenho><valorGlobal>1016,00</valorGlobal><saldo>1016,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="285"><NumeroProcesso>83700935</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00199/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115848</Id><NumeroEmpenho>2020NE01178</NumeroEmpenho><valorGlobal>1044,40</valorGlobal><saldo>1044,40</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="286"><NumeroProcesso>82511756</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00211/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115849</Id><NumeroEmpenho>2020NE01247</NumeroEmpenho><valorGlobal>2574,00</valorGlobal><saldo>2574,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="287"><NumeroProcesso>79783163</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115850</Id><NumeroEmpenho>2020NE00482</NumeroEmpenho><valorGlobal>85794,80</valorGlobal><saldo>85794,80</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="288"><NumeroProcesso>79783163</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115851</Id><NumeroEmpenho>2020NE00483</NumeroEmpenho><valorGlobal>299549,84</valorGlobal><saldo>299549,84</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="289"><NumeroProcesso>82510083</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00182/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115852</Id><NumeroEmpenho>2020NE01074</NumeroEmpenho><valorGlobal>2590,56</valorGlobal><saldo>2590,56</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="290"><NumeroProcesso>87922835</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00207/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115858</Id><NumeroEmpenho>2020NE01203</NumeroEmpenho><valorGlobal>47,50</valorGlobal><saldo>47,50</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="291"><NumeroProcesso>86503324</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00187/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115860</Id><NumeroEmpenho>2020NE01116</NumeroEmpenho><valorGlobal>16181,92</valorGlobal><saldo>16181,92</saldo><nomeFornecedor>MARTA LÚCIA NOGUEIRA- 523.137.276-53 - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450395000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="292"><NumeroProcesso>2020-3SS91</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00016/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115862</Id><NumeroEmpenho>2020NE00722</NumeroEmpenho><valorGlobal>1000,00</valorGlobal><saldo>1000,00</saldo><nomeFornecedor>BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28414780000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.126.0721.8651 -   - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="293"><NumeroProcesso>83738630</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00193/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115864</Id><NumeroEmpenho>2020NE01113</NumeroEmpenho><valorGlobal>9357,00</valorGlobal><saldo>9357,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="294"><NumeroProcesso>85398870</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/IEMA/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>115871</Id><NumeroEmpenho>2020NE00189</NumeroEmpenho><valorGlobal>3701,00</valorGlobal><saldo>3701,00</saldo><nomeFornecedor>LEONARDO SOARES LIMA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19671702000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903004 - GAS ENGARRAFADO</naturezaDespesa></row>
<row _id="295"><NumeroProcesso>85398870</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/IEMA/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>115872</Id><NumeroEmpenho>2020NE00190</NumeroEmpenho><valorGlobal>3976,00</valorGlobal><saldo>3976,00</saldo><nomeFornecedor>LEONARDO SOARES LIMA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19671702000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="296"><NumeroProcesso>83700935</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00198/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115873</Id><NumeroEmpenho>2020NE01179</NumeroEmpenho><valorGlobal>4215,80</valorGlobal><saldo>4215,80</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="297"><NumeroProcesso>88466140</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00192/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115874</Id><NumeroEmpenho>2020NE01124</NumeroEmpenho><valorGlobal>11040,00</valorGlobal><saldo>11040,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="298"><NumeroProcesso>82511756</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00212/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115876</Id><NumeroEmpenho>2020NE01250</NumeroEmpenho><valorGlobal>389,20</valorGlobal><saldo>389,20</saldo><nomeFornecedor>DROGAFONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8778201000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="299"><NumeroProcesso>82511756</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00213/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115878</Id><NumeroEmpenho>2020NE01252</NumeroEmpenho><valorGlobal>447,72</valorGlobal><saldo>447,72</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="300"><NumeroProcesso>82511756</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00214/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115879</Id><NumeroEmpenho>2020NE01253</NumeroEmpenho><valorGlobal>8338,24</valorGlobal><saldo>8338,24</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="301"><NumeroProcesso>83941118</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00170/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115880</Id><NumeroEmpenho>2020NE01003</NumeroEmpenho><valorGlobal>13824,00</valorGlobal><saldo>13824,00</saldo><nomeFornecedor>P&amp;N COMERCIO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO E SAÚDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32007562000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="302"><NumeroProcesso>79783163</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115887</Id><NumeroEmpenho>2020NE00520</NumeroEmpenho><valorGlobal>17800,00</valorGlobal><saldo>17800,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="303"><NumeroProcesso>79783163</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115888</Id><NumeroEmpenho>2020NE00523</NumeroEmpenho><valorGlobal>10676,00</valorGlobal><saldo>10676,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="304"><NumeroProcesso>79783163</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115889</Id><NumeroEmpenho>2020NE0519</NumeroEmpenho><valorGlobal>2679,41</valorGlobal><saldo>2679,41</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="305"><NumeroProcesso>79783163</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115891</Id><NumeroEmpenho>2020NE00531</NumeroEmpenho><valorGlobal>2626,24</valorGlobal><saldo>2626,24</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="306"><NumeroProcesso>79783163</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00008/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115896</Id><NumeroEmpenho>2020NE00489</NumeroEmpenho><valorGlobal>43740,00</valorGlobal><saldo>43740,00</saldo><nomeFornecedor>MADE INFO SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344057000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="307"><NumeroProcesso>79783163</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115897</Id><NumeroEmpenho>2020NE00530</NumeroEmpenho><valorGlobal>10810,00</valorGlobal><saldo>10810,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="308"><NumeroProcesso>79783163</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115898</Id><NumeroEmpenho>2020NE00522</NumeroEmpenho><valorGlobal>1000,00</valorGlobal><saldo>1000,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="309"><NumeroProcesso>79783163</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115900</Id><NumeroEmpenho>2020NE00524</NumeroEmpenho><valorGlobal>22949,02</valorGlobal><saldo>22949,02</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="310"><NumeroProcesso>79783163</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115901</Id><NumeroEmpenho>2020NE00533</NumeroEmpenho><valorGlobal>80830,00</valorGlobal><saldo>80830,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="311"><NumeroProcesso>87185725</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115903</Id><NumeroEmpenho>2020NE00049</NumeroEmpenho><valorGlobal>55404,00</valorGlobal><saldo>55404,00</saldo><nomeFornecedor>STRYKER DO BRASIL LTDA. - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2966317000293</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>451050630200042790 -   - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="312"><NumeroProcesso>83424199</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00185/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115904</Id><NumeroEmpenho>2020NE01072</NumeroEmpenho><valorGlobal>654,01</valorGlobal><saldo>654,01</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="313"><NumeroProcesso>2019-L49RL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00003/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115920</Id><NumeroEmpenho>2020NE00450</NumeroEmpenho><valorGlobal>1305180,05</valorGlobal><saldo>1305180,05</saldo><nomeFornecedor>GROUNT SERVICO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3835431000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905102 - EDIFICACOES</naturezaDespesa></row>
<row _id="314"><NumeroProcesso>86379224</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00215/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115922</Id><NumeroEmpenho>2020NE01202</NumeroEmpenho><valorGlobal>130,90</valorGlobal><saldo>130,90</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="315"><NumeroProcesso>70355517</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEAG/00008/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>115923</Id><NumeroEmpenho>2020NE00236</NumeroEmpenho><valorGlobal>72872,96</valorGlobal><saldo>72872,96</saldo><nomeFornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2352322000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="316"><NumeroProcesso>81785941</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115924</Id><NumeroEmpenho>2020NE00212 </NumeroEmpenho><valorGlobal>237,00</valorGlobal><saldo>237,00</saldo><nomeFornecedor>LICITA WEB COMERCIO EIRELI-EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9583801000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="317"><NumeroProcesso>87173360</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115928</Id><NumeroEmpenho>2020NE00195</NumeroEmpenho><valorGlobal>1164019,39</valorGlobal><saldo>1164019,39</saldo><nomeFornecedor>M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9417814000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="318"><NumeroProcesso>2020-1CLFV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDES/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>115930</Id><NumeroEmpenho>2020NE00128</NumeroEmpenho><valorGlobal>650,00</valorGlobal><saldo>650,00</saldo><nomeFornecedor>EDITORA QUEBRA - MAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1363169000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2312200352070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="319"><NumeroProcesso>2019-L49RL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00003/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115936</Id><NumeroEmpenho>2020NE00449</NumeroEmpenho><valorGlobal>463682,39</valorGlobal><saldo>463682,39</saldo><nomeFornecedor>GROUNT SERVICO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3835431000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905102 - EDIFICACOES</naturezaDespesa></row>
<row _id="320"><NumeroProcesso>2019-2TDHR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00015/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115937</Id><NumeroEmpenho>2020NE00493</NumeroEmpenho><valorGlobal>200000,00</valorGlobal><saldo>200000,00</saldo><nomeFornecedor>VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4710736000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.1450 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905102 - EDIFICACOES</naturezaDespesa></row>
<row _id="321"><NumeroProcesso>70355517</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEAG/00011/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>115948</Id><NumeroEmpenho>2020NE00296</NumeroEmpenho><valorGlobal>23200,20</valorGlobal><saldo>23200,20</saldo><nomeFornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2352322000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="322"><NumeroProcesso>79783163</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115949</Id><NumeroEmpenho>2020NE00495</NumeroEmpenho><valorGlobal>12000,00</valorGlobal><saldo>12000,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="323"><NumeroProcesso>79783163</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115950</Id><NumeroEmpenho>2020NE00497</NumeroEmpenho><valorGlobal>43823,20</valorGlobal><saldo>43823,20</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="324"><NumeroProcesso>79783163</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115951</Id><NumeroEmpenho>2020NE00499</NumeroEmpenho><valorGlobal>2720,00</valorGlobal><saldo>2720,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="325"><NumeroProcesso>79783163</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115952</Id><NumeroEmpenho>2020NE00500</NumeroEmpenho><valorGlobal>218401,00</valorGlobal><saldo>218401,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="326"><NumeroProcesso>85687790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00124/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115953</Id><NumeroEmpenho>2020NE00242</NumeroEmpenho><valorGlobal>690,00</valorGlobal><saldo>690,00</saldo><nomeFornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32952698000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="327"><NumeroProcesso>84899891</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00125/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115954</Id><NumeroEmpenho>2020NE00263</NumeroEmpenho><valorGlobal>4800,00</valorGlobal><saldo>4800,00</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="328"><NumeroProcesso>85932191</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00247/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115958</Id><NumeroEmpenho>2020NE01423</NumeroEmpenho><valorGlobal>904,50</valorGlobal><saldo>904,50</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="329"><NumeroProcesso>85932191</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00249/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115959</Id><NumeroEmpenho>2020NE01426</NumeroEmpenho><valorGlobal>2445,30</valorGlobal><saldo>2445,30</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="330"><NumeroProcesso>85932191</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00250/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115960</Id><NumeroEmpenho>2020NE01427</NumeroEmpenho><valorGlobal>188,73</valorGlobal><saldo>188,73</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="331"><NumeroProcesso>85318930</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00268/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115961</Id><NumeroEmpenho>2020NE01495</NumeroEmpenho><valorGlobal>3310,00</valorGlobal><saldo>3310,00</saldo><nomeFornecedor>CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1402400000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="332"><NumeroProcesso>83457461</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115963</Id><NumeroEmpenho>2020NE01582</NumeroEmpenho><valorGlobal>1298,00</valorGlobal><saldo>1298,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="333"><NumeroProcesso>85318930</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00267/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115965</Id><NumeroEmpenho>2020NE01499</NumeroEmpenho><valorGlobal>1607,07</valorGlobal><saldo>1607,07</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="334"><NumeroProcesso>85318930</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00264/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115977</Id><NumeroEmpenho>2020NE01496</NumeroEmpenho><valorGlobal>2767,77</valorGlobal><saldo>2767,77</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="335"><NumeroProcesso>85318930</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00266/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115979</Id><NumeroEmpenho>2020NE01497</NumeroEmpenho><valorGlobal>3149,50</valorGlobal><saldo>3149,50</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="336"><NumeroProcesso>83300660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00491/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>115985</Id><NumeroEmpenho>2019NE02667</NumeroEmpenho><valorGlobal>5888,88</valorGlobal><saldo>5888,88</saldo><nomeFornecedor>guilherme augusto ramos</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4297076900</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="337"><NumeroProcesso>2019-4QD9M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00003/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115986</Id><NumeroEmpenho>2020NE00363</NumeroEmpenho><valorGlobal>2207,50</valorGlobal><saldo>2207,50</saldo><nomeFornecedor>THAI CAFE EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31718372000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="338"><NumeroProcesso>85124672</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00200/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>115997</Id><NumeroEmpenho>2020NE01129</NumeroEmpenho><valorGlobal>11389,00</valorGlobal><saldo>11389,00</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="339"><NumeroProcesso>83417117</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00126/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116036</Id><NumeroEmpenho>2020NE00264</NumeroEmpenho><valorGlobal>1503,00</valorGlobal><saldo>1503,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="340"><NumeroProcesso>85933333</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00122/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116037</Id><NumeroEmpenho>2020NE00236</NumeroEmpenho><valorGlobal>6864,00</valorGlobal><saldo>6864,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="341"><NumeroProcesso>85933333</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00123/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116040</Id><NumeroEmpenho>2020NE00237</NumeroEmpenho><valorGlobal>477,00</valorGlobal><saldo>477,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="342"><NumeroProcesso>85870773</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00129/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116041</Id><NumeroEmpenho>2020NE00259</NumeroEmpenho><valorGlobal>6410,00</valorGlobal><saldo>6410,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="343"><NumeroProcesso>83032290</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00138/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116042</Id><NumeroEmpenho>2020NE00272</NumeroEmpenho><valorGlobal>710,50</valorGlobal><saldo>710,50</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="344"><NumeroProcesso>83940421</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00136/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116043</Id><NumeroEmpenho>2020NE00251</NumeroEmpenho><valorGlobal>2634,00</valorGlobal><saldo>2634,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="345"><NumeroProcesso>2019-B6ZQ8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00012/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116044</Id><NumeroEmpenho>2020NE00380</NumeroEmpenho><valorGlobal>451000,00</valorGlobal><saldo>451000,00</saldo><nomeFornecedor>CONSÓRCIO DO CEARÁ CONECTADO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32392204000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.126.0721.8651 -   - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="346"><NumeroProcesso>2019-B6ZQ8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116045</Id><NumeroEmpenho>2020NE00380</NumeroEmpenho><valorGlobal>400950,00</valorGlobal><saldo>400950,00</saldo><nomeFornecedor>CONSÓRCIO DO CEARÁ CONECTADO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32392204000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.126.0721.8651 -   - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="347"><NumeroProcesso>2019-B6ZQ8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00014/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116046</Id><NumeroEmpenho>2020NE00380</NumeroEmpenho><valorGlobal>544500,00</valorGlobal><saldo>544500,00</saldo><nomeFornecedor>CONSÓRCIO DO CEARÁ CONECTADO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32392204000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.126.0721.8651 -   - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="348"><NumeroProcesso>84766352</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00261/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116047</Id><NumeroEmpenho>2020NE01033</NumeroEmpenho><valorGlobal>225,00</valorGlobal><saldo>225,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="349"><NumeroProcesso>85134457</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00203/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116048</Id><NumeroEmpenho>2020NE01187</NumeroEmpenho><valorGlobal>5382,96</valorGlobal><saldo>5382,96</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="350"><NumeroProcesso>85134457</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00204/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116050</Id><NumeroEmpenho>2020NE01259</NumeroEmpenho><valorGlobal>818,91</valorGlobal><saldo>818,91</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="351"><NumeroProcesso>86571559</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00257/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116052</Id><NumeroEmpenho>2020NE01480</NumeroEmpenho><valorGlobal>371,40</valorGlobal><saldo>371,40</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="352"><NumeroProcesso>86044516</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00231/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116053</Id><NumeroEmpenho>2020NE01356</NumeroEmpenho><valorGlobal>179,64</valorGlobal><saldo>179,64</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="353"><NumeroProcesso>86044516</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00232/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116054</Id><NumeroEmpenho>2020NE01357</NumeroEmpenho><valorGlobal>38,19</valorGlobal><saldo>38,19</saldo><nomeFornecedor>N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22265663000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="354"><NumeroProcesso>86044516</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00234/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116055</Id><NumeroEmpenho>2020NE01359</NumeroEmpenho><valorGlobal>1298,38</valorGlobal><saldo>1298,38</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="355"><NumeroProcesso>85870773</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00128/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116056</Id><NumeroEmpenho>2020NE00258</NumeroEmpenho><valorGlobal>573,70</valorGlobal><saldo>573,70</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="356"><NumeroProcesso>85870773</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00130/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116057</Id><NumeroEmpenho>2020NE0260</NumeroEmpenho><valorGlobal>6835,00</valorGlobal><saldo>6835,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="357"><NumeroProcesso>86559230</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00141/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116063</Id><NumeroEmpenho>2020NE00252</NumeroEmpenho><valorGlobal>62,94</valorGlobal><saldo>62,94</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="358"><NumeroProcesso>86559230</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00142/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116064</Id><NumeroEmpenho>2020NE00253</NumeroEmpenho><valorGlobal>333,00</valorGlobal><saldo>333,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="359"><NumeroProcesso>85478610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00133/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116065</Id><NumeroEmpenho>2020NE00255</NumeroEmpenho><valorGlobal>4860,00</valorGlobal><saldo>4860,00</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="360"><NumeroProcesso>86044516</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00233/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116068</Id><NumeroEmpenho>2020NE01358</NumeroEmpenho><valorGlobal>3337,70</valorGlobal><saldo>3337,70</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="361"><NumeroProcesso>85465631</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116069</Id><NumeroEmpenho>2020NE00296</NumeroEmpenho><valorGlobal>401410,20</valorGlobal><saldo>401410,20</saldo><nomeFornecedor>Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14799034000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0147000001 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903064 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="362"><NumeroProcesso>87232898</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00209/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116070</Id><NumeroEmpenho>2020NE01205</NumeroEmpenho><valorGlobal>104,00</valorGlobal><saldo>104,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="363"><NumeroProcesso>85726923</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00210/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116071</Id><NumeroEmpenho>2020NE01136</NumeroEmpenho><valorGlobal>3655,50</valorGlobal><saldo>3655,50</saldo><nomeFornecedor>INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43301274000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="364"><NumeroProcesso>83815481</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00132/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116072</Id><NumeroEmpenho>2020NE00262</NumeroEmpenho><valorGlobal>1000,00</valorGlobal><saldo>1000,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="365"><NumeroProcesso>84914467</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00137/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116073</Id><NumeroEmpenho>2020NE00271</NumeroEmpenho><valorGlobal>10600,00</valorGlobal><saldo>10600,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="366"><NumeroProcesso>84894326</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00155/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116074</Id><NumeroEmpenho>2020NE00241</NumeroEmpenho><valorGlobal>407,00</valorGlobal><saldo>407,00</saldo><nomeFornecedor>R. B. DE VARGAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27480802000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000003 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="367"><NumeroProcesso>83047620</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00145/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116075</Id><NumeroEmpenho>202000265</NumeroEmpenho><valorGlobal>12000,00</valorGlobal><saldo>12000,00</saldo><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="368"><NumeroProcesso>86212389</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00225/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116076</Id><NumeroEmpenho>2020NE01240</NumeroEmpenho><valorGlobal>8040,00</valorGlobal><saldo>8040,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="369"><NumeroProcesso>82916128</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00139/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116096</Id><NumeroEmpenho>2020NE00275</NumeroEmpenho><valorGlobal>404,55</valorGlobal><saldo>404,55</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="370"><NumeroProcesso>82916128</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00140/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116097</Id><NumeroEmpenho>2020NE00275</NumeroEmpenho><valorGlobal>1214,30</valorGlobal><saldo>1214,30</saldo><nomeFornecedor>GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26685436000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="371"><NumeroProcesso>84139765</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00131/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116098</Id><NumeroEmpenho>2020NE00261</NumeroEmpenho><valorGlobal>2250,00</valorGlobal><saldo>2250,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="372"><NumeroProcesso>85348503</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00135/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116099</Id><NumeroEmpenho>2020NE00254</NumeroEmpenho><valorGlobal>9973,50</valorGlobal><saldo>9973,50</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="373"><NumeroProcesso>83318224</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00134/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116100</Id><NumeroEmpenho>2020NE00256</NumeroEmpenho><valorGlobal>680,00</valorGlobal><saldo>680,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="374"><NumeroProcesso>85645796</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00146/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116101</Id><NumeroEmpenho>2020NE00243</NumeroEmpenho><valorGlobal>2476,30</valorGlobal><saldo>2476,30</saldo><nomeFornecedor>SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6038607000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="375"><NumeroProcesso>82677506</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00216/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116103</Id><NumeroEmpenho>2020NE01197</NumeroEmpenho><valorGlobal>2900,00</valorGlobal><saldo>2900,00</saldo><nomeFornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32167445000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="376"><NumeroProcesso>2020-ZCF9R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116105</Id><NumeroEmpenho>2020NE00153</NumeroEmpenho><valorGlobal>7733,00</valorGlobal><saldo>7733,00</saldo><nomeFornecedor>REDE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18200674000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2312200352070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="377"><NumeroProcesso>83863141</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00227/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116110</Id><NumeroEmpenho>2020NE01312</NumeroEmpenho><valorGlobal>91,80</valorGlobal><saldo>91,80</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="378"><NumeroProcesso>83918264</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00230/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116112</Id><NumeroEmpenho>2020NE01344</NumeroEmpenho><valorGlobal>365,76</valorGlobal><saldo>365,76</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="379"><NumeroProcesso>83047620</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00244/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116116</Id><NumeroEmpenho>2020NE01393</NumeroEmpenho><valorGlobal>2400,00</valorGlobal><saldo>2400,00</saldo><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="380"><NumeroProcesso>82077592</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00147/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116117</Id><NumeroEmpenho>2020NE00294</NumeroEmpenho><valorGlobal>464,10</valorGlobal><saldo>464,10</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL PECANHA E MARQUES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2386081000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="381"><NumeroProcesso>82677506</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00243/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116118</Id><NumeroEmpenho>2020NE01398</NumeroEmpenho><valorGlobal>7790,55</valorGlobal><saldo>7790,55</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="382"><NumeroProcesso>83057889</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00154/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116119</Id><NumeroEmpenho>2020NE00289</NumeroEmpenho><valorGlobal>1700,00</valorGlobal><saldo>1700,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="383"><NumeroProcesso>85138100</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00242/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116120</Id><NumeroEmpenho>2020NE01243</NumeroEmpenho><valorGlobal>186,60</valorGlobal><saldo>186,60</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="384"><NumeroProcesso>83432558</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00118/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116121</Id><NumeroEmpenho>2020NE00222</NumeroEmpenho><valorGlobal>1780,00</valorGlobal><saldo>1780,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="385"><NumeroProcesso>83432558</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00119/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116122</Id><NumeroEmpenho>2020NE00223</NumeroEmpenho><valorGlobal>6996,50</valorGlobal><saldo>6996,50</saldo><nomeFornecedor>IDEAL ATACADO LTDA ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28829981000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="386"><NumeroProcesso>85870072</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116123</Id><NumeroEmpenho>2020NE00152</NumeroEmpenho><valorGlobal>2746,60</valorGlobal><saldo>2746,60</saldo><nomeFornecedor>THAI CAFE EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31718372000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2312200352070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="387"><NumeroProcesso>86503448</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00219/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116125</Id><NumeroEmpenho>2020NE01144</NumeroEmpenho><valorGlobal>4710,00</valorGlobal><saldo>4710,00</saldo><nomeFornecedor>A &amp; M EMBALAGENS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5389681000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="388"><NumeroProcesso>83863141</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00226/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116127</Id><NumeroEmpenho>2020NE01311</NumeroEmpenho><valorGlobal>375,91</valorGlobal><saldo>375,91</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="389"><NumeroProcesso>83863141</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00228/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116128</Id><NumeroEmpenho>2020NE01314</NumeroEmpenho><valorGlobal>820,98</valorGlobal><saldo>820,98</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="390"><NumeroProcesso>83700714</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00224/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116129</Id><NumeroEmpenho>2020NE01316</NumeroEmpenho><valorGlobal>570,04</valorGlobal><saldo>570,04</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="391"><NumeroProcesso>83918264</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00229/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116130</Id><NumeroEmpenho>2020NE01347</NumeroEmpenho><valorGlobal>14928,00</valorGlobal><saldo>14928,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="392"><NumeroProcesso>77252497</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00222/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116131</Id><NumeroEmpenho>2020NE01278</NumeroEmpenho><valorGlobal>1470,00</valorGlobal><saldo>1470,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="393"><NumeroProcesso>77252497</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00223/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116132</Id><NumeroEmpenho>2020NE01279</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>3000,00</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="394"><NumeroProcesso>82871108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00220/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116136</Id><NumeroEmpenho>2020NE01324</NumeroEmpenho><valorGlobal>465,60</valorGlobal><saldo>465,60</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="395"><NumeroProcesso>86253948</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00124/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116141</Id><NumeroEmpenho>2020NE00893</NumeroEmpenho><valorGlobal>2100,48</valorGlobal><saldo>2100,48</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="396"><NumeroProcesso>85465631</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00011/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116142</Id><NumeroEmpenho>2020NE00298</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo>100000,00</saldo><nomeFornecedor>COOPERATIVA DA AGRICULTURA  FAMILIAR DE CARIACICA CAFC ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28358894000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0147000001 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903064 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="397"><NumeroProcesso>83743367</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HESVV/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>116144</Id><NumeroEmpenho>2020NE00938</NumeroEmpenho><valorGlobal>1399,00</valorGlobal><saldo>1399,00</saldo><nomeFornecedor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61074175000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="398"><NumeroProcesso>83885587</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116145</Id><NumeroEmpenho>2020NE01355</NumeroEmpenho><valorGlobal>33070,00</valorGlobal><saldo>33070,00</saldo><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="399"><NumeroProcesso>85465631</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00012/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116146</Id><NumeroEmpenho>2020NE00299</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo>100000,00</saldo><nomeFornecedor>Cooperativa Agroindustrial de Garrafão</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13597960000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0147000001 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903064 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="400"><NumeroProcesso>2020-42QC5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116147</Id><NumeroEmpenho>2020ne00235</NumeroEmpenho><valorGlobal>285,00</valorGlobal><saldo>285,00</saldo><nomeFornecedor>FK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10845053000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="401"><NumeroProcesso>2019-J0VCQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00005/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116148</Id><NumeroEmpenho>2020NE00072</NumeroEmpenho><valorGlobal>3620,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALIGERA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5749731000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="402"><NumeroProcesso>85465631</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116149</Id><NumeroEmpenho>2020NE00295</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo>100000,00</saldo><nomeFornecedor>Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9003688000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0147000001 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903064 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="403"><NumeroProcesso>84894326</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00150/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116150</Id><NumeroEmpenho>2020NE00291</NumeroEmpenho><valorGlobal>2646,00</valorGlobal><saldo>2646,00</saldo><nomeFornecedor> P E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29630411000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="404"><NumeroProcesso>84894326</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00151/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116151</Id><NumeroEmpenho>2020NE00292</NumeroEmpenho><valorGlobal>174,03</valorGlobal><saldo>174,03</saldo><nomeFornecedor>AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17048568000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="405"><NumeroProcesso>2019-68DJG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116152</Id><NumeroEmpenho>2020NE00042 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5699,80</valorGlobal><saldo>5699,80</saldo><nomeFornecedor>Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda -  ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36415495000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="406"><NumeroProcesso>2019-68DJG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00003/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116153</Id><NumeroEmpenho>2020NE00043 </NumeroEmpenho><valorGlobal>331,92</valorGlobal><saldo>331,92</saldo><nomeFornecedor>A D H ROSARIO CAETANO - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7890909000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="407"><NumeroProcesso>2019-68DJG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00004/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116155</Id><NumeroEmpenho>2020NE00044</NumeroEmpenho><valorGlobal>1047,90</valorGlobal><saldo>1047,90</saldo><nomeFornecedor>JAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29587358000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="408"><NumeroProcesso>82871108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00221/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116156</Id><NumeroEmpenho>2020NE01325</NumeroEmpenho><valorGlobal>1249,92</valorGlobal><saldo>1249,92</saldo><nomeFornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56994502002779</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="409"><NumeroProcesso>83742239</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00017/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116157</Id><NumeroEmpenho>2020NE00325</NumeroEmpenho><valorGlobal>289600,00</valorGlobal><saldo>289600,00</saldo><nomeFornecedor>CANTARES MAGAZINE - EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7831740000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.2703 -   - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="410"><NumeroProcesso>83742239</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00017/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116158</Id><NumeroEmpenho>2020NE00326</NumeroEmpenho><valorGlobal>434400,00</valorGlobal><saldo>434400,00</saldo><nomeFornecedor>CANTARES MAGAZINE - EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7831740000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.2704 -   - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="411"><NumeroProcesso>86253948</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00123/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116161</Id><NumeroEmpenho>2020NE00891</NumeroEmpenho><valorGlobal>149,13</valorGlobal><saldo>149,13</saldo><nomeFornecedor>DUPATRI  HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4027894000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="412"><NumeroProcesso>86503537</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00194/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116166</Id><NumeroEmpenho>2020NE01132</NumeroEmpenho><valorGlobal>2921,75</valorGlobal><saldo>2921,75</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15750534000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="413"><NumeroProcesso>85428329</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00339/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116169</Id><NumeroEmpenho>2020NE01293</NumeroEmpenho><valorGlobal>14040,00</valorGlobal><saldo>14040,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="414"><NumeroProcesso>2019-J0VCQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116173</Id><NumeroEmpenho>2020NE00073</NumeroEmpenho><valorGlobal>840,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29106685000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="415"><NumeroProcesso>84894326</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00149/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116174</Id><NumeroEmpenho>2020NE00290</NumeroEmpenho><valorGlobal>2475,13</valorGlobal><saldo>2475,13</saldo><nomeFornecedor>CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9534577000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="416"><NumeroProcesso>84894326</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00152/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116175</Id><NumeroEmpenho>2020NE00293</NumeroEmpenho><valorGlobal>663,00</valorGlobal><saldo>663,00</saldo><nomeFornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22193764000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="417"><NumeroProcesso>2019-PRS5H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116177</Id><NumeroEmpenho>2020NE00081 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2426,60</valorGlobal><saldo>2426,60</saldo><nomeFornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8104239000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="418"><NumeroProcesso>82384460</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116179</Id><NumeroEmpenho>2020NE00549</NumeroEmpenho><valorGlobal>3173873,00</valorGlobal><saldo>3173873,00</saldo><nomeFornecedor>DATEN TECNOLOGIA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4602789000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.126.0721.8651 -   - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="419"><NumeroProcesso>84854537</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00156/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116180</Id><NumeroEmpenho>2020NE00297</NumeroEmpenho><valorGlobal>285,70</valorGlobal><saldo>285,70</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="420"><NumeroProcesso>85870072</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00008/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116182</Id><NumeroEmpenho>2020NE00149 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3089,04</valorGlobal><saldo>3089,04</saldo><nomeFornecedor>THAI CAFE EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31718372000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="421"><NumeroProcesso>2019-HBB2Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00015/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116186</Id><NumeroEmpenho>2020NE00339</NumeroEmpenho><valorGlobal>74999,99</valorGlobal><saldo>74999,99</saldo><nomeFornecedor>LITHA ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27913735000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="422"><NumeroProcesso>2019-6TJ9T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116187</Id><NumeroEmpenho>2020NE00132</NumeroEmpenho><valorGlobal>3567,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="423"><NumeroProcesso>84854537</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00157/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116216</Id><NumeroEmpenho>2020NE00240</NumeroEmpenho><valorGlobal>5328,00</valorGlobal><saldo>5328,00</saldo><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="424"><NumeroProcesso>84485582</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00161/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116217</Id><NumeroEmpenho>2020NE00314</NumeroEmpenho><valorGlobal>2467,80</valorGlobal><saldo>2467,80</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="425"><NumeroProcesso>84948701</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00164/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116218</Id><NumeroEmpenho>2020NE00310</NumeroEmpenho><valorGlobal>188,00</valorGlobal><saldo>188,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="426"><NumeroProcesso>87050765</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00167/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116219</Id><NumeroEmpenho>2020NE00305</NumeroEmpenho><valorGlobal>2379,75</valorGlobal><saldo>2379,75</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="427"><NumeroProcesso>82938377</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00171/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116221</Id><NumeroEmpenho>2020NE00315</NumeroEmpenho><valorGlobal>385,20</valorGlobal><saldo>385,20</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="428"><NumeroProcesso>2019-MT3JM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116222</Id><NumeroEmpenho>2020NE00005</NumeroEmpenho><valorGlobal>1145,01</valorGlobal><saldo>217,01</saldo><nomeFornecedor>ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22416591000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="429"><NumeroProcesso>82916128</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00172/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116223</Id><NumeroEmpenho>2020NE00316</NumeroEmpenho><valorGlobal>5278,00</valorGlobal><saldo>5278,00</saldo><nomeFornecedor>MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13008903000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="430"><NumeroProcesso>85866121</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00174/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116224</Id><NumeroEmpenho>202000318</NumeroEmpenho><valorGlobal>1116,80</valorGlobal><saldo>1116,80</saldo><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="431"><NumeroProcesso>86965891</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00175/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116225</Id><NumeroEmpenho>2020NE00320</NumeroEmpenho><valorGlobal>325,60</valorGlobal><saldo>325,60</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="432"><NumeroProcesso>85442259</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00177/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116226</Id><NumeroEmpenho>2020NE00329</NumeroEmpenho><valorGlobal>1170,06</valorGlobal><saldo>1170,06</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="433"><NumeroProcesso>DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO </NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEAG/00012/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>116228</Id><NumeroEmpenho>2020NE00377</NumeroEmpenho><valorGlobal>46400,40</valorGlobal><saldo>46400,40</saldo><nomeFornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2352322000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="434"><NumeroProcesso>83128514</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00011/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116231</Id><NumeroEmpenho>2020NE00319</NumeroEmpenho><valorGlobal>306200,00</valorGlobal><saldo>306200,00</saldo><nomeFornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39786983000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="435"><NumeroProcesso>82550450</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00012/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116234</Id><NumeroEmpenho>2020NE00318</NumeroEmpenho><valorGlobal>196190,44</valorGlobal><saldo>196190,44</saldo><nomeFornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16701716000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="436"><NumeroProcesso>86482050</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00163/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116236</Id><NumeroEmpenho>2020NE00312</NumeroEmpenho><valorGlobal>2427,00</valorGlobal><saldo>2427,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPVIDA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12057503000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="437"><NumeroProcesso>86482050</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00162/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116237</Id><NumeroEmpenho>2020NE00311</NumeroEmpenho><valorGlobal>31,20</valorGlobal><saldo>31,20</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="438"><NumeroProcesso>83722181</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00166/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116238</Id><NumeroEmpenho>2020NE00304</NumeroEmpenho><valorGlobal>63,60</valorGlobal><saldo>63,60</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="439"><NumeroProcesso>85064939</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00168/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116239</Id><NumeroEmpenho>2020NE00306</NumeroEmpenho><valorGlobal>2508,00</valorGlobal><saldo>2508,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="440"><NumeroProcesso>85409367</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00165/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116241</Id><NumeroEmpenho>2020NE00309</NumeroEmpenho><valorGlobal>712,96</valorGlobal><saldo>712,96</saldo><nomeFornecedor>N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22265663000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="441"><NumeroProcesso>84543868</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00169/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116242</Id><NumeroEmpenho>2020NE00307</NumeroEmpenho><valorGlobal>127,80</valorGlobal><saldo>127,80</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="442"><NumeroProcesso>84543868</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00170/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116243</Id><NumeroEmpenho>2020NE00308</NumeroEmpenho><valorGlobal>1459,80</valorGlobal><saldo>1459,80</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="443"><NumeroProcesso>83546626</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00178/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116244</Id><NumeroEmpenho>2020NE00327</NumeroEmpenho><valorGlobal>1472,48</valorGlobal><saldo>1472,48</saldo><nomeFornecedor>CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61418042000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="444"><NumeroProcesso>85684953</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00180/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116245</Id><NumeroEmpenho>2020NE00326</NumeroEmpenho><valorGlobal>2352,00</valorGlobal><saldo>2352,00</saldo><nomeFornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31556536000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="445"><NumeroProcesso>84099119</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00176/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116246</Id><NumeroEmpenho>2020NE00328</NumeroEmpenho><valorGlobal>1594,44</valorGlobal><saldo>1594,44</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="446"><NumeroProcesso>2019-3DSG5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116249</Id><NumeroEmpenho>2020NE00104</NumeroEmpenho><valorGlobal>600000,00</valorGlobal><saldo>600000,00</saldo><nomeFornecedor>TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50737766000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="447"><NumeroProcesso>2019-3DSG5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116250</Id><NumeroEmpenho>2020NE00128</NumeroEmpenho><valorGlobal>219189,70</valorGlobal><saldo>219189,70</saldo><nomeFornecedor>TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50737766000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="448"><NumeroProcesso>86619519</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/01085/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>116252</Id><NumeroEmpenho>2020NE01085</NumeroEmpenho><valorGlobal>2810,00</valorGlobal><saldo>2810,00</saldo><nomeFornecedor>A D H ROSARIO CAETANO - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7890909000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="449"><NumeroProcesso>86073583</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116254</Id><NumeroEmpenho>2020NE00228</NumeroEmpenho><valorGlobal>89400,00</valorGlobal><saldo>89400,00</saldo><nomeFornecedor>ELSON F. COSTA COMERCIAL - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9467982000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="450"><NumeroProcesso>85062774</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116255</Id><NumeroEmpenho>2020NE00229</NumeroEmpenho><valorGlobal>72999,96</valorGlobal><saldo>72999,96</saldo><nomeFornecedor>DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6018144000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="451"><NumeroProcesso>86619519</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/01086/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>116256</Id><NumeroEmpenho>2020NE01086</NumeroEmpenho><valorGlobal>31380,00</valorGlobal><saldo>31380,00</saldo><nomeFornecedor>TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24207900000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="452"><NumeroProcesso>86230662</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00373/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116259</Id><NumeroEmpenho>2020NE01685</NumeroEmpenho><valorGlobal>6536,66</valorGlobal><saldo>6536,66</saldo><nomeFornecedor>MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1436527000479</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="453"><NumeroProcesso>86488546</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00020/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116276</Id><NumeroEmpenho>2020NE00063</NumeroEmpenho><valorGlobal>1152,00</valorGlobal><saldo>1152,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="454"><NumeroProcesso>84242876</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00342/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116298</Id><NumeroEmpenho>2020NE01566</NumeroEmpenho><valorGlobal>1989,00</valorGlobal><saldo>1989,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="455"><NumeroProcesso>83617892</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00343/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116299</Id><NumeroEmpenho>2020NE01567</NumeroEmpenho><valorGlobal>564,60</valorGlobal><saldo>564,60</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="456"><NumeroProcesso>83617892</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00341/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116319</Id><NumeroEmpenho>2020NE01565</NumeroEmpenho><valorGlobal>3593,52</valorGlobal><saldo>3593,52</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="457"><NumeroProcesso>83701770</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00280/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116339</Id><NumeroEmpenho>2020ne01562</NumeroEmpenho><valorGlobal>259,20</valorGlobal><saldo>259,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="458"><NumeroProcesso>83300660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116340</Id><NumeroEmpenho>2020NE00373</NumeroEmpenho><valorGlobal>3172,50</valorGlobal><saldo>3172,50</saldo><nomeFornecedor>C A L ALVES INFORMATICA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="459"><NumeroProcesso>83701770</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00281/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116341</Id><NumeroEmpenho>2020NE01563</NumeroEmpenho><valorGlobal>908,31</valorGlobal><saldo>908,31</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="460"><NumeroProcesso>88333183</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116343</Id><NumeroEmpenho>2020ne00455</NumeroEmpenho><valorGlobal>16517,62</valorGlobal><saldo>16517,62</saldo><nomeFornecedor>MVU EMPREENDIMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3501530000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="461"><NumeroProcesso>2019-1D3PD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00027/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116344</Id><NumeroEmpenho>2019NE00033</NumeroEmpenho><valorGlobal>7591,93</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24207900000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="462"><NumeroProcesso>2019-1D3PD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00027/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116345</Id><NumeroEmpenho>2019NE00034</NumeroEmpenho><valorGlobal>47608,07</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24207900000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="463"><NumeroProcesso>85318728</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00357/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116346</Id><NumeroEmpenho>2020NE01679</NumeroEmpenho><valorGlobal>9450,00</valorGlobal><saldo>9450,00</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DESCARTAVEIS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="464"><NumeroProcesso>85781118</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00304/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116350</Id><NumeroEmpenho>2020NE01554</NumeroEmpenho><valorGlobal>4248,00</valorGlobal><saldo>4248,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="465"><NumeroProcesso>84854537</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00442/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116352</Id><NumeroEmpenho>2020NE01917</NumeroEmpenho><valorGlobal>171,99</valorGlobal><saldo>171,99</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="466"><NumeroProcesso>85595977</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00337/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116359</Id><NumeroEmpenho>2020NE01623</NumeroEmpenho><valorGlobal>15298,93</valorGlobal><saldo>15298,93</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="467"><NumeroProcesso>86221370</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00431/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116360</Id><NumeroEmpenho>2020NE01895</NumeroEmpenho><valorGlobal>2714,40</valorGlobal><saldo>2714,40</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="468"><NumeroProcesso>86221370</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00433/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116361</Id><NumeroEmpenho>2020NE01891</NumeroEmpenho><valorGlobal>228,90</valorGlobal><saldo>228,90</saldo><nomeFornecedor>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49475833001684</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="469"><NumeroProcesso>86408321</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00451/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116364</Id><NumeroEmpenho>2020NE01920</NumeroEmpenho><valorGlobal>688,00</valorGlobal><saldo>688,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="470"><NumeroProcesso>87353423</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00012/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116376</Id><NumeroEmpenho>2020NE00298</NumeroEmpenho><valorGlobal>3730,00</valorGlobal><saldo>3730,00</saldo><nomeFornecedor>TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LABORATORIOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6759858000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="471"><NumeroProcesso>83047620</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00366/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116378</Id><NumeroEmpenho>2020NE01447</NumeroEmpenho><valorGlobal>6404,20</valorGlobal><saldo>6404,20</saldo><nomeFornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27265958000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="472"><NumeroProcesso>85669032</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00372/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116379</Id><NumeroEmpenho>2020NE01414</NumeroEmpenho><valorGlobal>1290,00</valorGlobal><saldo>1290,00</saldo><nomeFornecedor>ADRIANA JUNIA GODINHO 98908375600</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19248162000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="473"><NumeroProcesso>83047620</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00441/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116400</Id><NumeroEmpenho>2020NE01921</NumeroEmpenho><valorGlobal>4180,00</valorGlobal><saldo>4180,00</saldo><nomeFornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28801626000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="474"><NumeroProcesso>86778552</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00426/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116401</Id><NumeroEmpenho>2020NE01826</NumeroEmpenho><valorGlobal>6862,44</valorGlobal><saldo>6862,44</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="475"><NumeroProcesso>82312788</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00255/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116403</Id><NumeroEmpenho>2020NE01433</NumeroEmpenho><valorGlobal>2797,10</valorGlobal><saldo>2797,10</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="476"><NumeroProcesso>2020-X807T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECONT/00084/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>116406</Id><NumeroEmpenho>2020NE00084</NumeroEmpenho><valorGlobal>1889,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61198164000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="477"><NumeroProcesso>86393200</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00429/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116418</Id><NumeroEmpenho>2020NE01884</NumeroEmpenho><valorGlobal>382,16</valorGlobal><saldo>382,16</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="478"><NumeroProcesso>85492612</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00184/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116436</Id><NumeroEmpenho>2020NE00273</NumeroEmpenho><valorGlobal>1998,00</valorGlobal><saldo>1998,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="479"><NumeroProcesso>85870773</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00182/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116437</Id><NumeroEmpenho>2020NE00349</NumeroEmpenho><valorGlobal>14040,00</valorGlobal><saldo>14040,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="480"><NumeroProcesso>84916362</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00192/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116438</Id><NumeroEmpenho>2020NE00354</NumeroEmpenho><valorGlobal>4282,00</valorGlobal><saldo>4282,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="481"><NumeroProcesso>84916362</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00190/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116440</Id><NumeroEmpenho>2020NE00352</NumeroEmpenho><valorGlobal>1008,00</valorGlobal><saldo>1008,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="482"><NumeroProcesso>84154586</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00186/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116441</Id><NumeroEmpenho>2020NE00341</NumeroEmpenho><valorGlobal>13600,00</valorGlobal><saldo>13600,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="483"><NumeroProcesso>86967380</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00466/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116443</Id><NumeroEmpenho>2020NE01941</NumeroEmpenho><valorGlobal>3185,20</valorGlobal><saldo>3185,20</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="484"><NumeroProcesso>2020-7XBL2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00019/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>116446</Id><NumeroEmpenho>2020NE01244</NumeroEmpenho><valorGlobal>436,00</valorGlobal><saldo>436,00</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="485"><NumeroProcesso>2020-7XBL2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00019/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>116447</Id><NumeroEmpenho>2020NE01248</NumeroEmpenho><valorGlobal>87,20</valorGlobal><saldo>87,20</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="486"><NumeroProcesso>84046651</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00375/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116448</Id><NumeroEmpenho>2020NE01282</NumeroEmpenho><valorGlobal>7875,00</valorGlobal><saldo>7875,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="487"><NumeroProcesso>84978589</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00457/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116450</Id><NumeroEmpenho>2020NE01925</NumeroEmpenho><valorGlobal>2967,65</valorGlobal><saldo>2967,65</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="488"><NumeroProcesso>84130300</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00152/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116451</Id><NumeroEmpenho>2020NE01880</NumeroEmpenho><valorGlobal>163,41</valorGlobal><saldo>163,41</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="489"><NumeroProcesso>84130300</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00152/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116452</Id><NumeroEmpenho>2020NE00963</NumeroEmpenho><valorGlobal>270,99</valorGlobal><saldo>270,99</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="490"><NumeroProcesso>82742197</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00461/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116455</Id><NumeroEmpenho>2020NE01918</NumeroEmpenho><valorGlobal>4050,00</valorGlobal><saldo>4050,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="491"><NumeroProcesso>86260480</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00188/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116456</Id><NumeroEmpenho>2020NE00347</NumeroEmpenho><valorGlobal>15347,40</valorGlobal><saldo>15347,40</saldo><nomeFornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22838257000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="492"><NumeroProcesso>87570556</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00185/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116457</Id><NumeroEmpenho>2020NE00345</NumeroEmpenho><valorGlobal>182,30</valorGlobal><saldo>182,30</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="493"><NumeroProcesso>84766352</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00187/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116458</Id><NumeroEmpenho>2020NE00342</NumeroEmpenho><valorGlobal>2521,44</valorGlobal><saldo>2521,44</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="494"><NumeroProcesso>84916362</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00191/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116461</Id><NumeroEmpenho>2020NE00353</NumeroEmpenho><valorGlobal>1608,00</valorGlobal><saldo>1608,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="495"><NumeroProcesso>86385992</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00193/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116464</Id><NumeroEmpenho>2020NE00358</NumeroEmpenho><valorGlobal>1973,00</valorGlobal><saldo>1973,00</saldo><nomeFornecedor>VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24562614000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="496"><NumeroProcesso>86385992</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00189/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116465</Id><NumeroEmpenho>2020NE00350</NumeroEmpenho><valorGlobal>1995,00</valorGlobal><saldo>1995,00</saldo><nomeFornecedor>SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6879813000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="497"><NumeroProcesso>82879923</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00181/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116466</Id><NumeroEmpenho>2020NE334</NumeroEmpenho><valorGlobal>748,00</valorGlobal><saldo>748,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="498"><NumeroProcesso>84854537</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00464/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116467</Id><NumeroEmpenho>2020NE01944</NumeroEmpenho><valorGlobal>4176,35</valorGlobal><saldo>4176,35</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="499"><NumeroProcesso>83783865</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00017/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116469</Id><NumeroEmpenho>2020NE00450</NumeroEmpenho><valorGlobal>487600,00</valorGlobal><saldo>487600,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="500"><NumeroProcesso>85933333</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00460/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116470</Id><NumeroEmpenho>2020NE01926</NumeroEmpenho><valorGlobal>5148,00</valorGlobal><saldo>5148,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="501"><NumeroProcesso>84046651</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00376/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116471</Id><NumeroEmpenho>2020NE01281</NumeroEmpenho><valorGlobal>2856,60</valorGlobal><saldo>2856,60</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="502"><NumeroProcesso>87570556</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00450/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116472</Id><NumeroEmpenho>2020NE01932</NumeroEmpenho><valorGlobal>54,69</valorGlobal><saldo>54,69</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="503"><NumeroProcesso>85093602</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00459/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116473</Id><NumeroEmpenho>2020NE01949</NumeroEmpenho><valorGlobal>1198,80</valorGlobal><saldo>1198,80</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="504"><NumeroProcesso>87042460</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00295/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116474</Id><NumeroEmpenho>2020NE01560</NumeroEmpenho><valorGlobal>2087,59</valorGlobal><saldo>2087,59</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="505"><NumeroProcesso>87042460</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00296/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116475</Id><NumeroEmpenho>2020NE01561</NumeroEmpenho><valorGlobal>199,27</valorGlobal><saldo>199,27</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="506"><NumeroProcesso>85570834</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/01689/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>116476</Id><NumeroEmpenho>2020NE01689</NumeroEmpenho><valorGlobal>3400,00</valorGlobal><saldo>3400,00</saldo><nomeFornecedor>SILVEIRA &amp; DALMAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27745509000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="507"><NumeroProcesso>83876308</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00401/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116477</Id><NumeroEmpenho>2020NE01804</NumeroEmpenho><valorGlobal>570,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4214068000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="508"><NumeroProcesso>83876308</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00402/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116478</Id><NumeroEmpenho>2020NE01803</NumeroEmpenho><valorGlobal>575,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="509"><NumeroProcesso>83876308</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00403/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116479</Id><NumeroEmpenho>2020NE01802</NumeroEmpenho><valorGlobal>16315,60</valorGlobal><saldo>16315,60</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="510"><NumeroProcesso>86393200</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00385/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116480</Id><NumeroEmpenho>2020NE01700</NumeroEmpenho><valorGlobal>16932,00</valorGlobal><saldo>16932,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="511"><NumeroProcesso>86393200</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00387/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116481</Id><NumeroEmpenho>2020NE01704</NumeroEmpenho><valorGlobal>1091,75</valorGlobal><saldo>1091,75</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="512"><NumeroProcesso>83876308</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00400/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116496</Id><NumeroEmpenho>2020NE01805</NumeroEmpenho><valorGlobal>125,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31804909000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="513"><NumeroProcesso>86021494</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00434/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116497</Id><NumeroEmpenho>2020NE01831</NumeroEmpenho><valorGlobal>1333,99</valorGlobal><saldo>1333,99</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="514"><NumeroProcesso>86021494</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00435/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116498</Id><NumeroEmpenho>2020NE01630</NumeroEmpenho><valorGlobal>1488,74</valorGlobal><saldo>1488,74</saldo><nomeFornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56994502002779</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="515"><NumeroProcesso>86021494</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00436/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116499</Id><NumeroEmpenho>2020NE01629</NumeroEmpenho><valorGlobal>16849,55</valorGlobal><saldo>16849,55</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="516"><NumeroProcesso>86021494</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00437/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116501</Id><NumeroEmpenho>2020NE01626</NumeroEmpenho><valorGlobal>883,14</valorGlobal><saldo>883,14</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="517"><NumeroProcesso>86393200</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00386/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116502</Id><NumeroEmpenho>2020NE01702</NumeroEmpenho><valorGlobal>355,98</valorGlobal><saldo>355,98</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="518"><NumeroProcesso>86393200</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00388/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116503</Id><NumeroEmpenho>2020NE01706</NumeroEmpenho><valorGlobal>10143,00</valorGlobal><saldo>10143,00</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="519"><NumeroProcesso>85449091</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00351/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116505</Id><NumeroEmpenho>2020NE01663</NumeroEmpenho><valorGlobal>2317,44</valorGlobal><saldo>2317,44</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="520"><NumeroProcesso>83347658</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00364/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116506</Id><NumeroEmpenho>2020NE01689</NumeroEmpenho><valorGlobal>211,95</valorGlobal><saldo>211,95</saldo><nomeFornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56994502002779</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="521"><NumeroProcesso>2019-3P8WN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116507</Id><NumeroEmpenho>2020NE00112</NumeroEmpenho><valorGlobal>225302,66</valorGlobal><saldo>169318,34</saldo><nomeFornecedor> TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13520423000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>13.122.0800.2070 - 40101 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903625 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="522"><NumeroProcesso>2019-3P8WN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116508</Id><NumeroEmpenho>2020NE00113</NumeroEmpenho><valorGlobal>852037,34</valorGlobal><saldo>640319,00</saldo><nomeFornecedor> TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13520423000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>13.392.0029.4603	 - 40.101 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="523"><NumeroProcesso>85160474</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00417/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116509</Id><NumeroEmpenho>2020NE01841</NumeroEmpenho><valorGlobal>4860,00</valorGlobal><saldo>4860,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="524"><NumeroProcesso>85957208</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00392/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116510</Id><NumeroEmpenho>2020NE01681</NumeroEmpenho><valorGlobal>9933,00</valorGlobal><saldo>9933,00</saldo><nomeFornecedor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>64171697000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="525"><NumeroProcesso>86021591</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00356/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116511</Id><NumeroEmpenho>2020NE01608</NumeroEmpenho><valorGlobal>8125,92</valorGlobal><saldo>8125,92</saldo><nomeFornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27265958000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="526"><NumeroProcesso>86379224</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00475/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116512</Id><NumeroEmpenho>2020NE02028</NumeroEmpenho><valorGlobal>130,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="527"><NumeroProcesso>86279033</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00471/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116513</Id><NumeroEmpenho>2020NE01903</NumeroEmpenho><valorGlobal>900,00</valorGlobal><saldo>900,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="528"><NumeroProcesso>85606871</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00319/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116514</Id><NumeroEmpenho>2020NE01510</NumeroEmpenho><valorGlobal>7476,00</valorGlobal><saldo>7476,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="529"><NumeroProcesso>83788492</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00312/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116515</Id><NumeroEmpenho>2020NE01529</NumeroEmpenho><valorGlobal>3371,04</valorGlobal><saldo>3371,04</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="530"><NumeroProcesso>85449091</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00349/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116516</Id><NumeroEmpenho>2020NE01650</NumeroEmpenho><valorGlobal>3568,32</valorGlobal><saldo>3568,32</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="531"><NumeroProcesso>85449091</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00350/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116517</Id><NumeroEmpenho>2020NE01651</NumeroEmpenho><valorGlobal>16560,00</valorGlobal><saldo>16560,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="532"><NumeroProcesso>85449091</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00352/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116518</Id><NumeroEmpenho>2020NE00352/2020</NumeroEmpenho><valorGlobal>3714,48</valorGlobal><saldo>3714,48</saldo><nomeFornecedor>DROGAFONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8778201000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="533"><NumeroProcesso>85449091</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00354/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116519</Id><NumeroEmpenho>2020NE01659</NumeroEmpenho><valorGlobal>5507,04</valorGlobal><saldo>5507,04</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="534"><NumeroProcesso>83347658</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00399/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116520</Id><NumeroEmpenho>2020NE01474</NumeroEmpenho><valorGlobal>14849,00</valorGlobal><saldo>14849,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="535"><NumeroProcesso>84769483</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00439/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116521</Id><NumeroEmpenho>1749,50</NumeroEmpenho><valorGlobal>1749,50</valorGlobal><saldo>1749,50</saldo><nomeFornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56998701003301</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="536"><NumeroProcesso>84311983</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00453/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116522</Id><NumeroEmpenho>2020NE01916</NumeroEmpenho><valorGlobal>1638,00</valorGlobal><saldo>1638,00</saldo><nomeFornecedor>P&amp;N COMERCIO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO E SAÚDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32007562000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="537"><NumeroProcesso>85160474</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00418/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116523</Id><NumeroEmpenho>2020NE01840</NumeroEmpenho><valorGlobal>1049,99</valorGlobal><saldo>1049,99</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="538"><NumeroProcesso>88204200</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00009/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116524</Id><NumeroEmpenho>2019NE00200</NumeroEmpenho><valorGlobal>3799,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EDSON JOSE SILVEIRA 07603425719 </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23392066000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="539"><NumeroProcesso>85160474</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00419/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116525</Id><NumeroEmpenho>2020NE01839</NumeroEmpenho><valorGlobal>6614,32</valorGlobal><saldo>6614,32</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="540"><NumeroProcesso>85957208</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00393/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116526</Id><NumeroEmpenho>2020NE01680</NumeroEmpenho><valorGlobal>11840,76</valorGlobal><saldo>11840,76</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="541"><NumeroProcesso>85957208</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00395/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116527</Id><NumeroEmpenho>2020NE01669</NumeroEmpenho><valorGlobal>13377,65</valorGlobal><saldo>13377,65</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="542"><NumeroProcesso>88361594</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116528</Id><NumeroEmpenho>2020NE01201</NumeroEmpenho><valorGlobal>592434,00</valorGlobal><saldo>592434,00</saldo><nomeFornecedor>PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5036246000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="543"><NumeroProcesso>85606871</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00322/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116529</Id><NumeroEmpenho>20230NE01514</NumeroEmpenho><valorGlobal>1500,00</valorGlobal><saldo>1500,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="544"><NumeroProcesso>83788492</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00310/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116530</Id><NumeroEmpenho>2020NE01531</NumeroEmpenho><valorGlobal>4058,60</valorGlobal><saldo>4058,60</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="545"><NumeroProcesso>84705183</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00447/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116531</Id><NumeroEmpenho>2020NE01907</NumeroEmpenho><valorGlobal>2580,00</valorGlobal><saldo>2580,00</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DESCARTAVEIS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="546"><NumeroProcesso>86307827</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00396/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116532</Id><NumeroEmpenho>2020NE01709</NumeroEmpenho><valorGlobal>759,19</valorGlobal><saldo>759,19</saldo><nomeFornecedor>BH FARMA COMERCIO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42799163000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="547"><NumeroProcesso>84517905</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00299/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116533</Id><NumeroEmpenho>2020NE01537</NumeroEmpenho><valorGlobal>12096,00</valorGlobal><saldo>12096,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="548"><NumeroProcesso>83998020</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00410/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116534</Id><NumeroEmpenho>2020NE01777</NumeroEmpenho><valorGlobal>2385,60</valorGlobal><saldo>2385,60</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="549"><NumeroProcesso>85931764</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00240/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116535</Id><NumeroEmpenho>2020NE01277</NumeroEmpenho><valorGlobal>12648,00</valorGlobal><saldo>12648,00</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="550"><NumeroProcesso>86307827</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00397/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116536</Id><NumeroEmpenho>2020NE01715</NumeroEmpenho><valorGlobal>198,00</valorGlobal><saldo>198,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="551"><NumeroProcesso>84517905</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00276/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116537</Id><NumeroEmpenho>2020NE01534</NumeroEmpenho><valorGlobal>13312,75</valorGlobal><saldo>13312,75</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="552"><NumeroProcesso>85931764</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00238/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116538</Id><NumeroEmpenho>2020NE01275</NumeroEmpenho><valorGlobal>308,25</valorGlobal><saldo>308,25</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="553"><NumeroProcesso>2019-B6ZQ8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00015/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116562</Id><NumeroEmpenho>2020NE00380</NumeroEmpenho><valorGlobal>9803750,00</valorGlobal><saldo>9803750,00</saldo><nomeFornecedor>CONSÓRCIO DO CEARÁ CONECTADO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32392204000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.126.0721.8651 -   - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="554"><NumeroProcesso>84675829</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00066/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116578</Id><NumeroEmpenho>2020NE00545</NumeroEmpenho><valorGlobal>18700,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="555"><NumeroProcesso>86442422</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00194/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116596</Id><NumeroEmpenho>2020NE00346</NumeroEmpenho><valorGlobal>10125,00</valorGlobal><saldo>10125,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL JOZELIA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18494315000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="556"><NumeroProcesso>84565926</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00315/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116619</Id><NumeroEmpenho>2020NE01509</NumeroEmpenho><valorGlobal>4860,48</valorGlobal><saldo>4860,48</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="557"><NumeroProcesso>83892052</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116620</Id><NumeroEmpenho>2020NE00342</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3093776000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="558"><NumeroProcesso>83892052</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116621</Id><NumeroEmpenho>2020NE00343</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3093776000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="559"><NumeroProcesso>83892052</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116622</Id><NumeroEmpenho>2020NE00344</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3093776000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="560"><NumeroProcesso>83892052</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116623</Id><NumeroEmpenho>2020NE00345</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3093776000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="561"><NumeroProcesso>83892052</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116624</Id><NumeroEmpenho>2020NE00347</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3093776000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="562"><NumeroProcesso>83892052</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116625</Id><NumeroEmpenho>2020NE00348</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3093776000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="563"><NumeroProcesso>83892052</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116626</Id><NumeroEmpenho>2020NE00351</NumeroEmpenho><valorGlobal>1800,00</valorGlobal><saldo>1800,00</saldo><nomeFornecedor>MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3093776000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="564"><NumeroProcesso>87264544</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00016/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116627</Id><NumeroEmpenho>2020NE00481</NumeroEmpenho><valorGlobal>236900,00</valorGlobal><saldo>236900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="565"><NumeroProcesso>82550450</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00014/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116628</Id><NumeroEmpenho>2020NE00340</NumeroEmpenho><valorGlobal>49047,61</valorGlobal><saldo>49047,61</saldo><nomeFornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16701716000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="566"><NumeroProcesso>86320890</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00438/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116629</Id><NumeroEmpenho>2020NE01294</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28418838000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="567"><NumeroProcesso>84367857</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00455/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116636</Id><NumeroEmpenho>2020NE01955</NumeroEmpenho><valorGlobal>7500,00</valorGlobal><saldo>7500,00</saldo><nomeFornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22838257000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="568"><NumeroProcesso>86266632</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00473/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116637</Id><NumeroEmpenho>2020NE01961</NumeroEmpenho><valorGlobal>7705,53</valorGlobal><saldo>7705,53</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="569"><NumeroProcesso>84242965</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00443/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116639</Id><NumeroEmpenho>2020NE01692</NumeroEmpenho><valorGlobal>669,96</valorGlobal><saldo>669,96</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="570"><NumeroProcesso>85918725</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00012/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116642</Id><NumeroEmpenho>2020NE01452</NumeroEmpenho><valorGlobal>985,00</valorGlobal><saldo>985,00</saldo><nomeFornecedor>GENTE SEGURADORA SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>90180605000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="571"><NumeroProcesso>83892052</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116644</Id><NumeroEmpenho>2020NE00341</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3093776000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="572"><NumeroProcesso>83892052</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116645</Id><NumeroEmpenho>2020NE00346</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3093776000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="573"><NumeroProcesso>83892052</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116646</Id><NumeroEmpenho>2020NE00349</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3093776000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="574"><NumeroProcesso>83892052</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116647</Id><NumeroEmpenho>2020NE00350</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3093776000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="575"><NumeroProcesso>2019-8NBZ4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00005/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116649</Id><NumeroEmpenho>2020NE01955</NumeroEmpenho><valorGlobal>252000,00</valorGlobal><saldo>252000,00</saldo><nomeFornecedor>CORE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23086964000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="576"><NumeroProcesso>86977040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00197/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116658</Id><NumeroEmpenho>2020NE00373</NumeroEmpenho><valorGlobal>13990,00</valorGlobal><saldo>13990,00</saldo><nomeFornecedor>COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10461277000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="577"><NumeroProcesso>88385590</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00012/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116659</Id><NumeroEmpenho>2020NE00007</NumeroEmpenho><valorGlobal>15225,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33431729000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903060 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="578"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00017/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116663</Id><NumeroEmpenho>2020NE00146</NumeroEmpenho><valorGlobal>502113,64</valorGlobal><saldo>502113,64</saldo><nomeFornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2201230000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="579"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116664</Id><NumeroEmpenho>2020NE00870</NumeroEmpenho><valorGlobal>408444,61</valorGlobal><saldo>408444,61</saldo><nomeFornecedor>A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5218815000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="580"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116665</Id><NumeroEmpenho>2020NE02202</NumeroEmpenho><valorGlobal>1685311,57</valorGlobal><saldo>1685311,57</saldo><nomeFornecedor>A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5218815000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="581"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116666</Id><NumeroEmpenho>2020NE02204</NumeroEmpenho><valorGlobal>142275,67</valorGlobal><saldo>142275,67</saldo><nomeFornecedor>A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5218815000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="582"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116667</Id><NumeroEmpenho>2020NE02204</NumeroEmpenho><valorGlobal>142275,67</valorGlobal><saldo>142275,67</saldo><nomeFornecedor>A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5218815000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="583"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116668</Id><NumeroEmpenho>2020NE02205</NumeroEmpenho><valorGlobal>101946,25</valorGlobal><saldo>101946,25</saldo><nomeFornecedor>A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5218815000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="584"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116669</Id><NumeroEmpenho>2020NE02205</NumeroEmpenho><valorGlobal>101946,25</valorGlobal><saldo>101946,25</saldo><nomeFornecedor>A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5218815000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="585"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116670</Id><NumeroEmpenho>2020NE02206</NumeroEmpenho><valorGlobal>203892,50</valorGlobal><saldo>203892,50</saldo><nomeFornecedor>A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5218815000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="586"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116671</Id><NumeroEmpenho>2020NE02207</NumeroEmpenho><valorGlobal>575843,04</valorGlobal><saldo>575843,04</saldo><nomeFornecedor>A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5218815000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="587"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00019/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116672</Id><NumeroEmpenho>2020NE00085</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5218815000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="588"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00019/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116673</Id><NumeroEmpenho>2020NE00859</NumeroEmpenho><valorGlobal>4324240,00</valorGlobal><saldo>4324240,00</saldo><nomeFornecedor>A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5218815000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="589"><NumeroProcesso>85478610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00203/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116678</Id><NumeroEmpenho>2020NE00389</NumeroEmpenho><valorGlobal>6000,00</valorGlobal><saldo>6000,00</saldo><nomeFornecedor>MULTIFARMA COMERCIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21681325000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="590"><NumeroProcesso>80811949</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00198/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116679</Id><NumeroEmpenho>2020NE00374</NumeroEmpenho><valorGlobal>5953,75</valorGlobal><saldo>5953,75</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="591"><NumeroProcesso>2020-Z8FJG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00099/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>116680</Id><NumeroEmpenho>2020NE00099</NumeroEmpenho><valorGlobal>5482,40</valorGlobal><saldo>4934,16</saldo><nomeFornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27390160000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904901 - AUXILIO TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="592"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00017/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116684</Id><NumeroEmpenho>2020NE00235</NumeroEmpenho><valorGlobal>610526,51</valorGlobal><saldo>610526,51</saldo><nomeFornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2201230000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="593"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00017/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116685</Id><NumeroEmpenho>2020NE00465</NumeroEmpenho><valorGlobal>29386,49</valorGlobal><saldo>29386,49</saldo><nomeFornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2201230000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="594"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00017/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116686</Id><NumeroEmpenho>2020NE00466</NumeroEmpenho><valorGlobal>30774,28</valorGlobal><saldo>30774,28</saldo><nomeFornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2201230000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="595"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00017/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116687</Id><NumeroEmpenho>2020NE00467</NumeroEmpenho><valorGlobal>10110,37</valorGlobal><saldo>10110,37</saldo><nomeFornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2201230000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="596"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116688</Id><NumeroEmpenho>2020NE00160</NumeroEmpenho><valorGlobal>455818,86</valorGlobal><saldo>455818,86</saldo><nomeFornecedor>A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5218815000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="597"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116689</Id><NumeroEmpenho>2020NE00162</NumeroEmpenho><valorGlobal>1610,66</valorGlobal><saldo>1610,66</saldo><nomeFornecedor>A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5218815000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="598"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116690</Id><NumeroEmpenho>2020NE00050</NumeroEmpenho><valorGlobal>299851,08</valorGlobal><saldo>299851,08</saldo><nomeFornecedor>A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5218815000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="599"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116691</Id><NumeroEmpenho>2020NE02203</NumeroEmpenho><valorGlobal>146953,72</valorGlobal><saldo>146953,72</saldo><nomeFornecedor>A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5218815000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="600"><NumeroProcesso>84854537</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00179/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116696</Id><NumeroEmpenho>2020NE00330</NumeroEmpenho><valorGlobal>4676,00</valorGlobal><saldo>4676,00</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DESCARTAVEIS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="601"><NumeroProcesso>85564192</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00199/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116697</Id><NumeroEmpenho>2020NE00375</NumeroEmpenho><valorGlobal>8212,50</valorGlobal><saldo>8212,50</saldo><nomeFornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32167445000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="602"><NumeroProcesso>84769505</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00153/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116698</Id><NumeroEmpenho>2020NE00288</NumeroEmpenho><valorGlobal>800,00</valorGlobal><saldo>800,00</saldo><nomeFornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39639612000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="603"><NumeroProcesso>84976152</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00540/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116702</Id><NumeroEmpenho>2020NE01807</NumeroEmpenho><valorGlobal>165,45</valorGlobal><saldo>165,45</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="604"><NumeroProcesso>85564192</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00200/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116716</Id><NumeroEmpenho>2020NE00376</NumeroEmpenho><valorGlobal>327,00</valorGlobal><saldo>327,00</saldo><nomeFornecedor>CAROLINA NOIA RADAELLI MACHADO EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34039474000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="605"><NumeroProcesso>83783865</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00019/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116736</Id><NumeroEmpenho>2020NE00474</NumeroEmpenho><valorGlobal>487600,00</valorGlobal><saldo>487600,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="606"><NumeroProcesso>87674076</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PCES/00004/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>116737</Id><NumeroEmpenho>2020NE00418</NumeroEmpenho><valorGlobal>10284,81</valorGlobal><saldo>10284,81</saldo><nomeFornecedor>ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1533259000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="607"><NumeroProcesso>87585545</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116738</Id><NumeroEmpenho>2020NE00137</NumeroEmpenho><valorGlobal>31200,00</valorGlobal><saldo>31200,00</saldo><nomeFornecedor>ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17153081000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="608"><NumeroProcesso>87570556</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00225/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116739</Id><NumeroEmpenho>2020NE00417</NumeroEmpenho><valorGlobal>337,80</valorGlobal><saldo>337,80</saldo><nomeFornecedor>CAPROMED FARMACEUTICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13085369000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="609"><NumeroProcesso>87585545</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00008/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116740</Id><NumeroEmpenho>2020NE00355</NumeroEmpenho><valorGlobal>15600,00</valorGlobal><saldo>15600,00</saldo><nomeFornecedor>ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17153081000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="610"><NumeroProcesso>83300660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00008/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116741</Id><NumeroEmpenho>2020NE00372</NumeroEmpenho><valorGlobal>5888,88</valorGlobal><saldo>5888,88</saldo><nomeFornecedor>GUILHERME AUGUSTO RAMOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30760914000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="611"><NumeroProcesso>83300660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116742</Id><NumeroEmpenho>2020NE00374</NumeroEmpenho><valorGlobal>10379,98</valorGlobal><saldo>10379,98</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="612"><NumeroProcesso>83300660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116743</Id><NumeroEmpenho>2020NE00375</NumeroEmpenho><valorGlobal>18,00</valorGlobal><saldo>18,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="613"><NumeroProcesso>87887452</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00033/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116744</Id><NumeroEmpenho>2020NE0531</NumeroEmpenho><valorGlobal>199500,00</valorGlobal><saldo>199500,00</saldo><nomeFornecedor>Valence Máquinas e Equipamentos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8250241000796</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="614"><NumeroProcesso>83943730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00445/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116745</Id><NumeroEmpenho>2020NE01911</NumeroEmpenho><valorGlobal>16750,00</valorGlobal><saldo>16750,00</saldo><nomeFornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (FILIAL OSASCO SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21551379000874</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="615"><NumeroProcesso>86021443</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00502/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116748</Id><NumeroEmpenho>2020NE02039</NumeroEmpenho><valorGlobal>2375,80</valorGlobal><saldo>2375,80</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="616"><NumeroProcesso>85160148</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00492/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116750</Id><NumeroEmpenho>2020NE02095</NumeroEmpenho><valorGlobal>454,88</valorGlobal><saldo>454,88</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="617"><NumeroProcesso>85160148</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00493/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116751</Id><NumeroEmpenho>2020NE02090</NumeroEmpenho><valorGlobal>4526,20</valorGlobal><saldo>4526,20</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="618"><NumeroProcesso>86488546</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00217/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116752</Id><NumeroEmpenho>2020NE00405</NumeroEmpenho><valorGlobal>400,00</valorGlobal><saldo>400,00</saldo><nomeFornecedor>MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24774241000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="619"><NumeroProcesso>86272217</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00005/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116753</Id><NumeroEmpenho>2020NE00507</NumeroEmpenho><valorGlobal>10045,66</valorGlobal><saldo>10045,66</saldo><nomeFornecedor>SUDESTE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22967150000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="620"><NumeroProcesso>85053988</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00211/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116754</Id><NumeroEmpenho>2020NE00397</NumeroEmpenho><valorGlobal>1499,90</valorGlobal><saldo>1499,90</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="621"><NumeroProcesso>84517867</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00277/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116755</Id><NumeroEmpenho>2020NE01517</NumeroEmpenho><valorGlobal>2592,00</valorGlobal><saldo>2592,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="622"><NumeroProcesso>2019-H1KKJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PRODEST/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>116756</Id><NumeroEmpenho>2020NE00175</NumeroEmpenho><valorGlobal>6158,40</valorGlobal><saldo>6158,40</saldo><nomeFornecedor>ELCEA OLIVEIRA GOMES 02458219705 </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25447354000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="623"><NumeroProcesso>88544192</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00195/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116757</Id><NumeroEmpenho>2020NE00333</NumeroEmpenho><valorGlobal>2356,80</valorGlobal><saldo>2356,80</saldo><nomeFornecedor>SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6038607000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="624"><NumeroProcesso>87887452</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00032/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116758</Id><NumeroEmpenho>2020NE00530</NumeroEmpenho><valorGlobal>199500,00</valorGlobal><saldo>199500,00</saldo><nomeFornecedor>Valence Máquinas e Equipamentos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8250241000796</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="625"><NumeroProcesso>87922835</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00542/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116759</Id><NumeroEmpenho>2020NE01939</NumeroEmpenho><valorGlobal>2738,40</valorGlobal><saldo>2738,40</saldo><nomeFornecedor>DROGAFONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8778201000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="626"><NumeroProcesso>86470663</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00499/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116760</Id><NumeroEmpenho>2020NE02006</NumeroEmpenho><valorGlobal>8550,00</valorGlobal><saldo>8550,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="627"><NumeroProcesso>83722181</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00222/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116761</Id><NumeroEmpenho>2020NE00412</NumeroEmpenho><valorGlobal>247,80</valorGlobal><saldo>247,80</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="628"><NumeroProcesso> 70355517</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEAG/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>116764</Id><NumeroEmpenho>2020NE00495</NumeroEmpenho><valorGlobal>47400,40</valorGlobal><saldo>47400,40</saldo><nomeFornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2352322000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="629"><NumeroProcesso>86021443</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SESA/00501/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>116765</Id><NumeroEmpenho>2020NE02040</NumeroEmpenho><valorGlobal>135,54</valorGlobal><saldo>135,54</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="630"><NumeroProcesso>86021443</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00503/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116767</Id><NumeroEmpenho>2020NE02038</NumeroEmpenho><valorGlobal>1477,91</valorGlobal><saldo>1477,91</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="631"><NumeroProcesso>86021443</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00504/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116769</Id><NumeroEmpenho>2020NE02035</NumeroEmpenho><valorGlobal>2898,00</valorGlobal><saldo>2898,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="632"><NumeroProcesso>86021443</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00505/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116771</Id><NumeroEmpenho>2020NE02034</NumeroEmpenho><valorGlobal>1276,80</valorGlobal><saldo>1276,80</saldo><nomeFornecedor>BAYER S.A. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18459628000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="633"><NumeroProcesso>85160148</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00490/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116772</Id><NumeroEmpenho>2020NE02100</NumeroEmpenho><valorGlobal>2691,00</valorGlobal><saldo>2691,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="634"><NumeroProcesso>85933333</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00221/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116773</Id><NumeroEmpenho>2020NE00411</NumeroEmpenho><valorGlobal>3800,00</valorGlobal><saldo>3800,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="635"><NumeroProcesso>86272217</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00005/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116774</Id><NumeroEmpenho>2020NE00515</NumeroEmpenho><valorGlobal>954,34</valorGlobal><saldo>954,34</saldo><nomeFornecedor>SUDESTE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22967150000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="636"><NumeroProcesso>85933333</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00219/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116775</Id><NumeroEmpenho>2020NE00409</NumeroEmpenho><valorGlobal>5148,00</valorGlobal><saldo>5148,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="637"><NumeroProcesso>85933333</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00220/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116776</Id><NumeroEmpenho>2020NE00410</NumeroEmpenho><valorGlobal>2888,00</valorGlobal><saldo>2888,00</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="638"><NumeroProcesso>85053988</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00209/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116777</Id><NumeroEmpenho>2020NE00396</NumeroEmpenho><valorGlobal>865,00</valorGlobal><saldo>865,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="639"><NumeroProcesso>85726257</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00477/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116778</Id><NumeroEmpenho>2020NE02027</NumeroEmpenho><valorGlobal>2661,75</valorGlobal><saldo>2661,75</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="640"><NumeroProcesso>85726257</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00479/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116779</Id><NumeroEmpenho>2020NE02030</NumeroEmpenho><valorGlobal>2549,50</valorGlobal><saldo>2549,50</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="641"><NumeroProcesso>86335952</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00517/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116780</Id><NumeroEmpenho>2020NE01845</NumeroEmpenho><valorGlobal>883,44</valorGlobal><saldo>883,44</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="642"><NumeroProcesso>85447765</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00208/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116781</Id><NumeroEmpenho>2020NE00398</NumeroEmpenho><valorGlobal>243,00</valorGlobal><saldo>243,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="643"><NumeroProcesso>83132368</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00213/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116782</Id><NumeroEmpenho>2020NE00403</NumeroEmpenho><valorGlobal>4280,00</valorGlobal><saldo>4280,00</saldo><nomeFornecedor>JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22652688000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="644"><NumeroProcesso>87235005</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00218/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116783</Id><NumeroEmpenho>2020NE00408</NumeroEmpenho><valorGlobal>3636,00</valorGlobal><saldo>3636,00</saldo><nomeFornecedor>GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1150649000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="645"><NumeroProcesso>84576596</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00524/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116785</Id><NumeroEmpenho>2020NE02153</NumeroEmpenho><valorGlobal>7700,00</valorGlobal><saldo>7700,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="646"><NumeroProcesso>84576596</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00525/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116786</Id><NumeroEmpenho>2020NE02154</NumeroEmpenho><valorGlobal>13673,25</valorGlobal><saldo>13673,25</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="647"><NumeroProcesso>88037363</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00216/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116796</Id><NumeroEmpenho>2020NE00404</NumeroEmpenho><valorGlobal>11820,00</valorGlobal><saldo>11820,00</saldo><nomeFornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49351786001071</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="648"><NumeroProcesso>84517867</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00278/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116797</Id><NumeroEmpenho>2020NE01515</NumeroEmpenho><valorGlobal>17344,64</valorGlobal><saldo>17344,64</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="649"><NumeroProcesso>84517867</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00279/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116798</Id><NumeroEmpenho>2020NE01513</NumeroEmpenho><valorGlobal>7308,00</valorGlobal><saldo>7308,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="650"><NumeroProcesso>86276026</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00215/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116799</Id><NumeroEmpenho>2020NE00406</NumeroEmpenho><valorGlobal>1104,20</valorGlobal><saldo>1104,20</saldo><nomeFornecedor>GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1150649000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="651"><NumeroProcesso>85064939</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00205/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116800</Id><NumeroEmpenho>2020NE00392</NumeroEmpenho><valorGlobal>4280,00</valorGlobal><saldo>4280,00</saldo><nomeFornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49351786001071</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="652"><NumeroProcesso>85478610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00210/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116801</Id><NumeroEmpenho>2020NE00395</NumeroEmpenho><valorGlobal>1875,00</valorGlobal><saldo>1875,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL VALFARMA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2600770000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="653"><NumeroProcesso>85726257</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00478/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116802</Id><NumeroEmpenho>2020NE02029</NumeroEmpenho><valorGlobal>333,60</valorGlobal><saldo>333,60</saldo><nomeFornecedor>EXFARMA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5618222000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="654"><NumeroProcesso>83784179</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00204/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116803</Id><NumeroEmpenho>2020NE00393</NumeroEmpenho><valorGlobal>2727,00</valorGlobal><saldo>2727,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="655"><NumeroProcesso>83457860</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00541/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116804</Id><NumeroEmpenho>2020NE02037</NumeroEmpenho><valorGlobal>599,46</valorGlobal><saldo>599,46</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="656"><NumeroProcesso>84576596</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00521/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116805</Id><NumeroEmpenho>2020NE02152</NumeroEmpenho><valorGlobal>1176,00</valorGlobal><saldo>1176,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="657"><NumeroProcesso>83943730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00206/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116816</Id><NumeroEmpenho>2020NE00400</NumeroEmpenho><valorGlobal>2082,00</valorGlobal><saldo>2082,00</saldo><nomeFornecedor>SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6879813000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="658"><NumeroProcesso>85740594</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00228/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116817</Id><NumeroEmpenho>2020NE00419</NumeroEmpenho><valorGlobal>2016,00</valorGlobal><saldo>2016,00</saldo><nomeFornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21340481000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="659"><NumeroProcesso>84914467</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00231/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116818</Id><NumeroEmpenho>2020NE00425</NumeroEmpenho><valorGlobal>267,78</valorGlobal><saldo>267,78</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="660"><NumeroProcesso>82384894</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00236/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116836</Id><NumeroEmpenho>2020NE00430</NumeroEmpenho><valorGlobal>5004,00</valorGlobal><saldo>5004,00</saldo><nomeFornecedor>JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22652688000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="661"><NumeroProcesso>84914467</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00230/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116837</Id><NumeroEmpenho>2020NE00424</NumeroEmpenho><valorGlobal>5243,70</valorGlobal><saldo>5243,70</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="662"><NumeroProcesso>82326320</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00227/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116838</Id><NumeroEmpenho>2020NE00418</NumeroEmpenho><valorGlobal>5159,60</valorGlobal><saldo>5159,60</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="663"><NumeroProcesso>85160148</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00491/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116859</Id><NumeroEmpenho>2020NE02097</NumeroEmpenho><valorGlobal>3010,32</valorGlobal><saldo>3010,32</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="664"><NumeroProcesso>84854537</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00458/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116860</Id><NumeroEmpenho>2020NE01928</NumeroEmpenho><valorGlobal>888,88</valorGlobal><saldo>888,88</saldo><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="665"><NumeroProcesso>86877151</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00533/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116861</Id><NumeroEmpenho>2020NE02113</NumeroEmpenho><valorGlobal>4214,00</valorGlobal><saldo>4214,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="666"><NumeroProcesso>87232898</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00507/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116862</Id><NumeroEmpenho>2020NE02132</NumeroEmpenho><valorGlobal>490,00</valorGlobal><saldo>490,00</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="667"><NumeroProcesso>83484230</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00483/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116863</Id><NumeroEmpenho>2020NE02031</NumeroEmpenho><valorGlobal>256,00</valorGlobal><saldo>256,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="668"><NumeroProcesso>83047620</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00244/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116864</Id><NumeroEmpenho>2020NE01393</NumeroEmpenho><valorGlobal>2400,00</valorGlobal><saldo>2400,00</saldo><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="669"><NumeroProcesso>87481189</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00476/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116865</Id><NumeroEmpenho>2020NE02010</NumeroEmpenho><valorGlobal>2150,00</valorGlobal><saldo>2150,00</saldo><nomeFornecedor>ENGEMONT EXTINTORES &amp; SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22789757000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="670"><NumeroProcesso>83940901</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00527/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116866</Id><NumeroEmpenho>2020NE02182</NumeroEmpenho><valorGlobal>1684,80</valorGlobal><saldo>1684,80</saldo><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="671"><NumeroProcesso>83047620</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00456/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116867</Id><NumeroEmpenho>2020NE01946</NumeroEmpenho><valorGlobal>11042,00</valorGlobal><saldo>11042,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="672"><NumeroProcesso>85331953</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00509/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116868</Id><NumeroEmpenho>2020NE02130</NumeroEmpenho><valorGlobal>6705,00</valorGlobal><saldo>6705,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="673"><NumeroProcesso>87042770</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00454/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116869</Id><NumeroEmpenho>2020NE01960</NumeroEmpenho><valorGlobal>466,12</valorGlobal><saldo>466,12</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="674"><NumeroProcesso>87073706</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00548/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116870</Id><NumeroEmpenho>2020NE02139</NumeroEmpenho><valorGlobal>7480,00</valorGlobal><saldo>7480,00</saldo><nomeFornecedor>VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8298656000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="675"><NumeroProcesso>83304452</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00484/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116877</Id><NumeroEmpenho>2020NE02108</NumeroEmpenho><valorGlobal>588,85</valorGlobal><saldo>588,85</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="676"><NumeroProcesso>85465631</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00014/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116878</Id><NumeroEmpenho>2020NE00297</NumeroEmpenho><valorGlobal>27054,80</valorGlobal><saldo>27054,80</saldo><nomeFornecedor>CEMAFEC - CENTRAL MUNICIPAL DAS ASSOCIAÇÕES DE EAGRICULTORES FAMILIARES E ASSOCIAÇÕES AFINS DE ECOPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10928051000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0147000001 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903064 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="677"><NumeroProcesso>84312289</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00485/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116879</Id><NumeroEmpenho>2020NE02012</NumeroEmpenho><valorGlobal>9100,00</valorGlobal><saldo>9100,00</saldo><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="678"><NumeroProcesso>85563293</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00515/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116880</Id><NumeroEmpenho>2020NE02146</NumeroEmpenho><valorGlobal>12960,00</valorGlobal><saldo>12960,00</saldo><nomeFornecedor>GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>71957310000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="679"><NumeroProcesso>86429256</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00004/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116882</Id><NumeroEmpenho>2020ne503</NumeroEmpenho><valorGlobal>5984,00</valorGlobal><saldo>5984,00</saldo><nomeFornecedor>CAROLINA NOIA RADAELLI MACHADO EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34039474000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="680"><NumeroProcesso>84510030</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00224/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116885</Id><NumeroEmpenho>2020NE00434</NumeroEmpenho><valorGlobal>643,20</valorGlobal><saldo>643,20</saldo><nomeFornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7377489000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="681"><NumeroProcesso>84510030</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00223/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116887</Id><NumeroEmpenho>2020NE00415</NumeroEmpenho><valorGlobal>966,00</valorGlobal><saldo>966,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="682"><NumeroProcesso>85160334</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00544/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116888</Id><NumeroEmpenho>2020NE02096</NumeroEmpenho><valorGlobal>828,00</valorGlobal><saldo>828,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="683"><NumeroProcesso>85160334</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00547/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116890</Id><NumeroEmpenho>2020NE02104</NumeroEmpenho><valorGlobal>14525,00</valorGlobal><saldo>14525,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="684"><NumeroProcesso>82988587</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00423/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116892</Id><NumeroEmpenho>2020NE01741</NumeroEmpenho><valorGlobal>2125,20</valorGlobal><saldo>2125,20</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="685"><NumeroProcesso>23073.019540/2018-46</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00003/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116894</Id><NumeroEmpenho>2019NE00207</NumeroEmpenho><valorGlobal>96800,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>72381189000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="686"><NumeroProcesso>23073.019540/2018-46</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00003/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116895</Id><NumeroEmpenho>2019NE00210</NumeroEmpenho><valorGlobal>145000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>72381189000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="687"><NumeroProcesso>85816167</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00238/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116896</Id><NumeroEmpenho>2020NE00394</NumeroEmpenho><valorGlobal>1789,00</valorGlobal><saldo>1789,00</saldo><nomeFornecedor>MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25463374000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="688"><NumeroProcesso>82988587</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00424/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116897</Id><NumeroEmpenho>2020NE01742</NumeroEmpenho><valorGlobal>1532,55</valorGlobal><saldo>1532,55</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="689"><NumeroProcesso>82988587</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00428/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116898</Id><NumeroEmpenho>2020NE01743</NumeroEmpenho><valorGlobal>12171,86</valorGlobal><saldo>12171,86</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="690"><NumeroProcesso>84242876</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00328/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116899</Id><NumeroEmpenho>2020NE01601</NumeroEmpenho><valorGlobal>337,43</valorGlobal><saldo>337,43</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="691"><NumeroProcesso>84242876</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00329/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116900</Id><NumeroEmpenho>2020NE01602</NumeroEmpenho><valorGlobal>2754,47</valorGlobal><saldo>2754,47</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="692"><NumeroProcesso>84242876</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00332/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116901</Id><NumeroEmpenho>2020NE01605</NumeroEmpenho><valorGlobal>11118,24</valorGlobal><saldo>11118,24</saldo><nomeFornecedor>BAYER S.A. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18459628000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="693"><NumeroProcesso>84242876</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00333/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116902</Id><NumeroEmpenho>2020NE01607</NumeroEmpenho><valorGlobal>1487,40</valorGlobal><saldo>1487,40</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="694"><NumeroProcesso>82731373</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00510/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116903</Id><NumeroEmpenho>2020NE02140</NumeroEmpenho><valorGlobal>1156,68</valorGlobal><saldo>1156,68</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="695"><NumeroProcesso>82731373</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00511/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116905</Id><NumeroEmpenho>2020NE02142</NumeroEmpenho><valorGlobal>845,20</valorGlobal><saldo>845,20</saldo><nomeFornecedor>EXFARMA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5618222000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="696"><NumeroProcesso>85661597</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00411/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116910</Id><NumeroEmpenho>2020NE01620</NumeroEmpenho><valorGlobal>4666,66</valorGlobal><saldo>4666,66</saldo><nomeFornecedor>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60318797000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="697"><NumeroProcesso>85661597</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00415/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116911</Id><NumeroEmpenho>2020NE01622</NumeroEmpenho><valorGlobal>644,25</valorGlobal><saldo>644,25</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="698"><NumeroProcesso>85661597</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00416/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116912</Id><NumeroEmpenho>2020NE01624</NumeroEmpenho><valorGlobal>502,65</valorGlobal><saldo>502,65</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="699"><NumeroProcesso>82731373</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00513/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116916</Id><NumeroEmpenho>2020NE02144</NumeroEmpenho><valorGlobal>2771,10</valorGlobal><saldo>2771,10</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="700"><NumeroProcesso>82731373</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00514/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116917</Id><NumeroEmpenho>2020NE02145</NumeroEmpenho><valorGlobal>5256,07</valorGlobal><saldo>5256,07</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="701"><NumeroProcesso>84177616</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00495/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116918</Id><NumeroEmpenho>2020NE02109</NumeroEmpenho><valorGlobal>286,44</valorGlobal><saldo>286,44</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="702"><NumeroProcesso>85457655</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00550/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116921</Id><NumeroEmpenho>2020NE01983</NumeroEmpenho><valorGlobal>8580,00</valorGlobal><saldo>8580,00</saldo><nomeFornecedor>C A L ALVES INFORMATICA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="703"><NumeroProcesso>84331054</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00420/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116923</Id><NumeroEmpenho>2020ne01853</NumeroEmpenho><valorGlobal>3773,60</valorGlobal><saldo>3773,60</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="704"><NumeroProcesso>85661597</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00412/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116924</Id><NumeroEmpenho>2020NE01614</NumeroEmpenho><valorGlobal>549,16</valorGlobal><saldo>549,16</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="705"><NumeroProcesso>84543868</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00244/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116937</Id><NumeroEmpenho>2020NE00454</NumeroEmpenho><valorGlobal>557,40</valorGlobal><saldo>557,40</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="706"><NumeroProcesso>83909273</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00249/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116939</Id><NumeroEmpenho>2020NE00450</NumeroEmpenho><valorGlobal>17450,00</valorGlobal><saldo>17450,00</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="707"><NumeroProcesso>82550450</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00031/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116940</Id><NumeroEmpenho>2020NE00508</NumeroEmpenho><valorGlobal>54051,33</valorGlobal><saldo>54051,33</saldo><nomeFornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16701716000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="708"><NumeroProcesso>82550450</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00031/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116941</Id><NumeroEmpenho>2020NE00509</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16701716000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="709"><NumeroProcesso>82550450</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00031/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116942</Id><NumeroEmpenho>2020NE00510</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16701716000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="710"><NumeroProcesso>82550450</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00031/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116943</Id><NumeroEmpenho>2020NE00511</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo>100000,00</saldo><nomeFornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16701716000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="711"><NumeroProcesso>82550450</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00031/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116944</Id><NumeroEmpenho>2020NE00512</NumeroEmpenho><valorGlobal>15000,00</valorGlobal><saldo>15000,00</saldo><nomeFornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16701716000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="712"><NumeroProcesso>82550450</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00031/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116945</Id><NumeroEmpenho>2020NE00513</NumeroEmpenho><valorGlobal>7139,00</valorGlobal><saldo>7139,00</saldo><nomeFornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16701716000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="713"><NumeroProcesso>84062320</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00583/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116947</Id><NumeroEmpenho>2020NE02315</NumeroEmpenho><valorGlobal>1737,54</valorGlobal><saldo>1737,54</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="714"><NumeroProcesso>86283715</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00246/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116956</Id><NumeroEmpenho>2020NE00451</NumeroEmpenho><valorGlobal>1950,00</valorGlobal><saldo>1950,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="715"><NumeroProcesso>86283715</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00247/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116957</Id><NumeroEmpenho>2020NE00452</NumeroEmpenho><valorGlobal>2475,00</valorGlobal><saldo>2475,00</saldo><nomeFornecedor>MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP        </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5997927000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="716"><NumeroProcesso>83909273</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00248/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116958</Id><NumeroEmpenho>2020NE00449</NumeroEmpenho><valorGlobal>5880,00</valorGlobal><saldo>5880,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="717"><NumeroProcesso>82550450</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00031/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116959</Id><NumeroEmpenho>2020NE00514</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,11</valorGlobal><saldo>0,11</saldo><nomeFornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16701716000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="718"><NumeroProcesso>87887452</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00020/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>116960</Id><NumeroEmpenho>2020NE00618</NumeroEmpenho><valorGlobal>199500,00</valorGlobal><saldo>199500,00</saldo><nomeFornecedor>Valence Máquinas e Equipamentos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8250241000796</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="719"><NumeroProcesso>84062320</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00582/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116961</Id><NumeroEmpenho>2020NE02317</NumeroEmpenho><valorGlobal>571,20</valorGlobal><saldo>571,20</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="720"><NumeroProcesso>85932728</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00594/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116963</Id><NumeroEmpenho>2020NE02351</NumeroEmpenho><valorGlobal>609,02</valorGlobal><saldo>609,02</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="721"><NumeroProcesso>84189711</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00561/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116964</Id><NumeroEmpenho>2020NE02288</NumeroEmpenho><valorGlobal>9466,00</valorGlobal><saldo>9466,00</saldo><nomeFornecedor>CMW SAUDE &amp; TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7430231000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="722"><NumeroProcesso>83884211</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00243/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116966</Id><NumeroEmpenho>2020NE00447</NumeroEmpenho><valorGlobal>6300,00</valorGlobal><saldo>6300,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="723"><NumeroProcesso>84566280</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00633/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116967</Id><NumeroEmpenho>2020ne02364</NumeroEmpenho><valorGlobal>3270,00</valorGlobal><saldo>3270,00</saldo><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="724"><NumeroProcesso>84899204</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00240/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116968</Id><NumeroEmpenho>2020NE000445</NumeroEmpenho><valorGlobal>1688,80</valorGlobal><saldo>1688,80</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="725"><NumeroProcesso>83268170</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00529/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116969</Id><NumeroEmpenho>2020NE02057</NumeroEmpenho><valorGlobal>1997,50</valorGlobal><saldo>1997,50</saldo><nomeFornecedor>UNISUL COMERCIO EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17504052000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="726"><NumeroProcesso>86076833</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00564/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116970</Id><NumeroEmpenho>2020NE02287</NumeroEmpenho><valorGlobal>327,90</valorGlobal><saldo>327,90</saldo><nomeFornecedor>EXFARMA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5618222000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="727"><NumeroProcesso>86967386</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00258/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116971</Id><NumeroEmpenho>2020NE00461</NumeroEmpenho><valorGlobal>4008,00</valorGlobal><saldo>4008,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="728"><NumeroProcesso>85933333</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00255/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116972</Id><NumeroEmpenho>2020NE00467</NumeroEmpenho><valorGlobal>1991,68</valorGlobal><saldo>1991,68</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="729"><NumeroProcesso>83318224</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00261/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116973</Id><NumeroEmpenho>2020NE00466</NumeroEmpenho><valorGlobal>1560,00</valorGlobal><saldo>1560,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="730"><NumeroProcesso>85780812</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00556/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116974</Id><NumeroEmpenho>2020NE02280</NumeroEmpenho><valorGlobal>432,00</valorGlobal><saldo>432,00</saldo><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="731"><NumeroProcesso>85932728</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00592/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116976</Id><NumeroEmpenho>2020NE02349</NumeroEmpenho><valorGlobal>16305,11</valorGlobal><saldo>16305,11</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="732"><NumeroProcesso>84766352</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00245/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116977</Id><NumeroEmpenho>2020NE00453</NumeroEmpenho><valorGlobal>7189,06</valorGlobal><saldo>7189,06</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="733"><NumeroProcesso>87141540</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00242/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116978</Id><NumeroEmpenho>2020NE00446</NumeroEmpenho><valorGlobal>3391,60</valorGlobal><saldo>3391,60</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="734"><NumeroProcesso>84566280</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00634/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116980</Id><NumeroEmpenho>2020NE02362</NumeroEmpenho><valorGlobal>1188,24</valorGlobal><saldo>1188,24</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="735"><NumeroProcesso>86915800</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00241/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116981</Id><NumeroEmpenho>2020NE00444</NumeroEmpenho><valorGlobal>4108,00</valorGlobal><saldo>4108,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="736"><NumeroProcesso>83268170</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00528/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116983</Id><NumeroEmpenho>2020NE02015</NumeroEmpenho><valorGlobal>1890,00</valorGlobal><saldo>1890,00</saldo><nomeFornecedor>SCLAN MALHAS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32468738000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="737"><NumeroProcesso>82675198</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00630/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116985</Id><NumeroEmpenho>2020NE02361</NumeroEmpenho><valorGlobal>6960,00</valorGlobal><saldo>6960,00</saldo><nomeFornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27525362000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="738"><NumeroProcesso>86967386</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00259/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116986</Id><NumeroEmpenho>2020NE00462</NumeroEmpenho><valorGlobal>623,70</valorGlobal><saldo>623,70</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="739"><NumeroProcesso>86967386</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00256/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116987</Id><NumeroEmpenho>2020NE00459</NumeroEmpenho><valorGlobal>6600,00</valorGlobal><saldo>6600,00</saldo><nomeFornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49351786001071</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="740"><NumeroProcesso>85780812</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00557/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116988</Id><NumeroEmpenho>2020NE02282</NumeroEmpenho><valorGlobal>10197,00</valorGlobal><saldo>10197,00</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DESCARTAVEIS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="741"><NumeroProcesso>85649376</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00562/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116991</Id><NumeroEmpenho>2020NE02285</NumeroEmpenho><valorGlobal>177,75</valorGlobal><saldo>177,75</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="742"><NumeroProcesso>85081779</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00598/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116993</Id><NumeroEmpenho>2020NE02330</NumeroEmpenho><valorGlobal>1492,80</valorGlobal><saldo>1492,80</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="743"><NumeroProcesso>83862706</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00538/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116995</Id><NumeroEmpenho>2020NE02195</NumeroEmpenho><valorGlobal>82,80</valorGlobal><saldo>82,80</saldo><nomeFornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33009945000204</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="744"><NumeroProcesso>85649376</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00563/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>116997</Id><NumeroEmpenho>2020ne02281</NumeroEmpenho><valorGlobal>1449,45</valorGlobal><saldo>1449,45</saldo><nomeFornecedor>MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1436527000479</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="745"><NumeroProcesso>83862706</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00535/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117000</Id><NumeroEmpenho>2020NE02199</NumeroEmpenho><valorGlobal>3386,82</valorGlobal><saldo>3386,82</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="746"><NumeroProcesso>83862706</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00536/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117001</Id><NumeroEmpenho>2020NE02197</NumeroEmpenho><valorGlobal>820,40</valorGlobal><saldo>820,40</saldo><nomeFornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56994502002779</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="747"><NumeroProcesso>83862706</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00537/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117003</Id><NumeroEmpenho>2020NE02196</NumeroEmpenho><valorGlobal>717,10</valorGlobal><saldo>717,10</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="748"><NumeroProcesso>83862706</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00539/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117017</Id><NumeroEmpenho>2020NE02194</NumeroEmpenho><valorGlobal>7444,71</valorGlobal><saldo>7444,71</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="749"><NumeroProcesso>84485582</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00260/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117040</Id><NumeroEmpenho>2020NE00463</NumeroEmpenho><valorGlobal>2830,17</valorGlobal><saldo>2830,17</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="750"><NumeroProcesso>86559818</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00263/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117041</Id><NumeroEmpenho>2020NE00470</NumeroEmpenho><valorGlobal>100,40</valorGlobal><saldo>100,40</saldo><nomeFornecedor>DROGAFONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8778201000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="751"><NumeroProcesso>84854537</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00612/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117042</Id><NumeroEmpenho>2020NE01937</NumeroEmpenho><valorGlobal>1582,00</valorGlobal><saldo>1582,00</saldo><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="752"><NumeroProcesso>86488546</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00264/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117044</Id><NumeroEmpenho>2020NE00472</NumeroEmpenho><valorGlobal>1662,00</valorGlobal><saldo>1662,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="753"><NumeroProcesso>82524360</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00635/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117045</Id><NumeroEmpenho>2020NE02395</NumeroEmpenho><valorGlobal>739,20</valorGlobal><saldo>739,20</saldo><nomeFornecedor>CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61418042000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="754"><NumeroProcesso>85510327</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00024/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117046</Id><NumeroEmpenho>2020NE00520</NumeroEmpenho><valorGlobal>5952,54</valorGlobal><saldo>5952,54</saldo><nomeFornecedor>LAURET AGROPECUARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31293418000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="755"><NumeroProcesso>86880667</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00023/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117047</Id><NumeroEmpenho>2020NE00516</NumeroEmpenho><valorGlobal>5315,96</valorGlobal><saldo>5315,96</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15513036000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="756"><NumeroProcesso>84501057</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00608/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117048</Id><NumeroEmpenho>2020NE02321</NumeroEmpenho><valorGlobal>4357,20</valorGlobal><saldo>4357,20</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="757"><NumeroProcesso>84501057</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00610/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117049</Id><NumeroEmpenho>2020NE02325</NumeroEmpenho><valorGlobal>210,90</valorGlobal><saldo>210,90</saldo><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="758"><NumeroProcesso>79783163</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00003/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117050</Id><NumeroEmpenho>2020NE02001,2020NE02002,2020NE02003,2020NE02005</NumeroEmpenho><valorGlobal>157181,08</valorGlobal><saldo>157181,08</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="759"><NumeroProcesso>84242892</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00588/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117051</Id><NumeroEmpenho>2020NE02334</NumeroEmpenho><valorGlobal>230,34</valorGlobal><saldo>230,34</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="760"><NumeroProcesso>84242892</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00589/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117052</Id><NumeroEmpenho>2020NE02336</NumeroEmpenho><valorGlobal>12066,90</valorGlobal><saldo>12066,90</saldo><nomeFornecedor>BAYER S.A. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18459628000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="761"><NumeroProcesso>82874140</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00262/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117058</Id><NumeroEmpenho>2020NE00464</NumeroEmpenho><valorGlobal>1658,40</valorGlobal><saldo>1658,40</saldo><nomeFornecedor>DMAX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9390408000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="762"><NumeroProcesso>85429651</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00613/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117059</Id><NumeroEmpenho>2020NE02123</NumeroEmpenho><valorGlobal>1295,28</valorGlobal><saldo>1295,28</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="763"><NumeroProcesso>81089600</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00268/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117060</Id><NumeroEmpenho>2020NE00479</NumeroEmpenho><valorGlobal>9664,00</valorGlobal><saldo>9664,00</saldo><nomeFornecedor>GIGAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15277824000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="764"><NumeroProcesso>83892290</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00022/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117061</Id><NumeroEmpenho>2020NE00521</NumeroEmpenho><valorGlobal>77710,00</valorGlobal><saldo>77710,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="765"><NumeroProcesso>85510327</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00024/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117063</Id><NumeroEmpenho>2020NE00517</NumeroEmpenho><valorGlobal>347,46</valorGlobal><saldo>347,46</saldo><nomeFornecedor>LAURET AGROPECUARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31293418000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="766"><NumeroProcesso>84501057</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00609/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117064</Id><NumeroEmpenho>2020NE02324</NumeroEmpenho><valorGlobal>298,45</valorGlobal><saldo>298,45</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="767"><NumeroProcesso>84242892</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00587/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117065</Id><NumeroEmpenho>2020NE02332</NumeroEmpenho><valorGlobal>807,56</valorGlobal><saldo>807,56</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="768"><NumeroProcesso>84242892</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00590/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117066</Id><NumeroEmpenho>2020NE02343</NumeroEmpenho><valorGlobal>198,99</valorGlobal><saldo>198,99</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="769"><NumeroProcesso>85816280</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00270/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117072</Id><NumeroEmpenho>2020NE00477</NumeroEmpenho><valorGlobal>1680,00</valorGlobal><saldo>1680,00</saldo><nomeFornecedor>REDALMUS COMERCIAL LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27347244000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="770"><NumeroProcesso>87108674</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00096/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117073</Id><NumeroEmpenho>2020NE00228</NumeroEmpenho><valorGlobal>140,00</valorGlobal><saldo>140,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="771"><NumeroProcesso>85816280</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00271/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117075</Id><NumeroEmpenho>2020NE00478</NumeroEmpenho><valorGlobal>2258,10</valorGlobal><saldo>2258,10</saldo><nomeFornecedor>VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24562614000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="772"><NumeroProcesso>84894326</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00252/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117076</Id><NumeroEmpenho>2020NE00456</NumeroEmpenho><valorGlobal>1004,31</valorGlobal><saldo>1004,31</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="773"><NumeroProcesso>85816280</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00269/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117078</Id><NumeroEmpenho>2020NE00476</NumeroEmpenho><valorGlobal>675,00</valorGlobal><saldo>675,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="774"><NumeroProcesso>83626760</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00253/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117083</Id><NumeroEmpenho>2020NE00455</NumeroEmpenho><valorGlobal>2608,20</valorGlobal><saldo>2608,20</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="775"><NumeroProcesso>87922835</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00076/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117085</Id><NumeroEmpenho>2020NE00229</NumeroEmpenho><valorGlobal>365,12</valorGlobal><saldo>365,12</saldo><nomeFornecedor>DROGAFONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8778201000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="776"><NumeroProcesso>84704039</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00678/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117087</Id><NumeroEmpenho>2020NE02453</NumeroEmpenho><valorGlobal>13201,51</valorGlobal><saldo>13201,51</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="777"><NumeroProcesso>2020-120JP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117089</Id><NumeroEmpenho>2020NE00390</NumeroEmpenho><valorGlobal>151199,66</valorGlobal><saldo>14009,70</saldo><nomeFornecedor>MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11205159000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="778"><NumeroProcesso>84704039</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00680/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117092</Id><NumeroEmpenho>2020NE02458</NumeroEmpenho><valorGlobal>730,80</valorGlobal><saldo>730,80</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="779"><NumeroProcesso>2019-5NT7S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00004/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117094</Id><NumeroEmpenho>2020NE00131</NumeroEmpenho><valorGlobal>17100,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TP OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7602323000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="780"><NumeroProcesso>2020-120JP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00008/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117095</Id><NumeroEmpenho>2020NE00396</NumeroEmpenho><valorGlobal>781745,70</valorGlobal><saldo>478042,00</saldo><nomeFornecedor>SABOR VITORIA ALIMENTAÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2766083000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="781"><NumeroProcesso>84675829</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00711/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117096</Id><NumeroEmpenho>2020NE02508</NumeroEmpenho><valorGlobal>11188,80</valorGlobal><saldo>11188,80</saldo><nomeFornecedor>VIRION DIAGNOSTICA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4762623000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="782"><NumeroProcesso>88114015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00266/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117097</Id><NumeroEmpenho>2020NE00474</NumeroEmpenho><valorGlobal>5216,00</valorGlobal><saldo>5216,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="783"><NumeroProcesso>84226110</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00709/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117098</Id><NumeroEmpenho>2020NE02500</NumeroEmpenho><valorGlobal>127,80</valorGlobal><saldo>127,80</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="784"><NumeroProcesso>86379224</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00708/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117099</Id><NumeroEmpenho>2020NE02499</NumeroEmpenho><valorGlobal>130,90</valorGlobal><saldo>130,90</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="785"><NumeroProcesso>2019-4QD9M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00017/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117100</Id><NumeroEmpenho>2020NE00455</NumeroEmpenho><valorGlobal>41413,80</valorGlobal><saldo>41413,80</saldo><nomeFornecedor>THAI CAFE EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31718372000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="786"><NumeroProcesso>87245574</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00100/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117103</Id><NumeroEmpenho>2020NE00236</NumeroEmpenho><valorGlobal>2448,90</valorGlobal><saldo>2448,90</saldo><nomeFornecedor>VIGILANTE DA GLICOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIABETICOS EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7308989000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="787"><NumeroProcesso>87632586</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00078/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117104</Id><NumeroEmpenho>2020NE00208</NumeroEmpenho><valorGlobal>3694,00</valorGlobal><saldo>3694,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="788"><NumeroProcesso>2020-120JP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117107</Id><NumeroEmpenho>2020NE00915</NumeroEmpenho><valorGlobal>755998,30</valorGlobal><saldo>613195,00</saldo><nomeFornecedor>MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11205159000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="789"><NumeroProcesso>2020-120JP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117108</Id><NumeroEmpenho>2020NE00388</NumeroEmpenho><valorGlobal>74796,80</valorGlobal><saldo>15266,10</saldo><nomeFornecedor>MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11205159000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="790"><NumeroProcesso>2020-120JP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117109</Id><NumeroEmpenho>2020NE00916</NumeroEmpenho><valorGlobal>373984,00</valorGlobal><saldo>247976,00</saldo><nomeFornecedor>MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11205159000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="791"><NumeroProcesso>2019-W33X3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00003/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117110</Id><NumeroEmpenho>2020NE00140</NumeroEmpenho><valorGlobal>8950,00</valorGlobal><saldo>8950,00</saldo><nomeFornecedor>METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18939525000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="792"><NumeroProcesso>2020-DLJ2B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/00554/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>117111</Id><NumeroEmpenho>2020NE00554</NumeroEmpenho><valorGlobal>10479,00</valorGlobal><saldo>10479,00</saldo><nomeFornecedor>DROP HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16622223000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="793"><NumeroProcesso>83057889</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00720/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117112</Id><NumeroEmpenho>2020NE02533</NumeroEmpenho><valorGlobal>4294,40</valorGlobal><saldo>4294,40</saldo><nomeFornecedor>A.M. FERNANDES - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23065260000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="794"><NumeroProcesso>84085797</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00721/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117113</Id><NumeroEmpenho>2020NE02536</NumeroEmpenho><valorGlobal>2517,97</valorGlobal><saldo>2517,97</saldo><nomeFornecedor>AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4301884000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="795"><NumeroProcesso>84085797</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00725/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117114</Id><NumeroEmpenho>2020NE02540</NumeroEmpenho><valorGlobal>7050,00</valorGlobal><saldo>7050,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="796"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00027/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117119</Id><NumeroEmpenho>2020NE00597</NumeroEmpenho><valorGlobal>4196,51</valorGlobal><saldo>4196,51</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="797"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00027/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117120</Id><NumeroEmpenho>2020NE00588</NumeroEmpenho><valorGlobal>4196,51</valorGlobal><saldo>4196,51</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="798"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00027/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117121</Id><NumeroEmpenho>2020NE00581</NumeroEmpenho><valorGlobal>85,64</valorGlobal><saldo>85,64</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="799"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00027/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117122</Id><NumeroEmpenho>2020NE00580</NumeroEmpenho><valorGlobal>4196,51</valorGlobal><saldo>4196,51</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="800"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00027/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117123</Id><NumeroEmpenho>2020NE00568 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4196,51</valorGlobal><saldo>4196,51</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="801"><NumeroProcesso>82131481</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00722/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117124</Id><NumeroEmpenho>2020NE02541</NumeroEmpenho><valorGlobal>893,00</valorGlobal><saldo>893,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="802"><NumeroProcesso>84085797</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00726/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117125</Id><NumeroEmpenho>2020NE02535</NumeroEmpenho><valorGlobal>5779,90</valorGlobal><saldo>5779,90</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="803"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117126</Id><NumeroEmpenho>2020NE00616</NumeroEmpenho><valorGlobal>21,49</valorGlobal><saldo>21,49</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="804"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117127</Id><NumeroEmpenho>2020NE00615</NumeroEmpenho><valorGlobal>1052,86</valorGlobal><saldo>1052,86</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="805"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117128</Id><NumeroEmpenho>2020NE00606</NumeroEmpenho><valorGlobal>21,49</valorGlobal><saldo>21,49</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="806"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117129</Id><NumeroEmpenho>2020NE00605</NumeroEmpenho><valorGlobal>1052,86</valorGlobal><saldo>1052,86</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="807"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117130</Id><NumeroEmpenho>2020NE00600</NumeroEmpenho><valorGlobal>21,49</valorGlobal><saldo>21,49</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="808"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117131</Id><NumeroEmpenho>2020NE00599</NumeroEmpenho><valorGlobal>1052,86</valorGlobal><saldo>1052,86</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="809"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117132</Id><NumeroEmpenho>2020NE00591</NumeroEmpenho><valorGlobal>21,49</valorGlobal><saldo>21,49</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="810"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117133</Id><NumeroEmpenho>2020NE00583</NumeroEmpenho><valorGlobal>21,49</valorGlobal><saldo>21,49</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="811"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117134</Id><NumeroEmpenho>2020NE00582</NumeroEmpenho><valorGlobal>1052,86</valorGlobal><saldo>1052,86</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="812"><NumeroProcesso>82131481</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00735/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117135</Id><NumeroEmpenho>2020NE02534</NumeroEmpenho><valorGlobal>1248,00</valorGlobal><saldo>1248,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="813"><NumeroProcesso>84990236</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00719/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117137</Id><NumeroEmpenho>2020NE02523</NumeroEmpenho><valorGlobal>11730,00</valorGlobal><saldo>11730,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="814"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00027/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117138</Id><NumeroEmpenho>2020NE00614</NumeroEmpenho><valorGlobal>85,64</valorGlobal><saldo>85,64</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="815"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00027/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117139</Id><NumeroEmpenho>2020NE00613</NumeroEmpenho><valorGlobal>4196,51</valorGlobal><saldo>4196,51</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="816"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00027/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117140</Id><NumeroEmpenho>2020NE00604</NumeroEmpenho><valorGlobal>85,64</valorGlobal><saldo>85,64</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="817"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00027/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117141</Id><NumeroEmpenho>2020NE00603</NumeroEmpenho><valorGlobal>4196,51</valorGlobal><saldo>4196,51</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="818"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00027/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117142</Id><NumeroEmpenho>2020NE00598</NumeroEmpenho><valorGlobal>85,64</valorGlobal><saldo>85,64</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="819"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00027/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117143</Id><NumeroEmpenho>2020NE00589</NumeroEmpenho><valorGlobal>85,64</valorGlobal><saldo>85,64</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="820"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00027/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117144</Id><NumeroEmpenho>2020NE00546</NumeroEmpenho><valorGlobal>85,64</valorGlobal><saldo>85,64</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="821"><NumeroProcesso>85915505</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00728/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117145</Id><NumeroEmpenho>2020NE02383</NumeroEmpenho><valorGlobal>5038,20</valorGlobal><saldo>5038,20</saldo><nomeFornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22193764000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="822"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117146</Id><NumeroEmpenho>2020NE00590</NumeroEmpenho><valorGlobal>1052,86</valorGlobal><saldo>1052,86</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="823"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117147</Id><NumeroEmpenho>2020NE00536</NumeroEmpenho><valorGlobal>21,49</valorGlobal><saldo>21,49</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="824"><NumeroProcesso>85995010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117148</Id><NumeroEmpenho>2020NE00566</NumeroEmpenho><valorGlobal>1052,86</valorGlobal><saldo>1052,86</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="825"><NumeroProcesso>2019-X7RDR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00047/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117149</Id><NumeroEmpenho>2020NE00675</NumeroEmpenho><valorGlobal>412,00</valorGlobal><saldo>412,00</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="826"><NumeroProcesso>2019-X7RDR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00047/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117150</Id><NumeroEmpenho>2020NE00676</NumeroEmpenho><valorGlobal>2290,00</valorGlobal><saldo>2290,00</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="827"><NumeroProcesso>82495173</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00739/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117151</Id><NumeroEmpenho>2020NE02532</NumeroEmpenho><valorGlobal>3061,70</valorGlobal><saldo>3061,70</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="828"><NumeroProcesso>85385298</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00740/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117152</Id><NumeroEmpenho>2020NE02579</NumeroEmpenho><valorGlobal>641,25</valorGlobal><saldo>641,25</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="829"><NumeroProcesso>83484230</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00737/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117153</Id><NumeroEmpenho>2020NE02485</NumeroEmpenho><valorGlobal>1519,80</valorGlobal><saldo>1519,80</saldo><nomeFornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4832830000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="830"><NumeroProcesso>2019-JCDKZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117154</Id><NumeroEmpenho>2020NE00191</NumeroEmpenho><valorGlobal>912399,60</valorGlobal><saldo>912399,60</saldo><nomeFornecedor>PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15549061000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="831"><NumeroProcesso>87032694</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00733/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117155</Id><NumeroEmpenho>2020NE02566</NumeroEmpenho><valorGlobal>12663,00</valorGlobal><saldo>12663,00</saldo><nomeFornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32952698000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="832"><NumeroProcesso>2019-X7RDR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00047/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117156</Id><NumeroEmpenho>2020NE00674</NumeroEmpenho><valorGlobal>67,80</valorGlobal><saldo>67,80</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="833"><NumeroProcesso>87343428</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00020/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117157</Id><NumeroEmpenho>2020NE01502</NumeroEmpenho><valorGlobal>6513,00</valorGlobal><saldo>6513,00</saldo><nomeFornecedor>C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17884676000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236.400.331.113 - IUEEES - IMPLATAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="834"><NumeroProcesso>86796631</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117158</Id><NumeroEmpenho>2020NE00661</NumeroEmpenho><valorGlobal>1118,55</valorGlobal><saldo>1118,55</saldo><nomeFornecedor>TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24207900000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="835"><NumeroProcesso>84704039</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00682/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117161</Id><NumeroEmpenho>2020NE02481</NumeroEmpenho><valorGlobal>7215,00</valorGlobal><saldo>7215,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="836"><NumeroProcesso>83788557</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00732/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117162</Id><NumeroEmpenho>2020NE02428</NumeroEmpenho><valorGlobal>117,00</valorGlobal><saldo>117,00</saldo><nomeFornecedor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65817900000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="837"><NumeroProcesso>85447765</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00749/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117163</Id><NumeroEmpenho>2020NE02601</NumeroEmpenho><valorGlobal>994,00</valorGlobal><saldo>994,00</saldo><nomeFornecedor>DROGAFONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8778201000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="838"><NumeroProcesso>86490745</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00642/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117164</Id><NumeroEmpenho>2020NE02379</NumeroEmpenho><valorGlobal>13662,00</valorGlobal><saldo>13662,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="839"><NumeroProcesso>83909273</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00280/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117165</Id><NumeroEmpenho>2020NE00488</NumeroEmpenho><valorGlobal>6282,00</valorGlobal><saldo>6282,00</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="840"><NumeroProcesso>87532239</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00276/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117166</Id><NumeroEmpenho>2020NE00489</NumeroEmpenho><valorGlobal>2230,00</valorGlobal><saldo>2230,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="841"><NumeroProcesso>84675829</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00196/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117167</Id><NumeroEmpenho>2020NE01863</NumeroEmpenho><valorGlobal>28051,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="842"><NumeroProcesso>84565187</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00741/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117168</Id><NumeroEmpenho>2020NE02552</NumeroEmpenho><valorGlobal>4530,00</valorGlobal><saldo>4530,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="843"><NumeroProcesso>85053988</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00277/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117169</Id><NumeroEmpenho>2020NE00485</NumeroEmpenho><valorGlobal>4486,80</valorGlobal><saldo>4486,80</saldo><nomeFornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21340481000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="844"><NumeroProcesso>84766352</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00695/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117170</Id><NumeroEmpenho>2020NE02386</NumeroEmpenho><valorGlobal>2218,35</valorGlobal><saldo>2218,35</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="845"><NumeroProcesso>85908827</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00701/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117171</Id><NumeroEmpenho>2020NE02397</NumeroEmpenho><valorGlobal>11921,92</valorGlobal><saldo>11921,92</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="846"><NumeroProcesso>85908827</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00702/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117172</Id><NumeroEmpenho>2020NE02398</NumeroEmpenho><valorGlobal>9647,90</valorGlobal><saldo>9647,90</saldo><nomeFornecedor>EXFARMA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5618222000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="847"><NumeroProcesso>86873911</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00715/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117174</Id><NumeroEmpenho>2020ne02517</NumeroEmpenho><valorGlobal>1503,25</valorGlobal><saldo>1503,25</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="848"><NumeroProcesso>87887452</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00038/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117177</Id><NumeroEmpenho>2020NE00559</NumeroEmpenho><valorGlobal>199500,00</valorGlobal><saldo>199500,00</saldo><nomeFornecedor>Valence Máquinas e Equipamentos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8250241000796</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="849"><NumeroProcesso>88062902</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00743/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117178</Id><NumeroEmpenho>2020NE02584</NumeroEmpenho><valorGlobal>3888,00</valorGlobal><saldo>3888,00</saldo><nomeFornecedor>HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13195264000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="850"><NumeroProcesso>84978589</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00273/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117179</Id><NumeroEmpenho>2020NE00481</NumeroEmpenho><valorGlobal>3368,00</valorGlobal><saldo>3368,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="851"><NumeroProcesso>84704039</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00681/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117185</Id><NumeroEmpenho>2020NE02460</NumeroEmpenho><valorGlobal>5616,00</valorGlobal><saldo>5616,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="852"><NumeroProcesso>83788557</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00730/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117187</Id><NumeroEmpenho>2020NE02432</NumeroEmpenho><valorGlobal>9846,51</valorGlobal><saldo>9846,51</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="853"><NumeroProcesso>83788557</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00731/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117188</Id><NumeroEmpenho>2020NE02434</NumeroEmpenho><valorGlobal>1056,81</valorGlobal><saldo>1056,81</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="854"><NumeroProcesso>2020-KKQF0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECONT/00090/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>117190</Id><NumeroEmpenho>2020NE00090</NumeroEmpenho><valorGlobal>194,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>OBJECTTI SOLUCOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11735236000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.128.0003.2077 -   - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="855"><NumeroProcesso>86490745</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00636/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117191</Id><NumeroEmpenho>2020NE02378</NumeroEmpenho><valorGlobal>901,12</valorGlobal><saldo>901,12</saldo><nomeFornecedor>5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9288811000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="856"><NumeroProcesso>87263769</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00717/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117192</Id><NumeroEmpenho>2020NE02488</NumeroEmpenho><valorGlobal>3243,00</valorGlobal><saldo>3243,00</saldo><nomeFornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13540305000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="857"><NumeroProcesso>85053988</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00278/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117193</Id><NumeroEmpenho>2020NE00486</NumeroEmpenho><valorGlobal>1499,90</valorGlobal><saldo>1499,90</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="858"><NumeroProcesso>84565187</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00275/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117194</Id><NumeroEmpenho>2020NE00490</NumeroEmpenho><valorGlobal>4228,00</valorGlobal><saldo>4228,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="859"><NumeroProcesso>85908827</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00700/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117195</Id><NumeroEmpenho>2020NE02396</NumeroEmpenho><valorGlobal>979,20</valorGlobal><saldo>979,20</saldo><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="860"><NumeroProcesso>85908827</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00703/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117196</Id><NumeroEmpenho>2020NE02399</NumeroEmpenho><valorGlobal>504,00</valorGlobal><saldo>504,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="861"><NumeroProcesso>2019-T2MJC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00011/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117197</Id><NumeroEmpenho>2020NE00200</NumeroEmpenho><valorGlobal>657,00</valorGlobal><saldo>657,00</saldo><nomeFornecedor>FK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10845053000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="862"><NumeroProcesso>2019-T2MJC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00011/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117198</Id><NumeroEmpenho>2020NE00201</NumeroEmpenho><valorGlobal>960,00</valorGlobal><saldo>960,00</saldo><nomeFornecedor>FK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10845053000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="863"><NumeroProcesso>85908827</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00704/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117199</Id><NumeroEmpenho>2020NE02400</NumeroEmpenho><valorGlobal>17390,87</valorGlobal><saldo>17390,87</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="864"><NumeroProcesso>83323198</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00745/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117200</Id><NumeroEmpenho>2020ne02594</NumeroEmpenho><valorGlobal>210,00</valorGlobal><saldo>210,00</saldo><nomeFornecedor>C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>48791685000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="865"><NumeroProcesso>83300660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00060/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117201</Id><NumeroEmpenho>2020NE00681</NumeroEmpenho><valorGlobal>10397,98</valorGlobal><saldo>10397,98</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="866"><NumeroProcesso>84976152</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00734/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117203</Id><NumeroEmpenho>2020NE02568</NumeroEmpenho><valorGlobal>1988,85</valorGlobal><saldo>1988,85</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="867"><NumeroProcesso>86873911</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00712/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117204</Id><NumeroEmpenho>2020NE02511</NumeroEmpenho><valorGlobal>7221,00</valorGlobal><saldo>7221,00</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="868"><NumeroProcesso>88062902</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00756/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117216</Id><NumeroEmpenho>2020NE02616</NumeroEmpenho><valorGlobal>9518,40</valorGlobal><saldo>9518,40</saldo><nomeFornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32952698000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="869"><NumeroProcesso>2019-3DSG5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117236</Id><NumeroEmpenho>2020NE00195</NumeroEmpenho><valorGlobal>241280,00</valorGlobal><saldo>241280,00</saldo><nomeFornecedor>TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50737766000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="870"><NumeroProcesso>83742239</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00021/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117237</Id><NumeroEmpenho>2020NE00325</NumeroEmpenho><valorGlobal>289600,00</valorGlobal><saldo>289600,00</saldo><nomeFornecedor>CANTARES MAGAZINE - EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7831740000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100332703 - MREEF - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="871"><NumeroProcesso>83742239</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00021/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117238</Id><NumeroEmpenho>2020NE00326</NumeroEmpenho><valorGlobal>434400,00</valorGlobal><saldo>434400,00</saldo><nomeFornecedor>CANTARES MAGAZINE - EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7831740000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200332704 - MREEM - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="872"><NumeroProcesso>82495084</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00754/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117241</Id><NumeroEmpenho>2020NE02531</NumeroEmpenho><valorGlobal>1750,00</valorGlobal><saldo>1750,00</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="873"><NumeroProcesso>82495084</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00755/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117242</Id><NumeroEmpenho>2020NE02530</NumeroEmpenho><valorGlobal>5215,90</valorGlobal><saldo>5215,90</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="874"><NumeroProcesso>86710362</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00033/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117243</Id><NumeroEmpenho>2020NE00159</NumeroEmpenho><valorGlobal>280,00</valorGlobal><saldo>280,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="875"><NumeroProcesso>83247580</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00686/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117256</Id><NumeroEmpenho>2020NE02445</NumeroEmpenho><valorGlobal>513,00</valorGlobal><saldo>513,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="876"><NumeroProcesso>84177586</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00596/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117257</Id><NumeroEmpenho>2020NE02335</NumeroEmpenho><valorGlobal>1137,64</valorGlobal><saldo>1137,64</saldo><nomeFornecedor>DUPATRI  HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4027894000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="877"><NumeroProcesso>84177586</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00629/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117259</Id><NumeroEmpenho>2020NE02333</NumeroEmpenho><valorGlobal>1694,25</valorGlobal><saldo>1694,25</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="878"><NumeroProcesso>82326320</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00640/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117260</Id><NumeroEmpenho>2020NE02391</NumeroEmpenho><valorGlobal>182,00</valorGlobal><saldo>182,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="879"><NumeroProcesso>83815481</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00647/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117262</Id><NumeroEmpenho>2020NE02390</NumeroEmpenho><valorGlobal>56,54</valorGlobal><saldo>56,54</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="880"><NumeroProcesso>84742712</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00687/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117263</Id><NumeroEmpenho>2020NE02446</NumeroEmpenho><valorGlobal>1971,00</valorGlobal><saldo>1971,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="881"><NumeroProcesso>82916128</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00727/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117264</Id><NumeroEmpenho>2020NE02389</NumeroEmpenho><valorGlobal>1188,50</valorGlobal><saldo>1188,50</saldo><nomeFornecedor>ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26527362000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="882"><NumeroProcesso>86475401</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00206/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117265</Id><NumeroEmpenho>2020NE01158</NumeroEmpenho><valorGlobal>402,22</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="883"><NumeroProcesso>86543695</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00766/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117267</Id><NumeroEmpenho>2020ne02527</NumeroEmpenho><valorGlobal>4289,60</valorGlobal><saldo>4289,60</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="884"><NumeroProcesso>83738630</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00751/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117268</Id><NumeroEmpenho>2020NE02539</NumeroEmpenho><valorGlobal>799,60</valorGlobal><saldo>799,60</saldo><nomeFornecedor>PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>74913278000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="885"><NumeroProcesso>86440233</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00285/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117269</Id><NumeroEmpenho>2020NE00498</NumeroEmpenho><valorGlobal>6424,00</valorGlobal><saldo>6424,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="886"><NumeroProcesso>86559133</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00650/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117270</Id><NumeroEmpenho>2020NE02405</NumeroEmpenho><valorGlobal>246,51</valorGlobal><saldo>246,51</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="887"><NumeroProcesso>83784179</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00283/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117271</Id><NumeroEmpenho>2020NE00493</NumeroEmpenho><valorGlobal>2950,40</valorGlobal><saldo>2950,40</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="888"><NumeroProcesso>86559133</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00651/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117272</Id><NumeroEmpenho>2020NE02406</NumeroEmpenho><valorGlobal>791,25</valorGlobal><saldo>791,25</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="889"><NumeroProcesso>86276026</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00284/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117273</Id><NumeroEmpenho>2020NE00494</NumeroEmpenho><valorGlobal>691,70</valorGlobal><saldo>691,70</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="890"><NumeroProcesso>86277324</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00291/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117274</Id><NumeroEmpenho>2020NE00499</NumeroEmpenho><valorGlobal>9128,00</valorGlobal><saldo>9128,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="891"><NumeroProcesso>85518093</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00661/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117275</Id><NumeroEmpenho>2020NE02419</NumeroEmpenho><valorGlobal>5617,80</valorGlobal><saldo>5617,80</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="892"><NumeroProcesso>87263815</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00750/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117277</Id><NumeroEmpenho>2020NE02050</NumeroEmpenho><valorGlobal>3355,98</valorGlobal><saldo>3355,98</saldo><nomeFornecedor>MEIRA COM E SERV EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28429282000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="893"><NumeroProcesso>86559133</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00652/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117278</Id><NumeroEmpenho>2020NE02416</NumeroEmpenho><valorGlobal>1091,40</valorGlobal><saldo>1091,40</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2424344000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="894"><NumeroProcesso>86559133</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00653/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117279</Id><NumeroEmpenho>2020NE02417</NumeroEmpenho><valorGlobal>14251,54</valorGlobal><saldo>14251,54</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="895"><NumeroProcesso>83300660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00061/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117281</Id><NumeroEmpenho>2020NE00682</NumeroEmpenho><valorGlobal>3172,50</valorGlobal><saldo>3172,50</saldo><nomeFornecedor>C A L ALVES INFORMATICA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="896"><NumeroProcesso>87887452</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00052/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117282</Id><NumeroEmpenho>2020NE00644</NumeroEmpenho><valorGlobal>199500,00</valorGlobal><saldo>199500,00</saldo><nomeFornecedor>Valence Máquinas e Equipamentos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8250241000796</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="897"><NumeroProcesso>85518093</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00663/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117284</Id><NumeroEmpenho>2020NE02420</NumeroEmpenho><valorGlobal>32255,12</valorGlobal><saldo>32255,12</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="898"><NumeroProcesso>87887452</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00046/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117286</Id><NumeroEmpenho>2020NE00624</NumeroEmpenho><valorGlobal>199500,00</valorGlobal><saldo>199500,00</saldo><nomeFornecedor>Valence Máquinas e Equipamentos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8250241000796</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="899"><NumeroProcesso>85518093</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00662/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117296</Id><NumeroEmpenho>2020NE02420</NumeroEmpenho><valorGlobal>661,94</valorGlobal><saldo>661,94</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="900"><NumeroProcesso>85518093</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00664/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117298</Id><NumeroEmpenho>2020NE02425</NumeroEmpenho><valorGlobal>7809,20</valorGlobal><saldo>7809,20</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="901"><NumeroProcesso>85518093</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00665/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117299</Id><NumeroEmpenho>2020NE02426</NumeroEmpenho><valorGlobal>1444,80</valorGlobal><saldo>1444,80</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="902"><NumeroProcesso>86272217</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00045/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117300</Id><NumeroEmpenho>2020NE00623</NumeroEmpenho><valorGlobal>20250,00</valorGlobal><saldo>20250,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15513036000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="903"><NumeroProcesso>85943819</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00767/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117302</Id><NumeroEmpenho>2020NE02657</NumeroEmpenho><valorGlobal>7883,28</valorGlobal><saldo>7883,28</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="904"><NumeroProcesso>84204214</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00552/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117303</Id><NumeroEmpenho>2020NE02256</NumeroEmpenho><valorGlobal>1762,56</valorGlobal><saldo>1762,56</saldo><nomeFornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32167445000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="905"><NumeroProcesso>84543868</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00773/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117304</Id><NumeroEmpenho>2020NE02656</NumeroEmpenho><valorGlobal>2787,00</valorGlobal><saldo>2787,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="906"><NumeroProcesso>87480352</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00772/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117305</Id><NumeroEmpenho>2020NE02520</NumeroEmpenho><valorGlobal>269,46</valorGlobal><saldo>269,46</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="907"><NumeroProcesso>83057889</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00742/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117306</Id><NumeroEmpenho>2020NE02518</NumeroEmpenho><valorGlobal>1357,60</valorGlobal><saldo>1357,60</saldo><nomeFornecedor>DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2060476000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="908"><NumeroProcesso>85449130</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00467/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117308</Id><NumeroEmpenho>2020NE01598</NumeroEmpenho><valorGlobal>243,00</valorGlobal><saldo>243,00</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="909"><NumeroProcesso>88618455</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00024/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117309</Id><NumeroEmpenho>2020NE02489</NumeroEmpenho><valorGlobal>14340,00</valorGlobal><saldo>14340,00</saldo><nomeFornecedor>GUAPORE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3709445000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="910"><NumeroProcesso>2020-XF9QS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00774/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117310</Id><NumeroEmpenho>2020NE02614</NumeroEmpenho><valorGlobal>2094,00</valorGlobal><saldo>2094,00</saldo><nomeFornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32241976000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="911"><NumeroProcesso>87532239</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00289/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117311</Id><NumeroEmpenho>2020NE00504</NumeroEmpenho><valorGlobal>2720,00</valorGlobal><saldo>2720,00</saldo><nomeFornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2881877000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="912"><NumeroProcesso>86877151</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00287/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117312</Id><NumeroEmpenho>2020NE00502</NumeroEmpenho><valorGlobal>2892,00</valorGlobal><saldo>2892,00</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="913"><NumeroProcesso>86877151</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00288/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117313</Id><NumeroEmpenho>2020NE00503</NumeroEmpenho><valorGlobal>2840,00</valorGlobal><saldo>2840,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="914"><NumeroProcesso>85860085</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00669/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117316</Id><NumeroEmpenho>2020NE02392</NumeroEmpenho><valorGlobal>1161,00</valorGlobal><saldo>1161,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="915"><NumeroProcesso>82872376</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00076/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117317</Id><NumeroEmpenho>2020NE00547</NumeroEmpenho><valorGlobal>21439,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21707794000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="916"><NumeroProcesso>81245971</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00760/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117318</Id><NumeroEmpenho>2020NE02630</NumeroEmpenho><valorGlobal>2863,50</valorGlobal><saldo>2863,50</saldo><nomeFornecedor>MRM LICITACOES LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20329627000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="917"><NumeroProcesso>85645346</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00716/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117319</Id><NumeroEmpenho>2020NE01945</NumeroEmpenho><valorGlobal>902,00</valorGlobal><saldo>902,00</saldo><nomeFornecedor>R. B. DE VARGAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27480802000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="918"><NumeroProcesso>85449130</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00468/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117320</Id><NumeroEmpenho>2020NE01596</NumeroEmpenho><valorGlobal>294,00</valorGlobal><saldo>294,00</saldo><nomeFornecedor>MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1436527000479</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="919"><NumeroProcesso>85449130</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00470/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117322</Id><NumeroEmpenho>2020NE01591</NumeroEmpenho><valorGlobal>2564,04</valorGlobal><saldo>2564,04</saldo><nomeFornecedor>ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4162170000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="920"><NumeroProcesso>87532239</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00290/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117323</Id><NumeroEmpenho>2020NE00501</NumeroEmpenho><valorGlobal>2604,40</valorGlobal><saldo>2604,40</saldo><nomeFornecedor>5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9288811000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="921"><NumeroProcesso>86877151</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00286/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117324</Id><NumeroEmpenho>2020NE00500</NumeroEmpenho><valorGlobal>750,00</valorGlobal><saldo>750,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="922"><NumeroProcesso>2020-2LNCQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117326</Id><NumeroEmpenho>2020NE00562</NumeroEmpenho><valorGlobal>2876,76</valorGlobal><saldo>2876,76</saldo><nomeFornecedor>CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25381593000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905283 - EQUIP.E SIST.PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="923"><NumeroProcesso>86283715</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00282/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117339</Id><NumeroEmpenho>2020NE00492</NumeroEmpenho><valorGlobal>7596,00</valorGlobal><saldo>7596,00</saldo><nomeFornecedor>DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3951140000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="924"><NumeroProcesso>86796631</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00776/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117340</Id><NumeroEmpenho>2020NE02677</NumeroEmpenho><valorGlobal>1221,20</valorGlobal><saldo>1221,20</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="925"><NumeroProcesso>87235005</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00294/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117341</Id><NumeroEmpenho>2020NE00508</NumeroEmpenho><valorGlobal>11378,00</valorGlobal><saldo>11378,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="926"><NumeroProcesso>86563378</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00293/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117342</Id><NumeroEmpenho>2020NE00509</NumeroEmpenho><valorGlobal>5390,00</valorGlobal><saldo>5390,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="927"><NumeroProcesso>86205510</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00003/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117343</Id><NumeroEmpenho>2020NE00074</NumeroEmpenho><valorGlobal>1767,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39343199000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412200192172 -   - GESTAO E MANUNTENCAO DA VICE GOVERNADORIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="928"><NumeroProcesso>86205510</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00003/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117344</Id><NumeroEmpenho>2020NE00074</NumeroEmpenho><valorGlobal>6791,42</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39343199000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412200192172 -   - GESTAO E MANUNTENCAO DA VICE GOVERNADORIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="929"><NumeroProcesso>82461651</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00599/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117345</Id><NumeroEmpenho>2020NE02704</NumeroEmpenho><valorGlobal>10650,00</valorGlobal><saldo>10650,00</saldo><nomeFornecedor>PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24476708000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="930"><NumeroProcesso>86796631</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00017/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117346</Id><NumeroEmpenho>2020NE00660</NumeroEmpenho><valorGlobal>915,90</valorGlobal><saldo>915,90</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="931"><NumeroProcesso>86283715</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00281/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117357</Id><NumeroEmpenho>2020NE00496</NumeroEmpenho><valorGlobal>5250,00</valorGlobal><saldo>5250,00</saldo><nomeFornecedor>VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39323217000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="932"><NumeroProcesso>84510030</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00292/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117358</Id><NumeroEmpenho>2020NE00510</NumeroEmpenho><valorGlobal>1649,52</valorGlobal><saldo>1649,52</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="933"><NumeroProcesso>85086070</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HESVV/00005/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>117359</Id><NumeroEmpenho>2020NE02737</NumeroEmpenho><valorGlobal>1849,00</valorGlobal><saldo>1849,00</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2206069000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="934"><NumeroProcesso>2020-WT9PS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/03301/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>117360</Id><NumeroEmpenho>2020NE03301</NumeroEmpenho><valorGlobal>335223,00</valorGlobal><saldo>335223,00</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="935"><NumeroProcesso>2020-01KQZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00053/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117362</Id><NumeroEmpenho>2020NE00671 </NumeroEmpenho><valorGlobal>8734,13</valorGlobal><saldo>8734,13</saldo><nomeFornecedor>LITHA ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27913735000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="936"><NumeroProcesso>85791806</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00777/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117363</Id><NumeroEmpenho>2020NE02587</NumeroEmpenho><valorGlobal>6040,09</valorGlobal><saldo>6040,09</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="937"><NumeroProcesso>83996907</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00104/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117376</Id><NumeroEmpenho>2020NE00855</NumeroEmpenho><valorGlobal>216615,35</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - FILIAL SC</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21551379002141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="938"><NumeroProcesso>87632977</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00779/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117398</Id><NumeroEmpenho>2020NE02706</NumeroEmpenho><valorGlobal>175,23</valorGlobal><saldo>175,23</saldo><nomeFornecedor>RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26765193000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="939"><NumeroProcesso>86502093</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00778/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117399</Id><NumeroEmpenho>2020NE02701</NumeroEmpenho><valorGlobal>199,00</valorGlobal><saldo>199,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5961368000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="940"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117401</Id><NumeroEmpenho>2020NE00498</NumeroEmpenho><valorGlobal>1462,40</valorGlobal><saldo>1462,40</saldo><nomeFornecedor>RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="941"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117418</Id><NumeroEmpenho>2020NE00497</NumeroEmpenho><valorGlobal>71657,60</valorGlobal><saldo>71657,60</saldo><nomeFornecedor>RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="942"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117419</Id><NumeroEmpenho>2020NE00504</NumeroEmpenho><valorGlobal>71657,60</valorGlobal><saldo>71657,60</saldo><nomeFornecedor>RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="943"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117420</Id><NumeroEmpenho>2020NE00505</NumeroEmpenho><valorGlobal>1462,40</valorGlobal><saldo>1462,40</saldo><nomeFornecedor>RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="944"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117421</Id><NumeroEmpenho>2020NE00538</NumeroEmpenho><valorGlobal>1462,40</valorGlobal><saldo>1462,40</saldo><nomeFornecedor>RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="945"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117422</Id><NumeroEmpenho>2020NE00567</NumeroEmpenho><valorGlobal>71657,60</valorGlobal><saldo>71657,60</saldo><nomeFornecedor>RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="946"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117423</Id><NumeroEmpenho>2020NE00570</NumeroEmpenho><valorGlobal>71657,60</valorGlobal><saldo>71657,60</saldo><nomeFornecedor>RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="947"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117424</Id><NumeroEmpenho>2020NE00571</NumeroEmpenho><valorGlobal>1462,40</valorGlobal><saldo>1462,40</saldo><nomeFornecedor>RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="948"><NumeroProcesso>85012718</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/HMSA/00302/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>117427</Id><NumeroEmpenho>2020NE00519</NumeroEmpenho><valorGlobal>9566,30</valorGlobal><saldo>9566,30</saldo><nomeFornecedor>CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61418042000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="949"><NumeroProcesso>87176866</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00050/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117442</Id><NumeroEmpenho>2020NE00625</NumeroEmpenho><valorGlobal>12679,99</valorGlobal><saldo>12679,99</saldo><nomeFornecedor>ALTAIR FABRO &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2730048000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="950"><NumeroProcesso>77252110</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00301/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117447</Id><NumeroEmpenho>2020NE00518</NumeroEmpenho><valorGlobal>5808,00</valorGlobal><saldo>5808,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="951"><NumeroProcesso>85478610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00300/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117448</Id><NumeroEmpenho>2020NE00516</NumeroEmpenho><valorGlobal>4860,00</valorGlobal><saldo>4860,00</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="952"><NumeroProcesso>85348503</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00306/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117450</Id><NumeroEmpenho>2020NE00522</NumeroEmpenho><valorGlobal>5870,85</valorGlobal><saldo>5870,85</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="953"><NumeroProcesso>85348503</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00304/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117451</Id><NumeroEmpenho>2020NE00520</NumeroEmpenho><valorGlobal>14826,00</valorGlobal><saldo>14826,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="954"><NumeroProcesso>83902210</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00614/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117453</Id><NumeroEmpenho>2020NE01881</NumeroEmpenho><valorGlobal>290,64</valorGlobal><saldo>290,64</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL VALFARMA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2600770000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="955"><NumeroProcesso>86242105</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00790/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117454</Id><NumeroEmpenho>2020NE02719</NumeroEmpenho><valorGlobal>6395,40</valorGlobal><saldo>6395,40</saldo><nomeFornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27265958000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="956"><NumeroProcesso>88282716</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00049/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117457</Id><NumeroEmpenho>2020NE00641</NumeroEmpenho><valorGlobal>23850,00</valorGlobal><saldo>23850,00</saldo><nomeFornecedor>SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5264014000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="957"><NumeroProcesso>83892290</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00051/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117459</Id><NumeroEmpenho>2020NE00626</NumeroEmpenho><valorGlobal>77710,00</valorGlobal><saldo>77710,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="958"><NumeroProcesso>86482050</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00299/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117476</Id><NumeroEmpenho>2020NE00517</NumeroEmpenho><valorGlobal>4521,00</valorGlobal><saldo>4521,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="959"><NumeroProcesso>83330437</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/00794/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>117479</Id><NumeroEmpenho>2020NE02702</NumeroEmpenho><valorGlobal>1200,00</valorGlobal><saldo>1200,00</saldo><nomeFornecedor>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26262472000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="960"><NumeroProcesso>86554018</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00797/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117482</Id><NumeroEmpenho>2020NE02783</NumeroEmpenho><valorGlobal>2100,00</valorGlobal><saldo>2100,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="961"><NumeroProcesso>86554018</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00796/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117496</Id><NumeroEmpenho>2020NE02782</NumeroEmpenho><valorGlobal>1350,00</valorGlobal><saldo>1350,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="962"><NumeroProcesso>83026371</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00474/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117516</Id><NumeroEmpenho>2020NE02036</NumeroEmpenho><valorGlobal>1080,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="963"><NumeroProcesso>84201274</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00813/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117517</Id><NumeroEmpenho>2020NE02861</NumeroEmpenho><valorGlobal>4998,00</valorGlobal><saldo>4998,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="964"><NumeroProcesso>2020-JP369</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/03332/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>117518</Id><NumeroEmpenho>2020NE03332</NumeroEmpenho><valorGlobal>1253,70</valorGlobal><saldo>1253,70</saldo><nomeFornecedor>Mercantil Sudeste Ltda-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9373673000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="965"><NumeroProcesso>84177519</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00803/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117520</Id><NumeroEmpenho>2020NE02810</NumeroEmpenho><valorGlobal>558,00</valorGlobal><saldo>558,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="966"><NumeroProcesso>84177519</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00805/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117521</Id><NumeroEmpenho>2020NE02807</NumeroEmpenho><valorGlobal>20455,51</valorGlobal><saldo>20455,51</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="967"><NumeroProcesso>2020-8LQPS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECULT/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>117522</Id><NumeroEmpenho>2020NE00253</NumeroEmpenho><valorGlobal>7350,00</valorGlobal><saldo>7350,00</saldo><nomeFornecedor>FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26204948000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>13122002046030000 - 4603FI0099 - ADMINISTRACAO DE ESPACOS CUL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344225200 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="968"><NumeroProcesso>84110783</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00675/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117536</Id><NumeroEmpenho>2020NE02381</NumeroEmpenho><valorGlobal>185,40</valorGlobal><saldo>185,40</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="969"><NumeroProcesso>2020-JP369</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/03333/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>117537</Id><NumeroEmpenho>2020NE03333</NumeroEmpenho><valorGlobal>8292,50</valorGlobal><saldo>8292,50</saldo><nomeFornecedor>CENTRAL CONDOMINIOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39272380000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="970"><NumeroProcesso>84201274</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00813/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117538</Id><NumeroEmpenho>2020NE02862</NumeroEmpenho><valorGlobal>6278,40</valorGlobal><saldo>6278,40</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="971"><NumeroProcesso>84177519</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00802/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117541</Id><NumeroEmpenho>2020NE02812</NumeroEmpenho><valorGlobal>11184,94</valorGlobal><saldo>11184,94</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="972"><NumeroProcesso>84177519</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00804/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117542</Id><NumeroEmpenho>2020NE02809</NumeroEmpenho><valorGlobal>2686,32</valorGlobal><saldo>2686,32</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="973"><NumeroProcesso>2020-JP369</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/03334/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>117543</Id><NumeroEmpenho>2020NE03334</NumeroEmpenho><valorGlobal>12870,00</valorGlobal><saldo>12870,00</saldo><nomeFornecedor>DROP HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16622223000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="974"><NumeroProcesso>85348503</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00305/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117556</Id><NumeroEmpenho>2020NE00521</NumeroEmpenho><valorGlobal>2880,00</valorGlobal><saldo>2880,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="975"><NumeroProcesso>85870773</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00310/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117557</Id><NumeroEmpenho>2020NE00527</NumeroEmpenho><valorGlobal>14040,00</valorGlobal><saldo>14040,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="976"><NumeroProcesso>85656860</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00316/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117559</Id><NumeroEmpenho>2020NE00535</NumeroEmpenho><valorGlobal>6321,60</valorGlobal><saldo>6321,60</saldo><nomeFornecedor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>52202744000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="977"><NumeroProcesso>87381648</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00296/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117560</Id><NumeroEmpenho>2020NE00511</NumeroEmpenho><valorGlobal>2839,20</valorGlobal><saldo>2839,20</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="978"><NumeroProcesso>87381648</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00298/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117561</Id><NumeroEmpenho>2020NE00513</NumeroEmpenho><valorGlobal>877,68</valorGlobal><saldo>877,68</saldo><nomeFornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7377489000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="979"><NumeroProcesso>85866121</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00320/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117562</Id><NumeroEmpenho>2020NE00545</NumeroEmpenho><valorGlobal>6090,00</valorGlobal><saldo>6090,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="980"><NumeroProcesso>84765380</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00315/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117563</Id><NumeroEmpenho>2020NE00533</NumeroEmpenho><valorGlobal>15330,00</valorGlobal><saldo>15330,00</saldo><nomeFornecedor>LABORATORIOS B BRAUN SA - FILIAL RJ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31673254001095</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="981"><NumeroProcesso>85870773</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00311/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117576</Id><NumeroEmpenho>2020NE00528</NumeroEmpenho><valorGlobal>16256,00</valorGlobal><saldo>16256,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="982"><NumeroProcesso>87601184</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00307/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117577</Id><NumeroEmpenho>2020NE00515</NumeroEmpenho><valorGlobal>6120,00</valorGlobal><saldo>6120,00</saldo><nomeFornecedor>ELO TEXTIL LTDA -EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28844636000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</naturezaDespesa></row>
<row _id="983"><NumeroProcesso>85656860</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00317/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117578</Id><NumeroEmpenho>2020NE00536</NumeroEmpenho><valorGlobal>1695,00</valorGlobal><saldo>1695,00</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="984"><NumeroProcesso>87381648</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00297/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117581</Id><NumeroEmpenho>2020NE00512</NumeroEmpenho><valorGlobal>1873,20</valorGlobal><saldo>1873,20</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="985"><NumeroProcesso>83866094</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00314/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117583</Id><NumeroEmpenho>2020NE00532</NumeroEmpenho><valorGlobal>16400,00</valorGlobal><saldo>16400,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="986"><NumeroProcesso>84869119</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00826/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117600</Id><NumeroEmpenho>2020ne02893</NumeroEmpenho><valorGlobal>11931,35</valorGlobal><saldo>11931,35</saldo><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="987"><NumeroProcesso>88011380</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00806/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117601</Id><NumeroEmpenho>2020NE02779</NumeroEmpenho><valorGlobal>8960,00</valorGlobal><saldo>8960,00</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="988"><NumeroProcesso>86587447</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00799/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117603</Id><NumeroEmpenho>2020NE02796</NumeroEmpenho><valorGlobal>273,60</valorGlobal><saldo>273,60</saldo><nomeFornecedor>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49475833001684</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="989"><NumeroProcesso>85933333</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00332/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117605</Id><NumeroEmpenho>2020NE00569</NumeroEmpenho><valorGlobal>11625,00</valorGlobal><saldo>11625,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="990"><NumeroProcesso>84790156</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00327/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117606</Id><NumeroEmpenho>2020NE00565</NumeroEmpenho><valorGlobal>1512,00</valorGlobal><saldo>1512,00</saldo><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="991"><NumeroProcesso>86905392</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00787/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117609</Id><NumeroEmpenho>2020NE02720</NumeroEmpenho><valorGlobal>1634,00</valorGlobal><saldo>1634,00</saldo><nomeFornecedor>CHIESI FARMACEUTICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61363032000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="992"><NumeroProcesso>87200309</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00328/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117610</Id><NumeroEmpenho>2020NE00568</NumeroEmpenho><valorGlobal>1417,80</valorGlobal><saldo>1417,80</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="993"><NumeroProcesso>88797007</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00337/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117611</Id><NumeroEmpenho>2020NE00576</NumeroEmpenho><valorGlobal>11500,00</valorGlobal><saldo>11500,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="994"><NumeroProcesso>87740346</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00329/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117612</Id><NumeroEmpenho>2020NE00530</NumeroEmpenho><valorGlobal>2239,40</valorGlobal><saldo>2239,40</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="995"><NumeroProcesso>84894067</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00783/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117613</Id><NumeroEmpenho>2020NE02732</NumeroEmpenho><valorGlobal>1136,56</valorGlobal><saldo>1136,56</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="996"><NumeroProcesso>87740346</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00330/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117614</Id><NumeroEmpenho>2020NE00566</NumeroEmpenho><valorGlobal>2030,00</valorGlobal><saldo>2030,00</saldo><nomeFornecedor>CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19877178000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="997"><NumeroProcesso>87740346</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00331/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117615</Id><NumeroEmpenho>2020NE00567</NumeroEmpenho><valorGlobal>6999,04</valorGlobal><saldo>6999,04</saldo><nomeFornecedor>VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7630202000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="998"><NumeroProcesso>88817474</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00333/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117616</Id><NumeroEmpenho>2020NE00571</NumeroEmpenho><valorGlobal>5200,00</valorGlobal><saldo>5200,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</naturezaDespesa></row>
<row _id="999"><NumeroProcesso>2020-5C7LC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00315/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117618</Id><NumeroEmpenho>2020NE00315</NumeroEmpenho><valorGlobal>3600,00</valorGlobal><saldo>1950,24</saldo><nomeFornecedor>PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>662315000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1000"><NumeroProcesso>85798045</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00814/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117623</Id><NumeroEmpenho>2020NE02863</NumeroEmpenho><valorGlobal>1523,80</valorGlobal><saldo>1523,80</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1001"><NumeroProcesso>86236660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00828/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117624</Id><NumeroEmpenho>2020NE02912</NumeroEmpenho><valorGlobal>5236,50</valorGlobal><saldo>5236,50</saldo><nomeFornecedor>GRIFOLS BRASIL LTDA     </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2513899000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1002"><NumeroProcesso>86277677</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00830/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117625</Id><NumeroEmpenho>2020NE02894</NumeroEmpenho><valorGlobal>135,00</valorGlobal><saldo>135,00</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1003"><NumeroProcesso>86587447</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00800/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117626</Id><NumeroEmpenho>2020NE02798</NumeroEmpenho><valorGlobal>675,00</valorGlobal><saldo>675,00</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1004"><NumeroProcesso>86587447</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00801/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117627</Id><NumeroEmpenho>2020NE02797</NumeroEmpenho><valorGlobal>108,00</valorGlobal><saldo>108,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1005"><NumeroProcesso>84790156</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00326/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117639</Id><NumeroEmpenho>2020NE00564</NumeroEmpenho><valorGlobal>8180,00</valorGlobal><saldo>8180,00</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1006"><NumeroProcesso>84854537</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00334/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117640</Id><NumeroEmpenho>2020NE00572</NumeroEmpenho><valorGlobal>1832,00</valorGlobal><saldo>1832,00</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1007"><NumeroProcesso>83203001</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00324/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117641</Id><NumeroEmpenho>2020NE00561</NumeroEmpenho><valorGlobal>625,00</valorGlobal><saldo>625,00</saldo><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1008"><NumeroProcesso>83203001</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00325/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117642</Id><NumeroEmpenho>2020NE00562</NumeroEmpenho><valorGlobal>300,00</valorGlobal><saldo>300,00</saldo><nomeFornecedor>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14267402000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1009"><NumeroProcesso>88113957</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00336/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117643</Id><NumeroEmpenho>2020NE00574</NumeroEmpenho><valorGlobal>16793,00</valorGlobal><saldo>16793,00</saldo><nomeFornecedor>AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4301884000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1010"><NumeroProcesso>85160334</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00813/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117647</Id><NumeroEmpenho>2020NE2813</NumeroEmpenho><valorGlobal>13344,00</valorGlobal><saldo>13344,00</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1011"><NumeroProcesso>2020-DB4Z0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00017/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117648</Id><NumeroEmpenho>2020NE00366</NumeroEmpenho><valorGlobal>1105,00</valorGlobal><saldo>1105,00</saldo><nomeFornecedor>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26185189000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1012"><NumeroProcesso>2020-DB4Z0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00015/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117649</Id><NumeroEmpenho>2020NE00365</NumeroEmpenho><valorGlobal>1806,00</valorGlobal><saldo>1806,00</saldo><nomeFornecedor>SANTA JULIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7454320000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1013"><NumeroProcesso>2020-DB4Z0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00016/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117650</Id><NumeroEmpenho>2020NE00364</NumeroEmpenho><valorGlobal>1524,95</valorGlobal><saldo>1524,95</saldo><nomeFornecedor>GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5125726000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1014"><NumeroProcesso>2020-DB4Z0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117651</Id><NumeroEmpenho>2020NE00367</NumeroEmpenho><valorGlobal>1152,00</valorGlobal><saldo>1152,00</saldo><nomeFornecedor>EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29177911000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1015"><NumeroProcesso>2020-DB4Z0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00014/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117652</Id><NumeroEmpenho>2020NE00368</NumeroEmpenho><valorGlobal>2004,97</valorGlobal><saldo>2004,97</saldo><nomeFornecedor>CASA LIMA CONSTRUCOES SERVICOS E ATACADO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33056657000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1016"><NumeroProcesso>84894067</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00784/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117656</Id><NumeroEmpenho>2020ne02731</NumeroEmpenho><valorGlobal>459,00</valorGlobal><saldo>459,00</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1017"><NumeroProcesso>88349934</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00039/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>117657</Id><NumeroEmpenho>2020NE00286</NumeroEmpenho><valorGlobal>337,00</valorGlobal><saldo>337,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1018"><NumeroProcesso>84894067</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00786/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117658</Id><NumeroEmpenho>2020NENE02729</NumeroEmpenho><valorGlobal>789,50</valorGlobal><saldo>789,50</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1019"><NumeroProcesso>84854537</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00313/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117676</Id><NumeroEmpenho>2020NE00538</NumeroEmpenho><valorGlobal>1266,00</valorGlobal><saldo>1266,00</saldo><nomeFornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28801626000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1020"><NumeroProcesso>82677425</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00338/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117677</Id><NumeroEmpenho>2020NE00579</NumeroEmpenho><valorGlobal>6715,45</valorGlobal><saldo>6715,45</saldo><nomeFornecedor>SIMILAR &amp; COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8877271000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1021"><NumeroProcesso>84517603</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00821/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117679</Id><NumeroEmpenho>2020NE02805</NumeroEmpenho><valorGlobal>81,00</valorGlobal><saldo>81,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1022"><NumeroProcesso>84517603</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00818/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117680</Id><NumeroEmpenho>2020NE02802</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1023"><NumeroProcesso>87123185</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00824/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117684</Id><NumeroEmpenho>2020NE02891</NumeroEmpenho><valorGlobal>4716,30</valorGlobal><saldo>4716,30</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1024"><NumeroProcesso>2020-d1923</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00836/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117685</Id><NumeroEmpenho>2020NE02959</NumeroEmpenho><valorGlobal>7900,00</valorGlobal><saldo>7900,00</saldo><nomeFornecedor>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26185189000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1025"><NumeroProcesso>87000202</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00807/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117686</Id><NumeroEmpenho>2020NE02780</NumeroEmpenho><valorGlobal>74,04</valorGlobal><saldo>74,04</saldo><nomeFornecedor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65817900000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1026"><NumeroProcesso>87570556</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00340/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117696</Id><NumeroEmpenho>202000581</NumeroEmpenho><valorGlobal>860,00</valorGlobal><saldo>860,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1027"><NumeroProcesso>2020-LHLMK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00030/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117697</Id><NumeroEmpenho>2020NE00387</NumeroEmpenho><valorGlobal>52650,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27333217000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>206060006.1386  -   - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1028"><NumeroProcesso>85684953</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00342/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117698</Id><NumeroEmpenho>2020NE00583</NumeroEmpenho><valorGlobal>638,00</valorGlobal><saldo>638,00</saldo><nomeFornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21340481000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1029"><NumeroProcesso>85684953</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00341/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117699</Id><NumeroEmpenho>2020NE00582</NumeroEmpenho><valorGlobal>1506,80</valorGlobal><saldo>1506,80</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1030"><NumeroProcesso>82677425</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00339/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117700</Id><NumeroEmpenho>2020NE00580</NumeroEmpenho><valorGlobal>778,50</valorGlobal><saldo>778,50</saldo><nomeFornecedor>PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12082502000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1031"><NumeroProcesso>2020-MPRKS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00838/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117701</Id><NumeroEmpenho>2020NE02970</NumeroEmpenho><valorGlobal>2450,00</valorGlobal><saldo>2450,00</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1032"><NumeroProcesso>88349934</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00040/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>117702</Id><NumeroEmpenho>2020NE00305</NumeroEmpenho><valorGlobal>337,00</valorGlobal><saldo>337,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1033"><NumeroProcesso>84517603</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00822/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117703</Id><NumeroEmpenho>2020NE02806</NumeroEmpenho><valorGlobal>560,40</valorGlobal><saldo>560,40</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1034"><NumeroProcesso>81466234</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00347/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117705</Id><NumeroEmpenho>2020NE00586</NumeroEmpenho><valorGlobal>3970,00</valorGlobal><saldo>3970,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1035"><NumeroProcesso>84517603</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00820/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117706</Id><NumeroEmpenho>2020NE02852</NumeroEmpenho><valorGlobal>3355,60</valorGlobal><saldo>3355,60</saldo><nomeFornecedor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43940618000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1036"><NumeroProcesso>84899204</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00346/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117708</Id><NumeroEmpenho>2020NE00587</NumeroEmpenho><valorGlobal>1158,00</valorGlobal><saldo>1158,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1037"><NumeroProcesso>86063626</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00003/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117709</Id><NumeroEmpenho>2020NE02284</NumeroEmpenho><valorGlobal>2159385,48</valorGlobal><saldo>2159385,48</saldo><nomeFornecedor>RBX ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17033316000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1038"><NumeroProcesso>87123185</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00827/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117710</Id><NumeroEmpenho>2020NE02889</NumeroEmpenho><valorGlobal>3988,71</valorGlobal><saldo>3988,71</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1039"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00025/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117716</Id><NumeroEmpenho>2020NE00593</NumeroEmpenho><valorGlobal>6805,61</valorGlobal><saldo>6805,61</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1040"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00025/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117717</Id><NumeroEmpenho>2020NE00594</NumeroEmpenho><valorGlobal>138,89</valorGlobal><saldo>138,89</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1041"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00025/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117718</Id><NumeroEmpenho>2020NE00584</NumeroEmpenho><valorGlobal>6805,61</valorGlobal><saldo>6805,61</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1042"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00025/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117720</Id><NumeroEmpenho>2020NE00610</NumeroEmpenho><valorGlobal>138,89</valorGlobal><saldo>138,89</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1043"><NumeroProcesso>87922916</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00343/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117721</Id><NumeroEmpenho>2020NE00584</NumeroEmpenho><valorGlobal>3600,00</valorGlobal><saldo>3600,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1044"><NumeroProcesso>85004960</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00344/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117722</Id><NumeroEmpenho>2020NE00588</NumeroEmpenho><valorGlobal>12000,00</valorGlobal><saldo>12000,00</saldo><nomeFornecedor>ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9442300000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1045"><NumeroProcesso>2020-GV577</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00004/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117723</Id><NumeroEmpenho>2020NE00200</NumeroEmpenho><valorGlobal>1977,00</valorGlobal><saldo>1977,00</saldo><nomeFornecedor>LHP PRODUTOS DE LIMPEZA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31488071000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2312200352070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1046"><NumeroProcesso>86571559</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00849/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117724</Id><NumeroEmpenho>2020NE02978</NumeroEmpenho><valorGlobal>9720,00</valorGlobal><saldo>9720,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1047"><NumeroProcesso>85004960</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00345/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117725</Id><NumeroEmpenho>2020NE00589</NumeroEmpenho><valorGlobal>5144,49</valorGlobal><saldo>5144,49</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1048"><NumeroProcesso>85890960</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00005/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117727</Id><NumeroEmpenho>2020NE02952</NumeroEmpenho><valorGlobal>7512,85</valorGlobal><saldo>7512,85</saldo><nomeFornecedor>MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11205159000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1049"><NumeroProcesso>88822338</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00354/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117728</Id><NumeroEmpenho>2020NE00598</NumeroEmpenho><valorGlobal>2900,00</valorGlobal><saldo>2900,00</saldo><nomeFornecedor>ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9442300000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1050"><NumeroProcesso>86063456</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117729</Id><NumeroEmpenho>2020NE03098</NumeroEmpenho><valorGlobal>87991,33</valorGlobal><saldo>87991,33</saldo><nomeFornecedor>ALIMENTARES REFEICOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14086728000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1051"><NumeroProcesso>87381648</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00350/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117730</Id><NumeroEmpenho>2020NE00595</NumeroEmpenho><valorGlobal>628,80</valorGlobal><saldo>628,80</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1052"><NumeroProcesso>86469827</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00097/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117731</Id><NumeroEmpenho>2020NE00230</NumeroEmpenho><valorGlobal>54,80</valorGlobal><saldo>54,80</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1053"><NumeroProcesso>86267442</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00847/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117732</Id><NumeroEmpenho>2020NE02973</NumeroEmpenho><valorGlobal>112,00</valorGlobal><saldo>112,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1054"><NumeroProcesso>84765380</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00353/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117733</Id><NumeroEmpenho>2020NE00592</NumeroEmpenho><valorGlobal>566,00</valorGlobal><saldo>566,00</saldo><nomeFornecedor>A.M. FERNANDES - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23065260000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1055"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00025/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117736</Id><NumeroEmpenho>2020NE00548</NumeroEmpenho><valorGlobal>6805,61</valorGlobal><saldo>6805,61</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1056"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00025/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117737</Id><NumeroEmpenho>2020NE00549</NumeroEmpenho><valorGlobal>138,89</valorGlobal><saldo>138,89</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1057"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00025/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117738</Id><NumeroEmpenho>2020NE00585</NumeroEmpenho><valorGlobal>138,89</valorGlobal><saldo>138,89</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1058"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00025/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117739</Id><NumeroEmpenho>2020NE00609</NumeroEmpenho><valorGlobal>6805,61</valorGlobal><saldo>6805,61</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1059"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00025/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117741</Id><NumeroEmpenho>2020NE00576</NumeroEmpenho><valorGlobal>6805,61</valorGlobal><saldo>6805,61</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1060"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00025/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117742</Id><NumeroEmpenho>2020NE00577</NumeroEmpenho><valorGlobal>138,89</valorGlobal><saldo>138,89</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1061"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00025/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117743</Id><NumeroEmpenho>2020NE00500</NumeroEmpenho><valorGlobal>6805,61</valorGlobal><saldo>6805,61</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1062"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00025/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117744</Id><NumeroEmpenho>2020NE00501</NumeroEmpenho><valorGlobal>138,89</valorGlobal><saldo>138,89</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1063"><NumeroProcesso>86915800</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00351/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117746</Id><NumeroEmpenho>2020NE00594</NumeroEmpenho><valorGlobal>1216,80</valorGlobal><saldo>1216,80</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1064"><NumeroProcesso>86571559</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00850/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117748</Id><NumeroEmpenho>2020NE02979</NumeroEmpenho><valorGlobal>1951,92</valorGlobal><saldo>1951,92</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1065"><NumeroProcesso>88114015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00103/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117750</Id><NumeroEmpenho>2020NE00303</NumeroEmpenho><valorGlobal>870,00</valorGlobal><saldo>870,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1066"><NumeroProcesso>83417117</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00352/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117752</Id><NumeroEmpenho>2020NE00593</NumeroEmpenho><valorGlobal>3364,26</valorGlobal><saldo>3364,26</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1067"><NumeroProcesso>88378977</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00855/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117753</Id><NumeroEmpenho>2020NE02976</NumeroEmpenho><valorGlobal>39,54</valorGlobal><saldo>39,54</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1068"><NumeroProcesso>87000202</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00808/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117754</Id><NumeroEmpenho>2020NE02781</NumeroEmpenho><valorGlobal>1324,80</valorGlobal><saldo>1324,80</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1069"><NumeroProcesso>87000202</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00809/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117756</Id><NumeroEmpenho>2020NE02785</NumeroEmpenho><valorGlobal>1272,71</valorGlobal><saldo>1272,71</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1070"><NumeroProcesso>87000202</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00811/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117766</Id><NumeroEmpenho>2020NE02787</NumeroEmpenho><valorGlobal>15072,57</valorGlobal><saldo>15072,57</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1071"><NumeroProcesso>87000202</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00812/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117769</Id><NumeroEmpenho>2020NE02789</NumeroEmpenho><valorGlobal>410,00</valorGlobal><saldo>410,00</saldo><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1072"><NumeroProcesso>83693831</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00035/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117773</Id><NumeroEmpenho>2020NE00749</NumeroEmpenho><valorGlobal>1944,49</valorGlobal><saldo>1944,49</saldo><nomeFornecedor>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI  - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6178268000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1073"><NumeroProcesso>2020-5F9CL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00041/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117774</Id><NumeroEmpenho>2020NE00670 </NumeroEmpenho><valorGlobal>81988,00</valorGlobal><saldo>81988,00</saldo><nomeFornecedor>GEOGRAPH TOPOGRAFIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7939965000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1074"><NumeroProcesso>88797015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00843/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117775</Id><NumeroEmpenho>2020NE02950</NumeroEmpenho><valorGlobal>8050,00</valorGlobal><saldo>8050,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1075"><NumeroProcesso>86063561</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117776</Id><NumeroEmpenho>2020NE03244</NumeroEmpenho><valorGlobal>1818144,00</valorGlobal><saldo>1818144,00</saldo><nomeFornecedor>MELHOR ALIMENTAÇAO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2589791000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1076"><NumeroProcesso>87000202</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00810/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117780</Id><NumeroEmpenho>2020NE02786</NumeroEmpenho><valorGlobal>183,24</valorGlobal><saldo>183,24</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1077"><NumeroProcesso>86460927</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00008/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117782</Id><NumeroEmpenho>2020NE03337</NumeroEmpenho><valorGlobal>9806,97</valorGlobal><saldo>9806,97</saldo><nomeFornecedor>ALIMENTARES REFEICOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14086728000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1078"><NumeroProcesso>86873911</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00713/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117785</Id><NumeroEmpenho>2019</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>3000,00</saldo><nomeFornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10919350000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1079"><NumeroProcesso>84779969</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00816/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117786</Id><NumeroEmpenho>2020NE02859</NumeroEmpenho><valorGlobal>11775,00</valorGlobal><saldo>11775,00</saldo><nomeFornecedor>EDUARDO JANONI TOLOMEI  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>343442760</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1080"><NumeroProcesso>88797015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00844/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117796</Id><NumeroEmpenho>2020NE02955</NumeroEmpenho><valorGlobal>15120,00</valorGlobal><saldo>15120,00</saldo><nomeFornecedor>DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2060476000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1081"><NumeroProcesso>88797015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00846/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117797</Id><NumeroEmpenho>2020NE02972</NumeroEmpenho><valorGlobal>1890,00</valorGlobal><saldo>1890,00</saldo><nomeFornecedor>N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22265663000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1082"><NumeroProcesso>84048450</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00355/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117798</Id><NumeroEmpenho>2020NE00604</NumeroEmpenho><valorGlobal>4176,00</valorGlobal><saldo>4176,00</saldo><nomeFornecedor>SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11896538000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1083"><NumeroProcesso>86626965</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00869/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117803</Id><NumeroEmpenho>2020ne03109</NumeroEmpenho><valorGlobal>1322,29</valorGlobal><saldo>1322,29</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1084"><NumeroProcesso>87707489</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00008/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117806</Id><NumeroEmpenho>2020NR00578</NumeroEmpenho><valorGlobal>2700,00</valorGlobal><saldo>2700,00</saldo><nomeFornecedor>A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7086548000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0274000000 - TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</fonteRecurso><programaTrabalho>18.542.0205.4642 -   - GESTÃO DA QUALIDADE DO AR</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="1085"><NumeroProcesso>84754540</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00857/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117813</Id><NumeroEmpenho>2020NE02798</NumeroEmpenho><valorGlobal>3877,21</valorGlobal><saldo>3877,21</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1086"><NumeroProcesso>84099119</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00357/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117816</Id><NumeroEmpenho>2020NE00603</NumeroEmpenho><valorGlobal>238,55</valorGlobal><saldo>238,55</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1087"><NumeroProcesso>85478610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00356/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117817</Id><NumeroEmpenho>2020NE00605</NumeroEmpenho><valorGlobal>900,00</valorGlobal><saldo>900,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1088"><NumeroProcesso>2020-1WQMZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00068/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117820</Id><NumeroEmpenho>2020NE00252</NumeroEmpenho><valorGlobal>1215,00</valorGlobal><saldo>1215,00</saldo><nomeFornecedor>RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26765193000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>13.122.0800.2070 - 40.101 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1089"><NumeroProcesso>85082520</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00874/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117821</Id><NumeroEmpenho>2020NE03131</NumeroEmpenho><valorGlobal>41,97</valorGlobal><saldo>41,97</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1090"><NumeroProcesso>85082520</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00874/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117822</Id><NumeroEmpenho>2020N03122</NumeroEmpenho><valorGlobal>42,03</valorGlobal><saldo>42,03</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1091"><NumeroProcesso>85082520</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00875/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117823</Id><NumeroEmpenho>2020NE02798</NumeroEmpenho><valorGlobal>42,03</valorGlobal><saldo>42,03</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1092"><NumeroProcesso>8475540</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00856/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117829</Id><NumeroEmpenho>2020NE02993</NumeroEmpenho><valorGlobal>2218,44</valorGlobal><saldo>2218,44</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1093"><NumeroProcesso>84754540</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00859/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117831</Id><NumeroEmpenho>2020NE02996</NumeroEmpenho><valorGlobal>511,11</valorGlobal><saldo>511,11</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1094"><NumeroProcesso>84131888</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00871/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117832</Id><NumeroEmpenho>2020NE03092</NumeroEmpenho><valorGlobal>798,00</valorGlobal><saldo>798,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1095"><NumeroProcesso>84754540</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00858/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117836</Id><NumeroEmpenho>2020ne02992</NumeroEmpenho><valorGlobal>440,04</valorGlobal><saldo>440,04</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1096"><NumeroProcesso>84131888</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00872/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117838</Id><NumeroEmpenho>2020ne03091</NumeroEmpenho><valorGlobal>9360,26</valorGlobal><saldo>9360,26</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1097"><NumeroProcesso>84704039</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00880/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117839</Id><NumeroEmpenho>84704039</NumeroEmpenho><valorGlobal>31,24</valorGlobal><saldo>31,24</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1098"><NumeroProcesso>85109231</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00877/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117840</Id><NumeroEmpenho>85109231</NumeroEmpenho><valorGlobal>12663,75</valorGlobal><saldo>12663,75</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1099"><NumeroProcesso>84227915</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00867/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117841</Id><NumeroEmpenho>2020NE03097</NumeroEmpenho><valorGlobal>11401,32</valorGlobal><saldo>11401,32</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1100"><NumeroProcesso>86572717</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00004/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>117859</Id><NumeroEmpenho>2020NE03129</NumeroEmpenho><valorGlobal>330,00</valorGlobal><saldo>330,00</saldo><nomeFornecedor>CASA DAS PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5076269000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1101"><NumeroProcesso>85442062</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00360/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117861</Id><NumeroEmpenho>2020NE00607</NumeroEmpenho><valorGlobal>1632,00</valorGlobal><saldo>1632,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1102"><NumeroProcesso>86928295</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00860/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117862</Id><NumeroEmpenho>86928295</NumeroEmpenho><valorGlobal>12510,85</valorGlobal><saldo>12510,85</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1103"><NumeroProcesso>88359654</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00876/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117865</Id><NumeroEmpenho>202003121</NumeroEmpenho><valorGlobal>24,00</valorGlobal><saldo>24,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1104"><NumeroProcesso>88378896</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00879/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117872</Id><NumeroEmpenho>2020ne03127</NumeroEmpenho><valorGlobal>936,00</valorGlobal><saldo>936,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1105"><NumeroProcesso>78476880</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00841/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117874</Id><NumeroEmpenho>2020NE02967</NumeroEmpenho><valorGlobal>15000,00</valorGlobal><saldo>15000,00</saldo><nomeFornecedor>CONCORRE COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42844613000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1106"><NumeroProcesso>85447765</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00361/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117879</Id><NumeroEmpenho>2020NE00609</NumeroEmpenho><valorGlobal>672,00</valorGlobal><saldo>672,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1107"><NumeroProcesso>84997583</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00359/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117881</Id><NumeroEmpenho>2020NE00608</NumeroEmpenho><valorGlobal>7700,00</valorGlobal><saldo>7700,00</saldo><nomeFornecedor>KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7079067000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1108"><NumeroProcesso>84543868</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00358/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117883</Id><NumeroEmpenho>2020NE00606</NumeroEmpenho><valorGlobal>1114,80</valorGlobal><saldo>1114,80</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1109"><NumeroProcesso>85849758</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00873/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117885</Id><NumeroEmpenho>2020NE03124</NumeroEmpenho><valorGlobal>253,05</valorGlobal><saldo>253,05</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1110"><NumeroProcesso>88318796</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00882/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117898</Id><NumeroEmpenho>2020NE03144</NumeroEmpenho><valorGlobal>202,00</valorGlobal><saldo>202,00</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1111"><NumeroProcesso>88826945</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00363/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117916</Id><NumeroEmpenho>2020NE0610</NumeroEmpenho><valorGlobal>1440,00</valorGlobal><saldo>1440,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1112"><NumeroProcesso>87680874</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00075/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117920</Id><NumeroEmpenho>2020NE00748</NumeroEmpenho><valorGlobal>29499,60</valorGlobal><saldo>29499,60</saldo><nomeFornecedor>ESTRATEGIA IT LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15813403000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1113"><NumeroProcesso>2020-SF8ZG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117937</Id><NumeroEmpenho>2020NE00174</NumeroEmpenho><valorGlobal>174977,95</valorGlobal><saldo>174977,95</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS OMEGA LTDA -EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19918215000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>451050630200041772 -   - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA PMES</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1114"><NumeroProcesso>2020-RBZW4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117938</Id><NumeroEmpenho>2020NE00093</NumeroEmpenho><valorGlobal>21600,00</valorGlobal><saldo>19200,00</saldo><nomeFornecedor>A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6008417000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1115"><NumeroProcesso>86199269</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00005/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117942</Id><NumeroEmpenho>2020NE00022</NumeroEmpenho><valorGlobal>846,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8104239000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1116"><NumeroProcesso>88058824</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00040/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117947</Id><NumeroEmpenho>2020NE00622</NumeroEmpenho><valorGlobal>7883,29</valorGlobal><saldo>7883,29</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CEDRO EIRELI  ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10732150000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1117"><NumeroProcesso>86796631</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00008/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117976</Id><NumeroEmpenho>2020NE00078</NumeroEmpenho><valorGlobal>457,95</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1118"><NumeroProcesso>86796631</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>117980</Id><NumeroEmpenho>2020NE00079</NumeroEmpenho><valorGlobal>745,70</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24207900000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1119"><NumeroProcesso>88364011</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>117996</Id><NumeroEmpenho>2020NE00190</NumeroEmpenho><valorGlobal>45494,12</valorGlobal><saldo>45494,12</saldo><nomeFornecedor>AGIL EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26427482000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>2369100352115 -   - REGISTRO MERCANTIL, SIMPLIFICACAO DA LEGALIZACAO DE EMPRESAS E ATIVIDADES AFINS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1120"><NumeroProcesso>88349934</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00047/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>118016</Id><NumeroEmpenho>2020NE00329</NumeroEmpenho><valorGlobal>489,92</valorGlobal><saldo>489,92</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1121"><NumeroProcesso>86443330</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAPES/00011/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118017</Id><NumeroEmpenho>2020NE00090</NumeroEmpenho><valorGlobal>1271,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>WP COMPANY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30393954000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1122"><NumeroProcesso>85943916</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00861/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118020</Id><NumeroEmpenho>2020NE02926</NumeroEmpenho><valorGlobal>5265,00</valorGlobal><saldo>5265,00</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1123"><NumeroProcesso>85943916</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00862/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118036</Id><NumeroEmpenho>85943916</NumeroEmpenho><valorGlobal>6300,00</valorGlobal><saldo>6300,00</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1124"><NumeroProcesso>88831205</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00362/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118056</Id><NumeroEmpenho>2020NE00611</NumeroEmpenho><valorGlobal>2650,00</valorGlobal><saldo>2650,00</saldo><nomeFornecedor>ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9442300000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1125"><NumeroProcesso>2020-DMOB3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118120</Id><NumeroEmpenho>2020NE00198</NumeroEmpenho><valorGlobal>13750,00</valorGlobal><saldo>13750,00</saldo><nomeFornecedor>LEANDRO NASCIMENTO BINOW</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12155654707</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>630205612790 -   - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E ESPECIALIZADOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1126"><NumeroProcesso>2020-DMOB3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118121</Id><NumeroEmpenho>2020NE00199</NumeroEmpenho><valorGlobal>2750,00</valorGlobal><saldo>2750,00</saldo><nomeFornecedor>LEANDRO NASCIMENTO BINOW</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12155654707</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>630205612790 -   - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E ESPECIALIZADOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1127"><NumeroProcesso>2020-597D6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118140</Id><NumeroEmpenho>2020NE00195</NumeroEmpenho><valorGlobal>13750,00</valorGlobal><saldo>13750,00</saldo><nomeFornecedor>JEFERSON SOUZA DE JESUS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9316851769</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>630205612790 -   - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E ESPECIALIZADOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1128"><NumeroProcesso>2020-597D6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118142</Id><NumeroEmpenho>2020NE00184</NumeroEmpenho><valorGlobal>2750,00</valorGlobal><saldo>2750,00</saldo><nomeFornecedor>JEFERSON SOUZA DE JESUS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9316851769</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>630205612790 -   - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E ESPECIALIZADOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1129"><NumeroProcesso>2020-04V7V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00084/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>118146</Id><NumeroEmpenho>2020NE00084</NumeroEmpenho><valorGlobal>1071,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12042826000283</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412200192172 -   - GESTAO E MANUNTENCAO DA VICE GOVERNADORIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="1130"><NumeroProcesso>87665891</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00919/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118157</Id><NumeroEmpenho>2020NE03222</NumeroEmpenho><valorGlobal>4522,00</valorGlobal><saldo>4522,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL ANAZUS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36396059000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1131"><NumeroProcesso>88203301</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118160</Id><NumeroEmpenho>2020NE00478</NumeroEmpenho><valorGlobal>359,97</valorGlobal><saldo>359,97</saldo><nomeFornecedor>TECNICA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13694018000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1132"><NumeroProcesso>88203301</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118161</Id><NumeroEmpenho>NE202000479</NumeroEmpenho><valorGlobal>1099,99</valorGlobal><saldo>1099,99</saldo><nomeFornecedor>TECNICA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13694018000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1133"><NumeroProcesso>88361837</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PCES/00005/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>118162</Id><NumeroEmpenho>NE202000476</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ELCEA OLIVEIRA GOMES 02458219705 </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25447354000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1134"><NumeroProcesso>2020-3K80W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00022/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118176</Id><NumeroEmpenho>2020NE00407</NumeroEmpenho><valorGlobal>3388,00</valorGlobal><saldo>3388,00</saldo><nomeFornecedor>WR LICITACOES DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL , COMERCIO E SERVICO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26863493000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1135"><NumeroProcesso>88233600</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00067/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118177</Id><NumeroEmpenho>2020NE3065</NumeroEmpenho><valorGlobal>45798,99</valorGlobal><saldo>45798,99</saldo><nomeFornecedor>PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12426369000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1136"><NumeroProcesso>86880667</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00067/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118180</Id><NumeroEmpenho>2020NE00698</NumeroEmpenho><valorGlobal>5315,96</valorGlobal><saldo>5315,96</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15513036000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1137"><NumeroProcesso>86272217</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00068/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118181</Id><NumeroEmpenho>2020NE00699</NumeroEmpenho><valorGlobal>19200,00</valorGlobal><saldo>19200,00</saldo><nomeFornecedor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>92264472000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1138"><NumeroProcesso>86272217</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00069/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118182</Id><NumeroEmpenho>2020NE00700</NumeroEmpenho><valorGlobal>16625,00</valorGlobal><saldo>16625,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15513036000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1139"><NumeroProcesso>85695637</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00030/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118183</Id><NumeroEmpenho>2020NE00034</NumeroEmpenho><valorGlobal>316800,00</valorGlobal><saldo>316800,00</saldo><nomeFornecedor>FERMAQ POÇOS ARTESIANOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7987844000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1140"><NumeroProcesso>86612123</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00366/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118184</Id><NumeroEmpenho>2020NE00627</NumeroEmpenho><valorGlobal>445,60</valorGlobal><saldo>445,60</saldo><nomeFornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32952698000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1141"><NumeroProcesso>88842657</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00368/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118187</Id><NumeroEmpenho>2020NE00630</NumeroEmpenho><valorGlobal>5800,00</valorGlobal><saldo>5800,00</saldo><nomeFornecedor>CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3696880000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1142"><NumeroProcesso>86621904</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00003/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118188</Id><NumeroEmpenho>2020NE00643</NumeroEmpenho><valorGlobal>10306,00</valorGlobal><saldo>10306,00</saldo><nomeFornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>776218000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1143"><NumeroProcesso>84916362</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00961/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118193</Id><NumeroEmpenho>2020NE03343</NumeroEmpenho><valorGlobal>4938,62</valorGlobal><saldo>4938,62</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1144"><NumeroProcesso>87665891</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00918/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118194</Id><NumeroEmpenho>2020NE03224</NumeroEmpenho><valorGlobal>1250,00</valorGlobal><saldo>1250,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1145"><NumeroProcesso>84899204</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00960/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118195</Id><NumeroEmpenho>2020NE03345</NumeroEmpenho><valorGlobal>506,64</valorGlobal><saldo>506,64</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1146"><NumeroProcesso>85596876</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00058/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118196</Id><NumeroEmpenho>2020NE03105</NumeroEmpenho><valorGlobal>517090,00</valorGlobal><saldo>517090,00</saldo><nomeFornecedor>MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1414219000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1147"><NumeroProcesso>83892290</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00063/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118197</Id><NumeroEmpenho>2020NE00799</NumeroEmpenho><valorGlobal>20000,00</valorGlobal><saldo>20000,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1148"><NumeroProcesso>83892290</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00063/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118198</Id><NumeroEmpenho>2020NE00800</NumeroEmpenho><valorGlobal>40000,00</valorGlobal><saldo>40000,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1149"><NumeroProcesso>83892290</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00063/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118199</Id><NumeroEmpenho>2020NE00801</NumeroEmpenho><valorGlobal>17710,00</valorGlobal><saldo>17710,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1150"><NumeroProcesso>88058824</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00065/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118200</Id><NumeroEmpenho>2020NE00802</NumeroEmpenho><valorGlobal>9624,00</valorGlobal><saldo>9624,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CEDRO EIRELI  ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10732150000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1151"><NumeroProcesso>2020-R5MWZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118201</Id><NumeroEmpenho>2020NE00786</NumeroEmpenho><valorGlobal>297,60</valorGlobal><saldo>297,60</saldo><nomeFornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24553849000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1152"><NumeroProcesso>2020-6D9NL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00029/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118202</Id><NumeroEmpenho>2020NE00785</NumeroEmpenho><valorGlobal>632,50</valorGlobal><saldo>632,50</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1153"><NumeroProcesso>86612123</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00367/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118203</Id><NumeroEmpenho>2020NE00628</NumeroEmpenho><valorGlobal>1789,00</valorGlobal><saldo>1789,00</saldo><nomeFornecedor>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33071103000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1154"><NumeroProcesso>86507338</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00008/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118207</Id><NumeroEmpenho>2020NE00161</NumeroEmpenho><valorGlobal>3311,28</valorGlobal><saldo>3311,28</saldo><nomeFornecedor>HMB LABORVIX LABORATORIAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10762594000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>630205612790 -   - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E ESPECIALIZADOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903011 - MATERIAL QUIMICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1155"><NumeroProcesso>2020-MCH8V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118210</Id><NumeroEmpenho>2020NE00195</NumeroEmpenho><valorGlobal>6680,00</valorGlobal><saldo>6680,00</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2312200352070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1156"><NumeroProcesso>2020-MCH8V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118211</Id><NumeroEmpenho>2020NE00195</NumeroEmpenho><valorGlobal>8789,99</valorGlobal><saldo>8789,99</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2312200352070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1157"><NumeroProcesso>84576596</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00973/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118215</Id><NumeroEmpenho>2020NE03376</NumeroEmpenho><valorGlobal>6160,00</valorGlobal><saldo>6160,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1158"><NumeroProcesso>84576596</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00974/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118219</Id><NumeroEmpenho>2020NE03375</NumeroEmpenho><valorGlobal>9270,00</valorGlobal><saldo>9270,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1159"><NumeroProcesso>87665891</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00917/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118221</Id><NumeroEmpenho>2020NE03223</NumeroEmpenho><valorGlobal>7479,00</valorGlobal><saldo>7479,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1160"><NumeroProcesso>86362330</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00955/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118236</Id><NumeroEmpenho>2020NE03320</NumeroEmpenho><valorGlobal>553,50</valorGlobal><saldo>553,50</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1161"><NumeroProcesso>83909273</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00372/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118256</Id><NumeroEmpenho>2020NE00634</NumeroEmpenho><valorGlobal>8820,00</valorGlobal><saldo>8820,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1162"><NumeroProcesso>87232740</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00369/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118257</Id><NumeroEmpenho>2020NE00631</NumeroEmpenho><valorGlobal>7480,00</valorGlobal><saldo>7480,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1163"><NumeroProcesso>84346167</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118258</Id><NumeroEmpenho>2020NE03632</NumeroEmpenho><valorGlobal>136307,46</valorGlobal><saldo>136307,46</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1164"><NumeroProcesso>85955647</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00936/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118259</Id><NumeroEmpenho>2020NE03298</NumeroEmpenho><valorGlobal>1196,41</valorGlobal><saldo>1196,41</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1165"><NumeroProcesso>84346167</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118260</Id><NumeroEmpenho>2020NE03746</NumeroEmpenho><valorGlobal>29978,54</valorGlobal><saldo>29978,54</saldo><nomeFornecedor>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26185189000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1166"><NumeroProcesso>84769483</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00895/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118261</Id><NumeroEmpenho>2020NE03186</NumeroEmpenho><valorGlobal>3499,00</valorGlobal><saldo>3499,00</saldo><nomeFornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56998701003301</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1167"><NumeroProcesso>88359590</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00881/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118262</Id><NumeroEmpenho>2020NE03128</NumeroEmpenho><valorGlobal>1575,00</valorGlobal><saldo>1575,00</saldo><nomeFornecedor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65817900000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1168"><NumeroProcesso>88350398</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00878/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118264</Id><NumeroEmpenho>2020NE03126</NumeroEmpenho><valorGlobal>1326,13</valorGlobal><saldo>1326,13</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1169"><NumeroProcesso>85933333</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00373/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118265</Id><NumeroEmpenho>2020NE00637</NumeroEmpenho><valorGlobal>636,00</valorGlobal><saldo>636,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1170"><NumeroProcesso>85449091</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00964/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118266</Id><NumeroEmpenho>2020NE03370</NumeroEmpenho><valorGlobal>3129,00</valorGlobal><saldo>3129,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1171"><NumeroProcesso>85449091</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00965/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118268</Id><NumeroEmpenho>2020NE03369</NumeroEmpenho><valorGlobal>2581,56</valorGlobal><saldo>2581,56</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000402</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1172"><NumeroProcesso>85427993</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00897/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118269</Id><NumeroEmpenho>2020NE032</NumeroEmpenho><valorGlobal>10260,00</valorGlobal><saldo>10260,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1173"><NumeroProcesso>85427993</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00900/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118270</Id><NumeroEmpenho>2020NE03215</NumeroEmpenho><valorGlobal>133,05</valorGlobal><saldo>133,05</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1174"><NumeroProcesso>85138100</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00908/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118271</Id><NumeroEmpenho>2020NE03234</NumeroEmpenho><valorGlobal>5094,00</valorGlobal><saldo>5094,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1175"><NumeroProcesso>85427993</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00901/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118272</Id><NumeroEmpenho>2020NE03214</NumeroEmpenho><valorGlobal>1188,75</valorGlobal><saldo>1188,75</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1176"><NumeroProcesso>85056391</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00951/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118274</Id><NumeroEmpenho>2020NE03279</NumeroEmpenho><valorGlobal>2169,75</valorGlobal><saldo>2169,75</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1177"><NumeroProcesso>82622841</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00934/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118276</Id><NumeroEmpenho>2020NE03300</NumeroEmpenho><valorGlobal>7849,44</valorGlobal><saldo>7849,44</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1178"><NumeroProcesso>87258781</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00956/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118277</Id><NumeroEmpenho>2020NE03347</NumeroEmpenho><valorGlobal>258,31</valorGlobal><saldo>258,31</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DESCARTAVEIS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1179"><NumeroProcesso>84108649</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00947/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118280</Id><NumeroEmpenho>2020NE03211</NumeroEmpenho><valorGlobal>198,00</valorGlobal><saldo>198,00</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1180"><NumeroProcesso>84108649</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00948/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118281</Id><NumeroEmpenho>2020NE03325</NumeroEmpenho><valorGlobal>280,80</valorGlobal><saldo>280,80</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1181"><NumeroProcesso>86955683</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00890/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118282</Id><NumeroEmpenho>2020NE03135</NumeroEmpenho><valorGlobal>148,00</valorGlobal><saldo>148,00</saldo><nomeFornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32952698000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1182"><NumeroProcesso>85427993</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00898/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118284</Id><NumeroEmpenho>2020NE03217</NumeroEmpenho><valorGlobal>928,00</valorGlobal><saldo>928,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1183"><NumeroProcesso>85427993</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00899/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118285</Id><NumeroEmpenho>2020NE03216</NumeroEmpenho><valorGlobal>8648,64</valorGlobal><saldo>8648,64</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1184"><NumeroProcesso>85447765</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00386/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118287</Id><NumeroEmpenho>2020NE00646</NumeroEmpenho><valorGlobal>596,40</valorGlobal><saldo>596,40</saldo><nomeFornecedor>DROGAFONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8778201000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1185"><NumeroProcesso>85726257</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00905/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118289</Id><NumeroEmpenho>2020NE03208</NumeroEmpenho><valorGlobal>1597,05</valorGlobal><saldo>1597,05</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1186"><NumeroProcesso>85726257</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00907/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118290</Id><NumeroEmpenho>2020NE03206</NumeroEmpenho><valorGlobal>3257,68</valorGlobal><saldo>3257,68</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1187"><NumeroProcesso>85403610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00829/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118291</Id><NumeroEmpenho>2020NE02904</NumeroEmpenho><valorGlobal>1932,00</valorGlobal><saldo>1932,00</saldo><nomeFornecedor>G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26919156000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1188"><NumeroProcesso>85056391</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00949/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118294</Id><NumeroEmpenho>2020NE03279</NumeroEmpenho><valorGlobal>2169,75</valorGlobal><saldo>2169,75</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1189"><NumeroProcesso>85056391</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00952/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118296</Id><NumeroEmpenho>2020NE03282</NumeroEmpenho><valorGlobal>715,95</valorGlobal><saldo>715,95</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1190"><NumeroProcesso>84176920</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00909/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118300</Id><NumeroEmpenho>2020NE03193</NumeroEmpenho><valorGlobal>4229,12</valorGlobal><saldo>4229,12</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1191"><NumeroProcesso>2019-334bn</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118302</Id><NumeroEmpenho>2020NE00543</NumeroEmpenho><valorGlobal>52640,00</valorGlobal><saldo>52640,00</saldo><nomeFornecedor>VR CONSULTORIA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17278191000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0205.3628 -   - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DO IEMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905105 - EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="1192"><NumeroProcesso>84131977</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00325/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118319</Id><NumeroEmpenho>2020ne03155</NumeroEmpenho><valorGlobal>177,00</valorGlobal><saldo>177,00</saldo><nomeFornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56994502002779</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1193"><NumeroProcesso>84497181</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00914/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118320</Id><NumeroEmpenho>2020NE03235</NumeroEmpenho><valorGlobal>8659,20</valorGlobal><saldo>8659,20</saldo><nomeFornecedor>COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16789936000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1194"><NumeroProcesso>87073706</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00832/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118322</Id><NumeroEmpenho>2020NE02921</NumeroEmpenho><valorGlobal>8942,40</valorGlobal><saldo>8942,40</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9377405000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1195"><NumeroProcesso>83020110</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00915/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118323</Id><NumeroEmpenho>2020NE03246</NumeroEmpenho><valorGlobal>16192,00</valorGlobal><saldo>16192,00</saldo><nomeFornecedor>CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5075964000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1196"><NumeroProcesso>85474266</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00931/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118324</Id><NumeroEmpenho>2020NE03317</NumeroEmpenho><valorGlobal>4016,25</valorGlobal><saldo>4016,25</saldo><nomeFornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28801626000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1197"><NumeroProcesso>77252110</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00377/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118336</Id><NumeroEmpenho>2020NE00635</NumeroEmpenho><valorGlobal>513,50</valorGlobal><saldo>513,50</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1198"><NumeroProcesso>84766352</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00387/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118337</Id><NumeroEmpenho>2020NE00645</NumeroEmpenho><valorGlobal>8964,00</valorGlobal><saldo>8964,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1199"><NumeroProcesso>87050765</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00383/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118338</Id><NumeroEmpenho>2020NE00653</NumeroEmpenho><valorGlobal>2540,00</valorGlobal><saldo>2540,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1200"><NumeroProcesso>85064939</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00385/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118339</Id><NumeroEmpenho>2020NE00652</NumeroEmpenho><valorGlobal>4180,00</valorGlobal><saldo>4180,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1201"><NumeroProcesso>85870773</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00390/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118340</Id><NumeroEmpenho>2020NE00656</NumeroEmpenho><valorGlobal>8415,00</valorGlobal><saldo>8415,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1202"><NumeroProcesso>85056286</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00374/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118341</Id><NumeroEmpenho>2020NE00636</NumeroEmpenho><valorGlobal>213,00</valorGlobal><saldo>213,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1203"><NumeroProcesso>83201300</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00375/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118343</Id><NumeroEmpenho>2020NE00638</NumeroEmpenho><valorGlobal>453,50</valorGlobal><saldo>453,50</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1204"><NumeroProcesso>83318224</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00382/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118344</Id><NumeroEmpenho>2020NE00649</NumeroEmpenho><valorGlobal>1440,00</valorGlobal><saldo>1440,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1205"><NumeroProcesso>2020-JWQH8 </NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00022/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>118349</Id><NumeroEmpenho>2020NE02729</NumeroEmpenho><valorGlobal>130,80</valorGlobal><saldo>130,80</saldo><nomeFornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77684745700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1206"><NumeroProcesso>85661597</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00924/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118350</Id><NumeroEmpenho>2020NE03202</NumeroEmpenho><valorGlobal>644,25</valorGlobal><saldo>644,25</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1207"><NumeroProcesso>84996439</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00389/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118351</Id><NumeroEmpenho>2020NE00657</NumeroEmpenho><valorGlobal>5520,00</valorGlobal><saldo>5520,00</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1208"><NumeroProcesso>84517867</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00953/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118352</Id><NumeroEmpenho>2020NE03330</NumeroEmpenho><valorGlobal>12532,56</valorGlobal><saldo>12532,56</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1209"><NumeroProcesso>84517867</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00954/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118354</Id><NumeroEmpenho>2020NE03328</NumeroEmpenho><valorGlobal>7808,00</valorGlobal><saldo>7808,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1210"><NumeroProcesso>85684953</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00659/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118355</Id><NumeroEmpenho>2020NE00659</NumeroEmpenho><valorGlobal>2940,00</valorGlobal><saldo>2940,00</saldo><nomeFornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31556536000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1211"><NumeroProcesso>83201300</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00376/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118356</Id><NumeroEmpenho>2020NE00639</NumeroEmpenho><valorGlobal>1253,70</valorGlobal><saldo>1253,70</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1212"><NumeroProcesso>2020-QKRFZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00024/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118358</Id><NumeroEmpenho>2020NE00423</NumeroEmpenho><valorGlobal>6300,00</valorGlobal><saldo>6300,00</saldo><nomeFornecedor>AGROBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27184883000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1213"><NumeroProcesso>87570556</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00388/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118359</Id><NumeroEmpenho>202000647</NumeroEmpenho><valorGlobal>1693,93</valorGlobal><saldo>1693,93</saldo><nomeFornecedor>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1214"><NumeroProcesso>2020-Q0K5S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00031/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118360</Id><NumeroEmpenho>2020NE00422</NumeroEmpenho><valorGlobal>7319,50</valorGlobal><saldo>7319,50</saldo><nomeFornecedor>SANTA JULIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7454320000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0304000010 - SUPERÁVIT FINACEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1215"><NumeroProcesso>85064939</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00378/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118363</Id><NumeroEmpenho>2020NE00640</NumeroEmpenho><valorGlobal>7650,00</valorGlobal><saldo>7650,00</saldo><nomeFornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49351786001071</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1216"><NumeroProcesso>85661597</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00920/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118364</Id><NumeroEmpenho>2020NE03200</NumeroEmpenho><valorGlobal>9333,20</valorGlobal><saldo>9333,20</saldo><nomeFornecedor>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60318797000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1217"><NumeroProcesso>85661597</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00921/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118365</Id><NumeroEmpenho>2020NE03195</NumeroEmpenho><valorGlobal>418,52</valorGlobal><saldo>418,52</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1218"><NumeroProcesso>84781122</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00922/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118367</Id><NumeroEmpenho>2020NE03197</NumeroEmpenho><valorGlobal>791,64</valorGlobal><saldo>791,64</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1219"><NumeroProcesso>85478610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00396/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118368</Id><NumeroEmpenho>2020NE00650</NumeroEmpenho><valorGlobal>4860,00</valorGlobal><saldo>4860,00</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1220"><NumeroProcesso>85661597</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00923/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118369</Id><NumeroEmpenho>2020NE03203</NumeroEmpenho><valorGlobal>301,59</valorGlobal><saldo>301,59</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1221"><NumeroProcesso>2020-JWQH8 </NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00022/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>118370</Id><NumeroEmpenho>2020NE02728</NumeroEmpenho><valorGlobal>654,00</valorGlobal><saldo>654,00</saldo><nomeFornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77684745700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125.0721.6680 -   - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1222"><NumeroProcesso>86423800</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00957/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118375</Id><NumeroEmpenho>2020NE03331</NumeroEmpenho><valorGlobal>509,76</valorGlobal><saldo>509,76</saldo><nomeFornecedor>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49475833001684</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1223"><NumeroProcesso>84177616</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00904/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118376</Id><NumeroEmpenho>2020NE03187</NumeroEmpenho><valorGlobal>171,86</valorGlobal><saldo>171,86</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1224"><NumeroProcesso>86423800</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00959/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118397</Id><NumeroEmpenho>2020NE03333</NumeroEmpenho><valorGlobal>2497,14</valorGlobal><saldo>2497,14</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1225"><NumeroProcesso>86967386</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00379/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118416</Id><NumeroEmpenho>2020NE00641</NumeroEmpenho><valorGlobal>14600,00</valorGlobal><saldo>14600,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1226"><NumeroProcesso>87760991</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00381/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118417</Id><NumeroEmpenho>2020NE00648</NumeroEmpenho><valorGlobal>1300,00</valorGlobal><saldo>1300,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1227"><NumeroProcesso>82348421</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00095/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118418</Id><NumeroEmpenho>2020ne00840</NumeroEmpenho><valorGlobal>11640,00</valorGlobal><saldo>11640,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31484843000215</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1228"><NumeroProcesso>85866121</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00394/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118419</Id><NumeroEmpenho>2020NE00651</NumeroEmpenho><valorGlobal>2233,60</valorGlobal><saldo>2233,60</saldo><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1229"><NumeroProcesso>88621510</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00393/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118420</Id><NumeroEmpenho>2020NE00655</NumeroEmpenho><valorGlobal>2162,00</valorGlobal><saldo>2162,00</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1230"><NumeroProcesso>87280175</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00401/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118421</Id><NumeroEmpenho>2020NE00667</NumeroEmpenho><valorGlobal>1775,20</valorGlobal><saldo>1775,20</saldo><nomeFornecedor>PROTECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18466544000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1231"><NumeroProcesso>81933924</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118422</Id><NumeroEmpenho>2020NE01030</NumeroEmpenho><valorGlobal>799300,00</valorGlobal><saldo>799300,00</saldo><nomeFornecedor>INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12887936000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1232"><NumeroProcesso>87182599</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00399/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118423</Id><NumeroEmpenho>2020NE00661</NumeroEmpenho><valorGlobal>4385,00</valorGlobal><saldo>4385,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1233"><NumeroProcesso>87000407</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00995/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118424</Id><NumeroEmpenho>2020NE03443</NumeroEmpenho><valorGlobal>1683,00</valorGlobal><saldo>1683,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2424344000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1234"><NumeroProcesso>87000407</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00996/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118426</Id><NumeroEmpenho>2020NE03446</NumeroEmpenho><valorGlobal>100,39</valorGlobal><saldo>100,39</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1235"><NumeroProcesso>83693831</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00036/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118427</Id><NumeroEmpenho>2020NE00750</NumeroEmpenho><valorGlobal>3500,00</valorGlobal><saldo>3500,00</saldo><nomeFornecedor>BIDDING COMERCIAL EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9150883000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1236"><NumeroProcesso>83693831</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00034/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118428</Id><NumeroEmpenho>2020NE00751</NumeroEmpenho><valorGlobal>36500,00</valorGlobal><saldo>36500,00</saldo><nomeFornecedor>SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8381739000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1237"><NumeroProcesso>87280175</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00400/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118429</Id><NumeroEmpenho>2020NE00666</NumeroEmpenho><valorGlobal>1940,00</valorGlobal><saldo>1940,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1238"><NumeroProcesso>87000407</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00998/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118430</Id><NumeroEmpenho>2020NE03444</NumeroEmpenho><valorGlobal>711,36</valorGlobal><saldo>711,36</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1239"><NumeroProcesso>83693831</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00091/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118431</Id><NumeroEmpenho>2020NE00830</NumeroEmpenho><valorGlobal>14433,00</valorGlobal><saldo>14433,00</saldo><nomeFornecedor>SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8381739000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1240"><NumeroProcesso>83892290</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00092/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118433</Id><NumeroEmpenho>2020NE00844</NumeroEmpenho><valorGlobal>77710,00</valorGlobal><saldo>77710,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1241"><NumeroProcesso>83892290</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00092/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118434</Id><NumeroEmpenho>2020NE00842</NumeroEmpenho><valorGlobal>77710,00</valorGlobal><saldo>77710,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1242"><NumeroProcesso>88547744</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00395/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118436</Id><NumeroEmpenho>2020NE00658</NumeroEmpenho><valorGlobal>2966,00</valorGlobal><saldo>2966,00</saldo><nomeFornecedor>BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47411780000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1243"><NumeroProcesso>86967386</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00380/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118437</Id><NumeroEmpenho>2020NE00642</NumeroEmpenho><valorGlobal>8792,00</valorGlobal><saldo>8792,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1244"><NumeroProcesso>86877151</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00392/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118439</Id><NumeroEmpenho>2020NE00654</NumeroEmpenho><valorGlobal>5349,20</valorGlobal><saldo>5349,20</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1245"><NumeroProcesso>87000407</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00997/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118440</Id><NumeroEmpenho>2020NE03445</NumeroEmpenho><valorGlobal>294,54</valorGlobal><saldo>294,54</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1246"><NumeroProcesso>83693831</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00037/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118441</Id><NumeroEmpenho>2020NE00753</NumeroEmpenho><valorGlobal>933,00</valorGlobal><saldo>933,00</saldo><nomeFornecedor>SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8381739000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1247"><NumeroProcesso>87000407</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00999/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118442</Id><NumeroEmpenho>2020NE03442</NumeroEmpenho><valorGlobal>123,70</valorGlobal><saldo>123,70</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1248"><NumeroProcesso>85835064</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00085/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118443</Id><NumeroEmpenho>2020NE00788</NumeroEmpenho><valorGlobal>46200,00</valorGlobal><saldo>46200,00</saldo><nomeFornecedor>DIEDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23852594000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1249"><NumeroProcesso>87232596</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00088/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118446</Id><NumeroEmpenho>2020NE000789</NumeroEmpenho><valorGlobal>205482,05</valorGlobal><saldo>205482,05</saldo><nomeFornecedor>LUGARE ENGENHARIA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4670695000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1250"><NumeroProcesso>86062034</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00078/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118450</Id><NumeroEmpenho>2020NE00807</NumeroEmpenho><valorGlobal>50000,00</valorGlobal><saldo>50000,00</saldo><nomeFornecedor>TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17713959000410</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1251"><NumeroProcesso>86062034</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00078/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118451</Id><NumeroEmpenho>2020NE00808</NumeroEmpenho><valorGlobal>50000,00</valorGlobal><saldo>50000,00</saldo><nomeFornecedor>TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17713959000410</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1252"><NumeroProcesso>86062034</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00078/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118453</Id><NumeroEmpenho>2020NE00809</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17713959000410</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1253"><NumeroProcesso>86062034</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00078/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118454</Id><NumeroEmpenho>2020NE00810</NumeroEmpenho><valorGlobal>15000,00</valorGlobal><saldo>15000,00</saldo><nomeFornecedor>TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17713959000410</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1254"><NumeroProcesso>86062034</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00078/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118455</Id><NumeroEmpenho>2020NE00811</NumeroEmpenho><valorGlobal>7690,00</valorGlobal><saldo>7690,00</saldo><nomeFornecedor>TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17713959000410</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1255"><NumeroProcesso>85726257</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00906/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118456</Id><NumeroEmpenho>2020NE03207</NumeroEmpenho><valorGlobal>250,20</valorGlobal><saldo>250,20</saldo><nomeFornecedor>EXFARMA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5618222000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1256"><NumeroProcesso>85510670</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00094/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118476</Id><NumeroEmpenho>2020NE00835</NumeroEmpenho><valorGlobal>49733,33</valorGlobal><saldo>49733,33</saldo><nomeFornecedor>Autobahn Caminhoes E Onibus Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1257"><NumeroProcesso>85510670</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00094/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118477</Id><NumeroEmpenho>2020NE00836</NumeroEmpenho><valorGlobal>70000,00</valorGlobal><saldo>70000,00</saldo><nomeFornecedor>Autobahn Caminhoes E Onibus Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1258"><NumeroProcesso>85510670</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00094/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118478</Id><NumeroEmpenho>2020NE00837</NumeroEmpenho><valorGlobal>80000,00</valorGlobal><saldo>80000,00</saldo><nomeFornecedor>Autobahn Caminhoes E Onibus Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1259"><NumeroProcesso>85510670</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00094/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118479</Id><NumeroEmpenho>2020NE00838</NumeroEmpenho><valorGlobal>35000,00</valorGlobal><saldo>35000,00</saldo><nomeFornecedor>Autobahn Caminhoes E Onibus Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1260"><NumeroProcesso>84972122</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00090/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118481</Id><NumeroEmpenho>2020NE00816</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo>100000,00</saldo><nomeFornecedor>TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17713959000410</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1261"><NumeroProcesso>84972122</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00090/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118482</Id><NumeroEmpenho>2020NE00817</NumeroEmpenho><valorGlobal>115000,00</valorGlobal><saldo>115000,00</saldo><nomeFornecedor>TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17713959000410</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1262"><NumeroProcesso>84972122</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00090/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118483</Id><NumeroEmpenho>2020NE00818</NumeroEmpenho><valorGlobal>50266,67</valorGlobal><saldo>50266,67</saldo><nomeFornecedor>TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17713959000410</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1263"><NumeroProcesso>84972122</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00090/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118484</Id><NumeroEmpenho>2020NE00819</NumeroEmpenho><valorGlobal>49733,33</valorGlobal><saldo>49733,33</saldo><nomeFornecedor>TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17713959000410</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1264"><NumeroProcesso>87859050</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00029/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118496</Id><NumeroEmpenho>NE202000483</NumeroEmpenho><valorGlobal>2531,52</valorGlobal><saldo>2531,52</saldo><nomeFornecedor>MADE INFORMATICA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7900357000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1265"><NumeroProcesso>87859050</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00029/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118516</Id><NumeroEmpenho>2020NE00484</NumeroEmpenho><valorGlobal>15551,75</valorGlobal><saldo>15551,75</saldo><nomeFornecedor>MADE INFORMATICA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7900357000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344225200 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1266"><NumeroProcesso>86482050</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00402/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118536</Id><NumeroEmpenho>2020NE00672</NumeroEmpenho><valorGlobal>801,15</valorGlobal><saldo>801,15</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1267"><NumeroProcesso>85908509</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118541</Id><NumeroEmpenho>2020NE03440</NumeroEmpenho><valorGlobal>2469,60</valorGlobal><saldo>2469,60</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1268"><NumeroProcesso>86326511</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00039/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118542</Id><NumeroEmpenho>2020NE00756</NumeroEmpenho><valorGlobal>40159,74</valorGlobal><saldo>40159,74</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1269"><NumeroProcesso>86326511</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00039/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118543</Id><NumeroEmpenho>2020NE0756</NumeroEmpenho><valorGlobal>1840,21</valorGlobal><saldo>1840,21</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1270"><NumeroProcesso>86429256</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01041/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118544</Id><NumeroEmpenho>2020NE03555</NumeroEmpenho><valorGlobal>5273,60</valorGlobal><saldo>5273,60</saldo><nomeFornecedor>CAROLINA NOIA RADAELLI MACHADO EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34039474000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1271"><NumeroProcesso>86482050</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01042/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118545</Id><NumeroEmpenho>2020NE03542</NumeroEmpenho><valorGlobal>126,00</valorGlobal><saldo>126,00</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1272"><NumeroProcesso>85908509</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118576</Id><NumeroEmpenho>2020NE03441</NumeroEmpenho><valorGlobal>14729,85</valorGlobal><saldo>14729,85</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1273"><NumeroProcesso>85908509</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01011/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118577</Id><NumeroEmpenho>2020NE03437</NumeroEmpenho><valorGlobal>15170,00</valorGlobal><saldo>15170,00</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1274"><NumeroProcesso>88072150</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01050/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118582</Id><NumeroEmpenho>2020NE03553</NumeroEmpenho><valorGlobal>72,80</valorGlobal><saldo>72,80</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1275"><NumeroProcesso>2020-JZVFZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01035/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118597</Id><NumeroEmpenho>2020NE03510</NumeroEmpenho><valorGlobal>8000,00</valorGlobal><saldo>8000,00</saldo><nomeFornecedor>ALR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ARTEFATOS EM METAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21278920000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1276"><NumeroProcesso>88072150</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01051/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118598</Id><NumeroEmpenho>2020NE03552</NumeroEmpenho><valorGlobal>161,40</valorGlobal><saldo>161,40</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1277"><NumeroProcesso>85594156</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01056/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118616</Id><NumeroEmpenho>2020NE03537</NumeroEmpenho><valorGlobal>10215,00</valorGlobal><saldo>10215,00</saldo><nomeFornecedor>BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8647266000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1278"><NumeroProcesso>84976152</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01015/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118617</Id><NumeroEmpenho>2020NE03452</NumeroEmpenho><valorGlobal>530,00</valorGlobal><saldo>530,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1279"><NumeroProcesso>84478802</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01029/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118619</Id><NumeroEmpenho>2020NE03531</NumeroEmpenho><valorGlobal>438,77</valorGlobal><saldo>438,77</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1280"><NumeroProcesso>84478802</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01030/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118620</Id><NumeroEmpenho>2020NE03535</NumeroEmpenho><valorGlobal>270,60</valorGlobal><saldo>270,60</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1281"><NumeroProcesso>84478802</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01031/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118621</Id><NumeroEmpenho>2020NE03534</NumeroEmpenho><valorGlobal>782,64</valorGlobal><saldo>782,64</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1282"><NumeroProcesso>87042460</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01034/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118624</Id><NumeroEmpenho>2020NE03509</NumeroEmpenho><valorGlobal>119,99</valorGlobal><saldo>119,99</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1283"><NumeroProcesso>84242876</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01080/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118625</Id><NumeroEmpenho>2020NE03660</NumeroEmpenho><valorGlobal>220,06</valorGlobal><saldo>220,06</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1284"><NumeroProcesso>84242876</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01084/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118626</Id><NumeroEmpenho>2020NE03664</NumeroEmpenho><valorGlobal>2043,90</valorGlobal><saldo>2043,90</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1285"><NumeroProcesso>88133150</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01033/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118636</Id><NumeroEmpenho>2020NE03511</NumeroEmpenho><valorGlobal>13224,00</valorGlobal><saldo>13224,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1286"><NumeroProcesso>2020-JN4Z8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00014/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118637</Id><NumeroEmpenho>2020NE230</NumeroEmpenho><valorGlobal>414,00</valorGlobal><saldo>414,00</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1287"><NumeroProcesso>84242876</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01081/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118639</Id><NumeroEmpenho>2020NE03661</NumeroEmpenho><valorGlobal>242,68</valorGlobal><saldo>242,68</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1288"><NumeroProcesso>2020-37B0P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01049/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118640</Id><NumeroEmpenho>2020NE03533</NumeroEmpenho><valorGlobal>254,04</valorGlobal><saldo>254,04</saldo><nomeFornecedor>NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11034934000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1289"><NumeroProcesso>2020-D6QDN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01052/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118641</Id><NumeroEmpenho>2020NE03536 </NumeroEmpenho><valorGlobal>59,20</valorGlobal><saldo>59,20</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1290"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00066/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118643</Id><NumeroEmpenho>2020NE00644</NumeroEmpenho><valorGlobal>2265435,39</valorGlobal><saldo>2265435,39</saldo><nomeFornecedor>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>482840000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1291"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00066/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118644</Id><NumeroEmpenho>2020NE00596</NumeroEmpenho><valorGlobal>16941,49</valorGlobal><saldo>16941,49</saldo><nomeFornecedor>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>482840000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1292"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00066/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118645</Id><NumeroEmpenho>2020NE00597</NumeroEmpenho><valorGlobal>16941,55</valorGlobal><saldo>16941,55</saldo><nomeFornecedor>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>482840000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1293"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00066/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118646</Id><NumeroEmpenho>2020NE00598</NumeroEmpenho><valorGlobal>11631,99</valorGlobal><saldo>11631,99</saldo><nomeFornecedor>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>482840000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1294"><NumeroProcesso>2020-X5R7X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01054/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118656</Id><NumeroEmpenho>2020NE03567</NumeroEmpenho><valorGlobal>398,20</valorGlobal><saldo>398,20</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1295"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00087/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118658</Id><NumeroEmpenho>2020NE00777</NumeroEmpenho><valorGlobal>71657,60</valorGlobal><saldo>71657,60</saldo><nomeFornecedor>RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1296"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00087/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118659</Id><NumeroEmpenho>2020NE00778</NumeroEmpenho><valorGlobal>1462,40</valorGlobal><saldo>1462,40</saldo><nomeFornecedor>RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1297"><NumeroProcesso>83047620</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01069/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118660</Id><NumeroEmpenho>2020NE03599</NumeroEmpenho><valorGlobal>6763,10</valorGlobal><saldo>6763,10</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DESCARTAVEIS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1298"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00066/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118661</Id><NumeroEmpenho>2020NE00989</NumeroEmpenho><valorGlobal>102880,78</valorGlobal><saldo>102880,78</saldo><nomeFornecedor>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>482840000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1299"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00066/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118662</Id><NumeroEmpenho>2020NE00986</NumeroEmpenho><valorGlobal>60227,86</valorGlobal><saldo>60227,86</saldo><nomeFornecedor>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>482840000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1300"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00066/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118663</Id><NumeroEmpenho>2020NE00985</NumeroEmpenho><valorGlobal>131579,37</valorGlobal><saldo>131579,37</saldo><nomeFornecedor>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>482840000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1301"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00066/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118664</Id><NumeroEmpenho>2020NE00987</NumeroEmpenho><valorGlobal>131579,37</valorGlobal><saldo>131579,37</saldo><nomeFornecedor>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>482840000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1302"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00066/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118665</Id><NumeroEmpenho>2020NE00988</NumeroEmpenho><valorGlobal>30114,40</valorGlobal><saldo>30114,40</saldo><nomeFornecedor>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>482840000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1303"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00066/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118666</Id><NumeroEmpenho>2020NE00601</NumeroEmpenho><valorGlobal>1019000,00</valorGlobal><saldo>1019000,00</saldo><nomeFornecedor>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>482840000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1304"><NumeroProcesso>84996439</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00416/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118676</Id><NumeroEmpenho>2020NE00697</NumeroEmpenho><valorGlobal>720,00</valorGlobal><saldo>720,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1305"><NumeroProcesso>85403610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00405/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118677</Id><NumeroEmpenho>2020NE00690</NumeroEmpenho><valorGlobal>4200,00</valorGlobal><saldo>4200,00</saldo><nomeFornecedor>G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26919156000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1306"><NumeroProcesso>87512394</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00411/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118678</Id><NumeroEmpenho>2020NE00704</NumeroEmpenho><valorGlobal>1265,00</valorGlobal><saldo>1265,00</saldo><nomeFornecedor>SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6879813000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1307"><NumeroProcesso>84154586</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00414/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118679</Id><NumeroEmpenho>2020NE00702</NumeroEmpenho><valorGlobal>3500,00</valorGlobal><saldo>3500,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1308"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00066/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118680</Id><NumeroEmpenho>2020NE00314</NumeroEmpenho><valorGlobal>446927,76</valorGlobal><saldo>446927,76</saldo><nomeFornecedor>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>482840000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1309"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00066/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118681</Id><NumeroEmpenho>2020NE00319</NumeroEmpenho><valorGlobal>1054087,96</valorGlobal><saldo>1054087,96</saldo><nomeFornecedor>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>482840000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1310"><NumeroProcesso>85134457</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00945/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118683</Id><NumeroEmpenho>2020NE03315</NumeroEmpenho><valorGlobal>10894,82</valorGlobal><saldo>10894,82</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1311"><NumeroProcesso>86588729</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00417/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118684</Id><NumeroEmpenho>2020NE00698</NumeroEmpenho><valorGlobal>1761,60</valorGlobal><saldo>1761,60</saldo><nomeFornecedor>RIOQUIMICA S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>55643555000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1312"><NumeroProcesso>88797015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00845/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118685</Id><NumeroEmpenho>2020NE02971</NumeroEmpenho><valorGlobal>1212,00</valorGlobal><saldo>1212,00</saldo><nomeFornecedor>GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5125726000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1313"><NumeroProcesso>84139765</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00413/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118686</Id><NumeroEmpenho>2020NE00703</NumeroEmpenho><valorGlobal>4000,00</valorGlobal><saldo>4000,00</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1314"><NumeroProcesso>84110783</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00976/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118687</Id><NumeroEmpenho>2020NE03338</NumeroEmpenho><valorGlobal>745,00</valorGlobal><saldo>745,00</saldo><nomeFornecedor>FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21707794000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1315"><NumeroProcesso>86559818</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00967/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118688</Id><NumeroEmpenho>2020NE03368</NumeroEmpenho><valorGlobal>68,68</valorGlobal><saldo>68,68</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1316"><NumeroProcesso>86559818</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00968/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118689</Id><NumeroEmpenho>2020NE03367</NumeroEmpenho><valorGlobal>9,55</valorGlobal><saldo>9,55</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1317"><NumeroProcesso>87771560</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118690</Id><NumeroEmpenho>2020NE00065</NumeroEmpenho><valorGlobal>44979,00</valorGlobal><saldo>44979,00</saldo><nomeFornecedor>ELSON F. COSTA COMERCIAL - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9467982000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1318"><NumeroProcesso>84110783</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00979/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118691</Id><NumeroEmpenho>2020NE03344</NumeroEmpenho><valorGlobal>778,00</valorGlobal><saldo>778,00</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1319"><NumeroProcesso>87771560</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00015/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118692</Id><NumeroEmpenho>2020NE00067</NumeroEmpenho><valorGlobal>74798,80</valorGlobal><saldo>74798,80</saldo><nomeFornecedor>ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1617634000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1320"><NumeroProcesso>83995072</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00406/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118696</Id><NumeroEmpenho>2020NE00692</NumeroEmpenho><valorGlobal>9866,00</valorGlobal><saldo>9866,00</saldo><nomeFornecedor>GLOBAL ARMARINHO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31247736000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1321"><NumeroProcesso>87518724</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00410/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118697</Id><NumeroEmpenho>2020NE00705</NumeroEmpenho><valorGlobal>1820,00</valorGlobal><saldo>1820,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1322"><NumeroProcesso>85645796</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00404/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118699</Id><NumeroEmpenho>2020NE00689</NumeroEmpenho><valorGlobal>3766,60</valorGlobal><saldo>3766,60</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1323"><NumeroProcesso>2397203/2018</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEMOBI/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118700</Id><NumeroEmpenho>2020NE00049</NumeroEmpenho><valorGlobal>1584000,00</valorGlobal><saldo>1584000,00</saldo><nomeFornecedor>CONSÓRCIO DO CEARÁ CONECTADO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32392204000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>26.451.0859.1019 -   - APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1324"><NumeroProcesso>84965797</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEMOBI/00003/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118701</Id><NumeroEmpenho>2020NE00211</NumeroEmpenho><valorGlobal>1221500,00</valorGlobal><saldo>1221500,00</saldo><nomeFornecedor>START TECH SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7040246000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>26.451.0859.1019 -   - APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1325"><NumeroProcesso>77687108</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00066/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118702</Id><NumeroEmpenho>2020ne00599</NumeroEmpenho><valorGlobal>3877,39</valorGlobal><saldo>3877,39</saldo><nomeFornecedor>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>482840000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1326"><NumeroProcesso>84797746</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01079/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118703</Id><NumeroEmpenho>2020NE03607</NumeroEmpenho><valorGlobal>3872,00</valorGlobal><saldo>3872,00</saldo><nomeFornecedor>MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2956455000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1327"><NumeroProcesso>83866094</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00415/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118705</Id><NumeroEmpenho>2020NE00699</NumeroEmpenho><valorGlobal>6800,00</valorGlobal><saldo>6800,00</saldo><nomeFornecedor>ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6105362000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1328"><NumeroProcesso>84485582</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00407/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118706</Id><NumeroEmpenho>2020NE00695</NumeroEmpenho><valorGlobal>513,00</valorGlobal><saldo>513,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1329"><NumeroProcesso>2019-4QD9M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00034/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118707</Id><NumeroEmpenho>2020NE00351</NumeroEmpenho><valorGlobal>4494,30</valorGlobal><saldo>4494,30</saldo><nomeFornecedor>THAI CAFE EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31718372000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1330"><NumeroProcesso>87614740</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00412/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118708</Id><NumeroEmpenho>2020NE00706</NumeroEmpenho><valorGlobal>1670,00</valorGlobal><saldo>1670,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1331"><NumeroProcesso>86877151</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01109/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118710</Id><NumeroEmpenho>2020NE03668</NumeroEmpenho><valorGlobal>375,00</valorGlobal><saldo>375,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1332"><NumeroProcesso>87284189</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00036/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118711</Id><NumeroEmpenho>2020NE00354</NumeroEmpenho><valorGlobal>4838,25</valorGlobal><saldo>4838,25</saldo><nomeFornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32952698000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1333"><NumeroProcesso>87036401</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01107/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118712</Id><NumeroEmpenho>2020NE03650</NumeroEmpenho><valorGlobal>5850,00</valorGlobal><saldo>5850,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1334"><NumeroProcesso>85004286</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00037/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118713</Id><NumeroEmpenho>2020NE00384</NumeroEmpenho><valorGlobal>310,25</valorGlobal><saldo>310,25</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1335"><NumeroProcesso>87771560</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00012/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118714</Id><NumeroEmpenho>2020NE00064</NumeroEmpenho><valorGlobal>68900,00</valorGlobal><saldo>68900,00</saldo><nomeFornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39309927000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1336"><NumeroProcesso>2020-FDB4G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00038/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118715</Id><NumeroEmpenho>2020NE00389</NumeroEmpenho><valorGlobal>14635,00</valorGlobal><saldo>14635,00</saldo><nomeFornecedor>POAR REFRIGERACAO E SERVICOS EM GERAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>97530084000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1337"><NumeroProcesso>2020-FDB4G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00038/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118716</Id><NumeroEmpenho>2020NE00390</NumeroEmpenho><valorGlobal>1260,00</valorGlobal><saldo>1260,00</saldo><nomeFornecedor>POAR REFRIGERACAO E SERVICOS EM GERAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>97530084000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1338"><NumeroProcesso>84226358</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00418/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118717</Id><NumeroEmpenho>2020NE00696</NumeroEmpenho><valorGlobal>3129,80</valorGlobal><saldo>3129,80</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1339"><NumeroProcesso>84110783</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00978/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118719</Id><NumeroEmpenho>2020NE03342</NumeroEmpenho><valorGlobal>3120,00</valorGlobal><saldo>3120,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1340"><NumeroProcesso>86164551</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01061/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118720</Id><NumeroEmpenho>2020NE03559</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1341"><NumeroProcesso>84110783</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00977/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118721</Id><NumeroEmpenho>2020NE03341</NumeroEmpenho><valorGlobal>933,00</valorGlobal><saldo>933,00</saldo><nomeFornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39639612000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1342"><NumeroProcesso>86432338</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01014/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118722</Id><NumeroEmpenho>2020NE03449</NumeroEmpenho><valorGlobal>262,00</valorGlobal><saldo>262,00</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1343"><NumeroProcesso>83940421</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01114/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118723</Id><NumeroEmpenho>2020NE03741</NumeroEmpenho><valorGlobal>621,40</valorGlobal><saldo>621,40</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1344"><NumeroProcesso>83940421</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01115/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118724</Id><NumeroEmpenho>2020NE03742</NumeroEmpenho><valorGlobal>1759,80</valorGlobal><saldo>1759,80</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1345"><NumeroProcesso>83940421</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01116/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118725</Id><NumeroEmpenho>2020NE03743</NumeroEmpenho><valorGlobal>2195,00</valorGlobal><saldo>2195,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1346"><NumeroProcesso>87771560</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00014/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118726</Id><NumeroEmpenho>2020NE00066</NumeroEmpenho><valorGlobal>8860,00</valorGlobal><saldo>8860,00</saldo><nomeFornecedor>VS - VITAL SYSTEMS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11688995000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1347"><NumeroProcesso>56362119</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00421/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118737</Id><NumeroEmpenho>2020NE00711</NumeroEmpenho><valorGlobal>300,00</valorGlobal><saldo>300,00</saldo><nomeFornecedor>SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>857492000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1348"><NumeroProcesso>2020-75J0M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00020/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118738</Id><NumeroEmpenho>2020NE00356</NumeroEmpenho><valorGlobal>1380,00</valorGlobal><saldo>1380,00</saldo><nomeFornecedor>CAMPO GRANDE AGRÍCOLA E VETERINÁRIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27427426000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1349"><NumeroProcesso>86335952</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01025/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118742</Id><NumeroEmpenho>2020NE003476</NumeroEmpenho><valorGlobal>1112,48</valorGlobal><saldo>1112,48</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1350"><NumeroProcesso>86335952</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01027/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118744</Id><NumeroEmpenho>23020NE03472</NumeroEmpenho><valorGlobal>15171,87</valorGlobal><saldo>15171,87</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1351"><NumeroProcesso>86335952</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118745</Id><NumeroEmpenho>2020NE03490</NumeroEmpenho><valorGlobal>2499,00</valorGlobal><saldo>2499,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1352"><NumeroProcesso>81247141</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00022/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118747</Id><NumeroEmpenho>2020NE00964 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1010,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1353"><NumeroProcesso>86362119</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00419/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118756</Id><NumeroEmpenho>2020NE00709</NumeroEmpenho><valorGlobal>392,00</valorGlobal><saldo>392,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1354"><NumeroProcesso>86362119</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00420/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118757</Id><NumeroEmpenho>2020NE00710</NumeroEmpenho><valorGlobal>989,50</valorGlobal><saldo>989,50</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1355"><NumeroProcesso>86164546</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01060/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118758</Id><NumeroEmpenho>2020NE03554</NumeroEmpenho><valorGlobal>3900,00</valorGlobal><saldo>3900,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1356"><NumeroProcesso>86335952</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01024/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118761</Id><NumeroEmpenho>2020NE03491</NumeroEmpenho><valorGlobal>3843,28</valorGlobal><saldo>3843,28</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1357"><NumeroProcesso>84242892</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00993/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118762</Id><NumeroEmpenho>2020ne003389</NumeroEmpenho><valorGlobal>62,46</valorGlobal><saldo>62,46</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1358"><NumeroProcesso>84242892</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00992/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118763</Id><NumeroEmpenho>2020NE03386</NumeroEmpenho><valorGlobal>252,06</valorGlobal><saldo>252,06</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1359"><NumeroProcesso>86335952</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118764</Id><NumeroEmpenho>2020NE03475</NumeroEmpenho><valorGlobal>235,31</valorGlobal><saldo>235,31</saldo><nomeFornecedor>EXFARMA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5618222000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1360"><NumeroProcesso>84242892</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00991/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118765</Id><NumeroEmpenho>2020NE03385</NumeroEmpenho><valorGlobal>10146,00</valorGlobal><saldo>10146,00</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1361"><NumeroProcesso>84242892</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00990/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118766</Id><NumeroEmpenho>2020ne03384</NumeroEmpenho><valorGlobal>155,37</valorGlobal><saldo>155,37</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1362"><NumeroProcesso>85545260</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00942/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118777</Id><NumeroEmpenho>2020NE03312</NumeroEmpenho><valorGlobal>1524,60</valorGlobal><saldo>1524,60</saldo><nomeFornecedor>JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21940274000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1363"><NumeroProcesso>83918523</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01043/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118778</Id><NumeroEmpenho>2020NE03543</NumeroEmpenho><valorGlobal>4666,40</valorGlobal><saldo>4666,40</saldo><nomeFornecedor>TELES CARTOES LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15252141000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1364"><NumeroProcesso>85545260</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00943/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118780</Id><NumeroEmpenho>2020NE03310</NumeroEmpenho><valorGlobal>3204,00</valorGlobal><saldo>3204,00</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1365"><NumeroProcesso>84330910</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01019/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118781</Id><NumeroEmpenho>2020NE03428</NumeroEmpenho><valorGlobal>1683,84</valorGlobal><saldo>1683,84</saldo><nomeFornecedor>DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA - SUMARE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4027894000750</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1366"><NumeroProcesso>84546000</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01046/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118783</Id><NumeroEmpenho>2020NE03557</NumeroEmpenho><valorGlobal>74,95</valorGlobal><saldo>74,95</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1367"><NumeroProcesso>84330910</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01020/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118784</Id><NumeroEmpenho>2020NE03425</NumeroEmpenho><valorGlobal>269,28</valorGlobal><saldo>269,28</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1368"><NumeroProcesso>84546000</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01045/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118785</Id><NumeroEmpenho>2020NE03558</NumeroEmpenho><valorGlobal>656,25</valorGlobal><saldo>656,25</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1369"><NumeroProcesso>84330910</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01021/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118786</Id><NumeroEmpenho>2020ne03428</NumeroEmpenho><valorGlobal>288,54</valorGlobal><saldo>288,54</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1370"><NumeroProcesso>2020-6SXFH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118788</Id><NumeroEmpenho>2020NE02425</NumeroEmpenho><valorGlobal>1829,00</valorGlobal><saldo>1829,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1371"><NumeroProcesso>84546000</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01047/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118797</Id><NumeroEmpenho>2020NE03556</NumeroEmpenho><valorGlobal>10222,85</valorGlobal><saldo>10222,85</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1372"><NumeroProcesso>84330910</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01022/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118799</Id><NumeroEmpenho>2020NE03429</NumeroEmpenho><valorGlobal>205,68</valorGlobal><saldo>205,68</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1373"><NumeroProcesso>86032429</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118800</Id><NumeroEmpenho>2020NE02990</NumeroEmpenho><valorGlobal>7840,00</valorGlobal><saldo>7840,00</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1374"><NumeroProcesso>84010177</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01076/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118816</Id><NumeroEmpenho>2020NE03613</NumeroEmpenho><valorGlobal>1488,48</valorGlobal><saldo>1488,48</saldo><nomeFornecedor>MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1436527000479</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1375"><NumeroProcesso>84010177</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01077/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118817</Id><NumeroEmpenho>2020NE03616</NumeroEmpenho><valorGlobal>1813,73</valorGlobal><saldo>1813,73</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1376"><NumeroProcesso>84085797</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01096/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118818</Id><NumeroEmpenho>2020NE03666</NumeroEmpenho><valorGlobal>9529,00</valorGlobal><saldo>9529,00</saldo><nomeFornecedor>AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4301884000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1377"><NumeroProcesso>84870869</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00962/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118823</Id><NumeroEmpenho>2020NE03326</NumeroEmpenho><valorGlobal>763,95</valorGlobal><saldo>763,95</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1378"><NumeroProcesso>86021494</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118828</Id><NumeroEmpenho>202003435</NumeroEmpenho><valorGlobal>757,24</valorGlobal><saldo>757,24</saldo><nomeFornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56994502002779</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1379"><NumeroProcesso>86021494</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118829</Id><NumeroEmpenho>2020NE03436</NumeroEmpenho><valorGlobal>408,00</valorGlobal><saldo>408,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1380"><NumeroProcesso>84899204</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00935/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118831</Id><NumeroEmpenho>2020NE03305</NumeroEmpenho><valorGlobal>115,80</valorGlobal><saldo>115,80</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1381"><NumeroProcesso>2020-3T3VV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01121/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118832</Id><NumeroEmpenho>2020NE03723</NumeroEmpenho><valorGlobal>1736,00</valorGlobal><saldo>1736,00</saldo><nomeFornecedor>DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3951140000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1382"><NumeroProcesso>83722181</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00427/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118833</Id><NumeroEmpenho>2020NE00724</NumeroEmpenho><valorGlobal>289,10</valorGlobal><saldo>289,10</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1383"><NumeroProcesso>85999458</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01117/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118834</Id><NumeroEmpenho>2020NE03740</NumeroEmpenho><valorGlobal>4700,00</valorGlobal><saldo>4700,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1384"><NumeroProcesso>86021494</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01008/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118835</Id><NumeroEmpenho>2020NE03432</NumeroEmpenho><valorGlobal>3304,35</valorGlobal><saldo>3304,35</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1385"><NumeroProcesso>84870869</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00963/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118837</Id><NumeroEmpenho>2020NE03327</NumeroEmpenho><valorGlobal>6387,75</valorGlobal><saldo>6387,75</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1386"><NumeroProcesso>86021494</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01004/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118838</Id><NumeroEmpenho>2020ne03433</NumeroEmpenho><valorGlobal>883,14</valorGlobal><saldo>883,14</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1387"><NumeroProcesso>2020-NSGN8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118840</Id><NumeroEmpenho>2020NE00204</NumeroEmpenho><valorGlobal>8805,34</valorGlobal><saldo>8805,34</saldo><nomeFornecedor>M F CHIABAI COMERCIO E SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29180997000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2312200352070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1388"><NumeroProcesso>2020-NSGN8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00001/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118842</Id><NumeroEmpenho>2020NE00205</NumeroEmpenho><valorGlobal>4280,00</valorGlobal><saldo>4280,00</saldo><nomeFornecedor>M F CHIABAI COMERCIO E SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29180997000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2312200352070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1389"><NumeroProcesso>2020-3T3VV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01120/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118843</Id><NumeroEmpenho>2020NE03722</NumeroEmpenho><valorGlobal>2980,00</valorGlobal><saldo>2980,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1390"><NumeroProcesso>2020-3T3VV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01122/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118844</Id><NumeroEmpenho>2020NE03724</NumeroEmpenho><valorGlobal>7700,00</valorGlobal><saldo>7700,00</saldo><nomeFornecedor>DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2060476000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1391"><NumeroProcesso>87075512</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00423/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118856</Id><NumeroEmpenho>2020NE00723</NumeroEmpenho><valorGlobal>190,46</valorGlobal><saldo>190,46</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1392"><NumeroProcesso>88458636</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00431/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118857</Id><NumeroEmpenho>2020NE00728</NumeroEmpenho><valorGlobal>382,50</valorGlobal><saldo>382,50</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1393"><NumeroProcesso>88458636</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00432/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118858</Id><NumeroEmpenho>2020NE00729</NumeroEmpenho><valorGlobal>1750,58</valorGlobal><saldo>1750,58</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1394"><NumeroProcesso>2020-1B80Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01126/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118860</Id><NumeroEmpenho>2020NE03667</NumeroEmpenho><valorGlobal>774,00</valorGlobal><saldo>774,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1395"><NumeroProcesso>86967386</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00933/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118861</Id><NumeroEmpenho>2020NE03302</NumeroEmpenho><valorGlobal>3300,00</valorGlobal><saldo>3300,00</saldo><nomeFornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49351786001071</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1396"><NumeroProcesso>83457860</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00027/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118866</Id><NumeroEmpenho>2020NE00025</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>3000,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN</fonteRecurso><programaTrabalho>452020612208002070 - AU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1397"><NumeroProcesso>86580728</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01086/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118868</Id><NumeroEmpenho>2020NE03671</NumeroEmpenho><valorGlobal>577,00</valorGlobal><saldo>577,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1398"><NumeroProcesso>85666319</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00439/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118869</Id><NumeroEmpenho>2020NE00743</NumeroEmpenho><valorGlobal>4016,30</valorGlobal><saldo>4016,30</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1399"><NumeroProcesso>86580728</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01087/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118870</Id><NumeroEmpenho>2020NE03669</NumeroEmpenho><valorGlobal>566,08</valorGlobal><saldo>566,08</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1400"><NumeroProcesso>2020-6WQ06</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00039/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118871</Id><NumeroEmpenho>2020NE00395</NumeroEmpenho><valorGlobal>15600,00</valorGlobal><saldo>15600,00</saldo><nomeFornecedor>LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33441376000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1401"><NumeroProcesso>88427099</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00983/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118873</Id><NumeroEmpenho>2020NE03339</NumeroEmpenho><valorGlobal>5899,98</valorGlobal><saldo>5899,98</saldo><nomeFornecedor>TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24207900000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1402"><NumeroProcesso>80917097</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00040/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118874</Id><NumeroEmpenho>2020NE00394</NumeroEmpenho><valorGlobal>540,00</valorGlobal><saldo>540,00</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1403"><NumeroProcesso>2020-4HR9L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01094/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118876</Id><NumeroEmpenho>2020NE03648</NumeroEmpenho><valorGlobal>310,00</valorGlobal><saldo>310,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1404"><NumeroProcesso>82131481</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01071/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118878</Id><NumeroEmpenho>2020NE03550</NumeroEmpenho><valorGlobal>1620,00</valorGlobal><saldo>1620,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1405"><NumeroProcesso>83943730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01062/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118880</Id><NumeroEmpenho>2020NE03549</NumeroEmpenho><valorGlobal>15000,00</valorGlobal><saldo>15000,00</saldo><nomeFornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (FILIAL OSASCO SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21551379000874</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1406"><NumeroProcesso>87922916</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00438/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118888</Id><NumeroEmpenho>2020NE00742</NumeroEmpenho><valorGlobal>7450,00</valorGlobal><saldo>7450,00</saldo><nomeFornecedor>BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47411780000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1407"><NumeroProcesso>86579878</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00035/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118893</Id><NumeroEmpenho>2020NE00350</NumeroEmpenho><valorGlobal>259,65</valorGlobal><saldo>259,65</saldo><nomeFornecedor>OBJECTTI SOLUCOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11735236000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1408"><NumeroProcesso>81245688</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00041/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118894</Id><NumeroEmpenho>2020NE00392</NumeroEmpenho><valorGlobal>88,40</valorGlobal><saldo>88,40</saldo><nomeFornecedor>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26262472000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1409"><NumeroProcesso>86375725</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00982/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118895</Id><NumeroEmpenho>2020NE03349</NumeroEmpenho><valorGlobal>490,20</valorGlobal><saldo>490,20</saldo><nomeFornecedor>C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>48791685000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1410"><NumeroProcesso>80917097</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00042/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118896</Id><NumeroEmpenho>2020NE00393</NumeroEmpenho><valorGlobal>1174,50</valorGlobal><saldo>1174,50</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1411"><NumeroProcesso>87075512</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00164/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118899</Id><NumeroEmpenho>2020NE00381</NumeroEmpenho><valorGlobal>195,00</valorGlobal><saldo>195,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1412"><NumeroProcesso>87190206</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01070/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118900</Id><NumeroEmpenho>2020NE03598</NumeroEmpenho><valorGlobal>475,20</valorGlobal><saldo>475,20</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1413"><NumeroProcesso>88070590</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00440/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118901</Id><NumeroEmpenho>2020NE00741</NumeroEmpenho><valorGlobal>5100,00</valorGlobal><saldo>5100,00</saldo><nomeFornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2881877000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1414"><NumeroProcesso>2019-5BMNM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01074/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118902</Id><NumeroEmpenho>2020NE03524</NumeroEmpenho><valorGlobal>400,98</valorGlobal><saldo>400,98</saldo><nomeFornecedor>OBJECTTI SOLUCOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11735236000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1415"><NumeroProcesso>85816280</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00434/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118905</Id><NumeroEmpenho>2020NE00735</NumeroEmpenho><valorGlobal>314,20</valorGlobal><saldo>314,20</saldo><nomeFornecedor>VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24562614000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1416"><NumeroProcesso>85816280</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00433/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118906</Id><NumeroEmpenho>2020NE00733</NumeroEmpenho><valorGlobal>135,00</valorGlobal><saldo>135,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1417"><NumeroProcesso>88349934</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00054/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>118908</Id><NumeroEmpenho>2020NE00370</NumeroEmpenho><valorGlobal>337,00</valorGlobal><saldo>337,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1418"><NumeroProcesso>2019-0QWW7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118909</Id><NumeroEmpenho>2020NE00491</NumeroEmpenho><valorGlobal>609154,15</valorGlobal><saldo>609154,15</saldo><nomeFornecedor>Expressa Construções Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3730040000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1419"><NumeroProcesso>2019-0QWW7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118910</Id><NumeroEmpenho>2020NE00492</NumeroEmpenho><valorGlobal>225303,59</valorGlobal><saldo>225303,59</saldo><nomeFornecedor>Expressa Construções Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3730040000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1420"><NumeroProcesso>85116394</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00043/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118911</Id><NumeroEmpenho>2020NE00402</NumeroEmpenho><valorGlobal>505,00</valorGlobal><saldo>505,00</saldo><nomeFornecedor> CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS - BI CAMPEAO DAS CHAVES - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5391955000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1421"><NumeroProcesso>85816167</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00428/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118916</Id><NumeroEmpenho>2020NE00725</NumeroEmpenho><valorGlobal>1789,00</valorGlobal><saldo>1789,00</saldo><nomeFornecedor>MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25463374000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1422"><NumeroProcesso>81245688</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00036/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118917</Id><NumeroEmpenho>2020NE00839</NumeroEmpenho><valorGlobal>1020,00</valorGlobal><saldo>1020,00</saldo><nomeFornecedor>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26262472000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1423"><NumeroProcesso>88349934</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00048/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>118918</Id><NumeroEmpenho>2020NE00331</NumeroEmpenho><valorGlobal>489,92</valorGlobal><saldo>489,92</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1424"><NumeroProcesso>87586568</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00032/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118920</Id><NumeroEmpenho>2020NE00533</NumeroEmpenho><valorGlobal>42500,00</valorGlobal><saldo>42500,00</saldo><nomeFornecedor>VALID SOLUCOES E SERVICOS DE SEGURANCA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICACAO S.A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33113309000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1425"><NumeroProcesso>86880667</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00070/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118924</Id><NumeroEmpenho>2020NE00820</NumeroEmpenho><valorGlobal>5315,96</valorGlobal><saldo>5315,96</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15513036000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1426"><NumeroProcesso>86880667</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00070/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118925</Id><NumeroEmpenho>2020ne00822</NumeroEmpenho><valorGlobal>5315,96</valorGlobal><saldo>5315,96</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15513036000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1427"><NumeroProcesso>85816280</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00437/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118929</Id><NumeroEmpenho>2020NE00738</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9288811000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1428"><NumeroProcesso>85816280</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00436/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118930</Id><NumeroEmpenho>2020NE00737</NumeroEmpenho><valorGlobal>569,50</valorGlobal><saldo>569,50</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1429"><NumeroProcesso>87393026</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00074/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>118931</Id><NumeroEmpenho>2020NE00825</NumeroEmpenho><valorGlobal>8100,00</valorGlobal><saldo>8100,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15513036000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1430"><NumeroProcesso>85816280</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00435/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118935</Id><NumeroEmpenho>2020NE00745</NumeroEmpenho><valorGlobal>2416,65</valorGlobal><saldo>2416,65</saldo><nomeFornecedor> MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5416754000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1431"><NumeroProcesso>88349934</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00056/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>118937</Id><NumeroEmpenho>2020NE00380</NumeroEmpenho><valorGlobal>337,00</valorGlobal><saldo>337,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1432"><NumeroProcesso>86597787</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01124/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118940</Id><NumeroEmpenho>2020NE03744</NumeroEmpenho><valorGlobal>2156,00</valorGlobal><saldo>2156,00</saldo><nomeFornecedor>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>63067904000588</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1433"><NumeroProcesso>85289302</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01128/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118956</Id><NumeroEmpenho>2020NE03725</NumeroEmpenho><valorGlobal>1166,82</valorGlobal><saldo>1166,82</saldo><nomeFornecedor>S. T. DE OLIVEIRA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24972470000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1434"><NumeroProcesso>87605139</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01091/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118962</Id><NumeroEmpenho>2020NE03541</NumeroEmpenho><valorGlobal>176,92</valorGlobal><saldo>176,92</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1435"><NumeroProcesso>87605139</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01092/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118963</Id><NumeroEmpenho>2020NE03539</NumeroEmpenho><valorGlobal>290,00</valorGlobal><saldo>290,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1436"><NumeroProcesso>87605139</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01089/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118964</Id><NumeroEmpenho>2020NE03538</NumeroEmpenho><valorGlobal>5031,00</valorGlobal><saldo>5031,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1437"><NumeroProcesso>85737380</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01057/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118979</Id><NumeroEmpenho>2020NE03544</NumeroEmpenho><valorGlobal>1894,00</valorGlobal><saldo>1894,00</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1438"><NumeroProcesso>85737380</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01059/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118981</Id><NumeroEmpenho>2020NE03548</NumeroEmpenho><valorGlobal>5999,96</valorGlobal><saldo>5999,96</saldo><nomeFornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39808530000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1439"><NumeroProcesso>86992341</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00441/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118996</Id><NumeroEmpenho>2020NE00747</NumeroEmpenho><valorGlobal>2090,03</valorGlobal><saldo>2090,03</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1440"><NumeroProcesso>86992341</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00442/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118997</Id><NumeroEmpenho>2020NE00748</NumeroEmpenho><valorGlobal>2914,50</valorGlobal><saldo>2914,50</saldo><nomeFornecedor>S. T. DE OLIVEIRA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24972470000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1441"><NumeroProcesso>83815481</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00443/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>118998</Id><NumeroEmpenho>2020NE00750</NumeroEmpenho><valorGlobal>70,68</valorGlobal><saldo>70,68</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1442"><NumeroProcesso>2019-4QD9M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00015/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119000</Id><NumeroEmpenho>2020NE04120</NumeroEmpenho><valorGlobal>44866,08</valorGlobal><saldo>44866,08</saldo><nomeFornecedor>THAI CAFE EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31718372000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1443"><NumeroProcesso>88434699</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00082/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119001</Id><NumeroEmpenho>2020NE00764</NumeroEmpenho><valorGlobal>3763,20</valorGlobal><saldo>3763,20</saldo><nomeFornecedor>C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17884676000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1444"><NumeroProcesso>88434699</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00082/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119002</Id><NumeroEmpenho>2020NE00765</NumeroEmpenho><valorGlobal>76,80</valorGlobal><saldo>76,80</saldo><nomeFornecedor>C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17884676000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1445"><NumeroProcesso>88434699</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00083/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119003</Id><NumeroEmpenho>2020BE00762</NumeroEmpenho><valorGlobal>49683,45</valorGlobal><saldo>49683,45</saldo><nomeFornecedor>TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24207900000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1446"><NumeroProcesso>88434699</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00083/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119004</Id><NumeroEmpenho>2020NE00763</NumeroEmpenho><valorGlobal>1013,95</valorGlobal><saldo>1013,95</saldo><nomeFornecedor>TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24207900000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1447"><NumeroProcesso>2020-BJXFK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00003/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119006</Id><NumeroEmpenho>2020NE00166</NumeroEmpenho><valorGlobal>660,00</valorGlobal><saldo>660,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2312200352070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1448"><NumeroProcesso>86915800</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00445/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119016</Id><NumeroEmpenho>2020NE00752</NumeroEmpenho><valorGlobal>1419,60</valorGlobal><saldo>1419,60</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1449"><NumeroProcesso>83815481</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00444/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119017</Id><NumeroEmpenho>2020NE00751</NumeroEmpenho><valorGlobal>444,00</valorGlobal><saldo>444,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1450"><NumeroProcesso>2019-C4H03</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00005/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119018</Id><NumeroEmpenho>2020NE00203</NumeroEmpenho><valorGlobal>7425,18</valorGlobal><saldo>7425,18</saldo><nomeFornecedor>LVM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10397564000163</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2312200352070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1451"><NumeroProcesso>83457860</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119019</Id><NumeroEmpenho>2020NE00192</NumeroEmpenho><valorGlobal>158,40</valorGlobal><saldo>158,40</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2312200352070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1452"><NumeroProcesso>83457860</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDES/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>119022</Id><NumeroEmpenho>2020NE00191</NumeroEmpenho><valorGlobal>54,40</valorGlobal><saldo>54,40</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2312200352070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1453"><NumeroProcesso>87289865</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00130/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119024</Id><NumeroEmpenho>2020NE00308</NumeroEmpenho><valorGlobal>1113,00</valorGlobal><saldo>1113,00</saldo><nomeFornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7377489000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1454"><NumeroProcesso>2020-2NFPH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119025</Id><NumeroEmpenho>2020NE00447</NumeroEmpenho><valorGlobal>31275,00</valorGlobal><saldo>31275,00</saldo><nomeFornecedor>IMPERSOLOS AMBIENTAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29047130000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1455"><NumeroProcesso>87632586</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00178/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119047</Id><NumeroEmpenho>2020NE0000407</NumeroEmpenho><valorGlobal>6030,00</valorGlobal><saldo>6030,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1456"><NumeroProcesso>85645346</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00446/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119058</Id><NumeroEmpenho>2020NE00756</NumeroEmpenho><valorGlobal>2997,58</valorGlobal><saldo>2997,58</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1457"><NumeroProcesso>85645346</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00447/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119060</Id><NumeroEmpenho>2020NE00757</NumeroEmpenho><valorGlobal>246,30</valorGlobal><saldo>246,30</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1458"><NumeroProcesso>85509752</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01137/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119061</Id><NumeroEmpenho>2020NE03774</NumeroEmpenho><valorGlobal>4384,00</valorGlobal><saldo>4384,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1459"><NumeroProcesso>2020-86B57</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00012/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119062</Id><NumeroEmpenho>2020NE00231</NumeroEmpenho><valorGlobal>190,80</valorGlobal><saldo>190,80</saldo><nomeFornecedor>Tribuna Publicidade LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12042826000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1460"><NumeroProcesso>86044516</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01136/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119063</Id><NumeroEmpenho>2020NE03765</NumeroEmpenho><valorGlobal>20,55</valorGlobal><saldo>20,55</saldo><nomeFornecedor>N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22265663000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1461"><NumeroProcesso>86253948</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01075/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119078</Id><NumeroEmpenho>2020NE03609</NumeroEmpenho><valorGlobal>2494,32</valorGlobal><saldo>2494,32</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1462"><NumeroProcesso>86253948</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01078/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119079</Id><NumeroEmpenho>2020NE03608</NumeroEmpenho><valorGlobal>265,12</valorGlobal><saldo>265,12</saldo><nomeFornecedor>DUPATRI  HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4027894000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1463"><NumeroProcesso>2019-4QD9M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00025/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119083</Id><NumeroEmpenho>2020NE00121</NumeroEmpenho><valorGlobal>3798,00</valorGlobal><saldo>3798,00</saldo><nomeFornecedor>THAI CAFE EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31718372000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1464"><NumeroProcesso>88349934</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00058/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>119085</Id><NumeroEmpenho>2020NE00388</NumeroEmpenho><valorGlobal>489,92</valorGlobal><saldo>489,92</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1465"><NumeroProcesso>83457461</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00024/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119088</Id><NumeroEmpenho>2020NE00129</NumeroEmpenho><valorGlobal>1687,40</valorGlobal><saldo>1687,40</saldo><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1466"><NumeroProcesso>86199269</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00004/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119090</Id><NumeroEmpenho>2020NE00095</NumeroEmpenho><valorGlobal>406,08</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8104239000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412200192172 -   - GESTAO E MANUNTENCAO DA VICE GOVERNADORIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1467"><NumeroProcesso>84226358</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01142/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119091</Id><NumeroEmpenho>2020NE03769</NumeroEmpenho><valorGlobal>7824,50</valorGlobal><saldo>7824,50</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1468"><NumeroProcesso>84242930</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01066/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119092</Id><NumeroEmpenho>2020NE003596</NumeroEmpenho><valorGlobal>745,80</valorGlobal><saldo>745,80</saldo><nomeFornecedor>EXFARMA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5618222000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1469"><NumeroProcesso>84242930</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01067/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119093</Id><NumeroEmpenho>2020NE03595</NumeroEmpenho><valorGlobal>2265,12</valorGlobal><saldo>2265,12</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1470"><NumeroProcesso>86956167</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01093/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119098</Id><NumeroEmpenho>2020NE03640</NumeroEmpenho><valorGlobal>14900,00</valorGlobal><saldo>14900,00</saldo><nomeFornecedor>UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13444068000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1471"><NumeroProcesso>83856943</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119099</Id><NumeroEmpenho>2020NE00014</NumeroEmpenho><valorGlobal>11508,00</valorGlobal><saldo>11508,00</saldo><nomeFornecedor>C A L ALVES INFORMATICA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1472"><NumeroProcesso>83856943</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119100</Id><NumeroEmpenho>2020NE00020</NumeroEmpenho><valorGlobal>8220,00</valorGlobal><saldo>8220,00</saldo><nomeFornecedor>C A L ALVES INFORMATICA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1473"><NumeroProcesso>83856943</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119101</Id><NumeroEmpenho>2020NE00029</NumeroEmpenho><valorGlobal>13727,40</valorGlobal><saldo>13727,40</saldo><nomeFornecedor>C A L ALVES INFORMATICA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1474"><NumeroProcesso>83856943</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119103</Id><NumeroEmpenho>2020NE00031</NumeroEmpenho><valorGlobal>756,24</valorGlobal><saldo>756,24</saldo><nomeFornecedor>C A L ALVES INFORMATICA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1475"><NumeroProcesso>86044516</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01158/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119105</Id><NumeroEmpenho>2020NE03841</NumeroEmpenho><valorGlobal>1601,34</valorGlobal><saldo>1601,34</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1476"><NumeroProcesso>86044516</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01159/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119107</Id><NumeroEmpenho>2020NE03843</NumeroEmpenho><valorGlobal>3337,70</valorGlobal><saldo>3337,70</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1477"><NumeroProcesso>86393200</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01160/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119108</Id><NumeroEmpenho>2020NE03842</NumeroEmpenho><valorGlobal>251,58</valorGlobal><saldo>251,58</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1478"><NumeroProcesso>85200832</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01111/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119109</Id><NumeroEmpenho>2020NE03686</NumeroEmpenho><valorGlobal>47,01</valorGlobal><saldo>47,01</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1479"><NumeroProcesso>85200832</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01110/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119110</Id><NumeroEmpenho>2020NE03684</NumeroEmpenho><valorGlobal>43,20</valorGlobal><saldo>43,20</saldo><nomeFornecedor>EXFARMA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5618222000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1480"><NumeroProcesso>85200832</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01112/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119111</Id><NumeroEmpenho>2020NE03682</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,00</valorGlobal><saldo>90,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1481"><NumeroProcesso>84242930</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01068/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119112</Id><NumeroEmpenho>2020NE03594</NumeroEmpenho><valorGlobal>2799,30</valorGlobal><saldo>2799,30</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1482"><NumeroProcesso>85160474</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01162/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119113</Id><NumeroEmpenho>2020NE03855</NumeroEmpenho><valorGlobal>3535,24</valorGlobal><saldo>3535,24</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1483"><NumeroProcesso>85385298</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01036/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119118</Id><NumeroEmpenho>2020NE03519</NumeroEmpenho><valorGlobal>7310,80</valorGlobal><saldo>7310,80</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1484"><NumeroProcesso>80917097</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00043/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119120</Id><NumeroEmpenho>2020NE01097</NumeroEmpenho><valorGlobal>17034,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1485"><NumeroProcesso>85385298</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01037/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119121</Id><NumeroEmpenho>2020NE03523</NumeroEmpenho><valorGlobal>236,25</valorGlobal><saldo>236,25</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1486"><NumeroProcesso>2020-2ZFDH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00019/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119122</Id><NumeroEmpenho>2020NE00432</NumeroEmpenho><valorGlobal>6146,37</valorGlobal><saldo>6146,37</saldo><nomeFornecedor>PLANTEC INSUMOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11609935000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1487"><NumeroProcesso>85385298</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01038/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119123</Id><NumeroEmpenho>2020NE003522</NumeroEmpenho><valorGlobal>2406,88</valorGlobal><saldo>2406,88</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1488"><NumeroProcesso>85385298</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01039/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119125</Id><NumeroEmpenho>2020NE03521</NumeroEmpenho><valorGlobal>566,29</valorGlobal><saldo>566,29</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1489"><NumeroProcesso>87108674</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00177/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119126</Id><NumeroEmpenho>2020NE00408</NumeroEmpenho><valorGlobal>599,50</valorGlobal><saldo>599,50</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1490"><NumeroProcesso>86421875</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00004/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119129</Id><NumeroEmpenho>2020NE00156</NumeroEmpenho><valorGlobal>486,00</valorGlobal><saldo>486,00</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1491"><NumeroProcesso>85004286</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00005/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119130</Id><NumeroEmpenho>2020NE00157</NumeroEmpenho><valorGlobal>900,00</valorGlobal><saldo>900,00</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1492"><NumeroProcesso>81245971</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119131</Id><NumeroEmpenho>2020NE00158</NumeroEmpenho><valorGlobal>859,05</valorGlobal><saldo>859,05</saldo><nomeFornecedor>MRM LICITACOES LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20329627000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1493"><NumeroProcesso>87340569</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00080/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119132</Id><NumeroEmpenho>2020NE00780</NumeroEmpenho><valorGlobal>10936,29</valorGlobal><saldo>10936,29</saldo><nomeFornecedor>LAURET AGROPECUARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31293418000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1494"><NumeroProcesso>85765708</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00002/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119133</Id><NumeroEmpenho>2020NE00051</NumeroEmpenho><valorGlobal>24988,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LUIS PAULO TORCINELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8386848000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412200192172 -   - GESTAO E MANUNTENCAO DA VICE GOVERNADORIA</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1495"><NumeroProcesso>87340569</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00081/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119134</Id><NumeroEmpenho>2020NE00775</NumeroEmpenho><valorGlobal>8854,25</valorGlobal><saldo>8854,25</saldo><nomeFornecedor>ALTAIR FABRO &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2730048000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1496"><NumeroProcesso>86428578</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00008/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119135</Id><NumeroEmpenho>2020NE00164</NumeroEmpenho><valorGlobal>684,09</valorGlobal><saldo>684,09</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1497"><NumeroProcesso>2020-K9HG7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00019/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119136</Id><NumeroEmpenho>2020NE04111 A 04114 - 04116 A 04119</NumeroEmpenho><valorGlobal>64600,62</valorGlobal><saldo>64600,62</saldo><nomeFornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31351099000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1498"><NumeroProcesso>2020-2ZFDH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00019/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119138</Id><NumeroEmpenho>2020NE00448</NumeroEmpenho><valorGlobal>50000,00</valorGlobal><saldo>50000,00</saldo><nomeFornecedor>PLANTEC INSUMOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11609935000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1499"><NumeroProcesso>2020-2ZFDH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00040/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119139</Id><NumeroEmpenho>2020NE00433</NumeroEmpenho><valorGlobal>800,00</valorGlobal><saldo>800,00</saldo><nomeFornecedor>AGRO 51 EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28148189000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1500"><NumeroProcesso>85385298</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01040/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119140</Id><NumeroEmpenho>2020NE03520</NumeroEmpenho><valorGlobal>135,00</valorGlobal><saldo>135,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1501"><NumeroProcesso>87633329</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00084/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119143</Id><NumeroEmpenho>2020ne00767</NumeroEmpenho><valorGlobal>252,12</valorGlobal><saldo>252,12</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15513036000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1502"><NumeroProcesso>87633329</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00084/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119144</Id><NumeroEmpenho>2020NE00766</NumeroEmpenho><valorGlobal>7147,88</valorGlobal><saldo>7147,88</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15513036000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1503"><NumeroProcesso>87340569</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00080/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119146</Id><NumeroEmpenho>2020NE00782</NumeroEmpenho><valorGlobal>393,71</valorGlobal><saldo>393,71</saldo><nomeFornecedor>LAURET AGROPECUARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31293418000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1504"><NumeroProcesso>84373210</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00007/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119147</Id><NumeroEmpenho>2020NE00159</NumeroEmpenho><valorGlobal>829,16</valorGlobal><saldo>829,16</saldo><nomeFornecedor>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33071103000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1505"><NumeroProcesso>87873893</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00184/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119148</Id><NumeroEmpenho>2020NE00418</NumeroEmpenho><valorGlobal>16510,22</valorGlobal><saldo>16510,22</saldo><nomeFornecedor>PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24476708000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1506"><NumeroProcesso>87340569</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00081/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119150</Id><NumeroEmpenho>2020NE00776</NumeroEmpenho><valorGlobal>318,75</valorGlobal><saldo>318,75</saldo><nomeFornecedor>ALTAIR FABRO &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2730048000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1507"><NumeroProcesso>2020-QXCD9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00095/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119151</Id><NumeroEmpenho>2020NE03563</NumeroEmpenho><valorGlobal>280000,00</valorGlobal><saldo>280000,00</saldo><nomeFornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RENDIMENTOS MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.2175 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333913990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="1508"><NumeroProcesso>88349934</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00052/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>119152</Id><NumeroEmpenho>2020NE00352</NumeroEmpenho><valorGlobal>579,92</valorGlobal><saldo>579,92</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1509"><NumeroProcesso>87393026</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00093/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119154</Id><NumeroEmpenho>2020NE00846</NumeroEmpenho><valorGlobal>8100,00</valorGlobal><saldo>8100,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15513036000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1510"><NumeroProcesso>84242930</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01065/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119155</Id><NumeroEmpenho>2020NE03597</NumeroEmpenho><valorGlobal>403,92</valorGlobal><saldo>403,92</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1511"><NumeroProcesso>80374280</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119156</Id><NumeroEmpenho>2020NE00165</NumeroEmpenho><valorGlobal>138400,00</valorGlobal><saldo>138400,00</saldo><nomeFornecedor>MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3093776000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1512"><NumeroProcesso>87340569</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00079/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119157</Id><NumeroEmpenho>2020NE00771</NumeroEmpenho><valorGlobal>81365,83</valorGlobal><saldo>81365,83</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1513"><NumeroProcesso>87340569</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00079/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119158</Id><NumeroEmpenho>2020NE00772</NumeroEmpenho><valorGlobal>2929,17</valorGlobal><saldo>2929,17</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1514"><NumeroProcesso>87119269</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00091/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119159</Id><NumeroEmpenho>2020NE03755</NumeroEmpenho><valorGlobal>151300,00</valorGlobal><saldo>151300,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54178983000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1515"><NumeroProcesso>86326511</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00097/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119160</Id><NumeroEmpenho>2020NE00856</NumeroEmpenho><valorGlobal>29699,95</valorGlobal><saldo>29699,95</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1516"><NumeroProcesso>85004286</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00009/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119176</Id><NumeroEmpenho>2020NE03827</NumeroEmpenho><valorGlobal>74537,70</valorGlobal><saldo>74537,70</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1517"><NumeroProcesso>85570630</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00011/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119177</Id><NumeroEmpenho>2020NE04017, 2020NE04016, 2020NE04015, 2020NE0401</NumeroEmpenho><valorGlobal>106190,80</valorGlobal><saldo>106190,80</saldo><nomeFornecedor>CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8717511000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1518"><NumeroProcesso>84765160</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119178</Id><NumeroEmpenho>2020NE04057 A 2020NE04064</NumeroEmpenho><valorGlobal>91160,16</valorGlobal><saldo>91160,16</saldo><nomeFornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32952698000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1519"><NumeroProcesso>86036157</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00021/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119179</Id><NumeroEmpenho>2020NE04154, 2020NE04153,</NumeroEmpenho><valorGlobal>20302,80</valorGlobal><saldo>20302,80</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1520"><NumeroProcesso>83856579</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119180</Id><NumeroEmpenho>2020NE00037</NumeroEmpenho><valorGlobal>5152,00</valorGlobal><saldo>5152,00</saldo><nomeFornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4477018000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1521"><NumeroProcesso>86650416</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119181</Id><NumeroEmpenho>2020NE00166</NumeroEmpenho><valorGlobal>4620,00</valorGlobal><saldo>4620,00</saldo><nomeFornecedor>RONEY SANTOS RIBEIRO ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29918214000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1522"><NumeroProcesso>83856579</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119182</Id><NumeroEmpenho>2020NE00026</NumeroEmpenho><valorGlobal>56000,00</valorGlobal><saldo>56000,00</saldo><nomeFornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4477018000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1523"><NumeroProcesso>83856579</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119183</Id><NumeroEmpenho>2020NE00024</NumeroEmpenho><valorGlobal>93520,00</valorGlobal><saldo>93520,00</saldo><nomeFornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4477018000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1524"><NumeroProcesso>86031805</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01072/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119184</Id><NumeroEmpenho>2020NE03529</NumeroEmpenho><valorGlobal>4240,11</valorGlobal><saldo>4240,11</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1525"><NumeroProcesso>83856579</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00006/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119185</Id><NumeroEmpenho>2020NE00019</NumeroEmpenho><valorGlobal>78400,00</valorGlobal><saldo>78400,00</saldo><nomeFornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4477018000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1526"><NumeroProcesso>86503537</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00012/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119186</Id><NumeroEmpenho>2020NE00171</NumeroEmpenho><valorGlobal>7470,65</valorGlobal><saldo>7470,65</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15750534000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1527"><NumeroProcesso>85442259</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00453/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119187</Id><NumeroEmpenho>2020NE00763</NumeroEmpenho><valorGlobal>592,00</valorGlobal><saldo>592,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1528"><NumeroProcesso>84545194</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119188</Id><NumeroEmpenho>2020NE00017</NumeroEmpenho><valorGlobal>15298,50</valorGlobal><saldo>15298,50</saldo><nomeFornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8104239000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1529"><NumeroProcesso>84545194</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119189</Id><NumeroEmpenho>2020NE00014</NumeroEmpenho><valorGlobal>41815,90</valorGlobal><saldo>41815,90</saldo><nomeFornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8104239000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1530"><NumeroProcesso>86909606</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00016/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119191</Id><NumeroEmpenho>2020NE00192</NumeroEmpenho><valorGlobal>5792,90</valorGlobal><saldo>5792,90</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1531"><NumeroProcesso>86578995</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00017/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119192</Id><NumeroEmpenho>2020NE00191</NumeroEmpenho><valorGlobal>480,00</valorGlobal><saldo>480,00</saldo><nomeFornecedor>RM PERSONAL CHEF LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20694325000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1532"><NumeroProcesso>83318224</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01157/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119193</Id><NumeroEmpenho>2020NE03839</NumeroEmpenho><valorGlobal>508,50</valorGlobal><saldo>508,50</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1533"><NumeroProcesso>86251430</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00018/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119195</Id><NumeroEmpenho>2020NE00194</NumeroEmpenho><valorGlobal>405,00</valorGlobal><saldo>405,00</saldo><nomeFornecedor>J. F. DE DEUS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13078394000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1534"><NumeroProcesso>86031805</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01085/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119196</Id><NumeroEmpenho>2020NE03527</NumeroEmpenho><valorGlobal>81,82</valorGlobal><saldo>81,82</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1535"><NumeroProcesso>2020-WHGZ1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00032/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119197</Id><NumeroEmpenho>2020NE00324</NumeroEmpenho><valorGlobal>17500,00</valorGlobal><saldo>17500,00</saldo><nomeFornecedor>K 7 QUIMICA DO BRASIL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23267516000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1536"><NumeroProcesso>86031805</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01073/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119198</Id><NumeroEmpenho>2020NE03528</NumeroEmpenho><valorGlobal>305,57</valorGlobal><saldo>305,57</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1537"><NumeroProcesso>82077592</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00011/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119199</Id><NumeroEmpenho>2020NE00169</NumeroEmpenho><valorGlobal>795,00</valorGlobal><saldo>795,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL PECANHA E MARQUES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2386081000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1538"><NumeroProcesso>86454889</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00013/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119200</Id><NumeroEmpenho>2020NE00174</NumeroEmpenho><valorGlobal>952,00</valorGlobal><saldo>952,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1539"><NumeroProcesso>85442259</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00452/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119201</Id><NumeroEmpenho>2020NE00762</NumeroEmpenho><valorGlobal>1844,00</valorGlobal><saldo>1844,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1540"><NumeroProcesso>84545194</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119202</Id><NumeroEmpenho>2020NE00023</NumeroEmpenho><valorGlobal>30902,97</valorGlobal><saldo>30902,97</saldo><nomeFornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8104239000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1541"><NumeroProcesso>84545194</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119203</Id><NumeroEmpenho>2020NE00025</NumeroEmpenho><valorGlobal>1427,86</valorGlobal><saldo>1427,86</saldo><nomeFornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8104239000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1542"><NumeroProcesso>85442259</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00468/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119204</Id><NumeroEmpenho>2020NE00764</NumeroEmpenho><valorGlobal>2604,80</valorGlobal><saldo>2604,80</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1543"><NumeroProcesso>85674257</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00014/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119205</Id><NumeroEmpenho>2020NE00173</NumeroEmpenho><valorGlobal>1339,20</valorGlobal><saldo>1339,20</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1544"><NumeroProcesso>86454889</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00015/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119206</Id><NumeroEmpenho>2020NE00179</NumeroEmpenho><valorGlobal>671,66</valorGlobal><saldo>671,66</saldo><nomeFornecedor>CATARINA MARCOLONGO PEREIRA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3002493000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1545"><NumeroProcesso>86571559</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01140/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119207</Id><NumeroEmpenho>2020NE003785</NumeroEmpenho><valorGlobal>2846,55</valorGlobal><saldo>2846,55</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1546"><NumeroProcesso>86571559</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01141/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119208</Id><NumeroEmpenho>2020NE03784</NumeroEmpenho><valorGlobal>6480,00</valorGlobal><saldo>6480,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1547"><NumeroProcesso>88349934</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00060/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>119210</Id><NumeroEmpenho>2020ne00412</NumeroEmpenho><valorGlobal>579,92</valorGlobal><saldo>579,92</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1548"><NumeroProcesso>84961244</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00019/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119216</Id><NumeroEmpenho>2020NE00210</NumeroEmpenho><valorGlobal>1629,00</valorGlobal><saldo>1629,00</saldo><nomeFornecedor>ATHUS SINALIZACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7312385000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1549"><NumeroProcesso>84384530</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01184/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119220</Id><NumeroEmpenho>2020NE04018</NumeroEmpenho><valorGlobal>5601,73</valorGlobal><saldo>5601,73</saldo><nomeFornecedor>MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1436527000479</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1550"><NumeroProcesso>84384530</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01185/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119221</Id><NumeroEmpenho>2020NE04019</NumeroEmpenho><valorGlobal>6554,66</valorGlobal><saldo>6554,66</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1551"><NumeroProcesso>2020-FT109 </NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEMOBI/00004/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119261</Id><NumeroEmpenho>2020NE00238</NumeroEmpenho><valorGlobal>18000000,00</valorGlobal><saldo>15255734,10</saldo><nomeFornecedor>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34274233000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>26.244.0859.0128 -   - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1552"><NumeroProcesso>83457860</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00020/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119263</Id><NumeroEmpenho>2020NE00226</NumeroEmpenho><valorGlobal>344,90</valorGlobal><saldo>344,90</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1553"><NumeroProcesso>2019-4QD9M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00021/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119264</Id><NumeroEmpenho>2020NE00240</NumeroEmpenho><valorGlobal>803,53</valorGlobal><saldo>803,53</saldo><nomeFornecedor>THAI CAFE EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31718372000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1554"><NumeroProcesso>84894326</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00022/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119265</Id><NumeroEmpenho>2020NE00247</NumeroEmpenho><valorGlobal>903,90</valorGlobal><saldo>903,90</saldo><nomeFornecedor>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33071103000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1555"><NumeroProcesso>85870072</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00024/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119267</Id><NumeroEmpenho>2020NE00249</NumeroEmpenho><valorGlobal>2898,42</valorGlobal><saldo>2898,42</saldo><nomeFornecedor>COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10461277000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1556"><NumeroProcesso>80917097</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119268</Id><NumeroEmpenho>2020NE00256</NumeroEmpenho><valorGlobal>315,00</valorGlobal><saldo>315,00</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1557"><NumeroProcesso>84790938</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00027/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119270</Id><NumeroEmpenho>2020NE00262</NumeroEmpenho><valorGlobal>5700,00</valorGlobal><saldo>5700,00</saldo><nomeFornecedor>HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13195264000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1558"><NumeroProcesso>87032694</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119271</Id><NumeroEmpenho>2020NE00296</NumeroEmpenho><valorGlobal>4392,00</valorGlobal><saldo>4392,00</saldo><nomeFornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32952698000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1559"><NumeroProcesso>86503324</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00029/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119273</Id><NumeroEmpenho>2020NE00273</NumeroEmpenho><valorGlobal>5164,80</valorGlobal><saldo>5164,80</saldo><nomeFornecedor>MARTA LÚCIA NOGUEIRA- 523.137.276-53 - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450395000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1560"><NumeroProcesso>87516799</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00030/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119274</Id><NumeroEmpenho>2020NE00274</NumeroEmpenho><valorGlobal>800,00</valorGlobal><saldo>800,00</saldo><nomeFornecedor>PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17884921000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1561"><NumeroProcesso>87516799</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00030/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119275</Id><NumeroEmpenho>2020NE00275</NumeroEmpenho><valorGlobal>200,00</valorGlobal><saldo>200,00</saldo><nomeFornecedor>PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17884921000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1562"><NumeroProcesso>80917097</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00023/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119278</Id><NumeroEmpenho>2020NE00248</NumeroEmpenho><valorGlobal>246,00</valorGlobal><saldo>246,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1563"><NumeroProcesso>84545194</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119282</Id><NumeroEmpenho>2020NE00250</NumeroEmpenho><valorGlobal>2039,80</valorGlobal><saldo>2039,80</saldo><nomeFornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8104239000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>08.244.0191.2204 - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903205 - MERCADORIAS PARA DOACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1564"><NumeroProcesso>84545194</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119283</Id><NumeroEmpenho>2020NE251</NumeroEmpenho><valorGlobal>20398,00</valorGlobal><saldo>20398,00</saldo><nomeFornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8104239000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>08.244.0191.2204 - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903205 - MERCADORIAS PARA DOACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1565"><NumeroProcesso>87516799</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00030/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119296</Id><NumeroEmpenho>2020NE00276</NumeroEmpenho><valorGlobal>394,00</valorGlobal><saldo>394,00</saldo><nomeFornecedor>PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17884921000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1566"><NumeroProcesso>87752638</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00031/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119297</Id><NumeroEmpenho>2020NE00306</NumeroEmpenho><valorGlobal>16300,00</valorGlobal><saldo>16300,00</saldo><nomeFornecedor>NEW SERVICE VIDROS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33679461000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1567"><NumeroProcesso>84545194</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119298</Id><NumeroEmpenho>2020NE00246</NumeroEmpenho><valorGlobal>8159,20</valorGlobal><saldo>8159,20</saldo><nomeFornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8104239000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>08.244.0191.2204 - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903205 - MERCADORIAS PARA DOACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1568"><NumeroProcesso>84545194</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119299</Id><NumeroEmpenho>2020NE00248</NumeroEmpenho><valorGlobal>1733,83</valorGlobal><saldo>1733,83</saldo><nomeFornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8104239000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>08.244.0191.2204 - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903205 - MERCADORIAS PARA DOACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1569"><NumeroProcesso>84545194</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SETADES/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119300</Id><NumeroEmpenho>2020NE00249</NumeroEmpenho><valorGlobal>26517,40</valorGlobal><saldo>26517,40</saldo><nomeFornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8104239000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>08.244.0191.2204 - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903205 - MERCADORIAS PARA DOACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1570"><NumeroProcesso>84741996</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00021/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119303</Id><NumeroEmpenho>2020NE00918</NumeroEmpenho><valorGlobal>6444,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1571"><NumeroProcesso>84741996</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00026/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119316</Id><NumeroEmpenho>2020NE00973</NumeroEmpenho><valorGlobal>384,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26185189000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1572"><NumeroProcesso>86543229</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00466/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119317</Id><NumeroEmpenho>2020ne00777</NumeroEmpenho><valorGlobal>4640,00</valorGlobal><saldo>4640,00</saldo><nomeFornecedor>SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11896538000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1573"><NumeroProcesso>83866094</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00455/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119318</Id><NumeroEmpenho>2020NE00765</NumeroEmpenho><valorGlobal>12300,00</valorGlobal><saldo>12300,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1574"><NumeroProcesso>85064939</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00458/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119319</Id><NumeroEmpenho>2020NE00768</NumeroEmpenho><valorGlobal>4590,00</valorGlobal><saldo>4590,00</saldo><nomeFornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49351786001071</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1575"><NumeroProcesso>2020-H62VZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECONT/00102/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>119325</Id><NumeroEmpenho>2020NE00102</NumeroEmpenho><valorGlobal>298,00</valorGlobal><saldo>298,00</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1576"><NumeroProcesso>87800977</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01156/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119329</Id><NumeroEmpenho>2020NE03845</NumeroEmpenho><valorGlobal>10363,50</valorGlobal><saldo>10363,50</saldo><nomeFornecedor>PEDRO P.T. - MP COMÉRCIO DE VESTUARIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30950184000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1577"><NumeroProcesso>83457860</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01172/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119340</Id><NumeroEmpenho>2020NE03857</NumeroEmpenho><valorGlobal>2625,60</valorGlobal><saldo>2625,60</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1578"><NumeroProcesso>87042460</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01179/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119341</Id><NumeroEmpenho>2020NE03951</NumeroEmpenho><valorGlobal>2664,00</valorGlobal><saldo>2664,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1579"><NumeroProcesso>85781118</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01099/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119357</Id><NumeroEmpenho>2020NE03587</NumeroEmpenho><valorGlobal>5664,00</valorGlobal><saldo>5664,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1580"><NumeroProcesso>85510327</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00071/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119358</Id><NumeroEmpenho>2020NE00821</NumeroEmpenho><valorGlobal>63000,00</valorGlobal><saldo>63000,00</saldo><nomeFornecedor>LAURET AGROPECUARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31293418000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1581"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00099/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119360</Id><NumeroEmpenho>2020ne00889</NumeroEmpenho><valorGlobal>6805,61</valorGlobal><saldo>6805,61</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1582"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00100/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119361</Id><NumeroEmpenho>2020NE00943</NumeroEmpenho><valorGlobal>6805,61</valorGlobal><saldo>6805,61</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1583"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00100/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119362</Id><NumeroEmpenho>2020NE00944</NumeroEmpenho><valorGlobal>138,89</valorGlobal><saldo>138,89</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1584"><NumeroProcesso>86985310</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01166/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119363</Id><NumeroEmpenho>2020NE03767</NumeroEmpenho><valorGlobal>394,05</valorGlobal><saldo>394,05</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1585"><NumeroProcesso>86985310</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01165/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119364</Id><NumeroEmpenho>2020NE03768</NumeroEmpenho><valorGlobal>2547,21</valorGlobal><saldo>2547,21</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1586"><NumeroProcesso>84766352</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01164/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119365</Id><NumeroEmpenho>2020NE03756</NumeroEmpenho><valorGlobal>2241,00</valorGlobal><saldo>2241,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1587"><NumeroProcesso>84295821</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01149/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119386</Id><NumeroEmpenho>2020NE03606</NumeroEmpenho><valorGlobal>3532,20</valorGlobal><saldo>3532,20</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1588"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00099/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119389</Id><NumeroEmpenho>2020ne00890</NumeroEmpenho><valorGlobal>138,89</valorGlobal><saldo>138,89</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1589"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00099/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119390</Id><NumeroEmpenho>2020ne00891</NumeroEmpenho><valorGlobal>6805,61</valorGlobal><saldo>6805,61</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1590"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00099/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119391</Id><NumeroEmpenho>2020ne00892</NumeroEmpenho><valorGlobal>138,89</valorGlobal><saldo>138,89</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1591"><NumeroProcesso>84295821</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01148/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119392</Id><NumeroEmpenho>2020NE0365</NumeroEmpenho><valorGlobal>985,14</valorGlobal><saldo>985,14</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1592"><NumeroProcesso>84295821</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01147/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119393</Id><NumeroEmpenho>2020NE03604</NumeroEmpenho><valorGlobal>225,00</valorGlobal><saldo>225,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1593"><NumeroProcesso>84295821</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01146/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119394</Id><NumeroEmpenho>2020NE03603</NumeroEmpenho><valorGlobal>591,00</valorGlobal><saldo>591,00</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1594"><NumeroProcesso>84295821</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01145/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119396</Id><NumeroEmpenho>2020NE03602</NumeroEmpenho><valorGlobal>1169,70</valorGlobal><saldo>1169,70</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1595"><NumeroProcesso>83581588</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01177/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119397</Id><NumeroEmpenho>2020NE03773</NumeroEmpenho><valorGlobal>95,85</valorGlobal><saldo>95,85</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1596"><NumeroProcesso>86985310</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01167/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119398</Id><NumeroEmpenho>2020NE03766</NumeroEmpenho><valorGlobal>464,10</valorGlobal><saldo>464,10</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1597"><NumeroProcesso>2020-D9V3X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PGE/00012/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>119399</Id><NumeroEmpenho>NE00182/2020</NumeroEmpenho><valorGlobal>934,80</valorGlobal><saldo>934,80</saldo><nomeFornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12042826000283</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1598"><NumeroProcesso>86961330</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00027/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119416</Id><NumeroEmpenho>2020NE00983</NumeroEmpenho><valorGlobal>177,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda -  ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36415495000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1599"><NumeroProcesso>84741996</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119417</Id><NumeroEmpenho>2020NE00974</NumeroEmpenho><valorGlobal>134,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450477000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1600"><NumeroProcesso>86485555</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00029/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119418</Id><NumeroEmpenho>2020NE00966</NumeroEmpenho><valorGlobal>1925,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1601"><NumeroProcesso>2020-ZSQ3L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00005/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119423</Id><NumeroEmpenho>NE00044/2020</NumeroEmpenho><valorGlobal>1684,03</valorGlobal><saldo>1684,03</saldo><nomeFornecedor>JULIANA FERRARI DE OLIVEIRA PAGANI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3465815750</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0312207402160 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1602"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00089/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119425</Id><NumeroEmpenho>2020NE00895</NumeroEmpenho><valorGlobal>73120,00</valorGlobal><saldo>73120,00</saldo><nomeFornecedor>RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1603"><NumeroProcesso>85572551</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01132/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119426</Id><NumeroEmpenho>2020NE03676</NumeroEmpenho><valorGlobal>7323,07</valorGlobal><saldo>7323,07</saldo><nomeFornecedor>HAROLDO CAMPO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30572915000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1604"><NumeroProcesso>85572551</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01134/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119430</Id><NumeroEmpenho>2020NE03874</NumeroEmpenho><valorGlobal>3024,00</valorGlobal><saldo>3024,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1605"><NumeroProcesso>85572551</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01135/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119431</Id><NumeroEmpenho>2020NE03672</NumeroEmpenho><valorGlobal>9073,98</valorGlobal><saldo>9073,98</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1606"><NumeroProcesso>86586998</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01235/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119457</Id><NumeroEmpenho>2020NE004084</NumeroEmpenho><valorGlobal>242,80</valorGlobal><saldo>242,80</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1607"><NumeroProcesso>86909606</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00033/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119459</Id><NumeroEmpenho>2020NE01012</NumeroEmpenho><valorGlobal>24304,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1608"><NumeroProcesso>86967380</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01237/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119463</Id><NumeroEmpenho>2020NE03844</NumeroEmpenho><valorGlobal>5347,47</valorGlobal><saldo>5347,47</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1609"><NumeroProcesso>85572551</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01133/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119466</Id><NumeroEmpenho>2020NE03675</NumeroEmpenho><valorGlobal>7967,40</valorGlobal><saldo>7967,40</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1610"><NumeroProcesso>84869119</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01201/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119467</Id><NumeroEmpenho>2020NE04039</NumeroEmpenho><valorGlobal>7234,10</valorGlobal><saldo>7234,10</saldo><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1611"><NumeroProcesso>84987898</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00199/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119468</Id><NumeroEmpenho>2020NE00442</NumeroEmpenho><valorGlobal>412,80</valorGlobal><saldo>412,80</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1612"><NumeroProcesso>84685670</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00028/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119477</Id><NumeroEmpenho>2020NE04278,04279,04280,04281,04282,04283,04284045</NumeroEmpenho><valorGlobal>159508,80</valorGlobal><saldo>159508,80</saldo><nomeFornecedor>CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8717511000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1613"><NumeroProcesso>86414275</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00034/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119478</Id><NumeroEmpenho>2020NE00462</NumeroEmpenho><valorGlobal>1505,79</valorGlobal><saldo>1505,79</saldo><nomeFornecedor>Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda -  ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36415495000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1614"><NumeroProcesso>85870773</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00472/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119479</Id><NumeroEmpenho>2020NE00773</NumeroEmpenho><valorGlobal>860,55</valorGlobal><saldo>860,55</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1615"><NumeroProcesso>84485582</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00493/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119496</Id><NumeroEmpenho>2020NE00793</NumeroEmpenho><valorGlobal>1000,80</valorGlobal><saldo>1000,80</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1616"><NumeroProcesso>86414275</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00033/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119497</Id><NumeroEmpenho>2020NE00460</NumeroEmpenho><valorGlobal>1197,00</valorGlobal><saldo>1197,00</saldo><nomeFornecedor>A P MOREIRA INFORMÁTICA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30207017000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1617"><NumeroProcesso>86393200</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01203/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119498</Id><NumeroEmpenho>2020NE04038</NumeroEmpenho><valorGlobal>1191,00</valorGlobal><saldo>1191,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1618"><NumeroProcesso>86414275</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00035/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119499</Id><NumeroEmpenho>2020NE00461</NumeroEmpenho><valorGlobal>628,30</valorGlobal><saldo>628,30</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1619"><NumeroProcesso>85870773</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00471/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119500</Id><NumeroEmpenho>2020NE00772</NumeroEmpenho><valorGlobal>17140,00</valorGlobal><saldo>17140,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1620"><NumeroProcesso>86393200</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01204/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119501</Id><NumeroEmpenho>2020NE04037</NumeroEmpenho><valorGlobal>1760,00</valorGlobal><saldo>1760,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1621"><NumeroProcesso>84108649</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01242/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119516</Id><NumeroEmpenho>2020NE03854</NumeroEmpenho><valorGlobal>129,80</valorGlobal><saldo>129,80</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1622"><NumeroProcesso>83457860</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01265/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119518</Id><NumeroEmpenho>2020NE04212</NumeroEmpenho><valorGlobal>699,46</valorGlobal><saldo>699,46</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1623"><NumeroProcesso>88179893</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00087/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119519</Id><NumeroEmpenho>2020NE03416</NumeroEmpenho><valorGlobal>11016,80</valorGlobal><saldo>11016,80</saldo><nomeFornecedor>MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12086330000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1624"><NumeroProcesso>83318224</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00484/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119520</Id><NumeroEmpenho>2020NE00798</NumeroEmpenho><valorGlobal>2340,00</valorGlobal><saldo>2340,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1625"><NumeroProcesso>86482050</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00465/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119521</Id><NumeroEmpenho>2020NE00774</NumeroEmpenho><valorGlobal>2427,00</valorGlobal><saldo>2427,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPVIDA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12057503000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1626"><NumeroProcesso>82384894</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00483/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119523</Id><NumeroEmpenho>2020NE00807</NumeroEmpenho><valorGlobal>2205,00</valorGlobal><saldo>2205,00</saldo><nomeFornecedor>SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6879813000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1627"><NumeroProcesso>85933333</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00460/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119524</Id><NumeroEmpenho>2020NE00770</NumeroEmpenho><valorGlobal>4750,00</valorGlobal><saldo>4750,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1628"><NumeroProcesso>85933333</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00461/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119526</Id><NumeroEmpenho>2020NE00771</NumeroEmpenho><valorGlobal>2888,00</valorGlobal><saldo>2888,00</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1629"><NumeroProcesso>88037363</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01206/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119529</Id><NumeroEmpenho>2020NE04024</NumeroEmpenho><valorGlobal>3940,00</valorGlobal><saldo>3940,00</saldo><nomeFornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49351786001071</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1630"><NumeroProcesso>85780812</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01153/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119534</Id><NumeroEmpenho>2020NE003782</NumeroEmpenho><valorGlobal>1730,00</valorGlobal><saldo>1730,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1631"><NumeroProcesso>85780812</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01151/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119535</Id><NumeroEmpenho>2020NE03783</NumeroEmpenho><valorGlobal>288,00</valorGlobal><saldo>288,00</saldo><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1632"><NumeroProcesso>2020-L2XL3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00029/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119536</Id><NumeroEmpenho>2020NE04195</NumeroEmpenho><valorGlobal>31040,00</valorGlobal><saldo>31040,00</saldo><nomeFornecedor>VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39823091000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1633"><NumeroProcesso>83318224</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00485/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119537</Id><NumeroEmpenho>2020NE00818</NumeroEmpenho><valorGlobal>3040,50</valorGlobal><saldo>3040,50</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1634"><NumeroProcesso>2020-5DD2Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00036/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119538</Id><NumeroEmpenho>2020NE00470</NumeroEmpenho><valorGlobal>1413,00</valorGlobal><saldo>1413,00</saldo><nomeFornecedor>PIANNA &amp; BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18273113000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1635"><NumeroProcesso>84704039</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01154/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119539</Id><NumeroEmpenho>2020NE03853</NumeroEmpenho><valorGlobal>1399,96</valorGlobal><saldo>1399,96</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1636"><NumeroProcesso>2020-DH158</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00037/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>119540</Id><NumeroEmpenho>2020NE00467</NumeroEmpenho><valorGlobal>30500,00</valorGlobal><saldo>30500,00</saldo><nomeFornecedor>PLANTER FLOR ESTUFAS AGRICOLAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35674181000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1637"><NumeroProcesso>88362612</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00161/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119541</Id><NumeroEmpenho>2020NE00375</NumeroEmpenho><valorGlobal>1700,00</valorGlobal><saldo>1700,00</saldo><nomeFornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10919350000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1638"><NumeroProcesso>86554018</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01234/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119542</Id><NumeroEmpenho>2020NE04086</NumeroEmpenho><valorGlobal>900,00</valorGlobal><saldo>900,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1639"><NumeroProcesso>85780812</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01150/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119544</Id><NumeroEmpenho>2020NE03787</NumeroEmpenho><valorGlobal>10197,00</valorGlobal><saldo>10197,00</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DESCARTAVEIS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1640"><NumeroProcesso>84668466</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01186/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119545</Id><NumeroEmpenho>2020NE04028</NumeroEmpenho><valorGlobal>391,71</valorGlobal><saldo>391,71</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1641"><NumeroProcesso>86877151</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00475/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119546</Id><NumeroEmpenho>2020NE00781</NumeroEmpenho><valorGlobal>3243,00</valorGlobal><saldo>3243,00</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1642"><NumeroProcesso>85780812</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01152/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119556</Id><NumeroEmpenho>2020NE03788</NumeroEmpenho><valorGlobal>3797,02</valorGlobal><saldo>3797,02</saldo><nomeFornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28801626000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1643"><NumeroProcesso>84668466</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01187/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119557</Id><NumeroEmpenho>2020NE04029</NumeroEmpenho><valorGlobal>5433,05</valorGlobal><saldo>5433,05</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1644"><NumeroProcesso>86877151</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00473/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119559</Id><NumeroEmpenho>2020NE00779</NumeroEmpenho><valorGlobal>1468,80</valorGlobal><saldo>1468,80</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1645"><NumeroProcesso>86877151</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00476/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119561</Id><NumeroEmpenho>2020NE00782</NumeroEmpenho><valorGlobal>3062,00</valorGlobal><saldo>3062,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1646"><NumeroProcesso>86877151</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00474/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119562</Id><NumeroEmpenho>2020NE00780</NumeroEmpenho><valorGlobal>2840,00</valorGlobal><saldo>2840,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1647"><NumeroProcesso>2020-G3X9L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00038/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119576</Id><NumeroEmpenho>2020NE00463</NumeroEmpenho><valorGlobal>17590,00</valorGlobal><saldo>17590,00</saldo><nomeFornecedor>R.G. GRIPA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33445405000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1648"><NumeroProcesso>2020-G3X9L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00038/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119577</Id><NumeroEmpenho>2020NE00471</NumeroEmpenho><valorGlobal>607,93</valorGlobal><saldo>607,93</saldo><nomeFornecedor>R.G. GRIPA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33445405000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1649"><NumeroProcesso>86877151</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00496/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119579</Id><NumeroEmpenho>2020NE00811</NumeroEmpenho><valorGlobal>5680,00</valorGlobal><saldo>5680,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1650"><NumeroProcesso>2019-0R289</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00016/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119581</Id><NumeroEmpenho>2020NE00465 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1096594,55</valorGlobal><saldo>1096594,55</saldo><nomeFornecedor>Expressa Construções Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3730040000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
<row _id="1651"><NumeroProcesso>2019-0R289</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00016/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119582</Id><NumeroEmpenho>2020NE00466</NumeroEmpenho><valorGlobal>346293,02</valorGlobal><saldo>346293,02</saldo><nomeFornecedor>Expressa Construções Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3730040000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0721.8673 -   - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
<row _id="1652"><NumeroProcesso>86266802</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01258/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119584</Id><NumeroEmpenho>2020NE04187</NumeroEmpenho><valorGlobal>528,57</valorGlobal><saldo>528,57</saldo><nomeFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11044066000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1653"><NumeroProcesso>86393430</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01257/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119585</Id><NumeroEmpenho>2020NE04185</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EXFARMA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5618222000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1654"><NumeroProcesso>86909606</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00033/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119586</Id><NumeroEmpenho>2020NE01012</NumeroEmpenho><valorGlobal>24304,00</valorGlobal><saldo>24304,00</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1655"><NumeroProcesso>87026759</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01202/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119587</Id><NumeroEmpenho>2020NE04033</NumeroEmpenho><valorGlobal>3828,00</valorGlobal><saldo>3828,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1656"><NumeroProcesso>84996439</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00463/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119596</Id><NumeroEmpenho>2020NE00784</NumeroEmpenho><valorGlobal>1225,50</valorGlobal><saldo>1225,50</saldo><nomeFornecedor>C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>48791685000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1657"><NumeroProcesso>87084228</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01298/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119597</Id><NumeroEmpenho>2020NE04303</NumeroEmpenho><valorGlobal>7563,50</valorGlobal><saldo>7563,50</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1658"><NumeroProcesso>85513946</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00469/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119599</Id><NumeroEmpenho>2020NE00776</NumeroEmpenho><valorGlobal>8000,00</valorGlobal><saldo>8000,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1659"><NumeroProcesso>82950300</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01199/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119603</Id><NumeroEmpenho>2020NE04034</NumeroEmpenho><valorGlobal>449,70</valorGlobal><saldo>449,70</saldo><nomeFornecedor>MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13008903000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1660"><NumeroProcesso>84870869</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01233/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119604</Id><NumeroEmpenho>2020NE04092</NumeroEmpenho><valorGlobal>3867,45</valorGlobal><saldo>3867,45</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1661"><NumeroProcesso>2020-393MK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00010/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119605</Id><NumeroEmpenho>2020NE00621</NumeroEmpenho><valorGlobal>1400,00</valorGlobal><saldo>1400,00</saldo><nomeFornecedor>mundo do brinde magico ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23363703000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1662"><NumeroProcesso>2020-CCW93</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01301/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119607</Id><NumeroEmpenho>2020NE04211</NumeroEmpenho><valorGlobal>6600,00</valorGlobal><saldo>6600,00</saldo><nomeFornecedor>COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2872908000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1663"><NumeroProcesso>2019-CGV75</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00109/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119611</Id><NumeroEmpenho>2020NE00994</NumeroEmpenho><valorGlobal>382821,00</valorGlobal><saldo>382821,00</saldo><nomeFornecedor>AS CONSTRUTORA EIRELI  - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27668007000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1664"><NumeroProcesso>86572040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FUNPEN/00022/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119613</Id><NumeroEmpenho>2020NE00003</NumeroEmpenho><valorGlobal>8329,70</valorGlobal><saldo>8329,70</saldo><nomeFornecedor>N DE L ROMANHA COMERCIAL - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28760634000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1665"><NumeroProcesso>88349934</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00063/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>119615</Id><NumeroEmpenho>2020NE00448</NumeroEmpenho><valorGlobal>337,00</valorGlobal><saldo>337,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1666"><NumeroProcesso>88349934</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00064/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>119617</Id><NumeroEmpenho>2020NE00449</NumeroEmpenho><valorGlobal>337,00</valorGlobal><saldo>337,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1667"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00101/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119618</Id><NumeroEmpenho>2020NE00929</NumeroEmpenho><valorGlobal>1462,40</valorGlobal><saldo>1462,40</saldo><nomeFornecedor>RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1668"><NumeroProcesso>81188790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00101/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119619</Id><NumeroEmpenho>2020NE00928</NumeroEmpenho><valorGlobal>71657,60</valorGlobal><saldo>71657,60</saldo><nomeFornecedor>RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11442327000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1669"><NumeroProcesso>88349934</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00066/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>119620</Id><NumeroEmpenho>2020NE00459</NumeroEmpenho><valorGlobal>337,00</valorGlobal><saldo>337,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1670"><NumeroProcesso>87887452</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00106/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119623</Id><NumeroEmpenho>2020NE00966</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>Valence Máquinas e Equipamentos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8250241000796</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1671"><NumeroProcesso>87887452</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00106/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119624</Id><NumeroEmpenho>2020NE00968</NumeroEmpenho><valorGlobal>60000,00</valorGlobal><saldo>60000,00</saldo><nomeFornecedor>Valence Máquinas e Equipamentos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8250241000796</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1672"><NumeroProcesso>87887452</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00106/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119625</Id><NumeroEmpenho>2020NE00969</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>Valence Máquinas e Equipamentos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8250241000796</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1673"><NumeroProcesso>87887452</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00106/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119626</Id><NumeroEmpenho>2020NE00970</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>Valence Máquinas e Equipamentos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8250241000796</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1674"><NumeroProcesso>87887452</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00106/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119627</Id><NumeroEmpenho>2020NE00971</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>Valence Máquinas e Equipamentos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8250241000796</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1675"><NumeroProcesso>87887452</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00106/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119628</Id><NumeroEmpenho>2020NE00972</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>Valence Máquinas e Equipamentos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8250241000796</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1676"><NumeroProcesso>85870773</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01317/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119629</Id><NumeroEmpenho>2020NE04296</NumeroEmpenho><valorGlobal>6600,00</valorGlobal><saldo>6600,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1677"><NumeroProcesso>86572040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FUNPEN/00023/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119630</Id><NumeroEmpenho>2020NE00006</NumeroEmpenho><valorGlobal>1400,00</valorGlobal><saldo>1400,00</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1678"><NumeroProcesso>86572040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FUNPEN/00023/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119631</Id><NumeroEmpenho>2020NE00006</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1679"><NumeroProcesso>88818519</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00030/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119632</Id><NumeroEmpenho>2020NE00498</NumeroEmpenho><valorGlobal>15360,00</valorGlobal><saldo>15360,00</saldo><nomeFornecedor>SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24398519000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>102.06.181.0561.2903 - IPJ - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1680"><NumeroProcesso>87253771</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00183/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>119637</Id><NumeroEmpenho>2020NE00417</NumeroEmpenho><valorGlobal>11790,00</valorGlobal><saldo>11790,00</saldo><nomeFornecedor>TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA  - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30160323000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1681"><NumeroProcesso>85510610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00076/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119639</Id><NumeroEmpenho>2020NE01010</NumeroEmpenho><valorGlobal>5555,60</valorGlobal><saldo>5555,60</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1682"><NumeroProcesso>87887452</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00106/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119640</Id><NumeroEmpenho>2020NE00964</NumeroEmpenho><valorGlobal>3700,00</valorGlobal><saldo>3700,00</saldo><nomeFornecedor>Valence Máquinas e Equipamentos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8250241000796</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1683"><NumeroProcesso>87887452</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00106/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119641</Id><NumeroEmpenho>2020NE00965</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>Valence Máquinas e Equipamentos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8250241000796</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1684"><NumeroProcesso>87887452</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00106/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119642</Id><NumeroEmpenho>2020NE00967</NumeroEmpenho><valorGlobal>70000,00</valorGlobal><saldo>70000,00</saldo><nomeFornecedor>Valence Máquinas e Equipamentos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8250241000796</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1685"><NumeroProcesso>87887452</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00106/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119643</Id><NumeroEmpenho>2020NE00973</NumeroEmpenho><valorGlobal>5800,00</valorGlobal><saldo>5800,00</saldo><nomeFornecedor>Valence Máquinas e Equipamentos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8250241000796</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1686"><NumeroProcesso>85594156</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00098/2020</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>119644</Id><NumeroEmpenho>2020NE03941</NumeroEmpenho><valorGlobal>47083,33</valorGlobal><saldo>47083,33</saldo><nomeFornecedor>BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8647266000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
</data>
